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平成20年度下半期 財政公表

1 平成 20 年度下半期財政運営の状況

2 平成 21 年度予算の状況

3 附表

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この「財政のあらまし」は、府中市の財政が現在どのような状況にあり、また、 どのように執行されているかをみなさんにお知らせするため、毎年2回(6月・ 12月)公表しているものです。

今回は、平成20年度下半期(平成20年10月 1 日から平成21年3月31 日まで)の財政運営の状況と平成21年度予算の状況をあわせてお知らせします。

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目 次 Ⅰ 平成20年度下半期財政運営の状況 1 あらまし……… 1 2 収入支出の状況……… 2 3 市税収入の状況……… 7 4 市債の状況……… 8 Ⅱ 平成21年度予算の状況 1 一般会計の状況………10 2 特別会計の状況………12 Ⅲ 附表 1 平成20年度一般会計歳入予算の状況………14 2 平成20年度一般会計歳出予算の状況………15 3 平成20年度市税の状況………16 4 平成20年度各会計歳入歳出予算の状況………17 5 平成20年度市債の状況………18 6 平成21年度一般会計歳入予算の状況………20 7 平成21年度一般会計歳出予算の状況………21 8 平成21年度市税の状況………22 9 平成21年度各会計歳入歳出予算の状況………23

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Ⅰ 平成20年度下半期財政運営の状況 1 あらまし 平成20年度の我が国の経済は、前半では、原油や資源価格の高騰などにより、 食料品などの値上げが相次ぎ、個人消費が落ち込み、企業部門では、設備投資や 輸出が減少するなど、景気の悪化傾向がみられました。後半では、アメリカの大 手証券会社の経営破綻をきっかけに、世界的な金融不安が広がり、アメリカダウ 工業株平均価格が1万ドルを割り込んだほか、東京株式市場では、平均株価が1 万円を割り込むなど、世界的に株価が下落しました。こうしたことから、円高が 進み、輸出関連企業の収益にも影響がみられ、また、雇用環境においても、派遣 労働者の解雇や新卒採用数の減少や見送りなどが行われました。 日本銀行が発表した本年3月の企業短期経済観測調査では、企業の景況感を示 す業況判断指数が、大企業の製造業においては昭和49年の調査以来最悪のマイ ナス57となりました。今回の景気後退は、外需の落ち込みが原因であることか ら海外の経済回復も不透明な中、国内の景気低迷はしばらく続くものとみられま す。 このため政府は、平成20年度第2次補正予算において、定額給付金事業や地 域活性化・生活対策臨時交付金事業、高速道路料金の引き下げなどの追加経済対 策に取り組みました。 また、平成21年度予算においても、国民生活と日本経済を守るための政策を 引き続き実行するため、雇用対策や地域の活性化支援などを最優先の課題として、 それらに対応する重要課題推進枠3,330億円を予算に計上したほか、現下の 経済情勢に対するセーフティーネットの充実に取り組む一方、歳入においては、 景気低迷から税収減が深刻となる見込みから、新規の国債発行を33兆3000 億円とするなど、一般会計の総額で88兆5000億円の過去最大規模の予算を 計上しました。 このような中、平成20年度下半期の市歳入においても、景気低迷から市民税 では、法人の収益の減少による法人市民税収入の減額や設備投資の減少による償 却資産に係る固定資産税の減額を行い、これらの減額に対応するため、市債の借 り入れ額を増額したほか、国・都補助金の有効活用などを図りながら財源の確保 に努めました。 歳出面では、引き続き文化センター及び小・中学校の耐震化を行うとともに、 子育て支援策として、認可外保育所施設入所児童保護者補助金や私立幼稚園入園 料への補助金、緑豊かなまちづくりを推進する水と緑のネットワーク拠点整備事 業、平成21年3月のJR西府駅の完成に向けた西府土地区画整理事業の推進な ど、様々な行政課題やサービスに迅速に対応するなど、市民の要望に適切に対応 した質の高い行政サービスの提供に努めました。 1

