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H27年度白石市一般特別会計決算審査意見書 平成27年度 決算審査の結果 一般・特別会計 白石市ホームページ

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(1)

一 般

白 石 市

会 計 決 算 審 査 意 見 書

特 別

(2)

-

1

-白

平 成 2 8 年 8 月 2 4 日

殿

白 石 市 監 査 委 員

白 石 市 監 査 委 員

平 成 2 7 年 度 白 石 市 各 会 計 歳 入 歳 出

地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 第 2 項 及 び 同 法 第 2 4 1 条 第 5 項 の 規 定 に よ り 、

調

(3)

-

2

-目

第 1 審 査 の 対 象 3

第 2 審 査 の 期 間 4

第 3 審 査 の 方 法 4

第 4 審 査 の 結 果 4

Ⅰ . 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計

1 . 決 算 の 総 括 5

2 . 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 6

( 1 ) 歳 入 7

( 2 ) 歳 出 2 1

( 3 ) 繰 出 金 2 9

3 . 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 3 0

( 1 ) 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 3 1

( 2 ) 介 護 保 険 特 別 会 計 3 3

( 3 ) 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 3 5

4 . 収 入 未 済 額 及 び 不 納 欠 損 額 3 6

( 1 ) 収 入 未 済 額 3 6

( 2 ) 不 納 欠 損 額 3 7

Ⅱ . 財 産 に 関 す る 調 書 3 8

Ⅲ . 基 金 の 運 用 状 況 4 0

Ⅳ . む す び 4 2

Ⅴ . 資 料 4 5

(4)

-

3

-平

2 7

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 及 び 基 金 の 運 用 状 況 審 査 意 見

第 1

1 . 一 般 会 計

( 1 ) 平 成 2 7 年 度 白 石 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

2 . 特 別 会 計

( 1 ) 平 成 2 7 年 度 白 石 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 ( 2 ) 平 成 2 7 年 度 白 石 市 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

( 3 ) 平 成 2 7 年 度 白 石 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

3 . 財 産 に 関 す る 調 書

4 . 基 金 の 運 用 状 況

( 1 ) 白 石 市 財 政 調 整 基 金 ( 2 ) 白 石 市 奨 学 資 金 貸 付 基 金

( 3 ) 白 石 市 国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 ( 4 ) 白 石 市 土 地 開 発 基 金

( 5 ) 白 石 市 肉 用 牛 貸 付 基 金 ( 6 ) 白 石 市 高 額 療 養 費 貸 付 基 金 ( 7 ) 白 石 市 郷 土 資 料 館 建 設 基 金 ( 8 ) 白 石 市 都 市 整 備 基 金

( 9 ) 白 石 市 減 債 基 金

( 1 0) 白 石 市 長 寿 社 会 対 策 基 金 ( 1 1) 白 石 市 武 家 屋 敷 管 理 基 金 ( 1 2) 白 石 市 松 竹 梅 福 祉 基 金

( 1 3) 白 石 市 二 十 一 世 紀 の 田 園 文 化 創 造 基 金 ( 1 4) 白 石 市 国 際 交 流 基 金

( 1 5) 白 石 市 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 ( 1 6) 白 石 市 ス キ ー 場 基 金

( 1 7) 白 石 市 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金

( 1 8) 白 石 市 東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 基 金 ( 1 9) 白 石 城 基 金

(5)

-

4

-第 2

平 成 2 8 年 7 月 2 0 日 か ら 平 成 2 8 年 8 月 1 2 日 ま で

第 3

平 成 2 7 年 度 白 石 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 の 審 査 は 、 市 長 か ら 送 付 さ れ た 各 会 計 歳 入

歳 出 決 算 書 、 同 事 項 別 明 細 書 、 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 及 び 財 産 に 関 す る 調 書 並 び に

基 金 の 運 用 に つ い て 、 関 係 諸 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 を 照 合 し 、 ま た 、 関 係 職 員 の 説 明 を 聴

取 す る な ど に よ り 審 査 し た 。

第 4

審 査 に 付 さ れ た 各 会 計 決 算 書 等 は 、 い ず れ も 関 係 法 令 に 準 拠 し て 調 製 さ れ て お り 、

(6)

Ⅰ.一 般 会 計 ・ 特 別 会 計

1.決 算 の 総 括

第1表

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

歳 入 歳 出 差 引 額

翌年度へ繰 越すべき財源

執 行 率

△ 57,889,002

歳 入 決 算 額

115,564,671 1,043,693,380 △ 19,380,530 1,024,312,850

16,467,373,378

歳 出 決 算 額

24,312,815,648

予 算 現 額

歳 入 決 算 額

執 行 率

17,068,525,040 2,792,092,202

475,376,912 19,860,617,242

417,487,910

執 行 率

- 2.13

3.67

97.52 19,284,244,973 15,946,912,069 3,337,332,904 20.93 15,192,762,428

歳 入 歳 出 差 引 額

翌年度へ繰 越すべき財源

実 質 収 支 額

予 算 現 額

実 質 収 支 額

歳 出 決 算 額

執 行 率

940,848,363 825,283,692

歳 出 決 算 額

執 行 率

平成27年度 平成26年度

翌年度へ繰 越すべき財源

予 算 現 額

歳 入 決 算 額

平成25年度

16.36

28,680,695,031 24,792,634,467

△ 12.18

歳 入 歳 出 差 引 額

3,888,060,564 15.68

執 行 率

実 質 収 支 額

661,834,190 19,785,197,370 16,639,726,669 3,145,470,701 18.90 16,059,104,658

99.62 97.49

92.26 500,952,397 692,814,600 △ 191,862,203 △ 27.69 866,342,230

97.10 93.43

-204,508,040

8,998,355,000 8,085,955,000 912,400,000 11.28 8,226,286,000 83,464,487 217,437,688 △ 133,973,201 △ 61.61

8,253,710,990

98.86 100.83 - △ 1.97 100.33

8,895,497,661 8,152,907,798 742,589,863 9.11

7,810,119,160

93.04 96.49 - △ 3.45 94.94

8,372,137,208 7,802,029,018 570,108,190 7.31

443,591,830

0 972,000 △ 972,000 皆減

-523,360,453 350,878,780 172,481,673 49.16

443,591,830 28,858,972,242 25,154,480,040 3,704,492,202 14.73 24,693,659,378

523,360,453 349,906,780 173,453,673 49.57

98.46 27,656,382,181 23,748,941,087 3,907,441,094 16.45 23,002,881,588

99.38 98.56 - 0.82

△ 1.86 1,309,934,060

95.83 94.41

-204,508,040 1.42

当年 度の一般会計及び 特別会計の決算状 況は、第1表のとおり、予 算現額 28,858,972,242円に 対し 、歳 入決 算額 は 28,680,695,031 円、 歳出 決算 額 は 27,656,382,181円 とな って おり 、 歳 入歳 出差引額は 1,024,312,850円である。

これ を前年度と 比較すると 、歳入では 3,888,060,564円 ( 15.68 %) 増加 して いる が、 歳 出 でも 3,907,441,094円( 16.45%)増加 したが、歳入 歳出差引額では 19,380,530円( 1.86% )減少してい る。

予 算 現 額 に 対 す る 執 行 率 は 、 歳 入 で 99.38 % ( 前 年 度 98.56 % ) 、 歳 出 で 95.83 % ( 前 年 度 94.41%)である。

実 質 収 支 額 は 、 歳 入 歳 出 差 引 額 ( 形 式 収 支 ) 1,024,312,850 円 か ら 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 83,464,487円を差引いた 940,848,363円である。

 実質収支額の内訳は、一般会計で 417,487,910円、特別会計で 523,360,453円となっている。

年 度 区 分

14.00 1,105,426,020 83,464,487 218,409,688 △ 134,945,201 △ 61.79

93.15

(7)

2.一般会計歳入歳出決算

一 般 会 計 収 支 決 算 状 況

第2表 (単位:円,%)

前年度比較

増 減 額 増減率

K 単年度収支

(E-F)

積 立 金

地 方 債

繰上償還金

積 立 金

取り崩し額

実 質 単 年 度 収 支 (G+H+I-J)

歳 入 総 額

翌 年 度 へ 繰 越 すべき財源

当年度実質 収 支 (C-D)

83, 464,48 7

417 ,487, 910

475 ,376, 912

635 ,903, 866

623 ,485, 000

884 ,000, 000

317 ,499, 864

前 年 度

実 質 収 支

歳 出 総 額

形 式 収 支

(A-B)

