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4 衛生費 1 保健衛生費 款項 1 ( 保健衛生総 6 修繕料 700 務費 ) 12 役務費 85 1 通信運搬費 委託料 8,152 1 庁舎管理業務 6,740 3 設備保守点検 1,282 5 特殊建築物定期検査 収集 処等 工事請負費 1,100 3

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Academic year: 2021

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(1)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (扶助費) 国都支出金 3,108,039 1 生活保護援護事業 4,000,030 地方債       (生活福祉課) その他 12,000 11 需用費 30 一般財源 879,991 1 消耗品費 30 16 非常食 30 20 扶助費 4,000,000 5 生活保護関係扶助費 4,000,000 1 生活保護費 4,000,000 4. 衛生費 1,685,118 1,713,831 △28,713 国都支出金 400,250 地方債 その他 148,113 一般財源 1,136,755 1. 保健衛生費 684,741 683,336 1,405 国都支出金 90,240 地方債 その他 8,076 一般財源 586,425 1. 保健衛生総務 157,669 148,711 8,958 国都支出金 14,999 1. 報酬 22,796 費 地方債 2. 給料 53,260 その他 3,000 3. 職員手当等 38,996 一般財源 139,670 4. 共済費 17,607 9. 旅費 105 国都支出金 12,749 11. 需用費 3,880 1 職員人件費 132,467 地方債 12. 役務費 677       (職員課) その他 3,000 13. 委託料 12,733 1 報酬 22,511 一般財源 116,718 14. 使用料及び賃 4,107 4 嘱託職員 22,511 借料 2 給料 53,260 15. 工事請負費 1,100 2 一般職 15人 53,260 18. 備品購入費 1,550 3 職員手当等 38,996 19. 負担金、補助 858 2 地域手当等 38,996 及び交付金 4 共済費 17,607 3 職員共済組合費 17,607 9 旅費 93 3 普通旅費 93 国都支出金 700 2 健康センター施設維持管理事業 11,320 地方債       (健康推進課) その他 11 需用費 1,983 一般財源 10,620 1 消耗品費 183 3 光熱水費 1,100 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 127 - - 128 - 3 民生費 3 生活保護費 4 衛生費 1 保健衛生費

(2)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 1 (保健衛生総 6 修繕料 700 務費) 12 役務費 85 1 通信運搬費 85 13 委託料 8,152 1 庁舎管理業務 6,740 3 設備保守点検 1,282 5 特殊建築物定期検査 65 27 収集・処分等 65 15 工事請負費 1,100 3 改修工事 1,100 47 エレベーター 1,100 国都支出金 3 車両管理事業 76 地方債       (健康推進課) その他 11 需用費 50 一般財源 76 5 燃料費 50 12 役務費 26 3 保険料 26 国都支出金 4 保健衛生一般事務事業 5,574 地方債       (健康推進課) その他 9 旅費 12 一般財源 5,574 1 費用弁償(普通) 12 11 需用費 86 1 消耗品費 86 12 役務費 526 1 通信運搬費 30 3 保険料 496 14 使用料及び賃借料 4,092 1 借上料 4,092 28 保健事業システム 4,092 19 負担金、補助及び交付金 858 1 負担金 1 42 11市予防接種対策協議会 1 2 補助金 857 28 地区医師会等 857 国都支出金 5 健康センター健康相談所運営管理事業 2,847 地方債       (健康推進課) その他 11 需用費 1,311 一般財源 2,847 1 消耗品費 17 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 129 - - 130 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 1 保健衛生費

(3)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 1 (保健衛生総 3 光熱水費 1,244 務費) 6 修繕料 50 12 役務費 40 1 通信運搬費 34 3 保険料 6 13 委託料 1,481 1 庁舎管理業務 998 3 設備保守点検 483 14 使用料及び賃借料 15 4 受信料 15 1 NHK放送 15 国都支出金 775 7 災害医療対策事業 2,000 地方債       (健康推進課) その他 11 需用費 450 一般財源 1,225 1 消耗品費 450 12 災害医療用 450 18 備品購入費 1,550 2 機械器具等 1,550 16 災害医療用 1,550 国都支出金 775 8 健康増進計画策定事業 3,385 地方債       (健康推進課) その他 1 報酬 285 一般財源 2,610 2 委員 285 13 委託料 3,100 25 作成等 3,100 20 健康増進計画 3,100 2. 保健事業費 307,417 302,720 4,697 国都支出金 49,487 1. 報酬 43 地方債 7. 賃金 15,864 その他 1,844 8. 報償費 9,013 一般財源 256,086 11. 需用費 10,176 12. 役務費 4,097 13. 委託料 164,338 国都支出金 12,171 14. 使用料及び賃 2,223 1 母子保健事業(ネウボラ事業) 14,494 地方債 借料       (健康推進課) その他 18. 備品購入費 137 7 賃金 2,733 一般財源 2,323 19. 負担金、補助 96,763 1 臨時職員 2,733 及び交付金 8 報償費 831 20. 扶助費 4,763 2 謝礼 831 37 推進員等 831 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 131 - - 132 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 1 保健衛生費

(4)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (保健事業費 11 需用費 5,839 ) 1 消耗品費(育児パッケージ等) 4,926 2 印刷製本費 872 7 賄材料費 19 8 医薬材料費 22 12 役務費 460 1 通信運搬費 460 13 委託料 3,313 16 検査等 20 3 調理員等細菌検査 20 26 指導等 3,055 28 新生児訪問等 3,055 35 配付等 238 1 全戸配布 238 18 備品購入費 118 2 機械器具等 81 5 図書 37 19 負担金、補助及び交付金 1,200 2 補助金 1,200 178 不妊・不育症治療費助成 1,200 国都支出金 1,394 4 健康増進事業 2,567 地方債       (健康推進課) その他 7 賃金 1,200 一般財源 1,173 1 臨時職員 1,200 8 報償費 216 2 謝礼 216 11 需用費 446 1 消耗品費 300 2 印刷製本費 140 7 賄材料費 6 12 役務費 209 1 通信運搬費 209 13 委託料 477 26 指導等 477 18 備品購入費 19 2 機械器具等 19 国都支出金 6,663 5 市民健康診査事業 24,917 地方債       (健康推進課) その他 7 賃金 136 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 133 - - 134 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 1 保健衛生費

(5)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (保健事業費 一般財源 18,254 1 臨時職員 136 ) 11 需用費 181 1 消耗品費 16 2 印刷製本費 165 12 役務費 600 1 通信運搬費 600 13 委託料 24,000 7 健康診断等 24,000 国都支出金 106 11 地域健康づくり推進事業 213 地方債       (健康推進課) その他 7 賃金 72 一般財源 107 1 臨時職員 72 8 報償費 102 2 謝礼 102 11 需用費 26 1 消耗品費 16 8 医薬材料費 10 12 役務費 13 1 通信運搬費 4 3 保険料 9 国都支出金 12 健康センター運営協議会等運営事業 43 地方債       (健康推進課) その他 1 報酬 43 一般財源 43 2 委員 43 国都支出金 14 健康増進室運営管理事業 3,413 地方債       (健康推進課) その他 1,144 7 賃金 925 一般財源 2,269 1 臨時職員 925 11 需用費 103 1 消耗品費 3 6 修繕料 100 13 委託料 162 4 機器等保守点検 162 4 トレーニングマシーン等 162 14 使用料及び賃借料 2,223 1 借上料 2,223 29 トレーニングマシーン等 2,223 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 135 - - 136 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 1 保健衛生費

