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平成30年度〈西暦2018年度〉当初予算案の概要【全体版】

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(1)

〈西暦2018年度〉

当初予算案の概要

出典「みやざき景観 100 選フォトコンテスト」

高岡「天ケ城」 佐土原「巨田池」

田野「大根やぐら」 清武「清武川」 南バイパス

(2)
(3)

1 平 成 3 0 年 度 〈 西 暦 2 0 1 8 年 度 〉 当 初 予 算 編 成

第 1 予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第 2 予 算 規 模 と 特 徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2 予 算 案 の 概 要

( 1 )会 計 別 予 算 規 模・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ( 2 )一 般 会 計 科 目 別 予 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ( 3 )一 般 会 計 性 質 別 予 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ( 4 )一 般 会 計( 主 な 増 減 内 容 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0 ( 5 )一 般 会 計 部 局・課 別 予 算 の 状 況( 増 減 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 ( 6 )特 別 会 計・企 業 会 計 の 状 況( 増 減 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 5 ( 7 )グ ラ フ で 表 す 一 般 会 計 予 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 6 ( 8 )市 民 一 人 当 た り の 一 般 会 計 予 算 額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 7

3 主 要 事 業 等

( 1 )総 合 計 画 戦 略 プ ロ ジ ェ ク ト 等 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 8 ( 2 )市 民 の 命 を 守 る 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 1 ( 3 )市 制 1 0 0 周 年 を 見 据 え た 次 世 代 に つ な ぐ ま ち づ く り 事 業・・・・・・・・・ 2 3 ( 4 )新 市 基 本 計 画 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 4 ( 5 )主 な 建 設 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 6

4 地 方 消 費 税 交 付 金( 社 会 保 障 財 源 化 分 )充 当 一 覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 8

5 第 五 次 宮 崎 市 総 合 計 画 〔 分 野 別 施 策 〕

【 健 全 な 行 財 政 運 営 の 確 保 に 向 け た 取 組 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 5 【 重 点 項 目 1 - 1 】子 育 て 支 援 の 充 実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 5 【 重 点 項 目 1 - 2 】医 療・福 祉 の 充 実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 7 【 重 点 項 目 1 - 3 】居 住 環 境 の 充 実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0 2 【 重 点 項 目 1 - 4 】生 活 基 盤 の 充 実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 6 【 重 点 項 目 2 - 1 】み や ざ き っ 子 の 育 成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 3 7 【 重 点 項 目 2 - 2 】地 域 力 の 向 上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 5 4 【 重 点 項 目 2 - 3 】共 生 社 会 の 確 立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 7 5 【 重 点 項 目 3 - 1 】人 財 の 育 成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 9 5 【 重 点 項 目 3 - 2 】雇 用 の 場 の 創 出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 0 1 【 重 点 項 目 4 - 1 】ブ ラ ン ド 力 の 向 上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 3 1 【 重 点 項 目 5 - 1 】都 市 機 能 の 充 実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 4 9 【 そ の 他 の 事 業 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 6 7

(4)
(5)

第1

予算編成の基本的な考え方

平成30年度当初予算は、

市長選挙を考慮し、

いわゆる

「骨格予算」

とする

こととし、

政策的な判断が必要な事業については、

補正予算で対応することと

しました。

また、予算編成に当たっては、

「第五次宮崎市総合計画」のスタート年度で

あることを踏まえつつ限られた資源を有効に活用する観点から、

思い切った事

業の見直しを行うなど、

行財政改革を強力に推進することにより、

将来の都市

像である「未来を創造する太陽都市『みやざき』

」の実現に向け、宮崎市の発

展に資する施策に取り組むとともに、

将来にわたって真に必要な市民サービス

を提供する上で必要不可欠な健全財政を実現するため、

(1)

『第五次宮崎市総合計画前期基本計画の積極的な推進』

持続可能な地域社会の形成に向け、都市としての生産性を向上させ、す

べての市民が支え合う共同体としての総合力を高めていくため、「第五次

宮崎市総合計画前期基本計画」に掲げる5つの戦略プロジェクト(「クリ

エイティブシティ推進」

「フードシティ推進」

「観光地域づくり推進」

「子

ども・子育て推進」「地域コミュニティ活性化」)に、「選択と集中」の

もと、優先的に取り組む。

(2)

『宮崎市地方創生総合戦略及び新市基本計画の着実な実施』

地方創生の実現に向け、単に人口減少を抑制する観点だけでなく、市民

の生活の質や満足度を高めるため、すべての市民が将来にわたって豊かに

「生きる」

「暮らす」

「働く」ことができるよう、

「第五次宮崎市総合計画」

との一体的な取組を推進していく。また、連携中枢都市圏の中心都市とし

て、都市機能のさらなる強化や圏域の経済成長のけん引等を図る。

あわせて、市域の均衡ある発展を図るため、「新市基本計画」に基づく

事業を着実に実施する。

(3)

『徹底した行財政改革の取組と健全財政の確立』

「健全な行財政運営の確保」

に向け、

「効率的で効果的な行政運営」

を行

うため、現在策定中の「第8次宮崎市行財政改革大綱」を踏まえ、民間事

業者の活用等による市民ニーズの向上や民間活力を生かした公共施設等の

管理運営、

ICTを活用した業務の効率化など、

「公民連携の推進」

を意識

した行財政改革に徹底的に取り組む。

(6)

あわせて、歳入の根幹をなす市税等の自主財源の収納率向上に引き続き

格段の努力を払い、歳入確保対策に努めるなど、全庁一丸となって財政健

全化に取り組む。

これら3つの基本方針のもとに、

「選択と集中」の観点から、限られた財源

を適切に配分するため、

「重点化事業(第五次総合計画戦略プロジェクト等事

業)

「政策的事業」

「公共投資関係事業」

「義務的経費」

「一般行政事業」の5

つの区分ごとに予算要求基準を設けました。

また、

平成29年度予算額の一般財源に市債を加えた額

(以下

「一般財源ベ

ース」

という。

から5%減じた額を

「各部局の予算達成目標」

(予算要求枠対

象外事業、義務的経費及び普通建設事業費を除く。

)として設定することに加

え、

普通建設事業費の一般財源ベースの予算達成目標については、

市単独事業

で5%を減じた額、

補助事業で据え置きとするなど、

メリハリの効いた予算編

成に取り組みました。

第2

予算規模と特徴

平成30年度当初予算は、

「第五次宮崎市総合計画」の初年度として、引き

続き「市民が主役の市民のためのまちづくり」の理念のもと、

「株式会社宮崎

市役所づくり」

「きずな社会づくり」

「元気な宮崎づくり」

の3つの都市経営の

基本方針を踏まえ、

「前期基本計画」

の実効性を高めるため、

分野横断的な取

組となる「戦略プロジェクト」等を推進するための予算としました。

しかしながら、

税収は国の地方財政計画に反して減収が見込まれ、

また、

方交付税は合併算定替の縮減等の影響を受けるなど、

一般財源の確保が困難な

状況でした。

加えて、

子ども

子育て支援制度の充実や高齢者人口の自然増等、

少子高齢化に伴う社会保障関係費が大幅に増加し、

重点的な事業への予算配分

が厳しい状況となりました。

そのような中、経常的経費(義務的経費〔人件費・扶助費・公債費〕及び一

般行政経費〔事務費・施設管理費等〕

)を中心とした、いわゆる「骨格予算」

として編成しましたが、

政策的経費であっても、

早急な対応が必要なもの、

び継続的に実施する必要のある事業については、

所要額を計上し、

市民生活に

影響が生じないよう配慮しました。

(7)

これにより、平成30年度の一般会計の予算規模は、

1,576億4,000万円、対前年度比0.4%の減となりました。

また、特別会計・企業会計を含めた全会計の予算総額は、

3,016億3,200万円、対前年度比4.6%の減となりました。

なお、

当初予算で計上しなかった新規事業や投資的経費などの政策的経費に

ついては、

今後、

補正予算、

いわゆる「肉付け予算」

として追加計上する予定

です。

【宮崎市の予算規模】

【宮崎市の一般会計予算】

平成30年度

平成29年度

伸率

1,576 億 4,000 万円

1,583 億 1,000 万円

0.4%

1,047 億 2,400 万円

1,187 億 2,100 万円

△11.8%

392 億 6,800 万円

392 億 5,700 万円

0.0%

3,016 億 3,200 万円

3,162 億 8,800 万円

4.6%

平成30年度

平成29年度

伸率

歳入の

522 億 9,300 万円

528 億 6,400 万円

1.1%

78 億 8,100 万円

74 億 6,200 万円

5.6%

231 億 7,900 万円

241 億 7,500 万円

4.1%

129 億 4,370

万円

147 億

180 万円

△12.0%

歳出の

(8)

