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平成27年度予算の概要(予算編成方針、施政方針、予算編成事務要領、予算編成過程、大要、主要事業(ビジュアル版)、三島市補助金制度一覧表 )|三島市 201526 radF50B8

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全文

(1)

☆ 予算編成の基本方針  ・・・・・・・・・ 3 ☆ 予算編成の基本的な考え方  ・・・・・・ 4 ☆ 予算の規模  ・・・・・・・・・・・・・ 5 ☆ 予算の構造  ・・・・・・・・・・・・・ 6

◇ 一般会計 ◇ 特別会計

☆ 基本方針 沿った主な事業  ・・・・・・ 12 ☆ 三島市事業仕分け対象事業の対応方針一覧表 70

三  島  市

平成27年度

(2)

平成27年度予算編成基本方針

第1

にぎわいある美しさ溢れるガーデンシティの推進と

活力みなぎる産業の振興

第2

人もまちも産業も健幸を実感できるスマートウエルネスみしまの推進と

未来に繋がる教育・文化の充実

第3

コミュニティの絆で支える福祉の充実と

更に安全・安心な暮しを守る災害に強いまちづくり

355億3千万円 

『美しく、健やかな、魅力溢れる

      三島を創生する戦略型予算 』

47億1,721万円

27億333万1千円

(3)

予算編成の基本方針

平成22年12月に市民の皆様から負託を受け、市長に就任して以来この4年間、皆様にお約束い たしました「元気・安心・希望あふれる三島」の実現に向け て、全力で市政運営に取り組ん でまいり ました。

新たに迎える平成27年度は、昨年12月に再び市長に就任させていただき、2期目の実質的なス タートとなりますので、これまでの施策を更に加速させ、市民の皆様に「三島で生まれて良かった、 育って良かった、暮らして良かった」と、幸せを実感していただけるよう、最大限の努力をし てまいり ます。

新年度予算編成では、少子高齢化と人口減少への対策を最重要課題と捉え、若い世代や企業に 三島を選んでいただくため、特に定住人口・交流人口の増加と 新た な働く場所の創造・既存企業を 支援する施策を推進するとともに、安心して子育てができる環境の充実、生涯に亘り健幸で活き活 きと暮らすことのできるまちづくりを更に進めてまいります。

  このため、平成27年度の予算編成の柱となる基本方針を

○ にぎわいある美しさ溢れるガーデンシティの推進と

      活力みなぎる産業の振興

○ 人もまちも産業も健幸を実感できるスマートウエルネスみしまの推進と

      未来に繋がる教育・文化の充実

○ コミュニティの絆で支える福祉の充実と

      更に安全・安心な暮しを守る災害に強いまちづくり

と定め、希望と期待が膨らむ様々な施策を実行する予算配分を行いました。

まず、第一の柱「にぎわいある美しさ溢れるガーデンシティの推進と活力みなぎる産業の振興」で は、既に三島のイ メー ジと して定着しております 「ガ ーデ ンシ ティみし ま」の推進と して、市内全域に 亘る美しく品格のある街並みを目指す、(仮称)中郷温水池公園をはじめとした都市公園整備事業、 街の森保全整備事業など、「産業の推進」として、内陸フロンティア企業誘致促進農道整備事業、企 業立地事業費補助金、地域ひとづくり映画制作事業費補助金など将来の発展に繋がる事業を推進 してまいります。

次に、第二の柱「人もまちも産業も健幸を実感できるスマートウエルネスみしまの推進と未来に繋 がる教育・文化の充実」では、市民一人ひとりが健やかで幸せを実感していた だけ る「スマートウエ ルネスみしまの推進」として、新たな民間活力とノウハウを活用し、楽しみながら健康づくりに取り組 むみしまタニタ健康くらぶ推進事業や水痘・高齢者肺炎球菌予防接種事業、不妊・不育症治療事業 など、「教育・文化の充実」として、電子黒板・デジタル教科書整備事業、歴史的風致維持向上計画 推進事業、箱根の里改修事業などの事業を展開してまいります。

最後に、第三の柱「コミュニティの絆で支える福祉の充実と更に安全・安心な暮しを守る災害に強 いまちづくり」では、子育て世代の方々のニーズを的確に捉えた「子育て支援」として、新たに中学3 年生までの医療費無料化を図る子ども医療費支給事業、市立保育園一時預り保育事業など、「福 祉の充実」と して、障がい 者自立支援給付等事業、生活困窮者自立支援事業、(仮称)はった ばた 療育支援室整備事業などのほか、「消防防災対策」として、消防救急無線整備事業、消防ポンプ自 動車更新事業、防犯灯LED照明導入事業などに取り組んでまいります。

(4)

1

2

3

予算編成の基本的な考え方

国の予算編成

国の平成27年度予算編成は、12 月2 7日 に閣 議決 定さ れた 「予 算編 成の 基本 方針 」に お い て、経済の好循環の更なる 拡大を実現し 、本格的な成長軌道への移行を図りつつ、「地方の創 生」「女性の活躍推進」「教育の再生」「イノベーションの促進とオープンな国づくり」「安全・安心と 持続可能な基盤確保」と い った 中長期の発展につなげる 取組を強力に推進す ると した 中で、裁 量的経費のみならず、義務的経費も含め、聖域を設けずに大胆に歳出を見直し、無駄を最大限 縮減し、民需主導の持続的な経済成長を促す施策の重点化を図るとして、1月14日に予算案が 閣議決定されました。

一般会計の総額は、過去最大となった前年度当初予算をさらに0.5%上回る96兆3,420億円 で、歳入では税収において、消費税率の引上げに伴い9.0%増の54兆5,250億円、国債発 行額は10.6%減の36兆8,630億円となり、歳出では、持続可能な社会保障制度の確立を進 める社会保障関係費などの基礎的財政収支対象経費(政策経費)において、0.4%増の 72兆8,912億円となり、デフレ脱却と経済再生への取組を推進する予算案となりました。 地方財政対策

1月14日に総務省よ り発表さ れた 「地方財政対策の概要」では、地方が独自の主体性をもっ て地方創生に取り組みつつ安定的に財政運営を行うことができるよ う、通常収支分の一般財源 総額について、前年度の水準を相当程度上回る額を確保し、2.0%増の61兆5,485億円とす る中で、地方税を7.1%増の37兆4,919億円と見込む一方、地方交付税の別枠加算につい ては、地方税収の状況を踏まえ必要な額を確保しつつ、一部縮小した0.8%減の

16兆7,548億円となっています。 三島市の財政

本市の財政は、歳入の根幹をなす市税につい ては、個人市民税で景気回復に伴う若干の増 収が見込まれるものの、法人市民税では地方法人税の創設、市たばこ税では喫煙者の減少、固 定資産税では評価替に伴い、それぞれ減収が見込まれ、前年度当初予算に対し全体として 0.7%の減収見込みとなりました。

また 、地方消費税交付金につきまし ては、消費税8%への引上げに伴う交付額が平準化され たことから、36.9%の大幅な増収を見込み、一般財源全体といたしましては、0.9%の増加と なりました。

歳出については、義務的経費において、人件費で国勢調査実施に伴う統計調査員報酬などに より0.6%の増となるほか、扶助費についても障害者総合支援法の一部改正に伴う支援対象者 の増加や、子ども・子育て支援法に基づく対象保育所の増加などにより2.1%の増となり、全体 として1.1%の増となりました。

また、一般行政費においても、物件費でマイナンバー 制度導入に伴う経費や、ふるさ と納税の 推進に伴う経費などにより、全体として1.3%の増となりました。

投資的経費では、下土狩文教線建設事業や老朽化によ る文教テ ニスコー ト施設改修工事な どの体育施設整備事業、三ツ谷排水河川改良などの一般河川整備事業、消防救急無線整備事 業などが増額する一方、市民文化会館改修工事、街の森保全整備事業、谷田幸原線建設事業 のほ か、 特別 養護 老人 ホ ー ム南 二日 町な どの 社会 福祉 施設 設置 費等 補助 金の 減額 など によ り、全体で11.5%の減となりました。

(5)