(6)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (保健事業費 国都支出金 8,003 15 休日急病診療事業 42,630 ) 地方債       (健康推進課) その他 13 委託料 42,630 一般財源 34,627 8 検診等 42,630 1 一般診療 35,031 2 歯科診療 7,599 国都支出金 16 昭和病院企業団運営事業 87,691 地方債       (健康推進課) その他 19 負担金、補助及び交付金 87,691 一般財源 87,691 1 負担金 87,691 43 昭和病院企業団 87,691 国都支出金 17 妊婦健康診査事業 38,533 地方債       (健康推進課) その他 13 委託料 34,000 一般財源 38,533 7 健康診断等 34,000 19 負担金、補助及び交付金 4,533 2 補助金 4,533 29 里帰り出産等健診 4,533 国都支出金 178 21 乳幼児発達健康診査事業 802 地方債       (健康推進課) その他 7 賃金 52 一般財源 624 1 臨時職員 52 8 報償費 750 1 報償金 750 7 医師等 750 国都支出金 330 24 両親学級事業 928 地方債       (健康推進課) その他 7 賃金 800 一般財源 598 1 臨時職員 800 8 報償費 80 1 報償金 48 10 助産師等 48 2 謝礼 32 11 需用費 39 1 消耗品費 39 12 役務費 9 1 通信運搬費 9 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 137 - - 138 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 1 保健衛生費

(7)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (保健事業費 ) 国都支出金 1,249 27 妊婦・乳幼児歯科健診等事業 3,893 地方債       (健康推進課) その他 7 賃金 1,760 一般財源 2,644 1 臨時職員 1,760 11 需用費 91 1 消耗品費 35 7 賄材料費 2 8 医薬材料費 54 13 委託料 2,042 7 健康診断等 2,042 国都支出金 278 28 歯科医療連携推進事業 556 地方債       (健康推進課) その他 7 賃金 80 一般財源 278 1 臨時職員 80 8 報償費 32 2 謝礼 32 11 需用費 50 1 消耗品費 50 12 役務費 5 1 通信運搬費 5 13 委託料 389 28 事務処理等 389 11 コーディネーター業務等 389 国都支出金 169 29 肝炎ウイルス検診事業 566 地方債       (健康推進課) その他 13 委託料 566 一般財源 397 8 検診等 566 国都支出金 897 31 小児初期救急平日夜間診療事業 3,209 地方債       (健康推進課) その他 19 負担金、補助及び交付金 3,209 一般財源 2,312 1 負担金 3,209 45 小児初期救急平日夜間診療 3,209 国都支出金 859 38 乳幼児健康診査事業 15,137 地方債       (健康推進課) その他 7 賃金 4,546 一般財源 14,278 1 臨時職員 4,546 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 139 - - 140 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 1 保健衛生費

(8)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (保健事業費 8 報償費 1,368 ) 1 報償金 1,368 6 医師 1,368 11 需用費 223 1 消耗品費 64 2 印刷製本費 118 8 医薬材料費 41 13 委託料 9,000 7 健康診断等 9,000 国都支出金 1,020 39 成人歯科口腔保健推進事業 2,040 地方債       (健康推進課) その他 7 賃金 1,456 一般財源 1,020 1 臨時職員 1,456 11 需用費 55 1 消耗品費 30 7 賄材料費 5 8 医薬材料費 20 12 役務費 4 1 通信運搬費 4 13 委託料 525 7 健康診断等 525 国都支出金 622 40 がん検診推進事業 2,914 地方債       (健康推進課) その他 7 賃金 373 一般財源 2,292 1 臨時職員 373 11 需用費 396 1 消耗品費 14 2 印刷製本費 382 12 役務費 771 1 通信運搬費 771 13 委託料 1,374 8 検診等 1,374 3 子宮頸がん・乳がん 1,374 国都支出金 41 がん検診事業 33,389 地方債       (健康推進課) その他 11 需用費 207 一般財源 33,389 1 消耗品費 7 2 印刷製本費 200 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 141 - - 142 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 1 保健衛生費

(9)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (保健事業費 12 役務費 1,059 ) 1 通信運搬費 1,059 13 委託料 32,123 8 検診等 32,123 6 胃がん 5,400 7 子宮がん 7,870 8 肺がん 1,778 9 乳がん 6,670 10 大腸がん 2,500 11 前立腺がん 7,905 国都支出金 3,628 42 未熟児養育対策事業 5,218 地方債       (健康推進課) その他 560 7 賃金 120 一般財源 1,030 1 臨時職員 120 8 報償費 234 2 謝礼 234 11 需用費 78 1 消耗品費 70 8 医薬材料費 8 12 役務費 21 1 通信運搬費 21 13 委託料 2 59 審査支払手数料 2 20 扶助費 4,763 8 衛生関係扶助費 4,763 1 養育医療費 4,763 国都支出金 1,837 43 成人歯科健診事業 4,098 地方債       (健康推進課) その他 7 賃金 85 一般財源 2,261 1 臨時職員 85 11 需用費 113 1 消耗品費 24 2 印刷製本費 89 12 役務費 600 1 通信運搬費 600 13 委託料 3,300 8 検診等 3,300 国都支出金 10,083 44 健幸ポイント事業 20,166 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 143 - - 144 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 1 保健衛生費

(10)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (保健事業費 地方債       (健康推進課) ) その他 140 7 賃金 1,526 一般財源 9,943 1 臨時職員 1,526 8 報償費 5,400 1 報償金 60 8 講師等 60 2 謝礼 1,139 54 運動指導員等 1,139 3 記念品等 4,201 11 地域商品券 4,201 11 需用費 2,329 1 消耗品費 1,846 17 歩数計等 1,846 2 印刷製本費 483 12 役務費 346 1 通信運搬費 346 13 委託料 10,435 20 運営管理費 550 28 事務処理等 9,000 34 健幸ポイント 9,000 48 活動等 534 53 設置等 351 19 負担金、補助及び交付金 130 1 負担金 130 3. 予防費 180,658 181,195 △537 国都支出金 8,754 1. 報酬 32 地方債 7. 賃金 281 その他 2,070 8. 報償費 6 一般財源 169,834 11. 需用費 1,501 12. 役務費 1,167 13. 委託料 174,863 国都支出金 18. 備品購入費 2,299 1 結核健診事業 17,106 地方債 19. 負担金、補助 225       (健康推進課) その他 及び交付金 13 委託料 17,106 一般財源 17,106 20. 扶助費 284 7 健康診断等 206 8 検診等 16,900 国都支出金 8,132 2 定期予防接種事業 152,052 地方債       (健康推進課) その他 11 需用費 981 一般財源 143,920 1 消耗品費 79 2 印刷製本費 902 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 145 - - 146 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 1 保健衛生費

(11)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 3 (予防費) 12 役務費 810 1 通信運搬費 810 13 委託料 149,977 9 予防接種等 149,717 28 事務処理等 260 20 扶助費 284 8 衛生関係扶助費 284 2 定期予防接種 284 国都支出金 1 3 畜犬登録事務事業 2,874 地方債       (水と緑の環境課) その他 2,070 7 賃金 111 一般財源 803 1 臨時職員 111 11 需用費 182 1 消耗品費 105 2 印刷製本費 77 12 役務費 260 1 通信運搬費 230 2 手数料 30 13 委託料 22 18 システム保守点検 22 18 備品購入費 2,299 2 機械器具等 2,299 25 畜犬管理システム 2,299 国都支出金 4 感染症対策事業 257 地方債       (健康推進課) その他 1 報酬 32 一般財源 257 2 委員 32 18 新型インフルエンザ等対策協議会 32 11 需用費 100 1 消耗品費 100 13 委託料 125 24 駆除・消毒等 125 国都支出金 508 5 任意予防接種事業 8,133 地方債       (健康推進課) その他 7 賃金 170 一般財源 7,625 1 臨時職員 170 11 需用費 238 1 消耗品費 26 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 147 - - 148 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 1 保健衛生費