【国の一般会計予算フレーム】

【地方財政計画フレーム】

【主要財政指標】

平成30年度

平成29年度

伸率

一般会計予算

97 兆 7,128 億円

97 兆 4,547 億円

0.3%

歳入の

59 兆

790 億円

57 兆 7,120 億円

2.4%

33 兆 6,922 億円

34 兆 3,698 億円

2.0%

歳出の

基 礎 的 財政 収 支対 象 経 費

74 兆 4,108 億円

73 兆 9,262 億円

0.7%

23 兆 3,020 億円

23 兆 5,285 億円

1.0%

平成30年度

平成29年度

伸率

地方財政計画の規模

86 兆 8,973 億円

86 兆 6,198 億円

0.3%

歳入の

39 兆 4,294 億円

39 兆

663 億円

0.9%

16 兆

85 億円

16 兆 3,298 億円

2.0%

9 兆 2,186 億円

9 兆 1,907 億円

0.3%

歳出の

20 兆 3,144 億円

20 兆 3,209 億円

0.0%

12 兆 2,064 億円

12 兆 5,902 億円

3.0%

投資的経費(単独分)

5 兆 8,076 億円

5 兆 6,297 億円

3.2%

地方財政計画

一般会計予算規模の伸び率

29

△1.4%

30

0.4%

29

1.0%

30

0.9%

(地方一般歳出ベース)

29

1.8%

30

△12.0%

29

3.7%

30

0.3%

29

60.2%

30

60.0%

(臨時財政対策債を含む)

(9)

(1)会計別予算規模

(単位:百万円,%)

平成30年度平成29年度 平成30年度平成29年度

予 算 額

予 算 額

予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

157,640 158,310 △ 0.4 147,601 148,180 △ 0.4 10,039 10,130 △ 0.9

公 営 住 宅 建 設 資 金 2,022 1,734 16.6 1,947 1,657 17.5 75 77 △ 2.6

国 民 健 康 保 険 40,880 54,386 △ 24.8 38,322 50,983 △ 24.8 2,558 3,403 △ 24.8

後 期 高 齢 者 医 療 4,790 4,909 △ 2.4 4,490 4,602 △ 2.4 300 307 △ 2.3

公 園 墓 地 291 301 △ 3.3 290 300 △ 3.3 1 1 0.0

卸 売 市 場 785 770 1.9 785 770 1.9 0 0

-用 地 取 得 16 19 △ 15.8 0 0 - 16 19 △ 15.8

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 36 78 △ 53.8 36 78 △ 53.8 0 0

-介 護 保 険 32,980 32,500 1.5 30,916 30,466 1.5 2,064 2,034 1.5

公設合併処理浄化槽事 業 293 283 3.5 262 253 3.6 31 30 3.3

宅 地 造 成 事 業 525 512 2.5 522 511 2.2 3 1 200.0

公 債 管 理 22,106 23,229 △ 4.8 21,313 22,343 △ 4.6 793 886 △ 10.5

小      計 104,724 118,721 △ 11.8 98,883 111,963 △ 11.7 5,841 6,758 △ 13.6

水 道 事 業 14,598 14,197 2.8 14,126 13,734 2.9 472 463 1.9

工 業 用 水 道 事 業 30 23 30.4 0 0 - 30 23 30.4

公 共 下 水 道 事 業 22,364 22,823 △ 2.0 20,534 21,228 △ 3.3 1,830 1,595 14.7

農 業 集 落 排 水 事 業 1,185 1,131 4.8 1,068 1,015 5.2 117 116 0.9

田 野 病 院 事 業 1,091 1,083 0.7 1,091 1,083 0.7 0 0

-小      計 39,268 39,257 0.0 36,819 37,060 △ 0.7 2,449 2,197 11.5

301,632 316,288 △ 4.6 283,303 297,203 △ 4.7 18,329 19,085 △ 4.0 ※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しないことがある。

※表示単位未満四捨五入の関係で、表示単位により伸率が変動することがある。 ※各市町域の予算額において、配分が明確でないものは標準財政規模等により按分した。

区        分

平成30年度平成29年度

伸 率

旧宮崎市域

合         計

清武町域

伸 率 伸 率

一 般 会 計

(10)

平成30年度平成29年度 平成30年度平成29年度 予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額予 算 額 予 算 額予 算 額

市 税 52,293 33.2 △ 1.1 52,864 33.4 49,021 49,556 △ 1.1 3,272 3,308 △ 1.1 地 方 譲 与 税 1,406 0.9 △ 10.9 1,578 1.0 1,238 1,389 △ 10.9 168 189 △ 11.1 利 子 割 交 付 金 57 0.0 39.0 41 0.0 53 38 39.5 4 3 33.3 配 当 割 交 付 金 112 0.1 40.0 80 0.1 105 75 40.0 7 5 40.0 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 203 0.1 △ 37.7 326 0.2 177 286 △ 38.1 26 40 △ 35.0 地 方 消 費 税 交 付 金 7,881 5.0 5.6 7,462 4.7 6,938 6,569 5.6 943 893 5.6 ゴルフ場利用税交付金 197 0.1 △ 6.2 210 0.1 173 184 △ 6.0 24 26 △ 7.7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 273 0.2 65.5 165 0.1 242 146 65.8 31 19 63.2 地 方 特 例 交 付 金 293 0.2 18.6 247 0.2 258 217 18.9 35 30 16.7 地 方 交 付 税 23,179 14.7 △ 4.1 24,175 15.3 21,610 22,539 △ 4.1 1,569 1,636 △ 4.1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 106 0.1 △ 9.4 117 0.1 94 104 △ 9.6 12 13 △ 7.7 分 担 金 及 び 負 担 金 2,164 1.4 △ 7.2 2,333 1.5 1,909 2,045 △ 6.7 255 288 △ 11.5 使 用 料 及 び 手 数 料 1,934 1.2 △ 2.3 1,979 1.3 1,710 1,743 △ 1.9 224 236 △ 5.1 国 庫 支 出 金 33,043 21.0 3.3 31,992 20.2 31,481 30,435 3.4 1,562 1,557 0.3 県 支 出 金 12,580 8.0 5.3 11,951 7.5 12,228 11,607 5.4 352 344 2.3 財 産 収 入 353 0.2 △ 3.8 367 0.2 315 324 △ 2.8 38 43 △ 11.6 寄 附 金 524 0.3 0.0 524 0.3 478 477 0.2 46 47 △ 2.1 繰 入 金 5,287 3.3 60.0 3,305 2.1 5,061 3,158 60.3 226 147 53.7 繰 越 金 0 0.0 △ 100.0 1,000 0.6 0 879△ 100.0 0 121△ 100.0 諸 収 入 2,811 1.8 △ 2.8 2,892 1.8 2,485 2,547 △ 2.4 326 345 △ 5.5 市 債 12,944 8.2 △ 12.0 14,702 9.3 12,025 13,862 △ 13.3 919 840 9.4 う ち 臨 時 財 政 対 策 債 6,309 4.0 △ 3.2 6,517 4.1 5,914 6,109 △ 3.2 395 408 △ 3.2 う ち 退 職 手 当 債 145 0.1 △ 68.6 462 0.3 136 433 △ 68.6 9 29 △ 69.0 合 計 157,640 100.0 △ 0.4 158,310 100.0 147,601 148,180 △ 0.4 10,039 10,130 △ 0.9

※構成比は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しないことがある。

区 分

平成30年度 平成29年度

旧宮崎市域 清武町域

(11)

