(単位 円)
2,583,969 予算現額計内訳
当初予算額 1,458,401,000
補正予算額 △568,000
予備費支出及び流用増減 3,751,847 ◎一般職人件費 1,376,803,201
○一般職人件費 1,376,803,201 ・給料 656,911,920
一般職員給料 656,911,920
共済費へ流用 80
・職員手当等 507,427,516
5,040 扶養手当 30,888,500
地域手当 42,195,519
87,708 住居手当 11,830,600
通勤手当 10,715,700
55,440 救急出動手当 4,343,400
災害出動手当 1,618,250
309,075 救助隊手当 810,000
消防機関員勤務手当 2,129,200
794,666 深夜特殊業務手当 3,033,600
管理職手当 15,457,776
508,108 時間外勤務手当 44,951,294
休日勤務手当 39,712,575
334,335 夜間勤務手当 12,999,687
期末手当 165,660,753
勤勉手当 103,735,662
68,010 児童手当 15,605,000
救急救命士手当 1,740,000
420,587 予備費充当 1,979,516
・共済費 212,463,765
共済組合負担金 210,262,432
1,000 公務災害補償基金負担 2,201,333 金
給料から流用 80
予備費充当 494,685
◎常備消防管理運営費 82,108,395 ○消防活動運営費 62,158,936
・報償費 1,220,960
講師謝礼 100,000
記念品 12,960
医師等報償金 1,108,000
役務費から流用 123,000
・旅費 1,418,094
普通旅費 294,462
研修旅費 1,123,632
・交際費 14,560
消防長交際費 14,560
・需用費 25,129,392
消耗品費 14,779,540
燃料費 7,593,614
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
印刷製本費 165,072
物品修繕料 623,959
医薬材料費 1,967,207
消防庁舎等管理費需用 176,576
費から流用
予備費充当 956,020
・役務費 2,221,564
通信運搬費 215,290
手数料 1,768,374
保険料 237,900
報償費へ流用 123,000
・委託料 1,948,212
各種研修委託料 900,000
廃棄物処理委託料 307,800
予防接種委託料 697,332
救急業務委託料 15,000
校正証明委託料 28,080
・使用料及び賃借料 4,663,125
施設借上料 37,745
物品借上料 3,430,738
有料道路通行料 115,540
駐車料 5,700
テレビ受信料 97,638
複写機使用料 975,764
・備品購入費 2,754,616
事務用備品 51,774
施設用備品 86,076
救急用備品 513,626
警防用備品 1,215,540
防火・防災用備品 29,000
特殊災害用備品 858,600
予備費充当 321,626
・負担金、補助及び交付 22,770,413 金
消防協会負担金 679,800
消防長会負担金 326,090
野田市消防防災協会補 200,000
助金
消防学校研修負担金 1,964,070
各種研修会負担金 48,300
救急研修負担金 500
資格取得研修負担金 1,276,163
救急救命士教育訓練負 4,649,000 担金
6市指令事務協議会負 13,626,490 担金
・公課費 18,000
登録免許税 18,000
○消防庁舎等管理費 19,949,459 ・需用費 10,650,689
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
02 非常備消防費 101,058,000 98,428,313
01 報酬 28,884,000 27,792,700
08 報償費 984,000 883,926
09 旅費 39,595,000 39,549,030
10 交際費 320,000
11 需用費 7,416,000 6,917,102 12 役務費 1,303,000 849,392 14 使用料及び賃 292,000 288,800
借料
18 備品購入費 1,058,000 1,053,324 19 負担金、補助 21,206,000 21,094,039
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
02 非常備消防費 101,058,000 98,428,313
01 報酬 28,884,000 27,792,700
08 報償費 984,000 883,926
09 旅費 39,595,000 39,549,030
10 交際費 320,000
11 需用費 7,416,000 6,917,102 12 役務費 1,303,000 849,392 14 使用料及び賃 292,000 288,800
借料
18 備品購入費 1,058,000 1,053,324 19 負担金、補助 21,206,000 21,094,039
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
消耗品費 236,710
燃料費 1,557,729
電気料 7,417,001
上下水道料 1,439,249
消防活動運営費需用費 176,576
へ流用
・役務費 7,299,770
通信運搬費 7,299,770
・委託料 1,202,680
廃棄物収集委託料 1,084,800
産業廃棄物運搬処理委 117,880
託料
・使用料及び賃借料 796,320
物品借上料 796,320
◎緊急消防援助隊出動経 89,282 費
○緊急消防援助隊出動経 89,282 費
・旅費 31,198
普通旅費 31,198
・需用費 43,864
消耗品費 43,864
・使用料及び賃借料 14,220
有料道路通行料 14,220
2,629,687 予算現額計内訳
当初予算額 99,885,000
補正予算額 1,173,000
1,091,300 ◎非常備消防管理運営費 77,406,918 ○非常備消防管理運営諸 27,792,700 100,074 費
・報酬 27,792,700
45,970 消防団員報酬 27,535,100
機関員報酬 257,600
320,000 ○非常備消防運営費 49,614,218 ・報償費 883,926
498,898 記念品 508,926
賞品賞金 375,000
453,608 ・旅費 39,549,030
費用弁償 39,549,030
3,200 ・需用費 6,917,102
消耗品費 3,038,068
燃料費 1,188,431
4,676 印刷製本費 22,600
電気料 1,766,612
111,961 上下水道料 901,391
・役務費 849,392
手数料 849,392
・使用料及び賃借料 288,800
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
03 消防施設費 155,896,741 149,522,738
11 需用費 17,211,741 16,458,066 12 役務費 3,982,000 3,666,442 13 委託料 12,873,000 12,218,671 14 使用料及び賃 55,397,000 55,105,406
借料
15 工事請負費 48,277,000 45,059,220 16 原材料費 189,000 164,339
17 公有財産購入 5,000 4,554
費
18 備品購入費 431,000 427,280 19 負担金、補助 15,715,000 14,737,960
及び交付金
27 公課費 1,816,000 1,680,800 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
03 消防施設費 155,896,741 149,522,738
11 需用費 17,211,741 16,458,066 12 役務費 3,982,000 3,666,442 13 委託料 12,873,000 12,218,671 14 使用料及び賃 55,397,000 55,105,406
借料
15 工事請負費 48,277,000 45,059,220 16 原材料費 189,000 164,339
17 公有財産購入 5,000 4,554
費
18 備品購入費 431,000 427,280 19 負担金、補助 15,715,000 14,737,960
