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国民健康保険特別会計予算書 平成30年度 高根沢町の予算 | 高根沢町 Hokuho yosan

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(1)

成 30 年 度

(2)

成30年度高根沢町国民健康保険特別会計予算

···

第1表

歳入歳出予算

···

債務負担行為

···

17

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

···

17

···

17

···

177

···

17

使

···

17

···

17

療 養 給 付 費 等 交 付 金

···

17

···

···

···

···

10

···

11

···

···

···

···

国民健康保険事業納付金

···

財政安定化基金拠出金

···

···

···

···

···

···

給与費明細書

···

債務負担行為調書

···

(3)

-167-

0 年

高 根 沢 町 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

成30年度高根沢町の国民健康保険特別会計予算

次に定める

歳入歳出予算

第1条

歳入歳出予算の総額

歳入歳出そ

2,561,838

千円

定める

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

の金額

第1表

歳入歳出予算

債務負担行為

地方自治法

昭和

22

年法律第

67

214

条の規定に

債務を負担する行為をする

る事項

期間及び限度額

債務負担行為

一時借入金

第3条

地方自治法第

235

条の

3

2

項の規定に

る一時借入金の借入

の最高額

60,000

千円

定める

歳出予算の流用

地方自治法第

220

条第

2

項た

書の規定に

歳出予算の各項の経費の金額を流用する

る場合

次の

定める

(1)

保険給付費の各項に計上

た予算額に過不足

た場合における同一款

の経費の各項の間の流用

成30年

7日提出

(4)

168

-歳 入

単位:千円

1

713,050

1

713,050

2

4

1

4

3

450

1

450

4

650

1

2

2

648

5

2,317

1

2,317

6

1,683,302

1

1,683,302

7

40

1

40

8

1

1

1

9

148,167

1

148,166

2

1

10

1

1

1

11

13,854

1

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料

1,504

2

1

3

10,539

使

金     額

(5)

11

4

1,810

12

2

1

1

2

栃 木 県 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金

1

2,561,838

歳      入      合      計

金     額

(6)

170

-歳 出

単位:千円

1

18,629

1

11,830

2

6,541

3

258

2

1,659,935

1

1,449,999

2

197,428

3

2

4

10,506

5

2,000

3

743,215

1

国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金

743,215

4

1

1

1

5

36,476

1

20,053

2

16,423

6

68,475

1

68,475

7

9,002

1

広 域 化 等 支 援 基 金 償 還 金

9,000

2

1

3

1

8

6,105

1

3,105

2

3,000

国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金

金     額

(7)

9

20,000

1

20,000

2,561,838

歳      出      合      計

金     額

(8)

--

172

単位:千円

(9)
(10)
(11)

1 総 括

歳 入

単位:千円

本 年 度 予 算 額

前 年 度 予 算 額

比   較

1

713,050

825,864

△112,814

2

4

4

0

3

使

450

450

0

4

650

654,378

△653,728

5

2,317

68,237

△65,920

6

1,683,302

145,481

1,537,821

7

40

50

△10

8

1

1

0

9

148,167

207,696

△59,529

10

1

0

1

11

13,854

11,641

2,213

12

2

0

2

廃款

0

567,633

△567,633

廃款

0

763,035

△763,035

2,561,838

3,244,470

△682,632

歳 入 合 計

(12)

176

-歳 出

単位:千円

本年度予算額

前年度予算額

比  較

国県支出金

地 方 債

そ の 他

1

18,629

19,418

△789

648

17,981

2

1,659,935

1,838,722

△178,787

1,644,913

15,022

3

国 民 健 康 保 険 事 業 納 付 金

743,215

0

743,215

2,317

740,898

4

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金

1

0

1

1

5

36,476

30,217

6,259

3,364

10,539

22,573

6

68,475

25,509

42,966

40

68,435

7

9,002

1

9,001

9,002

8

6,105

2,520

3,585

6,105

9

20,000

20,000

0

20,000

廃款

0

400,847

△400,847

廃款

0

489

△489

廃款

0

23

△23

廃款

0

143,546

△143,546

廃款

0

763,178

△763,178

2,561,838

3,244,470

△682,632

1,648,925

12,896

900,017

歳 出 合 計

本 年 度 予 算 額 の 財 源

特  定  財   源

一般財源

(13)