平成30年度平成29年度 平成30年度平成29年度

予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

議 会 費 720 0.5 0.0 720 0.5 675 675 0.0 45 45 0.0

総 務 費 13,497 8.6 0.2 13,468 8.5 12,448 12,169 2.3 1,049 1,299 △ 19.2

民 生 費 75,664 48.0 2.6 73,741 46.6 70,907 69,096 2.6 4,757 4,645 2.4

衛 生 費 11,651 7.4 0.7 11,575 7.3 10,909 10,795 1.1 742 780 △ 4.9

労 働 費 122 0.1 74.3 70 0.0 114 66 72.7 8 4 100.0

農林水産業費 3,843 2.4 △ 9.9 4,264 2.7 3,586 3,985 △ 10.0 257 279 △ 7.9

商 工 費 1,788 1.1 △ 10.7 2,002 1.3 1,690 1,895 △ 10.8 98 107 △ 8.4

土 木 費 16,120 10.2 △ 5.2 17,005 10.7 15,232 15,999 △ 4.8 888 1,006 △ 11.7

消 防 費 3,615 2.3 3.0 3,511 2.2 3,386 3,289 2.9 229 222 3.2

教 育 費 11,200 7.1 △ 2.4 11,470 7.3 10,015 10,598 △ 5.5 1,185 872 35.9

災 害 復 旧 費 195 0.1 △ 5.8 207 0.1 192 203 △ 5.4 3 4 △ 25.0

公 債 費 19,125 12.1 △ 5.2 20,177 12.7 18,347 19,310 △ 5.0 778 867 △ 10.3

諸 支 出 金 0 0.0 - 0 0.0 0 0 - 0 0

-予 備 費 100 0.1 0.0 100 0.1 100 100 0.0 0 0

-合 計 157,640 100.0 △ 0.4 158,310 100.0 147,601 148,180 △ 0.4 10,039 10,130 △ 0.9

※構成比は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しないことがある。

区 分

平成30年度 平成29年度

(12)

平成30年度平成29年度 平成30年度平成29年度

予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

65,366 41.4 0.2 65,264 41.2 60,979 60,729 0.4 4,387 4,535 △ 3.3

市 税 52,293 33.2 △ 1.1 52,864 33.4 49,021 49,556 △ 1.1 3,272 3,308 △ 1.1

諸 収 入 2,811 1.8 △ 2.8 2,892 1.8 2,485 2,547 △ 2.4 326 345 △ 5.5

使 用 料 及 び 手 数 料 1,934 1.2 △ 2.3 1,979 1.3 1,710 1,743 △ 1.9 224 236 △ 5.1

そ の 他 8,328 5.2 10.6 7,529 4.7 7,763 6,883 12.8 565 646 △ 12.5

92,274 58.6 △ 0.8 93,046 58.8 86,622 87,451 △ 0.9 5,652 5,595 1.0

地 方 交 付 税 23,179 14.7 △ 4.1 24,175 15.3 21,610 22,539 △ 4.1 1,569 1,636 △ 4.1

国 庫 支 出 金 33,043 21.0 3.3 31,992 20.2 31,481 30,435 3.4 1,562 1,557 0.3

県 支 出 金 12,580 8.0 5.3 11,951 7.5 12,228 11,607 5.4 352 344 2.3

地 方 譲 与 税 1,406 0.9 △ 10.9 1,578 1.0 1,238 1,389 △ 10.9 168 189 △ 11.1

交 付 金 9,122 5.8 5.5 8,648 5.5 8,040 7,619 5.5 1,082 1,029 5.2

市 債 12,944 8.2 △ 12.0 14,702 9.3 12,025 13,862 △ 13.3 919 840 9.4

う ち 臨 時 財 政 対 策 債 6,309 4.0 △ 3.2 6,517 4.1 5,914 6,109 △ 3.2 395 408 △ 3.2

うち退職手当債 145 0.1 △ 68.6 462 0.3 136 433 △ 68.6 9 29 △ 69.0

157,640 100.0 △ 0.4 158,310 100.0 147,601 148,180 △ 0.4 10,039 10,130 △ 0.9

※構成比は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、表示単位により伸率が変動することがある。

清武町域

伸 率 伸 率

自 主 財 源

依 存 財 源

合 計

区 分

平成30年度 平成29年度

(13)

平成30年度平成29年度 平成30年度平成29年度

予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

95,889 60.8 2.1 93,883 59.3 90,309 88,406 2.2 5,580 5,477 1.9

人 件 費 20,448 13.0 1.7 20,102 12.7 19,168 18,845 1.7 1,280 1,257 1.8

扶 助 費 56,319 35.7 5.1 53,607 33.9 52,797 50,254 5.1 3,522 3,353 5.0

公 債 費 19,122 12.1 △ 5.2 20,174 12.7 18,344 19,307 △ 5.0 778 867 △ 10.3

12,290 7.8 △ 15.5 14,551 9.2 11,392 13,518 △ 15.7 898 1,033 △ 13.1

普 通 建 設 12,095 7.7 △ 15.7 14,344 9.1 11,200 13,315 △ 15.9 895 1,029 △ 13.0

災 害 そ の 他 195 0.1 △ 5.8 207 0.1 192 203 △ 5.4 3 4 △ 25.0

49,461 31.4 △ 0.8 49,876 31.5 45,900 46,256 △ 0.8 3,561 3,620 △ 1.6

繰 出 金 14,153 9.0 △ 4.1 14,763 9.3 13,263 13,833 △ 4.1 890 930 △ 4.3

積 立 金 946 0.6 △ 21.6 1,206 0.8 701 945 △ 25.8 245 261 △ 6.1

補 助 費 等 9,395 6.0 0.7 9,329 5.9 8,747 8,670 0.9 648 659 △ 1.7

物 件 費 そ の 他 24,967 15.8 1.6 24,578 15.5 23,189 22,808 1.7 1,778 1,770 0.5

157,640 100.0 △ 0.4 158,310 100.0 147,601 148,180 △ 0.4 10,039 10,130 △ 0.9

※構成比は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、表示単位により伸率が変動することがある。

そ の 他

合 計

区   分

平成30年度 平成29年度

伸 率 伸 率

義 務 的 経 費

(14)

◆市税

平成30年度

平成29年度

増減額

増減率

市民税

22,562,350

22,981,375

△ 419,025

△ 1.8

個人

18,465,200

18,520,525

△ 55,325

△ 0.3

法人

4,097,150

4,460,850

△ 363,700

△ 8.2

固定資産税

21,739,671

21,809,000

△ 69,329

△ 0.3

軽自動車税

1,156,399

1,103,824

52,575

4.8

市たばこ税

2,732,879

2,888,425

△ 155,546

△ 5.4

鉱産税

1

1

0

0.0

入湯税

60,500

49,975

10,525

21.1

事業所税

1,559,800

1,533,400

26,400

1.7

都市計画税

2,481,400

2,498,000

△ 16,600

△ 0.7

52,293,000

52,864,000

△ 571,000

△ 1.1

◆譲与税・交付金・地方交付税等

平成30年度

平成29年度

増減額

増減率

地方譲与税

1,406,000

1,578,000

△ 172,000

△ 10.9

利子割交付金

57,000

41,000

16,000

39.0

配当割交付金

112,000

80,000

32,000

40.0

203,000

326,000

△ 123,000

△ 37.7

7,881,000

7,462,000

419,000

5.6

197,000

210,000

△ 13,000

△ 6.2

自動車取得税交付金

273,000

165,000

108,000

65.5

地方特例交付金

293,000

247,000

46,000

18.6

地方交付税

23,179,000

24,175,000

△ 996,000

△ 4.1

106,000

117,000

△ 11,000

△ 9.4

33,707,000

34,401,000

△ 694,000

△ 2.0

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

交通安全対策特別交付金

合計

(単位:千円、%)

区分

合計

(単位:千円、%)

区分

(15)

平成30年度

平成29年度

増減額

増減率

通常の市債

6,489,700

7,722,800

△ 1,233,100

△ 16.0

臨時財政対策債

6,309,000

6,517,000

△ 208,000

△ 3.2

退職手当債

145,000

462,000

△ 317,000

△ 68.6

12,943,700

14,701,800

△ 1,758,100

△ 12.0

◆市債残高

(単位:千円)

平成30年度末見込

平成29年度末見込

増減額

175,235,609

180,244,121

△ 5,008,512

181,078,265

186,153,563

△ 5,075,298

◆財政5基金残高

(単位:千円)

