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歳入 第 1 表歳入歳出予算補正 ( 単位 : 千円 ) 款項 8 地方特例 1, ,185 1 地方特例 1, ,185 9 地方交付税 4,230, ,213 4,351,213 1 地方交付税 4,230, ,213 4,351,213

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全文

(1)

議案第 67 号

平 成

2 9 年 度 屋 久 島 町 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 2 号 )

平成 29 年度屋久島町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 136,481 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

10,663,464 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出

予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、

「第2表 地方債補正」による。

平 成 2 9 年 8 月 1 7 日 提 出

屋 久 島 町 長 荒 木 耕 治

(2)

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

補正額

(単位:千円)

補正前の額

8 地方特例交付金

1,471

714

2,185

1 地方特例交付金

1,471

714

2,185

9 地方交付税

4,230,000

121,213

4,351,213

1 地方交付税

4,230,000

121,213

4,351,213

12 使用料及び手数料

183,963

126

184,089

1 使用料

137,013

126

137,139

13 国庫支出金

1,203,019

△7,914

1,195,105

1 国庫負担金

840,118

5

840,123

2 国庫補助金

359,197

△7,919

351,278

14 県支出金

759,498

21,144

780,642

1 県負担金

338,797

2

338,799

2 県補助金

350,939

21,380

372,319

3 委託金

69,762

△238

69,524

15 財産収入

105,757

1,277

107,034

1 財産運用収入

39,545

7

39,552

2 財産売払収入

66,212

1,270

67,482

16 寄附金

165,620

1,350

166,970

1 寄附金

165,620

1,350

166,970

17 繰入金

357,351

△45,695

311,656

2 基金繰入金

357,351

△45,695

311,656

1

-01 一般会計

(3)

補正額

(単位:千円)

補正前の額

2

-19 諸収入

147,015

11,407

158,422

4 受託事業収入

5,411

93

5,504

5 雑入

109,561

11,314

120,875

20 町債

1,342,900

32,859

1,375,759

1 町債

1,342,900

32,859

1,375,759

歳 入 合 計

10,526,983

136,481

10,663,464

01 一般会計

(4)

歳 出

補正額

(単位:千円)

補正前の額

2 総務費

2,021,627

81,910

2,103,537

1 総務管理費

1,862,942

81,866

1,944,808

5 統計調査費

876

44

920

3 民生費

2,582,613

8,753

2,591,366

1 社会福祉費

1,403,827

8,696

1,412,523

2 児童福祉費

794,374

198

794,572

3 生活保護費

384,204

△141

384,063

4 衛生費

1,256,540

1,689

1,258,229

1 保健衛生費

617,924

1,689

619,613

6 農林水産業費

897,262

14,416

911,678

1 農業費

617,483

7,611

625,094

2 林業費

118,193

6,770

124,963

3 水産業費

161,586

35

161,621

7 商工費

216,957

15,314

232,271

1 商工費

216,957

15,314

232,271

8 土木費

430,217

9,904

440,121

1 土木管理費

65,003

300

65,303

2 道路橋りょう費

223,468

8,978

232,446

3 河川費

3,185

821

4,006

4 港湾費

13,423

△6

13,417

7 空港費

42,978

△189

42,789

3

-01 一般会計

(5)

補正額

(単位:千円)

補正前の額

4

9 消防費

455,774

1,665

457,439

1 消防費

455,774

1,665

457,439

10 教育費

925,104

2,368

927,472

1 教育総務費

261,232

460

261,692

5 社会教育費

104,519

988

105,507

6 保健体育費

182,848

920

183,768

13 諸支出金

23,199

462

23,661

1 船舶特別会計繰出金

23,199

462

23,661

歳 出 合 計

10,526,983

136,481

10,663,464

01 一般会計

(6)

