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岡山市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 決算審査一覧平成15年度から平成25年度|岡山市|市政情報|政策・企画

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(1)

18

岡 山 市

歳入歳出決算

及 び 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見 書

(2)

監 第

2 9

0 号

平成19年9月4日

岡山市長

岡山市監査委員

平 成 1 8 年 度 岡 山 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算

つ い

(3)

各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見

1

第1 審 査 の 対 象

1

第2 審 査 の 期 間

1

第3 審 査 の 方 法

1

第4 審 査 の 結 果

1 決 算 の 総 括 3

(1) 決 算 規 模 3

(2) 決 算 収 支 4

(3) 市債現在 高の状況 5

(4) 普通会計 による財 政状況 6

2 一 般 会 計 9

(1) 歳 入 9

(2) 歳 出 29

3 特 別 会 計 45

(1) 下 水 道 費 45

(2) 国 民 健 康 保 険 費 50

(3) 用 品 調 達 費 54

(4) 住宅新築 資金等貸 付事業費 55

(5) 災害遺児 教育年金 事業費 56

(6) 公共用地 取得事業 費 57

(7) 財 産 区 費 58

(8) 学童校外 事故共済 事業費 59

(9) 老 人 保 健 医 療 費 60

(10) 駐 車 場 費 62

(11) 母子寡婦 福祉資金 貸付事業 費 63

(12) 駅元町地 区市街地 再開発事 業費 64

(13) 介 護 保 険 費 65

4 財 産 に 関 す る 調 書 69

(4)

73

第1 審 査 の 対 象

73

第2 審 査 の 期 間

73

第3 審 査 の 方 法

73

第4 審 査 の 結 果

1 岡 山市土地 開発基金 74

2 岡 山市生活 改善資金 貸付基金 75

資 料 77

( 注)1 文 中の金額 は,原則 として万 円単位で 表し,端 数は切り 捨てた。 このため 計数

が一 致しない 場合があ る。

2 文 中の比率 ,各表中 の比率及 び数値は ,原則と して表示 の1桁下 位で四捨 五入

した 。このた め計数が 一致しな い場合が ある。

3 文 中に用い るポイン トとは, パーセン テージ間 又は指数 間の単純 差引数値 であ

(5)

平成18年度岡山市各会計歳入歳出決算審査意見

第1 審査 の対象

平成 18年度岡 山市一般 会計歳入 歳出決算

岡 山市下水 道費特別 会計歳入 歳出決算 平成 18年度

岡 山市国民 健康保険 費特別会 計歳入歳 出決算 平成 18年度

岡 山市用品 調達費特 別会計歳 入歳出決 算 平成 18年度

岡 山市住宅 新築資金 等貸付事 業費特別 会計歳入 歳出決算 平成 18年度

岡 山市災害 遺児教育 年金事業 費特別会 計歳入歳 出決算 平成 18年度

岡 山市公共 用地取得 事業費特 別会計歳 入歳出決 算 平成 18年度

岡 山市財産 区費特別 会計歳入 歳出決算 平成 18年度

岡 山市学童 校外事故 共済事業 費特別会 計歳入歳 出決算 平成 18年度

岡 山市老人 保健医療 費特別会 計歳入歳 出決算 平成 18年度

岡 山市駐車 場費特別 会計歳入 歳出決算 平成 18年度

岡 山市母子 寡婦福祉 資金貸付 事業費特 別会計歳 入歳出決 算 平成 18年度

岡 山市駅元 町地区市 街地再開 発事業費 特別会計 歳入歳出 決算 平成 18年度

岡 山市介護 保険費特 別会計歳 入歳出決 算 平成 18年度

第2 審査 の期間

平成 19年7月6日から 平成 19年8月27日 まで

第3 審査 の方法

審査 に当たっ ては,平 成18年度 岡山市一 般会計及 び各特別 会計歳入 歳出決算 書及 び証書 類並びに 歳入歳出 決算事項 別明細書 ,実質収 支に関す る調書, 財産に関 する 調書が 関係法令 に適合し て調製さ れている かどうか を確認し ,これら の計数を 会計 管理者 所管の関 係諸帳簿 及び関係 課から提 出された 決算資料 と照合す ることに より 実施し た。

また ,予算の 執行状況 等につい ては,こ れらの資 料のほか ,例月現 金出納検 査, 定期監 査及び随 時監査の 結果も考 慮に入れ ながら, 必要に応 じ関係者 からの説 明を 聴取し ,その適 否につい て審査し た。

なお,岡山市 は平成19年 1月 22日に御 津郡建部 町及び赤 磐郡瀬戸 町と合併し ている

ため,合併日か ら平成19年 3月 31日まで の期間に は旧建部 町及び旧 瀬戸町に係 る執行

分が含 まれてい るなど, 例年の決 算と比較 して違い があるこ とに留意 した。

第4 審査 の結果

審査 に付され た各会計 歳入歳出 決算書等 は,いず れも関係 法令に準 拠して作 成さ れてお り, 計数 は関係諸 帳簿と符合 し正確で あると認 めた。

(6)
(7)

(1) 決

一般会 計及び特 別会計の 決算額は ,

歳 入 4, 176 億 6, 792万円( 予算現額 に対する 執行率 97. 7%)

一 般会計 2, 235 億 7, 794万円( 同 99. 1%)

特 別会計 1, 940 億 8, 998万円( 同 96. 2%)

歳 出 4, 106 億 177万円( 同 96. 1%)

一 般会計 2, 185 億 2, 243万円( 同 96. 9%)

特 別会計 1, 920 億 7, 934万円( 同 95. 2%)

歳入 歳出差引 額 70 億 6, 614万円

一 般会計 50 億 5, 551万円

特 別会計 20 億 1, 063万円

となって いる。(資料第 1, 2参 照)

次に, 決算規模 の推移は ,次表の とおりで ある。

決 算 規 模 の 推 移

歳 入 歳 出

区 分 対 前 年 度 対 前 年 度

決 算 額 前年度比 決 算 額 前年度比

増,減(△) 額 増,減( △) 額

% %

年度 千円 千円 千円 千円

394, 685, 753 △ 18, 042, 094 95. 6 388, 030, 000 △ 15, 037, 110 96. 3 総 14

392, 456, 683 △ 2, 229, 070 99. 4 386, 856, 891 △ 1, 173, 109 99. 7 計

15

421, 176, 345 28, 719, 662 107. 3 412, 829, 526 25, 972, 634 106. 7 額

16

437, 884, 756 16, 708, 411 104. 0 430, 450, 222 17, 620, 696 104. 3

17

417, 667, 925 △ 20, 216, 831 95. 4 410, 601, 778 △ 19, 848, 445 95. 4 18

371, 752, 721 △ 18, 355, 537 95. 3 365, 096, 968 △ 15, 350, 554 96. 0

14

365, 894, 398 △ 5, 858, 322 98. 4 360, 294, 607 △ 4, 802, 361 98. 7 純

15

393, 445, 903 27, 551, 505 107. 5 385, 099, 084 24, 804, 477 106. 9 計 16

411, 414, 539 104. 6 403, 980, 005 104. 9 額

17 17, 968, 636 18, 880, 920

(8)

(2)決

本年度 決算収支 の状況は 次表のと おりで, 一般会計 及び特別 会計の総 額では, 歳入

歳出差引 残額70億 6, 614万円の 剰余金を 生じてい るが,この うちには 翌年度へ繰 り越す

べき財源 として,繰越明許 費繰越額 16億367万円が 含まれて いるので,これを控 除した

実質収支 では,54億6, 247万円 の黒字決 算となっている。

なお, 本年度の 実質収支 から前年 度の実質 収支を差 引いた単 年度収支 では5億6, 320

万円の赤 字となっ ている。(資料 第2参 照)

決 算 収 支 の 推 移

区 分 18 年 度 17 年 度 16 年 度

円 円 円

223, 577, 943, 998 238, 683, 283, 198 239, 223, 702, 225

歳 入 総 額

一 般 会 計

194, 089, 981, 536 199, 201, 473, 210 181, 952, 643, 142

特 別 会 計

437, 884, 756, 408 421, 176, 345, 367

A 計 417, 667, 925, 534

218, 522, 433, 880 232, 232, 216, 084 232, 133, 664, 468

歳 出 総 額

一 般 会 計

192, 079, 343, 647 198, 218, 006, 072 180, 695, 861, 905

特 別 会 計

430, 450, 222, 156 412, 829, 526, 373

B 計 410, 601, 777, 527

7, 090, 037, 757

歳 入 歳 出 一 般 会 計 5, 055, 510, 118 6, 451, 067, 114

2, 010, 637, 889 983, 467, 138 1, 256, 781, 237

差 引 額 特 別 会 計

7, 434, 534, 252 8, 346, 818, 994

(A−B)C 計 7, 066, 148, 007

888, 277, 686 642, 918, 489 1, 006, 307, 761

翌年度へ繰り越 一 般 会 計

715, 400, 250 765, 943, 540 904, 761, 500

す べ き 財 源 特 別 会 計

1, 408, 862, 029 1, 911, 069, 261

(既収入財源) D 計 1, 603, 677, 936

4, 167, 232, 432 5, 808, 148, 625 6, 083, 729, 996

実 質 収 支

一 般 会 計

352, 019, 737

特 別 会 計 1, 295, 237, 639 217, 523, 598

6, 025, 672, 223 6, 435, 749, 733

(C−D)E 計 5, 462, 470, 071

745, 012, 231

単 年 度 収 支

一 般 会 計 △1, 640, 916, 193 △ 275, 581, 371

1, 597, 311, 714

特 別 会 計 1, 077, 714, 041 △ 134, 496, 139

2, 342, 323, 945

(9)

