No.2
成 2 2
度
熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書
歳入
市
---
税
2
地
---
方
譲
与
税
利
---
子
割
交
付
金
配
---
当
割
交
付
金
株式等譲渡所得割交付金
---
地方消費税交付金
---
ゴルフ場利用税交付金
---
自動車取得税交付金
---
地 方 特 例 交 付 金
---
地
---
方
交
付
税
交通安全対策特別交付金
---
2
分担金及び
担金
---
使用料及び手数料
---
国
---
庫
支
出
金
2
県
---
支
出
金
2
---
産
収
入
寄
---
附
金
繰
---
入
金
繰
---
越
金
2
2
諸
---
収
入
2
2
市
---
債
歳
---
入
合
計
歳出
議
---
会
費
2
2
総
---
務
費
民
---
生
費
衛
---
生
費
2
2
労
---
働
費
2
農
---
林
水
産
業
費
2
2
商
---
工
費
2
土
---
木
費
2
消
---
防
費
教
---
育
費
2
公
---
債
費
2
2
予
---
備
費
2
歳
---
出
合
計
成 2 2
度
熊
谷
市
一
般
会
計
歳入歳出決算事項別明細書
1市税
28,723,195,000 119,700,000 0 28,842,895,000 32,395,795,878 29,559,838,326 204,196,580 2,631,760,972 1市民税
13,104,474,000 △」買,」00,000 0 13,068,174,000 14,711,094,394 13,500,486,763 64,109,111 1,146,498,520
1個人
10,777,963,000 △410,」00,000 0 10,367,663,000 11,745,466,969 10,587,454,781 59,191,815 1,098,820,373
1現 課税分
10,188,630,000 10,616,538,190 10,363,253,372 0 253,284,818○現 課税分 調定額
10,616,538,190
収入済額
10,363,253,372
還付 済額
1,478,655 2滞納繰越分
179,033,000 1,128,928,779 224,201,409 59,191,815 845,535,555○滞納繰越分 調定額
1,128,928,779
収入済額
224,201,409
納 損額
59,191,815
還付 済額
70,902 2法人
2,326,511,000 374,000,000 0 2,700,511,000 2,965,627,425 2,913,031,982 4,917,296 47,678,147 1現 課税分
2,694,080,000 2,913,069,800 2,901,623,448 0 11,446,352○現 課税分 調定額
2,913,069,800
収入済額
2,901,623,448 2滞納繰越分
6,431,000 52,557,625 11,408,534 4,917,296 36,231,795○滞納繰越分 調定額
52,557,625
収入済額
11,408,534
納 損額
4,917,296 2固定資産税
12,363,310,000 107,000,000 0 12,470,310,000 14,010,589,717 12,621,201,819 118,859,518 1,270,528,380 1固定資産税
12,275,989,000 107,000,000 0 12,382,989,000 13,923,268,717 12,533,880,819 118,859,518 1,270,528,380 1現 課税分
12,213,295,000 12,579,268,300 12,262,230,634 0 317,037,666○現 課税分 調定額
12,579,268,300
収入済額
12,262,230,634
還付 済額
1,376,058 2滞納繰越分
169,694,000 1,344,000,417 271,650,185 118,859,518 953,490,714○滞納繰越分 調定額
1,344,000,417
収入済額
271,650,185
納 損額
118,859,518
還付 済額
104,377 2国有資産等所在市
87,321,000 0 0 87,321,000 87,321,000 87,321,000 0 0
交付金 1現 課税分
87,321,000 87,321,000 87,321,000 0 0○国有資産等所在市 交付金
87,321,000 3軽自動車税
299,357,000 0 0 299,357,000 357,356,304 314,348,270 4,796,500 38,211,534 1軽自動車税
299,357,000 0 0 299,357,000 357,356,304 314,348,270 4,796,500 38,211,534 1現 課税分
293,550,000 318,650,800 307,961,300 0 10,689,500○現 課税分 調定額
318,650,800
第 1款 市税 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
収入済額
307,961,300
還付 済額
152,200 2滞納繰越分
5,807,000 38,705,504 6,386,970 4,796,500 27,522,034○滞納繰越分 調定額
38,705,504
収入済額
6,386,970
納 損額
4,796,500
還付 済額
26,600 4市 税
1,261,000,000 0 0 1,261,000,000 1,357,134,076 1,357,134,076 0 0 1市 税
1,261,000,000 0 0 1,261,000,000 1,357,134,076 1,357,134,076 0 0 1現 課税分
1,261,000,000 1,357,134,076 1,357,134,076 0 0○市 税
1,357,134,076 5都市計 税
1,695,054,000 49,000,000 0 1,744,054,000 1,959,621,387 1,766,667,398 16,431,451 176,522,538 1都市計 税
1,695,054,000 49,000,000 0 1,744,054,000 1,959,621,387 1,766,667,398 16,431,451 176,522,538 1現 課税分
1,721,327,000 1,773,823,300 1,729,129,381 0 44,693,919○現 課税分 調定額
1,773,823,300
収入済額
1,729,129,381
還付 済額
194,042 2滞納繰越分
22,727,000 185,798,087 37,538,017 16,431,451 131,828,619○滞納繰越分 調定額
185,798,087
収入済額
37,538,017
納 損額
16,431,451
還付 済額
14,423 2地方譲与税
770,000,000 0 0 770,000,000 860,485,616 860,485,616 0 0
1地方揮 油譲与税
210,000,000 0 0 210,000,000 253,255,616 253,255,616 0 0
1地方揮 油譲与税
210,000,000 0 0 210,000,000 253,255,616 253,255,616 0 0
1地方揮 油譲与税
210,000,000 253,255,616 253,255,616 0 0○地方揮 油譲与税
253,255,000
○地方道路譲与税
616 2自動車 譲与税
560,000,000 0 0 560,000,000 607,230,000 607,230,000 0 0
1自動車 譲与税
560,000,000 0 0 560,000,000 607,230,000 607,230,000 0 0
1自動車 譲与税
560,000,000 607,230,000 607,230,000 0 0○自動車 譲与税
607,230,000 3利子割交付金
90,000,000 0 0 90,000,000 79,998,000 79,998,000 0 0
1利子割交付金
90,000,000 0 0 90,000,000 79,998,000 79,998,000 0 0
1利子割交付金
90,000,000 0 0 90,000,000 79,998,000 79,998,000 0 0
1利子割交付金
90,000,000 79,998,000 79,998,000 0 0○利子割交付金
79,998,000 4配当割交付金
40,000,000 0 0 40,000,000 43,006,000 43,006,000 0 0
1配当割交付金
40,000,000 0 0 40,000,000 43,006,000 43,006,000 0 0
1配当割交付金
40,000,000 0 0 40,000,000 43,006,000 43,006,000 0 0
1配当割交付金
40,000,000 43,006,000 43,006,000 0 0○配当割交付金
43,006,000 5株式等譲渡所得割交付金
10,000,000 0 0 10,000,000 14,475,000 14,475,000 0 0
第 1款 市税 第 「款 地方譲与税 第 」款 利子割交付金 第 4款 配当割交付金 第 監款 株式等譲渡所得割交付金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
1株式等譲渡所得割交付金
10,000,000 0 0 10,000,000 14,475,000 14,475,000 0 0
1株式等譲渡所得割交
10,000,000 0 0 10,000,000 14,475,000 14,475,000 0 0
付金 1株式等譲渡所得割
10,000,000 14,475,000 14,475,000 0 0○株式等譲渡所得割交付金
14,475,000
交付金
6地方消費税交付金
1,770,000,000 0 0 1,770,000,000 1,937,586,000 1,937,586,000 0 0 1地方消費税交付金
1,770,000,000 0 0 1,770,000,000 1,937,586,000 1,937,586,000 0 0 1地方消費税交付金
1,770,000,000 0 0 1,770,000,000 1,937,586,000 1,937,586,000 0 0 1地方消費税交付金