500 ,952, 397 平成2 7年度

19 ,785, 197,37 0

19 ,284, 244,97 3

16,639,726,669

15,946,912,069

692,814,600

217,437,688

475,376,912

△ 549,601,631 0

365,160,826 △ 57 ,889, 00 2

区 分 年 度

△ 186,457,278

867,101,495 128,568,276

633,887,393

623,485,000

518,839,174 2,016,473

平成26年度

△ 35,298,158

△ 157.77

平成25年度

16,059,104,658

15,192,762,428

661,834,190

810,419,617

△ 148,585,427

31,435.45

皆増

142.09

7,210,836

12,986,772 18.90

20.93

△ 27.69

△ 61.61

△ 12.18  一般会計の決算収支状況は第2表のとおりである。

決 算 額 は 、 歳 入 19,785,197,370 円 ( 前 年 度 比 18.90 % 増 ) 、 歳 出 19,284,244,973 円 ( 前 年 度 比 20.93%増 )で、歳入 歳出差引額 (形 式収支)は 500,952,397円( 前年 度比 27.69% 減) とな り 、 この 差引額 から繰越明 許費として翌年度へ繰 越すべき財源 83,464,487円を引 いた 417,487,910円が当 年度の実質収支である。

この 実質収支か ら前年度実質収支 475,376,912円を差引いた単年度収支 は 57,889,002円の赤字 となり 、これに実 質的な黒字 要素 である財政 調整基金 への 積立 金 635,903,866 円と 地方 債 繰 上償 還 金 623,485,000 円 を 加 え た 額 1,201,499,864 円 から 積立 金取 崩 し 額 884,000,000 円を 差 引 いた 実質単年度収支は 317,499,864円の黒字となった。

119,063,205 866,342,230

204,508,040

△ 28.17

△ 68.95 △ 191,862,203

3,145,470,701

3,337,332,904

△ 186,457,278 △ 133,973,201

△ 57,889,002

(8)

(1)歳  入

歳 入 決 算 総 括 表

第3表 (単位:円,%)

前年度比較

増減額 増減率

予算現額 調 定 額(A) 収入済額(B)

不納欠損額 収入未済額 収 入 率(B)/(A)

不 納 欠 損 処 分 額 調

第3表−1 (単位:件,円)

地方税法第15条の7 地方税法第18条 地方自治法第236条 計

件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 金  額

21 85 − 106

15 127 − 142

(15) (127) − (142)

5 102 − 107

− − 8 8

計 41 314 8 363

 歳入の決算状況は、第3表のとおりである。

歳 入 決 算 は 、 予 算 現 額 19,860,617,242 円 に 対 し 、 調 定 額 は 20,222,529,147 円 、 収 入済 額は 19,785,197,370円で、収入率は 97.84%となっている。

ま た 、 不 納 欠 損 額 は 、 9,090,941 円 で 調 定 額 の 0.04 % と な っ て お り 、 収 入 未 済 額 は 、 428,240,836円で調定額の 2.12%である。

こ れ を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 予 算 現 額 で 2,792,092,202 円 ( 16.36 % ) 増 加 し 、 調 定 額 で は 3,146,223,326円 ( 18.42%)、 収入済額で 3,145,470,701円( 18.90% )それぞれ 増 加し てい る。 収入 未済額は 6,414,021 円( 1.52%) 増加し、不 納欠損額は 5,661,396円( 38.38% )減少してい る。

不納欠損処分額は、第3表−1のとおりであり、収入未済額については 、第3表−2のとおり である。

区 分

731,683 318,682

23,238 12,400 -1,086,003

2,298,688

18.42

平成25年度 年 度

区 分

19 ,78 5, 197 ,3 70

平成26年度

17,068,525,040 17,076,305,821 16,639,726,669 19 ,86 0, 617 ,2 42

税 目

97 .84

-582,700 582,700

件数

4,330,288

市 民 税

固 定 資 産 税

315,762 477,500 -7,422,238 20 ,22 2, 529 ,1 47

14,752,337 421,826,815 平成2 7年度

9, 09 0,9 41

42 8, 240 ,83 6 6,414,021 97.44

都 市 計 画 税

3,030,371 4,648,970

-△ 38.38

0.40

339,000 489,900 16,467,373,378 16,497,291,980 16,059,104,658

97.34 3,145,470,701 18.90

△ 5,661,396 16,949,965

1.52 3,146,223,326

421,237,357 2,792,092,202 16.36

軽 自 動 車 税

保 育 料 582,700

9,090,941

(9)

収 入 未 済 額 調

第3表−2 (単位:円,%)

款別 科   目 金  額 構 成 比 内       訳

12 分担金及び負担金

 財源別の歳入決算額の状況は、第4表及び第5表のとおりである。

一般財源及び特定財源別に見ると、一般 財源は 11,450,724,315円で 、前年度と比べ、繰越

金、 市税、配当 割交付金な どが減少し たものの、地 方交付税、地方消 費税交付金などが増加 したことにより、696,361,969円( 6.48%)増加している。

また、 特定財源は 8,334,473,055円で、 前年度と比べ 、県支出金 、使用料及 び手数料が減 少し たが、市債 、繰入金、 財産収入な どが増加した ため 2,449,108,732円 ( 41.61%)増加し ている。

全体の 構成比率は 、一般財源 が 57.88%、 特定 財源が 42.12 %で、一般財源 の比率は前年 度を 6.75ポイント下回った。

主 な 内 訳 及 び そ の 構 成 比 率 を 見 る と 、 一 般 財 源 で は 地 方 交 付 税 が 6,113,370,000 円 ( 30.90%)、市税が 3,923,627,059円( 19.83% )である。特定財 源では市債 2,352,946,000円( 11.90%)、国庫支出金 2,021,893,160円( 10.22%)である。

1.00

1,570,655

36,628,835

50,000 4,264,400

428,240,836 100.00 38,249,490

13 使用料及び手数料

ア . 一 般 財 源 及 び 特 定 財 源

1 市税

別 歳

382,398,585 89.29

4,264,400

学 校 給 食 セ ン タ ー 給 食 費 実 費 徴 収 金

1,401,144

返 還 金 1,892,217

諸収入

20 3,328,361 0.78

各 種 実 費

負 担 徴 収 金

35,000 8.93

市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

特別土地保有税

都 市 計 画 税

児 童 福 祉 費 負 担 金

道 路 使 用 料

住 宅 使 用 料

幼 稚 園 保 育 料

101,170,702

245,471,823

8,534,209

9,322,200

(10)

一 般 財 源 及 び 特 定 財 源 別 決 算 額

第4表 (単位:円,%)

平成2 7年度 平成26年度 前年度比較 平成25年度

決  算 額 構 成比 決 算 額 増 減 額 増減率 決 算 額

自 主 財 源 及 び 依 存 財 源 別 決 算 額

第5表 (単位:円,%)

平成2 7年度 平成26年度 前年度比較 平成25年度

決  算 額 構 成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率 決 算 額

イ . 自 主 財 源 及 び 依 存 財 源

自 主 財 源 7, 349 ,03 2, 26 4 37. 14 6,198,725,672 年 度

一 般 財 源

1,150,306,592 57 .88 10,754,362,346

款別の 歳入状況は 第6表のと おりで、 前年 度と比べ主 な増減額 は、市債で 1,413,432,000 円 ( 150.44 % ) 、 繰 入 金 で 1,028,425,159 円 ( 154.06 % ) 、 地 方 交 付 税 で 520,572,000 円 ( 9.31 % ) 増 加 し た 。 一 方 、 県 支 出 金 で 275,776,486 円 ( 21.80 % ) 、 繰 越金 で 80,227,630 円( 14.99%)、市税で 29,941,991円( 0.76%)減少している。

款 別 構 成 比 率 は 、 地 方 交 付 税 の 30.90 % が 最 も 大 き く 、 以 下 主 な も の は 、 市 税 の 19.83% 、市債の 11.90 %、国庫支 出金の 10.22 %、 繰入金の 8.57%となっ ており、これら 5科目で 81.42%を占めている。

特 定 財 源 8, 334 ,47 3, 05 5 42. 12 5,885,364,323

依 存 財 源 1 2,4 36, 165 , 106 6 2.8 6

1 9,7 85, 197 , 370 1 00 . 00 16,639,726,669 区 分

1 1,4 50, 724 , 315

18.56 6,237,484,967 696,361,969 10,295,660,801 35.37 2,449,108,732 41.61 5,763,443,857

37.25

16,059,104,658

年 度

1 9,7 85, 197 , 370 1 00 . 00 16,639,726,669 100.00

自主財 源は 7,349,032,264円 で、前年度 と比べ、市税 、繰越金な どが減少し たものの、繰 入金、財産収入などの増加により、1,150,306,592円( 18.56%)増加している。

また、 依存財源は 12,436,165,106円で、 県支出金など で減少した ものの、市 債、地方交付 税、 地方消費税 交付金など の増加によ り、前年度と 比べ 1,995,164,109円 ( 19.11%)増加し ている。

全体の 構成比率は 、自主財源 が 37.14%、 依存 財源が 62.86 %で、自主財源 の比率は前年 度を 0.11ポイント下回った。

主な内 訳及びその 構成比率を 見ると、 自主 財源では市 税が 3,923,627,059円 ( 19.83%)、 繰 入 金 が 1,695,980,318 円 ( 8.57 % ) で あ り 、 依 存 財 源 で は 地 方 交 付 税 6,113,370,000 円 ( 30.90%)、市債 2,352,946,000円( 11.90%)である。

