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平成28年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書一般会計_歳出(消防費から災害復旧費)

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(1)
(2)

(単位 円)

2,583,969 予算現額計内訳

当初予算額 1,458,401,000

補正予算額 △568,000

予備費支出及び流用増減 3,751,847 ◎一般職人件費     1,376,803,201

○一般職人件費     1,376,803,201 ・給料         656,911,920

一般職員給料 656,911,920

共済費へ流用 80

・職員手当等      507,427,516

5,040 扶養手当 30,888,500

地域手当 42,195,519

87,708 住居手当 11,830,600

通勤手当 10,715,700

55,440 救急出動手当 4,343,400

災害出動手当 1,618,250

309,075 救助隊手当 810,000

消防機関員勤務手当 2,129,200

794,666 深夜特殊業務手当 3,033,600

管理職手当 15,457,776

508,108 時間外勤務手当 44,951,294

休日勤務手当 39,712,575

334,335 夜間勤務手当 12,999,687

期末手当 165,660,753

勤勉手当 103,735,662

68,010 児童手当 15,605,000

救急救命士手当 1,740,000

420,587 予備費充当 1,979,516

・共済費        212,463,765

共済組合負担金 210,262,432

1,000 公務災害補償基金負担 2,201,333 金

給料から流用 80

予備費充当 494,685

◎常備消防管理運営費  82,108,395 ○消防活動運営費    62,158,936

・報償費        1,220,960

講師謝礼 100,000

記念品 12,960

医師等報償金 1,108,000

役務費から流用 123,000

・旅費         1,418,094

普通旅費 294,462

研修旅費 1,123,632

・交際費        14,560

消防長交際費 14,560

・需用費        25,129,392

消耗品費 14,779,540

燃料費 7,593,614

(3)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(4)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

印刷製本費 165,072

物品修繕料 623,959

医薬材料費 1,967,207

消防庁舎等管理費需用 176,576

費から流用

予備費充当 956,020

・役務費        2,221,564

通信運搬費 215,290

手数料 1,768,374

保険料 237,900

報償費へ流用 123,000

・委託料        1,948,212

各種研修委託料 900,000

廃棄物処理委託料 307,800

予防接種委託料 697,332

救急業務委託料 15,000

校正証明委託料 28,080

・使用料及び賃借料   4,663,125

施設借上料 37,745

物品借上料 3,430,738

有料道路通行料 115,540

駐車料 5,700

テレビ受信料 97,638

複写機使用料 975,764

・備品購入費      2,754,616

事務用備品 51,774

施設用備品 86,076

救急用備品 513,626

警防用備品 1,215,540

防火・防災用備品 29,000

特殊災害用備品 858,600

予備費充当 321,626

・負担金、補助及び交付 22,770,413 金

消防協会負担金 679,800

消防長会負担金 326,090

野田市消防防災協会補 200,000

助金

消防学校研修負担金 1,964,070

各種研修会負担金 48,300

救急研修負担金 500

資格取得研修負担金 1,276,163

救急救命士教育訓練負 4,649,000 担金

6市指令事務協議会負 13,626,490 担金

・公課費        18,000

登録免許税 18,000

○消防庁舎等管理費   19,949,459 ・需用費        10,650,689

(5)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

02 非常備消防費 101,058,000 98,428,313

01 報酬 28,884,000 27,792,700

08 報償費 984,000 883,926

09 旅費 39,595,000 39,549,030

10 交際費 320,000

11 需用費 7,416,000 6,917,102 12 役務費 1,303,000 849,392 14 使用料及び賃 292,000 288,800

借料

18 備品購入費 1,058,000 1,053,324 19 負担金、補助 21,206,000 21,094,039

及び交付金 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(6)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

02 非常備消防費 101,058,000 98,428,313

01 報酬 28,884,000 27,792,700

08 報償費 984,000 883,926

09 旅費 39,595,000 39,549,030

10 交際費 320,000

11 需用費 7,416,000 6,917,102 12 役務費 1,303,000 849,392 14 使用料及び賃 292,000 288,800

借料

18 備品購入費 1,058,000 1,053,324 19 負担金、補助 21,206,000 21,094,039

及び交付金 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

消耗品費 236,710

燃料費 1,557,729

電気料 7,417,001

上下水道料 1,439,249

消防活動運営費需用費 176,576

へ流用

・役務費        7,299,770

通信運搬費 7,299,770

・委託料        1,202,680

廃棄物収集委託料 1,084,800

産業廃棄物運搬処理委 117,880

託料

・使用料及び賃借料   796,320

物品借上料 796,320

◎緊急消防援助隊出動経 89,282 費

○緊急消防援助隊出動経 89,282 費

・旅費         31,198

普通旅費 31,198

・需用費        43,864

消耗品費 43,864

・使用料及び賃借料   14,220

有料道路通行料 14,220

2,629,687 予算現額計内訳

当初予算額 99,885,000

補正予算額 1,173,000

1,091,300 ◎非常備消防管理運営費 77,406,918 ○非常備消防管理運営諸 27,792,700 100,074 費

・報酬         27,792,700

45,970 消防団員報酬 27,535,100

機関員報酬 257,600

320,000 ○非常備消防運営費   49,614,218 ・報償費        883,926

498,898 記念品 508,926

賞品賞金 375,000

453,608 ・旅費         39,549,030

費用弁償 39,549,030

3,200 ・需用費        6,917,102

消耗品費 3,038,068

燃料費 1,188,431

4,676 印刷製本費 22,600

電気料 1,766,612

111,961 上下水道料 901,391

・役務費        849,392

手数料 849,392

・使用料及び賃借料   288,800

(7)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

03 消防施設費 155,896,741 149,522,738

11 需用費 17,211,741 16,458,066 12 役務費 3,982,000 3,666,442 13 委託料 12,873,000 12,218,671 14 使用料及び賃 55,397,000 55,105,406

借料

15 工事請負費 48,277,000 45,059,220 16 原材料費 189,000 164,339

17 公有財産購入 5,000 4,554

18 備品購入費 431,000 427,280 19 負担金、補助 15,715,000 14,737,960

及び交付金

27 公課費 1,816,000 1,680,800 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(8)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

03 消防施設費 155,896,741 149,522,738

11 需用費 17,211,741 16,458,066 12 役務費 3,982,000 3,666,442 13 委託料 12,873,000 12,218,671 14 使用料及び賃 55,397,000 55,105,406