2 歳 入

単位:千円

款 1 項 1

金  額

1 701,013 803,178 1 医療給付費分現 437,975世帯数    3,494世帯   所得割額   303,615

課税分 被保険者   6,179人    均等割額   124,647

       等割額   57,298

        計     485,560

485,560千円×90.2%=       437,975

2 後期高齢者支援金 157,869世帯数     3,494世帯  所得割額   110,237

分現 課税分 被保険者数   6,179人   均等割額 43,147

       等割額 20,481

      計 173,865

173,865千円×90.8%= 157,869

3 介護納付金分現 47,564 世帯数    1,723世帯   所得割額   33,743

課税分 被保険者数  1,947人    均等割額 12,293

       等割額 8,014

      計 54,050

54,050千円×88.0%= 47,564

4 医療給付費分滞納 38,678 136,673千円×28.3%= 38,678

繰越分

5 後期高齢者支援金 13,275 48,276千円×27.5%= 13,275

分滞納繰越分

6 介護納付金分滞納 5,65221,656千円×26.1%= 5,652

繰越分

2 12,037 22,686 1 医療給付費分現 7,442世帯数      37世帯   所得割額   4,951

課税分 被保険者数    95人    均等割額 2,054

       等割額 715

      計 7,720

7,720千円×96.4%= 7,442

2 後期高齢者支援金 2,632世帯数      37世帯   所得割額   1,798

分現 課税分 被保険者数    95人    均等割額 711

退職被保険者等国 △10,649

民健康保険税

一般被保険者国民 △102,165

健康保険税

目 本 年 度 前 年 度 比  較

国民健康保険税 国民健康保険税

区  分

説  明

(14)

178

-款 1 項 1

金  額

       等割額 225

      計 2,734

2,734千円×96.3%= 2,632

3 介護納付金分現 1,300世帯数     59世帯   所得割額   619

課税分 被保険者数   68人    均等割額 444

       等割額 282

       計 1,345

1,345千円×96.7%= 1,300

4 医療給付費分滞納 420889千円×47.3%= 420

繰越分

5 後期高齢者支援金 139281千円×49.7%= 139

分滞納繰越分

6 介護納付金分滞納 104215千円×48.6%= 104

繰越分

款 2 項 1

1 2 2 1 現 分 1 一般被保険者一部 担金 現 度分 1

2 滞納繰越分 1 一般被保険者一部 担金 滞納繰越分 1

2 2 2 1 現 分 1 退職被保険者等一部 担金 現 度分 1

2 滞納繰越分 1 退職被保険者等一部 担金 滞納繰越分 1

退職被保険者等一 0

部 担金

計 4 4 0

一部 担金 一部 担金

一般被保険者一部 0

担金

計 713,050 825,864 △112,814

目 本 年 度 前 年 度 比  較

国民健康保険税 国民健康保険税

区  分

(15)

款 3 項 1

金  額

1 450 450 1 督 手数料 450督 手数料 450

款 4 項 1

1 1 519,926 1 現 度分 1 療養給付費等 担金 1

2 1 1,688 1 特定健康診査等 1 特定健康診査等 担金 1

担金

0 15,682 廃目整理

款 4 項 2

1 648 2,268 1 国民健康保険制度 648国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 648

関係業務準備事業 費補助金

0 114,814 廃目整理

款 5 項 1

1 2,317 68,237 1 現 度分 2,317療養給付費交付金 退職被保険者 2,317

療養給付費等交付金 療養給付費等交付金

療養給付費等交付 △65,920

計 2,317 68,237 △65,920

財政調整交付金 △114,814

計 648 117,082 △116,434

国庫支出金 国庫補助金

国民健康保険制度 △1,620

関係業務準備事業 費補助金

高額医療費共同事 △15,682

業 担金

計 2 537,296 △537,294

国庫支出金 国庫 担金

療養給付費等 担 △519,925

特定健康診査等 △1,687

担金

督 手数料 0

計 450 450 0

目 本 年 度 前 年 度 比  較

使用料及び手数料 手数料

区  分

説  明

(16)