3,145,470,701 18.90 構成比

6.48 64.63

区 分

100.00 3,145,470,701 18.90 16,059,104,658 10,441,000,997 62.75 1,995,164,109 19.11 9,821,619,691

(11)

款 別 歳 入 決 算 額 の 状 況

第6表 (単位:円,%)

平成2 7年度 平成26年度 前年度比較 平成25年度

決  算 額 構 成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率 決 算 額

第1款  市  税

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額(A) 調 定 額(B) 収入済額(C) 収 入 率(C)/(B) 不納欠損額

収入未済額 38 2, 398 ,58 5 377,007,075 5,391,510 1.43 378,964,444

平成2 7年度 平成26年度 平成25年度

△ 6,155,096 △ 41.98 13,720,065 14,663,337

8, 50 8,2 41

△ 0.05 90.81 90.99

90 .94 3, 923 ,6 27, 05 9

△ 30,705,577 △ 0.71 4,272,757,276 4,345,239,462

4, 314 ,5 33, 88 5

0.10 3,629,321,000 3,835,713,000

△ 29,941,991 △ 0.76 3,880,072,767 3,953,569,050

3, 839 ,4 88, 00 0

年 度

3,775,000 年 度

款 別

0.10 3, 923 ,62 7, 05 9 3,953,569,050

12 ,30 6, 000 16,678,000 5, 506 ,0 00 6,554,000 配 当 割 交 付 金

市 税

地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金

18 2,5 92 ,00 2 174,729,002

0. 06

19 5,7 90 ,62 3 71,228,970 98 9,3 43 ,29 0 5. 00 1,265,119,776

0. 99 30 .90

44 ,21 2, 000 32,843,000

4, 228 ,0 00 0. 02 4,173,000 0. 68

6, 113 ,37 0, 00 0 5,592,798,000 0. 22

10 ,39 2, 000 0. 05 10,653,000

2, 021 ,89 3, 16 0

1 9,7 85, 197 , 370 1 00 . 00 16,639,726,669 2, 352 ,94 6, 00 0 11 .90 939,514,000

23.76 1.05 0.04 19 .83 0. 92 0. 03

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

△ 26.21

35.59 △ 4,372,000

3,311,000

7, 738 ,6 54 0. 04 8,017,064 67 9,0 25 ,00 0 409,704,000 9,302,000 0. 06

3. 43 地 方 消 費 税

交 付 金

269,321,000 △ 278,410

65.74 △ 3.47 12 ,61 3, 000

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 分 担 金 及 び

負 担 金

使 用 料 及 び

手 数 料

国 庫 支 出 金

66,643,343 △ 9,153,395 0.06 33.61 0.03 0.79 △ 261,000 520,572,000 55,000 2,574,941

1, 695 ,98 0, 31 8 667,555,159 61 ,97 5, 606 0. 31 14,551,094

8. 57

69 1,8 75 ,59 0 625,232,247

45 5,1 14 ,60 0 535,342,230 △ 80,227,630

市 債

△ 14.99 10.66 △ 4.57 2.59 △ 21.80 174.87 325.92 154.06 0.09 4.01 3.22 50,977,005 △ 275,776,486 124,561,653 47,424,512 3.76 1.20 2. 30 3. 50 7,581,242

合 計

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

332,672,000 9,680,859 70,981,000 5,201,639,000 4,810,000 1,413,432,000 3,145,470,701 1,062,898,000

ゴ ル フ 場

利 用 税 交 付 金

自 動 車 取 得 税

交 付 金

地 方 特 例 交 付 金 地 方 交 付 税

11.84 7.60 0.43

1,028,425,159 1,970,916,155

19 1,0 63 ,78 5 0. 97 200,217,180 10 .22

13 3,6 04 ,68 3 131,029,742

12,581,000 1.32 1.97 0.06 2.46 0.05

0.20 11,369,000 34.62 △ 29,941,991

7,863,000

△ 1,048,000 7,204,000 8,724,000 633,211,605 573,202,175 123,103,752 △ 0.76 4.50 △ 15.99 △ 2.45 9.31

区 分

(12)

税 目 別 収 入 済 額 比 較 表

(単位:円,%)

平成 27年度 平成26年度 平成25年度 収 入 率

決  算 額 構 成 比 率

決 算 額 構成 比率

決 算 額 平成 27年度

平成 26年度

平成 25年度

軽自動=軽自動車税 都市計=都市計画税 年 度

増 減 額

14.71 88.45 88.33 0.62 33.17 100.00100.00 0.18 1.45 3 ,9 2 3, 62 7 , 05 9

56 9, 0 00

滞 納 繰 越 分

都 市 計

- 0

-9,433,050

-0 法

人 市 民 税

6.97 40.15 275,589,076 24,566,334 1,311,582,393 6.95

滞納繰越分

小 計

滞 納 繰 越 分 0 .0 5

0.71 28,021,659

滞 納 繰 越 分

0.02 1 ,2 8 4, 47 1 , 91 7

0

1,794,565,880 2 94 ,1 65 ,5 00

1 ,6 0 2, 88 7 , 47 5

2,029,245 46.92

0 1,587,171,469

7 .5 0

△ 28,496,505

0 .2 4 0.24

1 .4 2 1 0 0 . 0 0

32.55

2.06 個

365,300 現 年 度 分

88.48 0 .0 1

自主 財源の おおもと を占め る市税の 収入額 は 3,923,627,059円で、前 年度と比べ 29,941,991 円( 0.76%)減少しており、歳入総額に占める割合は 19.83%で、前年度に比べ 3.93ポイント下 回っている。

主な 税目別 の決算額 を前年 度と 比 べ る と 、市 民税 が 15,716,006 円( 0.99% )、 都 市 計 画 税が 9,903,780円( 8.03%) 、軽自 動車税が 2,029,245円( 2.43%)の 増収となっているが、固定資産 税 が 55,288,654 円 ( 2.93 % ) 、 市 た ば こ 税 が 2,183,668 円 ( 0.84 % ) 、 入 湯 税 が 118,700 円 ( 1.26%)の減収となった。

なお、不納欠損額は 8,508,241円で、前年度と比べ 6,155,096円( 41.98%)減少している。こ れは市民税で 2,965,296円( 49.46%)、固定資産税で 2,854,258円( 38.04%)の減少などによる ものである。

 収入未済額は 382,398,585円で、前年度と比べ 5,391,510円( 1.43%)増加している。

主な内訳は、市民税で 3,166,615円( 3.03%)、軽自動車税で 710,232円( 7.68%)が減少した が、固 定資産 税で 6,991,459 円( 2.93% )、都 市計画税で 2,276,898円( 14.57%)増加によるも のである。

税目別収入済額比較表、年度別市税徴収状況比較表及び年度別市税負担状況比較表は次のとお りである。

9 ,31 4 ,3 50 現 年 度 分

2 58 ,0 25 ,2 29

243,545

入 湯 税

4 6. 7 6 2 .1 2 4 6. 5 8 0 .1 9

土 地 保 有 税

現 年 度 分

88.37

260,208,897 83,344,987 1,871,787 固

定 資 産 税 軽 自 動

現 年 度 分

3 3. 3 5

-△ 29,941,991 100.00

79,054,575 税 目

△ 328,800

市 た ば こ 税

90.99 滞 納 繰 越 分

計 滞 納 繰 越 分

10,651,200 0

3,896,375,755 滞 納 繰 越 分

--

-100.00 -計

△ 118,700

90.81 計

1 ,95 8 ,2 61

3.12

100.00

合 計

24 ,2 5 0, 05 8

1 ,8 3 4, 77 0 , 38 3

小 計

15,716,006 △ 54,487,453

81,473,200 1 ,3 0 8, 72 1 , 97 5

26 ,8 5 5, 15 8 1 ,8 2 7, 43 4 , 68 3 7 ,33 5 ,7 00

47.63

1,890,059,037

2.11 274,691,276

897,800

小 計

現 年 度 分 7 .4 8

57,193,295 0 .6 2

滞納繰越分

18,576,424

2 ,11 5 ,3 32 83 ,2 5 8, 90 0 2 93 ,5 96 ,5 00

計 現 年 度 分

0 .0 5 0.05 122,546 9,903,780 0.24

3.07 121,207,490

2 .1 8

3 ,8 6 7, 87 9 , 25 0

9,433,050

1 33 ,2 55 ,3 90 6 .5 8

0 計

-85 ,3 7 4, 23 2

0 0

3,809,946,458 0

現 年 度 分

266,499,298 0 △ 2,183,668

0 .6 8

1,883,088,637 6,970,400 1 ,8 0 0, 57 9 , 52 5

9 8. 5 8 3 .3 5

-6.58

0

0 .2 4

0

国 有 資 産 等 所 在

市町村交付金

3,953,569,050 1,279,656,915 27,806,569 1,307,463,484 251,321,300 1,753,600 0 1,837,284,885 △ 2,544,142 △ 316,276 △ 2,860,418 18,905,224 81,478,309 70,126,309 △ 1,445,486 6,989,800 3,880,072,767 -△ 118,700 121,515,895 1,785,700 △ 55,288,654 0 3 2. 7 4 1,287,016,059