1

一般会計

2

特別会計

3

一般会計当初予算

※一般会計伸び率平成16・18年度( )内の数値は減税補てん債借換に伴う予算を除いた実質伸び率

予 算 の 規 模

一般会計においては、障害者総合支援法の一部改正に伴う障がい者自立支援給付等事業の拡充 や、下土狩文教線建設事業が 増額 となる一 方、 臨時 福祉 給付 金給 付事 業、 子育 て世 帯臨 時特 例給 付金給付事業の縮小や、市民文化会館改修工事の減額などにより、前年度当 初予 算を 0. 8% 下回 る予算となりました。

平成27年度 平成26年度

355億3千万円 ≪≪≪ 358億円 【 前年度当初予算対比  ▲2億7,000万円  / 0.8%減 】

特別会計においては、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計などが減少となる一方、下水 道事業特別会計、水道事業会計のほか、国民健康保険特別会計で、制 度改 正に伴う保険 財政 共同 安定化事業の対象医療費の 拡大 により増 加と なり、特 別会 計全 体で前年 度当 初予 算を 8. 4% 上回 る予算となりました。

平成27年度 平成26年度

283億8,233万9千円 ≪≪≪ 261億8,903万2千円 【 前年度当初予算対比  21億9,330万7千円  / 8.4%増 】

この結果、一般会計と特別会計を合わせた予算総額は、前年度当初予算を3.1%上回る予算とな りました。

平成27年度 平成26年度

一般会計・特別会計 639億1,233万9千円 ≪≪≪ 619億8,903万2千円 【 前年度当初予算対比  19億2,330万7千円  / 3.1%増 】

※一般会計予算規模等の推移

年  度

地方財政計画 国の予算額 (千円) 伸び率 (億円) 伸び率 (億円) 平成16年度 32,595,000

7.3

846,669 ▲ 1.8 821,109 (▲0.6)

29,980,000 ▲ 8.0

837,687 ▲ 1.1 821,800 伸び率

0.4

0.1

(▲0.7)

平成18年度 30,920,000 3.1 831,508 ▲ 0.7 796,860 ▲ 3.0 平成17年度

830,613 0.2

平成19年度 32,300,000 4.5 831,261 0.0 829,088

1.3 825,557 ▲ 1.0 885,480

4.0

平成20年度 31,673,000 ▲ 1.9 834,014 0.3

6.6

平成22年度 34,430,000 7.3 821,268 ▲ 0.5 922,992 4.2 平成21年度 32,100,000

903,339 ▲ 2.2 平成23年度 37,470,000 8.8 825,054 0.5 924,116

0.3 819,154 1.0 926,115

0.1

平成24年度 33,780,000 ▲ 9.8 818,647 ▲ 0.8

2.5

平成26年度 35,800,000 5.7 833,700 1.8 958,823 3.5 平成25年度 33,871,000

(6)

1

一般会計

(1) 歳 入

 

1

うち個人市民税 うち法人市民税 うち固定資産税 うち市たばこ税

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

構成比 (%) 予算額(千円) 構成比 (%) 増減額(千円)

予 算 の 構 造

年度 平成27年度 平成26年度 比   較

増減率(%)

市 税 17,251,508 48.6 17,367,249 48.5 ▲ 115,741 ▲ 0.7

款 予算額(千円)

6,943,790 19.5 6,923,132 19.3 20,658 0.3

1,108,503 3.1 1,140,151 3.2 ▲ 31,648 ▲ 2.8

▲ 3.3

7,010,559 19.7 7,090,829 19.8 ▲ 80,270 ▲ 1.1

0.7 265,001 0.7 ▲ 3,000

749,519 2.1 775,141 2.2 ▲ 25,622

▲ 1.1 利 子 割 交 付 金 50,000 0.1 55,000 0.1 ▲ 5,000 ▲ 9.1 地 方 譲 与 税 262,001

130,000 650.0

配 当 割 交 付 金 120,000 0.3 83,000 0.2 37,000

5.0 1,300,000 3.6 480,000

44.6

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 150,000 0.4 20,000 0.1

36.9

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 57,000 0.2 57,000 0.2 0 0.0 地 方消 費 税 交付 金 1,780,000

▲ 1,000 ▲ 1.4 自 動 車 取 得 税 交 付 金 65,000 0.2 65,000 0.2 0

3.2 1,600,000 4.5 ▲ 470,000

0.0

地 方 特 例 交 付 金 72,000 0.2 73,000 0.2

▲ 29.4

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 28,000 0.1 28,000 0.1 0 0.0

地 方 交 付 税 1,130,000

21,147 3.2

分 担金 及 び 負 担 金 651,079 1.8 608,169 1.7 42,910

14.5 5,324,773 14.9 ▲ 164,447

7.1

使 用料 及 び 手 数 料 671,948 1.9 650,801 1.8

▲ 3.1 県 支 出 金 2,113,383 6.0 2,262,344 6.3 ▲ 148,961 ▲ 6.6 国 庫 支 出 金 5,160,326

89,997 749,975.0

財 産 収 入 76,566 0.2 151,170 0.4 ▲ 74,604

1.8 354,095 1.0 280,527

▲ 49.4 寄 附 金 90,009 0.3 12 0.0

79.2

繰 越 金 323,000 0.9 510,000 1.4 ▲ 187,000 ▲ 36.7 繰 入 金 634,622

諸 収 入 1,248,058 3.5 1,243,686 3.5 4,372

100.0 ▲ 270,000

0.4

市 債 3,595,500 10.1 3,781,700 10.6 ▲ 186,200 ▲ 4.9 ▲ 0.8

◎歳入の根幹である市税は、法人市民税では税制改正により法人税割の税率が引き下げられたこと や、市たばこ税では喫煙者の減少、固定資産税では評価替によりそれぞれ減収が見込まれ、市税全 体で、前年度当初予算を0.7%下回るものと見込んでいます。

◎国庫支出金は、光ヶ丘住宅改修工事に係る地域住宅計画事業総合交付金や、臨時福祉給付金給

付事業費補助金、子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金などにより、3.1%の減と見込んで

います。

◎寄附金は、年度当初より多くの謝礼品等の支出があることから、ふるさと納税寄附金において相当 額を計上することにより、大幅な増額と見込んでいます。

合 計 35,530,000 100.0 35,800,000

(7)

(2) 歳 出(目的別) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

年度 平成27年度 平成26年度 比   較

8,294 2.8

款 予算額(千円) 構成比 (%) 予算額(千円) 構成比 (%) 増減額(千円)

10.5 3,324,042 9.3 399,370

増減率(%)

議 会 費 303,817 0.8 295,523 0.8

12.0

民 生 費 11,328,639 31.9 11,583,264 32.3 ▲ 254,625 ▲ 2.2 総 務 費 3,723,412

▲ 254,870 ▲ 30.1 衛 生 費 5,362,977 15.1 5,505,907 15.4 ▲ 142,930

0.9 368,676 1.0 ▲ 46,951

▲ 2.6 労 働 費 591,960 1.7 846,830 2.4

▲ 12.7 商 工 費 483,617 1.4 463,174 1.3 20,443 4.4 農 林 費 321,725

188,872 13.0

土 木 費 4,139,590 11.6 4,200,226 11.7 ▲ 60,636

10.9 3,979,207 11.1 ▲ 112,921

▲ 1.4 消 防 費 1,642,336 4.6 1,453,464 4.1

▲ 2.8 災 害 復 旧 費 1 0.0 1 0.0 0 0.0 教 育 費 3,866,286

0.0

公 債 費 3,735,640 10.5 3,749,686 10.5 ▲ 14,046

35,800,000 100.0 ▲ 270,000

▲ 0.4 予 備 費 30,000 0.1 30,000 0.1 0

▲ 0.8

◎総務費は、国勢調査に伴う人件費のほか、ふるさと納税推進事業などの増額により、12.0%の増 となりました。

◎民生費は、障がい者自立支援給付等事業、児童保育事業などで増額となる一方、社会福祉施設設 置費等補助金や臨時福祉給付金給付事業、子育て世帯臨時特例給付金給付事業などの減額によ り、2.2%の減となりました。