及び交付金
27 公課費 1,816,000 1,680,800 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
自動車借上料 288,800
・備品購入費 1,053,324
施設用備品 1,053,324
・負担金、補助及び交付 72,644 金
各種研修会負担金 72,644
◎消防団員公務災害補償 2,124,000 基金負担金
○消防団員公務災害補償 2,124,000 基金負担金
・負担金、補助及び交付 2,124,000 金
消防団員福祉共済掛金 2,124,000 ◎消防団員公務災害補償 18,897,395
等負担金
○消防団員公務災害補償 18,897,395 等負担金
・負担金、補助及び交付 18,897,395 金
消防団員等の公務災害 18,897,395 補償等事務負担金
6,374,003 予算現額計内訳
当初予算額 153,988,000
予備費支出及び流用増減 1,908,741 753,675 ◎庁舎等整備費 62,252,463
○庁舎等整備費 62,252,463 315,558 ・需用費 3,234,085
消耗品費 47,645
654,329 施設修繕料 2,657,340
物品修繕料 8,000
291,594 車両修繕料 521,100
予備費充当 1,701,985
・役務費 1,767,908
3,217,780 手数料 1,735,476
保険料 32,432
24,661 ・委託料 7,420,231
設備保守点検委託料 7,414,831
446 高圧ガス容器管理委託 5,400
料
・使用料及び賃借料 48,373,000
3,720 物品借上料 46,116,000
借地料 2,257,000
977,040 ・工事請負費 865,620
庁舎改修工事 865,620
・原材料費 164,339
135,200 施設改修用資材 164,339
・備品購入費 427,280
常備消防施設用備品 427,280
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
◎分団器具置場等整備費 53,613,370 ○分団器具置場等整備費 53,613,370
・需用費 786,020
施設修繕料 786,020
消防車両管理費需用費 31,020
から流用
・役務費 194,379
手数料 108,600
保険料 85,779
・委託料 4,798,440
設備保守点検委託料 292,680
測量委託料 426,600
設計委託料 2,999,160
消防団器具置場監理委 1,080,000 託料
・使用料及び賃借料 3,424,931
借地料 3,424,931
・工事請負費 44,193,600 分団器具置場新築及び 44,193,600 解体撤去工事
・負担金、補助及び交付 216,000 金
給水申込納付金 216,000
◎消防車両費 15,848,080 ○消防車両管理費 15,848,080
・需用費 11,789,205
消耗品費 188,310
車両修繕料 11,600,895
分団器具置場等整備費 31,020
需用費へ流用
・役務費 1,704,155
手数料 43,416
保険料 1,660,739
・使用料及び賃借料 673,920
自動車借上料 673,920
・公課費 1,680,800
自動車重量税 1,680,800
◎消防水利整備費 12,440,311 ○防火水槽維持管理費 3,282,311
・需用費 648,756
消耗品費 75,816
施設修繕料 572,940
予備費充当 206,756
・使用料及び賃借料 2,633,555
借地料 2,633,555
○消火栓整備費 4,560,000 ・負担金、補助及び交付 4,560,000 金
消火栓新設工事負担金 4,560,000 ○消火栓維持管理費 4,598,000
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
04 水防費 28,630,000 1,480,858
09 旅費 24,000 18,816
11 需用費 1,497,000 580,641
12 役務費 39,000 5,521
13 委託料 1,056,000 875,880 19 負担金、補助 26,014,000
及び交付金
05 災害対策費 60,750,028 57,701,080
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
04 水防費 28,630,000 1,480,858
09 旅費 24,000 18,816
11 需用費 1,497,000 580,641
12 役務費 39,000 5,521
13 委託料 1,056,000 875,880 19 負担金、補助 26,014,000
及び交付金
05 災害対策費 60,750,028 57,701,080
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
・負担金、補助及び交付 4,598,000 金
消火栓維持管理負担金 4,598,000 ◎消防広域化事業費 5,363,960
○消防救急無線デジタル 5,363,960 化県域共同整備費
・負担金、補助及び交付 5,363,960 金
施設整備負担金 5,363,960
◎用地取得費(用地会計 4,554 から買戻し)
○用地取得費(用地会計 4,554 から買戻し)
・公有財産購入費 4,554
防火水槽用地(用地取 4,554
得特別会計からの再取 得分)
繰越明許費 1,149,142 予算現額計内訳
26,000,000 当初予算額 28,630,000
5,184 ◎水防対策費 968,242 ○水防対策費 968,242 916,359 ・旅費 17,016
普通旅費 17,016
33,479 ・需用費 397,186
消耗品費 64,546
180,120 印刷製本費 332,640
・委託料 554,040
繰越明許費 14,000 洪水ハザードマップ修 554,040
26,000,000 正委託料
◎水防演習費 512,616 ○水防演習費 512,616
・旅費 1,800
普通旅費 1,800
・需用費 183,455
消耗品費 143,220
食糧費 32,675
物品修繕料 7,560
・役務費 5,521
通信運搬費 5,521
・委託料 321,840
水防演習テント等設置 321,840
委託料 3,048,948 予算現額計内訳
当初予算額 60,191,000
予備費支出及び流用増減 559,028
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
01 報酬 429,000 65,000
08 報償費 400,000 360,000
09 旅費 42,000 24,534
11 需用費 27,394,200 26,361,292 12 役務費 1,448,000 1,364,316 13 委託料 5,640,000 5,321,268 14 使用料及び賃 8,632,800 8,580,831
借料
15 工事請負費 2,442,000 2,219,724 18 備品購入費 2,408,000 1,576,800 19 負担金、補助 11,898,028 11,813,728
及び交付金
25 積立金 2,000 387
27 公課費 14,000 13,200
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
01 報酬 429,000 65,000
08 報償費 400,000 360,000
09 旅費 42,000 24,534
11 需用費 27,394,200 26,361,292 12 役務費 1,448,000 1,364,316 13 委託料 5,640,000 5,321,268 14 使用料及び賃 8,632,800 8,580,831
借料
15 工事請負費 2,442,000 2,219,724 18 備品購入費 2,408,000 1,576,800 19 負担金、補助 11,898,028 11,813,728
及び交付金
25 積立金 2,000 387
27 公課費 14,000 13,200
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
364,000 ◎災害対策諸費 37,819,698 ○災害対策諸費 37,819,698 40,000 ・報酬 65,000
防災会議委員報酬 65,000
17,466 ・報償費 300,000
弁護士報酬 300,000
1,032,908 予備費充当 300,000
・旅費 24,534