1,770,000,000 1,937,586,000 1,937,586,000 0 0○地方消費税交付金
1,937,586,000 7ゴルフ場利用税交付金
81,000,000 0 0 81,000,000 73,778,410 73,778,410 0 0
1ゴルフ場利用税交付金
81,000,000 0 0 81,000,000 73,778,410 73,778,410 0 0
1ゴルフ場利用税交付
81,000,000 0 0 81,000,000 73,778,410 73,778,410 0 0
金 1ゴルフ場利用税交
81,000,000 73,778,410 73,778,410 0 0○ゴルフ場利用税交付金
73,778,410
付金
8自動車取得税交付金
315,000,000 0 0 315,000,000 331,220,000 331,220,000 0 0
1自動車取得税交付金
315,000,000 0 0 315,000,000 331,220,000 331,220,000 0 0
1自動車取得税交付金
315,000,000 0 0 315,000,000 331,220,000 331,220,000 0 0
1自動車取得税交付
315,000,000 331,220,000 331,220,000 0 0○自動車取得税交付金
331,220,000
金
9地方特例交付金
394,000,000 2,643,000 0 396,643,000 396,643,000 396,643,000 0 0 1地方特例交付金
394,000,000 2,643,000 0 396,643,000 396,643,000 396,643,000 0 0 1地方特例交付金
394,000,000 2,643,000 0 396,643,000 396,643,000 396,643,000 0 0 1地方特例交付金
396,643,000 396,643,000 396,643,000 0 0○地方特例交付金
396,643,000 10地方交付税
3,350,000,000 2,475,140,000 0 5,825,140,000 6,181,061,000 6,181,061,000 0 0 1地方交付税
3,350,000,000 2,475,140,000 0 5,825,140,000 6,181,061,000 6,181,061,000 0 0 1地方交付税
3,350,000,000 2,475,140,000 0 5,825,140,000 6,181,061,000 6,181,061,000 0 0 1地方交付税
5,825,140,000 6,181,061,000 6,181,061,000 0 0○普通交付税
5,375,140,000
○特別交付税
805,921,000 11交通安全対策特別交付金
45,800,000 0 0 45,800,000 40,637,000 40,637,000 0 0
1交通安全対策特別交付金
45,800,000 0 0 45,800,000 40,637,000 40,637,000 0 0
1交通安全対策特別交
45,800,000 0 0 45,800,000 40,637,000 40,637,000 0 0
付金 1交通安全対策特別
45,800,000 40,637,000 40,637,000 0 0○交通安全対策特別交付金
40,637,000
交付金
12分担金及び 担金
821,105,000 △重,里「貸,000 0 811,278,000 892,567,364 802,784,560 2,192,710 87,590,094
1 担金
821,105,000 △重,里「貸,000 0 811,278,000 892,567,364 802,784,560 2,192,710 87,590,094
1総務費 担金
154,000 0 0 154,000 139,344 139,344 0 0
1選挙費 担金
154,000 139,344 139,344 0 0○土地改良 総代選挙費 担金
139,344 2民生費 担金
783,114,000 0 0 783,114,000 867,974,444 778,191,640 2,192,710 87,590,094
第 監款 株式等譲渡所得割交付金 第 買款 地方消費税交付金 第 貸款 ゴルフ場利用税交付金 第 里款 自動車 取得税交付金 第 重款 地方特例交付金 第10款 地方交付税 第11款 交通安全対策特別交付金 第1「款 分担金及び 担金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
1社会福祉費 担金
10,072,000 10,072,385 10,072,385 0 0○ 害者生活支援事業費 担金
10,072,385 2児童福祉費 担金
773,042,000 857,902,059 768,119,255 2,192,710 87,590,094○保育所入所児童保護者 担金 調定額
856,462,059
収入済額
766,679,255
納 損額
2,192,710
○あ しあ育成園運営費 担金
1,440,000 3衛生費 担金
21,981,000 △重,里「貸,000 0 12,154,000 8,930,938 8,930,938 0 0
1保健衛生費 担金
12,154,000 8,930,938 8,930,938 0 0○小児救急病院群輪番 運営費 担金
3,610,728
○葬斎施設公債費 担金
3,839,611
○葬斎施設管理運営費 担金
1,480,599 4労働費 担金
7,935,000 0 0 7,935,000 7,935,857 7,935,857 0 0
1労働諸費 担金
7,935,000 7,935,857 7,935,857 0 0○サ ビ ン 管理運営費 担金
7,935,857 5農林水産業費 担金
1,126,000 0 0 1,126,000 977,941 977,941 0 0
1農林水産業費 担
1,126,000 977,941 977,941 0 0○奈良川排水機場管理運営費 担金 金
849,485
○男沼排水機場管理運営費 担金
128,456 6教育費 担金
6,795,000 0 0 6,795,000 6,608,840 6,608,840 0 0
1保健体育費 担金
6,795,000 6,608,840 6,608,840 0 0○日 振興 ン 保護者 担 金
6,608,840 13使用料及び手数料
819,851,000 0 0 819,851,000 925,487,881 892,723,745 321,430 32,442,706 1使用料
697,379,000 0 0 697,379,000 794,134,908 764,266,292 0 29,868,616 1総務使用料
72,589,000 0 0 72,589,000 72,474,889 72,474,889 0 0
1総務管理使用料
72,589,000 72,474,889 72,474,889 0 0○ 庁舎等使用料
1,182,885
○大 庁舎等使用料
161,794
○妻沼庁舎等使用料
1,415,672
○江 庁舎等使用料
645,144
○男女共 参 推進 ン 使用料
3,018,325
○大 コ ュニ ン 使用料
1,361,726
○江 コ ュニ ン 使用料
180,180
○大 ふ あい ン 使用料
116,390
第1「款 分担金及び 担金 第1」款 使用料及び手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
○自転車駐車場使用料
63,010,550
○自転車駐車場電柱等使用料
3,550
○ ン ン 建設用地電柱 等使用料
2,840
○広告掲示等使用料
829,800
○コ ュニ ン 使用料
546,033 2民生使用料
63,062,000 0 0 63,062,000 68,563,309 66,894,009 0 1,669,300 1社会福祉使用料
7,000 10,150 10,150 0 0○老人福祉 ン 電柱等使用料
8,730
○老人憩 家電柱等使用料
1,420 2児童福祉使用料
63,055,000 68,553,159 66,883,859 0 1,669,300○ 課後児童健全育成事業学童保育料 調定額
66,996,800
収入済額
65,327,500
○婦人児童館使用料
237,680
○あ しあ育成園使用料
1,309,309
○江 児童 電柱使用料
2,130
○保育所電柱使用料
7,240 3衛生使用料
124,577,000 0 0 124,577,000 159,945,258 159,945,258 0 0
1保健衛生使用料
117,855,000 153,012,613 153,012,613 0 0○葬斎施設使用料
59,111,600
○葬斎施設売店使用料
52,452
○葬斎施設電柱使用料
2,130
○保健 ン 等使用料
149,665
○休日 夜間急患診療所使用料
93,696,766 2清掃使用料
6,722,000 6,932,645 6,932,645 0 0○環境美 ン 電柱等使用料
10,010
○第一水光園浄 槽汚泥投入使用料
5,164,450
○荒川 部環境 ン 浄 槽汚泥投入 使用料
1,431,005
○第一水光園庭球場使用料
236,700
○第一水光園電柱等使用料
90,480 4労働使用料
1,159,000 0 0 1,159,000 1,148,331 1,148,331 0 0
1労働使用料
1,159,000 1,148,331 1,148,331 0 0○勤労福祉 ン 使用料
228,400
○ ル 人 ン 使用料
919,931 5農林水産業使用料
7,892,000 0 0 7,892,000 7,754,968 7,754,968 0 0
1農業使用料
7,892,000 7,754,968 7,754,968 0 0○農業活性 ン 使用料
295,751
○農 ン 使用料
379,419
○農業研修 ン 使用料
189,840
第1」款 使用料及び手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
○ふ あい農園使用料
223,055
○農産物直売所使用料
5,270,175
○大 農産物加工施設使用料
646,200
○江 地域食 供給施設使用料
746,198
○ 菜 出荷所電柱等使用料
710
○ す べ排水路電柱等使用料
3,620 6商工使用料
13,372,000 0 0 13,372,000 13,286,939 13,286,939 0 0
1商工使用料
13,372,000 13,286,939 13,286,939 0 0○ 物産 ン 使用料