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2 収入支出の状況 (1)一般会計 一般会計予算では、平成20年9月30日現在で837億3841万3千円で したが、平成21年3月に補正予算第2号で1億6027万8千円を増額補正し、 第3号補正で39億9084万8千円を増額補正し、総額878億8953万9 千円となりました。 この額を前年度予算と比較すると、41億5112万6千円(4.7%)の増 となっています。 補正予算第2号の内容は、歳入の市税では、市民税3億3335万4千円、固 定資産税で1億3121万6千円を減額しました。 地方譲与税で自動車重量譲与税804万4千円、地方道路譲与税277万8千 円、利子割交付金で1億4855万2千円、配当割交付金で1億6734万3千 円、株式等譲渡所得割交付金で1億2709万9千円、地方消費税交付金で1億 3478万2千円、自動車取得税交付金で1529万4千円をそれぞれ減額しま し、地方特例交付金で1710万8千円を増額しました。 国庫支出金では、民生費国庫負担金を1億2226万5千円を増額し、衛生費 国庫負担金で2896万3千円を増額しました。 民生費国庫補助金で1億2739万4千円、土木費国庫補助金で2112万5 千円、教育費国庫補助金2億5154万8千円を増額しました。 都支出金では、民生費都負担金3220万6千円、衛生費都負担金2896万 3千円を減額しました。 総務費都補助金2100万円、民生費都補助金3020万1千円、衛生費都補 助金1739万6千円、総務費委託金で507万1千円を増額しました。 総務費委託金300万5千円、土木委託金、76万6千円を増額しました。 寄附金では、9543万1千円を増額しました。 諸収入では、市預金利子426万6千円、雑入8978万5千円を増額し、収 益事業収入2億円を減額しました。 市債では、臨時財政対策債など7億1640万円を増額しました。 歳出の主な内容は、総務費では、オリンピックムーブメント共同推進事業に係 る経費300万5千円を増額し、電子計算業務に係る経費1億4800万円、府 中の森芸術劇場の整備に係る経費8295万7千円を減額しました。 民生費では、国民健康保険特別会計繰出金5億9612万2千円、生活保護法 に基づく要保護者への生活扶助などに係る経費2億3624万9千円、介護従事 者処遇改善臨時特例基金への積立に係る経費1億1000万円などを増額し、児

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衛生費では、一般健康診査費1億6786万9千円、定期予防接種費に係る経 費1984万6千円、可燃及び不燃物等の収集処分業務等に係る経費2億915 0万円などを減額しました。 消防費では、東京都消防事務費に係る経費929万9千円を減額しました。 教育費では、小学校の管理に係る経費1327万5千円、武蔵府中熊野神社古 墳の保存整備工事費2814万9千円、小・中学校の学校給食用牛乳補助金73 3万円を増額し、中学校屋上改修工事費4548万円、総合体育館設計等委託量 6700万円を減額しました。 公債費では、市債の利子償還に係る経費2218万4千円を減額しました。 地方債については、自転車駐車場新築事業債を追加し、文化センター改修事業、 保育所整備事業、府中の森市民聖苑整備事業、都市計画事業、市営住宅改築事業、 消防施設整備事業、義務教育施設整備事業、史跡整備事業、臨時財政対策債の限 度額を変更しています。 3

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平成21年3月31日現在の平成20年度一般会計歳入歳出 予算の執行状 況は、図表1のとおりですが、歳入の収入率は92.3%で、前年同期と比較し て1.9ポイントの減となっており、歳出の執行率では、85.2%で、前年同 期と比較して5.0ポイントの減となっています。

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(2)特別会計 特別会計は、一般会計とは別に特定の事業を行うための会計で、平成20年度 は、9つの特別会計を設けています。 この8会計の予算総額は、平成20年9月30日現在で、1548億2547 万2千円でしたが、平成21 年3月に国民健康保険特別会計、老人保健医療特別 会計、公共用地特別会計、下水道事業特別会計をそれぞれを増額補正するととも に、競走事業特別会計を減額補正し、総額1527億9305万7千円となりま した。 これを前年度と比較しますと、115億699万7千円(7.5%)の増とな っています。 各特別会計の補正の主な内容は、国民健康保険特別会計では、一般会計からの 繰入金の増額などで、歳入歳出それぞれ 1 億7917万2千円を増額しました。 老人保健医療特別会計では、医療諸費等の執行見込みにより、歳入歳出それぞ れ3905万3千円を増額しました。 競走事業特別会計では、平和島競艇の船券売上の減などにより、歳入歳出それ ぞれ29億246万7千円を減額しました。 公共用地特別会計では、公園用地取得や社会教育施設用地取得事業費の増によ り、歳入歳出それぞれ1億4942万5千円を増額しました。 下水道事業特別会計では、下水道施設改築基金の増などにより、歳入歳出それ ぞれ1億601万2千円を増額しました。また、地方債に係る起債の限度額を変 更しています。 5