変更

限 度 額

償還の方法

限 度 額 起債の方法

利   率

償還の方法

千円 千円

548,200

552,300

230,000

258,759

1,342,900

1,375,759

 政府資金はそ

の貸付条件によ

り、銀行その他

の資金について

は債権者との協

定によるものと

する。

 ただし、財政

の都合により措

置期間中であっ

ても繰上償還

し、償還期限を

短縮し、又は低

利に借り換える

ことができるも

のとする。

証書借入

又は

証券発行

年5.0%以内

(ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金につい

て、利率見直

しを行った後

においては当

該見直し後の

利率)

年5.0%以内

(ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資金につい

て、利率見直

しを行った後

においては当

該見直し後の

利率)

証書借入

又は

証券発行

第2表  地方債補正

 政府資金はそ

の貸付条件によ

り、銀行その他

の資金について

は債権者との協

定によるものと

する。

 ただし、財政

の都合により措

置期間中であっ

ても繰上償還

し、償還期限を

短縮し、又は低

利に借り換える

ことができるも

のとする。

起  債  の  目  的

補        正        前

補        正        後

起債の方法

利   率

(7)

歳入歳出補正予算事項別明細書

補正前の額

1.総  括

(歳入)

補正額

(単位:千円)

6

-2,185

714

1,471

8 地方特例交付金

4,351,213

121,213

4,230,000

9 地方交付税

184,089

126

183,963

12 使用料及び手数料

1,195,105

△7,914

1,203,019

13 国庫支出金

780,642

21,144

759,498

14 県支出金

107,034

1,277

105,757

15 財産収入

166,970

1,350

165,620

16 寄附金

311,656

△45,695

357,351

17 繰入金

158,422

11,407

147,015

19 諸収入

1,375,759

32,859

1,342,900

20 町債

10,663,464

136,481

10,526,983

歳 入 合 計

01 一般会計

(8)

補正前の額

(歳出)

補正額

補正額の財源内訳

(単位:千円)

特 定 財 源

国県支出金

地方債

その他

一般財源

2,103,537

2 総務費

2,021,627

81,910

41

4,100

30,307

47,462

2,591,366

3 民生費

2,582,613

8,753

3,746

2

5,005

1,258,229

4 衛生費

1,256,540

1,689

224

120

1,345

911,678

6 農林水産業費

897,262

14,416

117

111

14,188

232,271

7 商工費

216,957

15,314

9,100

6,214

440,121

8 土木費

430,217

9,904

2

6

9,896

457,439

9 消防費

455,774

1,665

4,620

△2,955

927,472

10 教育費

925,104

2,368

2,368

23,661

13 諸支出金

23,199

462

462

10,663,464

歳 出 合 計

10,526,983

136,481

13,230

4,100

35,166

83,985

01 一般会計

(9)

2.歳  入

-8-(款) 8 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計 区分 金額 説       明 節 2,185 1 地方特例交付金 1,471 714 1 地方特例交付金 714 地方特例交付金 714 2,185 1,471 714 計

(款) 9 地方交付税

(項) 1 地方交付税

4,351,213 1 地方交付税 4,230,000 121,213 1 普通交付税 121,213 普通交付税 121,213 4,351,213 4,230,000 121,213 計

(款) 12 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

2,776 3 衛生使用料 2,656 120 5 医師・看護師住 120 医師・看護師住宅使用料 120 宅使用料 87,850 6 土木使用料 87,844 6 6 港湾使用料 6 港湾使用料 6 137,139 137,013 126 計

(款) 13 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

839,243 1 民生費国庫負担金 839,238 5 2 社会福祉費負担 5 介護保険第1号保険料低所得者軽減強化事業過 5 年度分 金過年度分 840,123 840,118 5 計

(款) 13 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

79,368 2 民生費国庫補助金 75,629 3,739 1 社会福祉費補助 3,739 臨時福祉給付金給付事業 3,585 154 障害者総合支援事業 金 36,528 4 農林水産業費国庫補助金 48,186 △11,658 1 農業費補助金 △11,658 地域社会維持推進交付金 △11,658 351,278 359,197 △7,919 計