9,230,457
○ 使用料
4,019,802
○日 学生航空連盟妻沼訓練所用地使用 料
31,000
○妻沼市街地活性 事業用地電柱使用料
5,680 7土木使用料
380,066,000 0 0 380,066,000 434,670,249 406,470,933 0 28,199,316 1道路橋 ょう使用
148,981,000 165,115,537 165,115,537 0 0○道路占用料
157,874,600
料 ○公共物使用料
2,181,537
○熊谷駅自 通路使用料
525,600
○熊谷駅 口駐車場使用料
4,530,700
○維持課分室電柱等使用料
3,100 2河川占用料
80,000 148,763 148,763 0 0○準用河川占用料
148,763 3都市計 使用料
43,573,000 45,860,608 45,860,608 0 0○公園使用料
1,950,628
○妻沼運動公園施設使用料
4,263,330
○江 総合公園 球場使用料
241,900
○熊谷運動公園施設使用料
69,450
○ ビ 場使用料
131,700
○緑 ン 使用料
1,125,600
○利 川総合運動公園河川占用料
38,078,000 4住宅使用料
187,432,000 223,545,341 195,346,025 0 28,199,316○市営住宅使用料 調定額
204,877,847
収入済額
176,943,031
○市営住宅駐車場使用料 調定額
18,560,860
収入済額
18,296,360
○市営住宅電柱等使用料
106,634 8消防使用料
5,000 0 0 5,000 6,530 6,530 0 0
1消防使用料
5,000 6,530 6,530 0 0○水防倉庫電柱等使用料
1,680
○消防庁舎等電柱使用料
4,850
第1」款 使用料及び手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
9教育使用料
34,657,000 0 0 34,657,000 36,284,435 36,284,435 0 0
1教育総務使用料
184,000 238,545 238,545 0 0○山 家使用料
237,125
○旧小島小中学校跡地 念碑敷地電柱等 使用料
1,420 2小学校使用料
296,000 299,415 299,415 0 0○小学校電柱等使用料
299,415 3中学校使用料
101,000 106,890 106,890 0 0○中学校電柱等使用料
106,890 4幼稚園使用料
6,655,000 5,917,700 5,917,700 0 0○ 岡幼稚園保育料
3,003,100
○江 幼稚園保育料
2,914,600 5社会教育使用料
23,567,000 26,005,181 26,005,181 0 0○熊谷地域公民館使用料
3,104,200
○公民館電柱等使用料
45,160
○妻沼地域公民館使用料
1,157,400
○江 地域公民館使用料
171,800
○市民 ル使用料
478,455
○市民 ル建物等使用料
142,080
○熊谷文 会館使用料
10,298,374
○江 文 会館使用料
3,253,420
○ 館使用料
819,650
○市民 ャ 使用料
520,000
○星渓園使用料
517,700
○熊谷文 創造館食堂等使用料
1,200,000
○大 文 ル使用料
4,145,700
○展示館使用料
132,000
○ 会所電柱等使用料
19,050
○荻 吟子 念館使用料
192 6保健体育使用料
3,854,000 3,716,704 3,716,704 0 0○熊谷学校給食 ン 電柱等使用料
8,850
○市民体育館等土地使用料
38,614
○大 体育施設使用料
1,734,190
○武道館使用料
237,860
○江 体育施設使用料
1,695,770
○江 学校給食 ン 電柱等使用料
1,420 2手数料
122,472,000 0 0 122,472,000 131,352,973 128,457,453 321,430 2,574,090 1総務手数料
79,875,000 0 0 79,875,000 81,450,840 81,450,840 0 0
1徴税手数料
10,385,000 11,700,140 11,700,140 0 0○税務証明閲覧手数料
11,674,100
○督 手数料
26,040
第1」款 使用料及び手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
2戸籍住民基 台帳
68,479,000 68,110,100 68,110,100 0 0○戸籍手数料
29,063,550
手数料 ○住民票手数料
20,379,600
○住民票閲覧手数料
27,200
○ 鑑証明手数料
15,602,800
○自動車臨時運行許 手数料
1,538,250
○外国人 録証明手数料
520,600
○ 他証明手数料
607,600
○住民基 台帳 手数料
370,500 3総務管理手数料
1,011,000 1,640,600 1,640,600 0 0○情報公開手数料
33,600
○ 置自転車等撤去手数料
1,607,000 2民生手数料
94,000 0 0 94,000 47,568 47,568 0 0
1社会福祉手数料
94,000 47,568 47,568 0 0○心身 害者等 ル 派遣手数 料
47,568 3衛生手数料
13,715,000 0 0 13,715,000 17,109,270 14,213,750 321,430 2,574,090 1環境衛生手数料
7,642,000 7,650,960 7,650,960 0 0○畜犬 録等手数料
7,410,960
○汚染土壌処理業許 等手数料
240,000 2清掃手数料
6,073,000 9,458,310 6,562,790 321,430 2,574,090○し尿汲取手数料 調定額
2,934,990
収入済額
39,470
納 損額
321,430
○ 処理手数料
6,520,320
○一般廃棄物処理業許 申請手数料
3,000 4農林水産業手数料
7,689,000 0 0 7,689,000 5,708,165 5,708,165 0 0
1農業手数料
7,689,000 5,708,165 5,708,165 0 0○畜糞尿 入手数料
4,558,585
○堆肥運搬散 手数料
1,037,500
○証明手数料
112,080 5商工手数料
169,000 0 0 169,000 162,580 162,580 0 0
1商工手数料
169,000 162,580 162,580 0 0○計 検査手数料
162,580 6土木手数料
19,819,000 0 0 19,819,000 25,457,250 25,457,250 0 0
1土木管理手数料
197,000 136,800 136,800 0 0○境界確認証明手数料
136,800 2都市計 手数料
19,622,000 25,320,450 25,320,450 0 0○建築確認手数料
6,918,700
○開 許 手数料
13,879,500
○証明等手数料
9,200
○建築検査手数料
2,407,000
○屋外広告物許 手数料
769,650
○長期優良住宅認定手数料
1,336,400 7消防手数料
1,100,000 0 0 1,100,000 1,406,500 1,406,500 0 0
第1」款 使用料及び手数料 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
1消防手数料
1,100,000 1,406,300 1,406,300 0 0○消防事務手数料
1,406,300 2被災証明等手数料
0 200 200 0 0○被災証明等手数料
200 8教育手数料
11,000 0 0 11,000 10,800 10,800 0 0
1高等学校手数料
11,000 10,800 10,800 0 0○旧市立女子高校卒業証明等手数料
10,800 14国庫支出金
6,928,513,000 787,592,000 868,495,000 8,584,600,000 7,793,951,312 7,793,951,312 0 0 1国庫 担金
6,573,193,000 311,172,000 8,270,000 6,892,635,000 6,527,091,138 6,527,091,138 0 0 1総務費国庫 担金
1,653,000 0 0 1,653,000 1,654,000 1,654,000 0 0
1選挙費 担金
1,653,000 1,654,000 1,654,000 0 0○国民投票投票人 簿調製 改修 費交付金
1,654,000 2民生費国庫 担金
6,537,367,000 196,750,000 0 6,734,117,000 6,492,876,138 6,492,876,138 0 0 1社会福祉費 担金
979,180,000 913,619,568 913,619,568 0 0○国民健康保険基盤安定 担金
42,179,360
○ 害者 療費 担金
66,050,000
○ 害者自立支援給付費 担金
741,500,000
○中国残留邦人支援費 担金
20,839,668
○特別 害者手当等給付費 担金
43,050,540 2児童福祉費 担金
3,470,812,000 3,411,665,238 3,411,665,238 0 0○児童扶養手当給付費 担金
217,027,989
○被用者児童手当費 担金
48,720,000
○特例給付費 担金
2,530,000
○非被用者児童手当費 担金
6,396,666
○被用者小学校修了前特例給付費 担金
38,946,666
○非被用者小学校修了前特例給付費 担 金
13,368,333
○保育所運営費 担金
567,941,055
○子 手当 担金
2,515,903,664
○児童入所施設措置費等 担金
830,865 3生活保護費 担金
2,284,125,000 2,167,591,332 2,167,591,332 0 0○生活保護費 担金
2,167,591,332 3教育費国庫 担金
34,173,000 99,349,000 8,270,000 141,792,000 32,561,000 32,561,000 0 0 1小学校費 担金
80,158,000 32,561,000 32,561,000 0 0○中条小学校屋 運動場建築事業費 担 金
24,017,000
○中条小学校屋 運動場建築事業費 担 金 繰越明許分
8,544,000
第1」款 使用料及び手数料 第14款 国庫支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
2中学校費 担金
61,634,000 0 0 0 0