◎衛生費は、感染症予防事業などで増額となる一方、周産期医療施設整備事業費補助金などの減 額により、2.6%の減となりました。

合 計 35,530,000 100.0

◎労働費は、起業支援型地域雇用創造事業、地域人づくり事業のほか、勤労者住宅建設資金貸付 事業などの減額により、30.1%の減となりました。

◎農林費は、農免農道維持管理補修事業、農地情報管理システム整備事業などの減額により、 12.7%の減となりました。

◎商工費は、市営中央駐車場の市債償還終了に伴い駐車場事業繰出金などが減額となる一方、企 業立地事業費補助金や観光事業に係る市単独事業費補助金などの増額により、4.4%の増となりま した。

◎土木費は、下土狩文教線建設事業などで増額となる一方、街の森保全整備事業や谷田幸原線建 設事業、公営住宅整備事業の減額により、1.4%の減となりました。

◎消防費は、消防救急無線整備事業、急傾斜地崩壊防止事業、消防施設整備事業などの増額によ り、13.0%の増となりました。

(8)

(2) 歳 出(性質別)

性質別

人 件 費

扶  助  費 公  債  費

義 務 的 経 費 小計 物  件  費

維 持 補 修 費

補 助 費 等 積  立  金

繰  出  金 投資出資貸付金

予  備  費 一般行政費 小計

補助建設事業費

単独建設事業費 普通建設事業費 小計

災害復旧事業費 投 資 的 経 費 小計

年度 平成27年度 平成26年度 比   較

予算額(千円) 構成比 (%) 予算額(千円) 構成比 (%) 増減額(千円) 増減率(%)

6,703,552 18.8 6,660,588 18.6 42,964 0.6

8,485,244 23.9 8,309,906 23.2 175,338 2.1

3,735,564 10.5 3,749,610 10.5 ▲ 14,046 ▲ 0.4

18,924,360 53.2 18,720,104 52.3 204,256 1.1

6,185,989 17.4 5,905,996 16.5 279,993 4.7

71,577 0.2 60,994 0.2 10,583 17.4

1,776,111 5.0 1,928,974 5.4 ▲ 152,863 ▲ 7.9

383,445 1.1 220,714 0.6 162,731 73.7

2,836,764 8.0 2,864,898 8.0 ▲ 28,134 ▲ 1.0

504,514 1.4 622,772 1.7 ▲ 118,258 ▲ 19.0

30,000 0.1 30,000 0.1 0 0.0

11,788,400 33.2 11,634,348 32.5 154,052 1.3

2,298,862 6.5 2,961,343 8.3 ▲ 662,481 ▲ 22.4

2,518,377 7.1 2,484,204 6.9 34,173 1.4

4,817,239 13.6 5,445,547 15.2 ▲ 628,308 ▲ 11.5

▲ 11.5

1 0.0 1 0.0 0 0.0

35,800,000 100.0 ▲ 270,000

4,817,240 13.6 5,445,548 15.2 ▲ 628,308

▲ 0.8

◎義務的経費では、人件費が国勢調査統計調査員報酬などにより0.6%の増となり、扶助費では障がい 者自立支援給付等事業や児童保育事業の増額により2.1%の増、公債費では償還利子の減額により 0.4%の減となり、全体で前年度対比1.1%の増となりました。

◎一般行政費では、繰出金、勤労者住宅建設資金貸付金などの貸付金のほか、補助費等で臨時福祉給 付金、子育て世帯臨時特例給付金の減額などにより減となったものの、物件費ではマイナンバー制度の 導入に伴う事業の増加などにより4.7%の増、維持補修費では市庁舎や教育施設の修繕などで増とな り、全体で前年度対比1.3%の増となりました。

◎投資的経費では、下土狩文教線建設事業、文教テニスコート施設改修事業、三ツ谷排水河川改良測量 などの一般河川整備事業、消防救急無線整備事業などが増額となる一方、市民文化会館施設整備事 業、街の森保全整備事業などの減額により、前年度対比11.5%の減となりました。

(9)

☆性質別歳出の主な増減内容

1義務的経費

・人件費  ← ( )

← ( )

← ( )

・扶助費 ← ( )

← ( )

← ( )

← ( )

← ( )

← ( )

・公債費 ← ( )

← ( )

2一般行政費

・物件費 ← ( )

← ( ) ← ( ) ← ( ) ← ( ) ← ( ) ← ( ) ← ( ) ← ( ) ← ( ) ← ( ) ← ( ) ← ( ) ← ( ) ← ( ) ← ( )

・補助費等 ← ( )

← ( )

← ( )

← ( )

← ( )

・積立金 ← ( )

・繰出金 ← ( )

← ( )

← ( )

← ( )

← ( )

・貸付金 ← ( )

H27 H26 増減

国勢調査統計調査員報酬 43,760 0 43,760

職員給与(退職手当除く) 4,279,215 4,257,138 22,077

退職手当 739,203 756,495 ▲ 17,292

障がい者自立支援給付等事業 1,485,500 1,361,500 124,000

児童保育事業 1,352,628 1,260,000 92,628

子ども医療費支給事業 445,000 425,296 19,704

後期高齢者医療費市負担金 824,742 805,624 19,118

児童手当支給事業 1,815,310 1,836,685 ▲ 21,375

生活保護扶助事業 1,398,533 1,444,740 ▲ 46,207

償還元金 3,242,754 3,193,934 48,820

償還利子 491,310 554,176 ▲ 62,866

H27 H26 増減

マイナンバー制度導入事業 74,552 0 74,552

ふるさと納税推進事業 47,639 519 47,120

生活困窮者自立支援事業 35,169 0 35,169

感染症予防事業 267,305 235,381 31,924

小学校コンピュータ整備事業 117,726 87,700 30,026

小学校教育振興事業(教科書改訂分) 28,766 0 28,766 東駿河湾広域都市計画

区域等見直し事業

29,308 4,749 24,559

生活保護運営対策事業 21,031 7,190 13,841

防犯灯維持管理事業 52,777 39,533 13,244

健康診査事業 398,894 385,885 13,009

国勢調査事業 12,280 0 12,280

人事管理事業(臨時雇賃金) 51,049 39,332 11,717

スマートウエルネスみしま推進事業 25,860 15,383 10,477

療育支援相談事業 30,008 19,809 10,199

地域人づくり事業 94,562 130,600 ▲ 36,038

起業支援型地域雇用創造事業 0 98,211 ▲ 98,211

地方公共団体情報システム機構交付金 38,838 0 38,838 市議会議員選挙公営負担金 27,688 0 27,688

三島市、伊豆市及び伊豆の国市 電算センター協議会負担金

274,890 251,334 23,556

子育て世帯臨時特例給付金 39,000 130,000 ▲ 91,000

臨時福祉給付金 104,520 262,500 ▲ 157,980

財政調整基金積立金 380,736 217,633 163,103

後期高齢者医療繰出金 162,345 149,610 12,735

介護保険繰出金 1,068,847 1,064,514 4,333

国民健康保険繰出金 819,176 814,966 4,210

駐車場事業繰出金 0 15,000 ▲ 15,000

下水道事業繰出金   785,679 820,000 ▲ 34,321

(10)

3投資的経費 ◇主な建設事業費

1下土狩文教線建設事業 ← ( )

2体育施設整備事業 ← ( )

3一般河川整備事業 ← ( )

4 ← ( )

5三島駅北口線建設事業 ← ( )

6一般橋梁整備事業 ← ( )

7 ← ( )

8(仮称)はったばた療育支援室整備事業 ← ( )

9一般市道整備事業 ← ( )

10急傾斜地崩壊防止事業 ← ( )

11都市公園整備事業 ← ( )

12箱根の里施設補修整備事業 ← ( )

13消防施設整備事業 ← ( )

14北中学校改築事業 ← ( )

15 ← ( )

16消防ポンプ自動車等更新事業 ← ( )

17 ← ( )

18各中学校施設補修整備事業 ← ( )

19清掃センター施設補修事業 ← ( )

20 ← ( )

21放課後児童クラブ整備事業 ← ( )

22 ← ( )

23 ← ( )

24 ← ( )

25 ← ( )

26公営住宅整備事業 ← ( )

27小学校太陽光発電施設整備事業 ← ( )

28周産期医療施設整備事業費補助金 ← ( )

29 ← ( )

30谷田幸原線建設事業 ← ( )