83,684 普通旅費 19,502
研修旅費 5,032
318,732 ・需用費 26,148,265
消耗品費 22,268,714
51,969 燃料費 796
電気料 1,474,515
上下水道料 30,840
222,276 物品修繕料 2,178,252
車両修繕料 195,148
831,200 ・役務費 1,262,347
通信運搬費 665,751
84,300 手数料 386,640
保険料 209,956
・委託料 5,000,400 1,613 設備保守点検委託料 4,222,800
測量調査委託料 195,000
800 設計委託料 582,600
・使用料及び賃借料 55,728
借地料 55,728
・工事請負費 2,219,724
無線設備移設及び撤去 135,324
工事
無線設備新設工事 45,360
防災倉庫改修工事 1,771,200
防災行政無線修繕工事 267,840
・備品購入費 1,576,800
災害対策用備品 1,576,800
・負担金、補助及び交付 1,153,700 金
災害医療援護活動補助 700,000
金
各種研修会負担金 27,000
13市防災事務連絡会 10,000
負担金
災害時協力井戸手動ポ 416,700
ンプ設置費等助成金
・公課費 13,200
自動車重量税 13,200
◎災害情報広報費 8,459,766 ○災害情報使用料 8,459,766
・使用料及び賃借料 8,459,766
情報使用料 8,459,766
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
項 合 計 1,807,919,616 1,766,133,867
款 合 計 1,807,919,616 1,766,133,867
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 09 消防費 項 01 消防費
金 額
項 合 計 1,807,919,616 1,766,133,867
款 合 計 1,807,919,616 1,766,133,867
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
◎防災訓練・啓発費 660,065 ○防災訓練・啓発費 660,065
・旅費
使用料及び賃借料へ流 2,000
用
・需用費 213,027
消耗品費 213,027
使用料及び賃借料へ流 8,800
用
・役務費 60,833
通信運搬費 60,833
・委託料 320,868
訓練会場設営委託料 320,868
・使用料及び賃借料 65,337
施設借上料 10,800
物品借上料 19,440
駐車料 35,097
旅費から流用 2,000
需用費から流用 8,800
◎防災研究基金積立金 387 ○防災研究基金積立金 387
・積立金 387
積立金 387
◎自主防災組織整備育成 10,761,164 事業
○自主防災組織整備育成 10,761,164 事業
・報償費 60,000
講師謝礼 60,000
・役務費 41,136
通信運搬費 41,136
・負担金、補助及び交付 10,660,028 金
自主防災組織資機材補 3,700,978 助金
自主防災組織活動補助 6,959,050 金
予備費充当 259,028
繰越明許費 15,785,749 予算現額計内訳
26,000,000 当初予算額 1,801,095,000
補正予算額 605,000
予備費支出及び流用増減 6,219,616 繰越明許費 15,785,749 予算現額計内訳
26,000,000 当初予算額 1,801,095,000
補正予算額 605,000
予備費支出及び流用増減 6,219,616
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
01 教育委員会費 3,993,000 3,910,930
01 報酬 3,600,000 3,600,000
09 旅費 119,000 88,410
10 交際費 30,000
11 需用費 7,000
12 役務費 6,000 5,400
19 負担金、補助 231,000 217,120 及び交付金
02 事務局費 744,182,055 709,095,165
01 報酬 144,000 117,000
02 給料 155,697,648 155,026,320 03 職員手当等 158,187,020 158,187,020 04 共済費 86,391,779 85,947,092
05 災害補償費 1,000
07 賃金 259,564,000 234,454,688 08 報償費 29,132,364 24,602,159
09 旅費 271,498 210,487
10 交際費 216,000 168,200
11 需用費 7,083,524 6,582,598 12 役務費 5,614,375 5,095,141 13 委託料 13,570,583 12,121,437 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
01 教育委員会費 3,993,000 3,910,930
01 報酬 3,600,000 3,600,000
09 旅費 119,000 88,410
10 交際費 30,000
11 需用費 7,000
12 役務費 6,000 5,400
19 負担金、補助 231,000 217,120 及び交付金
02 事務局費 744,182,055 709,095,165
01 報酬 144,000 117,000
02 給料 155,697,648 155,026,320 03 職員手当等 158,187,020 158,187,020 04 共済費 86,391,779 85,947,092
05 災害補償費 1,000
07 賃金 259,564,000 234,454,688 08 報償費 29,132,364 24,602,159
09 旅費 271,498 210,487
10 交際費 216,000 168,200
11 需用費 7,083,524 6,582,598 12 役務費 5,614,375 5,095,141 13 委託料 13,570,583 12,121,437 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
82,070 予算現額計内訳
当初予算額 3,993,000
◎教育委員会運営費 3,910,930 ○教育委員会運営費 3,910,930 30,590 ・報酬 3,600,000
教育委員会委員報酬 3,600,000
30,000 ・旅費 88,410
普通旅費 80,687
7,000 費用弁償 7,723
・役務費 5,400
600 広告料 5,400
・負担金、補助及び交付 217,120 13,880 金
東葛飾地区教育委員会 136,620
連絡協議会負担金
各種研修会負担金 35,500
千葉県都市教育長協議 45,000
会負担金 35,086,890 予算現額計内訳
当初予算額 711,547,000
補正予算額 17,242,000
予備費支出及び流用増減 15,393,055 27,000 ◎一般職人件費 358,595,722
○一般職人件費 358,595,722 671,328 ・給料 155,026,320
特別職及び一般職員給 155,026,320 料
社会教育費給料へ流用 850,352
444,687 ・職員手当等 158,187,020
扶養手当 3,699,000
1,000 地域手当 10,097,280
住居手当 1,188,000
25,109,312 通勤手当 2,236,280
管理職手当 9,562,584
4,530,205 時間外勤務手当 3,407,894
休日勤務手当 179,257
61,011 期末手当 40,866,294
勤勉手当 23,190,172
47,800 退職手当 62,180,259
児童手当 1,580,000
500,926 予備費充当 13,091,020
・共済費 45,382,382 519,234 共済組合負担金 45,068,864
公務災害補償基金負担 292,115
1,449,146 金
労働保険料 21,403
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
14 使用料及び賃 3,610,000 3,563,860 借料
18 備品購入費 135,000 128,520 19 負担金、補助 9,463,264 9,357,864
及び交付金
25 積立金 15,100,000 13,532,779 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