5衛生費国庫 担金
15,073,000 0 15,073,000 0 0 0 0
1保健衛生費 担金
15,073,000 0 0 0 0
2国庫補助金
290,475,000 476,420,000 860,225,000 1,627,120,000 1,206,136,115 1,206,136,115 0 0 1民生費国庫補助金
128,574,000 19,091,000 25,292,000 172,957,000 169,542,000 169,542,000 0 0 1社会福祉費補助金
101,999,000 95,549,000 95,549,000 0 0○ 害者自立支援事業費等補助金
1,112,000
○地域生活支援事業費等補助金
46,554,000
○地域介護 福祉空間整備等交付金
36,399,000
○中国残留邦人支援費補助金
704,000
○地域介護 福祉空間整備等交付金 繰 越明許分
10,780,000 2児童福祉費補助金
63,772,000 65,528,000 65,528,000 0 0○次世代育成支援対策交付金
45,743,000
○母子家庭自立支援給付事業費補助金
6,648,000
○子 手当準備事業費補助金 繰越明 許分
13,137,000 3生活保護費補助金
7,186,000 8,465,000 8,465,000 0 0○生活保護費補助金
8,465,000 2衛生費国庫補助金
25,723,000 19,845,000 0 45,568,000 43,346,000 43,346,000 0 0 1清掃費補助金
25,723,000 25,688,000 25,688,000 0 0○循環型社会形成推進交付金
25,688,000 2保健衛生費補助金
19,845,000 17,658,000 17,658,000 0 0○疾病予防対策事業費等補助金
13,082,000
○新型 ンフル ン ワ ン接種事業 費補助金
4,576,000 3労働費国庫補助金
9,300,000 0 0 9,300,000 9,300,000 9,300,000 0 0
1労働諸費補助金
9,300,000 9,300,000 9,300,000 0 0○中小企業勤労者総合福祉推進事業費補 助金
9,300,000 4教育費国庫補助金
63,588,000 338,804,000 8,918,000 411,310,000 78,582,115 78,582,115 0 0 1教育総務費補助金
45,866,000 40,742,000 40,742,000 0 0○幼稚園就園奨励費補助金
40,742,000 2小学校費補助金
1,611,000 8,558,960 8,558,960 0 0○特別支援教育児童就学奨励費補助金
557,440
○要保護児童就学援助費補助金
122,220
○理科教育設備整備費等補助金 繰越明 許分
7,879,300
第14款 国庫支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
3中学校費補助金
5,160,000 6,389,040 6,389,040 0 0○特別支援教育生徒就学奨励費補助金
514,560
○要保護生徒就学援助費補助金
168,780
○理科教育設備整備費等補助金 繰越明 許分
5,705,700 4保健体育費補助金
84,000 114,115 114,115 0 0○要保護児童生徒 療費補助金
114,115 5社会教育費補助金
3,700,000 3,300,000 3,300,000 0 0○市 遺跡 掘調査費補助金
3,300,000 6施設整備費補助金
354,889,000 19,478,000 19,478,000 0 0○安全安心 学校 交付金
19,478,000 5社会資 整備総合交
63,290,000 △14,買買監,000 0 48,625,000 48,377,000 48,377,000 0 0
付金 1社会資 整備総合
48,625,000 48,377,000 48,377,000 0 0○社会資 整備総合交付金
48,377,000
交付金
11地域活性 細
78,028,000 0 78,028,000 14,000,000 14,000,000 0 0
交付金 1地域活性
78,028,000 14,000,000 14,000,000 0 0○地域活性 細 交付金 細 交付金
14,000,000 12地域活性 住民生
28,226,000 0 28,226,000 126,000 126,000 0 0
活 光 交付 1地域活性 住民
28,226,000 126,000 126,000 0 0○地域活性 住民生活 光 交
金 生活 光 付金
126,000
交付金
13消防費国庫補助金
7,091,000 0 7,091,000 0 0 0 0
1消防費国庫補助金
7,091,000 0 0 0 0
14地域活性 経済
0 475,011,000 475,011,000 520,400,000 520,400,000 0 0
機対策臨時交付金 1地域活性 経済
475,011,000 520,400,000 520,400,000 0 0○地域活性 経済 機対策臨時交付金
機対策臨時交付 繰越明許費
520,400,000
金
15地域活性 細
0 351,004,000 351,004,000 322,463,000 322,463,000 0 0
臨時交付金 1地域活性
351,004,000 322,463,000 322,463,000 0 0○地域活性 細 臨時交付金
細 臨時交付金 繰越明許分
322,463,000 3委 金
64,845,000 0 0 64,845,000 60,724,059 60,724,059 0 0
1総務費委 金
6,032,000 0 0 6,032,000 6,182,000 6,182,000 0 0
1戸籍住民基 台帳
6,032,000 6,182,000 6,182,000 0 0○外国人 録事務委 金
6,182,000
費委 金
2民生費委 金
58,813,000 0 0 58,813,000 54,542,059 54,542,059 0 0
1社会福祉費委 金
31,675,000 36,797,968 36,797,968 0 0○国民 金事務委 金
36,774,518
○国民 金事務取扱委 金
23,450 2児童福祉費委 金
27,138,000 17,744,091 17,744,091 0 0○特別児童扶養手当事務委 金
422,091
○子 手当事務費委 金
17,322,000 15県支出金
3,008,360,000 215,658,000 39,894,000 3,263,912,000 3,171,091,451 3,171,091,451 0 0
第14款 国庫支出金 第1監款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
1県 担金
1,594,283,000 47,857,000 0 1,642,140,000 1,621,665,487 1,621,665,487 0 0 1総務費県 担金
161,000 0 0 161,000 183,480 183,480 0 0
1戸籍住民基 台帳
5,000 27,850 27,850 0 0○公的個人認証事務処理交付金
27,850
費 担金
2統計調査費 担金
156,000 155,630 155,630 0 0○人口動態統計事務費 担金
155,630 2民生費県 担金
1,574,498,000 35,750,000 0 1,610,248,000 1,597,399,007 1,597,399,007 0 0 1社会福祉費 担金
811,573,000 803,131,716 803,131,716 0 0○国民健康保険基盤安定 担金
200,785,030
○後期高齢者 療保険基盤安定 担金
198,571,686
○ 害者 療費 担金
33,025,000
○ 害者自立支援給付費 担金
370,750,000 2児童福祉費 担金
700,444,000 689,241,291 689,241,291 0 0○被用者児童手当費 担金
6,320,000
○非被用者児童手当費 担金
6,700,000
○被用者小学校修了前特例給付費 担金
39,483,000
○非被用者小学校修了前特例給付費 担 金
13,066,000
○保育所運営費 担金
283,970,527
○児童入所施設措置費等 担金
415,432
○子 手当 担金
339,286,332 3生活保護費 担金
98,231,000 105,026,000 105,026,000 0 0○生活保護費 担金
105,026,000 3衛生費県 担金
550,000 7,536,000 0 8,086,000 522,000 522,000 0 0
1保健衛生費 担金
8,086,000 522,000 522,000 0 0○環境保全交付金
522,000 4農林水産業費県 担
8,074,000 0 0 8,074,000 7,990,000 7,990,000 0 0
金 1農業費 担金
8,074,000 7,990,000 7,990,000 0 0○農業委員会交付金
7,990,000 5埼玉県分権推進交付
11,000,000 4,571,000 0 15,571,000 15,571,000 15,571,000 0 0
金 1埼玉県分権推進交
15,571,000 15,571,000 15,571,000 0 0○埼玉県分権推進交付金
15,571,000
付金
2県補助金
981,813,000 115,648,000 6,350,000 1,103,811,000 1,058,697,356 1,058,697,356 0 0 1総務費県補助金
12,423,000 0 0 12,423,000 12,508,015 12,508,015 0 0
1総務管理費補助金
12,423,000 12,508,015 12,508,015 0 0○生活相談員設置費補助金
1,436,000
○隣保館運営費補助金
6,909,000
○住宅新築資金等貸付助成事業費補助金
402,000
○市 廃 代替貸 路線確保対策 費補助金
2,444,000
第1監款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
○地域 提案事業補助金
900,000
○消費者行 活性 事業費補助金
417,015 2民生費県補助金
793,121,000 96,252,000 0 889,373,000 873,243,814 873,243,814 0 0 1社会福祉費補助金
471,470,000 455,481,089 455,481,089 0 0○ 度 害者 療給付費補助金