31街の森保全整備事業 ← ( )

32市民文化会館施設整備事業 ← ( )

33清掃センター処理施設整備事業 ← ( )

(参考)地方財政計画における単独事業費

H27 H26 増減

195,758 75,472 120,286

20,264 74,440 108,900 4,684 104,216

消防救急無線整備事業 312,662 238,406 74,256

94,704

49,571 283,620 223,287 60,333

文教町幸原線道路改良事業 69,530 22,855 46,675

86,445 36,874

37,831 0 37,831

298,398 264,357 34,041

34,502 2,286 32,216

25,315 26,100 0 26,100

23,030 1,980 21,050 28,000 2,685

25,133 4,500 20,633

企業立地事業費補助金 37,000 17,000 20,000

19,890 0 19,890

通信指令センター共同運用運営事業 19,011 0 19,011

0 15,450 ▲ 15,450

79,000 100,491 ▲ 21,491

農免農道維持管理補修事業 619 24,868 ▲ 24,249

0 26,934 ▲ 26,934

社会福祉施設設置費等補助金(障がい福祉課) 0 39,700 ▲ 39,700

小学校プール改修事業 0 57,836 ▲ 57,836

74,122 140,221 ▲ 66,099

63,000 ▲ 63,000

養護老人ホーム施設整備事業 0

187,166 278,489 ▲ 91,323

西間門新谷線建設事業

0 97,916 ▲ 97,916

80,806 175,664 ▲ 94,858

社会福祉施設設置費等補助金(長寿介護課) 0 118,272 ▲ 118,272

391,822 515,239 ▲ 123,417

4,530 138,333 ▲ 133,803

5,600 153,300 ▲ 147,700

1,223,934 1,419,899 ▲ 195,965

地方単独事業費

平成27年度 平成26年度 平成25年度

金額(億円) 伸び率(%) 金額(億円) 伸び率(%) 金額(億円) 伸び率(%)

(11)

2特別会計

会 計 名

平成27年度

予算額(千円)

平成26年度

予算額(千円)

比   較

増減額(千円) 増減率(%)

国 民 健 康 保 険 14,534,750 12,327,710 2,207,040 17.9

介 護 保 険 7,070,631 7,162,353 ▲ 91,722 ▲ 1.3

後 期 高 齢 者 医 療 1,105,157 1,153,190 ▲ 48,033 ▲ 4.2

墓 園 事 業 4,238 8,597 ▲ 4,359 ▲ 50.7

下 水 道 事 業 3,342,214 3,256,827 85,387 2.6

楽 寿 園 0 6,000 ▲ 6,000 ▲ 100.0

駐 車 場 事 業 59,432 72,512 ▲ 13,080 ▲ 18.0

小 計 26,116,422 23,987,189 2,129,233 8.9

水 道 事 業 2,265,917 2,201,843 64,074 2.9

合      計 28,382,339 26,189,032 2,193,307 8.4

◎国民健康保険特別会計は、国民健康保険制度の改正による保険財政共同安定化事業の 対象医療費の拡大に伴い、保険財政共同安定化事業拠出金の増加が見込まれることなど により、増額となりました。

◎介護保険特別会計は、介護認定者数の増加率を介護報酬の改定に伴う引下げ率が上 回ったため保険給付費が抑制されたことにより、減額となりました。

◎後期高齢者医療特別会計は、静岡県後期高齢者医療広域連合が実績に基づき保険料を 算定した結果、減少する見込みとなったことから、減額となりました。

◎駐車場事業特別会計は、市債償還終了に伴い、減額となりました。

◎水道事業会計は、伊豆島田浄水場ポンプ室補強及び場内配管工事や、佐野見晴台取水 場浄水タンク更新工事などにより、増額となりました。

以上の結果、特別会計全体では、前年度対比8.4%の増となりました。

◎墓園事業特別会計は、納骨堂整備可能性調査の終了などにより、減額となりました。

◎下水道事業特別会計は、特定環境保全公共下水道整備事業の管渠布設工事などによ り、増額となりました。

(12)

単位:千円( )内は前年度当初予算額

第1 にぎわいある美しさ溢れるガーデンシティの推進と活力みなぎる産業の振興

1 ガーデンシティみしまの推進 182,198 千円 ( 158,445)

・ 632 千円 ( 670 ) 商工観光課

事業内容 三島市の水と緑、文化や歴史などの素晴らしい財産に新たに「花」を加え、これらを磨

き上げ、住んでいる人も観光で訪れた人も癒される「美しく品格のあるまち」にする

ため、市民・NPO・事業者と行政等が協働で事業を推進するもの。また、「ガーデン シティみしまアクションプラン」を推進するため、ガーデンシティみしま推進会を核

として市民・NPO・事業者等の活動が有機的かつ活発に行えるよう支援するもの。

平成27年度はこの取り組みをさらに加速させるため、各種イベント、ボランティア制

度の充実と参加を促進する「花咲か市民11万人プロジェクト」により、活動の輪を市

内全域に広げていく。

・<新規>(仮称)中郷温水池公園整備事業 22,100 千円 ( 0)

農政課 水と緑の課

事業内容 楽寿園から源兵衛川や大溝川を経由し松毛川までの水辺景観ルートの中継点とするた

め、県の補助金を活用して、2ヵ年計画により中郷温水池を都市公園として整備する

もの。

 張芝面積 2,000㎡ ほか

・ 4,000千円 ( 0) 水と緑の課

事業内容 東駿河湾環状道路大場・函南IC西側残地を歩道整備工事に合わせて、ウオーキング

や散歩で利用できるよう芝生広場及びベンチを設置し、ポケットパークとして整備す

るもの。

 張芝面積 600㎡、ベンチ設置 3基

・ガーデンシティみしま推進会補助金 3,000千円 ( 3,000) 商工観光課

事業内容 「ガーデンシティみしまアクションプラン」で掲げる重点事業等を、市民・NPO・

事業者等が中心となり取り組む推進会の活動を支援するもの。

・ガーデンシティみしま花飾り事業 23,516 千円 ( 24,840 ) 水と緑の課

事業内容 「ガーデンシティみしま」の取り組みの基幹事業である「大通り花飾り事業」において

設置した、花ぼんぼり等の維持管理を市民ボランティアと協働で行うとともに、市民

向け講習会や市民ボランティア活動の充実を図るもの。また、平成27年度は前年度に

引き続き、県道三島停車場線(芝町通り)の電線類地中化・修景整備の進捗にあわせ

て花飾りを設置するとともに、5月30日・31日に開催する「みしま花のまちフェア」

にあわせて三島駅南口周辺や白滝公園などに花飾りを設置する。

 オープンガーデン講座

 花飾りの設置 三島駅南口周辺・白滝公園、芝町通り 外

 給水管の設置 芝町通り(240m)

 大通り等花飾り維持管理

  花がら取り、施肥、散水、清掃

基本方針に沿った主な事業

ガーデンシティみしま推進事業

<新規>(仮称)大場・函南IC高架下

(13)

・みしま花のまちフェア補助金 4,000千円 ( 5,000) 農政課

事業内容 交流人口の増加と農業・観光振興のため、楽寿園をメイン会場に、花と緑の装飾を施

し、訪れた人に花のある風情と心地よさを与え、三島の魅力を広く情報発信するもの。

 平成27年5月30日・31日開催予定、楽寿園・TMOホール・大通り商店街ほか

・あかりの回廊創出事業 2,000千円 ( 2,000) 商工観光課

事業内容 夜間における市街地での滞留時間を延長させることで、賑わいの創出と回遊性の向上

を図るため、市街地に光の回廊となる「あかり」を演出するもの。

・みどりと花いっぱい運動推進事業 17,273 千円 ( 16,815 ) 水と緑の課

事業内容 市民参加による緑と花に包まれた、うるおいあるまちづくりを推進するために、市

全域へ緑化意識の喚起と緑化活動の普及啓発に努めるもの。平成27年度は、地域

花壇や企業花壇等における技術の向上、情報交換や仲間づくりのためのネットワー

ク化を図る。また、かわせみトンネルポケットパークの拡張のほか、地域花壇に水

道施設を設置する。

 みどりまつり、花壇コンクール、緑と花の講習会等の緑化啓発イベントの実施

 <新規>地域花壇、企業花壇等のネットワーク化

 <新規>コンテナガーデン市民講座

 <新規>小学校花育講座

 ハンギングバスケット市民講座

 緑化木・草花の育成及び配布、不要木バンクの活用

 地域花壇や企業花壇の推進と緑化団体の育成支援

 剪定枝のチップ化・再利用による循環型社会の推進

 みどり育苗センター管理運営

 <新規>地域花壇水道施設設置業務

 <新規>かわせみトンネルポケットパーク拡張修繕

  張芝面積 約290㎡ ほか

・緑道育成事業 45,686 千円 ( 43,246 ) 水と緑の課

事業内容 緑の溢れる街なみを演出するため、街路樹の育成管理を適切に行い、緑道による緑

のネットワークの強化と都市景観の保全を図るもの。

 <新規>ムクドリ防除システム点検業務

  三島駅南口駅前広場、楽寿園駅前口 5基

 街路樹管理業務(高木の剪定、低木の刈り込み、除草、病害虫防除等)

