社会保障関係費
平成
28 年度における社会保障関係費の予算現額は
33,071,137,416 千円
であって、その内訳は
歳出予算額
32,466,075,131 千円
当初予算額
31,973,782,553 千円
予算補正追加額
550,303,152 千円
予算補正修正減少額
58,010,574 千円
前年度繰越額
604,647,662 千円
予備費使用額
395,239 千円
流用増加額
19,384 千円
である。
この予算現額に対し
支出済歳出額は
32,208,188,071 千円
翌年度繰越額は
525,821,644 千円
不用額は
337,127,700 千円
である。
本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。
(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 ( %) 年 金 給 付 費 11,312,977,933 11,312,977,933 11,311,192,952 ― 1,784,980 99 医 療 給 付 費 11,274,177,147 11,263,992,620 11,204,222,320 ― 59,770,299 99 介 護 給 付 費 2,929,060,923 2,929,060,923 2,868,259,661 ― 60,801,261 97 少 子 化 対 策 費 2,022,267,607 2,022,267,607 2,010,553,130 ― 11,714,476 99 生 活 扶 助 等 社 会 福 祉 費 4,454,502,558 5,031,213,475 4,399,888,976 471,246,302 160,078,197 87 保 健 衛 生 対 策 費 337,102,561 375,638,455 301,930,128 54,575,342 19,132,984 80 雇 用 労 災 対 策 費 135,986,402 135,986,402 112,140,901 ― 23,845,500 82 計 32,466,075,131 33,071,137,416 32,208,188,071 525,821,644 337,127,700 97また、平成
24 年度から平成 28 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次のと
おりである。
(単位 千円) 事 項 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 年 金 給 付 費 10,320,912,616 10,482,638,501 10,765,437,887 11,108,086,652 11,311,192,952 医 療 給 付 費 10,114,028,377 10,436,626,484 10,837,891,134 11,136,830,921 11,204,222,320 介 護 給 付 費 2,453,780,466 2,590,752,280 2,707,601,390 2,794,441,888 2,868,259,661 少 子 化 対 策 費 1,798,824,978 1,797,334,366 1,788,824,510 1,962,097,373 2,010,553,130 生活扶助等社会福祉費 3,790,102,190 3,269,959,806 3,692,013,146 3,983,007,821 4,399,888,976 保 健 衛 生 対 策 費 339,922,021 383,366,206 274,381,276 296,961,928 301,930,128 雇 用 労 災 対 策 費 396,218,851 288,216,726 124,332,175 119,155,862 112,140,901 計 29,213,789,502 29,248,894,371 30,190,481,522 31,400,582,449 32,208,188,071 (注) 24 年度から 27 年度までの各年度における支出済歳出額は、28 年度支出済歳出額との比較対照のため、 組替えをしてある。1 年 金 給 付 費
(Ⅰ)
決 算 の 概 要
平成
28 年度における年金給付費の予算現額は
歳出予算額
11,312,977,933 千円
当初予算額
11,312,993,792 千円
予算補正修正減少額
15,859 千円
であり、予算補正修正減少額は、特別障害給付金給付費の財源の年金特別会計国民年金勘定へ繰
入れに必要な既定予算の不用額等を修正減少したものである。
この予算現額に対し
支出済歳出額は
11,311,192,952 千円
不用額は
1,784,980 千円
であって、不用額は、厚生労働省所管の基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入において、
「厚生
年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」
(平
19 法 131)第 2 条第 9 項の規定
による特例納付保険料の額に相当する額の総額において特例対象者数及び
1 人当たり特例納付保
険料に相当する額が予定を下回ったこと等により、福祉年金等年金特別会計へ繰入を要すること
が少なかったこと等のため生じたものである。
本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。
(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 (%) 職務上年金給付費年 金特別会計へ繰入 1,001 1,001 804 ― 197 80 特別障害給付金給付 費年金特別会計へ繰 入 3,357,484 3,357,484 3,043,000 ― 314,484 90 基礎年金拠出金等年 金特別会計へ繰入 11,243,833,934 11,243,833,934 11,242,456,030 ― 1,377,903 99 年金特別会計へ繰 入 583,303,527 583,303,527 583,303,527 ― ― 100 厚生年金保険給 付費国庫負担金 繰入 559,708,615 559,708,615 559,708,615 ― ― 100 拠出制国民年金 国庫負担金繰入 23,594,912 23,594,912 23,594,912 ― ― 100 福祉年金等年金特 別会計へ繰入 1,627,525 1,627,525 249,621 ― 1,377,903 15 特例納付保険料 (厚生年金) 1,475,924 1,475,924 141,121 ― 1,334,802 9 福 祉 年 金 給 付 (国民年金) 151,601 151,601 108,500 ― 43,101 71 基礎年金年金特別 会計へ繰入 10,658,902,882 10,658,902,882 10,658,902,882 ― ― 100 厚生年金基礎年 金国庫負担金繰 入 8,685,927,054 8,685,927,054 8,685,927,054 ― ― 100 国民年金基礎年 金国庫負担金繰 入 1,972,975,828 1,972,975,828 1,972,975,828 ― ― 100 企業年金等適正運営 費 2,623,470 2,623,470 2,531,073 ― 92,396 96 国家公務員共済組合 連合会等助成費(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 (%) 基礎年金等日本郵 政共済組合等負担 金 63,162,044 63,162,044 63,162,044 ― ― 100 計 11,312,977,933 11,312,977,933 11,311,192,952 ― 1,784,980 99
(Ⅱ)
経費の概要及び事業実績
(
1 ) 職務上年金給付費年金特別会計へ繰入
「船員保険法の一部を改正する法律」
(昭
22 法 103)附則第 3 条の規定による職務従事中(昭和
16 年 12 月 8 日から昭和 22 年 11 月 30 日の間に限る。)に戦争による危険に遭遇したことにより
発生した遺族年金等にかかる保険給付費のうち、戦時加算として増加される部分に要する費用
の財源の一部に充てるため
804 千円を年金特別会計厚生年金勘定へ繰り入れた。(「年金特別
会計」
の項参照)
(
2 ) 特別障害給付金給付費年金特別会計へ繰入
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」
(平
16 法 166)第 19 条第 1 項の規
定による特別障害給付金の支給に要する費用に充てるため
3,043,000 千円を年金特別会計国民
年金勘定へ繰り入れた。
(
「年金特別会計」
の項参照)
(
3 ) 基礎年金拠出金等年金特別会計へ繰入
「厚生年金保険法」
(昭
29 法 115)、「国民年金法」
(昭
34 法 141)及び「国民年金法等の一部を改
正する法律」
(昭
60 法 34)に基づく基礎年金拠出金等の財源の一部として 11,242,206,409 千円を
年金特別会計へ
(うち、9,245,635,669 千円を厚生年金勘定へ、1,996,570,740 千円を国民年金勘
定へ)
繰り入れた。
また、
