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事業活動内訳表

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Academic year: 2022

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(1)資. 金. 収. 支. 内. 訳. 表 第一号第二様式. 自. 平成 29 年. 4 月. 1 日. 至. 平成 30 年 3 月 31 日 (単位:円). 勘. 収 事 業. 入. 活 動 に よ る 収 支. 支 出. 定. 科. 目. 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入(施設) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入(居宅) 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般) その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出. 社会福祉事業. 公益事業. 507,238,533 353,169,660 316,141,324 37,028,336 64,299,280 57,376,558 53,344,008 4,032,550 6,922,722 6,095,772 826,950 12,955,720 12,272,560 683,160 76,771,873 4,775,820 16,072,510 33,171,510 1,672,150 15,217,920 5,861,963 42,000 42,000 205,000 49,004 4,615,191 149,000 1,390,284 512,107,728 329,575,303 661,440 231,909,311 53,675,303 43,329,249 43,951,557 167,348 6,107,416 4,099,950 2,531,168 306,639 782,859 1,605,471 3,096,703 13,638,517 2,648,634 1,796,334. 収益事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 内部取引消去. 507,238,533 353,169,660 316,141,324 37,028,336 64,299,280 57,376,558 53,344,008 4,032,550 6,922,722 6,095,772 826,950 12,955,720 12,272,560 683,160 76,771,873 4,775,820 16,072,510 33,171,510 1,672,150 15,217,920 5,861,963 42,000 42,000 205,000 49,004 4,615,191 149,000 1,390,284 512,107,728 329,575,303 661,440 231,909,311 53,675,303 43,329,249 43,951,557 167,348 6,107,416 4,099,950 2,531,168 306,639 782,859 1,605,471 3,096,703 13,638,517 2,648,634 1,796,334. 法人合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 507,238,533 353,169,660 316,141,324 37,028,336 64,299,280 57,376,558 53,344,008 4,032,550 6,922,722 6,095,772 826,950 12,955,720 12,272,560 683,160 76,771,873 4,775,820 16,072,510 33,171,510 1,672,150 15,217,920 5,861,963 42,000 42,000 205,000 49,004 4,615,191 149,000 1,390,284 512,107,728 329,575,303 661,440 231,909,311 53,675,303 43,329,249 43,951,557 167,348 6,107,416 4,099,950 2,531,168 306,639 782,859 1,605,471 3,096,703 13,638,517 2,648,634 1,796,334. (単位:円) 勘. 定. 科. 目. 社会福祉事業. 公益事業. 収益事業. 合計. 内部取引消去. 法人合計.

(2) 勘. 事 業 活 動 に よ る 収 支. 定. 科. 目. 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輛費支出 雑支出 給食委託費支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 修繕費支出 支 通信運搬費支出 会議費支出 広報費費支出 業務委託費支出 出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 雑支出 利用者負担軽減額 その他の支出 利用者等外給食費支出 他施設外支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2). 施よ 設る 設収 備支 等 に. 固定資産取得支出 建物取得支出 支 医療用器械備品取得支出 他器械備品取得支出 出 厨房器械備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5). そに のよ 他る の収 活支 動. 積立資産取崩収入 施設整備積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 支 運営費積立資産支出 出 施設整備等積立資産支出 その他の活動支出計(8) 収 入. その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8). 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10). 社会福祉事業. 公益事業. 469,530 5,107,721 77,366 1,410,116 89,972 15,813 100,482,028 7,986,410 2,819,698 141,600 1,025,520 1,672,789 4,342,284 1,087,349 488,567 777,824 68,565,831 434,233 1,751,490 4,017,051 207,650 4,360,296 271,247 454,680 77,509 2,429,510 2,466,865 1,378,296 1,088,569 478,905,263 33,202,465 26,969,060 24,911,820 1,051,920 112,320 893,000 26,969,060 -26,969,060 26,969,060 26,969,060 26,969,060 10,047,056 9,766 10,037,290 10,047,056 16,922,004 0 23,155,409. 収益事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 内部取引消去. 469,530 5,107,721 77,366 1,410,116 89,972 15,813 100,482,028 7,986,410 2,819,698 141,600 1,025,520 1,672,789 4,342,284 1,087,349 488,567 777,824 68,565,831 434,233 1,751,490 4,017,051 207,650 4,360,296 271,247 454,680 77,509 2,429,510 2,466,865 1,378,296 1,088,569 478,905,263 33,202,465 26,969,060 24,911,820 1,051,920 112,320 893,000 26,969,060 -26,969,060 26,969,060 26,969,060 26,969,060 10,047,056 9,766 10,037,290 10,047,056 16,922,004 0 23,155,409. 法人合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 469,530 5,107,721 77,366 1,410,116 89,972 15,813 100,482,028 7,986,410 2,819,698 141,600 1,025,520 1,672,789 4,342,284 1,087,349 488,567 777,824 68,565,831 434,233 1,751,490 4,017,051 207,650 4,360,296 271,247 454,680 77,509 2,429,510 2,466,865 1,378,296 1,088,569 478,905,263 33,202,465 26,969,060 24,911,820 1,051,920 112,320 893,000 26,969,060 -26,969,060 26,969,060 26,969,060 26,969,060 10,047,056 9,766 10,037,290 10,047,056 16,922,004 0 23,155,409. (単位:円) 勘. 定. 科. 目. 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12). 社会福祉事業 263,100,015 286,255,424. 公益事業. 収益事業 0 0. 合計 0 0. 263,100,015 286,255,424. 内部取引消去. 法人合計 0 0. 263,100,015 286,255,424.