2,423,734 △ 1,166,501

△ 55,653,954 4 0. 8 5

4 5. 8 9

3 .4 0

1,855,066,978 98.27 15.13 17.72 0 9,781,234 0.05 47.81 97.82 11.34 87.96 -100.00 -97.98 15.19 100.00 -97.77 22.89 97.95 26.09 92.53 99.65 16.88 98.10 100.00 96.37 93.13 14.71 88.45 88.33 -11.97 98.10 97.89 11.97 89.37 89.04 96.86 93.50 97.21 97.15 19.80 -100.00100.00 98.07 24.40 92.82 99.72 9.91 97.89 25.53 93.19 99.82 6.58 35,729,205 1,830,295,085 253,074,900 1,560,538,384 97.16 93.90 97.82 11.34 98.10 87.96 100.00 90.44 88.00 100.00 10,651,200 23.93

-55 ,7 4 7, 80 9

98.21 90.94 1,835,715 0 123,620,691 2,413,201 100.00 現 年 度 分 1 31 ,2 97 ,1 29

9 ,31 4 ,3 50

123,351,610 98.55

(13)

年 度  別 市 税 徴 収 状  況 比 較 表

(単位:円,%) 収 入 済 額

金 額

歳入決 算構成 比率 (%)

予算現 額に対 する収 入率 (%)

調定額 に対す る収入 率 (%)

平 成 2 7 年 度

平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度

年 度  別 市 税 負 担 状  況 比 較 表

(単位:円,%)

年 度 平 成2 7年 度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度

区 分 金  額 指数 金 額 指数 金 額 指数 金 額 指数 金 額 指数

第2款  地 方 譲 与 税

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

第3款  利 子 割 交 付 金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B)

90.99 41,163,056 3,953,569,050 3,835,713,000 4,345,239,462 3,634,961,000 398,778,723 3,629,321,000 4,272,757,276 3,880,072,76724.16

20.36 105.88

174,729,002 年 度

平成2 7年度

収入 済額 182,592,002 円は、 前年度と 比較す ると 7,863,000 円( 4.50%)増加し、歳入総額に 占める割合は 0.92%(前年度 1.05%)である。

なお 、その 内訳を見 ると、 自動車重量 譲与税で 4,718,000円 ( 3.85%)、地方揮発油譲与税で

3,145,000円( 6.01%)の増加によるものである。

収入済額 5,506,000円は、前年度と比較すると 1,048,000円( 15.99%)減少し、歳入総額に占

める割合は 0.03%(前年度 0.04%)である。

不納欠損額

3,848,789,565

区 分

平成26年度 平成25年度

100.00 182 ,59 2,00 2

-収 入 率(C)/(B) 100 .00

7,863,000 区 分

年 度

予 算 現 額 調 定 額

市 民 1 人 当 た り

106.18

4,348,682,547

市 税 収 入 額 3 , 9 2 3 , 6 2 7 , 0 5 9

23.76 103.07

予算現額 (A)

174,729,002 7,863,000 174,729,000 100.00 4.50 6,554,000 -100 .00 182 ,59 2,00 0

-5, 506, 000

△ 15.99 5, 506, 000

8, 508 ,241

収入未済額

年 度 区 分

7,204,000

3,848,789,565

1 0 1 . 1 3 1 1 2 . 0 4

収入済額 (C) 182 ,59 2,00 2

調 定 額 (B)

△ 1,048,000

平成26年度 平成25年度

183,727,000 4.50 183,727,000 100.00 100.00 △ 1,048,000 6,554,000

38 2,39 8,5 85

103,771

4.50

平成2 7年度

△ 1,048,000 5, 506, 000

1 世 帯 当 た り 額

3,880,072,767

1,307,463,484

14 ,09 8

110,179 280,873 1,311,582,393 36,551 93,178 35,883 101.74 112.29 116.06 111.21 96.75 100.97 100.00 100.00 100.00 個 人 市 民 税

収 入 額 1 世 帯 当 た り 額

102.41

市 民 1 人 当 た り

100.00 100.00

35,921

102.72

3, 8 3 9, 48 8 ,0 0 0 4, 3 14 , 53 3 ,8 8 5 3 ,9 23 , 62 7 ,0 59

1 0 6 . 8 4

3,727,824,000 4,381,409,031 3,941,467,252

1 0 1 . 9 4 3,953,569,050

1 9. 8 3

90.81

105.73 89.96 21.62

106.91 1 0 2 . 1 9

1 0 0 . 8 1 276,077

1,168,043,000 31,492 83,784 99.41 106,895 280,272 1,250,141,326 100.81 3,941,467,252

35 ,39 1

9 0 . 94

106,601 275,455 102.73 99.77 36,131,122 463,761,860 88.50 14,663,337 377,007,075 13,720,065 378,964,444 103.01 33,904

1 1 7 . 4 2 1 1 0 . 8 0

110 ,86 5 278 ,31 0

1 , 3 0 8 , 7 2 1 , 9 7 5

9 5 . 42 世 帯 数

37,089 13,941 36 ,97 8

36,872 14,063 36,398 92,820 106.10 111.94 114.06 110.78 98.14 100.00 101.04 △ 15.99 92 ,83 0

人   口

(14)

第4款  配 当 割 交 付 金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B)

第5款  株式等譲渡所得割交付金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B)

第6款  地方消費税交付金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B)

第7款  ゴルフ場利用税交付金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B)

年 度

12 ,30 6,00 0

100.00 収入 済額 12,306,000 円は、 前年度と 比較す ると 4,372,000 円( 26.21%)減少し、歳入総額に 占める割合は 0.06%(前年度 0.10%)である。

区 分

△ 26.21

100 .00 100.00

収入済額 679,025,000円は、前年度と比較すると 269,321,000円( 65.74%)増加し、歳入総額

に占める割合は 3.43%(前年度 2.46%)である。

年 度 区 分

65.74

-年 度

-8,017,064 △ 278,410

収入 済額 7,738,654 円は、 前年度と 比較す ると 278,410円( 3.47%)減少し、歳入総額に占め

る割合は 0.04%(前年度 0.05%)である。 7, 738, 654

100 .00

9,680,859

- 100.00

-△ 3.47 9,680,859 7, 738, 654 8,017,064 △ 278,410 △ 3.47

9,680,000 平成2 7年度

△ 279,000

平成25年度

△ 3.48 409,704,000 269,321,000

679 ,02 5,00 0 409,704,000 679 ,02 5,00 0

平成25年度

12 ,30 6,00 0

12 ,30 6,00 0

35.59 12,581,000 12 ,61 3,00 0

- 100.00

12 ,61 3,00 0

100.00

-9,302,000 35.59

収入 済額 12,613,000 円は、 前年度と 比較す ると 3,311,000 円( 35.59%)増加し、歳入総額に 占める割合は前年度と同じく 0.06%である。

332,672,000 65.74

8,724,000

平成25年度

65.74 332,672,000 332,672,000 269,321,000

679 ,02 5,00 0 409,704,000 269,321,000 区 分

平成26年度

7, 738, 000 8,017,000

100.00

△ 26.21 △ 4,372,000

3,311,000

12,581,000

平成26年度 平成25年度

9,302,000 3,311,000 35.59

平成2 7年度 平成26年度

8,724,000 16,678,000

8,724,000

年 度

平成2 7年度 100 .00

100 .00 区 分

平成26年度

100.00

-12,581,000 12 ,61 3,00 0 9,302,000

3,311,000 平成2 7年度

100.00

△ 4,372,000

16,678,000 △ 4,372,000△ 26.21 16,678,000

(15)

第8款  自動車取得税交付金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B)

第9款  地 方 特 例 交 付 金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B)

第10款  地 方 交 付 税

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 調 定 額 (A) 収入済額 (B)

1.普通交付税 2.特別交付税 3.震災復興特別交付税

収 入 率 (B)/(A) 基準財政需要額 基準財政収入額 差 引 額

第11款  交通安全対策特別交付金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B) 区 分

年 度 区 分

4,299,337,000

1.32

-4,173,000

4, 228, 000

4,810,000 1.32 1.32 55,000 24,990,000 -100 .00

年 度

55,000 4, 228, 000 4,173,000

10,367,000 年 度

167,837,000 575 ,34 5,00 0

1, 315, 341, 000

10,653,000 △ 261,000

520,572,000

355,685,000 5,201,639,000 6, 113, 370, 000

2.16

4,299,337,000

3, 726, 258, 000

平成2 7年度 4, 222, 684, 000

平成26年度 平成2 7年度

4,810,000 4,810,000 平成25年度

4, 228, 000

4,195,242,000

55,000 平成26年度

100.00 100.00

収入 済額 6,113,370,000 円は、 前年度と 比較す ると 520,572,000 円( 9.31%)増加している。 その内 訳は、 普通交付 税が 4,222,684,000 円で、 前年度と比較すると 3,038,000円( 0.07%)減