( 3 )市

市債現 在高は, 次表のと おりであ る。

市 債 現 在 高 の 状 況

区 分 年 度 末 現 在 高 前年度比 指 数 年度中の増加額

千円 % 千円

321, 856, 537 102. 7 8, 317, 579

一 般 会 計 100

257, 070, 357 103. 7 9, 119, 200

16年度 特 別 会 計 100

103. 1 100 17, 436, 779

計 578, 926, 894

99. 4 △1, 771, 714

一 般 会 計 320, 084, 823 99. 4

256, 197, 684 99. 7 99. 7 △ 872, 673

17年度 特 別 会 計

576, 282, 507 99. 5 99. 5 △2, 644, 387

99. 7 99. 2 △ 944, 180

一 般 会 計 319, 140, 643

105. 8 105. 4 14, 813, 660

18年度 特 別 会 計 271, 011, 344

102. 4 101. 9 13, 869, 480

計 590, 151, 987

( 注) 1 指数は平成16年度を100として算出している。

2 平成16年度は旧御津町及び旧灘崎町の町債承継分を含む。 3 平成18年度は旧建部町及び旧瀬戸町の町債承継分を含む。

本年度 末現在高 は5, 901億5, 198万 円で,前 年度末に 比べ138億6, 948万 円の増加 とな っており ,内訳は 一般会計 が0. 3%減少 したが, 特別会計が 5. 8%増加し たため, 合計

では2. 4%の 増加とな っている。これは主 に,普通 建設事業 の精査に より起債発 行額を

圧縮した ことと旧 建部町及 び旧瀬戸 町との合 併による ものであ る。 なお, 市債の借 入先及び 利率は, 次表のと おりであ る。

市 債 借 入 先 及 び 利 率 の 状 況

(単位:千円,%)

区分 借 入 先 年 度 末 現 在 高 利 率

00 ∼ 7. 500

政 府 資 金 145, 033, 750 0. 4

82, 268, 198 50 ∼ 6. 850

公 営 企 業 金 融 公 庫 0. 7

85, 115, 963 0. 570 ∼ 3. 410

市 中 銀 行

6, 722, 732 0 ∼ 3. 400

そ の 他

319, 140, 643

161, 316, 745 ∼ 8. 000

政 府 資 金 0. 600

96, 542, 435 0. 650 ∼ 7. 600

公 営 企 業 金 融 公 庫

11, 949, 401 0. 950 ∼ 1. 890

市 中 銀 行

1, 202, 763 ∼ 2. 700

そ の 他 1. 710

271, 011, 344

(10)

(4 ) 普 通 会 計 によ る 財 政 状 況

財政構 造の状況 について ,普通会 計に基づ きその主 なものに ついてみ ると次の とお りである 。

普 通 会 計 財 政 分 析 表

(比率単位:%) 実 質 歳入総額に占める 歳出総額に占める 歳出総額に占める

区 分 財政力指数 経常収支比率 公債費比率 起債制限比率 実質収支比率

公債費比率 一般財源等の比率 義務的経費の比率 投資的経費の比率

1 4 年 度 0. 729 88. 5 20. 4 14. 9 2. 8 72. 1 20. 5

( 21. 1) 51. 3

1 5 年 度 0. 722 88. 4 21. 6 15. 2 3. 3 74. 2 14. 7

( 21. 8) 54. 2

1 6 年 度 0. 712 94. 2 23. 0 15. 6 4. 1 72. 3 15. 2

( 21. 3) 54. 1

0. 723 94. 1 23. 3 16. 6 3. 5 21. 0 71. 9 15. 3

1 7 年 度

( 20. 6) 53. 9

1 8 年 度 0. 737 92. 4 22. 7 16. 8 2. 4 23. 1 75. 4 12. 4

( 21. 9) 57. 8

( 注) 1 普通会計とは,総務省で定める基準により作成される統計上の会計で,一般会計と特別 会計(公営事業会計を除く。)を合算し,重複額等を控除したものである。

2 経常収支比率は,平成18年度決算より下水道事業特別会計繰出金のうち分流式下水道に

, ( )

関する経費を基準内繰出金として計上しているが 土地改良区の償還助成事業 元金のみ 等が数値から除かれている。

3 実質公債費比率は,平成17年度から導入された実質的な債務の返済の割合を示すもので ある。平成18年度は土地改良区の償還助成事業における利息が数値から除かれたが,元金 が計上されることとなった。

4 歳出総額に占める義務的経費の比率欄中( )内の数値は,歳出総額に占める人件費の 比率を表す。

平成16年度は旧御津町分及び旧灘崎町分を含む。 5

(11)

経常収支 比率,公 債費比率, 起債制限 比率の推 移

ア 財政力 指数

財政力 指数は, 地方公共 団体の財 政力を評 価する際 に一般的 に用いら れるもの で, 数値が 1 に近いほ ど財政力 が強いと みること ができ, 1 を超えるほ ど財源に 余裕があ

るものと されてい る。本年 度の財政 力指数は O. 737で,前年 度を若干 上回って いる。

イ 経常収 支比率

経常収 支比率は ,財政構 造の硬直 度や弾力 性を示す 指標で, この比率 が高いほ ど経 常余剰財 源が少な く,財政 の硬直化 が進んで いるとさ れている 。一般的 には,75%程 度が妥当 と考えら れ,80% を超える 場合には ,その財 政構造は 弾力性を 失いつつ ある

と考えら れている。本年度 の経常収 支比率は 92. 4%で,前年度を 1. 7ポイント下 回って

いる。

ウ 公債費 比率

公債費 比率は, 市債発行 の後年度 の財政運 営に及ぼ す影響を 知るため に用いら れる もので, この比率 が高いほ ど財政硬 直化の一 因となる ものとさ れている 。本年度 の公 債費比率 は22. 7% で,前年 度を0. 6ポイ ント下回 っている。

94.1 88.5

88.4

94.2

92.4

20.4

21.6

23.0

23.3

22.7

16.8 16.6

15.6 15.2

14.9

50 60 70 80 90 100

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

( %)

経 常 収 支 比 率

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

( %)

公 債 費 比 率 ・ 起 債 制 限 比 率

(12)

エ 起債制 限比率

起 債 制 限 比 率 は , 公 債 費比 率 に 一 部 補 正 を 加 え た 比 率の 過 去 3年 度 間 を平 均 し た も ので,こ の比率が 20%以上 になると 起債の許 可が一部 制限され る。本年 度の起債 制限 比率は16. 8%で, 前年度を 0. 2ポイント 上回って いる。

オ 実質公 債費比率

実質公 債費比率 は,実質 的な債務 の返済の 割合を示 すもので ,市債の 償還額( 公債 費)に, 事業会計 への繰出 金,一部 事務組合 への負担 金や債務 負担行為 などのう ち公 債費に準 ずるもの を加味し た指標で ,平成17年度決算 から導入 されてい る。18% 以上

, 。 ,

の場合 地 方債の発 行に県の 許可が必 要になる 本年度の 実質公債費 比率は23. 1%で

前年度を 2. 1ポイント 上回って いる。

カ 実質収 支比率

, ,

実質収 支比率は 実質 収支額の 水準を判断 するため の指標と して用い られるも ので

団体の財 政規模や その年度 の経済の 景況等に よって一 概にはい えないが ,3∼ 5% 程度 が望まし いと考え られてい る。本年 度の実質 収支比率 は2. 4%で,前 年度を1. 1ポ イン ト下回っ ている。

次に, 普通会計 における 歳入,歳 出の決算 状況をみ ると,資 料第11及 び第12に 示す ように, 歳入総額 では主に ,地方譲 与税,市 税などは 増加した が,市債 , 繰入 金, 地方

交付税な どが減少 したため,前 年度に比 べ8. 2%減少 している。一 方,歳出総額 では主

に,繰出 金,扶助 費,投資 及び出資 金・貸付 金などは 増加した が,普通 建設事業 費, 補助費等 ,積立金 などが減 少したた め,前年 度に比べ 7. 6% 減少して いる。

歳出を 性質別分 類による 構成比で みると, 義務的経 費は,扶 助費,公 債費,人 件費

, , , ,

ともに増 加し 前年度 を4. 3ポイント 上回る57. 8% 投資的 経費は 普通 建設事業 費

, 。 ,

災害復旧 事業費と もに減少 し 前 年度を3. 8ポイ ント下回 る11. 2% となって いる ま た

, , , , ,

その他の 経費は 繰出金 投 資及び出資 金・貸付 金は増加 したが 補 助費等 積立金

, , 。

物件費 維持補 修費が減 少したた め 前年 度を1. 7ポイン ト下回る 29. 8%と なってい る

(13)

一 般 会 計 の 決 算 額 は , 歳 入 2, 235億 7, 794万 円 , 歳 出 2, 185億 2, 243万 円 , 差 引 残 額 50億 5, 551万 円 と な って い る 。

しか し , こ の金 額 に は , 翌年 度 繰 越 額38億 907万 円に 対 す る 財源 充 当 額 が8億 8, 827万円 含 ま れて い る の で,こ れ を 控除 し た 実 質 収支 は 41億 6, 723万 円 とな っ て い る。こ の う ち 22億 円

を 地方 自 治 法 の規 定 に よ り財 政 調 整 基金 と し て 積 み立 て,残 り19億 6, 723万円 を 翌 年 度へ 繰

り 越し て い る 。

また , 単 年 度収 支 で は 16億 4, 091万 円の 赤 字 と なっ て い る 。

予算 現 額 に 対す る 執 行 率は 歳 入 が 99. 1% , 歳 出 が96. 9% と なっ て お り ,前 年 度 に 比べ 歳 入 は同 率 , 歳 出は 0. 4ポ イ ント 上 昇 し てい る 。