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図表2 平成20年度各特別会計歳入歳出予算執行状況 (平成21年3月31日現在) 会計別 予算現額 収入済額 収入率 (%) 支出済額 執行率 (%) 国民健康保険 223億1678万8千円 201億1377万7千円 90.1 196億5053万7千円 88.1 後期高齢者医療 32億5505万4千円 30億1174万1千円 92.5 29億3709万円 90.2 老人保健医療 14億8052万3千円 13億6493万4千円 92.2 13億8176万円 93.3 介護保険 108億1977万3千円 100億7313万6千円 93.1 92億8639万9円 85.8 競走事業 1077億1190万5千円 1035億130万9千円 96.1 1004億3204万3千円 93.2 公共用地 20億6648万5千円 17億5382万7千円 84.9 19億4276万5千円 94.0 下水道事業 40億6120万1千円 36億4534万9千円 89.8 35億4544万2千円 87.3 受託水道事業 10億7170万円 10億3807万3千円 96.9 9億8350万3千円 91.8 火災共済事業 962万8千円 377万8千円 39.2 209万円 21.7 合   計 1527億9305万7千円 1445億592万4千円 94.6 1401億6162万9千円 91.7 ※一時的に資金が不足している場合は、各会計間で運用をしています。

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3 市税収入の状況 市の行政を円滑に推進し、多くの市民要望に適切に対応するために、市税は重 要な財源となっています。 市税の中でも、市民税と固定資産税は全体の90.6%を占め、財政運営を支 え、健全な財政基盤を確立するために重要な役割を果たしています。 市税収入の状況をみますと、収入済額は484億7497万2千円で、99. 2%の収入率となっています。これを前年同期と比較しますと、収入済額で35 31万6千円(0.07%)の増、収入率で1.4ポイントの増となっています。 図表3 平成20年度市税収入の状況 (平成21年3月31日現在) 種目別 予算現額 収入済額 収入率(%) 市民税 236億6294万円 235億7707万1千円 99.6 固定資産税 206億973万円 203億9612万7千円 99.0 都市計画税 30億8148万6千円 30億4332万円 98.8 市たばこ税 13億8383万7千円 13億4644万円 97.3 軽自動車税 1億1513万5千円 1億1201万4千円 97.3 入湯税 1千円 0円 0.0 合計 488億5312万9千円 484億7497万2千円 99.2 7

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4 市債の状況 義務教育施設や道路、下水道などの公共施設の建設には、多額の経費が必要で す。 このため、一時的に経費負担が集中することを避け、将来利用する市民の方々 にも応分の負担をしていただくように、国などから長期借入れを行い、財源の一 部としています。 平成21年3月31日現在の市債現在高は、457億9675万9千円となっ ており、これを前年度同期と比較しますと15億1658万3千円(3.2%) の減で、その内訳は一般会計で8億2539万9千円(2.1%)の減、下水道 事業特別会計で6億9118万4千円(9.3%)の減となっています。 一般会計の市債現在高を人口、世帯当たりでみてみますと、市民一人当たりで は、18万8764円、一世帯当たりでは40万7720円の借入額となります。 また、元金償還額に係る負担額は、市民一人当たり11,846円、一世帯当た り2万5587円となっています。 図表4 平成20年度市債の会計別現在高の状況 (平成21年3月31日現在) 区 分 現在高 構成率(%) 一 般 会 計 390 億 5295 万 8 千円 85.3 総務債 11 億 7251 万 0 千円 2.6 民生債 17 億 5877 万 4 千円 3.8 衛生債 21 億 6464 万 1 千円 4.7 土木債 97 億 2426 万 4 千円 21.2 消防債 3 億 1615 万 0 千円 0.7 教育債 108 億 0774 万 1 千円 23.6 減税補てん債 64 億 3736 万 1 千円 14.1 臨時財政対策債 66 億 7151 万 7 千円 14.6 下水道事業会計 67 億 4380 万 1 千円 14.7 下水道事業債 67 億 4380 万 1 千円 14.7 合 計 457 億 9675 万 9 千円 100.0