少し、 特別交 付税が 575,345,000円で前 年度よ り 7,064,000円 ( 1.24%)、震災復興特別交付税

が 1,315,341,000円で、前年度より 516,546,000円( 64.67%)増加している。  なお、歳入総額に占める割合は 30.90%(前年度 33.61%)である。

100.00 7,866,937,000 9.31

5,592,798,000

4,173,000 4, 220, 232, 000

7,064,000

-△ 2.45

6, 113, 370, 000 10 ,39 2,00 0

0.60 6, 113, 370, 000

100 .00

5,592,798,000

△ 261,000

収入済額 10,392,000円は、前年度と比較すると 261,000円( 2.45%)減少し、歳入総額に占め

る割合は 0.05%(前年度 0.06%)である。

10,653,000 520,572,000 516,546,000 142,847,000 520,572,000 798,795,000 100.00 7,778,653,000 5,592,798,000 4,225,722,000 -△ 2.45 10 ,39 2,00 0

5,201,639,000 5,201,639,000 9.31 546,617,000 64.67 △ 0.07 3.99 1.24 3,583,411,000 100.00

100 .00 100.00

7, 946, 490, 000

△ 3,038,000

10,367,000

3,567,600,000 平成25年度

-568,281,000

10,653,000 △ 261,000 10 ,39 2,00 0

32,843,000

平成2 7年度

70,981,000

平成26年度 区 分

年 度 区 分

100.00 44 ,21 2,00 0 32,843,000 11,369,000

平成25年度

△ 2.45 10,367,000 44 ,21 2,00 0 32,843,000

70,981,000

100 .00 100.00 -

-34.62 11,369,000

34.62 70,981,000 平成26年度

11,369,000

平成25年度

34.62 44 ,21 2,00 0

収入済額 44,212,000円は、前年度と比較すると 11,369,000円( 34.62%)増加し、歳入総額に

占める割合は 0.22%(前年度 0.20%)である。

収入済額 4,228,000円は、前年度と比較すると 55,000円( 1.32%)増加し、歳入総額に占める

割合は 0.02%(前年度 0.03%)である。 平成2 7年度

(16)

第12款  分担金及び負担金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額(C) 収 入 率 (C)/(B) 不納欠損額 収入未済額

第13款  使用料及び手数料

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額(C) 収 入 率 (C)/(B) 不納欠損額 収入未済額

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

農 林 手 数 料

土 木 督 促 手 数 料 事 務 証 明 手 数 料

住 宅 使 用 料

幼 稚 園 保 育 料 社 会 教 育 使 用 料

2.89

11 ,84 4,00 0

3, 566, 875

19 ,92 1,55 0 市 民 バ ス 使 用 料

ふれあいプ ラザ使 用料

-収入 済額 191,063,785 円は、 前年度と 比較す ると 9,153,395 円( 4.57%)減少し、歳入総額に 占める割合は 0.97%(前年度 1.20%)である。

収 入 済 額 の 内 訳 は 、 使 用 料 が 167,381,061 円 、 手 数 料 は 23,682,724 円 で 、 次 の と お り で あ る。

収入 未済額 の大 半を 占め る の は 住 宅使 用料 の 36,628,835 円で 、前 年度 と 比 べ 1,146,030 円( 3.23%)増加しており、収入未済額の減少に一層の努力を望むものである。

95.53 3,442,200 682,565 △ 1,031,057 △ 458,160 7,067,956 平成25年度

235,472,478 84.84 199,766,189 0 3,607,558 39,660,320 4, 290, 123

1,072,732 0

年 度

収入 済額 133,604,683 円は、 前年度と 比較す ると 2,574,941 円( 1.97%)増加し、歳入総額に 占める割合は 0.68%(前年度 0.79%)である。

不納欠損額、収入未済額は、児童福祉費負担金(保育園保育料)で不納欠 損額は 582,700円、

収入未済額が 4,264,400円となっており、引き続き滞納の抑制と収入未済額の解消に努めていた

だきたい。

83. 32 84.34 - △ 1.02 189,242,000

229 ,31 3,27 5 237,393,938

項 別

200,217,180

37,176,758 191 ,06 3,78 5

0

195,308,000 平成25年度

121,932,000 3,229,900 1.97 283,100 83,900 △ 523,000 35,706,289

総 務 督 促 手 数 料 1,202,742

△ 0.43 3,566,641

合   計 △ 9,153,395

22.55

道 路 使 用 料

191 ,06 3,78 5 行 政 財 産 使 用 料

7,765,900 2,532,700 554.72

123,103,752 2.64

区 分

平成2 7年度

121,708,000

7,106,200 89,000

8, 709, 000

35 5,04 0

12,636,000 38 ,62 9,26 3

80 ,37 6,37 0 79,268,885

△ 2.25 △ 40.40 18.92 △ 2.60 7,001,748 39,531,155 年 度

年 度

128,866,352

△ 0.64

-平成2 7年度 平成26年度

38 ,24 9,49 0

2,574,941 134,885,142

58 2,70 0

平成2 7年度

平成25年度 △ 8,080,663 △ 3.40

△ 11,603,000 498,000 1,107,485 △ 792,000 1,602,800 △ 8,180 △ 8,745,274 0.32 △ 6.27 △ 11.38 1,348,858 370,670 20,031,130 3,635,640 13.22 3,766,400

平成26年度

公 園 使 用 料

13,998,000 駐 車 場 使 用 料

3,804,080 19,957,100 △ 4.57 △ 1.25 △ 76.92 200,217,180 3,300

総 務 手 数 料

衛 生 手 数 料

△ 37.02 △ 31.94 △ 1,100 19,858,100 86, 700 △ 5.16 △ 3,000 87,800 63,450 △ 62,042 1, 140, 700

78,443,200 177 ,63 9,00 0

133 ,60 4,68 3

-121 ,18 5,00 0

131,029,742

△ 293,784 平成26年度

△ 4.20 △ 6.13

96. 50 97.14

493,700

6, 707, 964

△ 9,153,395 138 ,45 1,78 3

2, 310, 674 3,395,172

22 2,20 0 352,800 △ 130,600

△ 1,084,498

90 0 3,900

1.40 363,220

4,025,035 12 ,90 2,42 6 21,647,700

199,766,189 区 分

4, 264, 400

△ 4.57

使用料及 び手数 料収入済額内 訳

(17)

第14款  国 庫 支 出 金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額(C) 収 入 率 (C)/(B) 収入未済額

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

第15款  県 支 出 金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額(C) 収 入 率 (C)/(B) 収入未済額

2.59 2.59 △ 11.27

1,034,958,162 区 分

3. 国庫委 託金

10.05 599,388 100.00 221,013,000 △ 264,103,000 - 0 0 1,253,754,000 100.00 2,254,702,465 -2, 021, 893, 160

-0

△ 97.91

 消防費国庫補助金

1,総務費国庫委託金

1, 220, 293, 224

10,000,000

△ 100,608,000

939,000 177,198,240

0 0

989 ,34 3,29 0 1,265,119,776 23 ,13 8,55 2

3,衛生費国庫委託金

100 .00 100 .00 2, 078, 872, 000

2, 021, 893, 160

5,土木費国庫補助金

1, 044, 068, 000

1,970,916,155 1,970,916,155

50,977,005 50,977,005

平成25年度

2,民生費国庫補助金

1,088,242,004

 災害復旧費国庫補助金 0 454,865,000

2,342,975,000

1,881,377,670 1,881,377,670

1,総務費国庫補助金

10 .29

72.02 △ 85.50 2. 国庫補 助金

148,018,000 △ 67.97

10.24 1,064,595,562

17,693,000

47,410,000

19,149,000

△ 3 2 ,9 4 6, 0 52

△ 46,893,000

9,557,573 0

84,668,982 平成26年度

年 度

平成2 7年度 平成26年度

72,606,805 平成27年度

1,199,695,480

20,029,125

778 ,46 1,38 4 2,衛生費国庫負担金 568,619

4,農林水産業費国庫補助金

6,教育費国庫補助金 9,858,000

△ 71,086,805

13.20

167,629,000

1,520,000

39 7,42 4,9 82

190,441,000 51,949

-△ 21.80 53, 057 ,045

198,000

3,衛生費国庫補助金

81 1,40 7,43 6

13,355,979 43,770,189

年 度

平成26年度

989 ,34 3,29 0 1,265,119,776 △ 21.80

年 度

100.00 平成2 7年度

19,026,384

1,059.67 皆減 皆減 △ 10,000,000 △ 5,906,000 5,906,000 123,271,000 131,190,631 134,904,000 11,633,000 0 △ 275,776,486