借料

15 工事請負費 48,277,000 45,059,220 16 原材料費 189,000 164,339

17 公有財産購入 5,000 4,554

18 備品購入費 431,000 427,280 19 負担金、補助 15,715,000 14,737,960

及び交付金

27 公課費 1,816,000 1,680,800 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

自動車借上料 288,800

・備品購入費      1,053,324

施設用備品 1,053,324

・負担金、補助及び交付 72,644 金

各種研修会負担金 72,644

◎消防団員公務災害補償 2,124,000 基金負担金

○消防団員公務災害補償 2,124,000 基金負担金

・負担金、補助及び交付 2,124,000 金

消防団員福祉共済掛金 2,124,000 ◎消防団員公務災害補償 18,897,395

等負担金

○消防団員公務災害補償 18,897,395 等負担金

・負担金、補助及び交付 18,897,395 金

消防団員等の公務災害 18,897,395 補償等事務負担金

6,374,003 予算現額計内訳

当初予算額 153,988,000

予備費支出及び流用増減 1,908,741 753,675 ◎庁舎等整備費     62,252,463

○庁舎等整備費     62,252,463 315,558 ・需用費        3,234,085

消耗品費 47,645

654,329 施設修繕料 2,657,340

物品修繕料 8,000

291,594 車両修繕料 521,100

予備費充当 1,701,985

・役務費        1,767,908

3,217,780 手数料 1,735,476

保険料 32,432

24,661 ・委託料        7,420,231

設備保守点検委託料 7,414,831

446 高圧ガス容器管理委託 5,400

・使用料及び賃借料   48,373,000

3,720 物品借上料 46,116,000

借地料 2,257,000

977,040 ・工事請負費      865,620

庁舎改修工事 865,620

・原材料費       164,339

135,200 施設改修用資材 164,339

・備品購入費      427,280

常備消防施設用備品 427,280

(9)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(10)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

◎分団器具置場等整備費 53,613,370 ○分団器具置場等整備費 53,613,370

・需用費        786,020

施設修繕料 786,020

消防車両管理費需用費 31,020

から流用

・役務費        194,379

手数料 108,600

保険料 85,779

・委託料        4,798,440

設備保守点検委託料 292,680

測量委託料 426,600

設計委託料 2,999,160

消防団器具置場監理委 1,080,000 託料

・使用料及び賃借料   3,424,931

借地料 3,424,931

・工事請負費      44,193,600 分団器具置場新築及び 44,193,600 解体撤去工事

・負担金、補助及び交付 216,000 金

給水申込納付金 216,000

◎消防車両費      15,848,080 ○消防車両管理費    15,848,080

・需用費        11,789,205

消耗品費 188,310

車両修繕料 11,600,895

分団器具置場等整備費 31,020

需用費へ流用

・役務費        1,704,155

手数料 43,416

保険料 1,660,739

・使用料及び賃借料   673,920

自動車借上料 673,920

・公課費        1,680,800

自動車重量税 1,680,800

◎消防水利整備費    12,440,311 ○防火水槽維持管理費  3,282,311

・需用費        648,756

消耗品費 75,816

施設修繕料 572,940

予備費充当 206,756

・使用料及び賃借料   2,633,555

借地料 2,633,555

○消火栓整備費     4,560,000 ・負担金、補助及び交付 4,560,000 金

消火栓新設工事負担金 4,560,000 ○消火栓維持管理費   4,598,000

(11)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

04 水防費 28,630,000 1,480,858

09 旅費 24,000 18,816

11 需用費 1,497,000 580,641

12 役務費 39,000 5,521

13 委託料 1,056,000 875,880 19 負担金、補助 26,014,000

及び交付金

05 災害対策費 60,750,028 57,701,080

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(12)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

04 水防費 28,630,000 1,480,858

09 旅費 24,000 18,816

11 需用費 1,497,000 580,641

12 役務費 39,000 5,521

13 委託料 1,056,000 875,880 19 負担金、補助 26,014,000

及び交付金

05 災害対策費 60,750,028 57,701,080

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

・負担金、補助及び交付 4,598,000 金

消火栓維持管理負担金 4,598,000 ◎消防広域化事業費   5,363,960

○消防救急無線デジタル 5,363,960 化県域共同整備費

・負担金、補助及び交付 5,363,960 金

施設整備負担金 5,363,960

◎用地取得費(用地会計 4,554 から買戻し)

○用地取得費(用地会計 4,554 から買戻し)

・公有財産購入費    4,554

防火水槽用地(用地取 4,554

得特別会計からの再取 得分)

繰越明許費 1,149,142 予算現額計内訳

26,000,000 当初予算額 28,630,000

5,184 ◎水防対策費      968,242 ○水防対策費      968,242 916,359 ・旅費         17,016

普通旅費 17,016

33,479 ・需用費        397,186

消耗品費 64,546

180,120 印刷製本費 332,640

・委託料        554,040

繰越明許費 14,000 洪水ハザードマップ修 554,040

26,000,000 正委託料

◎水防演習費      512,616 ○水防演習費      512,616

・旅費         1,800

普通旅費 1,800

・需用費        183,455

消耗品費 143,220

食糧費 32,675

物品修繕料 7,560

・役務費        5,521

通信運搬費 5,521

・委託料        321,840

水防演習テント等設置 321,840

委託料 3,048,948 予算現額計内訳

当初予算額 60,191,000

予備費支出及び流用増減 559,028

(13)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

01 報酬 429,000 65,000

08 報償費 400,000 360,000

09 旅費 42,000 24,534

11 需用費 27,394,200 26,361,292 12 役務費 1,448,000 1,364,316 13 委託料 5,640,000 5,321,268 14 使用料及び賃 8,632,800 8,580,831

借料

15 工事請負費 2,442,000 2,219,724 18 備品購入費 2,408,000 1,576,800 19 負担金、補助 11,898,028 11,813,728

及び交付金

25 積立金 2,000 387

27 公課費 14,000 13,200

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(14)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

01 報酬 429,000 65,000

08 報償費 400,000 360,000

09 旅費 42,000 24,534

11 需用費 27,394,200 26,361,292 12 役務費 1,448,000 1,364,316 13 委託料 5,640,000 5,321,268 14 使用料及び賃 8,632,800 8,580,831

借料

15 工事請負費 2,442,000 2,219,724 18 備品購入費 2,408,000 1,576,800 19 負担金、補助 11,898,028 11,813,728