(12)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 3 (予防費) 2 印刷製本費 212 12 役務費 92 1 通信運搬費 92 13 委託料 7,633 9 予防接種等 7,633 5 インフルエンザ(第2子以降) 6,600 7 風しん対策 721 8 B型肝炎 312 国都支出金 113 6 飼い主のいない猫対策事業 236 地方債       (水と緑の環境課) その他 8 報償費 6 一般財源 123 2 謝礼 6 12 役務費 5 1 通信運搬費 5 19 負担金、補助及び交付金 225 2 補助金 225 133 不妊去勢手術 225 4. 環境衛生費 2,466 2,502 △36 国都支出金 9. 旅費 2 地方債 11. 需用費 39 その他 5 12. 役務費 10 一般財源 2,461 13. 委託料 2,412 19. 負担金、補助 3 及び交付金 国都支出金 1 環境衛生事務事業 2,466 地方債       (水と緑の環境課) その他 5 9 旅費 2 一般財源 2,461 1 費用弁償(普通) 2 11 需用費 39 1 消耗品費 39 12 役務費 10 1 通信運搬費 10 13 委託料 2,412 24 駆除・消毒等 295 28 事務処理等 2,112 28 水道事務等 2,112 37 除草等 5 19 負担金、補助及び交付金 3 1 負担金 3 46 都市公害事務連絡協議会 3 5. 公害対策費 36,531 48,208 △11,677 国都支出金 17,000 1. 報酬 2,216 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 149 - - 150 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 1 保健衛生費

(13)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 5 (公害対策費 地方債 2. 給料 10,875 ) その他 1,157 3. 職員手当等 7,813 一般財源 18,374 4. 共済費 3,545 8. 報償費 50 9. 旅費 57 国都支出金 12,771 11. 需用費 493 1 職員人件費 24,322 地方債 12. 役務費 131       (職員課) その他 13. 委託料 4,478 1 報酬 2,032 一般財源 11,551 14. 使用料及び賃 538 4 嘱託職員 2,032 借料 2 給料 10,875 15. 工事請負費 300 2 一般職 3人 10,875 16. 原材料費 35 3 職員手当等 7,813 19. 負担金、補助 6,000 2 地域手当等 7,813 及び交付金 4 共済費 3,545 3 職員共済組合費 3,545 9 旅費 57 3 普通旅費 57 国都支出金 340 3 車両管理事業 340 地方債       (水と緑の環境課) その他 11 需用費 25 一般財源 5 燃料費 25 12 役務費 23 3 保険料 23 14 使用料及び賃借料 292 1 借上料 292 9 庁用車 292 国都支出金 3,889 4 調査分析事業 3,896 地方債       (水と緑の環境課) その他 7 12 役務費 46 一般財源 2 手数料 46 13 委託料 3,850 19 調査等 3,850 3 水質分析等 750 13 大気汚染分析等 3,100 国都支出金 5 環境保全啓発事業 7,973 地方債       (水と緑の環境課) その他 1,150 1 報酬 184 一般財源 6,823 2 委員 184 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 151 - - 152 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 1 保健衛生費

(14)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 5 (公害対策費 8 報償費 50 ) 3 記念品等 50 11 需用費 468 1 消耗品費 300 3 環境・川まつり 300 2 印刷製本費 168 3 環境・川まつり 168 12 役務費 62 1 通信運搬費 62 13 委託料 628 15 警備等 40 33 設営等 588 1 環境・川まつり 588 14 使用料及び賃借料 246 1 借上料 227 62 バス 75 105 仮設トイレ等 152 2 使用料 1 2 駐車場 1 3 通行料 18 15 工事請負費 300 2 設置工事 300 16 原材料費 35 1 砂・砂利等 35 19 負担金、補助及び交付金 6,000 2 補助金 6,000 30 太陽光発電機器等設置 6,000 2. 清掃費 1,000,377 1,030,495 △30,118 国都支出金 310,010 地方債 その他 140,037 一般財源 550,330 1. 清掃総務費 678,759 707,126 △28,367 国都支出金 140,000 1. 報酬 19,166 地方債 2. 給料 52,278 その他 63,263 3. 職員手当等 33,771 一般財源 475,496 4. 共済費 13,430 7. 賃金 11,300 国都支出金 9. 旅費 30 1 職員人件費 117,318 地方債 11. 需用費 974       (職員課) その他 12. 役務費 701 1 報酬 17,809 一般財源 117,318 13. 委託料 22 4 嘱託職員 17,809 14. 使用料及び賃 52 2 給料 52,278 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 153 - - 154 - 4 衛生費 1 保健衛生費 4 衛生費 2 清掃費

(15)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 1 (清掃総務費 借料 2 一般職 10人 52,278 ) 19. 負担金、補助 547,035 3 職員手当等 33,771 及び交付金 2 地域手当等 33,771 4 共済費 13,430 3 職員共済組合費 13,430 9 旅費 30 3 普通旅費 30 国都支出金 2 清掃事務事業 13,408 地方債       (ごみ減量推進課) その他 1 報酬 1,357 一般財源 13,408 2 委員 1,357 15 廃棄物減量等推進審議会 685 16 廃棄物減量等推進員 672 7 賃金 11,300 1 臨時職員 11,300 12 役務費 699 1 通信運搬費 699 14 使用料及び賃借料 52 1 借上料 37 12 電子複写機等 37 4 受信料 15 1 NHK放送 15 国都支出金 3 清掃事務所施設維持管理事業 998 地方債       (ごみ減量推進課) その他 11 需用費 974 一般財源 998 1 消耗品費 43 3 光熱水費 820 5 燃料費 111 12 役務費 2 3 保険料 2 13 委託料 22 24 駆除・消毒等 22 国都支出金 140,000 4 一部事務組合運営事業 547,035 地方債       (ごみ減量推進課) その他 63,263 19 負担金、補助及び交付金 547,035 一般財源 343,772 1 負担金 547,035 47 柳泉園組合 329,556 116 東京たま広域資源循環組合 217,479 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 155 - - 156 - 4 衛生費 2 清掃費 4 衛生費 2 清掃費

(16)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2. 塵芥処理費 320,929 322,680 △1,751 国都支出金 170,010 8. 報償費 8,000 地方債 11. 需用費 9,004 その他 76,085 12. 役務費 499 一般財源 74,834 13. 委託料 301,499 14. 使用料及び賃 671 借料 国都支出金 18. 備品購入費 248 1 車両管理事業 6,745 地方債 19. 負担金、補助 670       (ごみ減量推進課) その他 及び交付金 11 需用費 5,148 一般財源 6,745 22. 補償、補填及 20 1 消耗品費 150 び賠償金 5 燃料費 1,998 27. 公課費 318 6 修繕料 3,000 12 役務費 487 3 保険料 487 14 使用料及び賃借料 534 1 借上料 534 9 庁用車 534 18 備品購入費 248 2 機械器具等 248 22 補償、補填及び賠償金 10 4 事故補償 10 27 公課費 318 1 自動車重量税 318 国都支出金 170,000 2 ごみ収集・処分等作業事業 258,016 地方債       (ごみ減量推進課) その他 19,927 11 需用費 800 一般財源 68,089 1 消耗品費 800 13 委託料 257,206 27 収集・処分等 257,206 2 バイク処分等 300 3 塵芥収集 217,728 4 粗大ごみ休日受付事務 303 5 容器包装リサイクル処理 38,275 17 水銀含有廃棄物処理 600 22 補償、補填及び賠償金 10 4 事故補償 10 国都支出金 10 3 環境整備事業 56,168 地方債       (ごみ減量推進課) その他 56,158 8 報償費 8,000 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 157 - - 158 - 4 衛生費 2 清掃費 4 衛生費 2 清掃費