20 ,546 ,49 8

8,102,622 11 3,8 41,5 50

2,336,125 1, 106, 451 ,674

△ 112,164,247

△ 4. 06 516,670

111,453,476

264,424,000

△ 275,776,486

1,2 42, 393, 190 1. 国庫負 担金

1,民生費国庫負担金

3,災害復旧費国庫負担金

120,736,000

△ 2 9 ,9 1 8, 4 93

100.00 0 △ 30,414,210 12,256,876

27,000 468,717

△ 27.97 50 ,977 ,00 5

2,民生費国庫委託金

225,000

282,810,000

収入済額 2,021,893,160円は、前年度と比較すると 50,977,005円( 2.59%)増加し、歳入総額

に占める割合は 10.22%(前年度 11.84%)である。

収入済額の内訳は、国庫負担金が 1,220,293,224円で、前年度より 113,841,550円( 10.29%)

増 加 し、 国庫 補助 金が 778,461,384 円 で 、 前年 度よ り 32,946,052 円( 4.06% )、 国 庫 委 託 金は 23,138,552円で、前年度より 29,918,493円( 56.39%)減少している。

 収入済額の内訳は、次のとおりである。

2, 021, 893, 160

-1,034,958,162 9,088,856

1,082,661,000 平成25年度

187,000

-△ 5 6 .3 9

△ 209,686,000△ 16.72 13.64 5.16 △ 69.49 2. 59 14. 国庫支 出金

-国庫支出 金収入済額 内訳

平成25年度

1,6 60, 364, 670 年 度

1, 970, 916 ,155 区 分

収入済額 989,343,290円は、前年度と比較すると 275,776,486円( 21.80%)減少し、歳入総額

に占める割合は 5.00%(前年度 7.60%)である。

収入 済額の 内訳は、 県負担 金が 501,780,536 円で、前 年度と比べ 47,054,089 円( 10.35%)増

加し、県補助金が 404,018,635円で、前年度より 318,933,439円( 44.12%)減少し、県委託金も

83,544,119円で、前年度より 3,897,136円( 4.46%)減少している。  収入済額の内訳は、次のとおりである。

(18)

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

第16款  財 産 収 入

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額(C) 収 入 率 (C)/(B) 収入未済額

第17款  寄  附  金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B)

5,555,975 101,154,888 352,147 26,669 -100 .00 47,424,512 101,154,888 年 度

民生費県補助金

10.35

-平成25年度

7,580,000 7,581,242 0 7,581,242 100.00 124,561,653 14,372,000

収入 済額 195,790,623 円は、 前年度と 比較す ると 124,561,653 円( 174.87%)増加し、歳入総 額に占める割合は 0.99%(前年度 0.43%)である。

収入済額の内訳は、財産運用収入では 9,608,411円で、前年度と比べ 1,344,817円( 12.28%)

の 減 収 、 財 産 売 払 収 入 で は 出 資 金 返 還 金 収 入 な ど に よ り 186,182,212 円 で 、 前 年 度 と 比 べ 125,906,470円( 208.88%)の増収である。

△ 14,040

平成25年度

95,763,000

100.00

71,228,970 174.87

-0 0

-325.92 325.87 24,402,000 27,600,000

1, 265, 119 ,776

426,868,807 平成27年度

214,392,000

労働費県補助金 127,521,116

194 ,20 6,00 0 平成2 7年度 区 分

40,361,010

8,320,729

△ 395,000

25.73

衛生費県補助金 6,212,900

47 ,054 ,08 9

186.16

農林水産業費県負担金

124,561,653 △ 3,492,524

24,750,000

平成26年度

7,342,243

4,202,100

県支出金 収入済額内 訳

263,004,578

区 分

△ 60.83

△ 46.24

商工費県補助金

△ 2 75 ,7 7 6, 48 6

△ 4 4 .1 2

△ 41.97 △ 0.30 10 .35 86,937,500 71,228,970 △ 3,198,000

総務費県補助金 26,812,000

14,551,094 195 ,79 0,62 3

年 度

平成2 7年度 平成26年度

民生費県委託金

△ 109,688,686

89,722,111

△ 149,490,858

△ 49.45 区 分

50,225,420

500,000

174.87 67,867,000 126,339,000

4,682,880

△ 3,8 97 ,13 6

1,363,038 △ 1,333,636

23,083,489 155,703,758

237,209,802 民生費県負担金

989 ,34 3,29 0

83,974,766

12,440,000

195 ,79 0,62 3

教育費県委託金 6,699,976 5,448,016 1,251,960 22.98

皆増

100.00

-47,424,512 61 ,97 5,60 6

14,550,000

61 ,97 5,60 6 61 ,96 4,00 0

土木費県委託金 4,668,840

0

47,414,000

100.00 100 .00

土木費県補助金 140,000 535,000

教育費県補助金

総務費県委託金

△ 73.83 平成26年度

△ 96.01

4,828,205

農林水産業費県委託金

年 度

15. 県支出 金

0

500,000

△ 4. 46

△ 130,417,234

農林水産業費県補助金 112,805,600

14,551,094 325.92

0

平成25年度

49 6,76 8,3 38 257,640

2. 県補助 金 404 ,01 8,63 5 72 2,95 2,07 4 △ 3 18 ,9 3 3, 43 9 477,094,227

衛生費県負担金 284,309

△ 11.59 1. 県負担 金 501 ,78 0,53 6 45 4,72 6,44 7

71,675,303 77,310,359 △ 5,635,056

0 0

△ 7.29

-− 35,756,456

災害復旧費県補助金

3. 県委託 金 83 ,54 4,11 9

△ 2 1 .8 0 1,0 34, 958, 162

収入 済額 61,975,606 円は、 前年度と 比較す ると 47,424,512 円( 325.92%)増加し、歳入総額 に占める割合は 0.31%(前年度 0.09%)である。

 収入済額の内訳は、次のとおりである。

10 0,40 5,5 53 皆増

40,361,010 4,247,000

87, 441 ,255

(19)

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

1 2 3 4 5 6 7 8 9

合   計

第18款  繰  入  金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B)

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12.東日本大震災復興交付金=東日本大震災復興交付金基金繰入金   17.地域の元気臨時交付金=地域の元気臨時交付金基金繰入金

-衛 生 費 寄 附 金

農 林 水 産 業 費 寄 附 金

1, 000, 000 0

△ 13.68 1, 010, 000 1,170,070

1,000,000 皆増

581,300 皆増

0 皆増

△ 160,070

△ 82.54 32 5,32 3

9,889,891 3,670,080

37,963,000

国 際 交 流 基 金 繰 入 金

東 日 本 大 震 災 復 興 基 金 繰 入 金

肉 用 牛 貸 付 基 金 繰 入 金

96,315,060

15,804,500 0

ス キ ー 場 基 金 繰 入 金

△ 228,241,714 皆減 0

61 ,97 5,60 6 14,551,094 平成26年度

1,028,425,159 38,921,100 0 0 0 0 1,028,427,000 19 ,87 9,10 1

平成25年度

645,944,578 3,018,162

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 繰 入 金

667,555,159 病 院 事 業 会 計 繰 入 金

1,000

0 区 分

353,000

皆減 1,000,000

1,149,632

長 寿 社 会 対 策 基 金 繰 入 金

地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金

18,305,000 134.29

0

-72, 065 区 分

土 木 費 寄 附 金 年 度

△ 674,677

0

-1, 695, 980, 318

100 .00 100.00

-163,000

収入 済額 1,695,980,318 円は、 前年度と 比較す ると 1,028,425,159 円( 154.06 %)増加し、歳 入総額に占める割合は 8.57%(前年度 4.01%)である。

 収入済額の内訳は、次のとおりである。

154.06 633,211,605 0 0 0 0 228,241,714 0

31 ,93 6,00 0

633,211,605

422,236,750 154.06

1,028,425,159

東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金

減 債 基 金 繰 入 金 都 市 整 備 基 金 繰 入 金

武 家 屋 敷 管 理 基 金 繰 入 金

財 政 調 整 基 金 繰 入 金

150.00

繰入金収 入済額内訳

250,000

白石城基金繰入金 2, 959, 000

150,000

民 生 費 寄 附 金

1,000,000

37 ,96 3,00 0

1, 000, 000

58 1,30 0 平成2 7年度

0

0

震災復興寄附金

1, 695, 980, 000

商 工 費 寄 附 金

教 育 費 寄 附 金

17.29 19,946,587

寄附金収 入済額内訳

一 般 寄 附 金

総 務 費 寄 附 金

年 度

平成2 7年度

72,065

下 水 道 事 業 会 計 繰 入 金

介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金 16,567,995 100,000

2,864,429 13,631,000

12 ,01 8,00 0

1, 695, 980, 318

△ 1,149,632

667,555,159 1, 695, 980, 318

1,470,000 21 1,00 0

47,424,512 21 6,88 2 1,242,182 △ 1,025,300

40,000 500,000

0 85 7,00 0 856,000

9,989,210

△ 67.47 99.01

325.92

154.06 平成26年度

667,553,000

100.00 区 分

260,000,000 皆増 7,210,836

518,839,174 142.09 884 ,00 0,00 0 365,160,826

1,028,425,159 667,555,159

皆増

7,581,242

260 ,00 0,00 0 0

14,017,000

△ 7.00 180,000

△ 14.22 0.12

0 2,959,000 皆増 0

△ 320,000

125,000 466,030,000

平成26年度

16 ,69 2,82 9 26,953,624 △ 10,260,795△ 38.07

平成25年度

14,011,000 △ 1,993,000

857,000

466 ,03 0,00 0 0

37 2,00 0 400,000 △ 28,000

平成2 7年度

25 0,00 0

松 竹 梅 福 祉 基 金 繰 入 金 △ 21.77 2,280,000

平成25年度

48,000 29.45

合   計

2,081,000 19 ,43 2,42 4

年 度

皆増

1, 150, 000

皆増

12,986,772

(20)