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図表5 平成20 年度市債償還額に対する市民負担額 (平成21年3月31日現在) (会計別款別市債現在高) 区 分 償還額に対する市民負担額(円) 一人当たり 世帯あたり 一 般 会 計 9,842 21,520 総務債 724 1,564 民生債 777 1,677 衛生債 532 1,149 土木債 3,053 6,595 消防債 89 191 教育債 2,669 5,764 減税補てん債 1,500 3,241 臨時財政対策債 619 1,338 下水道事業会計 1,883 4,067 下水道事業債 1,883 4,067 合 計 11,846 25,587 ※ 一般会計には用地会計分を含みます。 人 口 242,614人 世帯数 112,324世帯 9

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Ⅱ 平成21年度予算の状況 1 一般会計の状況 平成 21 年度予算は、第5次府中市総合計画後期基本計画に掲げるPDCAサ イクルの考え方を基本に、政策会議で施策の優先順位付けを行うなど、中・長期 的な視野に立ち編成しました。また、翌年度以降も厳しい財政状況が見込まれる ことから、今後の財政負担を考慮し、総合計画で予定していた事業などについて 実施時期などを調整しました。 歳入では、市税と地方譲与税、利子割交付金などの各種交付金や競走事業から の収益事業収入の減少などが見込まれ、約 30 億円の減収となる厳しい財政状況 の中で編成しました。 これらの減収については、事業債の最大限の借入れと基金計画に基づく基金の 繰入れ、国・都支出金の活用などに加え、財政調整基金の繰入れと臨時財政対策 債の借入れの増額、大規模事業の実施時期の調整などにより対応しました。 歳出では、「心ふれあう 緑ゆたかな住みよいまち」「美しい風格ある 元気な まち」づくりを基本に、市民が「安心」して「元気」に生活できるよう、市民生 活応援予算とし、景気後退下での市民の生活を守るため、消費者・商業者、低所 得者、高齢者、障害のある方、子育て・ひとり親世帯に対する支援として、妊婦 健康診査の公費負担の拡大など、緊急経済・生活支援対策事業 17 事業の実施や 中学生以下の医療費全額助成など、新規事業を 33 事業、レベルアップ事業を 31 事業実施するなど、これまで実施してきた福祉や環境、教育などの諸施策のさら なる充実を図っています。 また、市制施行 55 周年記念事業など、市民が元気になるような府中らしい特 別枠事業を 10 事業実施します。 さらに、学校をはじめとする公共施設の耐震化事業や、府中駅南口再開発事業 を推進するほか、環境にやさしい循環型社会の構築を目指して、家庭ごみの収集 方式の変更など、ごみ改革に取り組みます。 平成21年度一般会計の予算規模は、826億2000万円で、前年度予算と比較 して8億8000万円、1.1%減となっています。

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図表6 平成21年度一般会計歳入歳出予算の状況

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2 特別会計の状況 特別会計は、8つの会計を設けています。 特別会計の合計は、1547億6586万3千円で、前年度と比較して11億 5809万8千円、0.8%の増となります。 各会計の増減内訳としては、国民健康保険特別会計9億4211万2千円(4. 4%)、後期高齢者医療特別会計1億3707万7千円(4.2%)の増額、老 人保健医療特別会計12億6652万7千円(95.5%)の減額、介護保険特 別会計2億2302万7千円(2.1%)の増額、競走事業特別会計20億74 86万5千円(1.9%)の増額、公共用地特別会計5723万6千円(3.8%)、 下水道事業特別会計6197万4千円(1.6%)の増額、火災共済事業特別会 計3万4千円(0.4%)の増額となっています。 なお、受託水道事業特別会計については、平成20年度で東京都からの受託業 務が終了したことにより、会計を廃止しています。 図表7 平成 21 年度各会計歳入歳出予算の状況 区 分 平 成 21 年 度 平 成 20 年 度 伸率(%) 一般会計 826 億円 2000 万円 835 億円 △1.1 特別会計 1547 億 6586 万 3 千円 1536 億 776 万 5 千円 0.8 国民健康保険 225 億 6210 万円 216 億 1998 万 8 千円 4.4 後期高齢者医療 33 億 9213 万 1 千円 32 億 5505 万 4 千円 4.2 老人保健医療 5976 万 4 千円 13 億 2629 万 1 千円 △95.5 介護保険 108 億 1726 万 3 千円 105 億 9423 万 6 千円 2.1 競走事業 1123 億 2987 万 4 千円 1102 億 5500 万 9 千円 1.9 公共用地 15 億 7790 万 6 千円 15 億 2067 万円 3.8 下水道事業 40 億 1716 万 3 千円 39 億 5518 万 9 千円 1.6 受託水道事業 - 10 億 7170 万円 - 火災共済事業 966 万 2 千円 962 万 8 千円 0.4 合 計 2373 億 8586 万 3 千円 2371 億 776 万 5 千円 0.1