14 使用料及び賃 3,610,000 3,563,860 借料
18 備品購入費 135,000 128,520 19 負担金、補助 9,463,264 9,357,864
及び交付金
25 積立金 15,100,000 13,532,779 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
46,140 社会教育費共済費へ流 165,221
用
◎事務局諸費 155,884,096 6,480 ○事務局諸費 155,884,096
・報酬 71,500
105,400 通学区域審議会委員報 71,500
酬
・共済費 40,564,710
1,567,221 社会保険料 36,434,105
労働保険料 4,130,605
・賃金 97,659,698
臨時雇 19,196,886
療休等補助教員 955,904
非常勤時間講師 8,262,515
特別支援学級支援員 69,244,393 ・報償費 220,417
記念品 115,964
賞品賞金 104,453
委託料から流用 3,417
・旅費 148,455
普通旅費 148,455
需用費から流用 1,498
・交際費 168,200
教育長交際費 168,200
・需用費 3,581,511
消耗品費 1,154,778
印刷製本費 1,143,941
車両修繕料 1,282,792
旅費へ流用 1,498
予備費充当 1,270,022
・役務費 3,020,936
通信運搬費 244,699
手数料 2,703,237
筆耕翻訳料 38,520
保険料 34,480
・委託料 8,301,089 移動教室用自動車運転 8,104,529 業務委託料
会議録作成委託料 196,560
報償費へ流用 3,417
・使用料及び賃借料 2,112,480
自動車借上料 2,112,480
・負担金、補助及び交付 35,100 金
公立学校施設整備期成 18,000
会負担金
各種研修会負担金 17,100
◎教職員指導研究費 2,028,247 ○教職員指導研究費 2,028,247
・報償費 237,000
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
講師謝礼 237,000
・需用費 1,058,922
消耗品費 411,462
印刷製本費 647,460
・役務費 23,505
通信運搬費 23,505
・使用料及び賃借料 382,320
電算機等使用料 382,320
・負担金、補助及び交付 326,500 金
指導行政連絡協議会負 21,000
担金
家庭科及び技術家庭科 16,500
学校負担金
千葉県教育研究所連盟 10,000
負担金
東葛教育研究所負担金 279,000
◎各種市内大会費 2,097,748 ○各種市内大会費 2,097,748
・報償費 338,728
講師謝礼 31,000
賞品賞金 307,728
・需用費 223,021
消耗品費 151,536
印刷製本費 71,485
・役務費 37,200
通信運搬費 15,600
手数料 21,600
・委託料 1,326,348
児童生徒送迎委託料 1,326,348
・使用料及び賃借料 172,451
施設借上料 170,345
著作権使用料 2,106
◎各種大会生徒派遣補助 6,093,264 金
○各種大会生徒派遣補助 6,093,264 金
・負担金、補助及び交付 6,093,264 金
各種大会生徒派遣補助 6,093,264
金
予備費充当 1,733,264
◎障がい児童・生徒就学 2,898,000 奨励助成費
○障がい児童・生徒就学 2,898,000 奨励助成費
・負担金、補助及び交付 2,898,000 金
障がい児童生徒就学奨 2,898,000
励費補助金
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
◎補習等アシスト事業 11,172,951 ○補習等アシスト事業 11,172,951
・報償費 11,037,192
講師謝礼 11,037,192
・役務費 135,759
通信運搬費 56,199
保険料 79,560
◎外国籍児童・生徒、帰 2,494,000 国児童・生徒日本語教
育事業
○外国籍児童・生徒、帰 2,494,000 国児童・生徒日本語教
育事業
・委託料 2,494,000
外国籍児童・生徒、帰 2,494,000
国児童・生徒日本語教 育業務委託料
◎適応指導学級管理運営 2,646,197 事業費
○適応指導学級管理運営 2,646,197 事業費
・賃金 2,225,769
臨時雇 2,225,769
・需用費 254,947
消耗品費 77,947
電気料 177,000
・役務費 32,400
通信運搬費 32,400
・使用料及び賃借料 128,081
複写機使用料 17,921
電算機等使用料 110,160
・負担金、補助及び交付 5,000 金
適応指導教室連絡協議 5,000
会負担金
◎教育相談管理運営事業 23,612,539 費
○教育相談管理運営事業 23,612,539 費
・報酬 45,500
心身障がい児就学指導 45,500
委員会委員報酬
・賃金 22,662,704
臨時雇 22,662,704
・報償費 289,000
講師謝礼 289,000
役務費へ流用 41,375
・旅費 59,940
普通旅費 59,940
・需用費 196,500
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
消耗品費 196,500
・役務費 230,375
通信運搬費 230,375
報償費から流用 41,375
・備品購入費 128,520
事務用備品 128,520
◎地域教育プラットフォ 18,818,943 ーム事業費
○地域教育プラットフォ 18,818,943 ーム事業費
・賃金 6,952,272
臨時雇 6,952,272
・報償費 9,190,500
講師謝礼 9,190,500
・旅費 2,092
費用弁償 2,092
・需用費 702,381
消耗品費 702,381
・役務費 1,203,170
通信運搬費 1,116,220
保険料 86,950
・使用料及び賃借料 768,528
電算機等使用料 768,528
◎学校評議員 760,000 ○学校評議員 760,000
・報償費 760,000
学校評議員謝礼 760,000
◎キャリア教育実践プロ 1,038,565 ジェクト事業費
○キャリア教育実践プロ 1,038,565 ジェクト事業費
・報償費 170,000
講師謝礼 170,000
・需用費 545,688
消耗品費 545,688
・役務費 322,877
通信運搬費 129,517
保険料 193,360
◎中学校数学サポーター 833,837 配置事業
○中学校数学サポーター 833,837 配置事業
・賃金 833,837
臨時雇 833,837
◎サポートティーチャー 102,020,618 配置事業
○サポートティーチャー 102,020,618 配置事業
・賃金 102,020,618
非常勤時間講師 102,020,618
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
03 人権教育費 724,000 643,323
08 報償費 260,000 247,304
09 旅費 6,000 4,770
11 需用費 329,000 321,559
18 備品購入費 126,000 66,690
19 負担金、補助 3,000 3,000
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
03 人権教育費 724,000 643,323
08 報償費 260,000 247,304
09 旅費 6,000 4,770
11 需用費 329,000 321,559
18 備品購入費 126,000 66,690
19 負担金、補助 3,000 3,000
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
◎学校施設整備等推進事 2,467,869 業費
○学校施設整備等推進事 2,467,869 業費
・報償費 2,359,322
記念品 2,359,322
予備費充当 314,322
・需用費 19,628
消耗品費 19,628
・役務費 88,919
通信運搬費 88,409
手数料 510
◎学校施設整備等基金積 13,532,779 立金
○学校施設整備等基金積 13,532,779 立金
・積立金 13,532,779
積立金 13,532,779
◎小規模特認校講師配置 2,099,790 事業