(1)歳

歳 入 の 決 算状 況 は , 次表 の と お りで あ る 。

一 般 会 計 歳 入 決 算状 況

( 単位 : 円, % )

増 , 減 ( △ )

18 年 度 17 年 度

区 分 C

C ( A − B )

A B B

△ 15, 192, 934, 552 △ 6. 3

予 算 現 額 225, 571, 508, 609 240, 764, 443, 161

△ 15, 822, 281, 782 △ 6. 3

調 定 額 233, 605, 459, 959 249, 427, 741, 741

△ 5, 091, 776 △ 19. 4

21, 212, 663 26, 304, 439

223, 577, 943, 998 238, 683, 283, 198 △ 15, 105, 339, 200 △ 6. 3

収 金 額

0 入

予算現額に対する

99. 1 99. 1

比率 (執 行 率)

0 額

調定額に対する

95. 7 95. 7

比率 (収 納 率)

△ 344, 556, 433 △ 29. 3

不 納 欠 損 額 830, 834, 322 1, 175, 390, 755

△ 377, 477, 925 △ 3. 9

収 入 未 済 額 9, 217, 894, 302 9, 595, 372, 227

(注 )17年度, 18年 度の「 収入 済額 の金額 」の 欄中 ,上段 の数 字は 還付未 済額 を示 す。

収 入 済 額 は2, 235億 7, 794万 円 で,前 年 度 に比 べ 151億533万 円(6. 3%)の 減 少 と なっ て いる 。

予 算 現 額 に対 す る 執 行率 は 99. 1%で , 前 年 度 と同 率 と な って い る 。

な お , 歳 出 に お け る 翌 年 度 繰 越 額 38億 907万 円 に 対 す る 市 債 等 未 収 入 特 定 財 源 が 29億 2, 080万 円 あ り, こ れ を 勘案 す る と 100. 4% の 執 行率 と な る 。

調 定 額 に 対す る 収 納 率は 95. 7% で, 前 年 度 と 同率 と な っ てい る 。

(14)

不 納 欠 損 処分 は , 市 民の 納 税 意 欲を 阻 害 す る 要因 と な り ,ま た , 収 納率 の 向 上 は, 厳 しい 財 政 状 況の な か で 自主 財 源 の 確保 , 市 民 負 担の 公 平 を 期す る う え から も , 極 めて 重 要で あ る 。 効果 的 な 徴 収等 に も 努 める な ど , 収 入未 済 額 の 解消 に 向 け て, 全 庁 挙 げて 実 効の あ が る 取り 組 み を され る よ う 要望 す る 。

財 源別 収 入 状 況

財 源 別 収 入状 況 は , 次の と お り であ る。( 資 料第 4, 5参 照 )

一 般 財 源 は1, 670億 1, 466万 円 で ,前 年 度 に 比 べ46億 1, 502万 円 ( 2. 1%) の 減 少 とな っ てい る 。 歳 入総 額 に 占 める 割 合 は 74. 7% で , 前 年度 に 比 べ 2. 8ポ イ ン ト 上昇 し て い る。

特 定 財 源 は565億 6, 327万 円 で,前 年 度 に 比べ 104億 9, 031万 円(4. 7%)の 減 少 と なっ て いる 。 歳 入 総額 に 占 め る割 合 は 25. 3% で , 前 年 度に 比 べ 2. 8ポ イ ン ト 低 下し て い る 。

ま た , 財 源を 自 主 的 なも の 及 び 依存 的 な も の に分 類 す る と, 自 主 財 源は 1, 239億 7, 687 万円 で , 前 年度 に 比 べ 30億 1, 408万 円( 2. 4% ) の減 少 と な って い る 。 歳入 総 額 に 占め る 割合 は 55. 5%で , 前 年 度に 比 べ 2. 3ポイ ン ト 上 昇し て い る 。

依 存 財 源 は996億 106万円 で , 前 年度 に 比 べ 120億 9, 125万 円( 10. 8% )の 減 少 と なっ て いる 。 歳 入 総額 に 占 め る割 合 は 44. 5% で , 前 年 度に 比 べ 2. 3ポ イ ン ト 低 下し て い る 。

(15)

一 般 財 源 及 び 特 定 財 源 の 構 成 比 の 推 移

自 主 財 源 及 び 依 存 財 源 の 構 成 比 の 推 移

46.4 42.5 40.1 43.3 44.5 9.1 10.7 11.1 9.4 8.2 12.7 13.2 11.8 15.2 14.6 14.3 13.9 14.3 14.6 13.4 8.9 12.5 15.9 11.4 13.3 8.6 7.2 6.8 6.1 6.0

0% 50% 100%

18年度 17年度 16年度 15年度 14年度

市税 その他(自主) 交付税 国・県 市債 その他(依存)

自 主 財 源 依 存 財 源

(2, 249億円)

(2, 221億円)

(2, 392億円)

(2, 386億円)

(2, 235億円)

46.4 42.5 40.1 43.3 44.5 3.1 2.0 1.4 1.0 0.9 12.7 13.2 11.8 15.2 14.6 12.5 14.2 14.9 14.6 12.0 10.7 10.6 11.9 11.8 10.6 3.2 2.9 2.0 2.0 1.8 5.9 10.0 6.3 12.0 9.5 5.6 5.8 5.9 5.1 5.5

0% 50% 100%

18年度 17年度 16年度 15年度 14年度

市税 譲与税 交付税 その他(一般) 国庫 県 市債 その他(特定)

一 般 財 源 特 定 財 源

(2, 249億円)

(2, 221億円)

(2, 392億円)

(2, 386億円)

(16)

款 別決 算 状 況

款 別 の 決 算状 況 は , 次の と お り であ る。( 資 料第 6- 1参 照 )

第 1 款

収入 済 額 は 1, 037億 4, 939万 円 で , 前年 度 に 比 べ 22億 7, 870万円 ( 2. 2% )の 増 加 と なっ て い る。

予算 現 額 1, 028億 1, 693万円 に 対 し 9億3, 245万 円 の増 収 と な って い る 。 税目 別 に 分 類す る と , 次表 の と お りで あ る 。

主な 税 目 に つい て み る と,前 年 度 に 比べ 市 民 税 は43億 826万円 の 増 加 と なっ て い る。こ れ

は 主に 景 気 回 復に 伴 い 個 人市 民 税 及 び法 人 市 民 税 がと も に 増 加し た た め であ る 。

。 。

固定 資 産 税 は19億 4, 833万円 の 減 少 とな っ て い る こ れ は 主に 評 価 替 に 伴う も の で ある

これ を グ ラ フに 表 す と ,次 の と お りで あ る 。

予 算 現 額 調 定 額 執行率 収納率 A B C ( う ち 還 付 未 済額 ) 構成比 C/ A C/ B

円 円 円 円 % % %

45, 061, 444, 000 48, 550, 901, 326 45, 559, 918, 905 16, 063, 016 43. 9 101. 1 93. 8 個 人 31, 077, 992, 000 33, 957, 134, 878 31, 246, 642, 564 14, 229, 949 30. 1 100. 5 92. 0 法 人 13, 983, 452, 000 14, 593, 766, 448 14, 313, 276, 341 1, 833, 067 13. 8 102. 4 98. 1 41, 848, 491, 000 46, 185, 050, 532 42, 147, 316, 464 3, 690, 709 40. 6 100. 7 91. 3 1, 035, 705, 000 1, 179, 851, 723 1, 045, 529, 934 644, 391 1. 0 100. 9 88. 6 4, 664, 919, 000 4, 680, 790, 756 4, 680, 790, 756 0 4. 5 100. 3 100. 0 1, 590, 000 75, 912, 790 27, 608, 603 0 0. 0 1, 736. 4 36. 4 3, 042, 650, 000 3, 115, 192, 099 3, 054, 872, 167 59, 400 2. 9 100. 4 98. 1 7, 143, 603, 000 8, 018, 779, 705 7, 212, 571, 137 726, 941 7. 0 101. 0 89. 9 18, 529, 000 21, 690, 403 20, 782, 233 0 0. 0 112. 2 95. 8 102, 816, 931, 000 111, 828, 169, 334 103, 749, 390, 199 21, 184, 457 100. 0 100. 9 92. 8 40, 753, 184, 000 44, 255, 657, 657 41, 140, 859, 344 17, 599, 013 40. 5 101. 0 93. 0 個 人 28, 320, 480, 000 31, 308, 403, 105 28, 518, 148, 959 16, 454, 313 28. 1 100. 7 91. 1 法 人 12, 432, 704, 000 12, 947, 254, 552 12, 622, 710, 385 1, 144, 700 12. 4 101. 5 97. 5 43, 796, 830, 000 48, 785, 137, 523 44, 161, 640, 163 3, 789, 115 43. 5 100. 8 90. 5 961, 860, 000 1, 142, 278, 432 1, 004, 971, 738 614, 700 1. 0 104. 5 88. 0 4, 528, 370, 000 4, 528, 058, 533 4, 520, 955, 233 23, 880 4. 5 99. 8 99. 8 670, 000 68, 211, 590 1, 650, 200 0 0 246. 3 2. 4 2, 905, 110, 000 3, 014, 376, 562 2, 965, 458, 299 3, 533, 100 2. 9 102. 1 98. 4 7, 509, 940, 000 8, 624, 865, 994 7, 657, 252, 267 735, 631 7. 5 102. 0 88. 8 13, 890, 000 20, 910, 030 17, 895, 697 0 0. 0 128. 8 85. 6 100, 469, 854, 000 110, 439, 496, 321 101, 470, 682, 941 26, 295, 439 100. 0 101. 0 91. 9 4, 308, 260, 000 4, 295, 243, 669 4, 419, 059, 561 △ 1, 535, 997 3. 4 0. 1 0. 8 個 人 2, 757, 512, 000 2, 648, 731, 773 2, 728, 493, 605 △ 2, 224, 364 2. 0 △ 0. 2 0. 9 法 人 1, 550, 748, 000 1, 646, 511, 896 1, 690, 565, 956 688, 367 1. 4 0. 9 0. 6 △ 1, 948, 339, 000 △ 2, 600, 086, 991 △ 2, 014, 323, 699 △ 98, 406 △ 2. 9 △ 0. 1 0. 8 73, 845, 000 37, 573, 291 40, 558, 196 29, 691 0. 0 △ 3. 6 0. 6 136, 549, 000 152, 732, 223 159, 835, 523 0 0. 0 0. 5 0. 2 920, 000 7, 701, 200 25, 958, 403 0 0. 0 1, 490. 1 34. 0 137, 540, 000 100, 815, 537 89, 413, 868 0 0. 0 △ 1. 7 △ 0. 3 △ 366, 337, 000 △ 606, 086, 289 △ 444, 681, 130 △ 8, 690 △ 0. 5 △ 1. 0 1. 1 4, 639, 000 780, 373 2, 886, 536 0 0. 0 △ 16. 6 10. 2 2, 347, 077, 000 1, 388, 673, 013 2, 278, 707, 258 △ 1, 613, 402 0. 0 △ 0. 1 0. 9 (注)その他の税は,鉱産税,入湯税である。(平成18年度分は旧法による税を含む。)