第19款  繰  越  金

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B)

地方創生地域消費喚起事業 円

地方創生先行型事業 円

白石沖西堀線街路事業 円

林産物等放射能対策事業 円 等

第20款  諸  収  入

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額(C) 収 入 率 (C)/(B) 不納欠損額 収入未済額

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

1 2 3 4 5 535,342,230 424,222,335 719,392,349 508,951 255,412,550 28,127,790 3,876,582

0 0

-681 ,17 3,55 4

10.51

△ 14.14

合   計

695 ,20 3,95 1

△ 548,221 27,933,089

年 度

平成2 7年度 区 分

平成26年度

70 2,53 6

415 ,27 9,38 8

11 ,62 6,56 6 10,168,680

市 預 金 利 子

349,401,916 99. 52

691 ,87 5,59 0

平成26年度

128.61

延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料

629,108,829 1.11 66,095,122 625,232,247 -10.66 21,558,000 66,643,343 691 ,87 5,59 0

14.34

諸収入収 入済額内訳

平成2 7年度 平成26年度

区 分

9.10 455 ,11 3,68 8 535,342,040

年 度

平成2 7年度

△ 80,228,352

100.00

74,476,000 455 ,11 4,60 0 535,342,230

100.00 100 .00

年 度

0.14

-56,817,554

平成25年度

711,876,777 723,426,273 719,392,349 10.66

99.38 455 ,11 4,60 0

3, 328, 361 4,033,924

0 625,232,247

99.44 70,572,095

平成25年度

573,201,558 573,202,175 △ 80,227,630△ 14.99

573,202,175 区 分

△ 14.99

△ 80,227,630

-66,643,343

収入 済額 455,114,600 円は、 前年度と 比較す ると 80,227,630 円( 14.99%)減少し、歳入総額 に占める割合は 2.30%(前年度 3.22%)である。

なお、収入済額のうち 217,437,688円( 47.78%)は、前年度からの繰越事業にかかる繰越財源

で、主な事業は次のとおりである。

624,356,000

受 託 事 業 収 入

395,228

255 ,08 8,90 0 256,276,900 △ 1,188,000 △ 0.46 307,308

18.85

9, 178, 200 100,757

収入 済額 691,875,590 円は、 前年度と 比較す ると 66,643,343 円( 10.66%)増加し、歳入総額 に占める割合は 3.50%(前年度 3.76%)である。

 収入済額の内訳は、次のとおりである。

貸付金元利収入

-11,120,723 平成25年度

1,457,886

△ 14.99

9,077,443

雑 入

収 入 未 済 額 3,328,361 円 の う ち 、 1,401,144 円 は 学 校 給 食 セ ン タ ー 給 食 費 実 費 徴 収 金 及 び 1,892,217円は返還金であり、収入未済額を減らす一層の努力を望むものである。

65,877,472

(21)

第21款  市    債

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額(C) 収 入 率 (C)/(B)

(単位:円,%) 平成27年度中増減

借 入 額 償 還 額

合      計

※財政課資料より

収入 済額 2,352,946,000 円は、 前年度と 比較す ると 1,413,432,000 円( 150.44 %)増加し、歳 入総額に占める割合は 11.90%(前年度 5.65%)である。

 一般会計市債年度末現在高の内訳は、次のとおりである。

△ 17,094,530

総 務 債

△ 11.81 △ 57,793,397

1 9 8 , 9 3 4 ,2 7 5 年 度

区 分

普 通 債

5 . 5 9 増減額

(C)=(B)-(A)

△ 12.61 2 , 3 5 2 , 9 4 6 , 0 0 0

0.21

1 2 ,4 6 9 ,9 4 1 5 0 4 ,6 4 7 ,9 7 0

△ 15,250,472

5,140,134

5 7 5 , 3 0 5 , 6 0 4 58,187,693 409,579,312

△ 16.80

-1 , 7 3 7 ,-1 0 0 ,0 0 0 4 ,9 6 3 ,5 6 6 , 8 0 9

35,516,252

2.47 2 1 1 ,4 0 4 , 2 1 6 6 . 2 7

△ 38.30 1.03 △ 35,516,252

△ 15.17 増減率 (C)/(A) 1 1 . 3 2

50,017,033

46,964,750

0 255,559,866 平成26年度末

現在高(A)

平成27年度末 現在高(B)

臨 時 財 政 対 策 債

特 別 債

205,515,289

△ 29,116,044

△ 17,613,366 489,180,313

0 農林水産債

商 工 費 259,200,000

△ 26.69

17,613,366

100 .00 100.00

-1,150,014,000 1,288,932,000

939,514,000 2, 352, 946, 000

2, 438, 946, 000

64,059,280 90,770,365 △ 11.76 1,062,898,000 1,062,898,000 1,413,432,000 -2, 35-2, 946, 000

0 0

△ 50,017,033 150.44

区 分

1,306,698,000 年 度

平成2 7年度

△ 14.74 100.00 150.44

939,514,000 1,413,432,000

4 ,4 5 8 , 9 1 8 , 8 3 9

△ 16,998,690 減収補填債

消 防 債

教 育 債

45,992,558 減税補填債

臨 時 税 収 補 填 債

569,046,000 128,316,001 28,379,192 5,333,832,427 134,837,151 741,784,792 55.22

1 0 , 2 8 5 , 2 3 0 , 7 9 0

11,300,000

5,205,516,426 425,362,525 191,901,284

1,151,364,104 3 4 ,3 3 0 ,0 5 9

1,201,000,000 4 6 ,8 0 0 ,0 0 0

569,046,000

1 0 , 8 6 0 , 5 3 6 , 3 9 4 1 , 2 3 2 ,4 5 2 ,0 3 0

17,094,530 15,250,472

16,998,690 1 , 7 7 7 , 6 4 0 , 3 9 6 40,416,044 375,345,492 259,200,000 62,693,397 4,900,000 431,386,916 259,200,000 510,858,307 75,519,893 0 0 162,785,240 117,838,461 5,685,565,369 440,729,999 260,700,000 0 0 2,455,860,280 791,420,688 平成26年度

112.08

平成25年度

土 木 債

災 害 復 旧 債

5,627,377,676 241,031,541

2,461,000,414

民 生 債

一般会計 市債年度末 現在高の 内訳

(22)

(2)歳  出

歳 出 決 算 総 括 表

第7表 (単位:円,%)

前年度比較

増 減 額 増減率

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

775,778,242 △ 479,585,762

93.43

1,411  歳出の決算状況は、第7表のとおりである。

歳出 決算は 、予算現 額 19,860,617,242円 に対し、支出 済額は 19,284,244,973円と なり、翌年度 繰 越 額 296,192,480 円 は 、 未 収 入 の 特 定 財 源 で あ る 国 県 補 助 金 158,620,993 円 、 地 方 債 54,100,000 円 、 そ の 他 7,000 円 及び 一般 財源 83,464,487円 の合 計額 で 、 不 用 額 280,179,789 円を 生じ決算されている。

こ れ を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 予 算 現 額 で は 2,792,092,202 円 ( 16.36 % ) 、 支 出 済 額 で は 3,337,332,904円 ( 20.93%) 増加し ており、翌 年度繰越額においては、479,585,762 円( 61.82%)減 少している。

款別 の歳出状 況は第8表の とおりで、前年度 と比べ増加し た主な科目は 、教育費 996,283,554円

( 79.27% )、総 務費 804,808,248 円( 37.16% )、土木費 778,353,845円( 47.53%)等 で、減少した

主な科 目は、 消防費 305,143,414円( 38.49% )、農林水産 業費 167,992,020円( 27.43 %)、労働費

31,306,323円( 45.53%)等である。

予算現額 (A) 1 9,8 6 0, 61 7, 24 2 17,068,525,040

不 用 額 2 80 ,1 79 ,7 89 345,834,729

2 96 ,1 92 ,4 80

16,467,373,378

執 行 率 (B)/(A) 97 .1 0

翌年度繰越額

△ 18.98 20.93 15,192,762,428 2,792,092,202 16.36 442,065,910 △ 65,654,940 3.67 92.26 832,545,040 −