○小規模特認校講師配置 2,099,790 事業
・賃金 2,099,790
非常勤時間講師 2,099,790
80,677 予算現額計内訳
当初予算額 724,000
12,696 ◎人権教育推進費 643,323 ○学校人権教育推進費 404,279 1,230 ・報償費 127,304
講師謝礼 80,000
7,441 記念品 47,304
・旅費 3,112
59,310 普通旅費 3,112
・需用費 270,863
消耗品費 44,711
印刷製本費 226,152
・負担金、補助及び交付 3,000 金
人権教育研究集会負担 3,000
金
○社会人権教育推進費 239,044 ・報償費 120,000
講師謝礼 120,000
・旅費 1,658
普通旅費 1,658
・需用費 50,696
消耗品費 50,696
・備品購入費 66,690
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
04 育英事業費 1,092,000 912,000
12 役務費 12,000 12,000
21 貸付金 1,080,000 900,000
05 国際理解教育 30,220,000 27,773,786
推進事業費
07 賃金 30,140,000 27,697,359
11 需用費 80,000 76,427
項 合 計 780,211,055 742,335,204
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 01 教育総務費
金 額
04 育英事業費 1,092,000 912,000
12 役務費 12,000 12,000
21 貸付金 1,080,000 900,000
05 国際理解教育 30,220,000 27,773,786
推進事業費
07 賃金 30,140,000 27,697,359
11 需用費 80,000 76,427
項 合 計 780,211,055 742,335,204
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
啓発用ビデオ等 66,690
180,000 予算現額計内訳
当初予算額 1,092,000
◎育英資金貸付事業費 912,000 ○育英資金貸付事業費 912,000 180,000 ・役務費 12,000
通信運搬費 12,000
・貸付金 900,000
育英事業貸付金 900,000
2,446,214 予算現額計内訳
当初予算額 30,220,000
2,442,641 ◎国際理解教育推進事業 27,773,786 費
3,573 ○国際理解教育推進事業 27,773,786 費
・賃金 27,697,359
臨時雇 27,697,359
・需用費 76,427
消耗品費 76,427
37,875,851 予算現額計内訳
当初予算額 747,576,000
補正予算額 17,242,000
予備費支出及び流用増減 15,393,055
(単位 円)
繰越明許費 8,347,434 予算現額計内訳
2,716,613,000 当初予算額 459,908,000
補正予算額 2,690,959,000
予備費支出及び流用増減 3,588,929
291 ◎一般職人件費 31,599,135 ○一般職人件費 31,599,135 226,514 ・給料 17,942,709
一般職員給料 17,942,709
・職員手当等 8,663,486
扶養手当 208,000
3,713,921 地域手当 1,089,040
住居手当 69,454
1,308,586 通勤手当 91,200
時間外勤務手当 76,338
繰越明許費 2,573,112 休日勤務手当 2,946
79,114,000 期末手当 4,404,733
勤勉手当 2,721,775
182,474 ・共済費 4,992,940
共済組合負担金 4,954,058
公務災害補償基金負担 38,882
繰越明許費 金
2,637,499,000 幼稚園費共済費から流 5,940
用
2,023 ◎学校運営費 190,619,905 ○学校運営費 190,619,905
・需用費 153,162,483
191,809 消耗品費 25,421,914
燃料費 20,912,343
148,375 食糧費 18,200
印刷製本費 779,514
電気料 41,814,246
329 ガス料 3,233,820
上下水道料 49,049,284
施設修繕料 1,910,321
物品修繕料 10,022,841
学校施設整備費需用費 2,476,596
へ流用
・役務費 12,116,414
通信運搬費 9,053,000
手数料 1,768,145
保険料 1,295,269
・委託料 11,844,724
川間小児童送迎バス委 8,061,120
託料
不用薬品等処理業務委 106,056
託料
害虫等駆除委託料 2,616,910
植木剪定委託料 1,060,638
・使用料及び賃借料 1,655,468
款 10 教育費 項 02 小学校費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 02 小学校費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 02 小学校費
金 額
02 教育振興費 194,912,000 190,551,722
08 報償費 1,783,000 1,665,332
11 需用費 25,889,000 23,827,005
12 役務費 312,000 222,618
13 委託料 13,114,000 13,046,550
14 使用料及び賃 88,034,000 87,547,224 借料
18 備品購入費 14,501,873 14,119,340
19 負担金、補助 30,000 30,000
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 02 小学校費
金 額
02 教育振興費 194,912,000 190,551,722
08 報償費 1,783,000 1,665,332
11 需用費 25,889,000 23,827,005
12 役務費 312,000 222,618
13 委託料 13,114,000 13,046,550
14 使用料及び賃 88,034,000 87,547,224 借料
18 備品購入費 14,501,873 14,119,340
19 負担金、補助 30,000 30,000
及び交付金 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
学校施設改修工事 11,771,989
予備費充当 3,582,989
◎北部小学校普通教室等 14,648,616 整備事業費
○北部小学校普通教室等 14,648,616 整備事業費
・使用料及び賃借料 14,648,616
物品借上料 14,648,616
◎小学校空調設備設置事 42,238,510 業費
○小学校空調設備設置事 42,238,510 業費
・委託料 42,238,510
設計委託料 42,238,510
◎新設小学校取得事業費 32,299,960 ○新設小学校取得事業費 32,299,960
・公有財産購入費 32,299,960
南部地区新設小学校用 6,957,730
地
南部地区新設小学校校 25,342,230
舎等
◎用地取得費(用地会計 11,017 から買戻し)
○用地取得費(用地会計 11,017 から買戻し)
・公有財産購入費 11,017
川間小学校用地(用地 11,017
取得特別会計からの再 取得分)
4,360,278 予算現額計内訳
当初予算額 189,442,000
補正予算額 5,470,000
117,668 ◎就学援助費 49,943,653 ○就学援助費 49,943,653 2,061,995 ・扶助費 49,943,653
要保護児童修学旅行費 427,626
89,382 補助金
特別支援教育就学奨励 3,324,149
67,450 費補助金
準要保護児童学用品費 13,344,840
486,776 通学用品費補助金
準要保護児童校外活動 946,653
費補助金(日帰り)
382,533 準要保護児童校外活動 172,797
費補助金(宿泊)
準要保護児童学校給食 29,125,475
費補助金
款 10 教育費 項 02 小学校費
金 額
20 扶助費 51,248,127 50,093,653 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 02 小学校費
金 額