180

-款 6 項 1

金  額

1 1,683,302 15,682 1 普通交付金 1,644,913 保険給付費等交付金 1,644,913

2 特別交付金 38,389 保険者 力支援分 9,922

特別調整交付金 町分 5,399

栃木県版保険者 力支援制度分 19,704

特定健康診査等 担金 3,364

0 1,688 廃目整理

款 6 項 廃項

0 128,111 廃目整理

款 7 項 1

1 40 50 1 利子 40 財政調整基金積立金利子 40

款 8 項 1

1 1 1 1 寄附金 1 寄附金 1

款 9 項 1

1 148,166 162,407 1 保険基盤安定繰入 80,040 保険基盤安定繰入金 国保税軽減分 80,040

金 保険税軽減分

繰入金 他会計繰入金

一般会計繰入金 △14,241

寄附金 寄附金

寄附金 0

計 1 1 0

財産収入 財産運用収入

利子及び配当金 △10

計 40 50 △10

県支出金 県補助金

財政調整交付金 △128,111

計 0 128,111 △128,111 廃項整理

特定健康診査等 △1,688

担金

計 1,683,302 17,370 1,665,932

保険給付費等交付 1,667,620

目 本 年 度 前 年 度 比  較

県支出金 県 担金

区  分

(17)

款 9 項 1

金  額

2 保険基盤安定繰入 43,446 保険基盤安定繰入金 保険者支援分 43,446

金 保険者支援分

3 職員給与費等繰入 17,679 国保事務事業費 10,880

金 賦課徴収事業費 6,541

運営協議会事業費 258

4 出産育児一時金等 7,000出産育児一時金等繰入金 7,000

繰入金

5 財政安定化支援事 1 財政安定化支援事業繰入金 1

業繰入金

款 9 項 2

1 1 45,289 1 財政調整基金繰入 1 財政調整基金繰入金 1

款 10 項 1

1 1 0 1 繰越金 1 繰越金 1

款 11 項 1

1 1,500 1,500 1 延滞金 1,500一般被保険者延滞金 1,500

2 1 1 1 延滞金 1 退職被保険者等延滞金 1

諸収入 延滞金、加算金及び過料

一般被保険者延滞 0

退職被保険者等延 0

繰越金 1

計 1 0 1

計 1 45,289 △45,288

繰越金 繰越金

繰入金 基金繰入金

財政調整基金繰入 △45,288

計 148,166 162,407 △14,241

目 本 年 度 前 年 度 比  較

繰入金 他会計繰入金

区  分

説  明

(18)

182

-款 11 項 1

金  額

3 1 1 1 加算金 1 一般被保険者加算金 1

4 1 1 1 加算金 1 退職被保険者等加算金 1

5 1 1 1 過料 1 過料 1

款 11 項 2

1 1 1 1 預金利子 1 預金利子 1

款 11 項 3

1 10,539 7,895 1 受託事業収入 10,539 特定健康診査等 担金 10,539

款 11 項 4

1 1 1 1 滞納処分費 1 滞納処分費 1

2 1,101 1,500 1 現 度分 1,100一般被保険者第三者納付金 1,100

2 過 度分 1 一般被保険者第三者納付金 過 度分 1

3 退職被保険者等第 2 1 1 1 現 度分 1 退職被保険者等第三者納付金 1

諸収入 雑入

滞納処分費 0

一般被保険者第三 △399

者納付金

諸収入 受託事業収入

特定健康診査等 2,644

担金

計 10,539 7,895 2,644

諸収入 預金利子

預金利子 0

計 1 1 0

過料 0

計 1,504 1,504 0

滞金

一般被保険者加算 0

退職被保険者等加 0

算金

目 本 年 度 前 年 度 比  較

諸収入 延滞金、加算金及び過料

区  分

(19)

款 11 項 4

金  額

2 過 度分 1 退職被保険者等第三者納付金 過 度分 1

4 2 1 1 返納金 2 一般被保険者返納金 2

5 1 1 1 返納金 1 退職被保険者等返納金 1

6 703 737 1 雑入 703雑入 703

款 12 項 1

1 1 0 1 町債 1 町債 1

款 12 項 2

1 1 0 1 栃木県財政安定化 1 栃木県財政安定化基金貸付金 1

基金貸付金

款 廃款 項 廃項

0 567,633 廃目整理

款 廃款 項 廃項

0 62,730 廃目整理

共同事業交付金 共同事業交付金

高額医療費共同事 △62,730

業交付金

前期高齢者交付金 前期高齢者交付金

前期高齢者交付金 △567,633

計 0 567,633 △567,633 廃項整理

町債 栃木県財政安定化基金貸付金

栃木県財政安定化 1

基金貸付金

計 1 0 1

町債 町債

町債 1

計 1 0 1

雑入 △34

計 1,810 2,241 △431

三者納付金

一般被保険者返納 1

退職被保険者等返 0

納金

目 本 年 度 前 年 度 比  較

諸収入 雑入

区  分

説  明

(20)