平成30年度末見込

平成29年度末見込

増減額

7,306,777

9,549,625

△ 2,242,848

7,704,347

8,580,065

△ 875,718

1,427,395

2,316,745

△ 889,350

5,800,000

5,600,000

200,000

3,500,000

3,500,000

0

25,738,519

29,546,435

△ 3,807,916

財政調整基金

財源対策債等償還基金

公共施設整備等基金

地域振興基金

土地開発基金

合計

合計

区分

一般会計

普通会計(参考)

(16)

25,698,041 27,135,225 △ 1,437,184 △ 5.3 企 画 政 策 課 673,701 720,007 △ 46,306 △ 6.4

・宮崎公立大学運営費交付事業【29】519,000⇒【30】477,700(△41,300) ・地方バス路線存続支援事業【29】27,400⇒【30】34,300(+6,900) 秘 書 課 161,526 172,279 △ 10,753 △ 6.2

・シティプロモーション推進事業【29】16,000⇒【30】0(皆減)

・マーケティング手法によるシティプロモーション事業【29】0⇒【30】15,600(皆増) 財 政 課 24,783,975 26,166,916 △ 1,382,941 △ 5.3

・市債元金償還金【29】18,690,282⇒【30】17,952,212(△738,070) ・市債利子【29】1,483,188⇒【30】1,167,893(△315,295) 資 産 経 営 課 78,839 76,023 2,816 3.7

・公有財産管理費【29】0⇒【30】66,700(皆増)

・資産経営事務管理費【29】55,057⇒【30】2,900(△52,157) 23,043,673 22,817,180 226,493 1.0

総 務 法 制 課 187,868 198,666 △ 10,798 △ 5.4・総務事務管理費【29】186,000⇒【30】176,870(△9,130) 人 事 課 20,887,264 20,570,768 316,496 1.5

・職員給与費【29】20,325,531⇒【30】20,682,172(+356,641)

・人事給与関連システム包括委託事業【29】110,000⇒【30】54,602(△55,398) 情 報 政 策 課 884,112 870,492 13,620 1.6

・新システム運用事業【29】513,000⇒【30】590,000(+77,000) ・財務会計システム運用事業【29】38,000⇒【30】7,090(△30,910) 契 約 課 25,546 24,461 1,085 4.4・土木工事積算システム管理費【29】2,711⇒【30】3,646(+935) 庁 舎 管 理 課 974,600 1,065,660 △ 91,060 △ 8.5

・庁舎等改善費【29】223,150⇒【30】390,000(+166,850) ・庁舎等改善費(清武)【29】270,000⇒【30】10,000(△260,000) 危 機 管 理 課 84,283 87,133 △ 2,850 △ 3.3

・防災対策費【29】7,000⇒【30】10,800(+3,800)

・同報系防災行政無線デジタル化整備事業【29】11,250⇒【30】7,600(△3,650) 9,680,384 10,347,568 △ 667,184 △ 6.4

納 税 管 理 課 510,820 524,670 △ 13,850 △ 2.6

・宮崎ふるさと愛寄附金推進事業【29】272,000⇒【30】259,000(△13,000) ・滞納整理費【29】16,200⇒【30】14,130(△2,070)

市 民 税 課 87,429 74,120 13,309 18.0

・諸税賦課事務費【29】15,630⇒【30】17,066(+1,436) ・市県民税賦課事務費【29】40,500⇒【30】52,253(+11,753) 資 産 税 課 90,349 113,733 △ 23,384 △ 20.6

・固定資産評価替え事業【29】89,700⇒【30】72,000(△17,700) ・家屋評価システム更新事業【29】8,980⇒【30】0(皆減) 国 保 年 金 課 8,991,786 9,635,045 △ 643,259 △ 6.7

・国民健康保険特別会計繰出金【29】4,747,139⇒【30】4,151,328(△595,811) ・後期高齢者医療特別会計繰出金【29】1,126,616⇒【30】1,088,638(△37,978) 2,728,147 2,642,704 85,443 3.2

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 課

1,443,803 1,226,581 217,222 17.7

・(仮称)清武地区公立公民館建設事業(清武)【29】67,800⇒【30】405,000(+337,200) ・公立公民館等整備及び長寿命化計画策定事業【29】8,900⇒【30】0(皆減) 生 活 安 全 課 228,985 231,549 △ 2,564 △ 1.1

・宮崎市管理防犯灯LED化推進事業【29】9,300⇒【30】7,914(△1,386) ・交通指導員活動事業【29】6,200⇒【30】4,980(△1,220)

市 民 課 135,364 103,903 31,461 30.3

・戸籍・住民登録・税証明事務費【29】29,377⇒【30】39,702(+10,325) ・ICカード活用事業【29】25,000⇒【30】49,200(+24,200)

文化・市民活動課 902,219 1,063,201 △ 160,982 △ 15.1

・文化施設維持管理事業(宮崎)【29】142,000⇒【30】39,011(△102,989) ・市民文化ホール施設環境整備事業【29】240,000⇒【30】180,000(△60,000) 赤 江 地 域

セ ン タ ー

6,788 6,078 710 11.7・本郷地域事務所管理事務費【29】2,610⇒【30】3,660(+1,050) 木 花 地 域

セ ン タ ー

2,195 2,206 △ 11 △ 0.5・木花地域協議会管理運営事業【29】870⇒【30】809(△61) 青 島 地 域

セ ン タ ー

1,957 2,048 △ 91 △ 4.4・青島地域協議会管理運営事業【29】860⇒【30】800(△60) 住 吉 地 域

セ ン タ ー

2,220 2,151 69 3.2・住吉地域センター管理事務費【29】1,100⇒【30】1,200(+100) 生 目 地 域

セ ン タ ー

2,356 2,815 △ 459 △ 16.3・生目地域センター管理事務費【29】1,669⇒【30】1,312(△357) 北 地 域

セ ン タ ー

2,260 2,172 88 4.1・北地域センター管理事務費【29】1,011⇒【30】1,060(+49) 6,341,637 5,972,356 369,281 6.2

環 境 保 全 課 82,093 119,275 △ 37,182 △ 31.2

・宮崎市環境基本計画策定事業【29】9,289⇒【30】0(皆減)

・旧共同利用施設譲渡円滑化事業【29】16,320⇒【30】8,772(△7,548) 環 境 業 務 課 1,773,214 1,696,713 76,501 4.5

・可燃物等収集運搬委託事業【29】495,708⇒【30】524,000(+28,292) ・一般廃棄物収集運搬事業【29】296,000⇒【30】319,000(+23,000) 廃 棄物 対策 課 4,486,330 4,156,368 329,962 7.9

・エコクリーンプラザみやざき運営委託事業

【29】2,415,153⇒【30】2,758,106(+342,953) 65,418,336 63,166,050 2,252,286 3.6

福 祉 総 務 課 597,143 607,841 △ 10,698 △ 1.8

・地域福祉活動推進補助事業【29】45,394⇒【30】52,524(+7,130) ・清武総合福祉センター屋上屋根防水改修事業【29】20,600⇒【30】0(皆減) 障 がい 福祉 課 12,894,379 11,348,828 1,545,551 13.6

・障がい児通所支援事業【29】1,250,000⇒【30】1,680,000(+430,000) ・障がい福祉サービス事業【29】7,029,000⇒【30】8,150,000(+1,121,000) 長 寿 支 援 課 1,604,914 1,599,750 5,164 0.3

・敬老バス事業【29】369,000⇒【30】363,000(△6,000)

・軽費老人ホーム事務費補助事業【29】245,000⇒【30】255,000(+10,000) 介 護 保 険 課 4,982,401 5,008,244 △ 25,843 △ 0.5

・介護保険特別会計繰出金【29】4,875,232⇒【30】4,936,341(+61,109) ・介護老人福祉施設整備費補助事業【29】93,375⇒【30】0(皆減) 社 会 福 祉 第 一 課 14,337,270 14,337,712 △ 442 △ 0.0・生活保護適正実施推進事業【29】12,700⇒【30】10,400(△2,300) 保 育幼 稚園 課 24,648,182 23,937,748 710,434 3.0

・私立保育所運営費【29】9,340,000⇒【30】8,778,000(△562,000)

・認定こども園施設型給付事業【29】5,259,000⇒【30】6,983,000(+1,724,000) 子 育て 支援 課 3,227,580 3,240,034 △ 12,454 △ 0.4