20 扶助費 51,248,127 50,093,653 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
1,154,474 準要保護児童修学旅行 2,602,113
費補助金
◎研究指定校費 658,664 ○研究指定校費 658,664
・報償費 35,000
講師謝礼 35,000
・需用費 623,664
消耗品費 375,865
印刷製本費 247,799
◎情報教育振興費 99,465,462 ○情報教育振興費 99,465,462
・需用費 1,073,520
消耗品費 585,144
物品修繕料 488,376
・役務費 222,618
通信運搬費 222,618
・委託料 10,622,100
コンピュータウィルス 1,944,000
対策支援委託料
情報教育通信ネットワ 8,678,100
ーク構築委託料
・使用料及び賃借料 87,547,224
電算機等使用料 87,547,224
◎学校教育振興費 40,483,943 ○学校教育振興費 40,483,943
・報償費 1,630,332
記念品 581,233
賞品賞金 1,048,108
奨学金 991
・需用費 22,129,821
消耗品費 22,129,821
・委託料 2,424,450
学習到達度調査委託料 2,424,450
・備品購入費 14,119,340
図書 9,292,105
教育用備品 2,731,117
理科教育等振興教具 1,654,452
交通安全指導用備品 441,666
扶助費から流用 16,873
・負担金、補助及び交付 30,000 金
東葛地方技術教育セン 30,000
ター研修会負担金
・扶助費 150,000
通学用品給付費 150,000
備品購入費へ流用 16,873
款 10 教育費 項 02 小学校費
金 額
項 合 計 3,349,367,929 620,047,217
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 02 小学校費
金 額
項 合 計 3,349,367,929 620,047,217
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
繰越明許費 12,707,712 予算現額計内訳
2,716,613,000 当初予算額 649,350,000
補正予算額 2,696,429,000
予備費支出及び流用増減 3,588,929
款 10 教育費 項 03 中学校費
金 額
01 学校管理費 1,962,285,197 1,877,043,406
02 給料 2,937,000 2,936,160
03 職員手当等 1,078,000 988,358
04 共済費 62,000 51,779
11 需用費 103,903,700 101,617,308
12 役務費 7,375,000 6,350,636
13 委託料 76,364,800 75,842,569
14 使用料及び賃 33,701,000 33,389,575 借料
15 工事請負費 1,724,977,699 1,644,151,899
17 公有財産購入 92,000 91,844
費
18 備品購入費 3,140,554 3,140,554
19 負担金、補助 8,653,444 8,482,724 及び交付金
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 03 中学校費
金 額
01 学校管理費 1,962,285,197 1,877,043,406
02 給料 2,937,000 2,936,160
03 職員手当等 1,078,000 988,358
04 共済費 62,000 51,779
11 需用費 103,903,700 101,617,308
12 役務費 7,375,000 6,350,636
13 委託料 76,364,800 75,842,569
14 使用料及び賃 33,701,000 33,389,575 借料
15 工事請負費 1,724,977,699 1,644,151,899
17 公有財産購入 92,000 91,844
費
18 備品購入費 3,140,554 3,140,554
19 負担金、補助 8,653,444 8,482,724 及び交付金
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
繰越明許費 4,416,791 予算現額計内訳
80,825,000 当初予算額 1,959,084,000
補正予算額 630,000
予備費支出及び流用増減 2,571,197
840 ◎一般職人件費 3,976,297 ○一般職人件費 3,976,297 89,642 ・給料 2,936,160
一般職員給料 2,936,160
10,221 ・職員手当等 988,358
地域手当 176,160
2,286,392 通勤手当 187,200
時間外勤務手当 12,264
1,024,364 期末手当 394,874
勤勉手当 217,860
522,231 ・共済費 51,779
公務災害補償基金負担 8,973
311,425 金
労働保険料 42,806
◎学校運営費 117,486,843
繰越明許費 800 ○学校運営費 117,486,843
80,825,000 ・需用費 96,459,856
消耗品費 17,633,642
156 燃料費 16,073,346
印刷製本費 577,703
電気料 28,443,474
ガス料 68,146
上下水道料 24,653,163
170,720 施設修繕料 2,339,859
物品修繕料 6,670,523
備品購入費へ流用 321,300
学校施設整備費需用費 504,452
へ流用
・役務費 6,302,036
通信運搬費 4,270,843
手数料 1,201,424
保険料 829,769
学校施設管理費役務費 48,600
へ流用
・委託料 1,893,726
不用薬品等処理業務委 113,594
託料
害虫等駆除委託料 1,102,165
植木剪定委託料 677,967
・使用料及び賃借料 1,257,947
テレビ受信料 239,987
複写機使用料 317,520
印刷機使用料 700,440
・備品購入費 3,140,554
事務用備品 749,002
款 10 教育費 項 03 中学校費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 03 中学校費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
施設用備品 2,391,552
需用費から流用 321,300
教育振興費備品購入費 305,254
から流用
・負担金、補助及び交付 8,432,724 金
校長会負担金 684,280
学校体育連盟負担金 2,268,200
学警連負担金 110,000
進路指導連絡協議会負 241,000
担金
野田市教育研究会補助 4,316,664
金
部活動振興補助金 659,580
東葛C地区英語発表会 33,000
負担金
教頭会負担金 120,000
予備費充当 124,444
◎学校施設管理費 70,987,271 ○学校施設管理費 70,987,271
・役務費 48,600
手数料 48,600
学校運営費役務費から 48,600
流用
・委託料 38,757,043
浄化槽維持管理委託料 8,959,729
設備保守点検委託料 2,976,480
清掃委託料 2,937,600
警備委託料 1,211,760
電気管理委託料 2,166,242
プールろ過装置維持管 345,600
理委託料
漏水調査委託料 507,810
立木伐採等委託料 1,175,040
廃棄物収集委託料 3,418,800
施設管理委託料 13,184,850
産業廃棄物運搬処理委 1,549,132
託料
汚泥収集運搬委託料 324,000
・使用料及び賃借料 32,131,628
借地料 32,131,628
・負担金、補助及び交付 50,000 金
学校排水負担金 50,000
◎学校施設整備費 14,183,951 ○学校施設整備費 14,183,951
・需用費 5,157,452
施設修繕料 5,106,541
物品修繕料 50,911
款 10 教育費 項 03 中学校費
金 額
02 教育振興費 159,299,746 153,119,432
07 賃金 1,796,000 1,272,035
08 報償費 1,139,570 1,054,202
11 需用費 30,579,430 28,022,840
12 役務費 175,000 122,442
13 委託料 7,688,000 7,564,164
14 使用料及び賃 55,453,000 55,258,338 借料