「国民年金法等の一部を改正する法律」
(昭
60 法 34)附則第 34 条の規定による福祉年
金給付に要する費用及び
「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律」
第
2 条第 9 項の規定による特例納付保険料の額に相当する負担金の財源として 249,621 千円を年
金特別会計へ
(うち、141,121 千円を厚生年金勘定へ、108,500 千円を国民年金勘定へ)繰り入
れた。
(
「年金特別会計」
の項参照)
区 分 負 担 率 厚 生 年 金 保 険 基礎年金拠出金 ―12 経過的国庫負担 昭和36 年 4 月前の加入期間に係る保 険給付に要する費用 ―10020 昭和36 年 4 月以降の加入期間につい て旧国民年金法の老齢年金の額を計算 した場合のかさ上げ相当部分に要する 費用 1 ― 4 国 民 年 金 拠出年金の事業に要する費用区 分 負 担 率 基礎年金の給付に要する費用のうち国 民年金が負担すべき部分 ―12 保険料免除期間に係る給付に要する費 用 ―1010 20 歳前障害基礎年金等の給付に要す る費用 ―10020 旧国民年金法の老齢年金の給付費のう ちかさ上げ相当部分に要する費用 ―14 付加年金に要する費用 ―14
(
4 ) 企業年金等適正運営費
国民年金基金等給付費負担金
(負担率
―41)
「国民年金法等の一部を改正する法律」
(昭
60 法 34)に基づき、国民年金基金等が支給する付
加年金の代行部分に相当する給付費の一部負担に必要な経費として
2,531,073千円を支出した。
区 分 対 象 基 金 数 対 象 受 給 権 者 数 (人) 国庫負担対象年金・ 一時金額 (円) 27 年 度 73 509,035 9,178,510,303 28 年 度 73 541,256 10,124,295,454(
5 ) 国家公務員共済組合連合会等助成費
「国家公務員共済組合法」
(昭
33 法 128)、「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法
律」
(昭
60 法 105)、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す
る法律」
(平
24 法 63)等に基づく日本郵政共済組合等に対する基礎年金拠出金等の一部負担に
必要な経費として
63,162,044 千円を支出した。
区 分 負 担 率 基礎年金拠出金 ―12 経過的国庫負担 昭和36 年 4 月前の加入期間に係る年金 給付に要する費用 ―15.85100 昭和36 年 4 月以後の加入期間について 旧国民年金法の老齢年金の額を計算した 場合のかさ上げ相当部分に要する費用 1 ―42 医 療 給 付 費
(Ⅰ)
決 算 の 概 要
平成
28 年度における医療給付費の予算現額は
11,263,992,620 千円
であって、その内訳は
歳出予算額
11,274,177,147 千円
当初予算額
11,273,896,276 千円
予算補正追加額
725,440 千円
予算補正修正減少額
444,569 千円
流用減少額
10,184,527 千円
であり、予算補正追加額は、
「国民健康保険法」
(昭
33 法 192)に基づく国民健康保険後期高齢者
医療費支援金負担金等の増加により生ずる予算の不足見込額等を補正追加したものであり、予算
補正修正減少額は、医療保険給付に必要な既定予算の不用額を修正減少したものである。
この予算現額に対し
支出済歳出額は
11,204,222,320 千円
不用額は
59,770,299 千円
であって、不用額は、特定疾患等対策費において、都道府県からの交付申請額が予定を下回った
ので、難病医療費等負担金を要することが少なかったこと等のため生じたものである。
本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。
(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 (%) 感 染 症 対 策 費 3,561,076 3,561,076 3,081,722 ― 479,353 86 特 定 疾 患 等 対 策 費 132,012,554 132,012,554 85,873,490 ― 46,139,063 65 原爆被爆者等援護対 策費 32,702,644 32,702,644 28,811,324 ― 3,891,319 88 医療提供体制基盤整 備費 60,243,749 60,243,749 60,243,749 ― ― 100 医 療 保 険 給 付 諸 費 9,402,853,167 9,400,749,934 9,400,749,921 ― 12 99 全国健康保険協会 保険給付費等補助 金 1,058,108,690 1,058,108,690 1,058,108,690 ― ― 100 全国健康保険協会 後期高齢者医療費 支援金補助金 122,769,047 122,769,047 122,769,047 ― ― 100 国民健康保険組合 療養給付費補助金 198,726,869 198,726,869 198,726,869 ― ― 100 国民健康保険組合 後期高齢者医療費 支援金補助金 58,586,657 58,586,657 58,586,656 ― 0 99 老人医療給付費負 担金 8 8 7 ― 0 91 後期高齢者医療給 付費等負担金 3,632,071,542 3,632,071,542 3,632,071,542 ― ― 100 国民健康保険療養 給付費等負担金 1,891,113,858 1,889,010,625 1,889,010,625 ― ― 100 国民健康保険後期 高齢者医療費支援 金負担金 535,462,233 535,462,233 535,462,221 ― 11 99 後期高齢者医療財 政調整交付金 1,185,692,412 1,185,692,412 1,185,692,412 ― ― 100 国民健康保険財政 調整交付金 569,723,546 569,723,546 569,723,546 ― ― 100 国民健康保険後期 高齢者医療費支援 金財政調整交付金 150,598,305 150,598,305 150,598,305 ― ― 100 麻薬・覚せい剤等対 策費 457 457 ― ― 457 ― 児童虐待等防止対策 費 3,178,775 3,178,775 3,177,911 ― 863 99 母子保健衛生対策費 3,699,625 3,699,625 3,485,471 ― 214,153 94 生 活 保 護 等 対 策 費 1,367,103,066 1,367,103,066 1,366,987,453 ― 115,612 99 障 害 保 健 福 祉 費 268,822,034 260,740,740 251,811,275 ― 8,929,464 96 心神喪失者等医療 観察法入院等決定 者医療費 17,339,122 17,339,122 15,574,775 ― 1,764,346 89 精神障害者医療保 護入院費補助金 395,997 395,997 395,997 ― ― 100(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 (%) 障害児入所医療費 等負担金 6,341,723 6,341,723 4,580,524 ― 1,761,198 72 精神障害者措置入 院費負担金 5,140,105 5,140,105 5,140,105 ― ― 100 障害者医療費負担 金 239,605,087 231,523,793 226,119,873 ― 5,403,919 97 計 11,274,177,147 11,263,992,620 11,204,222,320 ― 59,770,299 99
(Ⅱ)
経費の概要及び事業実績
(
1 ) 感 染 症 対 策 費(負担率
―12・
―34)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
(平
10 法 114)等に基づき、地
方公共団体が支弁する医療費の一部負担等として
3,081,722 千円を支出した。
(年度別、被保険者別の結核医療費公費負担の申請、合格及び承認状況)