年 度

平 成

年 度 17

都 市 計 画 税 そ の 他 の 税 固 定 資 産 税  

  増 ・ 減︵

事 業 所 税

計 市 民 税

市 民 税

軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 特別土地保有税 事 業 所 税 都 市 計 画 税 そ の 他 の 税

収 入 済 額

市 民 税

固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税

そ の 他 の 税 税  目

固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 特別土地保有税

市 税 収 入 比 較 表 年

計 市 た ば こ 税 特別土地保有税 事 業 所 税 都 市 計 画 税 平

(17)

1 8 年 度 市 税 収 入 状 況

1 7 年 度 市 税 収 入 状 況

固定資産税 421億4,731万円

(40.6%)

法人市民税 143億1,327万円

(13.8%) 個人市民税

312億4,664万円 ( 30.1%) 事業所税

30億5,487万円(2.9%)

市たばこ税 46億8,079万円(4.5%)

特別土地保有税 2,760万円(0.0%)

軽自動車税 10億4,552万円(1.0%)

その他の税 2,078万円(0.0%) 都市計画税

72億1,257万円(7.0%)

市税

1,037億

4,939万円

(100.0%

)

固定資産税 441億6,164万円

(43.5%)

法人市民税 126億2,271万円

(12.4%) 個人市民税

285億1,814万円 ( 28.1%) 事業所税

29億6,545万円(2.9%)

市たばこ税 45億2,095万円(4.5%) 特別土地保有税

165万円(0.0%)

軽自動車税 10億497万円(1.0%)

その他の税 1,789万円(0.0%) 都市計画税

76億5,725万円(7.5%)

市税

1,014億

7,068万円

(18)

市税 の 収 納 状況 は , 次 表の と お り であ る 。

収 納 状 況

17年度

18 年 度

区 分

調 定 額 収 入 済 額 収納率 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収納率

% %

円 円 円 円

19, 942, 333

現年課税分 103, 855, 274, 604 101, 883, 462, 519 98. 1 10, 056, 393 1, 981, 698, 025 98. 1 1, 242, 124

滞納繰越分 7, 972, 894, 730 1, 865, 927, 680 23. 4 730, 949, 151 5, 377, 260, 023 22. 9 21, 184, 457

計 111, 828, 169, 334 103, 749, 390, 199 92. 8 741, 005, 544 7, 358, 958, 048 91. 9

(注 )収 入済額 欄中 ,上 段の数 字は 還付 未済額 を示 す。

収納 率 に つ いて 前 年 度 と比 べ る と ,現 年 課 税 分 は98. 1% で 同率 , 滞 納 繰越 分 は 23. 4% で 0. 5ポ イ ン ト 向 上し て い る 。合 計 で は 92. 8% で 0. 9ポイ ン ト 向 上し て い る 。

市税 の 収 入 未済 額 等 の 決算 状 況 は ,次 表 の と お りで あ る 。

収入 未 済 額 は73億 5, 895万円 で , 前 年度 に 比 べ 5億8, 124万 円( 7. 3% ) の減 少 と な って い る 。

収入未済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額

円 円 円 円 円 円

810, 798, 610 1, 308, 963 720, 664, 966 9, 810, 168 90, 133, 644 △ 8, 501, 205 個 人 727, 487, 688 881, 914 640, 789, 926 838, 768 86, 697, 762 43, 146 法 人 83, 310, 922 427, 049 79, 875, 040 8, 971, 400 3, 435, 882 △ 8, 544, 351 919, 193, 986 7, 253, 397 971, 332, 774 12, 115, 162 △ 52, 138, 788 △ 4, 861, 765 161, 384, 529 1, 398, 633 193, 591, 410 2, 391, 338 △ 32, 206, 881 △ 992, 705 90, 320, 900 95, 400 58, 643, 222 82, 200 31, 677, 678 13, 200 1, 981, 698, 025 10, 056, 393 1, 944, 232, 372 24, 398, 868 37, 465, 653 △ 14, 342, 475 1, 875, 647, 250 319, 290, 614 2, 095, 268, 446 306, 653, 746 △ 219, 621, 196 12, 636, 868 個 人 1, 703, 050, 383 293, 302, 278 1, 916, 219, 738 248, 860, 027 △ 213, 169, 355 44, 442, 251 法 人 172, 596, 867 25, 988, 336 179, 048, 708 57, 793, 719 △ 6, 451, 841 △ 31, 805, 383 2, 800, 424, 633 314, 552, 761 3, 081, 476, 112 562, 362, 427 △ 281, 051, 479 △ 247, 809, 666 579, 088, 156 65, 064, 191 653, 593, 197 118, 773, 413 △ 74, 505, 041 △ 53, 709, 222 122, 099, 984 32, 041, 585 165, 636, 257 42, 713, 981 △ 43, 536, 273 △ 10, 672, 396 5, 377, 260, 023 730, 949, 151 5, 995, 974, 012 1, 030, 503, 567 △ 618, 713, 989 △ 299, 554, 416 2, 686, 445, 860 320, 599, 577 2, 815, 933, 412 316, 463, 914 △ 129, 487, 552 4, 135, 663 個 人 2, 430, 538, 071 294, 184, 192 2, 557, 009, 664 249, 698, 795 △ 126, 471, 593 44, 485, 397 法 人 255, 907, 789 26, 415, 385 258, 923, 748 66, 765, 119 △ 3, 015, 959 △ 40, 349, 734 3, 719, 618, 619 321, 806, 158 4, 052, 808, 886 574, 477, 589 △ 333, 190, 267 △ 252, 671, 431 740, 472, 685 66, 462, 824 847, 184, 607 121, 164, 751 △ 106, 711, 922 △ 54, 701, 927 212, 420, 884 32, 136, 985 224, 279, 479 42, 796, 181 △ 11, 858, 595 △ 10, 659, 196 7, 358, 958, 048 741, 005, 544 7, 940, 206, 384 1, 054, 902, 435 △ 581, 248, 336 △ 313, 896, 891 (注)その他の税は,軽自動車税,特別土地保有税,入湯税,事業所税である。

固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 そ の 他 の 税

計 計

固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 そ の 他 の 税

平 成 18 年 度 平 成 17 年 度 増,減(△)

市 民 税

市税 の収入 未済額等 の決算 状況

現 年 課 税 分

滞 納 繰 越 分

合     計

区  分

市 民 税

(19)

る 。

市税 は,歳 入の 根 幹 を なす も の で あ り, 収 納 率 の一 層 の 向 上に 努 め,収 入未 済 額 の 解消 に

向 けて 引 き 続 き努 力 を さ れた い 。

市税 に お け る収 入 未 済 及び 不 納 欠 損処 分 の 状 況 は, 次 表 の とお り で あ る。

市 税 の 収 入 未 済 等 に 係 る 対 応 状 況

(1)収入未済額

区  分

18年度 17年度 増,減(△ )

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

件 円 件 円 件 円

執 行 停 止 22, 100 866, 772, 467 16, 033 500, 660, 599 6, 067 366, 111, 868 差 押 中 1, 686 1, 809, 286, 000 1, 521 2, 278, 483, 000 165 469, 197, 000 折 衝 中 154, 033 4, 682, 899, 581 183, 221 5, 161, 062, 785 29, 188 478, 163, 204 計 177, 819 7, 358, 958, 048 200, 775 7, 940, 206, 384 △ 22, 956 △ 581, 248, 336

(2)不納欠損額

度 平 成

年 17 度 18

△ 8, 438, 809 △ 406, 664 △ 80

△ 340, 848, 001 △ 2, 014

△ 3, 667, 364 △ 1 △ 100

△ 2, 970 △ 14, 689, 167 △ 142, 219

0 0 △ 5

223, 281 △ 83

128, 297 0

計 △ 403 41, 640, 277 軽 自 動 車 税 △ 48 59, 200

市 た ば こ 税 0 0 事 業 所 税

固 定 資 産 税

△ 1 △ 39, 832, 815 △ 16 △ 125 17, 242, 552 △ 407 △ 316, 177, 101 △ 1, 199

37 13, 152, 126 218 3, 807, 395 △ 1, 498 12, 951, 366 △ 1, 892 △ 10, 138, 715

増 ・ 減︵

△︶

市 民 税 普 通 徴 収 △ 152 26, 159, 234 市 民 税 特 別 徴 収 △ 70 △ 1, 446, 009 法 人 市 民 税 △ 8 △ 374, 700