(17)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (塵芥処理費 一般財源 1 報償金 8,000 ) 11 需用費 3,056 1 消耗品費 1,000 2 印刷製本費 2,000 4 食糧費 36 8 医薬材料費 20 12 役務費 12 1 通信運搬費 7 3 保険料 5 13 委託料 44,293 25 作成等 502 7 ごみ集積所看板等 199 42 ごみ分別アプリ外国語対応 303 27 収集・処分等 464 7 資源物回収処理 464 28 事務処理等 13,327 12 粗大ごみ処理券販売 2,127 21 ごみ袋販売 11,200 47 作製・配布 30,000 1 有料ごみ袋 30,000 14 使用料及び賃借料 137 1 借上料 98 62 バス 98 2 使用料 29 3 通行料 10 2 高速道路通行料 10 19 負担金、補助及び交付金 670 2 補助金 670 31 生ごみ減量化処理機器設置 500 74 アドプトシステム 150 185 使用済注射針回収事業 20 3. し尿処理費 689 689 0 国都支出金 13. 委託料 678 地方債 19. 負担金、補助 11 その他 689 及び交付金 一般財源 国都支出金 1 し尿収集等作業事業 689 地方債       (ごみ減量推進課) その他 689 13 委託料 678 一般財源 27 収集・処分等 653 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 159 - - 160 - 4 衛生費 2 清掃費 4 衛生費 2 清掃費

(18)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 3 (し尿処理費 8 汲み取り 653 ) 28 事務処理等 25 13 し尿処理券販売 25 19 負担金、補助及び交付金 11 2 補助金 11 32 浄化槽清掃料金軽減 11 5. 労働費 5,895 6,634 △739 国都支出金 地方債 その他 一般財源 5,895 1. 労働諸費 5,895 6,634 △739 国都支出金 地方債 その他 一般財源 5,895 1. 労働諸費 5,895 6,634 △739 国都支出金 7. 賃金 1,800 地方債 11. 需用費 5 その他 12. 役務費 312 一般財源 5,895 13. 委託料 171 14. 使用料及び賃 3,347 国都支出金 借料 1 ふるさとハローワーク事業 5,895 地方債 19. 負担金、補助 260       (産業振興課) その他 及び交付金 7 賃金 1,800 一般財源 5,895 1 臨時職員 1,800 11 需用費 5 1 消耗品費 5 12 役務費 312 1 通信運搬費 312 13 委託料 171 1 庁舎管理業務 78 3 設備保守点検 93 14 使用料及び賃借料 3,347 1 借上料 3,347 43 施設等 3,347 19 負担金、補助及び交付金 260 1 負担金 260 148 共益費(電気料) 260 6. 農林業費 68,485 104,646 △36,161 国都支出金 9,373 地方債 その他 3,269 一般財源 55,843 1. 農業費 68,485 104,646 △36,161 国都支出金 9,373 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 161 - - 162 - 4 衛生費 2 清掃費 6 農林業費 1 農業費

(19)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 地方債 その他 3,269 一般財源 55,843 1. 農業委員会費 9,699 9,257 442 国都支出金 35 1. 報酬 8,448 地方債 9. 旅費 58 その他 10. 交際費 10 一般財源 9,664 11. 需用費 127 12. 役務費 80 国都支出金 13. 委託料 324 1 農業委員会活動事業 9,664 地方債 14. 使用料及び賃 75       (産業振興課) その他 借料 1 報酬 8,448 一般財源 9,664 19. 負担金、補助 577 2 委員 8,448 及び交付金 9 旅費 58 1 費用弁償(普通) 19 2 費用弁償(特別) 39 10 交際費 10 6 会長交際費 10 11 需用費 92 1 消耗品費 35 2 印刷製本費 57 12 役務費 80 1 通信運搬費 80 13 委託料 324 18 システム保守点検 324 14 使用料及び賃借料 75 1 借上料 75 62 バス 75 19 負担金、補助及び交付金 577 1 負担金 577 48 北多摩地区連合会 131 169 東京都農業会議 446 国都支出金 35 2 国有農地管理事業 35 地方債       (産業振興課) その他 11 需用費 35 一般財源 1 消耗品費 35 2. 農業総務費 32,950 29,580 3,370 国都支出金 1,000 1. 報酬 4,013 地方債 2. 給料 12,724 その他 3. 職員手当等 11,553 一般財源 31,950 4. 共済費 4,598 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 163 - - 164 - 6 農林業費 1 農業費 6 農林業費 1 農業費

(20)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (農業総務費 9. 旅費 62 ) 国都支出金 1,000 1 職員人件費 32,950 地方債       (職員課) その他 1 報酬 4,013 一般財源 31,950 4 嘱託職員 4,013 2 給料 12,724 2 一般職 3人 12,724 3 職員手当等 11,553 2 地域手当等 11,553 4 共済費 4,598 3 職員共済組合費 4,598 9 旅費 62 3 普通旅費 32 4 特別旅費 30 3. 農業振興費 25,836 65,809 △39,973 国都支出金 8,338 1. 報酬 144 地方債 8. 報償費 544 その他 3,269 11. 需用費 716 一般財源 14,229 12. 役務費 460 14. 使用料及び賃 3,646 借料 国都支出金 8,338 19. 負担金、補助 20,326 1 農業振興対策事業 16,743 地方債 及び交付金       (産業振興課) その他 1 報酬 144 一般財源 8,405 2 委員 144 1 認定農業者審査会 32 2 農業振興委員 112 8 報償費 33 3 記念品等 33 12 役務費 340 1 通信運搬費 100 2 手数料 240 19 負担金、補助及び交付金 16,226 1 負担金 20 118 都市農地保全推進自治体協議会 20 2 補助金 16,206 34 きよせ産野菜出荷容器 1,200 145 地域農業者支援事業 4,000 173 都市農業活性化支援事業   (パイプハウス設置等) 10,006 176 農業従事者雇用促進事業 1,000 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 165 - - 166 - 6 農林業費 1 農業費 6 農林業費 1 農業費

(21)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 3 (農業振興費 ) 国都支出金 3 農業まつり事業 905 地方債       (産業振興課) その他 80 8 報償費 511 一般財源 825 2 謝礼 20 3 記念品等 491 3 鉢花等 162 4 品評会記念品 329 11 需用費 214 1 消耗品費 52 2 印刷製本費 81 4 食糧費 81 12 役務費 50 4 筆耕翻訳料 50 14 使用料及び賃借料 130 1 借上料 130 32 陳列台等 130 国都支出金 5 市民農園事業 3,658 地方債       (産業振興課) その他 2,589 11 需用費 72 一般財源 1,069 1 消耗品費 4 3 光熱水費 68 12 役務費 70 2 手数料 70 14 使用料及び賃借料 3,516 1 借上料 3,516 13 用地 3,516 国都支出金 6 環境保全型農業推進事業 4,530 地方債       (産業振興課) その他 600 11 需用費 430 一般財源 3,930 1 消耗品費 430 19 負担金、補助及び交付金 4,100 2 補助金 4,100 106 ひまわり推進助成 3,600 113 生分解性マルチ購入助成 500 7. 商工費 86,496 86,200 296 国都支出金 18,249 地方債 その他 835 一般財源 67,412 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 167 - - 168 - 6 農林業費 1 農業費 7 商工費 1 商工費