区 分 総 数 被 用 者 保 険(本人) 申 請 (件) 合 格 (件) 率 (%) 承 認 (件) 率 (%) 申 請 (件) 合 格 (件) 率 (%) 承 認 (件) 率 (%) 24 年 度 33,557 33,307 99 33,179 98 9,318 9,248 99 9,235 99 25 年 度 31,997 31,765 99 31,720 99 7,604 7,551 99 7,542 99 26 年 度 32,086 31,822 99 31,674 98 7,839 7,787 99 7,765 99 27 年 度 29,615 29,395 99 29,372 99 6,866 6,818 99 6,815 99 28 年 度 29,356 29,033 98 29,007 98 6,803 6,737 99 6,724 98 区 分 被 用 者 保 険(家族) 国 民 健 康 保 険 申 請 (件) 合 格 (件) 率 (%) 承 認 (件) 率 (%) 申 請 (件) 合 格 (件) 率 (%) 承 認 (件) 率 (%) 24 年 度 2,799 2,779 99 2,763 98 8,002 7,940 99 7,912 98 25 年 度 2,582 2,557 99 2,548 98 7,901 7,840 99 7,830 99 26 年 度 2,451 2,435 99 2,425 98 7,786 7,719 99 7,696 98 27 年 度 2,140 2,126 99 2,123 99 7,171 7,115 99 7,115 99 28 年 度 2,155 2,128 98 2,126 98 7,194 7,107 98 7,106 98 区 分 老 人 保 健 生 活 保 護 申 請 (件) 合 格 (件) 率 (%) 承 認 (件) 率 (%) 申 請 (件) 合 格 (件) 率 (%) 承 認 (件) 率 (%) 24 年 度 10,687 10,618 99 10,567 98 2,481 2,458 99 2,451 98 25 年 度 11,255 11,191 99 11,186 99 2,394 2,367 98 2,367 98 26 年 度 11,406 11,329 99 11,261 98 2,317 2,267 97 2,263 97 27 年 度 11,023 10,955 99 10,950 99 2,163 2,132 98 2,132 98 28 年 度 10,926 10,826 99 10,824 99 2,058 2,017 98 2,017 98 区 分 そ の 他 申 請 (件) 合 格 (件) 率 (%) 承 認 (件) 率 (%) 24 年 度 270 264 97 251 92 25 年 度 261 259 99 247 94 26 年 度 287 285 99 264 91 27 年 度 252 249 98 237 94 28 年 度 220 218 99 210 95(入院勧告・措置患者公費負担状況の年度推移)
(単位 人) 区 分 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 年 間 承 認 数 10,010 9,540 9,213 8,487 8,240 年 間 解 除 数 10,114 9,523 9,370 8,424 8,232 年 末 現 在 1,713 1,678 1,530 1,512 1,590(感染症指定医療機関指定状況
(感染症病床)
)
区 分 27 年 度 28 年 度 差 引 増 減 施設数 (A) (箇所) 病床数 (B) (床) 施設数 (C) (箇所) 病床数 (D) (床) 施 設 数 (C) ― (A) ( 箇所 ) 病 床 数 (D) ― (B) (床) 特定感染症指定医 療機関 3 8 4 10 1 2 第一種感染症指定 医療機関 46 87 48 89 2 2 第二種感染症指定 医療機関 339 1,693 344 1,705 5 12(
2 ) 特定疾患等対策費(実績額 85,873,490 千円)
(イ)
難病医療費等負担金
(負担率
―12)
「難病の患者に対する医療等に関する法律」
(平
26 法 50)に基づき、地方公共団体が支弁す
る医療費の一部負担として
71,203,048 千円を支出した。
(ロ)
小児慢性特定疾病医療費負担金
(負担率
―12)
「児童福祉法」
(昭
22 法 164)に基づき、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危
険が生じるおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要するものに対し、医療
費の自己負担分の一部を負担するための経費として、地方公共団体に対して
14,501,922 千
円を支出した。
(ハ)
小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金
(負担率
―12)
「児童福祉法」
に基づき、幼少期から慢性疾患に罹患しているため、学校生活での教育や社
会性の涵
かん養に遅れが見られ、自立を阻害している児童等について地域による支援の充実によ
り自立促進を図ることを目的として、地方公共団体に対して
168,519 千円を支出した。
(
3 ) 原爆被爆者等援護対策費
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」
(平
6 法 117)に基づく原爆被爆者に対する医療
の給付等として
28,811,324 千円を支出した。
(原爆被爆者医療費支払状況)
① 原 爆 疾 病
(単位 千円) 区 分 社会保険診療報酬支払基金・ 全国国民健康保険連合会払 療 養 費 払 合 計 件 数 (延数) 医 療 費 事 務 費 金額小計 件 数(延数) 金 額 件 数(延数) 金 額 24 年 度 19,246 961,736 1,939 963,676 16 239 19,262 963,916 25 年 度 18,797 939,604 1,850 941,454 9 166 18,806 941,620 26 年 度 17,652 1,022,256 1,717 1,023,973 13 161 17,665 1,024,134 27 年 度 17,536 1,031,812 1,658 1,033,470 6 47 17,542 1,033,518 28 年 度 17,143 912,055 1,563 913,618 10 125 17,153 913,744 (注) 計数中には、保健衛生対策費に計上されているものが含まれている。② 原 爆 関 連 疾 病
(単位 千円) 区 分 社会保険診療報酬支払基金・ 全国国民健康保険連合会払 療 養 費 払 合 計 件 数 (延数) 医 療 費 事 務 費 金額小計 件 数(延数) 金 額 件 数(延数) 金 額 24 年 度 2,623,701 15,903,731 280,993 16,184,724 72,260 284,295 2,695,961 16,469,020 25 年 度 2,411,608 14,348,867 237,504 14,586,371 64,918 259,815 2,476,526 14,846,186 26 年 度 2,206,883 12,918,798 211,375 13,130,173 62,123 226,370 2,269,006 13,356,543 27 年 度 1,959,060 11,414,067 183,484 11,597,551 53,463 201,843 2,012,523 11,799,394 28 年 度 1,660,368 9,702,575 151,805 9,854,381 46,105 176,278 1,706,473 10,030,660 (注) 計数中には、保健衛生対策費に計上されているものが含まれている。(医 療 対 象 者 数)
(単位 人) 区 分 27 年度末 (A) 28 年度末 (B) 差引増減 (B - A) 認 定 患 者 数 8,511 8,169 △ 342 被 爆 者 数 174,080 164,621 △ 9,459 健康診断受診者証交付者数 第1 種 488 448 △ 40 第2 種 9,247 8,940 △ 307 (注) 「認定患者数」欄の数字は、「被爆者数」欄の数字の内数である。(
4 ) 医療提供体制基盤整備費(交付率
―23)
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」
(平元法
64)に基づき、効
率的かつ質の高い医療提供体制の構築や地域包括ケアシステムの構築を行うため、都道府県
に設置する地域医療介護総合確保基金(医療分)を造成するための交付金の交付に必要な経費
として
60,243,749 千円を支出した。
(
5 ) 医療保険給付諸費(実績額 9,400,749,921 千円)
(イ)
全国健康保健協会管掌健康保険等
「健康保険法」
(大
11 法 70)及び「船員保険法」
(昭
14 法 73)に基づく全国健康保険協会に対
する療養給付費等の一部補助に必要な経費として
1,180,877,737 千円を支出した。
区 分 補 助 率 全国健康保険協会保険給付費等 補助金 ―5.40100・ 16.4―100 ・定額 全国健康保険協会後期高齢者医 療費支援金補助金 ―16.4100(ロ)
国 民 健 康 保 険
「国民健康保険法」に基づく地方公共団体等に対する療養給付費等の一部負担等に必要な
経費として
3,402,108,222 千円を支出した。
国民健康保険事業を実施している保険者数及びその対象となる平均被保険者数は、次のと
おりである。
区 分 市 区 町 村 数(箇所) 国民健康保険組合数(組合) 全 保 険 者 数(箇所) 平均被保険者数(千人) 27 年 度 1,716 164 1,880 (35,037)34,366 28 年 度 1,716 164 1,880 (34,214)33,356 (注) 「平均被保険者数」欄上段 ( ) 書は、予算措置人員を示す。区 分 補 助 率 等 国民健康保険組合療養給付費補 助金 補助率 28.4―100・ 47.4―100 国民健康保険組合後期高齢者医 療費支援金補助金 補助率 15.4―100・ 47.4―100 国民健康保険療養給付費等負担 金 負担率 1―4 ・ 32―100・ 1―2 国民健康保険後期高齢者医療費 支援金負担金 負担率 32―100 国民健康保険財政調整交付金 交付率 9―100 国民健康保険後期高齢者医療費 支援金財政調整交付金 交付率 9―100