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Ⅲ 附表 1 平成20年度一般会計歳入予算の状況 2 平成20年度一般会計歳出予算の状況 3 平成20年度市税の状況 4 平成20年度各会計歳入歳出予算の状況 5 市債の状況 ①借入先別市債現在高 ②会計別款別市債現在高 6 平成21年度一般会計歳入予算の状況 7 平成21年度一般会計歳出予算の状況 8 平成21年度市税の状況 9 平成21年度各会計歳入歳出予算の状況 13

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1 平成20年度 一般会計歳入予算の状況 (単位:千円) 予 算 現 額 補正予算額 最終予算額 構成比 収入済額 構成比 収入率 20.9.30現在 (%) (%) (%) 05 市       税 49,317,699 -464,570 48,853,129 55.6 48,474,972 59.8 99.2 10 地 方 譲 与 税 492,689 -10,822 481,867 0.5 474,534 0.6 98.5 12 利 子 割 交 付 金 523,371 -148,552 374,819 0.4 359,876 0.4 96.0 13 配当割交付金 277,042 -167,343 109,699 0.1 104,882 0.1 95.6 14 株式等譲渡所得割交付金 165,962 -127,099 38,863 0.1 36,778 0.1 94.6 15 地方消費税交付金 2,761,967 -134,782 2,627,185 3.0 2,659,871 3.3 101.2 17 自動車取得税交付金 525,250 -15,194 510,056 0.6 473,559 0.6 92.8 20 国有提供施設等所在  市町村助成交付金等 2,789 2,789 0.0 2,769 0.0 99.3 24 地方特例交付金 520,617 17,108 537,725 0.6 615,306 0.8 114.4 25 地 方 交 付 税 17,762 17,762 0.0 50,443 0.1 284.0 30 交通安全対策特別交付金 40,874 40,874 0.1 20,537 0.0 50.2 35 分担金及び負担金 849,143 849,143 1.0 810,803 1.0 95.5 40 使用料及び手数料 1,933,472 1,933,472 2.2 1,787,241 2.2 92.4 45 国 庫 支 出 金 8,419,816 4,484,217 12,904,033 14.7 11,106,508 13.7 86.1 50 都 支 出 金 6,577,743 12,281 6,590,024 7.5 6,118,325 7.5 92.8 55 財 産 収 入 492,085 492,085 0.6 487,046 0.6 99.0 60 寄  附  金 547,508 95,431 642,939 0.7 661,949 0.8 103.0 65 繰  入  金 2,289,329 2,289,329 2.6 2,260,163 2.8 98.7 70 繰  越  金 1,476,300 1,476,300 1.7 1,476,300 1.8 100.0 75 諸  収  入 3,576,995 -105,949 3,471,046 3.9 1,956,218 2.4 56.4 80 市     債 2,930,000 716,400 3,646,400 4.1 1,150,400 1.4 31.5 区      分