及び交付金

25 積立金 2,000 387

27 公課費 14,000 13,200

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

364,000 ◎災害対策諸費     37,819,698 ○災害対策諸費     37,819,698 40,000 ・報酬         65,000

防災会議委員報酬 65,000

17,466 ・報償費        300,000

弁護士報酬 300,000

1,032,908 予備費充当 300,000

・旅費         24,534

83,684 普通旅費 19,502

研修旅費 5,032

318,732 ・需用費        26,148,265

消耗品費 22,268,714

51,969 燃料費 796

電気料 1,474,515

上下水道料 30,840

222,276 物品修繕料 2,178,252

車両修繕料 195,148

831,200 ・役務費        1,262,347

通信運搬費 665,751

84,300 手数料 386,640

保険料 209,956

・委託料        5,000,400 1,613 設備保守点検委託料 4,222,800

測量調査委託料 195,000

800 設計委託料 582,600

・使用料及び賃借料   55,728

借地料 55,728

・工事請負費      2,219,724

無線設備移設及び撤去 135,324

工事

無線設備新設工事 45,360

防災倉庫改修工事 1,771,200

防災行政無線修繕工事 267,840

・備品購入費      1,576,800

災害対策用備品 1,576,800

・負担金、補助及び交付 1,153,700 金

災害医療援護活動補助 700,000

各種研修会負担金 27,000

13市防災事務連絡会 10,000

負担金

災害時協力井戸手動ポ 416,700

ンプ設置費等助成金

・公課費        13,200

自動車重量税 13,200

◎災害情報広報費    8,459,766 ○災害情報使用料    8,459,766

・使用料及び賃借料   8,459,766

情報使用料 8,459,766

(15)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

項  合  計 1,807,919,616 1,766,133,867

款  合  計 1,807,919,616 1,766,133,867

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(16)

款 09 消防費  項 01 消防費

金 額

項  合  計 1,807,919,616 1,766,133,867

款  合  計 1,807,919,616 1,766,133,867

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

◎防災訓練・啓発費   660,065 ○防災訓練・啓発費   660,065

・旅費

使用料及び賃借料へ流 2,000

・需用費        213,027

消耗品費 213,027

使用料及び賃借料へ流 8,800

・役務費        60,833

通信運搬費 60,833

・委託料        320,868

訓練会場設営委託料 320,868

・使用料及び賃借料   65,337

施設借上料 10,800

物品借上料 19,440

駐車料 35,097

旅費から流用 2,000

需用費から流用 8,800

◎防災研究基金積立金  387 ○防災研究基金積立金  387

・積立金        387

積立金 387

◎自主防災組織整備育成 10,761,164 事業

○自主防災組織整備育成 10,761,164 事業

・報償費        60,000

講師謝礼 60,000

・役務費        41,136

通信運搬費 41,136

・負担金、補助及び交付 10,660,028 金

自主防災組織資機材補 3,700,978 助金

自主防災組織活動補助 6,959,050 金

予備費充当 259,028

繰越明許費 15,785,749 予算現額計内訳

26,000,000 当初予算額 1,801,095,000

補正予算額 605,000

予備費支出及び流用増減 6,219,616 繰越明許費 15,785,749 予算現額計内訳

26,000,000 当初予算額 1,801,095,000

補正予算額 605,000

予備費支出及び流用増減 6,219,616

(17)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

01 教育委員会費 3,993,000 3,910,930

01 報酬 3,600,000 3,600,000

09 旅費 119,000 88,410

10 交際費 30,000

11 需用費 7,000

12 役務費 6,000 5,400

19 負担金、補助 231,000 217,120 及び交付金

02 事務局費 744,182,055 709,095,165

01 報酬 144,000 117,000

02 給料 155,697,648 155,026,320 03 職員手当等 158,187,020 158,187,020 04 共済費 86,391,779 85,947,092

05 災害補償費 1,000

07 賃金 259,564,000 234,454,688 08 報償費 29,132,364 24,602,159

09 旅費 271,498 210,487

10 交際費 216,000 168,200

11 需用費 7,083,524 6,582,598 12 役務費 5,614,375 5,095,141 13 委託料 13,570,583 12,121,437 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(18)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

01 教育委員会費 3,993,000 3,910,930

01 報酬 3,600,000 3,600,000

09 旅費 119,000 88,410

10 交際費 30,000

11 需用費 7,000

12 役務費 6,000 5,400

19 負担金、補助 231,000 217,120 及び交付金

02 事務局費 744,182,055 709,095,165

01 報酬 144,000 117,000

02 給料 155,697,648 155,026,320 03 職員手当等 158,187,020 158,187,020 04 共済費 86,391,779 85,947,092

05 災害補償費 1,000

07 賃金 259,564,000 234,454,688 08 報償費 29,132,364 24,602,159

09 旅費 271,498 210,487

10 交際費 216,000 168,200

11 需用費 7,083,524 6,582,598 12 役務費 5,614,375 5,095,141 13 委託料 13,570,583 12,121,437 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

82,070 予算現額計内訳

当初予算額 3,993,000

◎教育委員会運営費   3,910,930 ○教育委員会運営費   3,910,930 30,590 ・報酬         3,600,000

教育委員会委員報酬 3,600,000

30,000 ・旅費         88,410

普通旅費 80,687

7,000 費用弁償 7,723

・役務費        5,400

600 広告料 5,400

・負担金、補助及び交付 217,120 13,880 金

東葛飾地区教育委員会 136,620

連絡協議会負担金

各種研修会負担金 35,500

千葉県都市教育長協議 45,000

会負担金 35,086,890 予算現額計内訳

当初予算額 711,547,000

補正予算額 17,242,000

予備費支出及び流用増減 15,393,055 27,000 ◎一般職人件費     358,595,722

○一般職人件費     358,595,722 671,328 ・給料         155,026,320

特別職及び一般職員給 155,026,320 料

社会教育費給料へ流用 850,352

444,687 ・職員手当等      158,187,020

扶養手当 3,699,000

1,000 地域手当 10,097,280

住居手当 1,188,000

25,109,312 通勤手当 2,236,280

管理職手当 9,562,584

4,530,205 時間外勤務手当 3,407,894

休日勤務手当 179,257

61,011 期末手当 40,866,294

勤勉手当 23,190,172

47,800 退職手当 62,180,259

児童手当 1,580,000

500,926 予備費充当 13,091,020

・共済費        45,382,382 519,234 共済組合負担金 45,068,864

公務災害補償基金負担 292,115

1,449,146 金

労働保険料 21,403

(19)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

14 使用料及び賃 3,610,000 3,563,860 借料

18 備品購入費 135,000 128,520 19 負担金、補助 9,463,264 9,357,864

及び交付金

25 積立金 15,100,000 13,532,779 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(20)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

14 使用料及び賃 3,610,000 3,563,860 借料

18 備品購入費 135,000 128,520 19 負担金、補助 9,463,264 9,357,864

及び交付金

25 積立金 15,100,000 13,532,779 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