5, 745 633, 449, 075 25, 369 360, 227, 433 10 7, 595, 464

161, 518, 222 277 1, 104, 192 3, 628 10, 723, 379 1 100 507, 233, 677

0 軽 自 動 車 税 498 1, 231, 400

事 業 所 税 0

7, 337 法 人 市 民 税

計 2, 936 61, 225, 927 0

特 別 土 地 保 有 税 0 0

固 定 資 産 税 1, 176 26, 890, 441 1, 918 13 624, 700 246

163, 446, 237 15, 791, 458 1, 297 12, 759, 900 54, 360, 824 229 11, 779, 595 市 民 税 特 別 徴 収 128 2, 031, 943 1, 173

292, 601, 074 22, 399 345, 538, 266 市 民 税 普 通 徴 収 1, 121 30, 447, 443 2, 060 25, 221, 814 12, 877

計 2, 533 102, 866, 204 3, 731 5 0

191, 056, 576 6, 138 153, 079, 413

3, 928, 100 0 0 697, 528 3, 548 10, 946, 660 軽 自 動 車 税 450 1, 290, 600

1, 511 194 固 定 資 産 税 1, 051 44, 132, 993

213 11, 637, 376 成 法 人 市 民 税 5 250, 000 245

38, 173, 180 969 56, 606, 677 562

14, 528, 009

事 業 所 税 0

10, 985 153, 307, 522 市 民 税 特 別 徴 収 58 585, 934 1, 210 28, 943, 584 1, 515 16, 567, 295 市 民 税 普 通 徴 収

件 数 金  額

件 円 件 円 件 円

地 方 税 法 第 18 条 第4項( 3年時効) 第5項( 即時消滅) 第1項( 5年時効)

年度 区   分

地 方 税 法 第 15 条 の 7 地 方 税 法 第 15 条 の 7

件 数 金  額 件 数 金  額

15, 274, 097 0 0 特 別 土 地 保 有 税 0 0 4

11 15, 145, 800 0 0

特 別 土 地 保 有 税 0 0 △ 7 0

市 た ば こ 税 0 0 0 0 0 0

市 た ば こ 税 0 50 6, 995, 846 0 0

(20)

第 2 款

地 方 譲 与 税

収入 済 額 は 69億 1, 260万 円で , 前 年 度に 比 べ 21億2, 783万 円 (44. 5% ) の増 加 と な って い る 。

予算 現 額 69億22万 円 に 対し 1, 238万 円の 増 収 と なっ て い る 。

項 別 状 況

の収 入 済 額 は44億 1, 530万円 で 国 庫補 助 負 担 金の 廃 止 に 伴 う税 源 移 譲 措置 に

所得 譲 与 税 ,

よ り, 前 年 度 に比 べ 21億 2, 008万 円 ( 92. 4% ) の 増加 と な っ てい る 。

第 3 款

利 子 割 交 付 金

, ( ) 。

収入 済 額 は 4億1, 889万 円で 前年 度 に 比 べ1億 8, 618万円 30. 8% の 減 少 と なっ て い る

予算 現 額 4億 2, 630万 円 に対 し 740万 円の 減 収 と なっ て い る 。

項 別 状 況

第 4 款

配 当 割 交 付 金

, ( ) 。

収入 済 額 は 4億1, 125万 円で 前年 度 に 比 べ1億 4, 289万円 53. 2% の 増 加 と なっ て い る

予算 現 額 3億 4, 978万 円 に対 し 6, 146万円 の 増 収 とな っ て い る。

項 別 状 況

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

4, 414, 844, 000 4, 415, 307, 274 100. 0 192. 4 2, 295, 000, 000 2, 295, 223, 000 100. 0 218. 8 2, 120, 084, 274 1, 810, 196, 000 1, 823, 994, 000 100. 8 100. 6 1, 820, 000, 000 1, 813, 536, 000 99. 6 106. 8 10, 458, 000 633, 189, 000 627, 262, 000 99. 1 99. 1 694, 000, 000 633, 232, 000 91. 2 103. 8 △ 5, 970, 000 42, 000, 000 46, 046, 000 109. 6 107. 6 36, 000, 000 42, 786, 000 118. 9 92. 0 3, 260, 000 6, 900, 229, 000 6, 912, 609, 274 100. 2 144. 5 4, 845, 000, 000 4, 784, 777, 000 98. 8 140. 6 2, 127, 832, 274 計

平 成 17 年 度 収 入 済 額 収 入 済 額

増,減( △)

自 動 車 重 量 譲 与 税 地 方 道 路 譲 与 税 航 空 機 燃 料 譲 与 税 所 得 譲 与 税

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

426, 304, 000 418, 897, 000 98. 3 69. 2 601, 000, 000 605, 083, 000 100. 7 65. 5 △ 186, 186, 000 増,減( △)

利 子 割 交 付 金 項

平 成 17 年 度 収 入 済 額 収 入 済 額

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執 行 率 前 年 度 比 B 執 行 率 前 年 度 比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

349, 787, 000 411, 251, 000 117. 6 153. 2 232, 000, 000 268, 358, 000 115. 7 153. 9 142, 893, 000

項 収 入 済 額 収 入 済 額

配 当 割 交 付 金

(21)

第 5 款

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

収入 済 額 は 4億1, 505万 円で , 前 年 度に 比 べ 2, 006万 円 ( 4. 6%) の 減 少 とな っ て い る。 予算 現 額 6億 1, 839万 円 に対 し 2億 333万 円 の 減 収 とな っ て い る。

項 別 状 況

第 6 款

地 方 消 費 税 交 付 金

, ( ) 。

収入 済 額 は 65億 5, 213万 円で 前年 度 に 比 べ2億 6, 158万円 4. 2% の 増 加 と なっ て い る

予算 現 額 66億574万 円 に 対し 5, 361万円 の 減 収 と なっ て い る 。

項 別 状 況

第 7 款

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

収入 済 額 は 1億4, 270万 円で , 前 年 度に 比 べ 2, 305万 円 ( 19. 3% ) の 増 加 とな っ て い る。 予算 現 額 1億 4, 160万 円 に対 し 109万 円の 増 収 と なっ て い る 。

項 別 状 況

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執 行 率 前 年 度 比 B 執 行 率 前 年 度 比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

618, 391, 000 415, 056, 000 67. 1 95. 4 249, 000, 000 435, 120, 000 174. 7 225. 8 △ 20, 064, 000 収 入 済 額

株 式 等 譲 渡 所 得 割

交 付 金

項 収 入 済 額

平 成 17 年 度

増,減( △)

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執 行 率 前 年 度 比 B 執 行 率 前 年 度 比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

6, 605, 743, 000 6, 552, 131, 000 99. 2 104. 2 6, 332, 000, 000 6, 290, 546, 000 99. 3 95. 2 261, 585, 000 収 入 済 額

地 方 消 費 税 交 付 金 項

平 成 17 年 度

増,減( △) 収 入 済 額

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

141, 603, 000 142, 702, 501 100. 8 119. 3 122, 000, 000 119, 649, 372 98. 1 113. 6 23, 053, 129 ゴ ル フ 場 利 用 税

交 付 金

平 成 17 年 度

(22)

第 8 款

特 別 地 方 消 費 税 交 付 金

収入 済 額 は 34万 円 で , 前年 度 に 比 べ16万 円 ( 32. 7% ) の 減 少と な っ て いる 。

なお , 特 別 地方 消 費 税 は平 成 11年 度で 廃 止 さ れ てお り , こ れは 滞 納 繰 越分 に 係 る もの で あ る。

項 別 状 況

第 9 款

自 動 車 取 得 税 交 付 金

収入 済 額 は 11億 1, 464万 円で , 前 年 度に 比 べ 2, 903万 円 ( 2. 7% ) の 増 加 とな っ て い る。 予算 現 額 11億1, 275万 円 に対 し 189万円 の 増 収 と なっ て い る 。

項 別 状 況

第 1 0 款

国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金

収入 済 額 は 1億112万 円 で, 前 年 度 に比 べ 466万 円( 4. 4% ) の減 少 と な って い る 。 予算 現 額 1億 100万 円 に 対し 12万 円 の増 収 と な っ てい る 。

項 別 状 況

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執 行 率 前 年 度 比 B 執 行 率 前 年 度 比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

0 348, 000 − 67. 3 0 517, 000 − 148. 1 △ 169, 000 増,減( △) 平 成 17 年 度

特 別 地 方 消 費 税

交 付 金

収 入 済 額 収 入 済 額

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執 行 率 前 年 度 比 B 執 行 率 前 年 度 比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

1, 112, 752, 000 1, 114, 646, 000 100. 2 102. 7 1, 090, 000, 000 1, 085, 613, 000 99. 6 105. 4 29, 033, 000 項

平 成 17 年 度

増,減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額

自 動 車 取 得 税

交 付 金

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

101, 000, 000 101, 127, 000 100. 1 95. 6 105, 000, 000 105, 796, 000 100. 8 100. 2 △ 4, 669, 000 増,減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額

国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金

(23)

第 1 1 款

地 方 特 例 交 付 金

地方 特 例 交 付金 は , 恒 久的 な 減 税 に伴 う 地 方 税 の減 収 の 一 部を 補 て ん する た め , 地方 税 の 代替 的 性 格 を有 す る 財 源で あ り,収 入済 額 は 29億3, 575万 円で,前 年 度 に比 べ 5億 2, 090万 円 (15. 1% ) の減 少 と な って い る 。