・母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金【29】7,000⇒【30】2,210(△4,790) ・児童館・児童センター施設整備事業(恒久)【29】6,000⇒【30】0(皆減) ・宮崎市総合発達支援センター車両更新事業【29】0⇒【30】19,758(皆増)

伸率(%) 主なもの

部 局 ・ 課 別 平成30年度 平成29年度 増減額

環 境 部

福 祉 部 企 画 財 政 部

総 務 部

税 務 部

(17)

1,598,394 1,676,756 △ 78,362 △ 4.7 保 健 医 療 課 725,310 781,574 △ 56,264 △ 7.2

・宮崎市保健所・中央保健センター外壁改修実施事業【29】39,200⇒【30】0(皆減) ・医療・薬務システム事業【29】9,970⇒【30】2,217(△7,753)

医 療 介 護 連 携 課 29,713 30,658 △ 945 △ 3.1・KDBシステム追加導入事業【29】1,500⇒【30】0(皆減) 健 康 支 援 課 771,782 797,783 △ 26,001 △ 3.3

・集団健康診査事業【29】87,400⇒【30】80,000(△7,400) ・個別健康診査事業【29】253,000⇒【30】240,000(△13,000) 保 健 衛 生 課 71,589 66,741 4,848 7.3・衛生検査事業【29】6,950⇒【30】11,000(+4,050)

1,992,227 2,264,205 △ 271,978 △ 12.0

農 政 企 画 課 350,677 382,017 △ 31,340 △ 8.2・新規就農者営農団地整備事業【29】32,700⇒【30】0(皆減) 農 業 振 興 課 238,849 256,711 △ 17,862 △ 7.0

・みやざきの園芸産地力アップ推進事業【29】56,300千円⇒【30】45,400千円(△10,900) ・畜産共進会事業【29】2,640⇒【30】840(△1,800)

森 林 水 産 課 300,948 350,319 △ 49,371 △ 14.1・漁業振興資金貸付事業【29】60,000⇒【30】0(皆減) 農 村 整 備 課 1,032,253 1,187,158 △ 154,905 △ 13.0

・農道整備事業(県補助)【29】27,000⇒【30】0(皆減)

・市単かんがい排水事業(エコ関連)【29】30,000⇒【30】0(皆減) 市 場 課 69,500 88,000 △ 18,500 △ 21.0・卸売市場特別会計繰出金【29】88,000⇒【30】69,500(△18,500)

2,575,459 2,907,919 △ 332,460 △ 11.4 観 光 戦 略 課 383,731 432,283 △ 48,552 △ 11.2

・外国人向け観光体験メニュー開発事業【29】0⇒【30】2,500(皆増) ・青島エリア観光誘客促進事業【29】15,000⇒【30】0(皆減) ス ポ ー ツ ラ ン ド

推 進 課

1,492,158 1,671,380 △ 179,222 △ 10.7

・オリックス・バファローズ公式戦開催支援事業【29】0⇒【30】15,000(皆増) ・田野運動公園野球場改修事業【29】80,000⇒【30】0(皆減)

商 業 労 政 課 277,899 249,556 28,343 11.4

・宮崎市『夢。創造』協議会運営資金貸付事業【29】0⇒【30】40,000(皆増) ・宮崎市商業振興ビジョン策定事業【29】7,140⇒【30】0(皆減)

工 業 政 策 課 421,671 554,700 △ 133,029 △ 24.0

・みやざき企業魅力アップ事業【29】0⇒【30】2,800(皆増) ・地域産業設備投資等支援事業【29】100,000⇒【30】0(皆減) 3,167,743 3,569,912 △ 402,169 △ 11.3

土 木 課 1,411,120 1,711,543 △ 300,423 △ 17.6

・芳士四本松線3工区道路改良事業【29】18,000⇒【30】100,000(+82,000) ・準用河川産母川改修事業【29】200,000⇒【30】0(皆減)

用 地 管 理 課 24,573 22,860 1,713 7.5・公共用地管理事業【29】6,050⇒【30】6,800(+750) 道 路 維 持 課 1,641,466 1,724,500 △ 83,034 △ 4.8

・道路舗装打換事業【29】150,000⇒【30】32,000(△118,000) ・橋梁長寿命化修繕事業【29】153,000⇒【30】233,000(+80,000) 住 宅 課 82,221 104,742 △ 22,521 △ 21.5・償還金【29】34,886⇒【30】0(皆減)

建 築 課 8,363 6,267 2,096 33.4・積算システム管理事業【29】2,024⇒【30】4,172(+2,148) 5,776,232 5,997,673 △ 221,441 △ 3.7

都 市 計 画 課 49,216 60,526 △ 11,310 △ 18.7

・宮崎市都市計画マスタープラン改訂事業(第4回改訂)   【29】19,000⇒【30】0(皆減)

公 園 緑 地 課 1,501,999 1,446,503 55,496 3.8・公園遊具等更新事業【29】99,000⇒【30】198,000(+99,000) 区 画 整 理 課 1,233,327 1,987,893 △ 754,566 △ 38.0・松小路土地区画整理事業【29】630,000⇒【30】221,000(△409,000) 市 街地 整備 課 2,687,791 2,207,068 480,723 21.8・吉村通線(大町工区)整備事業【29】10,000⇒【30】200,000(+190,000) 建 築 指 導 課 169,345 174,764 △ 5,419 △ 3.1

・大規模民間建築物耐震改修工事補助事業

【29】142,994⇒【30】137,521(△5,473) 開 発 指 導 課 21,890 890 21,000 2359.6

・大規模盛土造成地変動予測調査事業

【29】0⇒【30】21,000(皆増) 景 観 課 112,664 120,029 △ 7,365 △ 6.1・宮崎市緑の基本計画改訂事業【29】7,000⇒【30】0(皆減)

548,751 688,073 △ 139,322 △ 20.2

地 域 総 務 課 112,545 110,481 2,064 1.9・根井三郎顕彰推進事業【29】0⇒【30】3,100(皆増)

市 民 福 祉 課 1,663 1,633 30 1.8・戸籍・住民登録・税証明事務費(佐土原)【29】970⇒【30】1,000(+30) 農 林 水 産 課 67,347 157,302 △ 89,955 △ 57.2

・農業用ため池緊急防災対策事業【29】23,850⇒【30】0(皆減) ・農道・水路維持事業(エコ関連)【29】15,000⇒【30】0(皆減) 建 設 課 367,196 418,657 △ 51,461 △ 12.3

・社会資本整備総合交付金事業(旧創造交付金事業)(佐土原)

【29】132,800⇒【30】55,000(△77,800) 298,617 356,552 △ 57,935 △ 16.2

地 域 総 務 課 32,933 32,980 △ 47 △ 0.1・田野地域協議会管理運営事業【29】570⇒【30】480(△90) 市 民 福 祉 課 978 1,008 △ 30 △ 3.0・戸籍・住民登録・税証明事務費(田野)【29】607⇒【30】577(△30) 農 林 水 産 課 24,911 46,021 △ 21,110 △ 45.9

・市単農道整備事業(田野)【29】16,350⇒【30】0(皆減)

・日本一干し大根やぐら日本農業遺産認定推進事業【29】5,000⇒【30】3,800(△1,200) 建 設 課 239,795 276,543 △ 36,748 △ 13.3・地方道路等整備事業(田野)【29】54,000⇒【30】0(皆減)

健 康 管 理 部

農 政 部

田 野総 合支 所 観 光 商 工 部

建 設 部

都 市 整 備 部

(18)

433,827 491,691 △ 57,864 △ 11.8

地 域 総 務 課 88,057 78,403 9,654 12.3・高岡温泉施設補修事業【29】12,500⇒【30】22,400(+9,900) 市 民 福 祉 課 1,078 1,758 △ 680 △ 38.7・戸籍・住民登録・税証明事務費【29】1,470⇒【30】790(△680) 農 林 水 産 課 71,080 107,206 △ 36,126 △ 33.7

・農道舗装整備事業(県補助)【29】15,000⇒【30】0(皆減) ・農村地域防災減災事業(調査計画)【29】6,000⇒【30】0(皆減) 建 設 課 273,612 304,324 △ 30,712 △ 10.1・自然災害防止急傾斜地崩壊対策事業【29】40,400⇒【30】0(皆減)