46,140 社会教育費共済費へ流 165,221

◎事務局諸費      155,884,096 6,480 ○事務局諸費      155,884,096

・報酬         71,500

105,400 通学区域審議会委員報 71,500

・共済費        40,564,710

1,567,221 社会保険料 36,434,105

労働保険料 4,130,605

・賃金         97,659,698

臨時雇 19,196,886

療休等補助教員 955,904

非常勤時間講師 8,262,515

特別支援学級支援員 69,244,393 ・報償費        220,417

記念品 115,964

賞品賞金 104,453

委託料から流用 3,417

・旅費         148,455

普通旅費 148,455

需用費から流用 1,498

・交際費        168,200

教育長交際費 168,200

・需用費        3,581,511

消耗品費 1,154,778

印刷製本費 1,143,941

車両修繕料 1,282,792

旅費へ流用 1,498

予備費充当 1,270,022

・役務費        3,020,936

通信運搬費 244,699

手数料 2,703,237

筆耕翻訳料 38,520

保険料 34,480

・委託料        8,301,089 移動教室用自動車運転 8,104,529 業務委託料

会議録作成委託料 196,560

報償費へ流用 3,417

・使用料及び賃借料   2,112,480

自動車借上料 2,112,480

・負担金、補助及び交付 35,100 金

公立学校施設整備期成 18,000

会負担金

各種研修会負担金 17,100

◎教職員指導研究費   2,028,247 ○教職員指導研究費   2,028,247

・報償費        237,000

(21)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(22)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

講師謝礼 237,000

・需用費        1,058,922

消耗品費 411,462

印刷製本費 647,460

・役務費        23,505

通信運搬費 23,505

・使用料及び賃借料   382,320

電算機等使用料 382,320

・負担金、補助及び交付 326,500 金

指導行政連絡協議会負 21,000

担金

家庭科及び技術家庭科 16,500

学校負担金

千葉県教育研究所連盟 10,000

負担金

東葛教育研究所負担金 279,000

◎各種市内大会費    2,097,748 ○各種市内大会費    2,097,748

・報償費        338,728

講師謝礼 31,000

賞品賞金 307,728

・需用費        223,021

消耗品費 151,536

印刷製本費 71,485

・役務費        37,200

通信運搬費 15,600

手数料 21,600

・委託料        1,326,348

児童生徒送迎委託料 1,326,348

・使用料及び賃借料   172,451

施設借上料 170,345

著作権使用料 2,106

◎各種大会生徒派遣補助 6,093,264 金

○各種大会生徒派遣補助 6,093,264 金

・負担金、補助及び交付 6,093,264 金

各種大会生徒派遣補助 6,093,264

予備費充当 1,733,264

◎障がい児童・生徒就学 2,898,000 奨励助成費

○障がい児童・生徒就学 2,898,000 奨励助成費

・負担金、補助及び交付 2,898,000 金

障がい児童生徒就学奨 2,898,000

励費補助金

(23)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(24)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

◎補習等アシスト事業  11,172,951 ○補習等アシスト事業  11,172,951

・報償費        11,037,192

講師謝礼 11,037,192

・役務費        135,759

通信運搬費 56,199

保険料 79,560

◎外国籍児童・生徒、帰 2,494,000 国児童・生徒日本語教

育事業

○外国籍児童・生徒、帰 2,494,000 国児童・生徒日本語教

育事業

・委託料        2,494,000

外国籍児童・生徒、帰 2,494,000

国児童・生徒日本語教 育業務委託料

◎適応指導学級管理運営 2,646,197 事業費

○適応指導学級管理運営 2,646,197 事業費

・賃金         2,225,769

臨時雇 2,225,769

・需用費        254,947

消耗品費 77,947

電気料 177,000

・役務費        32,400

通信運搬費 32,400

・使用料及び賃借料   128,081

複写機使用料 17,921

電算機等使用料 110,160

・負担金、補助及び交付 5,000 金

適応指導教室連絡協議 5,000

会負担金

◎教育相談管理運営事業 23,612,539 費

○教育相談管理運営事業 23,612,539 費

・報酬         45,500

心身障がい児就学指導 45,500

委員会委員報酬

・賃金         22,662,704

臨時雇 22,662,704

・報償費        289,000

講師謝礼 289,000

役務費へ流用 41,375

・旅費         59,940

普通旅費 59,940

・需用費        196,500

(25)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(26)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

消耗品費 196,500

・役務費        230,375

通信運搬費 230,375

報償費から流用 41,375

・備品購入費      128,520

事務用備品 128,520

◎地域教育プラットフォ 18,818,943 ーム事業費

○地域教育プラットフォ 18,818,943 ーム事業費

・賃金         6,952,272

臨時雇 6,952,272

・報償費        9,190,500

講師謝礼 9,190,500

・旅費         2,092

費用弁償 2,092

・需用費        702,381

消耗品費 702,381

・役務費        1,203,170

通信運搬費 1,116,220

保険料 86,950

・使用料及び賃借料   768,528

電算機等使用料 768,528

◎学校評議員      760,000 ○学校評議員      760,000

・報償費        760,000

学校評議員謝礼 760,000

◎キャリア教育実践プロ 1,038,565 ジェクト事業費

○キャリア教育実践プロ 1,038,565 ジェクト事業費

・報償費        170,000

講師謝礼 170,000

・需用費        545,688

消耗品費 545,688

・役務費        322,877

通信運搬費 129,517

保険料 193,360

◎中学校数学サポーター 833,837 配置事業

○中学校数学サポーター 833,837 配置事業

・賃金         833,837

臨時雇 833,837

◎サポートティーチャー 102,020,618 配置事業

○サポートティーチャー 102,020,618 配置事業

・賃金         102,020,618

非常勤時間講師 102,020,618

(27)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

03 人権教育費 724,000 643,323

08 報償費 260,000 247,304

09 旅費 6,000 4,770

11 需用費 329,000 321,559

18 備品購入費 126,000 66,690

19 負担金、補助 3,000 3,000

及び交付金 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(28)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

03 人権教育費 724,000 643,323

08 報償費 260,000 247,304

09 旅費 6,000 4,770

11 需用費 329,000 321,559

18 備品購入費 126,000 66,690

19 負担金、補助 3,000 3,000

及び交付金 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

◎学校施設整備等推進事 2,467,869 業費

○学校施設整備等推進事 2,467,869 業費

・報償費        2,359,322

記念品 2,359,322

予備費充当 314,322

・需用費        19,628

消耗品費 19,628

・役務費        88,919

通信運搬費 88,409

手数料 510

◎学校施設整備等基金積 13,532,779 立金

○学校施設整備等基金積 13,532,779 立金

・積立金        13,532,779

積立金 13,532,779

◎小規模特認校講師配置 2,099,790 事業

○小規模特認校講師配置 2,099,790 事業

・賃金         2,099,790

非常勤時間講師 2,099,790

80,677 予算現額計内訳

当初予算額 724,000

12,696 ◎人権教育推進費    643,323 ○学校人権教育推進費  404,279 1,230 ・報償費        127,304

講師謝礼 80,000

7,441 記念品 47,304

・旅費         3,112

59,310 普通旅費 3,112

・需用費        270,863

消耗品費 44,711

印刷製本費 226,152

・負担金、補助及び交付 3,000 金

人権教育研究集会負担 3,000

○社会人権教育推進費  239,044 ・報償費        120,000

講師謝礼 120,000

・旅費         1,658

普通旅費 1,658

・需用費        50,696

消耗品費 50,696

・備品購入費      66,690

(29)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

04 育英事業費 1,092,000 912,000

12 役務費 12,000 12,000

21 貸付金 1,080,000 900,000

05 国際理解教育 30,220,000 27,773,786

推進事業費

07 賃金 30,140,000 27,697,359

11 需用費 80,000 76,427

項  合  計 780,211,055 742,335,204

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(30)