(款) 14 県支出金

(項) 1 県負担金

338,359 1 民生費県負担金 338,357 2 2 社会福祉費負担 2 介護保険第1号保険料低所得者軽減強化事業過 2 年度分 金過年度分 338,799 338,797 2 計

(10)

(款) 14 県支出金

(項) 2 県補助金

目 補正前の額 補正額 計 区分 金額 説       明 節 13,144 3 衛生費県補助金 12,920 224 1 保健衛生費補助 224 地域振興推進事業 120 104 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 金 254,682 4 農林水産業費県補助金 242,626 12,056 1 農業費補助金 11,878 多面的機能支払推進交付金 170 50 全国和牛能力共進会推進事業 11,658 地域社会維持推進交付金 150 森林整備地域活動支援交付金 2 林業費補助金 150 28 水産基盤機能保全事業 3 水産業費補助金 28 37,680 5 商工費県補助金 28,580 9,100 1 商工費補助金 9,100 地域社会維持推進交付金 9,100 372,319 350,939 21,380 計

(款) 14 県支出金

(項) 3 委託金

16,573 1 総務費委託金 16,532 41 5 統計調査費委託 41 工業統計調査 44 △3 就業構造基本調査 金 1,463 4 農林水産業費委託金 1,744 △281 2 林業費委託金 △281 松くい虫駆除事業 △281 37,726 6 土木費委託金 37,724 2 2 河川費委託金 2 水門等管理事業 2 69,524 69,762 △238 計

(款) 15 財産収入

(項) 1 財産運用収入

38,692 1 財産貸付収入 38,685 7 1 土地建物貸付収 7 土地貸付収入過年度分 7 入 39,552 39,545 7 計

(款) 15 財産収入

(項) 2 財産売払収入

2,818 1 財産売払収入 2,548 270 1 財産売払収入 270 土地売払収入 270 64,664 2 物品売払収入 63,664 1,000 1 物品売払収入 1,000 子牛廃用牛売払収入 1,000 67,482 66,212 1,270 計 15 財産収入 2 財産売払収入 1 一般会計

(11)

-10-(款) 16 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位:千円)

目 補正前の額 補正額 計 区分 金額 説       明 節 166,970 2 指定寄附金 165,620 1,350 4 その他指定寄付 1,350 指定寄付金 1,350 金 166,970 165,620 1,350 計

(款) 17 繰入金

(項) 2 基金繰入金

72,324 1 財政調整基金繰入金 140,519 △68,195 1 財政調整基金繰 △68,195 財政調整基金繰入金 △68,195 入金 84,100 3 公共施設整備基金繰入金 61,600 22,500 1 公共施設整備基 22,500 公共施設整備基金繰入金 22,500 金繰入金 311,656 357,351 △45,695 計

(款) 19 諸収入

(項) 4 受託事業収入

5,504 1 受託事業収入 5,411 93 1 農業者年金事務 93 農業者年金事務受託事業収入 93 受託事業収入 5,504 5,411 93 計

(款) 19 諸収入

(項) 5 雑入

120,874 2 雑入 109,560 11,314 1 総務費雑入 6,457 建物使用料 264 5,913 上屋久公共施設管理公社委託料精算金 280 婚活事業参加者負担金 2 雇用保険料(民生費) 2 民生費雑入 2 18 農地中間管理事業業務委託金 4 農林水産業費雑 235 217 過年度返還金 入 4,620 熊毛地区消防組合負担金過年度精算金 7 消防費雑入 4,620 120,875 109,561 11,314 計

(款) 20 町債

(項) 1 町債

811,059 1 総務債 778,200 32,859 1 総務管理債 32,859 臨時財政対策債 28,759

(12)

目 補正前の額 補正額 計 区分 金額 説       明 節 4,100 庁舎整備事業 1,375,759 1,342,900 32,859 計 20 町債 1 町債 1 一般会計

(13)

3.歳  出

-12-(単位:千円)

(款)