469,742 519,904 △ 50,162 △ 9.6 地 域 総 務 課 36,004 34,230 1,774 5.2

・宮崎市交流プラザきよたけ公共下水道接続事業【29】0⇒【30】4,089(皆増) ・公立公民館等管理運営費【29】14,100⇒【30】11,705(△2,395)

市 民 福 祉 課 1,890 2,690 △ 800 △ 29.7・戸籍・住民登録・税証明事務費【29】2,460⇒【30】1,660(△800) 農 林 水 産 課 46,918 53,554 △ 6,636 △ 12.4

・農業基盤整備促進事業【29】2,500⇒【30】0(皆減) ・農道橋定期点検事業【29】5,400⇒【30】900(△4,500)

建 設 課 384,930 429,430 △ 44,500 △ 10.4・社会資本整備総合交付金事業(旧創造交付金)【29】40,000⇒【30】0(皆減) 6,460,502 6,438,724 21,778 0.3

企 画 総 務 課 956,134 928,651 27,483 3.0

・小学校管理運営費【29】481,950⇒【30】492,000(+10,050) ・中学校管理運営費【29】278,500⇒【30】286,000(+7,500) 学 校 施 設 課 893,504 1,049,304 △ 155,800 △ 14.8

・小学校屋内運動場大規模改造事業

【29】161,000⇒【30】10,000(△151,000) 学 校 教 育 課 1,396,541 1,345,291 51,250 3.8

・小学校教育振興就学援助事業【29】94,000⇒【30】128,000(+34,000) ・中学校教育振興就学援助事業【29】118,000⇒【30】140,000(+22,000) 教 育 情 報

研 修セ ンタ ー

256,633 323,667 △ 67,034 △ 20.7・小中学校コンピュータ推進事業【29】176,000⇒【30】82,100(△93,900) 生 涯 学 習 課 1,189,281 1,179,603 9,678 0.8

・児童クラブ運営事業【29】500,000⇒【30】567,686(+67,686) ・科学技術館防災設備等更新事業【29】25,000⇒【30】0(皆減) 保 健 給 食 課 1,339,859 1,225,680 114,179 9.3

・学校給食食材加工等業務委託事業【29】410,066⇒【30】500,240(+90,174) ・学校給食施設設備維持管理事業【29】86,000⇒【30】99,000(+13,000) 文 化 財 課 428,550 386,528 42,022 10.9

・受託発掘調査事業【29】37,090⇒【30】106,234(+69,144) ・本野原遺跡保存整備事業【29】39,200⇒【30】13,660(△25,540) 1,022,172 1,004,299 17,873 1.8

・消防団員被服貸与事業【29】0⇒【30】41,400(皆増) ・消防車両整備事業【29】144,500⇒【30】59,200(△85,300) 62,244 64,143 △ 1,899 △ 3.0・会計事務管理費【29】45,643⇒【30】41,044(△4,599) 98,322 99,763 △ 1,441 △ 1.4

・政務活動費【29】37,600⇒【30】38,400(+800) ・議会広報事業【29】4,675⇒【30】2,384(△2,291) 225,550 149,303 76,247 51.1

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局

195,276 111,530 83,746 75.1

・県知事選挙事業【29】0⇒【30】61,000(皆増) ・市議会議員選挙事業【29】0⇒【30】77,250(皆増) 監 査 事 務 局 13,930 13,930 0 0.0

農 業 委 員 会 事 務 局

16,344 23,843 △ 7,499 △ 31.5

・耕作放棄地解消・農地中間管理事業【29】11,784⇒【30】10,391(△1,393) ・農業委員会事務管理費 【29】4,660⇒【30】3,302(△1,358)

157,640,000 158,310,000 △ 670,000 △ 0.4 ※平成29年度当初予算額については、機構改革等による予算の付け替えを行っている。

合 計

高 岡総 合支 所

清 武総 合支 所

教 育 委 員 会

(19)

・保険給付費【29】32,484,632⇒【30】28,583,795(△3,900,837) ・国民健康保険事業費納付金【29】0⇒【30】11,091,680(皆増) ・後期高齢者支援金等【29】5,395,822⇒【30】0(皆減) ・共同事業拠出金【29】13,278,263⇒【30】0(皆減) ・後期高齢者医療広域連合納付金

       【29】4,666,564⇒【30】4,561,633(△104,931) ・健康診査事業【29】112,550⇒【30】107,920(△4,630) ・宮崎南部墓地公園納骨壇増設事業【29】16,900⇒【30】0(皆減) ・墓地管理運営費【29】32,800⇒【30】27,315(△5,485) ・桃山墓地整備事業【29】9,000⇒【30】23,000(+14,000)

・市場施設維持管理事業(委託料)【29】83,535⇒【30】85,570(+2,035) ・市場施設整備事業(工事請負費)【29】230,000⇒【30】256,635(+26,635) ・市債元金償還金【29】141,194⇒【30】145,321(+4,127)

・公設合併処理浄化槽維持管理事業(PFI)

      【29】23,750⇒【30】27,561(+3,811) ・浄化槽管理事業【29】37,230⇒【30】41,009(+3,779)

・元金償還金【29】28,569⇒【30】32,603(+4,034)

計 104,724,000 118,721,000△ 13,997,000 △ 11.8

計 39,268,000 39,257,000 11,000 0.0 143,992,000 157,978,000△ 13,986,000 △ 8.9 特

公 営 住 宅 建 設 資 金 2,022,000

後期高齢者医療 4,790,000

293,000 32,980,000 用 地 取 得 16,000

16.6

・恒久地区団地建替事業【29】52,840⇒【30】282,320(+229,480) ・公営住宅ストック総合改善事業【29】497,931⇒【30】535,410(+37,479) ・市営住宅住宅用火災警報器更新事業

       【29】31,000⇒【30】26,800(△4,200)

国 民 健 康 保 険 40,880,000 54,386,000△ 13,506,000 △ 24.8 1,734,000 288,000

△ 2.4

公 園 墓 地 291,000 301,000 △ 10,000 △ 3.3 4,909,000 △ 119,000

介 護 保 険

19,000 △ 3,000 △ 15.8 卸 売 市 場 785,000 770,000 15,000 1.9

10,000 公 設 合 併 処 理

浄 化 槽 事 業

・保険給付費【29】30,530,000⇒【30】30,304,891(△225,109) ・地域支援事業費【29】1,024,206⇒【30】1,509,532(+485,326) ・市債元金償還金【29】18,160⇒【30】14,980(△3,180) ・市債利子【29】724⇒【30】420(△304)

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金

36,000 78,000 △ 42,000 △ 53.8

・母子父子寡婦福祉資金償還金【29】43,037⇒【30】16,699(△26,338) ・母子父子寡婦福祉資金繰出金【29】23,569⇒【30】9,145(△14,424)

宅 地 造 成 事 業 525,000 512,000 13,000 2.5 32,500,000 480,000 1.5

3.5 283,000

水 道 事 業 14,598,000 14,197,000

・土地開発基金繰出金【29】167,705⇒【30】145,044(△22,661) ・一般会計繰出金【29】79,559⇒【30】115,840(+36,281)

公 債 管 理 22,106,000 23,229,000 △ 1,123,000 △ 4.8

・市債元金償還金 【29】21,622,106⇒【30】20,834,810(△787,296) ・市債利子 【29】1,606,894⇒【30】1,271,190(△335,704)

2.8

公共下水道事業 22,364,000 22,823,000 △ 459,000

・水道事業費用【29】7,630,000⇒【30】7,796,000(+166,000) ・水道事業資本的支出

【29】6,567,000⇒【30】6,802,000(+235,000) 工業用水道事業 30,000 23,000 7,000

4.8

・農業集落排水事業費用【29】692,000⇒【30】684,000(△8,000) ・農業集落排水事業資本的支出

【29】439,000⇒【30】501,000(+62,000) 30.4

・工業用水道事業費用【29】14,600⇒【30】16,000(+1,400) ・工業用水道事業資本的支出【29】8,400⇒【30】14,000(+5,600) ・下水道事業費用【29】10,992,000⇒【30】10,870,000(△122,000) ・下水道事業資本的支出

