㎡ 目標(予測) ― 3,000 500 500 実績 9,738.97 指標種類 アウトプット指標 指標の説明 用地取得面積(合計) 年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 単位 めざす姿、 あるべき姿 (課題が解決した状 態) 各事業に要する用地取得が適切にスムーズに行われている状態。 事業概要 各事業に係る事業用地の権利者に対し、土地等の補償内容の説明・交渉を行い、用地の取得に取り組んだ。 【拡充内容】 各事業の用地取得依頼の内、都市計画道路長尾杉線(長尾工区)整備事業の用地取得業務の一部に係るもので、事 業の緊急性及び支障物件(住宅家屋等)が数多く存在する地域であること等を鑑み、本事業に係る用地取得業務の一 部を委託するとともに、委託業務の監理・監督に必要な人員を増員し、スムーズな事業展開を図るものである。 2.指標推移 事業期間 2010(H22)年度
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根拠法令等 土地収用法 1.事務事業の概要 種類 内部管理 特性 内部事務 区分 一般内部管理事務 実行計画事業名 総合計画体系② 基本目標 施策目標 取り組みの方向 取り組みの方向 13.交通渋滞の緩和や都市間交流の活性化、防災面での広域連携を図るため、広域的な幹線道路等の整備に向けて取り組みます。 実行計画事業名 施策目標 4.安全で快適な交通環境が整うまち 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2019(R1)年度 17000400 土木部用地課事務事業実績測定調書
10104020004 用地取得業務事務事業の実績 【市取得分】 ・1事業(1筆)の交渉・協議を行い、合計39.27㎡を取得した。 【土地開発公社取得分】 ・4事業(58筆)の交渉・協議を行い、合計9699.70㎡を取得した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引続き用地取得に係る業務を進める。 4.実績測定 2019(R1)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 - その他 0 0 0 一般財源 41,909 42,245 34,385 0 0 0 受益者負担 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 ■直接経費(千円) 570 585 497 ■事務事業の総計(千円) 41,909 42,245 34,385 非常勤職員人件費(実額) 0 3,540 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 7,232 3,824 再任用職員人件費(換算額) 0 3,692 3,824 ■人件費総額(千円) 41,339 41,660 33,888 正職員人件費(換算額) 41,339 34,428 30,064 非常勤職員数 1.00 1.00 1.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 1.00 1.75 1.75 再任用職員数 0.00 0.75 0.75 6.08 5.50 正職員数 5.25 4.33 3.75 3.職員配置と費用の推移 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 □配置職員の総数(人) 6.25
― 目標(予測) ― ― ― ― 実績 ― 指標種類 指標設定なし 指標の説明 ― 年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 単位 めざす姿、 あるべき姿 (課題が解決した状 態) 課の運営事務が円滑に進む。 事業概要 各事業の土地取得に伴う、運営事務。 2.指標推移 事業期間 2010(H22)年度
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根拠法令等 決裁 1.事務事業の概要 種類 内部管理 特性 庶務的事務 区分 庶務的内部管理事務 実行計画事業名 総合計画体系② 基本目標 施策目標 取り組みの方向 取り組みの方向 99:施策体系外 実行計画事業名 施策目標 99:施策体系外 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2019(R1)年度 17000400 土木部用地課事務事業実績測定調書
10999990070 用地課運営事務事務事業の実績 用地課所管事務を適正かつ効率的に執行し、各種庶務関係事務を正確かつ迅速に処理した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引続き、適正かつ効率的に事務を執行、処理する。 4.実績測定 2019(R1)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 -その他 0 0 0 一般財源 13,922 11,338 11,470 0 0 0 受益者負担 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 ■直接経費(千円) 142 168 174 ■事務事業の総計(千円) 13,922 11,338 11,470 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 1,231 1,275 再任用職員人件費(換算額) 0 1,231 1,275 ■人件費総額(千円) 13,780 11,170 11,296 正職員人件費(換算額) 13,780 9,939 10,021 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.25 0.25 再任用職員数 0.00 0.25 0.25 1.50 1.50 正職員数 1.75 1.25 1.25 3.職員配置と費用の推移 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 □配置職員の総数(人) 1.75