• 検索結果がありません。

雨水整備課(サイズ:184.42KB)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

シェア "雨水整備課(サイズ:184.42KB)"

Copied!
4
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

件 目標(予測) ― 2,225 2,175 2,126 実績 ― 指標種類 アウトカム指標 指標の説明 浸水被害発生件数 年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 単位 めざす姿、 あるべき姿 (課題が解決した状 態) 雨水計画に基づき、浸水被害が軽減されている状態。 事業概要 公共下水道排水区域(寝屋川北部流域関連3排水区、淀川左岸流域関連18排水区)の住民を対象に、排水施設の整 備を図り、浸水被害の軽減を図る。 2.指標推移 事業期間 1958(S33)年度

根拠法令等 下水道法、都市計画法 1.事務事業の概要 種類 市民サービス 特性 選択的事業 区分 一般事務事業 実行計画事業名 総合計画体系② 基本目標 施策目標 取り組みの方向 取り組みの方向 4.公共下水道の雨水排水施設の適切な管理や計画的な整備を進めるなど、浸水被害の軽減を図ります。 実行計画事業名 浸水対策推進事業 施策目標 1:1.災害に対する備えができているまち 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2019(R1)年度 18500110 上下水道事業部雨水整備課

事務事業実績測定調書

10101040006 公共下水道(雨水)整備事業

(2)

事務事業の実績 浸水被害の軽減に向け、池之宮1丁目地区などの雨水管渠の整備を行った。また、新安居川ポンプ場、溝谷川ポンプ 場の排水能力向上を目指したポンプ場整備を進めた。さらに、「下水道浸水被害軽減総合計画」に基づきサダ排水区 については、雨水貯留管を整備したことにより事業を完了させ、楠葉排水区については、引き続き雨水貯留管の整備 を進めた。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 上下水道ビジョン及び下水道事業経営戦略の方針に基づき整備を進める。 4.実績測定 2019(R1)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 -   その他 0 0 61,394 一般財源 39,479 217,787 336,484 1,859,400 1,738,800 2,845,900 受益者負担 0 0 0 国庫支出金 1,136,700 1,115,000 1,240,800 府支出金 0 0 0 市債 ■直接経費(千円) 2,954,949 2,990,487 4,409,954 ■事務事業の総計(千円) 3,035,579 3,071,587 4,484,578 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 9,686 再任用職員人件費(換算額) 0 0 9,686 ■人件費総額(千円) 80,630 81,100 74,624 正職員人件費(換算額) 80,630 81,100 64,938 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 1.90 再任用職員数 0.00 0.00 1.90 10.20 10.00 正職員数 10.24 10.20 8.10 3.職員配置と費用の推移 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 □配置職員の総数(人) 10.24

(3)

― 目標(予測) ― ― ― ― 実績 ― 指標種類 指標設定なし 指標の説明 ― 年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 単位 めざす姿、 あるべき姿 (課題が解決した状 態) 課の運営が円滑に図られている状態。 事業概要 課の運営業務 2.指標推移 事業期間 不明

根拠法令等 決裁 1.事務事業の概要 種類 内部管理 特性 庶務的事務 区分 庶務的内部管理事務 実行計画事業名 総合計画体系② 基本目標 施策目標 取り組みの方向 取り組みの方向 99:施策体系外 実行計画事業名 施策目標 99:施策体系外 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2019(R1)年度 18500110 上下水道事業部雨水整備課

事務事業実績測定調書

10999990078 雨水整備課運営事務

(4)

事務事業の実績 所管事務に係る他部局との連絡調整、各種庶務事務の執行や公用車の維持管理等を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、円滑な事務の執行に努めていく。 4.実績測定 2019(R1)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 ―   その他 0 0 0 一般財源 11,643 11,175 8,596 0 0 0 受益者負担 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 ■直接経費(千円) 2,933 2,674 871 ■事務事業の総計(千円) 11,643 11,175 8,596 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 600 470 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 600 470 510 再任用職員人件費(換算額) 0 0 510 ■人件費総額(千円) 8,710 8,501 7,725 正職員人件費(換算額) 8,110 8,031 7,215 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.31 0.22 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.31 0.22 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.10 1.23 1.00 正職員数 1.03 1.01 0.90 3.職員配置と費用の推移 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 □配置職員の総数(人) 1.34

参照

関連したドキュメント

長期的目標年度の CO 2 排出係数 2018 年 08 月 01 日 2019 年 07 月 31 日. 2017年度以下

事業開始年度 H21 事業終了予定年度 H28 根拠法令 いしかわの食と農業・農村ビジョン 石川県産食材のブランド化の推進について ・計画等..

2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2018 年度入学生 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次. 2019 年度入学生 1 年次 2 年次

(2020年度) 2021年度 2022年度 2023年度 河川の豪雨対策(本編P.9).. 河川整備(護岸

(2020年度) 2021年度 2022年度 2023年度 河川の豪雨対策(本編P.9).. 河川整備(護岸

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

a事業所 新規指定⇒ 指定 ※(2年度) 指定 ※(3年度) 特定. b事業所 新規指定⇒ 指定 指定

2020年度 JKM (アジアのLNGスポット価格) NBP (欧州の天然ガス価格指標) ヘンリーハブ (米国の天然ガス価格指標)