【29】11,831,000⇒【30】11,494,000(△337,000) 農 業 集 落 排 水 事 業 1,185,000 1,131,000 54,000

△ 2.0

合 計

田 野 病 院 事 業 1,091,000 1,083,000 8,000 0.7

・病院事業費用【29】743,084⇒【30】754,280(+11,196) ・介護老人保健施設事業費用

【29】290,916⇒【30】287,720(△3,196) 企

業 会 計

(20)

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。 自主財源

65,366 41.4% 依存財源

92,274 58.6%

市税

52,293

33.2%

諸収入

2,811

1.8%

使用料及び手数料

1,934

1.2%

その他

8,328 5.2%

地方交付税

23,179

14.7%

国庫支出金

33,043

21.0%

県支出金

12,580

8.0%

地方譲与税

1,406

0.9%

交付金

9,122

5.8%

市債

12,944

8.2%

歳入

157,640

(単位:百万円)

義務的経費 95,889

60.8% 投資的経費

12,290 7.8% その他 49,461 31.4%

人件費

20,448

13.0%

扶助費

56,319

35.7%

公債費

19,122

12.1%

普通建設

12,095

7.7%

災害その他

195

0.1%

繰出金

14,153

9.0%

積立金

946

0.6%

補助費等

9,395

6.0%

物件費その他

24,967

15.8%

歳出

歳出

157,640

(単位:百万円)

(21)

公債費

47,337 円

予備費

247 円

宮崎市

旧宮崎市域

清武町域

一般会計当初予算

1,576

億円

1,476

億円

100

億円

住民基本台帳人口

(平成 30 年 1 月 1 日現在)

404,017

375,135

28,882

市民一人当たりの

一般会計予算額

390,182 円

議会費

1,782 円

総務費

33,407 円

民生費

187,280 円

衛生費

28,838 円

農林水産業費

9,511 円

労働費

303 円

商工費

4,425 円

土木費

39,900 円

消防費

8,947 円

教育費

27,722 円

災害復旧費

(22)

(1)総合計画戦略プロジェクト等事業

①クリエイティブシティ推進プロジェクト

№ 課  名 等 事  業  名 事業費(千円)

掲載 ページ 1 企画政策課 【新】 地元とつながる人材育成支援事業 4,000 195

2 文化・市民活動課 「イクボス」推進事業 1,900 201

3 商業労政課 みらい・ときめきワークライフ推進事業 29,860 198

4 商業労政課 事業承継支援事業 3,000 221

5 商業労政課 創業者及び移住創業者支援事業 5,000 221

6 商業労政課 みやざき創業サポート事業 17,000 223

7 商業労政課 【新】 まちなか活性化推進組織運営支援事業 500 223 8 商業労政課 【新】 まちなか商業業務集積推進事業 12,840 223 9 商業労政課 中小企業信用保証料助成事業(創業支援) 3,000 224

10 工業政策課 ICT産業活性化事業 5,000 199

11 工業政策課 高度ICT技術者雇用促進事業 11,000 200

12 工業政策課 【新】 みやざき企業魅力アップ事業 2,800 200

13 工業政策課 中小企業ものづくり活性化事業 1,500 225

14 学校教育課 「地域とつながる」キャリア教育推進事業 3,200 146 100,600

②フードシティ推進プロジェクト

№ 課  名 等 事  業  名 事業費(千円)

掲載 ページ 1 企画政策課 宮崎ブーゲンビリア空港国際航空貨物輸出支援事業 1,200 249 2 企画政策課 長距離フェリー輸送力強化対策支援事業 9,600 250

3 農政企画課 新規就農者確保・育成支援事業 4,200 196

4 農政企画課 新規就農者生産基盤整備支援事業 17,600 197

5 農政企画課 農業後継者育成支援事業 24,000 197

6 農政企画課 新規就農者中古ハウス再利用支援事業 21,000 197

7 農政企画課 農の雇用定着促進事業 1,760 197

8 農政企画課 農地集積担い手支援事業 8,300 203

 第五次宮崎市総合計画前期基本計画の実効性を高めるため、選択と集中の観点から、分野横断的な取組 となる5つの戦略プロジェクトを設定し、可能な限り予算の重点化を図っています。

(23)

9 農政企画課 6次産業化支援事業 1,600 203 10 農政企画課 【新】 6次化商品セールスサポート事業 10,300 232

11 農政企画課 6次化商品海外販路開拓事業 3,500 232

12 農業振興課 露地作物産地強化支援事業 2,800 205

13 農業振興課 施設園芸用ハウス整備支援事業 40,000 205

14 農業振興課 みやざき特産果樹産地確立事業 5,695 206

15 森林水産課 野生鳥獣被害対策強化パトロール事業 20,600 210 16 田野・農林水産課 日本一干し大根やぐら日本農業遺産認定推進事業 3,800 245

175,955

③観光地域づくり推進プロジェクト

№ 課  名 等 事  業  名 事業費(千円)

掲載 ページ 1 企画政策課 東京オリンピック・パラリンピックホストタウン事業 2,800 231 2 企画政策課 首都圏シティプロモーション推進事業 2,700 231 3 企画政策課 宮崎ブーゲンビリア空港航空ネットワーク強化支援事業 5,500 249 4 秘書課 【新】 マーケティング手法によるシティプロモーション事業 15,600 231

5 観光戦略課 外国人誘客みやざきモデル事業 23,500 235

6 観光戦略課 関西誘客プロモーション事業 19,000 235

7 観光戦略課 手ぶら観光周遊利用促進事業 3,000 236

8 観光戦略課 フラおもてなし誘客推進事業 2,000 236

9 観光戦略課 【新】 ニシタチ誘客プロモーション事業 2,000 236 10 観光戦略課 【新】 外国人向け観光体験メニュー開発事業 2,500 236

11 観光戦略課 青島ビーチ魅力アップ事業 16,000 238

12 スポーツランド推進課 みやざきフェニックス・リーグ開催支援事業 37,000 240

13 スポーツランド推進課

東京オリンピック・パラリンピック等 事前合宿誘致事業

4,100 241

14 スポーツランド推進課【新】 オリックス・バファローズ公式戦開催支援事業 15,000 241 15 スポーツランド推進課【新】 全国高等学校総合体育大会開催支援事業 6,900 242

16 景観課 花のまち「みやざき」インキュベート事業 2,000 244

17 文化財課 生目古墳群世界文化遺産登録推進事業 4,882 188

164,482 小 計

(24)

ページ 1 長寿支援課 生き活き地域子育て活動応援事業(長寿) 1,890 165

2 保育幼稚園課 保育士等確保・定着促進事業 5,000 46

3 子育て支援課 生き活き地域子育て活動応援事業 3,800 55

4 保健医療課 産科・小児科等医療機関開設及び継承支援事業 10,000 92 5 学校教育課 特別支援教育学びのサポート総合事業 218,440 143 6 学校教育課 【新】 あたたかな人間関係づくりサポート事業 3,180 146

7 教育情報研修センター【新】 小中学校外国語教育推進事業 99,046 147

341,356

⑤地域コミュニティ活性化プロジェクト

№ 課  名 等 事  業  名 事業費(千円)

掲載 ページ

1 企画政策課 IJU(移住)促進事業 10,200 154

2 地域コミュニティ課 空き家再生補助事業(自治公民館改修) 500 102 3 地域コミュニティ課 まちづくり人材育成事業「宮崎まちびと大学校」 2,700 155 4 地域コミュニティ課 地域のお宝発掘・発展・発信事業 97,459 158

5 介護保険課 生き活き地域活動応援事業 8,120 166

6 住宅課 空き家等対策推進事業(まちなか地域モデル事業) 13,500 120

7 文化財課 宮崎城跡保存整備事業 9,040 190

141,519

⑥戦略プロジェクト以外の事業

№ 課  名 等 事  業  名 事業費(千円)

掲載 ページ

1 企画政策課 地方創生・広域連携推進事業 3,500 35

2 介護保険課 【新】 みんなでロコトレ推進事業 1,500 86

3 健康支援課 どこでもロコモ予防事業 2,000 97

4 健康支援課 健康みやざきマイレージ事業 8,500 97

15,500 939,412 小 計

小 計

(25)