225,759,379
○民生児童委員活動費補助金
21,145,490
○在宅福祉事業費補助金
3,667,000
○介護保険事業費補助金
300,000
○ 害者共 生活援助等事業費補助金
552,000
○地域生活支援事業費等補助金
23,277,000
○ 害福祉施設等支援事業費補助金
19,000,000
○ 害者生活支援事業費補助金
70,477,000
○防犯 ち 支援事業費補助金
4,000,000
○住宅手当緊急特別措置事業費補助金
40,117,000
○生活保護 給者就労支援事業費補助金
1,782,000
○介護基盤緊急整備等特別対策事業費補 助金
30,000,000
○ 害者自立支援特別対策事業費補助金
15,404,220 2児童福祉費補助金
417,903,000 417,762,725 417,762,725 0 0○ふ あい ン 課後児童対策事業 費補助金
2,466,000
○特別保育事業費補助金
137,240,885
○乳幼児 療費支給事業費補助金
74,115,641
○ 親家庭等 療費支給事業費補助 金
18,110,199
○ 課後児童対策費補助金
105,639,000
○地域子育 支援拠点事業費補助金
1,241,000
第1監款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
○ 親家庭生活支援事業費補助金
159,000
○認定 園事業費補助金
11,022,000
○賃貸物件 保育所整備事業費補助 金
13,286,000
○児童厚生施設等整備費補助金
13,829,000
○地域子育 創生事業費補助金
13,514,000
○赤ち 駅設置事業費補助金
4,473,000
○母子家庭自立支援給付事業費補助金
16,512,000
○地域子育 支援推進事業費補助金
6,027,000
○子 ち 地域 育 事業費補助金
128,000 3衛生費県補助金
113,739,000 1,884,000 0 115,623,000 84,692,000 84,692,000 0 0 1保健衛生費補助金
89,350,000 62,983,000 62,983,000 0 0○献血組織強 事業費補助金
64,000
○母子衛生費補助金
159,000
○小児救急 療支援事業費補助金
9,904,000
○外国人 払 療費対策事業費補助金
265,000
○健康増進事業費補助金
3,027,000
○妊婦健康診査支援基金事業費補助金
37,276,000
○地域 ンニュ ル基金事業 費補助金
10,000,000
○新型 ンフル ン ワ ン接種事業 費補助金
2,288,000 2清掃費補助金
26,273,000 21,709,000 21,709,000 0 0○合併処理浄 槽設置整備費補助金
21,709,000 4農林水産業費県補助
13,661,000 9,260,000 0 22,921,000 22,338,589 22,338,589 0 0
金 1農業費補助金
22,445,000 21,706,589 21,706,589 0 0○農業経営基盤強 資金利子助成補助金
589
第1監款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
○水田農業構造改革事業費補助金
132,000
○地籍調査事業費補助金
5,100,000
○彩 国広域農道緊急整備元金償還費補 助金
6,300,000
○水田効率利用条件整備事業費補助金
3,140,000
○麦大豆品質向 定着特別対策事業費補 助金
233,000
○国営造成施設管理体 整備 進事業費 補助金
225,000
○農地 水 環境保全共 活動支援事業 費補助金
800,000
○埼玉 菜生産力強 支援事業費補助金
2,599,000
○農地 度実施 滑 事業費補助金
2,050,000
○農作物災害緊急対策事業費補助金
1,127,000 2林業費補助金
476,000 632,000 632,000 0 0○松 い虫防除事業費補助金
632,000 5土木費県補助金
5,000,000 6,000,000 0 11,000,000 10,562,000 10,562,000 0 0 1土木費補助金
6,000,000 5,562,000 5,562,000 0 0○市 道路整備事業費補助金
5,562,000 2都市計 費
5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0○水 緑 田園都市 水辺再生事業補助 金
5,000,000 6教育費県補助金
15,934,000 626,000 0 16,560,000 21,654,000 21,654,000 0 0
1社会教育費補助金
6,916,000 5,759,000 5,759,000 0 0○市 遺跡 掘調査費補助金
1,650,000
○ 課後子 教室推進事業費補助金
4,109,000 2保健体育費補助金
1,354,000 1,045,000 1,045,000 0 0○中学校 活用事業 補助金
1,045,000 3教育総務費補助金
8,290,000 14,850,000 14,850,000 0 0○い 校対策充実事業費補助金
13,214,000
○地球 いい ャ ン 事業費補助 金
626,000
○ 園庭 校庭 進事業補助金
1,010,000
第1監款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
7緊急 用対策事業費
27,935,000 1,085,000 0 29,020,000 27,907,938 27,907,938 0 0
県補助金 1緊急 用対策事業
29,020,000 27,907,938 27,907,938 0 0○ふ 用再生基金事業費補助金 費県補助金
18,601,639
○緊急 用創出基金事業費補助金
9,306,299 8消防費県補助金
541,000 6,350,000 6,891,000 5,791,000 5,791,000 0 0 1消防費県補助金
6,891,000 5,791,000 5,791,000 0 0○自主防災組織結成 活動支援事業費補 助金
541,000
○全国瞬時警報 整備 進事業費 補助金 繰越明許分
5,250,000 3委 金
432,264,000 52,153,000 33,544,000 517,961,000 490,728,608 490,728,608 0 0 1総務費委 金
428,963,000 50,743,000 0 479,706,000 466,210,688 466,210,688 0 0 1総務管理費委 金
1,877,000 1,769,000 1,769,000 0 0○自衛官募 事務委 金
119,000
○地域人権啓 推進委 金
800,000
○人権啓 活動地方委 金
850,000 2徴税費委 金
330,000,000 327,019,402 327,019,402 0 0○県民税徴収委 金
327,019,402 3選挙費委 金
65,865,000 69,338,231 69,338,231 0 0○在外選挙人 簿 録事務委 金
4,800
○埼玉県議会議員一般選挙費委 金
15,558,000
○参議院議員通常選挙費委 金
53,775,431 4統計調査費委 金
81,964,000 68,084,055 68,084,055 0 0○ 字別 齢別人口調査委 金
87,000
○工業統計委 金
1,021,130
○教育統計委 金
29,559
○統計調査員確保対策事業委 金
44,400
○世界農林業 ンサ 委 金
14,038
○国勢調査委 金
66,887,928 2民生費委 金
49,000 0 0 49,000 994,178 994,178 0 0
1社会福祉費委 金
49,000 994,178 994,178 0 0○療育手帳再交付事務委 金
49,538
○認知症地域支援体 構築等推進事業委 金
944,640 3衛生費委 金
44,000 0 33,544,000 33,588,000 19,916,490 19,916,490 0 0 1保健衛生費委 金
33,588,000 19,916,490 19,916,490 0 0○ 個体分析調査業務委 金
229,320
第1監款 県支出金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
○ 緑 分権改革 推進事業委 金 繰 越明許分
19,687,170 4教育費委 金
3,208,000 1,410,000 0 4,618,000 3,607,252 3,607,252 0 0
1教育総務費委 金
4,538,000 3,527,252 3,527,252 0 0○家庭 学校 地域 ふ あい講演会 委 金
170,000
○学校応援団推進事業委 金
1,129,260
○小学校理科支援員配置事業委 金
883,000
○学校 ン 支援事業委 金
385,200
○ 害等早期支援対策事業委 金
660,000
○幼 保 小連携体 研究事業委 金
200,000
○学力向 実践的調査研究委 金
99,792 2保健体育費委 金
80,000 80,000 80,000 0 0○児童生徒 体力向 推進事業委 金
80,000 16 産収入
91,415,000 198,600,000 0 290,015,000 428,585,035 428,318,313 0 266,722 1 産運用収入
75,938,000 0 0 75,938,000 67,023,743 66,757,021 0 266,722
1 産貸付収入
33,040,000 0 0 33,040,000 34,414,870 34,148,148 0 266,722
1土地貸付収入
15,895,000 17,224,464 16,957,742 0 266,722○土地貸付収入 調定額
17,224,464
収入済額
16,957,742 2建物貸付収入
17,145,000 17,190,406 17,190,406 0 0○建物貸付収入
17,190,406 2利子及び配当金
42,898,000 0 0 42,898,000 32,608,873 32,608,873 0 0
1利子及び配当金
42,898,000 32,608,873 32,608,873 0 0○職員 職手当基金預金利子
13,201,792
○ 和基金預金利子
27,452
○ 調整基金預金利子
13,218,111
○公共施設建設基金預金利子
885
○ 市民 運動推進基金預 金利子
204,255
○ ン ン 建設整備基金 預金利子
594,565
○国 交流基金預金利子
356,556
○地域福祉基金預金利子
667,221
○市民しあわせ基金預金利子
5,968