(22)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 1. 商工費 86,496 86,200 296 国都支出金 18,249 地方債 その他 835 一般財源 67,412 1. 商工総務費 30,534 34,297 △3,763 国都支出金 1,327 1. 報酬 8,909 地方債 2. 給料 11,222 その他 3. 職員手当等 6,912 一般財源 29,207 4. 共済費 3,452 9. 旅費 39 国都支出金 1,327 1 職員人件費 30,534 地方債       (職員課) その他 1 報酬 8,909 一般財源 29,207 4 嘱託職員 8,909 2 給料 11,222 2 一般職 3人 11,222 3 職員手当等 6,912 2 地域手当等 6,912 4 共済費 3,452 3 職員共済組合費 3,452 9 旅費 39 3 普通旅費 39 2. 商工振興費 36,160 37,028 △868 国都支出金 9,394 1. 報酬 420 地方債 11. 需用費 35 その他 1 12. 役務費 300 一般財源 26,765 19. 負担金、補助 34,805 及び交付金 21. 貸付金 600 国都支出金 9,394 1 商工会等育成事業 32,360 地方債       (産業振興課) その他 1 報酬 420 一般財源 22,966 2 委員 420 36 商工振興プラン策定委員会 420 11 需用費 35 2 印刷製本費 35 12 役務費 300 1 通信運搬費 300 19 負担金、補助及び交付金 31,605 2 補助金 31,605 35 商工会 7,100 94 商工協同組合 700 107 浴場組合 600 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 169 - - 170 - 7 商工費 1 商工費 7 商工費 1 商工費

(23)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (商工振興費 114 新・元気を出せ!商店街事業 17,205 ) 143 ニンニンスタンプ事業 6,000 国都支出金 2 融資事業 3,800 地方債       (産業振興課) その他 1 19 負担金、補助及び交付金 3,200 一般財源 3,799 2 補助金 3,200 36 小口事業資金利子補給 2,200 75 保証協会保証料 1,000 21 貸付金 600 1 貸付金 600 4 金融機関預託金 600 3. 消費経済費 19,802 14,875 4,927 国都支出金 7,528 1. 報酬 120 地方債 8. 報償費 248 その他 834 9. 旅費 122 一般財源 11,440 11. 需用費 4,058 12. 役務費 654 13. 委託料 11,639 国都支出金 2,800 14. 使用料及び賃 22 1 消費生活センター施設維持管理事業 14,452 地方債 借料       (産業振興課) その他 834 15. 工事請負費 2,780 11 需用費 2,231 一般財源 10,818 18. 備品購入費 30 1 消耗品費 170 19. 負担金、補助 129 3 光熱水費 1,600 及び交付金 6 修繕料 458 8 医薬材料費 3 12 役務費 194 1 通信運搬費 183 3 保険料 11 13 委託料 10,027 1 庁舎管理業務 6,979 2 電気保安業務 122 4 機器等保守点検 677 5 特殊建築物定期検査 54 10 設計・監理等 2,000 68 外壁改修工事実施設計 2,000 15 警備等 195 15 工事請負費 2,000 3 改修工事 2,000 127 LED 2,000 国都支出金 4,728 2 消費者保護対策事業 5,260 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 171 - - 172 - 7 商工費 1 商工費 7 商工費 1 商工費

(24)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 3 (消費経済費 地方債       (産業振興課) ) その他 1 報酬 120 一般財源 532 2 委員 120 8 報償費 218 2 謝礼 218 12 消費生活講座講師 162 13 保育士 26 53 ちえのわ編集委員 30 9 旅費 122 1 費用弁償(普通) 75 2 費用弁償(特別) 47 11 需用費 1,767 1 消耗品費 1,000 2 印刷製本費 767 12 役務費 460 1 通信運搬費 168 5 広告料 292 13 委託料 1,612 31 相談等 240 35 配付等 156 36 製作等 1,216 3 ニンニンくん着ぐるみ 1,216 14 使用料及び賃借料 22 1 借上料 22 12 電子複写機等 22 15 工事請負費 780 2 設置工事 780 61 電話設備等 780 18 備品購入費 30 5 図書 30 19 負担金、補助及び交付金 129 1 負担金 73 2 補助金 56 38 消費者団体連絡会 56 国都支出金 3 消費生活展事業 90 地方債       (産業振興課) その他 8 報償費 30 一般財源 90 2 謝礼 30 15 講師 30 11 需用費 60 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 173 - - 174 - 7 商工費 1 商工費 7 商工費 1 商工費

(25)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 3 (消費経済費 1 消耗品費 60 ) 8. 土木費 966,107 1,076,490 △110,383 国都支出金 294,663 地方債 133,000 その他 41,603 一般財源 496,841 1. 土木管理費 95,486 102,498 △7,012 国都支出金 1,850 地方債 その他 8,885 一般財源 84,751 1. 土木総務費 95,486 102,498 △7,012 国都支出金 1,850 1. 報酬 2,322 地方債 2. 給料 42,213 その他 8,885 3. 職員手当等 27,692 一般財源 84,751 4. 共済費 11,553 9. 旅費 102 国都支出金 1,850 11. 需用費 854 1 職員人件費 83,880 地方債 12. 役務費 334       (職員課) その他 8,885 13. 委託料 7,709 1 報酬 2,322 一般財源 73,145 14. 使用料及び賃 2,580 4 嘱託職員 2,322 借料 2 給料 42,213 19. 負担金、補助 122 2 一般職 9人 42,213 及び交付金 3 職員手当等 27,692 22. 補償、補填及 5 2 地域手当等 27,692 び賠償金 4 共済費 11,553 3 職員共済組合費 11,553 9 旅費 100 3 普通旅費 100 国都支出金 2 車両管理事業 635 地方債       (道路交通課) その他 11 需用費 350 一般財源 635 5 燃料費 150 6 修繕料 200 12 役務費 38 3 保険料 38 14 使用料及び賃借料 247 1 借上料 247 9 庁用車 247 国都支出金 3 道路台帳整備事業 6,805 地方債       (道路交通課) 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 175 - - 176 - 7 商工費 1 商工費 8 土木費 1 土木管理費

(26)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 1 (土木総務費 その他 13 委託料 6,733 ) 一般財源 6,805 28 事務処理等 733 14 道路境界データ入力 733 39 整備等 6,000 1 道路台帳整備 6,000 14 使用料及び賃借料 72 1 借上料 72 33 道路境界管理システム 72 国都支出金 4 道路管理事務事業 3,100 地方債       (道路交通課) その他 9 旅費 2 一般財源 3,100 1 費用弁償(普通) 2 11 需用費 400 1 消耗品費 400 12 役務費 296 1 通信運搬費 55 3 保険料 241 13 委託料 79 4 機器等保守点検 27 5 レベル点検 27 27 収集・処分等 52 14 使用料及び賃借料 2,261 1 借上料 2,261 10 パソコン 36 71 排水管埋設用地等 2,225 19 負担金、補助及び交付金 57 1 負担金 57 50 道路整備促進期成同盟会東京都協議会等 57 22 補償、補填及び賠償金 5 4 事故補償 5 国都支出金 5 河川用水路事業 159 地方債       (道路交通課) その他 11 需用費 94 一般財源 159 3 光熱水費 94 19 負担金、補助及び交付金 65 1 負担金 65 51 新河岸川水系改修促進期成同盟会 10 119 東京河川改修促進連盟 55 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 177 - - 178 - 8 土木費 1 土木管理費 8 土木費 1 土木管理費