支出済額 (B) 1 9,2 8 4, 24 4, 97 3 15,946,912,069 3,337,332,904

△ 61.82

平成25年度 区 分

年 度

平成 27年度 平成26年度

2,102,818

1,4 61 50

平成26年度 平成25年度

① 款 別 歳 出 決 算 額

442,065,910

議 会 費

7,319,000 2,822.00

77 ,02 3,33 6

5, 962, 823

39 ,90 3,95 1

54.30 3,864,481

△ 28,520,354

△ 39.10 38 9,45 3

17.51

345,834,729 △ 65,654,940

△ 68.76 0

11,476,031

10

農 林 水 産 費

商 工 費

35,831 2.31

68,424,305

0

△ 18.98

合  計 28 0,1 79,7 89

4, 313, 945

639,485 △ 250,032

1,426 97,642,395 10,909,233 12,123,334 16,374,774 51,721,226

13,810,000 △ 9,496,055

0 0

24,326,036 29,797,998 2,098,342

14諸 支 出 金

13予 備 費

8

消 防 費

117,457,891 31,277,033 − 163.36 △ 78.71 116.18

土 木 費

7 41,012,746 22,496,527 △ 34,496,097 △ 40,303,205 △ 3,335,677 23,881,513 92,352,332 61,465,808 65,547,305 5 6

46 ,37 8,04 0

8, 248, 157 90 2,00 0

94.20 △ 37.35 △ 65.57 57 ,85 6,23 5

6,247,096

4,432,820

10,205,518

労 働 費

区 分

16 ,45 2,61 4

衛 生 費

4,237,677 3,815,337 不用額の内訳は次のとおりである。

1 2 3 4 不用額 内訳

総 務 費

民 生 費

年 度

1, 585, 171 1,549,340 平成 27年度

21 ,16 2,60 3

11 9

教 育 費

12

災 害 復 旧 費

公 債 費

△ 41.68

(23)

款 別 歳 出 決 算 額 の 状 況

第8表 (単位:円,%)

平成 27年 度 平成26年度 前年度比較

支 出 済 額 構成比 増 減 額 増減率

②性質別歳出決算額

性 質 別 歳 出 決 算 額 の 状 況

第9表 (単位:千円,%)

前年度比較 増 減 額 増減率

8.00 460,661

19 0,05 0 175,967 14,083

179,363,182

13.30

2 ,2 53 ,1 33 ,6 49 1,256,850,095

2,650,289 613,735,344 588,792,226 1,550,686,205 565,791,124 6,000 15,192,762,428 1,197,229,002 360,221,274 1,214,612,574 −

 性質別の歳出決算額の状況は、第9表のとおりである。

義務 的経費 は 6,957,721千円 で、前年度と比べ 816,720千円( 13.30%)増加し、投 資的経費につ いては 2,886,540千円で、前年度と比べ 800,036千円( 38.34%)増加している。

その 他の経 費について は 9,439,984千円で、 前年度と比べ 1,720,577千円( 22.29% )増加してい るが、これは主に積立金等などの増加によるものである。

1,910,537 785,953

3,337,333

農林水産業費

年 度

総 務 費 議 会 費

区 分

3, 00 0

繰 出 金

平成25年度

1,484,765

908,800 608,725 49.73

衛 生 費

△ 0.93 16.04 △ 1.82

9, 439, 984 7,719,407 労 働 費

土 木 費

災 害 復 旧 費

諸支出金 民 生 費 区 分

2,480,581,254 2 ,9 70 ,7 57 ,7 35

0. 98

2,006,204 1,214,613 1,945,426

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

予 備 費

2,039,732 189,660 2,192,036 7,376,230 606.43 − 20.93 41.14 2,194,135

1, 899, 942 1,268,892

198,713

投資的経費

△ 13,043 △ 0.49

631,050

平成 27年度 平成26年度

100.00

商 工 費

消 防 費

2, 392, 848 9.06

4 87 ,7 33 ,5 61

3.51 22.29 普通建設事業費 2, 696, 490

災害復旧事業費

6, 957, 721

物 件 費

△ 1,717 511,845

1, 452, 548 1,403,323

1,720,577 464,731

3, 703, 173 3,191,328

816,720 合 計

年 度

49.73

教 育 費

計 19 ,28 4,24 5 15,946,912

2, 886, 540 800,036

公 債 費

1 0 0 . 0 0

19 ,2 8 4, 24 4, 97 3 15,946,912,069

-2,086,504

3,337,332,904 −

その他経費 義務的経費

183,800 6,141,001

18 2,08 3 2, 553, 463

709,849

82 6,90 3 0. 89

2,088,732

積 立 金

49,225

5,871,106

2, 664, 931 2,677,974

20.93 38.34 22.25 1,437,277 15,192,762 △ 13,356

維 持 補 修 費 補 助 費 等

117,054 投 資 ・ 出 資 貸 付 金 72 1,81 4 735,170

2,570,121,072

778,353,845

4,220,727,509

2,134,110,967

86,905,767 支 出 済 額 構 成比

1 89 ,0 87 ,8 29

1 5. 4 1

37 ,4 6 0, 00 0

1.14

13.58

4 ,7 68 ,9 58 ,7 65

2 ,5 76 ,4 84 ,5 17

2 4. 7 3

7,894,169 804,808,248 94,798,497 6,363,445 181,193,660 2,165,949,487 29.31 16.12 1 3. 3 6

4,674,160,268 68,766,323 2. 31 5. 54 40,436,115 1,268,891,950 − 612,478,863 677,734,904 1,637,449,357 1 2. 5 3

2. 53

1 1. 6 8

9. 85 − 4.36 △ 305,143,414 996,283,554 131,632,832 4 44 ,4 86 ,8 43

1 ,0 68 ,3 24 ,3 86

0.25 0. 19

3,000 2 ,4 15 ,8 03 ,2 02

− 1 72 ,0 68 ,9 47

1 ,8 99 ,9 42 ,5 39

△ 31,306,323 △ 167,992,020 4.25 -0.43 3.84 792,876,975 7.88 7.96 − −

平成25年度

(24)

③款 別 執 行 状 況

第1款  議 会 費

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

第2款  総 務 費

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率

第3款  民 生 費

(単位:円,%) 前年度比較

増 減 額 増減率 予算現額 (A)

△ 37.35 117,457,891 4,220,727,509

皆増 14,399,600 執 行 率 (B)/(A) 98. 13

翌年度繰越額 33 ,25 0,00 0 0

0.07 96.97 支出済額 (B) 4,7 68, 958, 765 4,674,160,268 94,798,497

817,074,055

年 度

支出済額 (B) 2,9 70, 757, 735

区 分

平成 27年度 平成26年度

支出済額 (B) 18 9,0 87,8 29 181,193,660

不 用 額 1, 585, 171 1,549,340

99.15 −

平成 27年度

2,522,582,000

平成25年度 区 分

予算現額 (A)

4,766,512,600 93,552,400 平成26年度

36.15

1.96 執 行 率 (B)/(A) 96. 53 95.82 −

33,250,000 98.06 −

不 用 額 57 ,85 6,23 5 92,352,332 △ 34,496,097

4,352,585,000 2.03

3,0 77, 482, 055 2,260,408,000

0.02 98.84 4.34 181,466,000 179,363,182 年 度

35,831

− 0

2.31 2,102,818

翌年度繰越額 0

平成25年度 区 分

年 度

平成 27年度 平成26年度

0 0

4.36

平成25年度

執 行 率 (B)/(A) 99. 17

7,894,169 予算現額 (A) 19 0,6 73,0 00 182,743,000 7,930,000

予算 現額 190,673,000 円に対 し、支出 済額は 189,087,829円 で、前年度と 比較すると 7,894,169 円( 4.36%)増加し、歳出総額に占める割合は 0.98%(前年度 1.14%)である。

予 算 現 額 3,077,482,055 円 に 対 し 、 支 出 済 額 は 2,970,757,735 円 で 、 前 年 度 と 比 較 す る と 804,808,248円( 37.16%)増加となった。

こ れ は 、 文 化 体 育 活 動 セ ン タ ー 費 で 76,768,882 円 ( 35.22 % ) 、 財 産 管 理 費 で 47,838,645 円 ( 30.73 % ) 、 一 般 管 理 費 で 29,715,417 円 ( 3.58 % ) 等 の 減 少 が み ら れ た が 、 財 政 調 整 基 金 費 で 633,887,393 円 ( 31,435.45 % ) 、 情 報 化 対 策 費 で 84,776,177 円 ( 332.25 % ) 、 都 市 整 備 基 金 費 で 74,941,997円( 66.91%)等が増加したことによる。

なお 、翌年 度への繰 越額は 、企画費 の 8,555,240 円、 情報 化対 策費 45,000,000円 、 ス パ ッ シュ ランドしろいし費 6,794,040円である。

 歳出総額に占める割合は 15.41%(前年度 13.58%)である。 翌年度繰越額 60 ,34 6,28 0

不 用 額 46 ,37 8,04 0

804,808,248

2,165,949,487 37.16 2,480,581,254

23,881,513 22,496,527 70,577,000 △ 10,230,720

0.71 98.34

△ 14.50 988,000

94.20 41,012,746

4,8 60, 065, 000

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