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 03 中学校費
金 額
02 教育振興費 159,299,746 153,119,432
07 賃金 1,796,000 1,272,035
08 報償費 1,139,570 1,054,202
11 需用費 30,579,430 28,022,840
12 役務費 175,000 122,442
13 委託料 7,688,000 7,564,164
14 使用料及び賃 55,453,000 55,258,338 借料
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
学校運営費需用費から 504,452
流用
・委託料 91,800
分析調査委託料 91,800
予備費充当 91,800
・工事請負費 8,934,699
学校施設改修工事 8,934,699
予備費充当 2,049,699
◎中学校空調設備設置事 1,607,461,200 業費
○中学校空調設備設置事 1,607,461,200 業費
・委託料 31,320,000
施工監理委託料 31,320,000
・工事請負費 1,576,141,200
学校施設改修工事 1,576,141,200
◎中学校トイレ改修事業 62,856,000 費
○中学校トイレ改修事業 62,856,000 費
・委託料 3,780,000
設計委託料 3,780,000
・工事請負費 59,076,000
学校施設改修工事 59,076,000
◎用地取得費(用地会計 91,844 から買戻し)
○用地取得費(用地会計 91,844 から買戻し)
・公有財産購入費 91,844
木間ケ瀬中学校用地( 91,844
用地取得特別会計から の再取得分)
6,180,314 予算現額計内訳
当初予算額 159,605,000
予備費支出及び流用増減 △305,254
523,965 ◎就学援助費 47,498,923 ○就学援助費 47,498,923 85,368 ・扶助費 47,498,923
要保護生徒修学旅行費 517,548
2,556,590 補助金
特別支援教育就学奨励 3,345,321
52,558 費補助金
準要保護生徒学用品費 12,273,595
123,836 通学用品費補助金
準要保護生徒校外活動 186,390
194,662 費補助金(日帰り)
準要保護生徒校外活動 1,494,040
費補助金(宿泊)
款 10 教育費 項 03 中学校費
金 額
18 備品購入費 12,368,746 11,915,088
19 負担金、補助 412,000 411,400
及び交付金
20 扶助費 49,688,000 47,498,923 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 03 中学校費
金 額
18 備品購入費 12,368,746 11,915,088
19 負担金、補助 412,000 411,400
及び交付金
20 扶助費 49,688,000 47,498,923 目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
453,658 準要保護生徒学校給食 21,071,558
費補助金
600 準要保護生徒修学旅行 8,610,471
費補助金
◎研究指定校費 368,771 2,189,077 ○研究指定校費 368,771
・需用費 368,771
消耗品費 204,123
印刷製本費 164,648
◎情報教育振興費 61,701,546 ○情報教育振興費 61,701,546
・需用費 478,602
消耗品費 324,162
物品修繕料 154,440
・役務費 122,442
通信運搬費 122,442
・委託料 5,842,164
コンピュータウィルス 1,069,200
対策支援委託料
情報教育通信ネットワ 4,772,964
ーク構築委託料
・使用料及び賃借料 55,258,338
電算機等使用料 55,258,338
◎学校教育振興費 43,550,192 ○学校教育振興費 43,550,192
・賃金 1,272,035
臨時雇 1,272,035
・報償費 1,054,202
記念品 664,065
賞品賞金 390,137
需用費から流用 570
・需用費 27,175,467
消耗品費 26,989,167
印刷製本費 186,300
報償費へ流用 570
・委託料 1,722,000
学習到達度調査委託料 1,722,000
・備品購入費 11,915,088
図書 6,373,279
教育用備品 4,579,421
理科教育等振興教具 962,388
学校管理費備品購入費 305,254
へ流用
・負担金、補助及び交付 411,400 金
卒業就職生徒壮行会負 60,000
担金
東葛中学校駅伝大会負 127,000
担金
款 10 教育費 項 03 中学校費
金 額
項 合 計 2,121,584,943 2,030,162,838
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 03 中学校費
金 額
項 合 計 2,121,584,943 2,030,162,838
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
東葛地方技術教育セン 224,400
ター研修会負担金
繰越明許費 10,597,105 予算現額計内訳
80,825,000 当初予算額 2,118,689,000
補正予算額 630,000
予備費支出及び流用増減 2,265,943
款 10 教育費 項 04 幼稚園費
金 額
01 公立幼稚園費 226,105,187 143,532,293
02 給料 65,807,000 65,806,800
03 職員手当等 34,704,000 34,631,036
04 共済費 18,447,187 18,400,740
08 報償費 294,000 277,481
09 旅費 128,000 127,140
11 需用費 6,685,000 6,451,609
12 役務費 594,000 569,898
13 委託料 14,022,000 9,777,874
14 使用料及び賃 1,301,133 1,300,841 借料
15 工事請負費 77,340,000
18 備品購入費 920,867 875,415
19 負担金、補助 313,000 309,010
及び交付金
20 扶助費 5,549,000 5,004,449
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 04 幼稚園費
金 額
01 公立幼稚園費 226,105,187 143,532,293
02 給料 65,807,000 65,806,800
03 職員手当等 34,704,000 34,631,036
04 共済費 18,447,187 18,400,740
08 報償費 294,000 277,481
09 旅費 128,000 127,140
11 需用費 6,685,000 6,451,609
12 役務費 594,000 569,898
13 委託料 14,022,000 9,777,874
14 使用料及び賃 1,301,133 1,300,841 借料
15 工事請負費 77,340,000
18 備品購入費 920,867 875,415
19 負担金、補助 313,000 309,010
及び交付金
20 扶助費 5,549,000 5,004,449
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
繰越明許費 1,139,894 予算現額計内訳
81,433,000 当初予算額 151,726,000
補正予算額 74,417,000
予備費支出及び流用増減 △37,813
200 ◎一般職人件費 118,838,576 ○一般職人件費 118,838,576 72,964 ・給料 65,806,800
一般職員給料 65,806,800
46,447 ・職員手当等 34,631,036
扶養手当 840,000
16,519 地域手当 4,029,120
住居手当 468,000
860 通勤手当 1,047,100
管理職手当 505,200
233,391 時間外勤務手当 535,292
期末手当 16,105,588
24,102 勤勉手当 10,320,736
児童手当 780,000
繰越明許費 151,126 ・共済費 18,400,740
4,093,000 共済組合負担金 18,283,096
公務災害補償基金負担 117,644
292 金
小学校費共済費へ流用 5,940