(27)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 1 (土木総務費 国都支出金 6 屋外広告物事業 907 ) 地方債       (道路交通課) その他 11 需用費 10 一般財源 907 1 消耗品費 10 13 委託料 897 27 収集・処分等 897 9 屋外広告物撤去 897 2. 道路橋梁費 387,893 525,968 △138,075 国都支出金 169,754 地方債 133,000 その他 14,019 一般財源 71,120 1. 道路維持費 93,472 56,418 37,054 国都支出金 58,700 8. 報償費 1,424 地方債 13,000 11. 需用費 128 その他 13. 委託料 24,685 一般財源 21,772 15. 工事請負費 66,000 16. 原材料費 1,235 国都支出金 58,700 1 道路維持補修事業 91,167 地方債 13,000       (道路交通課) その他 8 報償費 1,424 一般財源 19,467 1 報償金 36 2 謝礼 1,388 16 けやき通り等街路樹根切 1,388 11 需用費 108 1 消耗品費 100 5 燃料費 8 13 委託料 22,400 6 樹木剪定 900 10 設計・監理等 4,000 60 梅坂橋補修工事実施設計 4,000 19 調査等 17,500 17 橋梁長寿命化修繕計画 15,000 42 道路空洞化調査 2,500 15 工事請負費 66,000 4 補修工事 66,000 1 道路維持等 41,000 4 橋梁 25,000 16 原材料費 1,235 2 補修用資材 1,235 国都支出金 2 駅前広場維持事業 2,305 地方債       (道路交通課) 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 179 - - 180 - 8 土木費 1 土木管理費 8 土木費 2 道路橋梁費

(28)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 1 (道路維持費 その他 11 需用費 20 ) 一般財源 2,305 1 消耗品費 20 13 委託料 2,285 4 機器等保守点検 1,026 12 清掃等 1,259 2. 道路新設改良 234,435 277,134 △42,699 国都支出金 89,840 11. 需用費 352 費 地方債 110,000 13. 委託料 5,170 その他 14. 使用料及び賃 1,406 一般財源 34,595 借料 15. 工事請負費 212,000 17. 公有財産購入 10,500 国都支出金 89,840 費 1 道路整備事業 215,615 地方債 110,000 19. 負担金、補助 7       (道路交通課) その他 及び交付金 11 需用費 202 一般財源 15,775 22. 補償、補填及 5,000 1 消耗品費 70 び賠償金 2 印刷製本費 132 13 委託料 2,000 19 調査等 2,000 14 使用料及び賃借料 1,406 1 借上料 1,300 1 パソコン 1,300 2 使用料 106 6 設計単価表 106 15 工事請負費 212,000 8 整備工事 212,000 1 市道舗装等 212,000 19 負担金、補助及び交付金 7 1 負担金 7 52 土木関係技術管理連絡協議会等 7 国都支出金 2 道路用地購入事業 18,820 地方債       (まちづくり課) その他 11 需用費 150 一般財源 18,820 1 消耗品費 150 13 委託料 3,170 10 設計・監理等 3,000 64 道路整備基本設計 3,000 11 不動産鑑定 170 17 公有財産購入費 10,500 1 土地・建物購入費 10,500 22 補償、補填及び賠償金 5,000 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 181 - - 182 - 8 土木費 2 道路橋梁費 8 土木費 2 道路橋梁費

(29)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (道路新設改 2 移転補償 5,000 良費) 4. 交通安全施設 59,986 192,416 △132,430 国都支出金 21,214 11. 需用費 3,124 費 地方債 10,000 12. 役務費 141 その他 14,019 13. 委託料 11,402 一般財源 14,753 14. 使用料及び賃 12,419 借料 15. 工事請負費 4,900 国都支出金 3,300 17. 公有財産購入 18,000 2 交通安全施設整備事業 5,220 地方債 費       (道路交通課) その他 22. 補償、補填及 10,000 11 需用費 320 一般財源 1,920 び賠償金 6 修繕料 320 15 工事請負費 4,900 2 設置工事 4,900 4 交通安全施設等 4,900 国都支出金 17,914 3 歩道用地購入事業 28,440 地方債 10,000       (まちづくり課) その他 11 需用費 10 一般財源 526 1 消耗品費 10 13 委託料 430 11 不動産鑑定 430 17 公有財産購入費 18,000 1 土地・建物購入費 18,000 22 補償、補填及び賠償金 10,000 2 移転補償 10,000 国都支出金 4 放置自転車対策事業 13,112 地方債       (道路交通課) その他 805 11 需用費 194 一般財源 12,307 1 消耗品費 17 2 印刷製本費 102 3 光熱水費 30 5 燃料費 45 12 役務費 102 1 通信運搬費 85 3 保険料 17 13 委託料 10,878 26 指導等 7,911 6 違法駐輪防止 7,911 27 収集・処分等 181 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 183 - - 184 - 8 土木費 2 道路橋梁費 8 土木費 2 道路橋梁費

(30)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 4 (交通安全施 11 処分 181 設費) 39 整備等 2,786 2 整理 2,786 14 使用料及び賃借料 1,938 1 借上料 1,938 9 庁用車 383 13 用地 1,555 国都支出金 5 地下駐輪場運営管理事業 6,889 地方債       (道路交通課) その他 6,889 11 需用費 2,600 一般財源 6 修繕料 2,600 12 役務費 33 3 保険料 33 14 使用料及び賃借料 4,256 1 借上料 4,256 35 駐輪場ゲートシステム 4,096 52 駐輪場監視設備 160 国都支出金 6 有料駐輪場運営管理事業 6,325 地方債       (道路交通課) その他 6,325 12 役務費 6 一般財源 3 保険料 6 13 委託料 94 20 運営管理費 94 20 レンタサイクル 94 14 使用料及び賃借料 6,225 1 借上料 6,225 53 有料駐輪場用地 6,225 3. 都市計画費 475,244 435,938 39,306 国都支出金 121,191 地方債 その他 18,699 一般財源 335,354 1. 都市計画総務 121,386 116,824 4,562 国都支出金 42 1. 報酬 9,247 費 地方債 2. 給料 50,245 その他 4,593 3. 職員手当等 38,596 一般財源 116,751 4. 共済費 16,293 9. 旅費 140 国都支出金 11. 需用費 170 1 職員人件費 114,145 地方債 12. 役務費 69       (職員課) その他 4,593 13. 委託料 5,083 1 報酬 8,897 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 185 - - 186 - 8 土木費 2 道路橋梁費 8 土木費 3 都市計画費

(31)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 1 (都市計画総 一般財源 109,552 14. 使用料及び賃 1,473 4 嘱託職員 8,897 務費) 借料 2 給料 50,245 19. 負担金、補助 70 2 一般職 12人 50,245 及び交付金 3 職員手当等 38,596 2 地域手当等 38,596 4 共済費 16,293 3 職員共済組合費 16,293 9 旅費 114 3 普通旅費 114 国都支出金 2 都市計画審議会等活動事業 350 地方債       (まちづくり課) その他 1 報酬 350 一般財源 350 2 委員 350 国都支出金 4 車両管理事業 280 地方債       (まちづくり課) その他 11 需用費 83 一般財源 280 5 燃料費 83 12 役務費 12 3 保険料 12 14 使用料及び賃借料 185 1 借上料 185 9 庁用車 185 国都支出金 5 5 都市計画推進事業 6,555 地方債       (まちづくり課) その他 11 需用費 67 一般財源 6,550 1 消耗品費 67 12 役務費 47 1 通信運搬費 6 3 保険料 41 13 委託料 5,083 4 機器等保守点検 83 25 作成等 5,000 46 東3・4・15の2号線地区計画 5,000 14 使用料及び賃借料 1,288 1 借上料 1,288 57 光波距離計 30 72 情報管理システム 1,258 19 負担金、補助及び交付金 70 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 187 - - 188 - 8 土木費 3 都市計画費 8 土木費 3 都市計画費