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2 平成20年度 一般会計歳出予算の状況 (単位:千円) 予 算 現 額 補正予算額 最終予算額 構成比 支出済額 構成比 執行率 20.9.30現在 及び予備費 (%) (%) (%) 1 議 会 費 494,265 494,265 0.6 484,541 0.6 98.0 2 総 務 費  10,337,955 -194,677 10,143,278 11.5 7,615,097 10.2 75.1 3 民 生 費 34,333,642 1,099,114 35,432,756 40.3 33,341,538 44.5 94.1 4 衛 生 費 8,329,594 -479,215 7,850,379 9.0 7,299,893 9.8 93.0 5 労 働 費 88,021 88,021 0.1 80,075 0.1 91.0 6 農 林 水 産 業 費 98,125 98,125 0.1 88,794 0.1 90.5 7 商 工 費 407,113 3,821,113 4,228,226 4.8 308,528 0.4 7.3 8 土 木 費 9,421,210 9,421,210 10.7 8,032,931 10.7 85.3 9 消 防 費 3,074,649 -9,299 3,065,350 3.5 2,895,498 3.9 94.5 10 教 育 費 11,934,954 -63,726 11,871,228 13.5 9,655,120 12.9 81.3 11 公 債 費 4,820,636 -22,184 4,798,452 5.5 4,797,230 6.4 100.0 12 諸 支 出 金 298,249 298,249 0.3 298,248 0.4 100.0 13 予 備 費 100,000 100,000 0.1 0 0.0 0.0 歳  出  合  計 83,738,413 4,151,126 87,889,539 100.0 74,897,493 100.0 85.2 (平成21年3月31日現在) 区      分 15

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3 平成20年度 市税の状況 (単位:千円) 予 算 現 額 補正予算額 最終予算額 調 定 額 収入済額 収 入 率(%) 20.9.30現在 予算対比 収入歩合 市 民 税 23,996,294 -333,354 23,662,940 24,973,101 23,577,071 99.6 94.4 固 定 資 産 税 20,740,946 -131,216 20,609,730 21,208,902 20,396,127 99.0 96.2 軽 自 動 車 税 115,135 0 115,135 129,411 112,014 97.3 86.6 市 た ば こ 税 1,383,837 0 1,383,837 1,346,440 1,346,440 97.3 100.0 入 湯 税 1 0 1 0 0 0.0 0.0 都 市 計 画 税 3,081,486 0 3,081,486 3,169,340 3,043,320 98.8 96.0 市 税 合 計 49,317,699 -464,570 48,853,129 50,827,194 48,474,972 99.2 95.4 (平成21年3月31日現在) 区      分

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4 平成20年度 各会計歳入歳出予算の状況 (単位:千円) 予 算 現 額 補正予算額 最終予算額 収入済額 収 入 率 支出済額 執 行 率 20.9.30現在 (%) (%) 一 般 会 計 83,738,413 4,151,126 87,889,539 81,088,480 92.3 74,897,493 85.2 特 別 会 計 154,825,472 -2,023,415 152,802,057 144,505,924 94.6 140,161,629 91.7 国 民 健 康 保 険 22,137,616 179,172 22,316,788 20,113,777 90.1 19,650,537 88.1 後 期 高 齢 者 医 療 3,255,054 0 3,255,054 3,011,741 92.5 2,937,090 90.2 老 人 保 健 医 療 1,441,470 48,053 1,489,523 1,364,934 91.6 1,381,760 92.8 介  護  保  険 10,819,773 0 10,819,773 10,073,136 93.1 9,286,399 85.8 競 走 事 業 110,614,372 -2,902,467 107,711,905 103,501,309 96.1 100,432,043 93.2 公 共 用  地 1,520,670 545,815 2,066,485 1,753,827 84.9 1,942,765 94.0 下 水 道 事 業 3,955,189 106,012 4,061,201 3,645,349 89.8 3,545,442 87.3 受 託 水 道 事 業 1,071,700 0 1,071,700 1,038,073 96.9 983,503 91.8 火 災 共 済 事 業 9,628 0 9,628 3,778 39.2 2,090 21.7 合 計 238,563,885 2,127,711 240,691,596 225,594,404 93.7 215,059,122 89.4 (平成21年3月31日現在) 区      分 17