第1監款 県支出金 第1買款 産収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
○遺児世帯生活資金貸付基金預金利子
8,212
○ 基金預金利子
30,257
○育英資金貸付基金預金利子
10,830
○文 振興基金預金利子
74,225
○小 親 基金預金利子
919
○ 調整基金配当金
18,000
○市民しあわせ基金配当金
300,000
○減債基金預金利子
3,672,513
○ ビ埼玉配当金
56,000
○ふ 熊谷 祭 応援基金預金利子
50,919
○ ンニュ ル基金預金利子
110,193 2 産売払収入
15,477,000 198,600,000 0 214,077,000 361,561,292 361,561,292 0 0 1 動産売払収入
6,841,000 198,600,000 0 205,441,000 352,377,093 352,377,093 0 0 1土地売払収入
205,441,000 352,377,093 352,377,093 0 0○土地売払収入
352,377,093 2物品売払収入
8,636,000 0 0 8,636,000 9,184,199 9,184,199 0 0
1物品売払収入
8,636,000 9,184,199 9,184,199 0 0○ 用品売払収入
382,763
○学校給食 ン 用品売払収入
267,796
○有機 ン 堆肥売払収入
8,315,300
○妻沼運動公園塵芥車売払収入
218,340 17寄附金
1,000 4,123,000 0 4,124,000 4,358,715 4,358,715 0 0
1寄附金
1,000 4,123,000 0 4,124,000 4,358,715 4,358,715 0 0
1民生費寄附金
1,000 3,026,000 0 3,027,000 3,210,808 3,210,808 0 0
1社会福祉費寄附金
3,027,000 3,210,808 3,210,808 0 0○市民しあわせ基金寄附金
3,167,808
○地域福祉基金寄附金
43,000 2教育費寄附金
540,000 0 540,000 590,000 590,000 0 0
1社会教育費寄附金
40,000 90,000 90,000 0 0○文 振興基金寄附金
90,000 2小学校費寄附金
500,000 500,000 500,000 0 0○小学校施設整備費寄附金
500,000 3土木費寄附金
210,000 0 210,000 210,000 210,000 0 0
1都市計 費寄附金
210,000 210,000 210,000 0 0○ 基金寄附金
210,000 4総務費寄附金
317,000 0 317,000 317,907 317,907 0 0
1総務管理費寄附金
317,000 317,907 317,907 0 0○ あ 熊谷流
寄附金
10,000
○ 和基金寄附金
307,907 5商工費寄附金
30,000 0 30,000 30,000 30,000 0 0
第1買款 産収入 第1貸款 寄附金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
1商工費寄附金
30,000 30,000 30,000 0 0○ふ 熊谷 祭 応援基金寄附金
30,000 18繰入金
2,621,512,000△「,「監買,監重「,000 0 364,920,000 342,969,800 342,969,800 0 0
1基金繰入金
2,621,512,000△「,「監買,監重「,000 0 364,920,000 342,969,800 342,969,800 0 0
1 調整基金繰入金
1,992,692,000△1,重重「,買重「,000 0 0 0 0 0 0
1 調整基金繰入
0 0 0 0 0
金
2国 交流基金繰入金
2,600,000 0 0 2,600,000 2,600,000 2,600,000 0 0
1国 交流基金繰入
2,600,000 2,600,000 2,600,000 0 0○国 交流基金繰入金
2,600,000
金
3職員 職手当基金繰
600,000,000 △」00,000,000 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0
入金 1職員 職手当基金
300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0○職員 職手当基金繰入金
300,000,000
繰入金
4文 振興基金繰入金
500,000 0 0 500,000 130,000 130,000 0 0
1文 振興基金繰入
500,000 130,000 130,000 0 0○文 振興基金繰入金
130,000
金
5市民しあわせ基金繰
3,070,000 0 0 3,070,000 3,070,000 3,070,000 0 0
入金 1市民しあわせ基金
3,070,000 3,070,000 3,070,000 0 0○市民しあわせ基金繰入金
3,070,000
繰入金
6 市民
4,500,000 0 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0
運動推進基金繰入 1 市民
4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0○ 市民 運動推進基金繰
金 運動推進基金 入金
4,500,000
繰入金
7ふ 熊谷 祭
350,000 100,000 0 450,000 450,000 450,000 0 0
応援基金繰入金 1ふ 熊谷 祭
450,000 450,000 450,000 0 0○ふ 熊谷 祭 応援基金繰入金 応援基金繰入金
450,000 8地域福祉基金繰入金
11,300,000 0 0 11,300,000 11,289,700 11,289,700 0 0
1地域福祉基金繰入
11,300,000 11,289,700 11,289,700 0 0○地域福祉基金繰入金
11,289,700
金
9 基金繰入金
6,000,000 0 0 6,000,000 4,655,950 4,655,950 0 0
1 基金繰入
6,000,000 4,655,950 4,655,950 0 0○ 基金繰入金
4,655,950
金
10小 親 基金繰入
500,000 0 0 500,000 500,000 500,000 0 0
金 1小 親 基金繰
500,000 500,000 500,000 0 0○小 親 基金繰入金
500,000
入金
14 ンニュ
36,000,000 0 36,000,000 15,774,150 15,774,150 0 0
ル基金繰入金 1 ンニュ
36,000,000 15,774,150 15,774,150 0 0○ ンニュ ル基金繰入金 ル基金繰入金
15,774,150
第1貸款 寄附金 第1里款 繰入金 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
19繰越金
1,000,000,000 3,116,543,000 303,029,111 4,419,572,111 4,419,572,567 4,419,572,567 0 0 1繰越金
1,000,000,000 3,116,543,000 303,029,111 4,419,572,111 4,419,572,567 4,419,572,567 0 0 1繰越金
1,000,000,000 3,116,543,000 303,029,111 4,419,572,111 4,419,572,567 4,419,572,567 0 0 1繰越金
4,419,572,111 4,419,572,567 4,419,572,567 0 0○前 度繰越金
4,116,543,456
○前 度繰越金 繰越明許分
303,029,111 20諸収入
2,532,748,000 36,227,000 0 2,568,975,000 3,065,194,237 2,564,446,595 1,471,242 499,276,400 1延滞金 加算金及び過料
23,000,000 22,000,000 0 45,000,000 56,586,978 56,586,978 0 0 1延滞金
23,000,000 22,000,000 0 45,000,000 56,538,978 56,538,978 0 0 1延滞金
45,000,000 56,538,978 56,538,978 0 0○延滞金
56,538,978
還付 済額
1,850 2加算金
0 0 0 48,000 48,000 0 0
1加算金
0 48,000 48,000 0 0○加算金
48,000 2市預金利子
2,101,000 0 0 2,101,000 1,079,797 1,079,797 0 0
1市預金利子
2,101,000 0 0 2,101,000 1,079,797 1,079,797 0 0
1市預金利子
2,101,000 1,079,797 1,079,797 0 0○預金利子
1,079,797 3貸付金元利収入
1,122,812,000 0 0 1,122,812,000 1,532,385,262 1,084,305,144 0 448,080,118 1住宅資金貸付金元利
23,568,000 0 0 23,568,000 467,052,162 20,353,244 0 446,698,918
収入 1住宅資金貸付金元
23,568,000 467,052,162 20,353,244 0 446,698,918○元金
利収入 調定額
397,184,476
収入済額
18,105,482
○利子 調定額
69,867,686
収入済額
2,247,762 2高齢者住宅整備資金
1,425,000 0 0 1,425,000 1,742,100 1,742,100 0 0
貸付金元利収入 1高齢者住宅整備資
1,425,000 1,742,100 1,742,100 0 0○元金
1,742,100
金貸付金元利収入
3勤労者住宅資金貸付
300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0
金元利収入 1勤労者住宅資金貸
300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0○元金
300,000,000
付金元利収入
4農業後 者融資資金
10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0
貸付金元利収入 1農業後 者融資資
10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0○元金