 桜名所保護保存業務(市内11カ所)

 ふるさとの保存木施肥業務(樹木施肥41本)

 ふるさとの保存木治療業務(見目神社、神明宮、日隅神社)

・公園緑地管理事業 34,427 千円 ( 33,114 ) 水と緑の課

事業内容 市民が利用しやすい公園づくりや緑地の適正管理のため、除草や樹木の剪定、害虫

駆除等を実施するもの。

 公園・緑地等の管理(公園等174カ所、緑地25カ所)

 除草、樹木の剪定、害虫駆除

 <新規>温水池公園管理業務

・生け垣づくり奨励事業 645 千円 ( 645 ) 水と緑の課

事業内容 市内緑化と災害時の安全確保を推進するため、生け垣の設置を奨励し、苗木を市民に

(14)

・遊休地、休閑地対策事業 3,931千円 ( 4,111) 水と緑の課

事業内容 公共用地の未利用地等を活用し、みどりと花いっぱいの街づくりのため、積極的な緑

化を図り、地域・団体との連携による花壇として活用するもの。また、民間の空き地

を使用貸借しコミュニティ広場等として活用するほか、空き地・休閑地の美観の保持

と適切な管理を指導するもの。

 花壇植付花苗・肥料等の資材提供

・公園内施設整備事業 15,421 千円 ( 18,990 ) 水と緑の課

事業内容 市民が安心して利用できる身近な公園づくりのため、公園内施設の整備等公園管理を

実施するもの。平成27年度は、上岩崎公園階段手摺修繕のほか、市内の公園の中でも多く の利用者が訪れる白滝公園のトイレを改修する。また、毎年実施している遊具の安全

点検結果に基づき、老朽化した遊具の更新と修繕を順次実施していくもの。

 <新規>白滝公園トイレ改修修繕

  和式便器を洋式便器に交換、洗面台に自動水栓を設置

 <新規>上岩崎公園階段手摺修繕

 <新規>光ヶ丘緑地落石防護柵修繕

 <新規>東海ガス団地公園フェンス修繕

 <新規>富士見台公園転落防護柵修繕

 <新規>富士見台公園階段手摺修繕

 <新規>公園遊具の購入

  まるた公園すべり台ほか6基

 保守点検及び修繕、トイレ機械警備

・放置竹林対策事業 869 千円 ( 876 ) 農政課

事業内容 里山を再生し健全な森への転換を図るため、竹破砕機の講習会の開催や貸し出しに

より市民の意識向上を図るとともに、竹林等の皆伐後、広葉樹の植樹を行うもの。

 里山維持管理業務

  市山新田地区(草刈、新竹等除伐)

 竹破砕機使用講習会の実施、竹林整備用消耗品

・間伐事業 2,246千円 ( 2,895) 農政課

事業内容 森林における水源涵養機能、災害防止機能の向上のため、間伐の促進を図るとともに、

森林ボランティア活動の推進を図るもの。また、三島市森林整備計画に基づくアク

ションプランの策定を目指し、切捨間伐から利用間伐に内容を拡充したモデル地区

の整備を行う。

 間伐モデル地区整備業務

 小沢の里維持管理、箱根西麓森林塾

・(拡充)地域環境づくり推進事業 2,002千円 ( 1,743 ) 環境政策課

事業内容 地域に根ざした環境づくりを広めていくため、市内4地区の市民エコリーダーと協

働により、地球温暖化防止に関する出前講座や緑のカーテンコンテストなどの環境

啓発イベント等を実施するもの。また、平成27年度は、6月の環境月間に『環境月間

県民大会』を静岡県と三島市の共催で実施し、これに併せて三島市環境美化推進大会

を開催する。

 <新規>環境月間県民大会の開催

  平成27年6月3日開催予定 市民文化会館

 環境ボランティア養成講座、キャンドルナイトみしま等の開催

 緑のカーテンの普及(公共施設、市民・事業者)

(15)

・地域景観形成事業費補助金 450 千円 ( 500 ) 農政課

事業内容 レンゲやマリーゴールドなどによる景観形成と農薬・化学肥料の低減による農業を推

進するため、水田や畑作でのカバークロップ(緑肥景観作物)の植付に要する経費を支

援するもの。

2 楽寿園事業 61,913 千円 ( 52,799 )

・園内整備事業 11,046 千円 ( 9,416) 楽寿園

事業内容 楽寿園を「ガーデンシティみしま」にふさわしい施設として整備するため、園内の

景観や展示に配慮した施設の改修や維持管理を進めるもの。

 <新規>園内駅前トイレ改修修繕

 <新規>猿舎裏分電盤修繕

 <新規>西門メッシュフェンス補修

・動物飼育事業 13,220 千円 ( 5,369) 楽寿園

事業内容 どうぶつ広場にて動物の飼育・展示を行うもの。「ガーデンシティみしま」にふさ

わしい園内の景観や展示に配慮した整備の一環として、動物飼料の調理室を移転す

る。

 <新規>飼育調理場設置修繕

・遊具管理事業 9,837千円 ( 9,834) 楽寿園

事業内容 園内に設置している大型遊具・自動遊具の管理・保守を行うもの。

・イベント開催事業 15,369 千円 ( 16,163 ) 楽寿園

事業内容 幅広い世代の方に来園してもらい来園者の増加を図るため、菊まつりやキャラクター

ショーなどの各種イベントを開催するもの。

・楽寿園庭園及び文化財保全整備事業 12,221 千円 ( 12,017 ) 楽寿園

事業内容 天然記念物及び名勝に指定されている小浜池周辺庭園や文化財に指定されている楽寿

館等を保全し、文化的価値の保存を図るため、施設の適切な管理を行うもの。

・<新規>楽寿園イベント事業費補助金 200 千円 ( 0) 楽寿園

事業内容 民間主導によるイベント開催を集客に繋げ、新たな利用価値を生み出すことで、楽寿

園のセントラルパークとしての価値を高めるため、民間企業や団体等によるイベント

実施を支援するもの。

 補助率1/2 上限50,000円

・<新規>伊豆半島動物園水族館協議会負担金 20 千円 ( 0) 楽寿園

事業内容 伊豆半島7園館の会員間の情報を交換し、共同の利益、経済的地位向上及び伊豆半島

の健全な観光の発展を図ることを目的とするもの。

3 街の森保全整備事業 4,530千円 ( 138,333) 楽寿園

事業内容 三島駅前の貴重な緑の保全活用を図るため、平成26年度に三島市土地開発公社から

買い戻し取得した用地について、今ある自然を最大限に活かした中で公園として整

備するもの。

 H26取得面積 2,907.95㎡

(16)

4 三島駅南口市街地再開発事業 7,921千円 ( 5,748)

・三島駅南口(東街区)市街地再開発事業 7,784千円 ( 5,610)

三島駅周辺整備 推進課

事業内容 平成26年度は三島駅南口東街区民間誘導方策検討調査を実施し、実現性の高い事業

スキームの検討を進めてきた。平成27年度は、参加事業者(事業協力者)の公募に

向け、地権者の合意形成を図りながら、民間事業者の参画を誘導していくもの。

 計画面積 約1.3ha

  <新規>三島駅南口東街区民間誘導支援業務

・三島駅南口(西街区)市街地再開発事業 137 千円 ( 138 )