2 総務費

(項) 1 総務管理費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 70,000 788,150 1 一般管理費 717,400 70,750 750 25 積立金 70,750 町債管理基金 20,000 50,750 公共施設整備基金 △5,913 76,926 4 財産管理費 76,926 0 5,913 財源組替 3,436 170,711 6 地域活性化対 166,131 4,580 1,144 9 旅費 △1,400 費用弁償 △1,400 策費 11 需用費 △15 印刷製本費 △15 2,885 婚活ツアー催行委託 13 委託料 2,885 △240 車両借上料(所移外) 14 使用料及 △590 △100 会場使用料 び賃借料 △250 入場料・入館料等 3,700 集落の未来創生事業助成金 19 負担金、 3,700 補助及び 交付金 510 42,604 7 電算管理費 42,094 510 11 需用費 △1,000 修繕料(資外) △1,000 10 保険料 12 役務費 10 2,000 町有通信ケーブル移設業務委託 13 委託料 2,000 △500 補償金 22 補償、補 △500 填及び賠 償金 1,360 9,560 16 総合センター 8,200 1,360 15 工事請負 1,360 工事請負費(資外) 1,360 管理費 費  離島開発総合センター動力トランス  取替 △21,934 655,532 18 庁舎整備事業 650,866 4,666 4,100 22,500 16 原材料費 4,666 加工用原材料費 4,666 費 4,661 19 町制施行10周 4,661 0 8 報償費 △150 報償金 50 年事業費 講師謝金 △200 150 費用弁償 9 旅費 150 1,944,808 1,862,942 81,866 計 4,100 30,307 47,459

(14)

(款)

2 総務費

(項) 5 統計調査費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 1 181 5 工業統計調査 136 45 44 1 報酬 3 統計調査員報酬 3 費 9 旅費 △10 普通旅費 △10 52 消耗品費 11 需用費 52 2 334 13 就業構造基本 335 △1 △3 1 報酬 7 統計調査員報酬 7 調査費 9 旅費 9 普通旅費 9 △17 消耗品費 11 需用費 △17 920 876 44 計 41 3

(款)

3 民生費

(項) 1 社会福祉費

3,043 471,492 1 社会福祉総務 468,293 3,199 154 2 4 共済費 7 雇用保険料 7 費 7 賃金 330 臨時雇賃金 330 308 電算システムソフト改修委託 13 委託料 2,008 1,700 福祉関係計画策定業務委託料 44 車両借上料(所移外) 14 使用料及 44 び賃借料 810 民生委員児童委員協議会補助 19 負担金、 810 金 補助及び 交付金 31 9,754 2 高齢者福祉費 9,723 31 13 委託料 31 消防用設備等点検委託 31 1,543 10,834 4 福祉センター 9,291 1,543 11 需用費 1,543 修繕料(資外) 1,543 管理費 4 262,755 6 介護保険事業 262,744 11 7 28 繰出金 11 介護保険特別会計繰出金 11 費 327 71,402 11 臨時福祉給付 67,490 3,912 3,585 19 負担金、 3,585 臨時福祉給付金事業補助金 3,585 金事業費 補助及び 交付金 327 国庫支出金過年度精算返納金 23 償還金、 327 利子及び 割引料 1,412,523 1,403,827 8,696 計 3,746 2 4,948 3 民生費 1 社会福祉費 1 一般会計

(15)

-14-(単位:千円)

(款)

3 民生費

(項) 2 児童福祉費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 198 2,152 1 児童福祉総務 1,954 198 13 委託料 9 消防用設備等点検委託 9 費 15 工事請負 189 工事請負費(資外) 189  宮之浦児童館非常警報設備 費 794,572 794,374 198 計 198

(款)

3 民生費

(項) 3 生活保護費

△141 24,963 1 生活保護総務 25,104 △141 13 委託料 △176 電算システムソフト保守委託 △176 費 14 使用料及 35 車両借上料(所移外) 35 び賃借料 384,063 384,204 △141 計 △141