10,000,000
金貸付金元利収入
5中小企業融資資金貸
774,000,000 0 0 774,000,000 740,030,000 740,030,000 0 0
付金元利収入 1中小企業融資資金
774,000,000 740,030,000 740,030,000 0 0○元金
740,030,000
貸付金元利収入
第1重款 繰越金 第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
6地域総合整備資金貸
7,460,000 0 0 7,460,000 7,460,000 7,460,000 0 0
付金収入 1地域総合整備資金
7,460,000 7,460,000 7,460,000 0 0○地域総合整備資金貸付金収入 貸付金収入
7,460,000 7入学準備金貸付金元
6,359,000 0 0 6,359,000 6,101,000 4,719,800 0 1,381,200
利収入 1入学準備金貸付金
6,359,000 6,101,000 4,719,800 0 1,381,200○元金
元利収入 調定額
6,101,000
収入済額
4,719,800 4 事業収入
72,450,000 12,200,000 0 84,650,000 53,407,110 53,407,110 0 0 1保育所 事業収入
11,306,000 12,200,000 0 23,506,000 24,250,350 24,250,350 0 0 1保育所 事業収
23,506,000 24,250,350 24,250,350 0 0○保育所 事業収入
24,250,350
入
2介護予防生活機能評
21,000,000 0 0 21,000,000 10,209,953 10,209,953 0 0
価 事業収入 1介護予防生活機能
21,000,000 10,209,953 10,209,953 0 0○介護予防生活機能評価 事業収入 評価 事業収入
10,209,953 3後期高齢者健診事業
36,930,000 0 0 36,930,000 15,687,597 15,687,597 0 0
事業収入 1後期高齢者健診事
36,930,000 15,687,597 15,687,597 0 0○後期高齢者健診事業 事業収入 業 事業収入
15,687,597 4公益信 熊谷環境基
3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0
金 事業収入 1公益信 熊谷環境
3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0○公益信 熊谷環境基金 事業収入 基金 事業収入
3,000,000 5農業費 事業収入
178,000 0 0 178,000 178,500 178,500 0 0
1男沼樋管操作
178,000 178,500 178,500 0 0○男沼樋管操作 事業収入
178,500
事業収入
6建築行 事務 事
36,000 0 0 36,000 80,710 80,710 0 0
業収入 1建築行 事務
36,000 80,710 80,710 0 0○建築行 事務 事業収入
80,710
事業収入
5雑入
1,312,385,000 2,027,000 0 1,314,412,000 1,421,735,090 1,369,067,566 1,471,242 51,196,282 1運用金回収金
2,358,000 0 0 2,358,000 2,358,000 2,358,000 0 0
1会計事務取扱資金
750,000 750,000 750,000 0 0○会計事務取扱資金回収金
750,000
回収金
2男女共 参 推進
40,000 40,000 40,000 0 0○男女共 参 推進 ン 業務取扱資
ン 業務取扱 金回収金
40,000
資金回収金
3市民税等事務取扱
20,000 20,000 20,000 0 0○市民税等事務取扱資金回収金
20,000
資金回収金
4資産税等事務取扱
52,000 52,000 52,000 0 0○資産税等事務取扱資金回収金
52,000
資金回収金
第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
5収税取扱資金回収
490,000 490,000 490,000 0 0○収税取扱資金回収金
490,000
金
6戸籍事務取扱資金
420,000 420,000 420,000 0 0○戸籍事務取扱資金回収金
420,000
回収金
7保育所業務取扱資
50,000 50,000 50,000 0 0○保育所業務取扱資金回収金
50,000
金回収金
8休日 夜間急患診
150,000 150,000 150,000 0 0○休日 夜間急患診療所業務取扱資金回
療所業務取扱資金 収金
150,000
回収金
9一般廃棄物最終処
20,000 20,000 20,000 0 0○一般廃棄物最終処分場業務取扱資金回
分場業務取扱資金 収金
20,000
回収金
10し尿汲取手数料業
60,000 60,000 60,000 0 0○し尿汲取手数料業務取扱資金回収金 務取扱資金回収金
60,000 11熊谷駅 口駐車場
96,000 96,000 96,000 0 0○熊谷駅 口駐車場業務取扱資金回収金 業務取扱資金回収
96,000
金
12運動公園業務取扱
50,000 50,000 50,000 0 0○運動公園業務取扱資金回収金
50,000
資金回収金
13緑 ン 業務
20,000 20,000 20,000 0 0○緑 ン 業務取扱資金回収金 取扱資金回収金
20,000 14熊谷文 会館業務
30,000 30,000 30,000 0 0○熊谷文 会館業務取扱資金回収金 取扱資金回収金
30,000 15大 文 ル業
20,000 20,000 20,000 0 0○大 文 ル業務取扱資金回収金 務取扱資金回収金
20,000 16江 文 会館業務
20,000 20,000 20,000 0 0○江 文 会館業務取扱資金回収金 取扱資金回収金
20,000
17 館
30,000 30,000 30,000 0 0○ 館業務取扱資金回収金
業務取扱資金回収
30,000
金
18大 体育施設業務
20,000 20,000 20,000 0 0○大 体育施設業務取扱資金回収金 取扱資金回収金
20,000 19江 体育施設業務
20,000 20,000 20,000 0 0○江 体育施設業務取扱資金回収金 取扱資金回収金
20,000 2雑入
1,310,027,000 2,027,000 0 1,312,054,000 1,419,377,090 1,366,709,566 1,471,242 51,196,282 1電話使用収入
349,000 307,943 307,943 0 0○私用電話料収入
307,943 2電気使用収入
16,179,000 17,258,985 17,258,985 0 0○ 庁舎電気料収入
1,441,786
○大 庁舎電気料収入
59,495
第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
○妻沼庁舎電気料収入
739,936
○江 庁舎電気料収入
579,199
○熊谷コ ュニ ン 電気料収入
121,918
○大 コ ュニ ン 電気料収入
155,672
○自動車駐車場電気料収入
292,566
○葬斎施設売店電気料収入
221,473
○農産物直売所電気料収入
2,844,732
○江 地域食 供給施設電気料収入
978,943
○農産物加工施設電気料収入
1,576,384
○江 農業総合 ン 電気料収入
28,817
○ 電気料収入
2,689,720
○ 物産 ン 電気料収入
3,611,321
○中央公園自動販売機電気料収入
55,095
○別府沼公園自動販売機電気料収入
93,986
○熊谷駅自 通路電気料収入
10,700
○妻沼運動公園自動販売機電気料収入
69,645
○江 総合公園自動販売機電気料収入
139,639
○消防庁舎電気料収入
424,485
○荒川公民館自動販売機電気料収入
40,572
○籠原公民館陶芸窯電気料収入
17,956
○妻沼中央公民館陶芸窯電気料収入
230,750
○妻沼中央公民館電気料収入
151,000
○ 尻公民館陶芸窯電気料収入
2,078
○市民 ル陶芸窯電気料収入
197,245
○大 文 ル自動販売機電気料収入
120,000
第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
○江 公民館陶芸窯電気料収入
52,000
○文 ン 自動販売機電気料収入
30,037
○荻 吟子 念館自動販売機電気料収入
42,630
○江 文 会館電気料収入
126,241
○妻沼小島排水機場電気料収入
112,964 3繰替金収入
228,000 0 0 0 0
4実費徴収金
668,603,000 663,225,705 651,074,045 0 12,151,660○蔵書等複写実費徴収金
1,668,261
○駐車場実費徴収金
11,528,000
○保育所給食実費徴収金
9,054,702
○健康診査実費徴収金
14,370,500
○山 家給食実費徴収金
8,354,311
○山 家一般利用者食事実費徴収金
798,850
○熊谷学校給食実費徴収金 調定額
566,396,197
収入済額
554,753,855
○保育所主食費実費徴収金
6,673,086
○江 学校給食実費徴収金 調定額
44,381,798
収入済額
43,872,480 5雑入
626,695,000 738,584,457 698,068,593 1,471,242 39,044,622○埼玉県市 振興協会市 交付金
21,209,000
○市報広告掲載料収入
1,884,000
○ 製 機使用料収入
223,899
○情報端 機器使用料収入
7,796,162
○ 電線 補償料収入
1,417,541
○自転車駐車場定期利用者IC 売 払収入
408,000
○嘱 職員 用保険料納付金
2,722,377
○火災保険料等 担金収入
18,458
○自動車任意保険保険金収入
73,284
○建物共済災害共済金収入
947,359
○県収入証紙売 手数料収入
409,500
○県収入証紙売払収入
11,464,250
第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
○県市 交通災害共済加入推進費収入
1,943,400
○自動車駐車場使用料収入
7,457,600
○原動機付自転車等標識再交付弁償金収 入
17,000
○地域 ルサ 広告料収入
235,000
○市民食堂 等使用料収入
1,349,790
○妻沼庁舎 等使用料収入