三島駅周辺整備 推進課

事業内容 伊豆箱根鉄道駿豆線や観光案内所、回遊ルートの起点となる楽寿園に近接する฀

観光の玄関口としての顔づくりや地権者の意向を踏まえる中で、様々な視点から

土地利用方策の検討を行うもの。

 計画面積 約0.6ha

5 街路整備事業 871,200 千円 ( 813,998)

・谷田幸原線建設事業 391,822 千円 ( 515,239) 都市整備課

事業内容 市道徳倉文教線~市道幸原富士ビレッジ線の延長402m、幅員25mの整備を行う

もの。(H22~)

 用地買収 面積2,295㎡、物件移転補償、物件移転補償調査業務

・三島駅北口線建設事業 283,620 千円 ( 223,287) 都市整備課

事業内容 東レ体育館北側交差点~市道幸原萩線青木橋付近の延長646m、幅員18mの整備を行

うもの。(H13~)

 用地買収 面積960㎡、物件移転補償、物件移転補償調査業務、道路整備工事

・下土狩文教線建設事業 195,758 千円 ( 75,472 ) 都市整備課

事業内容 長泉町との行政境~県道三島裾野線(新幹線鎧坂ガード下)の延長574m、幅員16~21m

の整備を行うもの。(H16~)

 用地買収 面積495㎡、物件移転補償、支障物件移設補償

物件移転補償調査業務、電線共同溝設備設置業務、道路整備工事

 <新規>交通量調査解析業務

6 都市計画の見直し事業 29,371 千円 ( 4,820)

・東駿河湾広域都市計画区域等見直し事業 29,308 千円 ( 4,749) 都市計画課

事業内容 三島市都市計画マスタープラン等に基づき秩序ある市街地の形成を図るため、都市

計画の見直しなどを行うもの。平成27年度は、内陸のフロンティアを拓く取組の一

環として、総合特区事業のうち「新たな産業拠点整備事業」を推進していく地区に

位置付けられた三ツ谷地区の市街化区域編入に向け、「都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針」及び「区域区分」の見直しに合わせ、都市計画決定図書の作成を

行う。

また、平成29年度を目標に、都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業等

の都市機能の立地、公共交通の充実を図る「立地適正化計画」を策定するため、平

成27年度は、都市の現状などの基礎調査を行う。

 <新規>三島市都市計画基本図修正業務

 <新規>都市計画基礎調査(建物用途現況図作成)業務

 <新規>立地適正化計画策定業務

(17)

・ 63 千円 ( 71 ) 都市計画課

事業内容 将来都市計画道路網構想に基づく計画の推進、三島市移動等円滑化基本構想等に基づ

いたバリアフリー施策の推進を図るもの。平成27年度から平成29年度までの3年間、

第3回東駿河湾都市圏総合都市交通体系調査(パーソントリップ調査)を実施し、都

市交通マスタープランの改定を行っていく。平成27年度は都市交通実態調査を実施す

る。

7 <新規>三ツ谷工業団地土地区画整理事業 1,200千円 ( 0) 都市整備課

事業内容 内陸のフロンティアを拓く取組の一環として、総合特区事業のうち「新たな産業拠

点整備事業」を推進していく地区に位置付けられた三ツ谷地区の市街化区域編入に

向け、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「区域区分」の見直しに

合わせ、国・県との協議及び都市計画決定図書の作成を行う。

 <新規>都市計画決定図書作成業務

8 東駿河湾環状道路建設事業 32 千円 ( 77 ) 都市整備課

事業内容 東駿河湾環状道路建設において、国土交通省と地元及び関係部署との連絡調整を行

い、事業の円滑な推進を図るもの。

9 地籍調査事業 19,496 千円 ( 19,588 ) 都市整備課

事業内容 国土調査法に基づき、一筆ごとの土地の地番、面積、境界等の調査・測量を実施し、

その結果を受けて地図・簿冊を作成するもの。

 地籍調査業務(大場地区、箱根山地区)

10 景観形成事業 6,599千円 ( 1,567)

・景観形成事業 1,885千円 ( 549 ) 都市計画課

事業内容 三島市景観計画に基づく良好な景観形成や建築物等景観マニュアルによる良質な景観

づくりを誘導していくもの。平成27年度は、新たな景観重点整備地区の指定や景観形

成基準による建築物等の規制・誘導を行っていくほか、平成26年に新たに追加した眺

望地点3地点について表示板の設置を行う。また、県と富士山周辺地域の市町で構成

される富士山地域景観協議会景観検討ワーキングに協力し、富士山眺望ポイント等に

おける景観を阻害するものの整除や魅力的な景観の保全、創出を行う。

 <新規>眺望地点表示板設置業務

  茶臼山、佐野見晴台片平山公園、三島青果市場

・指定地区内景観形成事業補助金 600 千円 ( 500 ) 都市計画課

事業内容 景観条例に基づく、景観重点整備地区内において定められた景観形成基準に適合する

建築行為等に要する経費の一部を支援するもの。

 (補助率1/3、限度額100万円)

・屋外広告物対策事業 518 千円 ( 518 ) 都市計画課

事業内容 良好な景観の形成、広告物の掲出による公衆への危害防止を図るため、屋外広告物法

及び三島市屋外広告物条例等に基づき、広告物の適正な管理を行うもの。

・ 3,596千円 ( 0) 都市計画課

事業内容 都市交通マスタープランを改定していくため、平成27年度から平成29年度までの

3年間で静岡県が実施する第3回東駿河湾都市圏総合都市交通体系調査(パーソン

トリップ調査)に要する経費の一部を負担するもの。

東駿河湾広域都市計画道路網の計画推進事業

<新規>東駿河湾都市圏総合都市交通計画

(18)

11 電線類地中化推進事業 31,071 千円 ( 30,071 )

・電線類地中化推進事業 52 千円 ( 52 ) 都市整備課

事業内容 電線類地中化事業の推進のため、国・県・電線管理者及び地元組織との協議調整を

行うもの。(計画地区 主要地方道三島停車場線)

・三島停車場線修景整備事業 31,019 千円 ( 30,019 ) 都市整備課

事業内容 主要地方道三島停車場線(本町交差点~市民文化会館 延長470m)の電線類地中化後の

歩道修景整備を行うもの。平成25年度から3カ年の計画で静岡県が歩道の修景整備に着

手しており、グレードアップ分の費用を三島市が負担する。

 本町交差点~エリザベス靴店前(西側歩道 延長230m)

 エリザベス靴店前~市民文化会館前(西側歩道 延長240m)

  歩道舗装 1,300㎡、歩道照明灯 14基

12 市道等の整備事業 797,058 千円 ( 726,671)

・西間門新谷線建設事業 74,122 千円 ( 140,221) 土木課

事業内容 境川~国道136号線の延長920mの整備を行うもの。(H13~)

平成27年度は、平成26年度中に暫定2車線での供用開始が予定される清水町行政境

から県道三島静浦港線までの区間についての残工事を終了させ、第1工区の市道新谷

14号線までの供用を目指し、用地買収を進めていく。

 道路整備工事(残工事)、<新規>測量設計業務

 用地買収 面積1,480㎡、物件移転補償、物件移転補償調査業務

・錦田大場線道路改良事業 86,506 千円 ( 79,678 ) 土木課

事業内容 遺伝研坂下~町田橋の延長800mについて、通学児童等の安全に配慮した整備を行う

もの。(H14~)

 <新規>道路整備工事(道路改良工 延長20m)

 用地買収 面積150㎡、物件移転補償、物件移転補償調査業務

・文教町幸原線道路改良事業 69,530 千円 ( 22,855 ) 土木課

事業内容 東レ鎧坂寮北側~東レ上岩崎アパートの延長480m、幅員9.25m(車道6.75m、歩道2.5m) の拡張と線形改良を行うもの。(H19~)

 用地買収 面積130㎡、物件移転補償、物件移転補償調査業務

・沢地本線道路改良事業 10,000 千円 ( 10,000 ) 土木課

事業内容 沢地公民館付近~富士見橋付近交差点の延長600mの整備を行うもの。(H12~)