(ハ)
後期高齢者医療
「高齢者の医療の確保に関する法律」
(昭
57 法 80)に基づく後期高齢者医療広域連合等に対
する療養給付費等の一部負担等に必要な経費として
4,817,763,961 千円を支出した。
区 分 負 担 率 等 後期高齢者医療給付費等負担金 負担率 1―4 ・ 3―12・ 1―3 後期高齢者医療財政調整交付金 交付率 1―12(
6 ) 児童虐待等防止対策費
児童保護医療費負担金
(負担率
―12)
「児童福祉法」
に基づき、地方公共団体が支弁する児童福祉施設等における児童保護医療費の
一部負担に必要な経費として
3,177,911 千円を支出した。
(
7 ) 母子保健衛生対策費
母子保健衛生医療費負担金
(負担率
―12)
「母子保健法」
(昭
40 法 141)及び「児童福祉法」に基づき、地方公共団体が支弁する未熟児及
び結核児童に対する医療給付の一部負担に必要な経費として
3,485,471 千円を支出した。
(
8 ) 生活保護等対策費
医療扶助費等負担金
(負担率
―34)
「生活保護法」
(昭
25 法 144)に基づき、地方公共団体が支弁する医療扶助費及び「中国残留邦
人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関
する法律」
(平
6 法 30)第 14 条の規定による地方公共団体が支弁する医療支援給付金の一部負
担に必要な経費として
1,366,987,453 千円を支出した。
なお、生活保護費は、この医療給付費のほか、介護扶助費等が介護給付費に、生活扶助費等
が生活扶助等社会福祉費に計上されており、生活保護費の総額として
2,825,962,544 千円を支
出した。本年度における生活保護費の支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。
(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 ( %) 保 護 費 2,838,676,950 2,838,676,950 2,786,467,543 ― 52,209,406 98 保 護 施 設 事 務 費 29,726,749 29,726,749 28,346,447 ― 1,380,301 95(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 ( %) 中国残留邦人等に対 する生活支援給付金 等 9,198,161 9,198,161 9,184,250 ― 13,910 99 指導監査職員設置費 1,949,168 1,964,304 1,964,304 ― ― 100 計 2,879,551,028 2,879,566,164 2,825,962,544 ― 53,603,619 98 (注) 計数中には、介護給付費及び生活扶助等社会福祉費に計上されているものが含まれている。
また、生活保護費に係る補助又は負担の対象は、厚生労働大臣の定める一定基準に従って地方
公共団体が支弁した経費であって、各事項別補助事業者等及び負担率等は、次のとおりである。
事 項 補 助 事 業 者 等 負 担 率 等 保 護 費 都道府県、市及び福祉事務所 を設置する町村 負担率 3―4 生活扶助費、住宅扶助費、 教育扶助費、介護扶助費、 医療扶助費、出産扶助費、 生業扶助費、葬祭扶助費 保 護 施 設 事 務 費 同 上 負担率 3― 4 中国残留邦人等に対する 生活支援給付金等 同 上 負担率 3―4 ・ 10―10 指 導 監 査 職 員 設 置 費 都 道 府 県、 指 定 都 市 補助率 10―10以上の生活保護費に係る執行結果の概要は、次のとおりである。
(イ)
保 護 の 現 況
(a)
被 保 護 世 帯
被保護世帯は、次のとおりである。
区 分 総 数被 保 護 世 帯 (世帯) 稼 働 世(世帯)帯 非 稼 働 世 帯(世帯) 28 年 4 月 1,632,271 266,043 1,366,228 5 1,633,401 267,742 1,365,659 6 1,634,693 268,461 1,366,232 7 1,634,759 268,992 1,365,767 8 1,636,636 270,653 1,365,983 9 1,636,902 269,857 1,367,045 10 1,637,866 270,413 1,367,453 11 1,639,525 271,160 1,368,365 12 1,640,205 271,908 1,368,297 29 年 1 月 1,639,460 271,688 1,367,772 2 1,638,944 270,396 1,368,548 3 1,641,532 269,000 1,372,532 計 19,646,194 3,236,313 16,409,881 1 箇月平均世帯数(A) 1,637,182 269,692 1,367,490 27 年度 1 箇月平均(B) 世帯数 1,629,743 267,491 1,362,252 対前年度比―AB ×100 100.4(%) 100.8(%) 100.3(%) (注) 1 稼働世帯の中には、保護停止中の世帯を含む。 2 被保護世帯数については速報値である。(
)
また、平成
24 年度から平成 28 年度までの各年度における 1 箇月平均の被保護世帯数を
示せば、次のとおりである。
区 分 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 被 保 護 世 帯(世帯) 1,558,510 1,591,846 1,612,340 1,629,743 1,637,182 (注) 1 被保護世帯の中には、保護停止中の世帯を含む。 2 28 年度における被保護世帯数については速報値である。(b)
被 保 護 人 員
被保護人員は、次のとおりである。
区 分 被 保 護 人 員(人) 指 (%)数 保 護 (%)率 28 年 4 月 2,150,877 100.0 1.6 5 2,148,282 99.8 1.6 6 2,147,077 99.8 1.6 7 2,145,072 99.7 1.6 8 2,146,143 99.7 1.6 9 2,145,114 99.7 1.6 10 2,144,759 99.7 1.6 11 2,145,930 99.7 1.6 12 2,145,667 99.7 1.6 29 年 1 月 2,143,887 99.6 1.6 2 2,141,881 99.5 1.6 3 2,145,415 99.7 1.6 計 25,750,104 1 箇 月 平 均 人 員(A) 2,145,842 1.6 27 年度 1 箇月平均(B) 人員 2,163,685 1.7 対前年度比―AB ×100 99.1(%) (注) 1 被保護人員の中には、保護停止中の人員を含む。 2 被保護人員については速報値である。また、平成
24 年度から平成 28 年度までの各年度における 1
箇月平均の被保護人員を示
せば、次のとおりである。
区 分 24 年 度 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 被 保 護 人 員 ( 人 ) 2,135,708 2,161,612 2,165,895 2,163,685 2,145,842 (注) 1 被保護人員の中には、保護停止中の人員を含む。 2 28 年度における被保護人員については速報値である。生活保護の実施状況は、上記のとおりであって、被保護世帯数は増加傾向を示してい
て、被保護人員は平成
27 年度から減少している。
(ロ)
扶助別人員及び支出済額
区 分 ( 1 箇月平均)計 画 人 員 (延人) 実 績 人 員 ( 1 箇月平均) (延人) 支 出 済 額 (千円) 金額の構成比 (%) 生 活 扶 助 1,910,226 1,907,334 1,188,169,939 32.2% 住 宅 扶 助 1,834,120 1,830,131 597,605,284 16.2% 教 育 扶 助 134,454 134,163 17,978,188 0.4% 介 護 扶 助 798,235 796,120 86,158,836 2.3% 医 療 扶 助 4,002,606 3,927,487 1,775,116,900 48.1% 出 産 扶 助 150 148 410,088 0.0% 生 業 扶 助 50,500 50,371 10,543,175 0.2%(
)
区 分 ( 1 箇月平均)計 画 人 員 (延人) 実 績 人 員 ( 1 箇月平均) (延人) 支 出 済 額 (千円) 金額の構成比 (%) 葬 祭 扶 助 3,416 3,428 8,366,748 0.2% 計 3,684,349,163 100.0% (注) 支出済額は事業費額であり、生活保護費経理状況報告書による。
(ハ)
中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金の状況