184

-款 廃款 項 廃項

金  額

0 700,305 廃目整理

廃項整理

保険財政共同安定 △700,305

化事業交付金

計 0 763,035 △763,035

目 本 年 度 前 年 度 比  較

共同事業交付金 共同事業交付金

区  分

(21)

3 歳 出

単位:千円

款 項 1

そ の 他

1 11,844 △964 10,232 9 旅 費 12 ◎国民健康保険事務費 10,880

11需 用 費 652 普通旅費 12

12役 務 費 1,649 消耗品費 502

13委 託 料 8,567 役務費

通信運搬費 1,649

委託料

電算処理委託等 8,567

2 950 0 950 19 担金、補助 950◎県国民健康保険連合会 担金 877

及 び 交 付 金 ◎第三者行為求償事務費拠出金 73

款 項 2

1 6,366 175 6,541 11 需 用 費 2,618◎賦課徴収事務費 6,541

12役 務 費 1,118 消耗品費 16

13委 託 料 2,403 役務費

14使 用 料 及 び 402 委託料

賃 借 料 電算処理委託 2,403

使用料及び賃借料

シス ムソフ 使用料 402

計 6,541 6,366 175 6,541

通信運搬費 1,118

賦課徴収 6,541

需用費 費

印刷製本費 2,602

担金

計 11,830 12,794 △964 648 11,182

1 総務費 徴税費

連合会 950

旅費 費

需用費

印刷製本費 150

目 本 年 度 前 年 度 比 較

1 総務費 総務管理費

本 年 度 の 財 源   訳

特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

説  明

一般管理 10,880 648

(22)

186

-款 項 3

そ の 他

1 258 0 258 1 報 酬 242◎運営協議会委員報酬 242

9 旅 費 12    運営協議会委員 242

11需 用 費 4   旅費

   費用弁償 12

  需用費

   食糧費 4

款 項 1

1 1,516,409 △132,656 52 19 担金、補助 1,383,753 ◎一般被保険者療養給付費 1,383,753

及 び 交 付 金

2 76,032 △35,871 1,387 19 担金、補助 40,161 ◎退職被保険者等療養給付費 40,161

及 び 交 付 金

3 25,200 △3,723 19 担金、補助 21,477 ◎一般被保険者療養費 21,477

及 び 交 付 金

4 1,200 △881 30 19 担金、補助 319◎退職被保険者等療養費 319

及 び 交 付 金

5 5,530 △1,241 12役 務 費 4,289◎審査支払手数料 4,289

手数料

計 1,449,999 1,624,371 △174,372 1,448,530 1,469

退職被保 319 289

険者等療 養費

審査支払 4,289 4,289

退職被保 40,161 38,774

険者等療 養給付費

一般被保 21,477 21,477

険者療養

258

2 保険給付費 療養諸費

一般被保 1,383,753 1,383,701

険者療養 給付費

計 258 258 0

運営協議 258

  報酬 会費

◎運営協議会事業費 16

目 本 年 度 前 年 度 比 較

1 総務費 運営協議会費

本 年 度 の 財 源   訳

特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

(23)

款 項 2

そ の 他

1 183,600 5,103 19 担金、補助 188,703 ◎一般被保険者高額療養費 188,703

及 び 交 付 金

2 18,048 △9,518 850 19 担金、補助 8,530◎退職被保険者等高額療養費 8,530

及 び 交 付 金

3 120 0 120 19 担金、補助 120◎一般被保険者高額介護合算療養

及 び 交 付 金  費 120

4 75 0 75 19 担金、補助 75 ◎退職被保険者等高額介護合算療

及 び 交 付 金  養費 75

款 項 3

1 1 0 1 19 担金、補助 1 ◎一般被保険者移送費 1

及 び 交 付 金

2 1 0 1 19 担金、補助 1 ◎退職被保険者等移送費 1

及 び 交 付 金

2

退職被保 1

険者等移 送費

計 2 2 0

1,045

2 保険給付費 移送費

一般被保 1

険者移送 費

退職被保 75

険者等高 額介護合 算療養費

計 197,428 201,843 △4,415 196,383

額療養費

一般被保 120

険者高額 介護合算 療養費

一般被保 188,703 188,703

険者高額 療養費

退職被保 8,530 7,680

険者等高

目 本 年 度 前 年 度 比 較

2 保険給付費 高額療養費

本 年 度 の 財 源   訳

特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

説  明

(24)