①地震・津波・風水害等に対する総合防災対策事業

№ 課  名 等 事  業  名 事業費(千円) 掲載 ページ

1 危機管理課 大規模災害時備蓄品整備事業 8,800 126

2 総合防災訓練事業 1,500 154

3 危機管理課 地域防災リーダー育成強化事業 499 154

4 危機管理課 避難場所等環境整備支援事業 4,000 154

5 災害情報配信事業 5,000 155

6 文化・市民活動課【新】 500 160

7 保健医療課 健康危機管理体制整備事業 600 92

8 住宅課 【新】大規模災害時応急仮設住宅建設候補地台帳整備事業 18,000 130

9 都市計画課 地震津波対策インフラ構想推進事業 290 130

10 建築指導課 木造住宅耐震診断・改修補助事業 17,120 124

11 建築指導課 大規模民間建築物耐震改修工事補助事業 137,521 124

12 開発指導課 【新】大規模盛土造成地変動予測調査事業 21,000 130

13 学校施設課 小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業 15,500 139

14 建築指導課 中学校屋内運動場非構造部材耐震化事業 11,800 139

15 消防局 消防車両整備事業 59,200 131

16 消防局 防災まちづくり事業 62,000 131

17 非常備消防活動事業 257,093 173

18 消防局 消防団車両整備事業 37,200 174

19 消防局 自主防災力向上対策事業 3,150 174

20 上下水道局 配水管の耐震化・更新 2,322,873 133

21 下水道総合地震対策事業 572,243 134

3,555,889  熊本地震の教訓を踏まえ、地震・津波・風水害等に対する総合防災対策や感染症の予防対策など市民の

命を守る事業に引き続き取り組みます。

災害時救援ボランティアコーディネーターみやざき補助事業

(26)

№ 課  名 等 事  業  名 事業費(千円) ページ

1 親子保健課 乳幼児等定期予防接種事業 880,131 63

2 健康支援課 乳幼児任意予防接種事業 85,000 63

3 健康支援課 結核医療事業 12,180 96

4 健康支援課 結核予防事業 34,111 96

5 健康支援課 高齢者等定期予防接種事業 230,418 96

6 健康支援課 結核対策事業 12,100 100

7 健康支援課 感染症対策事業 1,070 100

8 健康支援課 エイズ対策事業 1,400 100

9 健康支援課 肝炎ウイルス検査事業 21,800 100

1,278,210

4,834,099 小 計

(27)

№ 課  名 等 事  業  名 事業費(千円)

掲載

ページ

1 廃棄物対策課 佐土原一般廃棄物埋立処理場再構築事業 169,500 112

2 公設合併処理浄化槽整備推進事業(PFI) 182,130 127

3 公設合併処理浄化槽維持管理事業(PFI) 27,561 127

4 福祉総務課 総合福祉保健センター等ESCO事業 6,696 163

5 道路維持課 道路施設長寿命化修繕事業 44,000 256

6 道路維持課 橋梁長寿命化修繕事業 233,000 259

7 道路維持課 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 85,000 260

8 学校施設課 【新】学校施設における長寿命化計画策定事業 22,650 138

9 上下水道局 農業集落排水施設最適整備構想策定事業 31,000 134

801,537  平成36年度の市制施行100周年を見据え、公共施設・インフラ更新問題に適切に対応しつつ、次世代 につなぐまちづくりを推進します。

(28)

事  業  名

庁舎等改善費ほか 全38事業

  ○新市基本計画に基づく個別事業

№ 課  名 等 事  業  名 事業費(千円)

掲載 ページ

1

財政課

地域振興基金積立金

200,000

267

2

庁舎管理課

庁舎等改善費

10,000

251

3

地域コミュニティ課

(仮称)清武地区公立公民館建設事業

405,000

159

4

文化・市民活動課

文化施設維持管理事業

13,405

180

5

廃棄物対策課

合併処理浄化槽設置補助事業

332

127

6 公設合併処理浄化槽整備推進事業(PFI)

23,862

127

7 公設合併処理浄化槽建設事業

140

127

8

長寿支援課

敬老バス事業

17,461

164

9 子育て支援課 地域子育て支援センター事業

2,253

54

10 清武地域子育て支援センター公共下水道接続事業

1,389

55

11

医療介護連携課

清武保健センター公共下水道接続事業

2,416

94

12

農村整備課

国営大淀川右岸事業費償還金

41,848

219

13

道路維持課

橋梁長寿命化修繕事業

6,000

259

14 橋梁長寿命化修繕計画策定事業

10,000

260

15

公園緑地課

公園遊具等更新事業

7,000

122

16

区画整理課

岡土地区画整理事業清算金徴収交付事業

124

261

17

市街地整備課

新町停車場線(新町橋)整備事業

24,000

263 18

清武・地域総務課      

交流プラザきよたけ公共下水道接続事業

4,089

172 19

清武・農林水産課     

荒平山森林公園整備事業(林道整備等)

2,000

125

20 清武ふるさと農産物加工センター整備事業

6,000

227

21

清武・建設課  

交通安全対策特別交付金事業

5,400

119

22 宮ノ前谷ノ口線道路改良事業

25,000

253

23 沓掛尾平線道路改良事業

50,000

253

24 上加納浜手線道路改良事業

25,000

253

25 道路局部改良事業

50,000

254

合 計

2,598,634

区 域

事業費(千円)

(29)

27

清武・建設課

道路舗装打換事業

45,400

258

28 大型団地内道路・排水対策整備事業

40,000

258

29 排水溝改修事業

20,000

259

30

学校施設課   

小学校公共下水道接続事業

1,736

140

31 中学校公共下水道接続事業

1,234

140

32

保健給食課    

清武学校給食センター設備整備事業

8,360

153 33 文化財課        安井息軒旧宅保存修理事業

13,720

190

34

消防局

防災まちづくり事業

10,150

131

35 消火栓設置維持負担金

3,525

132

36 消防水利整備事業

700

132

37 地域防災対策事業

978

174

38

上下水道局

公共下水道事業

1,487,112

134

2,598,634

(30)

項目

事業内容

1 事業期間(予定)

平成12年度~平成35年度

2 総事業費

約230.4億円

3 平成30年度事業内容

(1)当初予算

1,019,466千円

(2)事業内容

道路築造工事、水路整備工事、実施設計、移転補償 等

項目

事業内容

1 事業期間(予定)

平成18年度~平成32年度

2 総事業費

約91.0億円

3 平成30年度事業内容

(1)当初予算

1,796,325千円

(2)事業内容

新橋上下部工事 等

項目

事業内容

1 事業期間(予定)

平成29年度~平成30年度

2 総事業費

約5.7億円

3 平成30年度事業内容

(1)当初予算

280,000千円

(2)事業内容

 獣舎・放飼場建築工事、外構工事 等

○ 生目の杜運動公園陸上競技場改修事業(P.183)

項目

事業内容

1 事業期間(予定)

平成29年度~平成31年度

2 総事業費

約8.0億円

3 平成30年度事業内容

(1)当初予算

350,000千円

(2)事業内容

ウレタン舗装工事 等

○ 昭和通線(小戸之橋架替え)整備事業(P.262)  

(31)

項目

事業内容

1 事業期間(予定)

平成21年度~平成32年度

2 総事業費

約37.9億円

3 平成30年度事業内容

(1)当初予算

221,000千円

(2)事業内容

道路築造工事、整地工事、確定測量、移転補償 等

○ 南原土地区画整理事業【田野】(P.261)

項目

事業内容

1 事業期間(予定)

平成5年度~平成30年度

2 総事業費

約58.9億円

3 平成30年度事業内容

(1)当初予算

50,307千円

(2)事業内容

道路補修工事、換地計画書作成 等

○ 飯田土地区画整理事業【高岡】(P.261)

項目

事業内容

1 事業期間(予定)

平成6年度~平成32年度

2 総事業費

約69.8億円

3 平成30年度事業内容

(1)当初予算

136,231千円

(2)事業内容

道路改良工事、整地工事、換地計画書作成、移転補償 等

○ (仮称)清武地区公立公民館建設事業【清武】(P.159)

項目

事業内容

1 事業期間(予定)

平成28年度~平成30年度

2 総事業費

約7.2億円

3 平成30年度事業内容

(1)当初予算

405,000千円

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