 道路整備工事(道路改良工 延長40m)

・一般市道整備事業 291,798 千円 ( 263,357) 土木課

事業内容 用地調査・道路拡幅工事・舗装新設打替え工事等を実施し、市道の整備を図るもの。

 用地買収 面積930㎡、物件移転補償、分筆等登記業務、測量設計業務

 市道整備工事(道路改良工・側溝改良工・舗装改良工)

・市道維持修繕事業 138,592 千円 ( 133,635) 土木課

事業内容 市道の不良箇所の早期整備、市道法面などの管理を行うもの。平成27年度は、平成26

年度から道路の陥没が複数確認されている富士ビレッジにおいて、対応に必要な調査

を実施し、安全確保に努める。

 緊急小工事、市道法面草刈業務、道路監視等業務 ほか

(19)

・一般橋梁整備事業 86,445 千円 ( 36,874 ) 土木課

事業内容 一般市道に架設されている橋梁のうち、老朽化が進み架替えが急がれている橋梁の整

備を行うもの。また、平成26年4月の道路法施行規則の改正に伴い、5年に1回の近接

目視点検が義務付けられたことから、順次定期点検を実施するもの。

 橋梁長寿命化修繕計画に基づく修繕工事及び実施設計

  修繕工事  祇園橋外3橋

  実施設計  初音跨道橋外5橋

 <新規>橋梁点検業務

  2メートル以上の橋梁340橋について、5年に1回の定期点検を実施

   近接目視点検業務 72橋(うちJR跨線橋4橋)

・市道管理整備事業 32,975 千円 ( 28,040 ) 土木課

事業内容 市道管理の適正化や市民への道路情報提供サービス、さらには大災害後の復興作業の

円滑化のため、道路台帳管理のGIS化(数値情報化)への移行を進めるとともに、市

内道路網計画に資する交通量調査を行うもの。

 GIS対応道路台帳整備業務(H24~H27)

・建築物道路後退線地内改良事業 5,800千円 ( 10,400 ) 建築指導課

事業内容 建築基準法に基づき4m未満の道路の後退を行った用地の取得を行うもの。

 用地買収面積80㎡、分筆等登記業務

・指定道路調査事業 490 千円 ( 111 ) 建築指導課

事業内容 指定道路の位置や種類等を明示した道路図や道路調書の台帳整備をするもの。

 <新規>指定道路台帳管理システム更新業務

・道路後退線移設費補助金 800 千円 ( 1,500) 建築指導課

事業内容 生活道路の整備を推進するため、道路後退用地の取得を進め、工作物などの移設に要

する経費の一部を支援するもの。

13 県道等改修地元負担金 24,000 千円 ( 26,000 )

土木課 都市整備課

事業内容 県道等改良事業に伴う事業費の一部を負担するもの。

 三ツ谷谷田線      (三島市負担割合 10/100)

 谷田幸原線(幸原町工区) (三島市負担割合 15/100)

14 河川海岸環境整備事業負担金 8,500千円 ( 19,000 ) 土木課

事業内容 河川の管理用通路を快適な歩行空間とするため、県が施工する舗装工事等の事業費

の一部を負担するもの。

 大場川 (三島市負担割合 50/100)

15 橋梁整備に伴う橋梁工事負担金 60,000 千円 ( 61,500 ) 土木課

事業内容 県が施工する御殿川改修に伴う橋梁工事の事業費の一部を負担するもの。

 下御殿橋 (三島市負担割合 71.7/100)

16 河川整備・排水対策事業 100,404 千円 ( 22,391 )

・一般河川整備事業 94,704 千円 ( 20,264 ) 土木課

事業内容 市内幹線河川と準用河川及び普通河川、一般排水路等の改修を行うもの。

 一般河川整備工事 2カ所

(20)

・河川維持管理事業 5,700千円 ( 2,127) 土木課

事業内容 河川の悪臭の発生をなくし、美観を保ち、河川機能の維持を図るため、河川内の

障害物・ごみの除去、堆積土砂の浚渫・運搬を行うもの。

 河川等浚渫業務(桜川等) 延長約770m

 河川維持管理緊急対応業務

17 公営住宅等の整備 204,397 千円 ( 304,801)

・公営住宅整備事業 187,166 千円 ( 278,489) 建築住宅課

事業内容 豊かな住生活の実現に向け、総合的かつ計画的に住宅政策を推進するため、公営住宅

の整備をするもの。平成27年度は、平成23年度からの光ケ丘住宅全面的改善工事を完

了させるとともに、平成28年度から開始予定の南二日町住宅A棟全面的改善工事に向

けて、設計業務等に着手する。また、平成22年3月に策定した三島市住宅マスタープラ

ン(三島市住生活基本計画)の見直しを実施するほか、三島市内の空き家の特定及び

空き家所有者の意向調査を実施する。

 光ケ丘住宅D棟改修工事  H26~H27(エレベータ設置等)

 <新規>南二日町住宅A棟設計業務  

  A棟設計業務、地盤調査業務、用地測量等業務

 <新規>住宅マスタープラン策定業務(中間見直し)

 <新規>空き家実態調査業務

・公営住宅補修事業 17,231 千円 ( 26,312 ) 建築住宅課

事業内容 建物の延命と快適な住環境の維持を図るため、公営住宅の改修工事を行うもの。

 <新規>梅名北住宅A・B棟(外壁等改修工事)

18 農業基盤整備事業 100,176 千円 ( 135,177)

・土地改良整備事業 5,418千円 ( 19,068 ) 農政課

事業内容 県単土地改良事業

 八反畑地区用排水路改良工事 延長42m

市単土地改良事業

 大溝川分筆等登記業務 筆数3筆

・県営担い手育成基盤整備事業(中郷地区) 11,290 千円 ( 19,242 ) 農政課

事業内容 区画整理により農用地の集団化を図るとともに用水不足及び水質悪化防止等のため、

用排水路の分離、幹線農道の整備をするもの。(H8~)

 農道整備 延長1,100m

・ 25,000 千円 ( 32,500 ) 農政課

事業内容 箱根西麓地区(元山中・三ツ谷地区)の農道整備の事業費の一部を負担するもの。

 農道改良・農道拡幅 延長944m

・ 8,000千円 ( 6,000) 農政課

事業内容 箱根南西麓地区(三ツ谷地区)の農道整備の事業費の一部を負担するもの。

 測量設計、用地補償

・ 22,500 千円 ( 10,000 ) 農政課

事業内容 内陸フロンティア企業誘致促進農業基盤整備事業を活用し、笹原新田地区の

農道拡幅整備の事業費の一部を負担するもの。

 農道拡幅 延長370m、用地補償 県営一般農道整備事業(箱根西麓地区)

事業費負担金

<新規>県営農地整備事業

  (箱根南西麓地区)事業費負担金

<新規>内陸フロンティア企業誘致促進

(21)

・<新規>多面的機能支払対策事業費補助金 3,888千円 ( 0) 農政課

事業内容 農業・農村の有する多面的機能の維持管理を図るため、草刈り作業や花壇の管理な

ど地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するもの。

・<新規>県単独農業農村整備調査費負担金 2,330千円 ( 0) 農政課

事業内容 県営農業農村整備事業計画策定のための調査、農村集落活性化のための構想策定

及び農業基盤を適正かつ効率的に整備するための基本調査を実施するもの。また、

農免農道の長寿命化を目的に、施設の保全対策として修繕や補強を計画的に行う

ための現況調査を実施するもの。

・農免農道維持管理補修事業 3,717千円 ( 28,117 ) 農政課

事業内容 農免農道の定期的パトロールや排水路の清掃、舗装・排水路の修繕工事を行うもの。

 農免農道草刈り及び支障木伐採業務、農免農道舗装修繕、

 農免農道土砂撤去業務

・農業用施設維持管理事業 11,157 千円 ( 12,236 ) 農政課

事業内容 農道や農業用排水路において、農業従事者の安全を保ち、地域農業の振興を図るた

  め、必要な修繕や草刈りを実施するもの。

 <新規>中地区用水路壁修繕、沢地地区排水路修繕、北沢地区用水路修繕、

 <新規>谷田用水路護岸修繕、<新規>川原ヶ谷地区用排水路修繕、

 <新規>笹原農道修繕、温水池草刈り等業務、

 <新規>平田地区水門設置工事

・揚水機場及び排水機場の維持管理事業 6,876千円 ( 8,014) 農政課

事業内容 農業用水の安定供給や、農用地や住宅地への浸水被害を未然に防止するため、揚水

機場及び排水機場の維持管理をするもの。

 松毛川ポンプ等設備点検業務

19 農業振興 24,311 千円 ( 31,926 )