区 分 被支援世帯総数(世帯) 被支援実人員総数(人) 配偶者支援金世帯数(世帯) 28 年 4 月 4,354 6,531 352 5 4,341 6,506 355 6 4,331 6,484 355 7 4,325 6,470 354 8 4,317 6,448 354 9 4,312 6,435 363 10 4,305 6,423 368 11 4,296 6,406 371 12 4,294 6,393 370 29 年 1 月 4,281 6,370 375 2 4,266 6,344 377 3 4,256 6,328 385 計 51,678 77,138 4,379 1 箇 月 平 均 4,306 6,428 364 (注) 福祉行政報告例による。(
9 ) 障害保健福祉費(実績額 251,811,275 千円)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
(平
17 法 123。以下「障害
者総合支援法」という。
)及び
「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」
(昭
46 法 129)に基づ
き、地方公共団体が支弁する障害者自立支援医療費の一部負担に必要な経費として
226,119,873
千円を支出した。
また、
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」
(昭
25 法 123)に基づく医療費及び「心神
喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」
(平
15 法 110)に基
づく医療の実施に必要な経費として
21,110,877 千円を支出した。
区 分 負 担 率 等 障 害 者 医 療 費 負 担 金 負担率 1―2 精神障害者措置入院費負担金 負担率 3―4 精神障害者医療保護入院費補助 金 補助率 8―10 心神喪失者等医療観察法入院等 決定者医療費 10 ― 10(心神喪失者等医療観察法入院等決定者医療費支払状況)
区 分 入 院 者 数 (人) 通 院 者 数 (人) 医 療 費 (千円) 事 務 費 (千円) 計 (千円) 26 年 度 757 594 16,278,790 1,931 16,280,721 27 年 度 740 645 16,224,816 1,960 16,226,776 28 年 度 715 690 15,574,775 1,951 15,576,727 (注) 計数中には、保健衛生対策費に計上されているものが含まれている。(精神障害者措置人員及び精神病床数の推移)
区 分 精 神 病 床 数 (床) 入 院 患 者 数 (人) 措置入院者数 (人) 措 置 率 (%) 病 床 利 用 率 (%) 24 年 6 月末現在 337,842 304,394 1,501 0.4 90.0 25 年 〃 337,579 302,156 1,666 0.5 89.5 26 年 〃 334,975 297,436 1,663 0.5 88.7 27 年 〃 330,694 290,406 1,503 0.5 87.8 28 年 〃 315,622 276,084 1,728 0.6 87.4 (注) 28 年 6 月末現在の各数値については速報値である。(精神科病院施設整備状況)
区 分 補 助 額 病 床 整 備 数 差 引 増 減 27 年 度 (A) (千円) 28 年 度 (B) (千円) 27 年 度 (C) (床) 28 年 度 (D) (床) 補 助 額 (B) - (A) (千円) 病床整備数 (D) - (C) (床) 公 立 276,694 206,828 476 445 △ 69,866 △ 31 非 営 利 法 人 立 4,268 96,042 191 201 91,774 10 計 280,962 302,870 667 646 21,908 △ 213 介 護 給 付 費
(Ⅰ)
決 算 の 概 要
平成
28 年度における介護給付費の予算現額は
歳出予算額
2,929,060,923 千円
当初予算額
2,932,322,735 千円
予算補正追加額
8,741 千円
予算補正修正減少額
3,270,553 千円
であり、予算補正追加額は、
「国民健康保険法」
に基づく国民健康保険介護納付金負担金等の増加
により生ずる予算の不足見込額を補正追加したものであり、予算補正修正減少額は、介護扶助等
に必要な既定予算の不用額等を修正減少したものである。
この予算現額に対し
支出済歳出額は
2,868,259,661 千円
不用額は
60,801,261 千円
であって、不用額は、介護保険制度運営推進費において、地方公共団体からの交付申請額が予定
を下回ったので、介護給付費等負担金を要することが少なかったこと等のため生じたものであ
る。
本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。
(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 (%) 生 活 保 護 等 対 策 費 66,975,136 66,975,136 65,949,340 ― 1,025,795 98 高齢者日常生活支援 等推進費 103,038,085 103,038,085 90,951,162 ― 12,086,922 88 介護保険制度運営推 進費 2,759,047,702 2,759,047,702 2,711,359,158 ― 47,688,543 98 全国健康保険協会 介護納付金補助金 155,733,036 155,733,036 155,733,036 ― ― 100 国民健康保険組合 介護納付金補助金 29,169,630 29,169,630 29,169,629 ― 0 99(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 (%) 介護給付費等負担 金 1,779,043,137 1,779,043,137 1,744,935,905 ― 34,107,231 98 国民健康保険介護 納付金負担金 206,489,559 206,489,559 206,489,559 ― ― 100 介護給付費財政調 整交付金 482,259,700 482,259,700 468,678,388 ― 13,581,312 97 国民健康保険介護 納付金財政調整交 付金 58,075,189 58,075,189 58,075,189 ― ― 100 医療介護提供体制 改革推進交付金 48,277,451 48,277,451 48,277,451 ― ― 100 計 2,929,060,923 2,929,060,923 2,868,259,661 ― 60,801,261 97
(Ⅱ)
経費の概要及び事業実績
(
1 ) 生活保護等対策費
介護扶助費等負担金
(負担率
―34)
「生活保護法」
に基づき、地方公共団体が支弁する介護扶助費及び
「中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」第
14 条の規定による地方公共団体が支弁する介護支援給付金の一部負担に必要な経費として
65,949,340 千円を支出した。(「医療給付費」の項参照)
(
2 ) 高齢者日常生活支援等推進費
地域支援事業交付金
(交付率
―10025・
100―39)
「介護保険法」
(平
9 法 123)に基づく保険者等に対する地域支援事業交付金の交付に必要な経
費として
90,951,162 千円を支出した。
(
3 ) 介護保険制度運営推進費
「介護保険法」等に基づく保険者等に対する介護給付費の一部負担、
「地域における医療及び
介護の総合的な確保の促進に関する法律」に基づき、都道府県に設置する地域医療介護総合確
保基金
(介護分)を造成するための交付金の交付等に必要な経費として
2,711,359,158 千円を支
出した。
区 分 負 担 率 等 介 護 給 付 費 等 負 担 金 負担率 15―100・ 20―100 介 護 給 付 費 財 政 調 整 交 付 金 交付率 5―100 医療介護提供体制改革推進交付 金 交付率 2―34 少 子 化 対 策 費
(Ⅰ)
決 算 の 概 要
平成
28 年度における少子化対策費の予算現額は
歳出予算額
2,022,267,607 千円
当初予算額
2,024,062,125 千円
予算補正追加額
22,583,035 千円
予算補正修正減少額
24,377,553 千円
であり、予算補正追加額は、教育・保育施設補助職員等の平成
28 年 4 月以降の給与改善に必要
な経費等を補正追加したものであり、予算補正修正減少額は、子ども・子育て支援の財源の年金
特別会計子ども・子育て支援勘定へ繰入れに必要な既定予算の不用額を修正減少したものであ
る。
この予算現額に対し
支出済歳出額は
2,010,553,130 千円
不用額は
11,714,476 千円
であって、不用額は、厚生労働省所管の児童虐待等防止対策費において、地方公共団体からの交
付申請額が予定を下回ったこと及び事業規模の縮小による事業計画の変更があったことにより、
児童保護費負担金を要することが少なかったこと等のため生じたものである。
本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。