112,820
○生活保護費返納金 調定額
67,459,910
収入済額
28,581,958
○生活保護費過 度分返納金 調定額
7,756,370
収入済額
6,285,128
納 損額
1,471,242
○生活支援 利用者費用徴収金
312,000
○居宅介護給付費収入
18,734,782
○子 ョ 利用者費用徴 収金
16,500
○老人 入所者費用徴収金
7,294,680
○介護保険特別徴収情報経 事務手数料 収入
100,677
○生活保護費国庫 担金過 度分追加交 付金
17,010,451
○焼却施設設置市交付金収入
386,770,000
○ サ ル品売払収入
1,715,050
○資源物売払収入
23,022,588
○汚泥 酵肥料売払収入
113,900
○葬斎施設売店水道料収入
12,600
○土地改良施設維持管理適 事業交付 金
3,744,000
○河川敷農耕地利用料収入
831,316
○農業者 金業務委 金収入
763,300
第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
○江 地域食 供給施設 等使用料収 入
1,904,324
○江 農業総合 ン 等使用料収 入
12,352
○ 利用料収入
2,764,201
○ 乗者保険料収入
43,000
○境界標売払収入
28,460
○土地 整理事業清算金徴収金 調定額
2,483,790
収入済額
2,317,120
○緑 募金 家庭募金 緑 事業等交付 金
2,056,000
○妻沼ゴルフ場納入金収入
77,000
○街路灯電気料 担金収入
1,711,432
○ 職消防団員報償金収入
6,432,000
○図書館刊行図録等売払収入
999,000
○緑 募金緑 事業交付金
500,000
○ 之土地 整理地 遺跡 掘調査 料
35,962,184
○直実市民大学入学金収入
300,000
○ 拠点 推進事業助成金
5,000,000
○大 文 ル自動販売機手数料収入
94,520
○江 文 会館自動販売機手数料収入
79,500
○江 体育施設自動販売機手数料収入
104,655
○妻沼中央公民館自動販売機手数料収入
258,722
○ 水道料収入
430,624
○ 物産 ン 水道料収入
560,442
○大 コ ュニ ン 等使用 料収入
7,502
第「0款 諸収入 当初予算額 補 予算額 越事業費繰越
源充当額
計
分 金 額
○熊谷コ ュニ ン 等使用 料収入
9,095
○撤去自転車 サ ル売払収入
77,800
○地図売払収入
288,700
○市民 ャ 入居保証金返済金
911,000
○市 広告掲載料収入
2,320,500
○広告掲載料収入
346,200
○江 庁舎 等使用料収入
34,301
○熊谷市史等売払収入
166,600
○江 文 会館水道料収入
5,329
○次世代自動車振興 ン 助成金収入
400,000
○埼玉県信用保証協会損失補償金還付金
105,031
○緑 募金 温暖 防 緑 事業交付 金
1,500,000
○消防水利補償料収入
3,976,124
○熊谷管 土木研究会解散清算金
254,848
○後期高齢者 療 療給付費 担金過 度還付金
13,052,039
○高額介護合算 療費収入
3,387,162
○大 広域市 圏組合過 度分返納金
18,337,792
○ 売払収入
132,500
○中 的担い手農家育成事業奨励金返還 金収入
815,808
○埼玉県市 振興協会市 振興事業 助成金
1,500,000
○後期高齢者 療広域連合人間 等 助成事業費収入
8,263,832
○後期高齢者 療広域連合保養施設助成 事業費収入
3,996,000
○あ い !熊谷関連 売払収入
519,500
第「0款 諸収入 金 額
当初予算額 補 予算額 越事業費繰越 源充当額
計
分
○全国市長会個人 金 度運営費
705,719
○地方公務員災害補償基金 担金還付金
981,091
○派遣職員給与費 担金収入
6,075,507
○ニャ 関連 売払収入
248,900
○ 害者 療費国庫 担金過 度分追加 交付金
1,748,647
○ 害者 療費県費 担金過 度分追加 交付金
874,323
○児童扶養手当過払返還金
340,160
○児童手当過払返還金
715,000
○児童扶養手当給付費国庫 担金追加交 付金
875,660
○非被用者小学校修了前特例給付交付金 過 度分追加交付金
166,666
○非被用者小学校修了前特例給付 担金 過 度分追加交付金
194,166
○被用者小学校修了前特例給付交付金過 度分追加交付金
178,333
○被用者小学校修了前特例給付 担金過 度分追加交付金
178,333
○非被用者児童手当交付金過 度分追加 交付金
153,334
○非被用者児童手当 担金過 度分追加 交付金
178,334
○被用者児童手当交付金過 度分追加交 付金
272,000
○被用者児童手当 担金過 度分追加交 付金
34,000
○建設工事請 契約解除 約金
325,500
○埼玉県電子入 共 事業費 担金 水道事業分
486,607
○ 他 雑入
6,294,744 21市債
3,687,500,000 669,700,000 0 4,357,200,000 3,222,500,000 3,222,500,000 0 0 1市債
3,687,500,000 669,700,000 0 4,357,200,000 3,222,500,000 3,222,500,000 0 0 1衛生債
10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0
第「0款 諸収入 第「1款 市債
分 金 額
当初予算額 補 予算額 越事業費繰越 源充当額
計
1保健衛生債
10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0○水道事業会計出資債
10,000,000 2農林水産業債
36,600,000 0 0 36,600,000 36,600,000 36,600,000 0 0
1農業債
36,600,000 36,600,000 36,600,000 0 0○農業施設等整備事業債
36,600,000 3土木債
716,800,000 △」1買,「00,000 0 400,600,000 392,100,000 392,100,000 0 0
1道路橋 ょう債
157,300,000 149,800,000 149,800,000 0 0○和田 川橋 ょう等整備事業債
46,300,000
○幹線第 号線道路改良事業債
50,200,000
○東武熊谷線跡地道路改良事業債
31,300,000
○市道 号線道路改良事業債
22,000,000 2都市計 債
243,300,000 242,300,000 242,300,000 0 0○第2 大通線道路改良事業債
231,000,000
○熊谷太田線整備事業債
11,300,000 4消防債
252,100,000 △1」」,「00,000 0 118,900,000 118,900,000 118,900,000 0 0
1消防債
118,900,000 118,900,000 118,900,000 0 0○消防施設整備事業債
118,900,000 5教育債
72,000,000 1,119,100,000 0 1,191,100,000 64,900,000 64,900,000 0 0 1施設整備債
1,191,100,000 64,900,000 64,900,000 0 0○学校施設整備事業債
64,900,000 6臨時 対策債
2,600,000,000 0 0 2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 0 0 1臨時 対策債
2,600,000,000 2,600,000,000 2,600,000,000 0 0○臨時 対策債
2,600,000,000
57,100,000,000 5,359,507,000 1,211,418,111 63,670,925,111 66,620,964,266 63,161,445,410 208,181,962 3,251,336,894
第「1款 市債 歳 入 合 計
当初予算額 補 予算額 越事業費繰越 源充当額
計
分 金 額
1議会費
447,400,000 0 0 0 447,400,000 437,670,600 0 0 9,729,400
1議会費
447,400,000 0 0 0 447,400,000 437,670,600 0 0 9,729,400
1議会費
447,400,000 0 0 0 447,400,000 437,670,600 0 0 9,729,400
○人件費
98,039,857 98,039,857 0 0 0○ 目 議会運営経費 予 算流用
4,517,857 2給料
53,121,773 53,121,773 0 0 0○ 行 職給
50,614,973
○ 技能労務職給
2,506,800 3職員手当
28,079,817 28,079,817 0 0 0○ 扶養手当
2,029,630
等 ○ 管理職手当
2,087,818
○ 地域手当
1,717,152
○ 住居手当
786,235
○ 通勤手当
902,670
○ 時間外勤務手当
1,104,597
○ 特 勤務手当
1,500
○ 期 手当
12,899,004
○ 勤勉手当
6,551,211 4共済費
16,838,267 16,838,267 0 0 0○ 市 職員共済組合 担金
16,838,267
○事務 運営
7,964,000 5,782,932 0 0 2,181,068
経費
8報償費
100,000 50,000 0 0 50,000○ 講師等謝金
50,000 9旅費
1,094,000 814,210 0 0 279,790○ 一般旅費
814,210 11需用費
2,208,000 1,905,250 0 0 302,750○ 消耗品費
1,145,104
○ 自動車燃料費
206,338
○ 食糧費
102,437
○ 自動車修繕料
391,521
○ 施設 他修繕料
59,850 12役務費
554,000 428,180 0 0 125,820○ 情報通信費
372,490
○ 手数料
55,690 14使用料及
500,000 309,866 0 0 190,134○ 自動車 他借 料 び賃借料
38,500
○ 事務機器借 料
271,366 15工事請
0 0 0 0 0
費
18備品購入
1,817,000 686,426 0 0 1,130,574○ 器具購入費
671,726
費 ○ 図書購入費
14,700
第 1款 議会費 第 1項 議会費 当初予算額 補 予算額 繰越事業費
繰越額
予備費支出 及び流用増減
計 事 業 逓次繰越
事故繰越し
繰越明許費
節 金 額