予算 現 額 29億3, 575万 円 に対 し 同 額 の収 入 と な って い る 。

項 別 状 況

地 方交 付 税

第 1 2 款

収入 済 額 は 284億 1, 444万円 で , 前 年度 に 比 べ 30億5, 308万 円( 9. 7% ) の減 少 と な って い る 。

予算 現 額 281億1, 048万 円に 対 し 3億 396万 円 の 増 収と な っ て いる 。

項 別 状 況

の収 入 済 額 は263億 1, 418万 円 で 前 年 度 に 比べ 31億 4, 818万 円 10. 7% の 減

普通 交 付 税 , ( )

少 とな っ て い る。

第 1 3 款

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

収入 済 額 は 2億1, 515万 円で , 前 年 度に 比 べ 1, 410万 円 ( 7. 0%) の 増 加 とな っ て い る。 予算 現 額 2億 1, 701万 円 に対 し 186万 円の 減 収 と なっ て い る 。

項 別 状 況

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執 行 率 前 年 度 比 B 執 行 率 前 年 度 比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

2, 935, 758, 000 2, 935, 758, 000 100. 0 84. 9 3, 456, 662, 000 3, 456, 662, 000 100. 0 103. 9 △ 520, 904, 000 項

平 成 17 年 度

増,減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額

地 方 特 例 交 付 金

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執行 率 前年 度比 B 執行 率 前 年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

28, 110, 482, 000 28, 414, 449, 000 101. 1 90. 3 31, 062, 364, 000 31, 467, 538, 000 101. 3 111. 4 △ 3, 053, 089, 000 普通交付税 26, 314, 182, 000 26, 314, 182, 000 100. 0 89. 3 29, 462, 364, 000 29, 462, 364, 000 100. 0 110. 3 △ 3, 148, 182, 000 特別交付税 1, 796, 300, 000 2, 100, 267, 000 116. 9 104. 7 1, 600, 000, 000 2, 005, 174, 000 125. 3 130. 2 95, 093, 000

増,減( △)

収 入 済 額 収 入 済 額

地 方 交 付 税 項

平 成 17 年 度

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

217, 018, 000 215, 153, 000 99. 1 107. 0 209, 500, 000 201, 052, 000 96. 0 101. 2 14, 101, 000 項

平 成 17 年 度

増,減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額

(24)

第 1 4 款

分 担 金 及 び 負 担 金

収入 済 額 は 42億 595万 円 で, 前 年 度 に比 べ 2億 3, 825万 円 ( 6. 0% ) の 増 加と な っ て いる 。 予 算 現 額 42億 4, 653万 円 に 対 し 4, 058万 円 の 減 収 と な っ て い る 。 翌 年 度 へ の 財 源 繰 越 額 38万円 を 勘 案 する と 4, 020万円 の 純 減 収と な る 。

項 別 状 況

の 収 入済 額 は 9, 180万 円 で , 前年 度 に 比 べ6, 731万 円 (42. 3% ) の減 少 と な って い 分担 金

る 。

農林 水 産 業 費分 担 金 に おい て 基 盤 整備 促 進 事 業 費分 担 金 が 5, 752万 円,非補 助 土 地 改良 事

業 費分 担 金 が 1, 538万 円 減 少し て い る 。

の 収 入済 額 は 41億1, 414万 円 で, 前 年 度 に比 べ 3億 556万 円 ( 8. 0%) の 増 加 とな っ 負担 金

て いる 。

総務 費 負 担 金に お い て 電算 シ ス テ ム統 合 事 業 費 負担 金 が 6, 693万 円,民 生費 負 担 金 にお い

て 保育 所 措 置 費負 担 金 が 1億493万 円 ,消 防 費 負 担 金に お い て 建部 町 消 防 運営 事 業 負 担金 が 1億3, 419万 円 増加 し て い る。

収納 状 況 に つい て み る と, 現 年 度 分と 滞 納 繰 越 分を 合 わ せ た収 納 率 は 91. 5% で 前 年度 に

。 ( )

比 べ0. 4ポ イ ン ト向 上 し て いる 収 入 未済 額 は 3億 3, 863万 円 で 前年 度 に 比 べ148万 円 0. 4%

減 少し て い る 。

収入 未 済 額 の 主な も の は , 民生 費 負 担 金 にお け る 保 育 所措 置 費 負 担 金で あ る 。( 資 料第 6- 1, 8参 照 )

18

17

△ 1, 439, 831 △ 1, 485, 417 2, 643, 823

2, 643, 823

338, 632, 697 338, 632, 697 45, 586 340, 072, 528 340, 118, 114 △ 45, 586 47, 740, 819

0 91. 1 0. 0 0. 6 0. 4 91. 4 91. 5 100. 0 90. 8 収納率

C/ B % 100. 0

97. 4 △ 0. 3 1. 7 1. 6 99. 1 99. 0 98. 3 97. 4 執行率

C/ A % 98. 0

9, 000 0 △ 9, 000 △ 9, 000 0 0 0 9, 000 3, 967, 698, 835

△ 67, 315, 652 305, 568, 580 238, 252, 928 4, 114, 143, 320 4, 205, 951, 763 159, 124, 095 3, 808, 574, 740 収入済額 C

円 91, 808, 443

うち還付未 済額

円 0

4, 355, 548, 768 △ 67, 361, 238 306, 781, 572 239, 420, 334 4, 503, 160, 659 4, 594, 969, 102 159, 169, 681 4, 196, 379, 087

調定額 B

円 91, 808, 443

4, 072, 332, 400 △ 68, 115, 400 242, 317, 120 174, 201, 720 4, 152, 816, 120 4, 246, 534, 120 161, 833, 400 3, 910, 499, 000

予算現額 A

円 93, 718, 000 項

分 担 金

負 担 金

増 ・ 減 年 度 年 度

分 担 金

負 担 金

分 担 金

負 担 金

不納欠損額 収入未済額

円 0

円 0 50, 384, 642

(25)

保 育 料 の 決 算 状 況

保 育 料の 収 納 率 の推 移

保 育 料不 納 欠 損 の状 況

平 成18年 度 平 成17年度 増, 減( △ )

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

件 円 件 円 件 円

2, 539 38, 403, 994 2, 768 39, 374, 452 △ 229 △ 970, 458

保育 所 措 置 費負 担 金 の 収納 率 は 91. 0% ( 現 年 度 分97. 4% , 滞納 繰 越 分 15. 0% ) で ,前 年 度 と同 率 と な って い る 。 収入 未 済 額 は3億 851万 円 で, 前 年 度 に比 べ 1, 026万円 ( 3. 4%) 増 加 して い る 。 不納 欠 損 額 は3, 840万 円 で, 前 年 度 に比 べ 97万 円( 2. 5% ) 減少 し て い る。

現年 度 分 と 滞納 繰 越 分 を合 わ せ た 収納 率 は 前 年 度と 同 率 で ある が , 現 年度 分 , 滞 納繰 越 分 とも 収 納 率 は減 少 し て おり , 今 後 とも , 収 納 率 の一 層 の 向 上に 努 め , 収入 未 済 額 の解 消 に 向け て 努 力 され た い 。

18

17

1, 492, 972 10, 267, 052 △ 970, 458

△ 970, 458

円 92, 373, 310 216, 143, 466 308, 516, 776 83, 599, 230 214, 650, 494 298, 249, 724 8, 774, 080 0

39, 374, 452 39, 374, 452 0 円 0 38, 403, 994 38, 403, 994 %

収納率 C/ B

1. 5 0. 0 1. 3 4. 5

97. 4 15. 0 91. 0

△ 0. 5 99. 1 98. 3 65. 7 97. 6 97. 6 15. 5 91. 0 △ 0. 2 C/ A

% 99. 6 70. 2

0 112, 686, 364 103, 389, 770 0

△ 1, 543, 150

うち還付未 済額

円 0 0 0 0 0 0 45, 036, 714

3, 502, 597, 704 3, 352, 628, 070 46, 579, 864

52, 240, 000

調定額 B

円 3, 549, 934, 300 299, 584, 174 3, 849, 518, 474 3, 436, 227, 300

△ 1, 020, 636 滞 納 繰 越 分

予算現額 A

円 3, 470, 228, 000 64, 146, 000 3, 534, 374, 000 3, 411, 219, 000

△ 6, 769, 000 計

不納欠損額 収入未済額

300, 604, 810

3, 399, 207, 934 収入済額 C

現 年 度 分

3, 482, 134, 000 59, 009, 000

3, 736, 832, 110 113, 707, 000 70, 915, 000

0 3, 457, 560, 990

104, 932, 920

執行率

年 度

増 ・ 減

区  分

年 度

現 年 度 分 滞 納 繰 越 分

計 現 年 度 分 滞 納 繰 越 分

(26)

第 1 5 款

使 用 料 及 び 手 数 料

収入 済 額 は 47億 2, 033万 円で , 前 年 度に 比 べ 2億 199万 円 ( 4. 1% ) の 減 少と な っ て いる 。 予算 現 額 47億6, 874万 円 に対 し 4, 840万 円 の 減 収 とな っ て い る。

項 別 状 況

の 収 入 済 額 は 29億 7, 392万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 1億 9, 211万 円 ( 6. 1% ) の 減 少 と 使 用 料

な って い る 。

衛 生 使 用 料 に お い て 墓 地 使 用 料 は 4, 948万 円 , 土 木 使 用 料 に お い て 公 営 住 宅 使 用 料 は 2, 567万 円 増 加 した が , 総 務使 用 料 に おい て デ ジ タル ミ ュ ー ジア ム 使 用 料 が2, 897万 円減 少

, , 。

し ま た 利 用 料 金制 に よ る 指 定管 理 者 制 度の 導 入 に より 当 該 施 設使 用 料 が 皆減 し て い る

の 収 入済 額 は 17億4, 641万 円 で 前 年 度に 比 べ 987万 円 0. 6% の減 少 と な って い

手数 料 , ( )