(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 (%) 子 ど も の た め の 教 育・保育給付 671,750,853 671,750,853 667,703,084 ― 4,047,768 99 子どものための教 育・保育給付費補 助金 7,200,120 7,200,120 3,199,937 ― 4,000,183 44 子どものための教 育・保育給付費負 担金 664,550,733 664,550,733 664,503,147 ― 47,585 99 子ども・子育て支援 年金特別会計へ繰入 1,204,128,689 1,204,128,689 1,204,128,689 ― ― 100 児童手当年金特別 会計へ繰入 1,161,421,863 1,161,421,863 1,161,421,863 ― ― 100 地域子ども・子育 て支援事業年金特 別会計へ繰入 42,706,826 42,706,826 42,706,826 ― ― 100 失業等給付費等労働 保険特別会計へ繰入 34,582,000 34,582,000 32,377,361 ― 2,204,639 93 保 育 対 策 費 345 345 344 ― 0 99 児童虐待等防止対策 費 111,673,995 111,673,995 106,215,808 ― 5,458,186 95 国立児童自立支援施 設運営費 131,725 131,725 127,842 ― 3,882 97 計 2,022,267,607 2,022,267,607 2,010,553,130 ― 11,714,476 99(Ⅱ)
経費の概要及び事業実績
(
1 ) 子どものための教育・保育給付(実績額 667,703,084 千円)
子どものための教育・保育給付費負担金
(負担率
―12)
「子ども・子育て支援法」
(平
24 法 65)に基づく支給認定を受けた小学校就学前子どもが、特
定教育・保育施設等から教育・保育等の提供を受けた場合に、当該特定教育・保育等に要した
費用として地方公共団体が支給する施設型給付費等について、国が負担するものとして
664,503,147 千円を支出した。
(
2 ) 子ども・子育て支援年金特別会計へ繰入
「児童手当法」
(昭
46 法 73)に基づく児童手当の給付に要する費用及び「子ども・子育て支援
法」
第
68 条第 2 項の規定による地域子ども・子育て支援事業に要する費用の一部の財源として
1,204,128,689 千円を年金特別会計子ども・子育て支援勘定へ繰り入れた。(「年金特別会計」の
項参照)
区 分 負 担 率 児童手当の給付に要する費用 被 用 者 に 係 る も の ―101 ・ 1―3 ・ 16―45・ 2―3 非 被 用 者 に 係 る も の ―13 ・ 2―3(
3 ) 失業等給付費等労働保険特別会計へ繰入
「雇用保険法」
(昭
49 法 116)の規定による育児休業給付金の支給に要する費用の財源の一部
として
32,377,361 千円を労働保険特別会計雇用勘定へ繰り入れた。(「労働保険特別会計」の項
参照)
(
4 ) 保 育 対 策 費
児童保護費負担金(負担率
―12)
「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に
関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
(平
24 法 67)
第
9 条の規定により、保育の実施に要する費用として平成 26 年度以前に地方公共団体が支弁
した保育所運営費に対し、国が追加交付
(過年度精算分)
するものとして
344 千円を支出した。
(
5 ) 児童虐待等防止対策費
児童保護費負担金(負担率
―12)
「児童福祉法」
に基づき、地方公共団体が支弁する児童福祉施設等における保護措置費等の一
部を負担することにより、要保護児童の保護育成を図ることを目的とし、地方公共団体に対し
106,215,808 千円を支出した。
(
6 ) 国立児童自立支援施設運営費
国立児童自立支援施設の運営に必要な経費として
127,842 千円を支出した。
(国立児童自立支援施設入所状況)
区 分 入所定員 (人) 入所人員 (人) 入 所 率 (%) 国 立 児 童 自 立 支 援 施 設 140 48 34.25 生活扶助等社会福祉費
(Ⅰ)
決 算 の 概 要
平成
28 年度における生活扶助等社会福祉費の予算現額は
5,031,213,475 千円
であって、その内訳は
歳出予算額
4,454,502,558 千円
当初予算額
4,008,045,275 千円
予算補正追加額
476,080,524 千円
予算補正修正減少額
29,623,241 千円
前年度繰越額
566,514,955 千円
流用増加額
10,195,962 千円
であり、予算補正追加額は、未来への投資を実現する経済対策の一環として、一億総活躍社会の
実現の加速を図るため
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消
費税法の一部を改正する等の法律」
(平
24 法 68)に基づき平成 26 年 4 月の消費税率の引上げに伴
う低所得者への影響緩和のための暫定的・臨時的な措置として地方公共団体が行う臨時福祉給付
金給付事業に要する費用の補助に必要な経費等を補正追加したものであり、予算補正修正減少額
は、生活扶助等に必要な既定予算の不用額等を修正減少したものである。
この予算現額に対し
支出済歳出額は
4,399,888,976 千円
翌年度繰越額は
471,246,302 千円
不用額は
160,078,197 千円
であって、翌年度繰越額は、厚生労働省所管の臨時福祉給付金給付事業費補助金において、計画
に関する諸条件により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこ
と等によるものであり、不用額は、厚生労働省所管の生活保護等対策費において、地方公共団体
からの交付申請額が予定を下回ったので、生活扶助費等負担金を要することが少なかったこと等
のため生じたものである。
本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。
(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 (%) 子 ど も の た め の 教 育・保育給付 398,866 2,002,892 843,699 ― 1,159,192 42 子どものための教 育・保育給付災害 臨時特例補助金 398,866 398,866 143,034 ― 255,832 35 子どものための教 育・保育事業費補 助金 ― 1,604,026 700,665 ― 903,360 43 子ども・子育て支援 年金特別会計へ繰入 年金特別会計へ繰 入 47,986,525 47,986,525 47,986,525 ― ― 100 国家公務員共済組合 連合会等助成費 日本郵政共済組合 等補助金 117,713 117,713 117,713 ― ― 100 特 定 疾 患 等 対 策 費 228,370 228,370 190,678 ― 37,692 83 原爆被爆者等援護対 策費 563,233 563,233 563,233 ― ― 100 医薬品安全対策等推 進費 67,682 67,682 57,771 ― 9,910 85 医 療 保 険 給 付 諸 費 308,796,635 315,929,695 292,605,556 20,061,432 3,262,707 92 後期高齢者医療制 度事業費補助金 4,439,760 4,439,760 4,439,760 ― ― 100 後期高齢者医療制 度関係業務事業費 補助金 983,635 983,635 983,635 ― ― 100(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 (%) 高齢者医療運営円 滑化等補助金 38,606,207 38,773,938 37,465,971 ― 1,307,967 96 高齢者医療制度円 滑運営事業費補助 金 4,174,116 7,108,433 1,247,907 3,912,036 1,948,490 17 後期高齢者医療災 害臨時特例補助金 212,965 212,965 212,965 ― ― 100 国民健康保険組合 出産育児一時金等 補助金 4,302,675 4,302,675 4,302,675 ― ― 100 国民健康保険団体 連合会等補助金 3,963,612 5,891,391 5,891,391 ― ― 100 国民健康保険災害 臨時特例補助金 472,639 472,639 472,639 ― ― 100 国民健康保険制度 関係業務準備事業 費補助金 30,451,174 30,451,174 14,295,528 16,149,396 6,250 46 全国健康保険協会 事務費負担金 7,123,204 7,123,204 7,123,204 ― ― 100 健康保険組合事務 費負担金 2,660,630 2,660,630 2,660,630 ― ― 100 国民健康保険組合 事務費負担金 2,355,931 2,355,931 2,355,931 ― ― 100 高齢者医療制度円 滑運営臨時特例交 付金 209,050,087 211,153,320 211,153,320 ― ― 100 健康保険事業借入金 諸費年金特別会計へ 繰入 10,387,869 10,387,869 10,387,869 ― ― 100 医療費適正化推進費 