188

-款 項 4

そ の 他

1 10,500 0 10,500 19 担金、補助 10,500 ◎出産育児一時金 10,500

及 び 交 付 金

2 6 0 6 12 役 務 費 6 ◎支払手数料 6

款 項 5

1 2,000 0 2,000 19 担金、補助 2,000◎葬祭費 2,000

及 び 交 付 金

款 項 1

1 0 481,275 2,317 478,958 19 担金、補助 481,275 ◎医療給付費納付金 481,275

及 び 交 付 金

2 0 194,079 194,079 19 担金、補助 194,079 ◎後期高齢者支援金等納付金 194,079

及 び 交 付 金

3 0 67,861 67,861 19 担金、補助 67,861 ◎介護納付金 67,861

及 び 交 付 金

款 項 1

1 0 1 1 19 担金、補助 1 ◎財政安定化基金拠出金 1

及 び 交 付 金

2,317 740,898

4 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金

財政安定 1

化基金拠 等分

介護納付 67,861

金分

計 743,215 0 743,215

3 国民健康保険事業納付金 国民健康保険事業納付金

医療給付 481,275

費分

後期高齢 194,079

者支援金

10,506

2 保険給付費 葬祭諸費

葬祭費 2,000

計 2,000 2,000 0 2,000

出産育児 10,500

一時金

支払手数 6

計 10,506 10,506 0

目 本 年 度 前 年 度 比 較

2 保険給付費 出産育児諸費

本 年 度 の 財 源   訳

特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

(25)

款 項 1

そ の 他

款 項 1

1 16,784 3,269 10,539 6,150 11 需 用 費 431◎特定健康診査等事業費 20,053

12役 務 費 1,990 消耗品費 150

13委 託 料 16,994 役務費

19 担金、補助 638 手数料 268

及 び 交 付 金 委託料

健康診査委託等 16,994

担金補助及び交付金

特定健診等 タ管理業務

   拠出金 638

款 項 2

1 3,400 2,990 6,390 12 役 務 費 641◎保健衛生普及事業費 6,390

13委 託 料 5,749 通信運搬費 641

委託料

ルスアッ 事業委託等 5,749

2 10,033 0 10,033 11需 用 費 33 ◎疾病予防費 33

19 担金、補助 10,000 印刷製本費 33

及 び 交 付 金 ◎人間 ック補助事業費 10,000

疾病予防 10,033

需用費 費

5 保健事業費 保健事業費

保健衛生 6,390

役務費 普及費

計 20,053 16,784 3,269 3,364 10,539 6,150

通信運搬費 1,722

特定健康 20,053 3,364

需用費 診査等事

業費

印刷製本費 281

出金

計 1 0 1 1

5 保健事業費 特定健康診査等事業費

目 本 年 度 前 年 度 比 較

4 財政安定化基金拠出金 財政安定化基金拠出金

本 年 度 の 財 源   訳

特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

説  明

(26)

190

-款 項 2

そ の 他

担金補助及び交付金

人間 ック 脳 ック補助 10,000

款 項 1

1 25,509 42,966 40 68,435 25積 立 金 68,475 ◎財政調整基金積立金 68,475

款 項 1

1 0 9,000 9,000 23 償還金、利子 9,000◎広域化等支援基金償還金 9,000

及 び 割 引 料

款 項 2

1 0 1 1 23 償還金、利子 1 ◎財政安定化基金償還金 1

及 び 割 引 料

款 項 3

1 1 0 1 23 償還金、利子 1 ◎償還金利子 1

及 び 割 引 料

7 公債費 公債費

利子 1

化基金償 還金

計 1 0 1 1

計 9,000 0 9,000 9,000

7 公債費 財政安定化基金償還金

財政安定 1

40 68,435

7 公債費 広域化等支援基金償還金

広域化等 9,000

支援基金 償還金

財政調整 68,475

基金積立 金

計 68,475 25,509 42,966

計 16,423 13,433 2,990 16,423

6 積立金 基金積立金

目 本 年 度 前 年 度 比 較

5 保健事業費 保健事業費

本 年 度 の 財 源   訳

特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

(27)