る 。

収納 状 況 に つい て み る と, 現 年 度 分と 滞 納 繰 越 分を 合 わ せ た収 納 率 は 90. 7% で , 前年 度 に 比 べ 0. 4ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。 収 入 未 済 額 は 4億 7, 956万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 445万 円 ( 0. 9% ) 増 加 して い る 。

収入 未 済 額 の主 な も の は, 土 木 使 用料 に お け る 公営 住 宅 使 用料 で あ る。( 資 料 第 6- 1, 8参 照 )

公 営 住 宅使 用 料 の 決算 状 況

18

17

増 ・ 減

年 度

年 度

使 用 料

手 数 料

使 用 料

手 数 料

使 用 料

手 数 料

予算現額 A

円 3, 003, 986, 000 1, 764, 755, 000 4, 768, 741, 000 3, 231, 498, 000 1, 759, 164, 000 4, 990, 662, 000 △ 227, 512, 000 5, 591, 000

3, 629, 444, 315

△ 187, 193, 377 △ 10, 693, 475

3, 166, 040, 263 0 1, 772, 090, 270

5, 401, 534, 585

1, 756, 291, 770 4, 922, 332, 033 △ 192, 119, 967 △ 9, 875, 355

0 0 10, 480 17, 240 調定額

B 円 3, 442, 250, 938 1, 761, 396, 795 5, 203, 647, 733

2, 973, 920, 296 1, 746, 416, 415 4, 720, 336, 711

△ 221, 921, 000 △ 197, 886, 852 △ 201, 995, 322 27, 720

収入未済額

10, 480 17, 240 27, 720

円 %

収納率 収入済額

C う ち還付 未済額 C/ A C/ B 執行率

円 円 円

99. 0 86. 4 2, 977, 560 %

465, 363, 562 99. 0 99. 1

99. 0 90. 7

1. 0 △ 0. 8 98. 0 87. 2 99. 8 99. 1

3, 441, 600 459, 962, 452 650, 740

98. 6 91. 1

15, 147, 760 4, 092, 340 475, 110, 212 797, 210 14, 200, 410 3, 774, 770 479, 563, 972

△ 464, 040 5, 401, 110 146, 470 △ 947, 350 0. 4 △ 0. 4 △ 317, 570 4, 453, 760 △ 0. 8 0. 0

不納欠損額

18

17

増 ・ 減

区  分

年 度

年 度

現年 度分 滞 納 繰 越 分

731, 510, 000 予算現額

収入済額 執行率 収納率

現年 度分 滞 納 繰 越 分

782, 908, 000 721, 436, 000 計

現年 度分 滞 納 繰 越 分

37, 140, 000

調定額

1, 235, 393, 002 783, 497, 900 451, 895, 102

C/ A C/ B

758, 576, 000 10, 074, 000

785, 848, 000

1, 208, 371, 784

A B C う ち還付 未済額

円 円

51, 398, 000

100. 6 93. 9 88. 0 10. 0

円 円 円

781, 075, 045 0

% % 735, 861, 400 0

45, 213, 645 0

99. 8 63. 2 720, 092, 314 0

422, 523, 784 35, 305, 045 0 755, 397, 359 0 △ 2, 350, 100 15, 769, 086 0 29, 371, 318 9, 908, 600 0 24, 332, 000 27, 021, 218 25, 677, 686 0 14, 258, 000

99. 8 91. 6 95. 1 8. 4 99. 6 62. 5 0. 8 2. 3 △ 7. 1 1. 6 0. 2 0. 7

0 47, 636, 500 2, 486, 330 404, 195, 127

384, 054, 759 3, 163, 980 449, 810, 445 2, 486, 330 451, 831, 627 0 65, 755, 686

不納欠損額 収入未済額

△ 677, 650 2, 021, 182 0△ 18, 119, 186 △ 677, 650 20, 140, 368

(27)

公 営 住 宅 使用 料 の 収 納率 の 推 移

公営 住 宅 使用 料 の 不 納 欠損 の 状 況

平 成18年 度 平 成17年度 増, 減( △ )

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

件 円 件 円 件 円

170 2, 486, 330 297 3, 163, 980 △ 127 △ 677, 650

公営 住 宅 使 用料 の 収 納 率は 63. 2% (現 年 度 分 93. 9% , 滞 納 繰越 分 10. 0%) で , 前 年度 に 比 べ 0. 7 ポ イ ン ト 向 上 し て い る 。 収 入 未 済 額 は 4億 5, 183 万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 202万 円 ( 0. 4% ) 増 加 して い る 。 不納 欠 損 額 は248万 円 で ,前 年 度 に 比べ 67万 円 (21. 4% ) 減少 し て いる 。

本年 度 は 収 納率 は 向 上 し, 収 入 済 額も 前 年 度 に 比べ 増 収 と なっ て い る が, 収 入 未 済額 は 依 然増 加 し て おり , 今 後 とも , 引 き 続き 収 納 率 の 向上 に 努 め ,収 入 未 済 額の 解 消 に 向け て 格 段の 努 力 を され た い 。

第 1 6 款

国 庫 支 出 金

収入 済 額 は 248億 1, 826万円 で , 前 年度 に 比 べ 13億9, 394万 円( 5. 3% ) の減 少 と な って い る 。

予算 現 額 256億8, 802万 円に 対 し 8億 6, 975万 円 の 減収 と な っ てい る 。 翌 年度 へ の 財 源繰 越 額 6億 6, 583万 円を 勘 案 す ると 2億 391万円 の 純 減 収 とな る 。

項 別 状 況

の収 入 済 額 は191億 5, 645万 円 で , 前 年度 に 比 べ 12億 7, 870万 円( 6. 3% )の 減 国庫 負 担 金

少 とな っ て い る。

区 分 H 9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 現 年 度 分 91. 2 91. 3 92. 4 92. 0 90. 5 90. 1 90. 7 91. 2 91. 6 93. 9 滞 納 繰 越 分 14. 3 15. 0 14. 3 12. 4 10. 8 8. 0 10. 3 10. 9 8. 4 10. 0 計 75. 7 74. 8 75. 2 74. 1 71. 2 67. 7 66. 2 64. 0 62. 5 63. 2 ( 単位 : % )

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

19, 311, 827, 000 19, 156, 450, 697 99. 2 93. 7 20, 717, 323, 000 20, 435, 157, 646 98. 6 95. 0△ 1, 278, 706, 949 民 生 費 19, 037, 284, 000 18, 888, 790, 258 99. 2 94. 1 20, 346, 010, 000 20, 071, 741, 329 98. 7 97. 5△ 1, 182, 951, 071 そ の 他 274, 543, 000 267, 660, 439 97. 5 73. 7 371, 313, 000 363, 416, 317 97. 9 40. 1 △ 95, 755, 878 6, 160, 958, 000 5, 477, 050, 480 88. 9 98. 4 7, 139, 138, 000 5, 565, 806, 294 78. 0 71. 2 △ 88, 755, 814 民 生 費 1, 553, 120, 000 1, 331, 950, 480 85. 8 63. 5 2, 638, 003, 000 2, 097, 360, 144 79. 5 104. 8 △ 765, 409, 664 土 木 費 3, 663, 257, 000 3, 226, 742, 000 88. 1 136. 8 3, 391, 375, 000 2, 359, 018, 000 69. 6 50. 9 867, 724, 000 そ の 他 944, 581, 000 918, 358, 000 97. 2 82. 8 1, 109, 760, 000 1, 109, 428, 150 100. 0 93. 6 △ 191, 070, 150 215, 238, 000 184, 768, 432 85. 8 87. 5 216, 244, 000 211, 251, 120 97. 7 94. 6 △ 26, 482, 688 25, 688, 023, 000 24, 818, 269, 609 96. 6 94. 7 28, 072, 705, 000 26, 212, 215, 060 93. 4 88. 7△ 1, 393, 945, 451 項

平 成 17 年 度

増,減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額

国 庫 負 担 金

国 庫 補 助 金

委 託 金

(28)

, ,

設 訓練 等 支 援 費負 担 金 が 2億13万 円 知的 障 害 者 施設 訓 練 等 支援 費 負 担 金 が5億 1, 014万円

児 童扶 養 手 当 給付 費 負 担 金が 10億 3, 861万 円,児 童手 当 特 例 給付 負 担 金 が 1億 2, 708万 円,児 童 手当 被 用 者 小学 校 修 了 前特 例 給 付 負担 金 が 1億 1, 501万 円 , 児童 手 当 非 被用 者 小 学 校修 了 前 特例 給 付 負 担金 が 1億 231万 円 減 少 して い る 。

の収 入 済 額 は54億 7, 705万円 で 前年 度 に 比べ 8, 875万 円 1. 6% の 減 少と な

国庫 補 助 金 , ( )

っ てい る 。

土木 費 国 庫 補助 金 に お いて 岡 山 駅 交通 結 節 点 改 善事 業 費 補 助金 は 8億 8, 525万 円 , 教育 費 国 庫補 助 金 に おい て 史 跡 等整 備 費 補 助金 は 2億 998万円 増 加 し たが , 総 務 費国 庫 補 助 金に お い て合 併 市 町 村補 助 金 が 3億1, 180万 円, 民 生 費 国 庫補 助 金 に おい て 居 宅 介護 事 業 費 補助 金 が 2億 3, 210万 円 , 老 人 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 金 が 3億 8, 718万 円 , 保 育 所 建 設 費 補 助 金 が 1億 160万 円,土 木 費国 庫 補 助 金に お い て 街路 事 業 費 補助 金 が 1億 6, 843万 円,都市 公 園 事 業費 補 助 金が 1億 2, 136万 円 , 優 良建 築 物 等 整備 事 業 費 補 助金 が 1億 3, 500万 円 減 少し て い る 。