22,471,131 22,471,131 22,411,030 ― 60,101 99 全国健康保険協会 特定健康診査・保 健指導補助金 1,935,549 1,935,549 1,935,549 ― ― 100 健康保険組合特定 健康診査・保健指 導補助金 2,677,548 2,677,548 2,677,548 ― ― 100 国民健康保険組合 特定健康診査・保 健指導補助金 552,584 552,584 552,584 ― ― 100 国民健康保険特定 健康診査・保健指 導負担金 17,231,539 17,231,539 17,210,117 ― 21,422 99 病床転換助成事業 交付金 73,911 73,911 35,232 ― 38,679 47 保 育 対 策 費 146,784,237 276,129,937 134,575,163 83,328,900 58,225,873 48 児童虐待等防止対策 費 9,607,730 14,467,882 11,533,073 ― 2,934,808 79 母子保健衛生対策費 18,646,644 18,642,237 15,284,831 ― 3,357,406 81 母 子 家 庭 等 対 策 費 189,659,556 196,707,285 180,003,011 ― 16,704,273 91 子ども・子育て支援 対策費 3,000,717 3,791,565 2,194,597 268,213 1,328,754 57 児童福祉施設整備費 14,596,248 18,252,060 6,305,462 10,439,533 1,507,064 34 生 活 保 護 等 対 策 費 1,498,456,801 1,509,534,069 1,450,731,550 ― 58,802,518 96 社 会 福 祉 諸 費 34,551,164 34,939,835 34,901,302 ― 38,532 99 障 害 保 健 福 祉 費 1,343,236,189 1,351,318,189 1,346,726,910 240,712 4,350,566 99 独立行政法人国立重 度知的障害者総合施 設のぞみの園運営費 1,314,490 1,314,490 1,314,490 ― ― 100 社会福祉施設整備費 21,925,748 30,136,333 13,219,763 16,204,184 712,385 43 独立行政法人福祉医 療機構運営費 3,056,478 3,056,478 3,056,478 ― ― 100
(単位 千円) 事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 歳出予算現額 に対する支出 済歳出額の割 合 (%) 公的年金制度運営諸 費 3,157,209 3,157,209 199,202 ― 2,958,006 6 企業年金等適正運営 費 464,003 464,003 445,718 16,177 2,107 96 高齢者日常生活支援 等推進費 4,538,895 4,538,895 4,313,681 ― 225,214 95 介護保険制度運営推 進費 21,073,178 51,810,791 37,955,973 11,615,696 2,239,122 73 業務取扱費年金特別 会計へ繰入 104,887,073 104,887,073 104,875,073 ― 12,000 99 臨時福祉給付金等給 付事業助成費 515,527,194 879,309,054 548,228,272 329,071,454 2,009,327 62 国立更生援護機関費 8,393,494 8,393,494 8,256,277 ― 137,216 98 担い手育成・確保等 対策費 119,084,298 119,084,298 119,080,879 ― 3,418 99 農業者年金給付費 等負担金 118,807,793 118,807,793 118,807,793 ― ― 100 そ の 他 276,505 276,505 273,086 ― 3,418 98 独立行政法人農業者 年金基金運営費 1,523,188 1,523,188 1,523,188 ― ― 100 計 4,454,502,558 5,031,213,475 4,399,888,976 471,246,302 160,078,197 87
(Ⅱ)
経費の概要及び事業実績
(
1 ) 子どものための教育・保育給付(実績額 843,699 千円)
子どものための教育・保育事業費補助金
(補助率
―12)
教育・保育施設等の利用者の負担軽減に伴い地方公共団体が行う制度管理システムの改修に
要する費用の一部補助に必要な経費として
700,665 千円を支出した。
(
2 ) 子ども・子育て支援年金特別会計へ繰入
「児童手当法」
等に基づく特例給付等の給付に要する費用の一部の財源及び児童手当等に関す
る事務に要する費用の財源として
47,986,525 千円を年金特別会計子ども・子育て支援勘定へ
繰り入れた。
(
「年金特別会計」
の項参照)
区 分 負 担 率 特例給付の給付に要する費用 被 用 者 に 係 る も の ―23 非 被 用 者 に 係 る も の ―23 子ども手当の給付に要する費用 被 用 者 に 係 る も の ―134 ・ 6―15・ 19―39・ 5―9 ・ 2―3 ・ 29―39・ 10―10 非 被 用 者 に 係 る も の ―1939・ 5―9 ・ 2―3 ・ 29―39・ 10―10(
3 ) 国家公務員共済組合連合会等助成費(補助率 定額)
「国家公務員共済組合法」及び
「厚生年金保険法等の一部を改正する法律」
(平
8 法 82)に基づ
き日本郵政共済組合等が行う短期給付事業等の事務に要する費用に対する補助に必要な経費と
して
117,713 千円を支出した。
(
4 ) 特定疾患等対策費
小児慢性特定疾病対策費補助金
(補助率
―12)
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病児童等の健全育成及び自立促
進を図るため、日常生活用具の給付や都道府県等が行う事務等に要する経費の一部補助とし
て、地方公共団体等に対して
190,678 千円を支出した。
(
5 ) 原爆被爆者等援護対策費(補助率 定額
―1010)
高齢化が進み健康面等様々な不安を抱える原爆被爆者に対し、原爆被爆者特別事業を実施す
るための助成を行うとともに、原爆被爆者医療費に係る地方公共団体の負担増を緩和するため
の経費として
563,233 千円を支出した。
(
6 ) 医薬品安全対策等推進費
スモン訴訟の和解者のうち、介護を必要とする重症者についての介護事業を独立行政法人医
薬品医療機器総合機構に委託して実施するために
57,771 千円を支出した。
(
7 ) 医療保険給付諸費(実績額 292,605,556 千円)
(イ)
全国健康保険協会管掌健康保険等
(負担率 定額
―1010)
全国健康保険協会に対する事務費の負担に必要な経費等として
7,123,204千円を支出した。
(ロ)
国 民 健 康 保 険
国民健康保険団体連合会等に対する国民健康保険の診療報酬請求書の審査事務等に要する
費用の一部補助等として
12,549,997 千円を支出した。
区 分 補 助 率 等 国民健康保険組合出産育児一時 金等補助金 補助率 定額 国民健康保険団体連合会等補助 金 補助率 定額 国民健康保険組合事務費負担金 負担率 10―10(ハ)
後期高齢者医療
高齢者の医療負担軽減措置を実施するために要する費用の保険者等に対する交付金の交付
等に必要な経費として
255,290,593 千円を支出した。
区 分 補 助 率 等 後期高齢者医療制度事業費補助 金 補助率 1―3 ・ 1―2 ・定額 後期高齢者医療制度関係業務事 業費補助金 補助率 定額 高齢者医療運営円滑化等補助金 補助率 定額 高齢者医療制度円滑運営事業費 補助金 補助率 定額 高齢者医療制度円滑運営臨時特 例交付金 交付率 定額(ニ)
健康保険組合管掌健康保険
(負担率 定額)
健康保険組合に対する健康保険事業の円滑な運営を図るための費用の一部負担に必要な経
費として
2,660,630 千円を支出した。
( )
( )
(
8 ) 健康保険事業借入金諸費年金特別会計へ繰入
「特別会計に関する法律」
(平
19 法 23)附則第 31 条第 1 項の規定による借入金諸費の財源と
して
10,387,869 千円を年金特別会計健康勘定へ繰り入れた。(「年金特別会計」の項参照)
(
9 ) 医療費適正化推進費(実績額 22,411,030 千円)
(イ)
特定健診・保健指導に必要な経費
「国民健康保険法」第
72 条の 5 及び第 74 条並びに「健康保険法」第 154 条の 2 の規定による
保険者に対する特定健康診査及び特定保健指導に要する費用の一部負担等に必要な経費とし
て
22,375,798 千円を支出した。
区 分 負 担 率 等 健康保険組合特定健康診査・保 健指導補助金 補助率 定額 国民健康保険特定健康診査・保 健指導負担金 負担率 1―3(ロ)
病床転換助成に必要な経費
(交付率
10―27)
「高齢者の医療の確保に関する法律」
附則第
5 条の規定による都道府県に対する病床転換助
成事業に要する費用の交付に必要な経費として
35,232 千円を支出した。
(10) 保 育 対 策 費(実績額 134,575,163 千円)