款 10 教育費  項 01 教育総務費

金 額

04 育英事業費 1,092,000 912,000

12 役務費 12,000 12,000

21 貸付金 1,080,000 900,000

05 国際理解教育 30,220,000 27,773,786

推進事業費

07 賃金 30,140,000 27,697,359

11 需用費 80,000 76,427

項  合  計 780,211,055 742,335,204

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

啓発用ビデオ等 66,690

180,000 予算現額計内訳

当初予算額 1,092,000

◎育英資金貸付事業費  912,000 ○育英資金貸付事業費  912,000 180,000 ・役務費        12,000

通信運搬費 12,000

・貸付金        900,000

育英事業貸付金 900,000

2,446,214 予算現額計内訳

当初予算額 30,220,000

2,442,641 ◎国際理解教育推進事業 27,773,786 費

3,573 ○国際理解教育推進事業 27,773,786 費

・賃金         27,697,359

臨時雇 27,697,359

・需用費        76,427

消耗品費 76,427

37,875,851 予算現額計内訳

当初予算額 747,576,000

補正予算額 17,242,000

予備費支出及び流用増減 15,393,055

(31)
(32)

(単位 円)

繰越明許費 8,347,434 予算現額計内訳

2,716,613,000 当初予算額 459,908,000

補正予算額 2,690,959,000

予備費支出及び流用増減 3,588,929

291 ◎一般職人件費     31,599,135 ○一般職人件費     31,599,135 226,514 ・給料         17,942,709

一般職員給料 17,942,709

・職員手当等      8,663,486

扶養手当 208,000

3,713,921 地域手当 1,089,040

住居手当 69,454

1,308,586 通勤手当 91,200

時間外勤務手当 76,338

繰越明許費 2,573,112 休日勤務手当 2,946

79,114,000 期末手当 4,404,733

勤勉手当 2,721,775

182,474 ・共済費        4,992,940

共済組合負担金 4,954,058

公務災害補償基金負担 38,882

繰越明許費 金

2,637,499,000 幼稚園費共済費から流 5,940

2,023 ◎学校運営費      190,619,905 ○学校運営費      190,619,905

・需用費        153,162,483

191,809 消耗品費 25,421,914

燃料費 20,912,343

148,375 食糧費 18,200

印刷製本費 779,514

電気料 41,814,246

329 ガス料 3,233,820

上下水道料 49,049,284

施設修繕料 1,910,321

物品修繕料 10,022,841

学校施設整備費需用費 2,476,596

へ流用

・役務費        12,116,414

通信運搬費 9,053,000

手数料 1,768,145

保険料 1,295,269

・委託料        11,844,724

川間小児童送迎バス委 8,061,120

託料

不用薬品等処理業務委 106,056

託料

害虫等駆除委託料 2,616,910

植木剪定委託料 1,060,638

・使用料及び賃借料   1,655,468

(33)

款 10 教育費  項 02 小学校費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(34)

款 10 教育費  項 02 小学校費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(35)

款 10 教育費  項 02 小学校費

金 額

02 教育振興費 194,912,000 190,551,722

08 報償費 1,783,000 1,665,332

11 需用費 25,889,000 23,827,005

12 役務費 312,000 222,618

13 委託料 13,114,000 13,046,550

14 使用料及び賃 88,034,000 87,547,224 借料

18 備品購入費 14,501,873 14,119,340

19 負担金、補助 30,000 30,000

及び交付金 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(36)

款 10 教育費  項 02 小学校費

金 額

02 教育振興費 194,912,000 190,551,722

08 報償費 1,783,000 1,665,332

11 需用費 25,889,000 23,827,005

12 役務費 312,000 222,618

13 委託料 13,114,000 13,046,550

14 使用料及び賃 88,034,000 87,547,224 借料

18 備品購入費 14,501,873 14,119,340

19 負担金、補助 30,000 30,000

及び交付金 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

学校施設改修工事 11,771,989

予備費充当 3,582,989

◎北部小学校普通教室等 14,648,616 整備事業費

○北部小学校普通教室等 14,648,616 整備事業費

・使用料及び賃借料   14,648,616

物品借上料 14,648,616

◎小学校空調設備設置事 42,238,510 業費

○小学校空調設備設置事 42,238,510 業費

・委託料        42,238,510

設計委託料 42,238,510

◎新設小学校取得事業費 32,299,960 ○新設小学校取得事業費 32,299,960

・公有財産購入費    32,299,960

南部地区新設小学校用 6,957,730

南部地区新設小学校校 25,342,230

舎等

◎用地取得費(用地会計 11,017 から買戻し)

○用地取得費(用地会計 11,017 から買戻し)

・公有財産購入費    11,017

川間小学校用地(用地 11,017

取得特別会計からの再 取得分)

4,360,278 予算現額計内訳

当初予算額 189,442,000

補正予算額 5,470,000

117,668 ◎就学援助費      49,943,653 ○就学援助費      49,943,653 2,061,995 ・扶助費        49,943,653

要保護児童修学旅行費 427,626

89,382 補助金

特別支援教育就学奨励 3,324,149

67,450 費補助金

準要保護児童学用品費 13,344,840

486,776 通学用品費補助金

準要保護児童校外活動 946,653

費補助金(日帰り)

382,533 準要保護児童校外活動 172,797

費補助金(宿泊)

準要保護児童学校給食 29,125,475

費補助金

(37)

款 10 教育費  項 02 小学校費

金 額

20 扶助費 51,248,127 50,093,653 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(38)

款 10 教育費  項 02 小学校費

金 額

20 扶助費 51,248,127 50,093,653 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