・<新規>農商工連携・農業参入支援事業 3,000千円 ( 0) 農政課

事業内容 農業者や企業へのコンサルティング、農業参入のためのマニュアル・品質指標を

整備し、農商工連携や6次産業化、農業参入を推進するもの。

・(拡充)青年就農事業 4,500千円 ( 3,000) 農政課

事業内容 経営が不安定な就農初期段階の青年就農者の生活支援をするもの。

 年間150万円 最長5年間

・経営体育成支援事業費補助金 3,000千円 ( 3,000) 農政課

事業内容 市が作成する人・農地プランに中心経営体として位置付けられている、または、

位置付けられることが確実と認められる農業者が、経営規模の拡大や経営の多角

化に要する経費の一部を支援するもの。

・農業後継者育成事業費補助金 100 千円 ( 100 ) 農政課

事業内容 農家出身の新規学卒就農者、離職就農者の就農準備のため、研修会、講習会等の

受講料、交通費等の経費を支援するもの。

・農地情報管理システム整備事業 2,120千円 ( 15,640 ) 農業委員会

事業内容 農地基本台帳の法定化に伴い追加された台帳の管理項目把握のため、各農家への調査

を行い、調査結果を台帳に反映させ精度の高い農地基本台帳の整備を図るもの。

・農振計画変更と農地流動化推進事業 5,094千円 ( 4,851) 農政課

事業内容 農地の流動化を促進するため、農業振興地域の整備に関する法律に基づく三島市農業

振興地域整備計画の推進や、耕作放棄地対策を行うもの。

(22)

・機構集積協力金交付事業費補助金 900 千円 ( 50 ) 農政課

事業内容 農地中間管理機構による担い手への農地集積を支援し、農業の競争力強化のため生産

コストの削減等を実現するもの。

・ 100 千円 ( 100 ) 農政課

事業内容 ニューファーマー等が必要とするパイプハウス等の簡易施設の資材購入や設置に要

する経費の一部を支援するもの。

・ 60 千円 ( 30 ) 農政課

事業内容 環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対し、化学肥料の低減や有機農業

に要する経費の一部を支援するもの。

・ 43 千円 ( 43 ) 農政課

事業内容 有害鳥獣対策における新たな担い手の育成を図るため、被害を直接受ける農業者が

狩猟免許(わな猟)取得に要する経費の一部を支援するもの。

・有害鳥獣防除柵等設置事業費補助金 1,000千円 ( 1,000) 農政課

事業内容 農作物被害の減少を図るため、農家が実施可能な自衛手段としての防除柵設置に

要する経費の一部を支援するもの。

・鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 1,014千円 ( 500 ) 農政課

事業内容 野生鳥獣による農作物被害を軽減させるために、国の鳥獣被害防止総合対策交付金

を活用して、捕獲活動経費の直接支援をするもの。

・環境保全型農業推進事業費補助金 1,760千円 ( 1,760) 農政課

事業内容 安心・安全な産地育成を推進するため、病害虫の回避と土づくりを推進し、土壌害虫

への緑肥対抗植物や防虫ネット等の環境に配慮した資材に要する経費の一部を支援

するもの。

・畑作圃場土壌保全事業費補助金 291 千円 ( 291 ) 農政課

事業内容 圃場内の雨水等の浸透性の向上や作土の改善のため、畑地土壌の深耕等に要する経費

の一部を支援するもの。

・ 277 千円 ( 450 ) 農政課

事業内容 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の利子について、借入者の負担を軽減し、

経営の安定に資するため、利子の助成を行うもの。

・農業施設化資金利子補給補助金 252 千円 ( 311 ) 農政課

事業内容 農業近代化資金の借入者に対し、借入当初3年間について、利子助成を行うもの。

 上限1%

・耕作放棄地再生利用事業費補助金 800 千円 ( 800 ) 農政課

事業内容 耕作放棄地の再生・営農定着を促進するため、障害物除去、深耕、整地、土壌改良等

に要する経費の一部を支援するもの。

20 畜産振興 3,603千円 ( 3,693)

・<新規>酪農ヘルパー事業費補助金 300 千円 ( 0) 農政課

事業内容 酪農経営における労働の周年拘束性の解消に資する酪農ヘルパー事業に要する経費の

一部を支援するもの。

・ 480 千円 ( 750 ) 農政課

事業内容 肉牛農家の経営安定化を目的に、基金の生産者積立金の一部を支援するもの。

・家畜改良事業費補助金 1,500千円 ( 1,500) 農政課

事業内容 各種家畜の改良を進めるため、優良種畜の導入に要する経費の一部を支援するもの。

 優良牛 6頭(予定)、優良豚 6頭(予定) ガンバル農業者簡易施設整備費補助金

環境保全型農業直接支払対策事業費補助金

有害鳥獣捕獲資格取得推進事業費補助金

農業経営基盤強化資金利子助成費補助金

肉用牛肥育経営安定特別対策

(23)

・家畜舎一斉消毒薬剤購入事業費補助金 350 千円 ( 370 ) 農政課

事業内容 悪臭・害虫の発生を防ぐため、畜産農家が購入する家畜舎一斉消毒薬剤の購入に要

する経費の一部を支援するもの。

・畜産振興補助事業 973 千円 ( 1,073) 農政課

事業内容 家畜予防注射補助金

死亡獣畜処理対策事業費補助金

三島市畜産連合会補助金

21 林道補修整備、維持管理事業 7,053千円 ( 7,550) 農政課

事業内容 林道の適正な管理のため、必要な維持管理等を行うもの。

 各林道における舗装修繕、林道北箱根山線等に係る草刈業務 

22 企業立地推進事業 38,925 千円 ( 19,032 ) 企業立地推進課

事業内容 地域産業の高度化及び経済の活性化を図るため、積極的な企業誘致を推進するもの。

 H18 2社、H19 4社、H20 6社、H21 2社、H22 2社、H23 1社、H24 2社 、

 H25 9社、H26 2社 (見込) 

 企業立地事業費補助金

  三島市の施策に沿った企業立地事業を行う者に対して、用地の取得、新規雇用

  に要する経費の一部を支援するもの。

  用地の取得補助 20%以内 新規雇用補助 500千円/人 限度額 200,000千円

  (ただし、成長分野 用地の取得補助 30%以内  限度額 300,000千円)

23 中小企業対策 46,231 千円 ( 49,939 )

・<新規>デマンド監視装置設置事業費補助金 1,000千円 ( 0) 商工観光課

事業内容 電気料金の大幅な値上がりが中小企業の経営を圧迫している中、電力量を抑え、

経営の安定化を図るため、事業所や工場内での電力量を監視するデマンド監視装置の

設置費用の一部を支援するもの。

 補助率1/2 上限100,000円

・中小企業融資事業 21,280 千円 ( 25,201 ) 商工観光課

事業内容 中小企業の経営の安定化、資金調達の円滑化を図るため、借入資金に対する利子補

給等を行うもの。

 小口資金利子補給

 短期経営改善資金利子補給

 経済変動特別対策資金利子補給

 創業等経営支援特別対策資金利子補給

 中小企業団体等近代化資金利子補給

・中小企業出展事業費補助金 600 千円 ( 600 ) 商工観光課

事業内容 市内中小企業が自社の製品やサービスなどのPRや販路の拡大などを目的として、各

地で開催される展示会や見本市等へ出展するための経費の一部を支援するもの。

・中小企業経営革新事業費補助金 8,000千円 ( 8,000) 商工観光課

事業内容 市内の中小企業者が、県に承認された経営革新計画により実施する新商品の開発や

新サービスの提供の際に要する経費の一部を支援するもの。

・中小企業相談所補助金 10,000 千円 ( 10,000 ) 商工観光課

参照

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