(イ)
保育所等整備交付金
(交付率
―12・
―23・定額)
待機児童解消加速化プランの推進に必要な保育所等の施設整備に要する経費に充てるため
の地方公共団体に対する交付金の交付に必要な経費として
55,844,340 千円を支出した。
(ロ)
保育対策事業費補助金
(補助率
―13・
―12・
―23・
―34・
―109・定額
―109・定額)
待機児童解消加速化プランの推進に必要な保育所等の改修や保育人材の確保等に要する費
用の一部補助に必要な経費として、地方公共団体に対して
53,410,522 千円を支出した。
(ハ)
子育て支援対策臨時特例交付金
(交付率
―12・
―23・
―34・定額)
待機児童解消加速化プランの推進に必要な保育所等の施設整備に要する費用として都道府
県の設置する基金の造成に要する経費として
25,320,301 千円を支出した。
(11) 児童虐待等防止対策費(実績額 11,533,073 千円)
(イ)
児童福祉事業対策費等補助金
(補助率
―12・
―34・
―109・定額
―109・定額)
地方公共団体が実施する要保護児童対策、DV 対策等に要する費用の一部補助等に必要な
経費として
9,547,786 千円を支出した。
(ロ)
婦人保護事業費補助金
(補助率
―105)
「売春防止法」
(昭
31 法 118)第 40 条第 2 項及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護に関する法律」
(平
13 法 31)第 28 条第 2 項の規定により、婦人保護施設における保護費の
一部を補助する経費として、地方公共団体に対して
1,111,692 千円を支出した。
(婦人保護施設の状況)
区 分 施 設 数 (箇所) 収容定員 (人) 収容人員 (人) 支出済額 (千円) 26 年 度 48 1,293 379 1,133,479 27 年 度 48 1,293 342 1,107,511 28 年 度 48 1,293 342 1,111,692( )
( )
(
12) 母子保健衛生対策費(実績額 15,284,831 千円)
(イ)
母子保健衛生費補助金
(補助率
―12・定額)
乳幼児の安全の確保及び健康の増進に資することを目的として地方公共団体が実施する事
業に要する費用の一部補助等に必要な経費として
15,283,434 千円を支出した。
(ロ)
結核児童日用品費等負担金
(負担率
―12)
「児童福祉法」
に基づき、長期の入院治療を要する結核児童に対し学習に必要な物品を支給
し、必要に応じて日用品を支給することで、児童の心身両面にわたる健全な育成に資するこ
と等を目的として、地方公共団体に対して
1,397 千円を支出した。
(
13) 母子家庭等対策費(実績額 180,003,011 千円)
(イ)
児童扶養手当給付費負担金等
(負担率
―13・
10―10)
「児童扶養手当法」
(昭
36 法 238)に基づき、地方公共団体が生別母子世帯等に対して支給
する児童扶養手当給付費の一部負担等に必要な経費として
164,358,411 千円を支出した。
児童扶養手当給付費負担金支給実績 児童扶養手当給付費支給実績 区 分 受 給 者 数(延人) 支 出 済 額(千円) 区 分 受 給 者 数(延人) 支 出 済 額(千円) 24 年 度 13,268,453 169,830,252 24 年 度 2,173 87,205 25 年 度 13,322,124 169,193,232 25 年 度 1,544 61,211 26 年 度 13,205,122 165,635,987 26 年 度 1,127 42,620 27 年 度 13,027,873 164,424,839 27 年 度 761 29,054 28 年 度 12,759,084 164,338,576 28 年 度 510 19,835 (注) 28 年度における受給者数については速報値である。(ロ)
母子父子寡婦福祉貸付金
「母子及び父子並びに寡婦福祉法」
(昭
39 法 129)に基づき、地方公共団体が母子家庭、寡
婦等に対して貸し付ける事業開始資金、修学資金、住宅資金等の原資の貸付けに必要な経費
として
1,449,407 千円を支出した。
(母子福祉資金申込及び貸付決定状況
(28 年度))
区 分 申 込 貸 付 決 定 申込金額に 対する貸付 決定金額率 (%) 実 人 員 (人) 金 額 (千円) 実 人 員 (人) 金 額 (千円) 事 業 開 始 資 金 16 30,083 14 28,562 94.9 事 業 継 続 資 金 9 10,227 9 10,227 100.0 修 学 資 金 7,576 4,233,577 7,529 4,044,421 95.5 技 能 習 得 資 金 381 219,465 376 203,706 92.8 修 業 資 金 360 150,225 359 143,884 95.7 就 職 支 度 資 金 79 19,607 78 19,020 97.0 医 療 介 護 資 金 11 2,119 11 2,119 100.0 生 活 資 金 518 239,736 509 219,651 91.6 住 宅 資 金 45 45,324 43 41,824 92.2 転 宅 資 金 361 77,467 356 76,348 98.5 就 学 支 度 資 金 7,090 2,529,794 7,051 2,480,928 98.0 結 婚 資 金 8 2,490 8 2,490 100.0 計 16,454 7,560,118 16,343 7,273,184 96.2 (注) 28 年度の母子福祉資金申込及び貸付決定状況は、115 地方公共団体中の 114 地方公共団体の 速報値である。(参考) 28 年度の貸付金の種類、貸付限度額 事 業 開 始 資 金 個 人 2,830,000 円 団 体 4,260,000 円 事 業 継 続 資 金 個 人 1,420,000 円 団 体 1,420,000 円 修 学 資 金( 月 額 ) ※私立の自宅外通学の場合 の限度額を例示、( )内 の数字は、一般分限度額 高等学校、専修学校(高等課程) 月額(35,000 円) 52,500 円 高 等 専 門 学 校 [1 ~ 3 年] 月額(35,000 円)52,500 円 [4 ~ 5 年] 月額(60,000 円) 90,000 円 短期大学、専修学校(専門課程) 月額(60,000 円) 90,000 円 大 学 月額(64,000 円)96,000 円 専 修 学 校(一般課程) 月額(32,000 円)48,000 円 (注) 高等学校、高等専門学校及び専修学校に就学する児童が 18 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了したことに より児童扶養手当等の給付を受けることができなくなった 場合、上記の額に児童扶養手当等相当額を加算した額。 技 能 習 得 資 金 (月額) 68,000 円 (特別の場合 816,000 円) 修 業 資 金 (月額) 68,000 円 (特別の場合 460,000 円) 就 職 支 度 資 金 100,000 円 (特別の場合 320,000 円) 医 療 介 護 資 金 340,000 円 (特別の場合 480,000 円) (介護の場合 500,000 円) 生 活 資 金 (月額) 103,000 円 住 宅 資 金 1,500,000 円 (特別の場合2,000,000 円) 転 宅 資 金 260,000 円 就 学 支 度 資 金 小 学 校 40,600 円 中 学 校 47,400 円 高 等 学 校 160,000 円 私 立 高 等 学 校 420,000 円 国 公 立 大 学・ 短 大 等 380,000 円 私 立 大 学・ 短 大 等 590,000 円 修 業 施 設 等 100,000 円 結 婚 資 金 300,000 円
(父子福祉資金申込及び貸付決定状況
(28 年度))
区 分 申 込 貸 付 決 定 申込金額に 対する貸付 決定金額率 (%) 実 人 員 (人) 金 額 (千円) 実 人 員 (人) 金 額 (千円) 事 業 開 始 資 金 6 12,620 5 9,790 77.5 事 業 継 続 資 金 ― ― ― ― ― 修 学 資 金 338 181,681 330 158,908 87.4 技 能 習 得 資 金 4 3,323 4 2,351 70.7 修 業 資 金 23 10,321 23 10,071 97.5 就 職 支 度 資 金 4 591 4 591 100.0 医 療 介 護 資 金 ― ― ― ― ― 生 活 資 金 19 4,748 19 4,461 93.9 住 宅 資 金 2 818 2 818 100.0区 分 申 込 貸 付 決 定 申込金額に 対する貸付 決定金額率 (%) 実 人 員 (人) 金 額 (千円) 実 人 員 (人) 金 額 (千円) 転 宅 資 金 13 2,822 13 2,822 100.0 就 学 支 度 資 金 362 119,205 353 115,380 96.7 結 婚 資 金 ― ― ― ― ― 計 771 336,131 753 305,194 90.7 (注) 1 28 年度の父子福祉資金申込及び貸付決定状況は、115 地方公共団体中の 114 地方公共団 体の速報値である。 2 貸付金の種類、貸付限度額は母子福祉貸付金と同じである。