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5 平成20年度 市債の状況 (借入先別市債現在高) (単位:千円) 借 入 先 一般会計 下水道事業特別会計 合 計 借 先 般会計 下 道 業特 会計 合 計 財  務  省 17,878,569 3,608,499 21,487,068 日本郵政公社 8,093,689 321,461 8,415,150 東  京  都 11,301,438 15,136 11,316,574 全国市有物件災害共 91 400 0 91 400 全国市有物件災害共 91,400 0 91,400 東京都区市町村振興 947,806 0 947,806 公営企業金融公庫 622,138 2,798,705 3,420,843 市 中 銀 行 117,918 0 117,918 文部科学省(NTT無利 0 0 0 文部科学省(NTT無利 0 0 0   合    計 39,052,958 6,743,801 45,796,759   ※一般会計には用地会計分を含みます。 現 在 高 借 入 額 償 還 額 現 在 高 構成比 現 在 高 借 入 額 償 還 額 現 在 高 構成比 H20.9.30 20.10.1~21.3.31 20.10.1~21.3.31 H21.3.31 (%) 財  務  省 18,933,652,321 0 1,055,083,393 17,878,568,928 45.8 日本郵政公社 8,430,979,918 0 337,291,279 8,093,688,639 20.7 東 京 都 10 491 827 778 1 707 000 000 897 389 205 11 301 438 573 28 9 借 入 先 東  京  都 10,491,827,778 1,707,000,000 897,389,205 11,301,438,573 28.9 全国市有物件災害共 20,524,839 72,400,000 1,524,839 91,400,000 0.2 東京都区市町村振興 982,047,060 0 34,241,176 947,805,884 2.5 公営企業金融公庫 694,140,235 0 72,002,250 622,137,985 1.6

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(会計別款別市債現在高) (単位:千円) 現 在 高 借 入 額 償 還 額  現 在 高 H20.9.30 20.10.1~21.3.31 20.10.1~21.3.31 H21.3.31 1人当たり 世帯当たり 区 分 償還額に対する市民負担額(円) 一 般 会 計 39,690,720 1,779,400 2,417,162 39,052,958 9,963 21,520 総務債 1,286,234 62,000 175,724 1,172,510 724 1,564 民生債 1,947,196 0 188,422 1,758,774 777 1,678 衛生債 2,221,310 72,400 129,069 2,164,641 532 1,149 衛生債 , , , , , , , 土木債 8,931,009 1,534,000 740,745 9,724,264 3,053 6,595 消防債 337,638 0 21,488 316,150 89 191 教育債 11,344,159 111,000 647,418 10,807,741 2,669 5,764 減税補てん債 6,801,376 0 364,015 6,437,361 1,500 3,241 減税補てん債 6,801,376 0 364,015 6,437,361 1,500 3,241 臨時財政対策債 6,821,798 0 150,281 6,671,517 619 1,338 下水道事業会計 7,200,633 0 456,832 6,743,801 1,883 4,067 下水道事業債 7,200,633 456,832 6,743,801 1,883 4,067 合 計 46 891 353 1 779 400 2 873 994 45 796 759 11 846 25 587 合  計 46,891,353 1,779,400 2,873,994 45,796,759 11,846 25,587 ※一般会計には用地会計分を含みます。 (平成21年3月31日現在) 人 口 242,614人 世帯数 112,324世帯 19

(23)

6 平成21年度 一般会計歳入予算の状況 (単位:千円) 平 成 21 年 度 平 成 20 年 度 比 較 増 減 当初予算額 構成比% 当初予算額 構成比% 金  額 伸率% 5 市 税 48,167,230 58.3 50,017,169 59.9 -1,849,939 -3.7 10 地 方 譲 与 税 444,109 0.5 492,689 0.6 -48,580 -9.9 12 利 子 割 交 付 金 312,449 0.4 523,371 0.6 -210,922 -40.3 13 配 当 割 交 付 金 106,807 0.1 277,042 0.3 -170,235 -61.4 14 株式等譲渡所得割交付金 42,018 0.1 165,962 0.2 -123,944 -74.7 15 地方消費税交付金 3,042,850 3.7 2,761,967 3.3 280,883 10.2 17 自動車取得税交付金 349,583 0.4 525,250 0.6 -175,667 -33.4 20 国有提供施設等所在   市町村助成交付金 2,769 0.0 2,789 0.0 -20 -0.7 24 地方特例交付金 477,821 0.6 520,617 0.6 -42,796 -8.2 25 地 方 交 付 税 15,000 0.0 17,762 0.0 -2,762 -15.6 30 交通安全対策特別交付金 40,874 0.0 40,874 0.0 0 0.0 35 分担金及び負担金 938,052 1.1 849,143 1.0 88,909 10.5 40 使用料及び手数料 2,160,388 2.6 1,933,472 2.3 226,916 11.7 45 国 庫 支 出 金 8,363,948 10.1 8,358,846 10.0 5,102 0.1 50 都 支 出 金 7,236,627 8.8 6,508,559 7.8 728,068 11.2 55 財 産 収 入 371,661 0.5 492,085 0.5 -120,424 -24.5 60 寄 附 金 587,508 0.7 547,508 0.7 40,000 7.3 65 繰 入 金 3,716,427 4.5 2,174,160 2.6 1,542,267 70.9 70 繰 越 金 800,000 1.0 800,000 1.0 0 0.0 区       分