(款)

4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

△120 72,274 2 衛生総務費 72,274 0 120 4 共済費 △2 雇用保険料 △2 △20 医薬材料費 11 需用費 △20 75 船舶借上料 14 使用料及 75 び賃借料 △53 霊柩輸送費助成金 19 負担金、 △53 補助及び 交付金 105 26,083 3 乳幼児等医療 25,874 209 104 20 扶助費 209 小児慢性特定疾病児童日常生 209 費 活用具給付費 16,461 7 火葬場費 16,461 0 4 共済費 △7 雇用保険料 △7 △25 浄化槽保守点検維持管理委託 13 委託料 △25 32 工事材料費 16 原材料費 32 360 65,965 8 環境対策費 65,485 480 120 9 旅費 40 普通旅費 40 200 エコツーリズム推進協議会負担金 19 負担金、 440 240 全国エコツーリズム大会開催負担金 補助及び 交付金 1,000 131,421 10 簡易水道施設 130,421 1,000 28 繰出金 1,000 簡易水道特別会計繰出金 1,000 費 619,613 617,924 1,689 計 224 120 1,345

(16)

(款)

6 農林水産業費

(項) 1 農業費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 11 23,028 1 農業委員会費 22,906 122 111 7 賃金 83 臨時雇賃金 83 30 消耗品費 11 需用費 30 9 通信運搬費 12 役務費 9 55,396 3 農業振興費 55,396 0 財源組替 6,080 206,764 4 農地費 200,514 6,250 170 11 需用費 430 消耗品費 170 260 修繕料(資外) 2,800 電算システムソフト導入委託 13 委託料 2,800 300 重機借上料 14 使用料及 300 び賃借料 1,500 工事請負費(資産) 15 工事請負 1,500  平内大山地区排水路 L=42m 費 150 工事材料費 16 原材料費 150 360 屋久島土地改良区運営費補助 19 負担金、 360 金 補助及び 交付金 710 農業集落排水事業特別会計繰 28 繰出金 710 出金 12,887 8 畜産費 12,837 50 50 19 負担金、 50 全国和牛能力共進会推進事業 50 補助金 補助及び 交付金 1,040 69,192 9 町営牧場管理 68,152 1,040 4 共済費 46 社会保険料 46 運営費 11 需用費 994 修繕料(資外) 994 149 3,673 11 機構集積支援 3,524 149 7 賃金 149 臨時雇賃金 149 事業費 625,094 617,483 7,611 計 220 111 7,280

(款)

6 農林水産業費

(項) 2 林業費

6,901 109,409 2 林業振興費 102,639 6,770 △131 7 賃金 77 臨時雇賃金 77 △77 消耗品費 11 需用費 4,963 3,850 光熱水費 6 農林水産業費 2 林業費 1 一般会計

(17)

-16-(単位:千円)

(款)

6 農林水産業費

(項) 2 林業費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 1,190 修繕料(資外) △280 松喰虫防除委託 13 委託料 20 300 里山林総合対策事業委託 160 重機借上料 14 使用料及 160 び賃借料 850 土地購入費 17 公有財産 850  屋久島北部線用地 購入費 200 森林整備地域支援交付金 19 負担金、 200 補助及び 交付金 500 建物・立木補償金 22 補償、補 500  屋久島北部線立木補償 填及び賠 償金 124,963 118,193 6,770 計 △131 6,901

(款)

6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

7 142,350 5 水産基盤機能 142,315 35 28 15 工事請負 35 工事請負費(資産) 35 保全事業費 費  栗生漁港 161,621 161,586 35 計 28 7

(款)

7 商工費

(項) 1 商工費

4,900 59,427 2 観光費 45,427 14,000 9,100 13 委託料 14,000 滞在型観光促進業務委託 14,000 914 36,198 4 屋久杉自然館 35,284 914 11 需用費 914 修繕料(資外) 914 管理費 400 1,659 6 特産品展示館 1,259 400 18 備品購入 400 備品購入費(資外) 400 管理費 費 232,271 216,957 15,314 計 9,100 6,214