款 項 3

そ の 他

款 項 1

1 2,406 594 3,000 23 償還金、利子 3,000◎一般被保険者保険税還付金 3,000

及 び 割 引 料

2 1 0 1 23 償還金、利子 1 ◎退職被保険者等保険税還付金 1

及 び 割 引 料

3 1 0 1 23 償還金、利子 1 ◎償還金 1

及 び 割 引 料

4 110 △10 100 23 償還金、利子 100◎一般被保険者還付加算金 100

及 び 割 引 料

5 1 0 1 23 償還金、利子 1 ◎退職被保険者等還付加算金 1

及 び 割 引 料

6 0 1 1 23 償還金、利子 1 ◎保険給付費等交付金返還金 1

及 び 割 引 料

7 0 1 1 23 償還金、利子 1 ◎療養給付費交付金返還金 1

及 び 割 引 料

計 3,105 2,519 586 3,105

費等交付 金返還金

療養給付 1

費交付金 返還金 加算金

退職被保 1

険者等還 付加算金

保険給付 1

償還金 1

一般被保 100

険者還付 険者保険 税還付金

退職被保 1

険者等保 険税還付

計 1 1 0 1

8 諸支出金 償還金及び還付加算金

一般被保 3,000

目 本 年 度 前 年 度 比 較

7 公債費 公債費

本 年 度 の 財 源   訳

特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

説  明

(28)

192

-款 項 2

そ の 他

1 1 2,999 3,000 28 繰 出 金 3,000◎一般会計繰出金 3,000

款 項 1

1 20,000 0 20,000 予 備 費 20,000 ◎予備費 20,000

款 項 廃項

400,820 △400,820 廃目整理

27 △27 廃目整理

款 項 廃項

463 △463 廃目整理

26 △26 廃目整理

者関係事 務費拠出 金

廃項整理

廃款 前期高齢者納付金等 前期高齢者納付金等

前期高齢 0

者納付金

前期高齢 0

務費拠出 金

計 0 400,847 △400,847

廃款 後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金等

後期高齢 0

者支援金

後期高齢 0

者関係事

9 予備費 予備費

予備費 20,000

計 20,000 20,000 0 20,000

一般会計 3,000

繰出金

計 3,000 1 2,999 3,000

目 本 年 度 前 年 度 比 較

8 諸支出金 繰出金

本 年 度 の 財 源   訳

特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

(29)

款 項 廃項

そ の 他

款 項 廃項

1 △1 廃目整理

22 △22 廃目整理

款 項 廃項

143,546 △143,546 廃目整理

款 項 廃項

62,731 △62,731 廃目整理

700,306 △700,306 廃目整理

68 △68 廃目整理

出金

高額医療 0

費共同事

高額医療 0

費拠出金

保険財政 0

共同安定 化事業拠 金

計 0 143,546 △143,546 廃項整理

廃款 共同事業拠出金 共同事業拠出金

計 0 23 △23 廃項整理

廃款 介護納付金 介護納付金

介護納付 0

医療費拠 出金

老人保健 0

事務費拠 出金

説  明

計 0 489 △489 廃項整理

廃款 老人保健拠出金 老人保健拠出金

老人保健 0

目 本 年 度 前 年 度 比 較

廃款 前期高齢者納付金等 前期高齢者納付金等

本 年 度 の 財 源   訳

特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

(30)

194

-款 項 廃項

そ の 他

73 △73 廃目整理

出金

計 0 763,178 △763,178 廃項整理

説  明

業事務費 拠出金

その他共 0

同事業拠

目 本 年 度 前 年 度 比 較

廃款 共同事業拠出金 共同事業拠出金

本 年 度 の 財 源   訳

特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

(31)

1 特 別 職

職 員 数

(千円)

そ の 他 手 当

(人)

(千円)

(千円)

(月分)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

その他の

12

242

242

242

12

242

242

242

その他の

12

242

242

242

12

242

242

242

その他の

      給   与   費   明   細   書

給       与       費

区 分

(32)

196

債 務 負 担 行 為

翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い

の 前 年 度 末

の 支 出 額

支 出 額 の 見 込

及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

単位:千円

限度額

一般財源

支 出 金

地 方 債

そ の 他

(33)

単位:千円

当該年度中起債

当該年度中元金

45,000

45,000

0

9,000

36,000

(1)

45,000

45,000

0

9,000

36,000

45,000

45,000

0

9,000

36,000

区    分

合      計

調

当 該 年 度 末 現 在 高

現 在 高 見 込 額

(34)

参照

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令和元年度予備費交付額 267億円 令和2年度第1次補正予算額 359億円 令和2年度第2次補正予算額 2,048億円 令和2年度第3次補正予算額 4,199億円 令和2年度予備費(

[r]

○防災・減災対策 784,913 千円

(単位:千円) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 1,772 決算 2,509 2,286 1,891 1,755 事業費 予算 2,722 2,350 2,000. 1,772 決算

※短期:平成 30 年度~平成 32 年度 中期:平成 33 年度~平成 37 年度 長期:平成 38 年度以降. ②

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

[r]