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7 平成21年度 一般会計歳出予算の状況 (単位:千円) 平 成 21年 度 平 成 20 年 度 比 較 増 減 当初予算額 構成比% 当初予算額 構成比% 金  額 伸率% 5 議 会 費 496,755 0.6 494,265 0.6 2,490 0.5 10 総 務 費 11,609,343 14.1 10,337,955 12.4 1,271,388 12.3 15 民 生 費 35,181,255 42.6 34,100,946 40.8 1,080,309 3.2 20 衛 生 費 8,206,467 9.9 8,329,342 10.1 -122,875 -1.5 25 労 働 費 144,220 0.2 88,021 0.1 56,199 63.8 30 農林水産業費 111,557 0.1 98,125 0.1 13,432 13.7 35 商 工 費 432,846 0.5 407,113 0.5 25,733 6.3 40 土 木 費 6,517,391 7.9 9,469,512 11.3 -2,952,121 -31.2 45 消 防 費 3,349,483 4.0 3,074,649 3.7 274,834 8.9 50 教 育 費 11,450,980 13.9 11,881,187 14.2 -430,207 -3.6 55 公 債 費 4,757,228 5.8 4,820,636 5.8 -63,408 -1.3 60 諸 支 出 金 262,475 0.3 298,249 0.4 -35,774 -12.0 65 予 備 費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0 歳 出 合 計 82,620,000 100.0 83,500,000 100.0 -880,000 -1.1 区       分 21

(25)

8 平成21年度 市税の状況 (単位:千円) 当初予算額 構成比% 当初予算額 構成比% 金   額 伸率% 市 民 税 22,459,461 46.6 24,695,764 51.3 -2,236,303 -9.1 固 定 資 産 税 21,082,681 43.8 20,740,946 43.1 341,735 1.6 軽 自 動 車 税 117,000 0.2 115,135 0.2 1,865 1.6 市 た ば こ 税 1,348,789 2.8 1,383,837 2.9 -35,048 -2.5 入  湯  税 1 0.0 1 0.0 0 0.0 都 市 計 画 税 3,159,298 6.6 3,081,486 6.4 77,812 2.5 市 税 合 計 48,167,230 100.0 50,017,169 103.8 -1,849,939 -3.7 平 成 21 年 度 平 成 20 年 度 比 較 増 減 区 分

(26)

9 平成21年度 各会計歳入歳出予算の状況 (単位:千円) 平 成 21 年 度 平 成 20 年 度 比 較 増 減 当初予算額 構成比% 当初予算額 構成比% 金   額 伸率% 一 般 会 計 82,620,000 34.8 83,500,000 35.2 -880,000 -1.1 特 別 会 計 154,765,863 65.2 153,607,765 64.8 1,158,098 0.8 国 民 健 康 保 険 22,562,100 9.5 21,619,988 9.1 942,112 4.4 後 期 高 齢 者 医 療 3,392,131 1.4 3,255,054 1.4 137,077 100.0 老 人 保 健 医 療 59,764 0.0 1,326,291 0.6 -1,266,527 -95.5 介 護 保 険 10,817,263 4.6 10,594,236 4.5 223,027 2.1 競 走 事 業 112,329,874 47.3 110,255,009 46.4 2,074,865 1.9 公 共 用 地 1,577,906 0.7 1,520,670 0.6 57,236 3.8 下 水 道 事 業 4,017,163 1.7 3,955,189 1.7 61,974 1.6 受 託 水 道 事 業 - - 1,071,700 0.5 -1,071,700 -火 災 共 済 事 業 9,662 0.0 9,628 0.0 34 0.4 合 計 237,385,863 100.0 237,107,765 100.0 278,098 0.1 区      分 23

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