1,154,474 準要保護児童修学旅行 2,602,113

費補助金

◎研究指定校費     658,664 ○研究指定校費     658,664

・報償費        35,000

講師謝礼 35,000

・需用費        623,664

消耗品費 375,865

印刷製本費 247,799

◎情報教育振興費    99,465,462 ○情報教育振興費    99,465,462

・需用費        1,073,520

消耗品費 585,144

物品修繕料 488,376

・役務費        222,618

通信運搬費 222,618

・委託料        10,622,100

コンピュータウィルス 1,944,000

対策支援委託料

情報教育通信ネットワ 8,678,100

ーク構築委託料

・使用料及び賃借料   87,547,224

電算機等使用料 87,547,224

◎学校教育振興費    40,483,943 ○学校教育振興費    40,483,943

・報償費        1,630,332

記念品 581,233

賞品賞金 1,048,108

奨学金 991

・需用費        22,129,821

消耗品費 22,129,821

・委託料        2,424,450

学習到達度調査委託料 2,424,450

・備品購入費      14,119,340

図書 9,292,105

教育用備品 2,731,117

理科教育等振興教具 1,654,452

交通安全指導用備品 441,666

扶助費から流用 16,873

・負担金、補助及び交付 30,000 金

東葛地方技術教育セン 30,000

ター研修会負担金

・扶助費        150,000

通学用品給付費 150,000

備品購入費へ流用 16,873

(39)

款 10 教育費  項 02 小学校費

金 額

項  合  計 3,349,367,929 620,047,217

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(40)

款 10 教育費  項 02 小学校費

金 額

項  合  計 3,349,367,929 620,047,217

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

繰越明許費 12,707,712 予算現額計内訳

2,716,613,000 当初予算額 649,350,000

補正予算額 2,696,429,000

予備費支出及び流用増減 3,588,929

(41)

款 10 教育費  項 03 中学校費

金 額

01 学校管理費 1,962,285,197 1,877,043,406

02 給料 2,937,000 2,936,160

03 職員手当等 1,078,000 988,358

04 共済費 62,000 51,779

11 需用費 103,903,700 101,617,308

12 役務費 7,375,000 6,350,636

13 委託料 76,364,800 75,842,569

14 使用料及び賃 33,701,000 33,389,575 借料

15 工事請負費 1,724,977,699 1,644,151,899

17 公有財産購入 92,000 91,844

18 備品購入費 3,140,554 3,140,554

19 負担金、補助 8,653,444 8,482,724 及び交付金

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(42)

款 10 教育費  項 03 中学校費

金 額

01 学校管理費 1,962,285,197 1,877,043,406

02 給料 2,937,000 2,936,160

03 職員手当等 1,078,000 988,358

04 共済費 62,000 51,779

11 需用費 103,903,700 101,617,308

12 役務費 7,375,000 6,350,636

13 委託料 76,364,800 75,842,569

14 使用料及び賃 33,701,000 33,389,575 借料

15 工事請負費 1,724,977,699 1,644,151,899

17 公有財産購入 92,000 91,844

18 備品購入費 3,140,554 3,140,554

19 負担金、補助 8,653,444 8,482,724 及び交付金

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

繰越明許費 4,416,791 予算現額計内訳

80,825,000 当初予算額 1,959,084,000

補正予算額 630,000

予備費支出及び流用増減 2,571,197

840 ◎一般職人件費     3,976,297 ○一般職人件費     3,976,297 89,642 ・給料         2,936,160

一般職員給料 2,936,160

10,221 ・職員手当等      988,358

地域手当 176,160

2,286,392 通勤手当 187,200

時間外勤務手当 12,264

1,024,364 期末手当 394,874

勤勉手当 217,860

522,231 ・共済費        51,779

公務災害補償基金負担 8,973

311,425 金

労働保険料 42,806

◎学校運営費      117,486,843

繰越明許費 800 ○学校運営費      117,486,843

80,825,000 ・需用費        96,459,856

消耗品費 17,633,642

156 燃料費 16,073,346

印刷製本費 577,703

電気料 28,443,474

ガス料 68,146

上下水道料 24,653,163

170,720 施設修繕料 2,339,859

物品修繕料 6,670,523

備品購入費へ流用 321,300

学校施設整備費需用費 504,452

へ流用

・役務費        6,302,036

通信運搬費 4,270,843

手数料 1,201,424

保険料 829,769

学校施設管理費役務費 48,600

へ流用

・委託料        1,893,726

不用薬品等処理業務委 113,594

託料

害虫等駆除委託料 1,102,165

植木剪定委託料 677,967

・使用料及び賃借料   1,257,947

テレビ受信料 239,987

複写機使用料 317,520

印刷機使用料 700,440

・備品購入費      3,140,554

事務用備品 749,002

(43)

款 10 教育費  項 03 中学校費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(44)

款 10 教育費  項 03 中学校費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

施設用備品 2,391,552

需用費から流用 321,300

教育振興費備品購入費 305,254

から流用

・負担金、補助及び交付 8,432,724 金

校長会負担金 684,280

学校体育連盟負担金 2,268,200

学警連負担金 110,000

進路指導連絡協議会負 241,000

担金

野田市教育研究会補助 4,316,664

部活動振興補助金 659,580

東葛C地区英語発表会 33,000

負担金

教頭会負担金 120,000

予備費充当 124,444

◎学校施設管理費    70,987,271 ○学校施設管理費    70,987,271

・役務費        48,600

手数料 48,600

学校運営費役務費から 48,600

流用

・委託料        38,757,043

浄化槽維持管理委託料 8,959,729

設備保守点検委託料 2,976,480

清掃委託料 2,937,600

警備委託料 1,211,760

電気管理委託料 2,166,242

プールろ過装置維持管 345,600

理委託料

漏水調査委託料 507,810

立木伐採等委託料 1,175,040

廃棄物収集委託料 3,418,800

施設管理委託料 13,184,850

産業廃棄物運搬処理委 1,549,132

託料

汚泥収集運搬委託料 324,000

・使用料及び賃借料   32,131,628

借地料 32,131,628

・負担金、補助及び交付 50,000 金

学校排水負担金 50,000

◎学校施設整備費    14,183,951 ○学校施設整備費    14,183,951

・需用費        5,157,452

施設修繕料 5,106,541

物品修繕料 50,911

(45)

款 10 教育費  項 03 中学校費

金 額

02 教育振興費 159,299,746 153,119,432

07 賃金 1,796,000 1,272,035

08 報償費 1,139,570 1,054,202

11 需用費 30,579,430 28,022,840

12 役務費 175,000 122,442

13 委託料 7,688,000 7,564,164

14 使用料及び賃 55,453,000 55,258,338 借料

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(46)