(3) 事業活動内訳表 自 勘. 収. サ. 益. | ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用. 定. 科. 目. 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益(施設) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益(居宅) 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(一般) 居住費収益(公費) 居住費収益(一般) その他の利用料収益 その他の事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 役員報酬 職員給料 職員賞与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費. 社会福祉事業 507,238,533 353,169,660 316,141,324 37,028,336 64,299,280 57,376,558 53,344,008 4,032,550 6,922,722 6,095,772 826,950 12,955,720 12,272,560 683,160 76,771,873 4,775,820 16,072,510 33,171,510 1,672,150 15,217,920 5,861,963 42,000 42,000 205,000 507,443,533 330,489,873 661,440 231,909,311 53,675,303 914,570 43,329,249 43,932,584 167,348 6,107,416 4,080,977 2,531,168 306,639 782,859 1,605,471 3,096,703 13,638,517 2,648,634 1,796,334 469,530 5,107,721 77,366. 平成 29 年 4 月. 公益事業. 1 日. 収益事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 至. 平成 30 年. 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 507,238,533 353,169,660 316,141,324 37,028,336 64,299,280 57,376,558 53,344,008 4,032,550 6,922,722 6,095,772 826,950 12,955,720 12,272,560 683,160 76,771,873 4,775,820 16,072,510 33,171,510 1,672,150 15,217,920 5,861,963 42,000 42,000 205,000 507,443,533 330,489,873 661,440 231,909,311 53,675,303 914,570 43,329,249 43,932,584 167,348 6,107,416 4,080,977 2,531,168 306,639 782,859 1,605,471 3,096,703 13,638,517 2,648,634 1,796,334 469,530 5,107,721 77,366. 3 月 31 日. 内部取引消去. 法人合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 507,238,533 353,169,660 316,141,324 37,028,336 64,299,280 57,376,558 53,344,008 4,032,550 6,922,722 6,095,772 826,950 12,955,720 12,272,560 683,160 76,771,873 4,775,820 16,072,510 33,171,510 1,672,150 15,217,920 5,861,963 42,000 42,000 205,000 507,443,533 330,489,873 661,440 231,909,311 53,675,303 914,570 43,329,249 43,932,584 167,348 6,107,416 4,080,977 2,531,168 306,639 782,859 1,605,471 3,096,703 13,638,517 2,648,634 1,796,334 469,530 5,107,721 77,366.

(4) 勘. サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部. 定. 科. 目. 車輛費 雑費 給食委託費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 修繕費 通信運搬費 費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 用 保険料 賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 雑費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2). サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部. 収 益. 費 用. 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食費収益 他施設外収益 サービス活動外収益計(4) その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 他施設外費用 サービス活動外費用計(5). サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5). 経常増減差額(7)=(3)+(6) 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 繰差 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 越額 基本金取崩額(14) 活の 動部 その他の積立金取崩額(15) 施設整備等積立金取崩額 増 その他の積立金積立額(16) 減. 社会福祉事業 1,410,116 89,972 15,813 100,482,028 7,986,410 2,819,698 141,600 1,025,520 1,672,789 4,342,284 1,087,349 488,567 777,824 68,565,831 434,233 1,751,490 4,017,051 207,650 4,360,296 271,247 454,680 77,509 2,429,510 22,550,663 -313,555 499,571,103 7,872,430 49,004 4,615,191 149,000 1,390,284 3,075,907 4,664,195 2,466,865 1,378,296 1,088,569 2,466,865 2,197,330 10,069,760 0 0 10,069,760 582,814,004 592,883,764 0 26,969,060 26,969,060 10,047,056. 公益事業. 収益事業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 1,410,116 89,972 15,813 100,482,028 7,986,410 2,819,698 141,600 1,025,520 1,672,789 4,342,284 1,087,349 488,567 777,824 68,565,831 434,233 1,751,490 4,017,051 207,650 4,360,296 271,247 454,680 77,509 2,429,510 22,550,663 -313,555 499,571,103 7,872,430 49,004 4,615,191 149,000 1,390,284 3,075,907 4,664,195 2,466,865 1,378,296 1,088,569 2,466,865 2,197,330 10,069,760 0 0 10,069,760 582,814,004 592,883,764 0 26,969,060 26,969,060 10,047,056. 内部取引消去. 法人合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 1,410,116 89,972 15,813 100,482,028 7,986,410 2,819,698 141,600 1,025,520 1,672,789 4,342,284 1,087,349 488,567 777,824 68,565,831 434,233 1,751,490 4,017,051 207,650 4,360,296 271,247 454,680 77,509 2,429,510 22,550,663 -313,555 499,571,103 7,872,430 49,004 4,615,191 149,000 1,390,284 3,075,907 4,664,195 2,466,865 1,378,296 1,088,569 2,466,865 2,197,330 10,069,760 0 0 10,069,760 582,814,004 592,883,764 0 26,969,060 26,969,060 10,047,056.

(5) 活の 動部 増 減. 施設整備等積立金積立額. 10,037,290. 0. 0. 10,037,290. 0. 10,037,290.

(6) 勘. 定. 科. 目. 運営費積立金積立額 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16). <繰越活動増減差額の部>. 社会福祉事業. 公益事業. 収益事業. 合計. 内部取引消去. 法人合計. 9,766. 0. 0. 9,766. 0. 9,766. 609,805,768. 0. 0. 609,805,768. 0. 609,805,768.

(7) 第二号第二様式 (単位:円).

(8) (単位:円).

(9)

(10) (単位:円).

(11)

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