の 収 入済 額 は 1億 8, 476万 円 で 前 年 度に 比 べ 2, 648万 円 12. 5% の 減 少 と なっ て

委託 金 , ( )

い る。

第 1 7 款

県 支 出 金

, ( ) 。

収入 済 額 は 72億 5, 467万 円で 前年 度 に 比 べ3億 1, 817万円 4. 6% の 増 加 と なっ て い る

予算 現 額 73億9, 952万 円 に対 し 1億 4, 485万 円 の 減収 と な っ てい る。翌 年 度へ の 財 源 繰越 額 9, 838万 円 を 勘 案す る と 4, 646万 円 の 純減 収 と な る 。

項 別 状 況

の 収入 済 額 は 40億 526万 円 で, 前 年 度 に比 べ 14億 7, 813万 円 ( 58. 5% ) の 増加 と 県負 担 金

な って い る 。

民生 費 県 負 担金 に お い て介 護 給 付 費負 担 金 が 3億6, 587万 円 ,児 童 手 当 被用 者 小 学 校修 了 前 特 例 給 付 負 担 金 が 6億 3, 165万 円 , 児 童 手 当 非 被 用 者 小 学 校 修 了 前 特 例 給 付 負 担 金 が 1億

, 。

1, 034万 円 土 木費 県 負 担 金に お い て 公共 施 設 管 理者 負 担 金 が1億 5, 000万 円増 加 し て いる

の 収入 済 額 は 21億 9, 288万 円で 前 年度 に 比 べ7億 9, 185万 円 26. 5% の 減少 と

県補 助 金 , ( )

な って い る 。

土木 費 県 補 助金 に お い て市 街 地 再 開発 事 業 費 補 助金 は 1億 310万 円 増 加 した が , 総 務費 県

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

3, 962, 084, 000 4, 005, 262, 980 101. 1 158. 5 2, 555, 085, 000 2, 527, 126, 334 98. 9 179. 8 1, 478, 136, 646 民 生 費 3, 583, 880, 000 3, 633, 829, 538 101. 4 156. 1 2, 355, 329, 000 2, 327, 485, 854 98. 8 196. 6 1, 306, 343, 684 衛 生 費 192, 530, 000 185, 671, 686 96. 4 101. 5 182, 994, 000 182, 878, 062 99. 9 101. 1 2, 793, 624 そ の 他 185, 674, 000 185, 761, 756 100. 0 1108. 2 16, 762, 000 16, 762, 418 100. 0 40. 6 168, 999, 338 2, 384, 963, 000 2, 192, 884, 467 91. 9 73. 5 3, 135, 112, 000 2, 984, 735, 013 95. 2 135. 4 △ 791, 850, 546 民 生 費 626, 272, 000 566, 943, 307 90. 5 110. 1 536, 745, 000 515, 025, 855 96. 0 86. 6 51, 917, 452 土 木 費 336, 358, 000 273, 358, 385 81. 3 81. 4 447, 372, 000 335, 642, 609 75. 0 86. 3 △ 62, 284, 224 教 育 費 49, 844, 000 50, 080, 000 100. 5 219. 2 22, 929, 000 22, 845, 000 99. 6 10. 9 27, 235, 000 そ の 他 1, 372, 489, 000 1, 302, 502, 775 94. 9 61. 7 2, 128, 066, 000 2, 111, 221, 549 99. 2 208. 8 △ 808, 718, 774 1, 052, 476, 000 1, 056, 522, 669 100. 4 74. 2 1, 424, 680, 000 1, 424, 634, 041 100. 0 121. 4 △ 368, 111, 372 7, 399, 523, 000 7, 254, 670, 116 98. 0 104. 6 7, 114, 877, 000 6, 936, 495, 388 97. 5 145. 0 318, 174, 728 項

平 成 17 年 度

増,減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額

県 負 担 金

県 補 助 金

委 託 金

(29)

施 設災 害 復 旧 費補 助 金 が 2億4, 423万 円, 農 業 施 設 災害 復 旧 事 業費 補 助 金 が2億 2, 663万円 減 少 して い る 。

の 収 入 済 額 は 10億 5, 652万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 3億 6, 811万 円 ( 25. 8% ) の 減 少 と 委 託 金

な って い る 。

総務 費 委 託 金に お い て 衆議 院 議 員 選挙 費 委 託 金 が1億 5, 459万円,国 勢 調査 費 委 託 金が 2億

9, 022万 円 減 少 して い る 。

第 1 8 款

収入 済 額 は 6億5, 197万 円で , 前 年 度に 比 べ 6, 862万 円 ( 9. 5%) の 減 少 とな っ て い る。 予算 現 額 6億 902万 円 に 対し 4, 294万 円の 増 収 と なっ て い る 。翌 年 度 へ の 財源 繰 越 額 2, 060 万 円を 勘 案 す ると 6, 354万 円の 純 増 収 とな る 。

項 別 状 況

の 収 入 済 額は 1億 6, 254万 円 で , 前 年度 に 比 べ 8, 811万 円 ( 118. 4% ) の増 加 財産 運 用 収 入

と なっ て い る 。

財産 貸 付 収 入が 4, 157万 円, 利 子 及 び配 当 金 が 4, 653万 円 増 加し て い る 。

の 収 入 済 額は 4億 8, 942万 円 で , 前 年度 に 比 べ 1億 5, 673万 円( 24. 3% )の 減 財産 売 払 収 入

少 とな っ て い る。

不動 産 売 払 収入 に お い て西 部 第 5地 区保 留 地 売 払収 入 は 5, 246万 円 増 加 した が , 普 通財 産 土 地売 払 代 金 が9, 065万 円,西 部 第 4地 区保 留 地 売 払収 入 が 6, 738万 円,西 部地 区 付 市 有地 売 払 収入 が 4, 174万円 減 少 し てい る 。

第 1 9 款

収入 済 額 は 1, 049万 円 で ,前 年 度 に 比べ 1, 121万 円( 51. 7% )の 減 少 と なっ て い る 。 予算 現 額 772万円 に 対 し 276万 円 の 増収 と な っ て いる 。

項 別 状 況

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

159, 879, 000 162, 541, 735 101. 7 218. 4 70, 198, 000 74, 431, 216 106. 0 104. 2 88, 110, 519 449, 149, 000 489, 429, 927 109. 0 75. 7 526, 148, 000 646, 160, 705 122. 8 75. 4 △ 156, 730, 778 609, 028, 000 651, 971, 662 107. 1 90. 5 596, 346, 000 720, 591, 921 120. 8 77. 6 △ 68, 620, 259 計

平 成 17 年 度

増,減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額

財 産 運 用 収 入 財 産 売 払 収 入

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

7, 727, 000 10, 495, 618 135. 8 48. 3 27, 204, 000 21, 713, 075 79. 8 24. 0 △ 11, 217, 457 増,減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額

平 成 17 年 度

(30)

第 2 0 款

収入 済 額 は 35億 7, 995万 円で , 前 年 度に 比 べ 49億5, 413万 円 (58. 1% ) の減 少 と な って い る 。

予算 現 額 35億8, 793万 円 に対 し 797万円 の 減 収 と なっ て い る 。

項 別 状 況

の 収 入 済額 は 1億 9, 148万 円 で , 前年 度 に 比 べ7億 3, 201万円 ( 79. 3%) の 特別 会 計 繰 入金

減 少と な っ て いる 。

駅元 町 地 区 市街 地 再 開 発事 業 費 特 別会 計 繰 入 金 が7億 5, 959万円 減 少 し てい る 。

の収 入 済 額 は33億 8, 846万円 で , 前 年度 に 比 べ 42億 2, 211万 円( 55. 5% )の 減 基金 繰 入 金

少 とな っ て い る。

財政 調 整 基 金繰 入 金 が 23億 円 , 公 共施 設 等 整 備 基金 繰 入 金 が20億 円 減 少し て い る 。

第 2 1 款

, ( ) 。

収入 済 額 は 34億 5, 106万 円で 前 年 度 に 比 べ5億 3, 897万円 13. 5% の 減 少 とな っ て い る

こ の中 に は 前 年度 か ら 繰 り越 さ れ た 事業 費 の 財 源 に充 て る べ き繰 越 金 が 8億8, 827万 円含 ま れ てい る 。

予算 現 額 34億5, 106万 円 に対 し ほ ぼ 同額 の 収 入 とな っ て い る。

項 別 状 況

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執行 率 前年 度比 B 執行 率 前 年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

194, 410, 000 191, 483, 886 98. 5 20. 7 925, 351, 000 923, 497, 802 99. 8 63. 8 △ 732, 013, 916 3, 393, 522, 000 3, 388, 468, 416 99. 9 44. 5 7, 633, 943, 000 7, 610, 586, 414 99. 7 115. 8 △ 4, 222, 117, 998 財 政 調 整 基 金 2, 400, 000, 000 2, 400, 000, 000 100. 0 51. 1 4, 700, 000, 000 4, 700, 000, 000 100. 0 79. 7 △ 2, 300, 000, 000 そ の 他 993, 522, 000 988, 468, 416 99. 5 34. 0 2, 933, 943, 000 2, 910, 586, 414 99. 2 431. 7 △ 1, 922, 117, 998 3, 587, 932, 000 3, 579, 952, 302 99. 8 41. 9 8, 559, 294, 000 8, 534, 084, 216 99. 7 106. 4 △ 4, 954, 131, 914 計

特 別 会 計 繰 入 金 基 金 繰 入 金

項 収 入 済 額

平 成 17 年 度

増,減( △) 収 入 済 額

平 成 18 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

3, 451, 067, 489 3, 451, 067, 114 100. 0 86. 5 3, 990, 037, 761 3, 990, 037, 757 100. 0 110. 5 △ 538, 970, 643

繰 越 金

平 成 17 年 度

参照

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