款 10 教育費  項 03 中学校費

金 額

02 教育振興費 159,299,746 153,119,432

07 賃金 1,796,000 1,272,035

08 報償費 1,139,570 1,054,202

11 需用費 30,579,430 28,022,840

12 役務費 175,000 122,442

13 委託料 7,688,000 7,564,164

14 使用料及び賃 55,453,000 55,258,338 借料

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

学校運営費需用費から 504,452

流用

・委託料        91,800

分析調査委託料 91,800

予備費充当 91,800

・工事請負費      8,934,699

学校施設改修工事 8,934,699

予備費充当 2,049,699

◎中学校空調設備設置事 1,607,461,200 業費

○中学校空調設備設置事 1,607,461,200 業費

・委託料        31,320,000

施工監理委託料 31,320,000

・工事請負費      1,576,141,200

学校施設改修工事 1,576,141,200

◎中学校トイレ改修事業 62,856,000 費

○中学校トイレ改修事業 62,856,000 費

・委託料        3,780,000

設計委託料 3,780,000

・工事請負費      59,076,000

学校施設改修工事 59,076,000

◎用地取得費(用地会計 91,844 から買戻し)

○用地取得費(用地会計 91,844 から買戻し)

・公有財産購入費    91,844

木間ケ瀬中学校用地( 91,844

用地取得特別会計から の再取得分)

6,180,314 予算現額計内訳

当初予算額 159,605,000

予備費支出及び流用増減 △305,254

523,965 ◎就学援助費      47,498,923 ○就学援助費      47,498,923 85,368 ・扶助費        47,498,923

要保護生徒修学旅行費 517,548

2,556,590 補助金

特別支援教育就学奨励 3,345,321

52,558 費補助金

準要保護生徒学用品費 12,273,595

123,836 通学用品費補助金

準要保護生徒校外活動 186,390

194,662 費補助金(日帰り)

準要保護生徒校外活動 1,494,040

費補助金(宿泊)

(47)

款 10 教育費  項 03 中学校費

金 額

18 備品購入費 12,368,746 11,915,088

19 負担金、補助 412,000 411,400

及び交付金

20 扶助費 49,688,000 47,498,923 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(48)

款 10 教育費  項 03 中学校費

金 額

18 備品購入費 12,368,746 11,915,088

19 負担金、補助 412,000 411,400

及び交付金

20 扶助費 49,688,000 47,498,923 目

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

453,658 準要保護生徒学校給食 21,071,558

費補助金

600 準要保護生徒修学旅行 8,610,471

費補助金

◎研究指定校費     368,771 2,189,077 ○研究指定校費     368,771

・需用費        368,771

消耗品費 204,123

印刷製本費 164,648

◎情報教育振興費    61,701,546 ○情報教育振興費    61,701,546

・需用費        478,602

消耗品費 324,162

物品修繕料 154,440

・役務費        122,442

通信運搬費 122,442

・委託料        5,842,164

コンピュータウィルス 1,069,200

対策支援委託料

情報教育通信ネットワ 4,772,964

ーク構築委託料

・使用料及び賃借料   55,258,338

電算機等使用料 55,258,338

◎学校教育振興費    43,550,192 ○学校教育振興費    43,550,192

・賃金         1,272,035

臨時雇 1,272,035

・報償費        1,054,202

記念品 664,065

賞品賞金 390,137

需用費から流用 570

・需用費        27,175,467

消耗品費 26,989,167

印刷製本費 186,300

報償費へ流用 570

・委託料        1,722,000

学習到達度調査委託料 1,722,000

・備品購入費      11,915,088

図書 6,373,279

教育用備品 4,579,421

理科教育等振興教具 962,388

学校管理費備品購入費 305,254

へ流用

・負担金、補助及び交付 411,400 金

卒業就職生徒壮行会負 60,000

担金

東葛中学校駅伝大会負 127,000

担金

(49)

款 10 教育費  項 03 中学校費

金 額

項  合  計 2,121,584,943 2,030,162,838

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(50)

款 10 教育費  項 03 中学校費

金 額

項  合  計 2,121,584,943 2,030,162,838

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

東葛地方技術教育セン 224,400

ター研修会負担金

繰越明許費 10,597,105 予算現額計内訳

80,825,000 当初予算額 2,118,689,000

補正予算額 630,000

予備費支出及び流用増減 2,265,943

(51)

款 10 教育費  項 04 幼稚園費

金 額

01 公立幼稚園費 226,105,187 143,532,293

02 給料 65,807,000 65,806,800

03 職員手当等 34,704,000 34,631,036

04 共済費 18,447,187 18,400,740

08 報償費 294,000 277,481

09 旅費 128,000 127,140

11 需用費 6,685,000 6,451,609

12 役務費 594,000 569,898

13 委託料 14,022,000 9,777,874

14 使用料及び賃 1,301,133 1,300,841 借料

15 工事請負費 77,340,000

18 備品購入費 920,867 875,415

19 負担金、補助 313,000 309,010

及び交付金

20 扶助費 5,549,000 5,004,449

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(52)

款 10 教育費  項 04 幼稚園費

金 額

01 公立幼稚園費 226,105,187 143,532,293

02 給料 65,807,000 65,806,800

03 職員手当等 34,704,000 34,631,036

04 共済費 18,447,187 18,400,740

08 報償費 294,000 277,481

09 旅費 128,000 127,140

11 需用費 6,685,000 6,451,609

12 役務費 594,000 569,898

13 委託料 14,022,000 9,777,874

14 使用料及び賃 1,301,133 1,300,841 借料

15 工事請負費 77,340,000

18 備品購入費 920,867 875,415

19 負担金、補助 313,000 309,010

及び交付金

20 扶助費 5,549,000 5,004,449

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

繰越明許費 1,139,894 予算現額計内訳

81,433,000 当初予算額 151,726,000

補正予算額 74,417,000

予備費支出及び流用増減 △37,813

200 ◎一般職人件費     118,838,576 ○一般職人件費     118,838,576 72,964 ・給料         65,806,800

一般職員給料 65,806,800

46,447 ・職員手当等      34,631,036

扶養手当 840,000

16,519 地域手当 4,029,120

住居手当 468,000

860 通勤手当 1,047,100

管理職手当 505,200

233,391 時間外勤務手当 535,292

期末手当 16,105,588

24,102 勤勉手当 10,320,736

児童手当 780,000

繰越明許費 151,126 ・共済費        18,400,740

4,093,000 共済組合負担金 18,283,096

公務災害補償基金負担 117,644

292 金

小学校費共済費へ流用 5,940

社会教育費共済費へ流 1,302

繰越明許費 用

77,340,000 社会教育費共済費へ流 8,054

45,452 保健体育費共済費へ流 325

3,990 保健体育費共済費へ流 13,900

保健体育費共済費へ流 1,132

544,551 用

保健体育費共済費へ流 7,160

◎幼稚園管理運営費   14,793,146 ○幼稚園管理運営費   14,793,146

・報償費        30,000

講師謝礼 30,000

・旅費         127,140

普通旅費 127,140

・需用費        5,950,458

消耗品費 1,618,176

燃料費 281,557

食糧費 2,796

印刷製本費 149,506

電気料 1,517,337

ガス料 21,601

上下水道料 544,900

(53)