(32)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 1 (都市計画総 1 負担金 70 務費) 132 東京都街路事業促進協議会等 26 138 東京都道路整備事業推進大会等 44 国都支出金 37 6 土地取引届出事務事業 56 地方債       (まちづくり課) その他 9 旅費 26 一般財源 19 3 普通旅費 26 11 需用費 20 1 消耗品費 20 12 役務費 10 1 通信運搬費 10 2. 地域整備費 119,381 31,470 87,911 国都支出金 111,378 11. 需用費 3 地方債 19. 負担金、補助 119,378 その他 及び交付金 一般財源 8,003 国都支出金 111,378 3 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 地方債 119,381 その他       (まちづくり課) 一般財源 8,003 11 需用費 3 1 消耗品費 3 19 負担金、補助及び交付金 119,378 2 補助金 119,378 127 耐震診断 378 128 補強設計 6,000 129 耐震改修 113,000 3. 街路事業費 17,500 6,000 11,500 国都支出金 13. 委託料 17,000 地方債 15. 工事請負費 500 その他 一般財源 17,500 国都支出金 1 都市計画街路事業(東3・4・17号線) 17,500 地方債       (まちづくり課) その他 13 委託料 17,000 一般財源 17,500 19 調査等 17,000 4 移転補償調査 17,000 15 工事請負費 500 2 設置工事 500 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 189 - - 190 - 8 土木費 3 都市計画費 8 土木費 3 都市計画費

(33)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 3 (街路事業費 34 看板 500 ) 4. 下水道費 78,310 124,074 △45,764 国都支出金 28. 繰出金 78,310 地方債 その他 一般財源 78,310 国都支出金 1 下水道事業特別会計繰出金 78,310 地方債       (下水道課) その他 28 繰出金 78,310 一般財源 78,310 4 下水道事業特別会計 78,310 5. 公園緑地費 138,667 157,570 △18,903 国都支出金 9,771 1. 報酬 392 地方債 7. 賃金 3,270 その他 14,106 8. 報償費 50 一般財源 114,790 9. 旅費 5 11. 需用費 11,220 12. 役務費 268 国都支出金 13. 委託料 60,365 1 車両管理事業 760 地方債 14. 使用料及び賃 39,444       (水と緑の環境課) その他 借料 11 需用費 186 一般財源 760 15. 工事請負費 7,519 5 燃料費 186 16. 原材料費 530 12 役務費 27 19. 負担金、補助 14,254 3 保険料 27 及び交付金 14 使用料及び賃借料 547 25. 積立金 1,350 1 借上料 547 9 庁用車 547 国都支出金 1,420 2 公園管理事業 76,646 地方債       (水と緑の環境課) その他 1,526 7 賃金 3,270 一般財源 73,700 1 臨時職員 3,270 11 需用費 9,929 1 消耗品費 210 3 光熱水費 7,689 5 燃料費 30 6 修繕料 2,000 12 役務費 181 1 通信運搬費 10 2 手数料 139 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 191 - - 192 - 8 土木費 3 都市計画費 8 土木費 3 都市計画費

(34)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 5 (公園緑地費 3 保険料 32 ) 13 委託料 23,000 6 樹木剪定 2,000 12 清掃等 10,000 1 公園 7,000 5 トイレ 3,000 14 施設等維持管理 11,000 4 公園管理業務等 9,000 8 設備維持管理 2,000 14 使用料及び賃借料 38,897 1 借上料 38,897 37 公園及び児童遊園等用地 38,897 15 工事請負費 1,219 2 設置工事 1,219 5 さくらまつり電気配線等 1,219 16 原材料費 150 1 砂・砂利等 150 国都支出金 4,200 3 公園整備事業 6,300 地方債       (水と緑の環境課) その他 15 工事請負費 6,300 一般財源 2,100 3 改修工事 6,300 8 いこいの水辺装飾灯 300 52 松山公園防球ネット 6,000 国都支出金 4,151 4 緑地保全事業 24,198 地方債       (水と緑の環境課) その他 3,170 1 報酬 148 一般財源 16,877 2 委員 148 3 みどりの環境保全審議会 148 9 旅費 5 1 費用弁償(普通) 5 11 需用費 551 1 消耗品費 400 2 印刷製本費 151 12 役務費 60 1 通信運搬費 39 3 保険料 21 13 委託料 7,500 6 樹木剪定 3,000 1 萌芽更新等 3,000 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 193 - - 194 - 8 土木費 3 都市計画費 8 土木費 3 都市計画費

(35)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 5 (公園緑地費 14 施設等維持管理 4,500 ) 5 緑地保全地域等植生管理 4,500 16 原材料費 330 3 製作用資材 330 19 負担金、補助及び交付金 14,254 1 負担金 10 54 野火止用水保全対策協議会 10 2 補助金 14,244 40 保存樹木助成 53 77 緑地環境保全区域助成 14,041 96 生け垣助成 150 25 積立金 1,350 6 緑地保全基金 1,350 国都支出金 5 花のあるまちづくり事業 6,314 地方債       (水と緑の環境課) その他 400 11 需用費 314 一般財源 5,914 1 消耗品費 214 6 修繕料 100 13 委託料 6,000 14 施設等維持管理 6,000 6 駅前広場等植栽 6,000 国都支出金 6 椅子のあるまちづくり事業 150 地方債       (水と緑の環境課) その他 8 報償費 50 一般財源 150 2 謝礼 50 11 需用費 50 1 消耗品費 50 16 原材料費 50 2 補修用資材 50 国都支出金 8 カタクリまつり事業 555 地方債       (水と緑の環境課) その他 11 需用費 190 一般財源 555 1 消耗品費 40 2 印刷製本費 150 13 委託料 365 14 施設等維持管理 365 7 中里緑地保全地域監視 365 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 195 - - 196 - 8 土木費 3 都市計画費 8 土木費 3 都市計画費

(36)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 5 (公園緑地費 国都支出金 10 柳瀬川回廊事業 5,744 ) 地方債       (水と緑の環境課) その他 10 1 報酬 244 一般財源 5,734 2 委員 244 30 検討委員会 244 13 委託料 5,500 6 樹木剪定 500 36 製作等 5,000 4 故伊藤ヨシ氏胸像 5,000 国都支出金 15 街路樹景観整備事業 18,000 地方債       (水と緑の環境課) その他 9,000 13 委託料 18,000 一般財源 9,000 6 樹木剪定 18,000 4. 住宅費 7,484 12,086 △4,602 国都支出金 1,868 地方債 その他 一般財源 5,616 1. 住宅管理費 7,484 12,086 △4,602 国都支出金 1,868 8. 報償費 72 地方債 11. 需用費 1,170 その他 12. 役務費 168 一般財源 5,616 13. 委託料 842 14. 使用料及び賃 1,300 国都支出金 1,114 借料 2 市営住宅管理事業 4,712 地方債 15. 工事請負費 1,232       (まちづくり課) その他 19. 負担金、補助 2,700 11 需用費 1,170 一般財源 3,598 及び交付金 1 消耗品費 170 6 修繕料 1,000 12 役務費 168 1 通信運搬費 15 2 手数料 14 3 保険料 139 13 委託料 842 3 設備保守点検 452 12 清掃等 390 14 使用料及び賃借料 1,300 1 借上料 1,300 1 パソコン 1,193 92 エアコン、寝具等 107 15 工事請負費 1,232 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 197 - - 198 - 8 土木費 3 都市計画費 8 土木費 4 住宅費