社会教育費共済費へ流 1,302
繰越明許費 用
77,340,000 社会教育費共済費へ流 8,054
用
45,452 保健体育費共済費へ流 325
用
3,990 保健体育費共済費へ流 13,900
用
保健体育費共済費へ流 1,132
544,551 用
保健体育費共済費へ流 7,160
用
◎幼稚園管理運営費 14,793,146 ○幼稚園管理運営費 14,793,146
・報償費 30,000
講師謝礼 30,000
・旅費 127,140
普通旅費 127,140
・需用費 5,950,458
消耗品費 1,618,176
燃料費 281,557
食糧費 2,796
印刷製本費 149,506
電気料 1,517,337
ガス料 21,601
上下水道料 544,900
款 10 教育費 項 04 幼稚園費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 04 幼稚園費
金 額
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
施設修繕料 1,660,980
物品修繕料 153,605
・役務費 569,898
通信運搬費 298,284
手数料 193,914
保険料 77,700
・委託料 5,630,384
警備委託料 174,960
設備保守点検委託料 251,640
漏水調査委託料 88,720
廃棄物収集委託料 462,600
害虫等駆除委託料 69,985
施設管理委託料 4,074,210
産業廃棄物運搬処理委 59,133
託料
浄化槽維持管理委託料 134,316
立木伐採委託料 68,580
植木剪定委託料 246,240
・使用料及び賃借料 1,300,841
借地料 718,418
テレビ受信料 43,635
複写機使用料 187,920
電算機等使用料 294,708
印刷機使用料 56,160
備品購入費から流用 16,133
・備品購入費 875,415
事務用備品 875,415
使用料及び賃借料へ流 16,133
用
・負担金、補助及び交付 309,010 金
園長会負担金 22,500
教頭会負担金 3,000
千葉県国公立幼稚園協 39,270
会負担金
各種研修会参加負担金 244,240
◎幼稚園教育振興費 748,632 ○幼稚園教育振興費 748,632
・報償費 247,481
講師謝礼 15,000
記念品 92,540
賞品賞金 139,941
・需用費 501,151
消耗品費 501,151
◎幼稚園空調設備設置事 4,147,490 業費
○幼稚園空調設備設置事 4,147,490 業費
・委託料 4,147,490
設計委託料 4,147,490
款 10 教育費 項 04 幼稚園費
金 額
02 私立幼稚園費 242,462,000 241,860,949
19 負担金、補助 1,093,000 1,090,000 及び交付金
20 扶助費 241,369,000 240,770,949
項 合 計 468,567,187 385,393,242
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 04 幼稚園費
金 額
02 私立幼稚園費 242,462,000 241,860,949
19 負担金、補助 1,093,000 1,090,000 及び交付金
20 扶助費 241,369,000 240,770,949
項 合 計 468,567,187 385,393,242
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
◎公立幼稚園就園奨励費 4,986,300 補助金
○公立幼稚園就園奨励費 4,986,300 補助金
・扶助費 4,986,300
公立幼稚園就園奨励費 4,986,300
補助金
◎公立幼稚園就園援助費 18,149 ○公立幼稚園就園援助費 18,149
・扶助費 18,149
実費徴収に係る補足給 18,149
付事業補助金
601,051 予算現額計内訳
当初予算額 252,993,000
補正予算額 △10,531,000
3,000 ◎私立幼稚園就園奨励費 231,889,100 補助金
○私立幼稚園就園奨励費 231,889,100 598,051 補助金
・扶助費 231,889,100
幼稚園就園奨励費補助 231,889,100
金
◎私立幼稚園協会助成費 1,090,000 ○私立幼稚園協会助成費 1,090,000
・負担金、補助及び交付 1,090,000 金
野田地区私立幼稚園協 900,000
会補助金
就園奨励費補助金事務 190,000
取扱交付金
◎私立幼稚園施設型給付 8,881,849 事業
○私立幼稚園施設型給付 8,881,849 事業
・扶助費 8,881,849
私立幼稚園施設型給付 8,881,849
費
繰越明許費 1,740,945 予算現額計内訳
81,433,000 当初予算額 404,719,000
補正予算額 63,886,000
予備費支出及び流用増減 △37,813
款 10 教育費 項 05 社会教育費
金 額
01 社会教育総務 129,965,573 128,916,333
費
01 報酬 572,000 351,000
02 給料 63,848,352 63,848,352
03 職員手当等 42,318,000 41,868,515
04 共済費 19,320,221 19,320,221
08 報償費 696,000 469,610
09 旅費 22,000 14,280
11 需用費 183,000 160,670
12 役務費 255,000 242,559
13 委託料 758,000 754,725
14 使用料及び賃 171,000 85,655
借料
19 負担金、補助 779,000 765,000
及び交付金
25 積立金 1,043,000 1,035,746
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
款 10 教育費 項 05 社会教育費
金 額
01 社会教育総務 129,965,573 128,916,333
費
01 報酬 572,000 351,000
02 給料 63,848,352 63,848,352
03 職員手当等 42,318,000 41,868,515
04 共済費 19,320,221 19,320,221
08 報償費 696,000 469,610
09 旅費 22,000 14,280
11 需用費 183,000 160,670
12 役務費 255,000 242,559
13 委託料 758,000 754,725
14 使用料及び賃 171,000 85,655
借料
19 負担金、補助 779,000 765,000
及び交付金
25 積立金 1,043,000 1,035,746
目
予 算 現 額
支 出 済 額
現 額 計
節
区 分
(単位 円)
1,049,240 予算現額計内訳
当初予算額 126,343,000
補正予算額 2,607,000
予備費支出及び流用増減 1,015,573
221,000 ◎一般職人件費 125,037,088 ○一般職人件費 125,037,088
・給料 63,848,352
一般職員給料 63,848,352
449,485 教育総務費給料から流 850,352
用
・職員手当等 41,868,515
扶養手当 1,943,159
226,390 地域手当 4,169,732
住居手当 960,000
7,720 通勤手当 1,199,910
管理職手当 3,703,928
22,330 時間外勤務手当 2,482,555
休日勤務手当 148,796
12,441 期末手当 16,127,284
勤勉手当 10,053,151
3,275 児童手当 1,080,000
・共済費 19,320,221
85,345 共済組合負担金 19,212,547
公務災害補償基金負担 107,674
金
14,000 教育総務費共済費から 165,221
流用
◎社会教育総務諸費 612,311 7,254 ○社会教育総務諸費 612,311
・報酬 351,000
社会教育委員報酬 351,000
・旅費 14,280
普通旅費 7,980
費用弁償 6,300
・需用費 73,439
消耗品費 73,439
・役務費 72,592
通信運搬費 72,592
・負担金、補助及び交付 101,000 金
東葛飾地区社会教育連 40,000
絡協議会負担金
各種研修会負担金 61,000
◎生涯学習振興費 2,231,188 ○生涯学習振興費 2,231,188
・報償費 469,610
講師謝礼 48,000
記念品 421,610
・需用費 87,231