款 10 教育費  項 04 幼稚園費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(54)

款 10 教育費  項 04 幼稚園費

金 額

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

施設修繕料 1,660,980

物品修繕料 153,605

・役務費        569,898

通信運搬費 298,284

手数料 193,914

保険料 77,700

・委託料        5,630,384

警備委託料 174,960

設備保守点検委託料 251,640

漏水調査委託料 88,720

廃棄物収集委託料 462,600

害虫等駆除委託料 69,985

施設管理委託料 4,074,210

産業廃棄物運搬処理委 59,133

託料

浄化槽維持管理委託料 134,316

立木伐採委託料 68,580

植木剪定委託料 246,240

・使用料及び賃借料   1,300,841

借地料 718,418

テレビ受信料 43,635

複写機使用料 187,920

電算機等使用料 294,708

印刷機使用料 56,160

備品購入費から流用 16,133

・備品購入費      875,415

事務用備品 875,415

使用料及び賃借料へ流 16,133

・負担金、補助及び交付 309,010 金

園長会負担金 22,500

教頭会負担金 3,000

千葉県国公立幼稚園協 39,270

会負担金

各種研修会参加負担金 244,240

◎幼稚園教育振興費   748,632 ○幼稚園教育振興費   748,632

・報償費        247,481

講師謝礼 15,000

記念品 92,540

賞品賞金 139,941

・需用費        501,151

消耗品費 501,151

◎幼稚園空調設備設置事 4,147,490 業費

○幼稚園空調設備設置事 4,147,490 業費

・委託料        4,147,490

設計委託料 4,147,490

(55)

款 10 教育費  項 04 幼稚園費

金 額

02 私立幼稚園費 242,462,000 241,860,949

19 負担金、補助 1,093,000 1,090,000 及び交付金

20 扶助費 241,369,000 240,770,949

項  合  計 468,567,187 385,393,242

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(56)

款 10 教育費  項 04 幼稚園費

金 額

02 私立幼稚園費 242,462,000 241,860,949

19 負担金、補助 1,093,000 1,090,000 及び交付金

20 扶助費 241,369,000 240,770,949

項  合  計 468,567,187 385,393,242

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

◎公立幼稚園就園奨励費 4,986,300 補助金

○公立幼稚園就園奨励費 4,986,300 補助金

・扶助費        4,986,300

公立幼稚園就園奨励費 4,986,300

補助金

◎公立幼稚園就園援助費 18,149 ○公立幼稚園就園援助費 18,149

・扶助費        18,149

実費徴収に係る補足給 18,149

付事業補助金

601,051 予算現額計内訳

当初予算額 252,993,000

補正予算額 △10,531,000

3,000 ◎私立幼稚園就園奨励費 231,889,100 補助金

○私立幼稚園就園奨励費 231,889,100 598,051 補助金

・扶助費        231,889,100

幼稚園就園奨励費補助 231,889,100

◎私立幼稚園協会助成費 1,090,000 ○私立幼稚園協会助成費 1,090,000

・負担金、補助及び交付 1,090,000 金

野田地区私立幼稚園協 900,000

会補助金

就園奨励費補助金事務 190,000

取扱交付金

◎私立幼稚園施設型給付 8,881,849 事業

○私立幼稚園施設型給付 8,881,849 事業

・扶助費        8,881,849

私立幼稚園施設型給付 8,881,849

繰越明許費 1,740,945 予算現額計内訳

81,433,000 当初予算額 404,719,000

補正予算額 63,886,000

予備費支出及び流用増減 △37,813

(57)

款 10 教育費  項 05 社会教育費

金 額

01 社会教育総務 129,965,573 128,916,333

01 報酬 572,000 351,000

02 給料 63,848,352 63,848,352

03 職員手当等 42,318,000 41,868,515

04 共済費 19,320,221 19,320,221

08 報償費 696,000 469,610

09 旅費 22,000 14,280

11 需用費 183,000 160,670

12 役務費 255,000 242,559

13 委託料 758,000 754,725

14 使用料及び賃 171,000 85,655

借料

19 負担金、補助 779,000 765,000

及び交付金

25 積立金 1,043,000 1,035,746

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

(58)

款 10 教育費  項 05 社会教育費

金 額

01 社会教育総務 129,965,573 128,916,333

01 報酬 572,000 351,000

02 給料 63,848,352 63,848,352

03 職員手当等 42,318,000 41,868,515

04 共済費 19,320,221 19,320,221

08 報償費 696,000 469,610

09 旅費 22,000 14,280

11 需用費 183,000 160,670

12 役務費 255,000 242,559

13 委託料 758,000 754,725

14 使用料及び賃 171,000 85,655

借料

19 負担金、補助 779,000 765,000

及び交付金

25 積立金 1,043,000 1,035,746

予 算 現 額

支 出 済 額

現 額 計

区 分

(単位 円)

1,049,240 予算現額計内訳

当初予算額 126,343,000

補正予算額 2,607,000

予備費支出及び流用増減 1,015,573

221,000 ◎一般職人件費     125,037,088 ○一般職人件費     125,037,088

・給料         63,848,352

一般職員給料 63,848,352

449,485 教育総務費給料から流 850,352

・職員手当等      41,868,515

扶養手当 1,943,159

226,390 地域手当 4,169,732

住居手当 960,000

7,720 通勤手当 1,199,910

管理職手当 3,703,928

22,330 時間外勤務手当 2,482,555

休日勤務手当 148,796

12,441 期末手当 16,127,284

勤勉手当 10,053,151

3,275 児童手当 1,080,000

・共済費        19,320,221

85,345 共済組合負担金 19,212,547

公務災害補償基金負担 107,674

14,000 教育総務費共済費から 165,221

流用

◎社会教育総務諸費   612,311 7,254 ○社会教育総務諸費   612,311

・報酬         351,000

社会教育委員報酬 351,000

・旅費         14,280

普通旅費 7,980

費用弁償 6,300

・需用費        73,439

消耗品費 73,439

・役務費        72,592

通信運搬費 72,592

・負担金、補助及び交付 101,000 金

東葛飾地区社会教育連 40,000

絡協議会負担金

各種研修会負担金 61,000

◎生涯学習振興費    2,231,188 ○生涯学習振興費    2,231,188

・報償費        469,610

講師謝礼 48,000

記念品 421,610

・需用費        87,231

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