(18)

(款)

8 土木費

(項) 1 土木管理費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 300 65,303 1 土木総務費 65,003 300 19 負担金、 300 危険廃屋解体撤去補助金 300 補助及び 交付金 65,303 65,003 300 計 300

(款)

8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

5,640 9,425 1 道路橋りょう 3,785 5,640 12 役務費 140 通信運搬費 140 総務費 19 負担金、 5,500 県営道路事業負担金 5,500  県道白谷雲水峡宮之浦線 補助及び  県道屋久島公園安房線 交付金 3,338 57,568 2 道路維持費 54,230 3,338 4 共済費 87 労災保険料 87 2,800 修繕料(資外) 11 需用費 2,800 451 重機借上料 14 使用料及 451 び賃借料 165,453 3 社会資本整備 165,453 0 17 公有財産 110 土地購入費 110 総合交付金事 購入費  麦生地区歩道整備用地 業費 22 補償、補 △110 建物・立木補償金 △110 填及び賠 償金 232,446 223,468 8,978 計 8,978

(款)

8 土木費

(項) 3 河川費

819 4,006 1 河川総務費 3,185 821 2 11 需用費 821 修繕料(資外) 821 4,006 3,185 821 計 2 819

(款)

8 土木費

(項) 4 港湾費

△12 13,417 1 港湾管理費 13,423 △6 6 19 負担金、 △6 県港湾協会負担金 △6 補助及び 交付金 13,417 13,423 △6 計 6 △12 8 土木費 4 港湾費 1 一般会計

(19)

-18-(単位:千円)

(款)

8 土木費

(項) 7 空港費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 △189 42,789 1 空港管理費 42,978 △189 4 共済費 △14 雇用保険料 △12 △2 労災保険料 △175 化学消防車管理委託 13 委託料 △175 42,789 42,978 △189 計 △189

(款)

9 消防費

(項) 1 消防費

△2,955 358,403 1 常備消防費 356,738 1,665 4,620 19 負担金、 1,665 熊毛地区消防組合負担金 1,665 補助及び 交付金 457,439 455,774 1,665 計 4,620 △2,955

(款)

10 教育費

(項) 1 教育総務費

460 126,198 2 事務局費 125,738 460 28 繰出金 460 育英資金基金繰出金 460 261,692 261,232 460 計 460

(款)

10 教育費

(項) 5 社会教育費

11 53,250 1 社会教育総務 53,239 11 12 役務費 11 通信運搬費 4 費 手数料 7 50 6,778 3 社会教育活動 6,728 50 8 報償費 50 報償金 50 費 800 27,972 4 公民館費 27,172 800 11 需用費 500 修繕料(資外) 500 300 工事請負費(資産) 15 工事請負 300  原公民館 費 27 7,005 5 図書館費 6,978 27 7 賃金 27 臨時雇賃金 27 100 9,144 6 総合センター 9,044 100 18 備品購入 100 備品購入費(資外) 100 管理費 費 105,507 104,519 988 計 988

(20)

(款)

10 教育費

(項) 6 保健体育費

説       明 節 区 分 一般財源 金 額 目 その他 特 定 財 源 補正額の財源内訳 計 国県支出金 地方債 補正前の額 補正額 520 16,920 1 保健体育総務 16,400 520 9 旅費 370 普通旅費 370 費 14 使用料及 150 車両借上料(所移外) 150 び賃借料 400 21,621 3 体育施設費 21,221 400 16 原材料費 400 加工用原材料費 400 183,768 182,848 920 計 920

(款)

13 諸支出金

(項) 1 船舶特別会計繰出金

462 23,661 1 繰出金 23,199 462 28 繰出金 462 船舶事業特別会計繰出金 462 23,661 23,199 462 計 462 13 諸支出金 1 船舶特別会計繰出金 1 一般会計

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