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ご説明用資料 2018 年度決算概要 2019 年度業績予想 2019 年 5 月 15 日 Copyright (C) 2019 Toyo Business Engineering Corporation. All rights Reserved. 事業セグメント ソリューション事業 SAPを始め

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Copyright (C) 2019 Toyo Business Engineering Corporation. All rights Reserved.

2019年5月15日

ご説明用資料

2018年度 決算概要

2019年度 業績予想

事業セグメント

システムサポート事業

運用・保守サービス

プロダクト事業

mcframe

ベースとしたSI

ソリューション事業

SAPを始めとする

他社開発パッケージを

ベースとしたSI

mcframe

ライセンス販売

[2018年度]

売上構成

15,253百万円

2.2%

(ライセンス販売)

32.5%

65.3%

ソリューション事業

プロダクト事業

システムサポート事業

15.5%

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2018年度

決算の概要

2018年度決算について

2018年度決算について

(前期比)

過去最高益(営業・経常・当期)、3期連続更新。

前期比 ・営業利益 +59.6% ・経常利益 +66.3% ・当期利益 +66.0%

売上高過去最高更新。 前期比+13.2%

ソリューション事業の大幅増収 (前期比+18.3%) が牽引

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2018年度決算について

2018年度決算について

(前期比)

mcframeライセンス売上高、過去最高連続更新。

配当、4期連続増配。

前期 @25.0円 比、大幅増配。

@43.0円

(20周年記念配当@5.0円含む。)

2/2

「経営Vision 2020」の業績計画、2期前倒し達成。

損益の概要(前期比較)

注:本説明資料の記載金額は、全て百万円未満を切り捨てて表示しております。

また、「親会社株主に帰属する当期純利益(四半期純利益)」を「当期純利益(四半期純利益)」と表示しております。

2018年度

2017年度

(増減率)

差異

1,773

(+13.2%)

647

(+15.9%)

売 上 総 利 益 率

31.0%

30.2%

営業利益

1,208

757

451

営 業 利 益 率

7.9%

5.6%

(+59.6%)

経常利益

1,202

722

479

経 常 利 益 率

7.9%

5.4%

(+66.3%)

当期純利益

804

484

320

当 期 純 利 益 率

5.3%

3.6%

(+66.0%)

1,718

(+12.0%)

RO E

21.7%

14.4%

(+7.3%)

受注高

16,048

配当(単体)

売上高

15,253

13,479

4,074

14,329

売上総利益

4,721

+18.0円

43.0円

(普通配 38 + 記念配 5 )

25.0円

( 普通配 25 )

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売上高の概要(前期比較)

ソリューション事業

+18.3%

プロダクト事業

+3.5%

システムサポート事業

+26.5%

全体

+13.2%

13,479

15,253

受注高の概要(前期比較)

14,329

16,048

ソリューション事業

+23.9%

プロダクト事業

△10.3%

システムサポート事業

+69.0%

全体

+12.0%

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ライセンス売上高の概要(前期比較)

+4.4%

貸借対照表の概要(前期比較) 資産の部

注:「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他資産の区分に表示する方法に変更しております。

2018年度末

2017年度末

増減

現金及び預金

1,261

727

533

受取手形及び売掛金

3,011

3,174

△163

たな卸資産

729

349

380

その他流動資産

458

424

33

流動資産計

5,460

4,676

783

( 比率)

(67.4%)

(66.0%)

有形固定資産

139

121

18

無形固定資産

1,340

1,535

△194

投資その他の資産

1,159

747

411

固定資産計

2,639

2,404

235

( 比率)

(32.6%)

(34.0%)

資産合計

8,100

7,080

1,019

( 比率)

(100.0%)

(100.0%)

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貸借対照表の概要(前期比較) 負債純資産の部

2018年度末

2017年度末

増減

未払勘定

1,267

1,195

72

短期借入金

200

1,200

△1,000

その他流動負債

2,155

1,406

748

流動負債計

3,623

3,802

△179

長期借入金

104

220

△115

固定負債計

104

220

△115

負債合計

3,727

4,022

△295

( 比率)

(46.0%)

(56.8%)

資本金

697

697

資本剰余金

448

426

22

利益剰余金

3,532

2,882

650

自己株式

△254

△945

691

その他の

包括利益累計額

△52

△1

△50

純資産合計

4,372

3,058

1,314

( 比率)

(54.0%)

(43.2%)

負債純資産合計

8,100

7,080

1,019

( 比率)

(100.0%)

(100.0%)

キャッシュフローの概要(前期比較)

2018年度

2017年度

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,157

941

1,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,065

△805

△260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△556

△207

△348

現金及び現金同等物に係る

換算差額

△1

△1

0

現金及び現金同等物の増減額

533

△73

606

現金及び現金同等物の期首残高

727

800

△73

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2019年度

通期業績予想について

損益の予想(前期比較)

2019年度

予想

2018年度

実績

差異

(増減率)

746

(+4.9%)

308

(+6.5%)

売 上総 利 益 率

31.4%

31.0%

営業利益

1,330

1,208

121

営 業 利 益率

8.3%

7.9%

(+10.0%)

経常利益

1,330

1,202

127

経 常 利 益率

8.3%

7.9%

(+10.6%)

当期純利益

820

804

15

当 期純 利 益 率

5.1%

5.3%

(+1.9%)

△ 48

(△ 0.3%)

ROE

17.7%

21.7%

(△ 4.0%)

4,721

受注高

売上高

16,000

15,253

売上総利益

5,030

16,000

16,048

△ 5.0円

配当(単体)

43.0円

( 普通配 38 + 記念配 5 )

38.0円

( 普通配 38 )

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売上高の予想(前期比較)

15,253

16,000

ソリューション事業

+5.4%

プロダクト事業

+3.0%

システムサポート事業

+19.5%

全体

+4.9%

ライセンス売上高の予想(前期比較)

+8.0%

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2019年度

上期業績予想について

上期 損益の予想(前期比較)

2019年 度 上 期

予 想

2018年 度 上 期

実 績

差異

(増減率)

733

(+10.2%)

売上総利益

2,450

2,182

267

(+12.3%)

売上総利益率

31.0%

30.5%

営業利益

580

526

53

営業利益率

7.3%

7.3%

(+10.2%)

経常利益

580

520

59

経常利益率

7.3%

7.3%

(+11.3%)

四半期純利益

370

336

33

四半期純利益率

4.7%

4.7%

(+9.8%)

437

(+5.9%)

売上高

7,900

受注高

7,900

7,462

7,166

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上期 売上高の予想(前期比較)

7,900

7,166

ソリューション事業

+14.6%

プロダクト事業

+1.1%

システムサポート事業

+40.0%

全体

+10.2%

ライセンス売上高の予想(前期比較)

+12.2%

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ありがとうございました。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手

している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の

参照

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