(37)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 1 (住宅管理費 6 取替工事 1,232 ) 1 ガス給湯器 1,232 国都支出金 754 3 住宅支援事業 2,772 地方債       (まちづくり課) その他 8 報償費 72 一般財源 2,018 2 謝礼 72 55 耐震相談会相談員 72 19 負担金、補助及び交付金 2,700 2 補助金 2,700 130 木造家屋耐震診断助成 500 146 木造家屋耐震改修助成 900 147 耐震シェルター等設置助成 300 177 親・子世帯近居支援事業 1,000 9. 消防費 1,221,303 1,006,291 215,012 国都支出金 607,100 地方債 159,000 その他 40,000 一般財源 415,203 1. 消防費 1,221,303 1,006,291 215,012 国都支出金 607,100 地方債 159,000 その他 40,000 一般財源 415,203 1. 常備消防費 1,115,769 920,765 195,004 国都支出金 590,000 11. 需用費 60 地方債 142,000 13. 委託料 925,704 その他 40,000 17. 公有財産購入 190,000 一般財源 343,769 費 19. 負担金、補助 5 国都支出金 590,000 及び交付金 1 消防事務委託事業 1,115,769 地方債 142,000       (防災防犯課) その他 40,000 11 需用費 60 一般財源 343,769 1 消耗品費 60 13 委託料 925,704 11 不動産鑑定 196 40 常備消防都委託 925,508 17 公有財産購入費 190,000 1 土地・建物購入費 190,000 9 消防署建替用地 190,000 19 負担金、補助及び交付金 5 1 負担金 5 55 三多摩地区消防運営協議会 5 2. 非常備消防費 57,337 36,121 21,216 国都支出金 11,000 1. 報酬 18,818 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 199 - - 200 - 8 土木費 4 住宅費 9 消防費 1 消防費

(38)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (非常備消防 地方債 17,000 8. 報償費 5,125 費) その他 9. 旅費 21 一般財源 29,337 10. 交際費 60 11. 需用費 7,277 12. 役務費 180 国都支出金 11,000 13. 委託料 100 1 消防団運営事業 38,581 地方債 14. 使用料及び賃 281       (防災防犯課) その他 借料 1 報酬 18,818 一般財源 27,581 18. 備品購入費 18,423 11 消防団員 18,818 19. 負担金、補助 6,938 8 報償費 5,125 及び交付金 1 報償金 5,000 27. 公課費 114 2 謝礼 44 3 記念品等 81 5 永年勤続等表彰 59 6 退職分団長 22 9 旅費 21 1 費用弁償(普通) 9 2 費用弁償(特別) 12 10 交際費 60 7 消防団長交際費 60 11 需用費 6,280 1 消耗品費 6,000 4 食糧費 280 12 役務費 35 1 通信運搬費 35 13 委託料 100 7 健康診断等 100 14 使用料及び賃借料 281 1 借上料 281 62 バス 281 18 備品購入費 923 2 機械器具等 923 18 消防用ホース等 923 19 負担金、補助及び交付金 6,938 1 負担金 4,088 56 東京市町村総合事務組合 3,584 120 東京都消防協会等 504 3 交付金 2,850 2 消防団運営・研修費 2,850 国都支出金 2 車両管理事業 18,756 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 201 - - 202 - 9 消防費 1 消防費 9 消防費 1 消防費

(39)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (非常備消防 地方債 17,000       (防災防犯課) 費) その他 11 需用費 997 一般財源 1,756 1 消耗品費 10 5 燃料費 300 6 修繕料 687 12 役務費 145 3 保険料 145 18 備品購入費 17,500 4 車輌 17,500 3 消防ポンプ自動車 17,500 27 公課費 114 1 自動車重量税 114 3. 消防施設費 20,692 23,228 △2,536 国都支出金 11. 需用費 905 地方債 12. 役務費 264 その他 14. 使用料及び賃 503 一般財源 20,692 借料 16. 原材料費 20 19. 負担金、補助 19,000 国都支出金 及び交付金 1 分団器具置場管理事業 1,032 地方債       (防災防犯課) その他 11 需用費 705 一般財源 1,032 3 光熱水費 700 5 燃料費 5 12 役務費 264 1 通信運搬費 253 3 保険料 11 14 使用料及び賃借料 63 1 借上料 63 96 用地等 63 国都支出金 2 水利施設管理事業 19,660 地方債       (防災防犯課) その他 11 需用費 200 一般財源 19,660 1 消耗品費 200 14 使用料及び賃借料 440 1 借上料 440 73 防火水槽用地 440 16 原材料費 20 2 補修用資材 20 19 負担金、補助及び交付金 19,000 1 負担金 19,000 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 203 - - 204 - 9 消防費 1 消防費 9 消防費 1 消防費

(40)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 3 (消防施設費 57 消火栓設置等 19,000 ) 4. 災害対策費 27,505 26,177 1,328 国都支出金 6,100 1. 報酬 202 地方債 8. 報償費 177 その他 9. 旅費 190 一般財源 21,405 11. 需用費 10,175 12. 役務費 2,856 13. 委託料 3,850 国都支出金 6,100 14. 使用料及び賃 181 1 防災対策事業 27,505 地方債 借料       (防災防犯課) その他 15. 工事請負費 8,800 1 報酬 202 一般財源 21,405 16. 原材料費 400 2 委員 202 19. 負担金、補助 674 6 防災会議委員等 202 及び交付金 8 報償費 177 2 謝礼 177 9 旅費 190 2 費用弁償(特別) 190 11 需用費 10,175 1 消耗品費 10,000 10 災害用備蓄品等 10,000 3 光熱水費 95 4 食糧費 30 7 賄材料費 50 12 役務費 2,856 1 通信運搬費 2,856 13 委託料 3,850 4 機器等保守点検 3,500 16 検査等 350 14 使用料及び賃借料 181 1 借上料 141 62 バス 141 3 通行料 40 2 高速道路通行料 40 15 工事請負費 8,800 2 設置工事 8,800 60 マンホールトイレ (清瀬小学校、第十小学校、第五中学校) 7,000 67 指定緊急避難所特設公衆電話回線等 1,800 16 原材料費 400 2 補修用資材 400 19 負担金、補助及び交付金 674 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 205 - - 206 - 9 消防費 1 消防費 9 消防費 1 消防費

(41)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 4 (災害対策費 1 負担金 74 ) 121 防火防災訓練災害補償等共済 74 2 補助金 600 78 震災対策井戸維持管理 100 142 自主防災組織 500 10. 教育費 2,346,913 2,559,535 △212,622 国都支出金 209,632 地方債 127,000 その他 22,069 一般財源 1,988,212 1. 教育総務費 433,854 420,117 13,737 国都支出金 50,554 地方債 その他 8,259 一般財源 375,041 1. 教育委員会費 4,661 4,794 △133 国都支出金 1. 報酬 4,608 地方債 9. 旅費 5 その他 19. 負担金、補助 48 一般財源 4,661 及び交付金 国都支出金 1 教育委員会活動事業 4,661 地方債       (教育総務課) その他 1 報酬 4,608 一般財源 4,661 2 委員 4,608 9 旅費 5 1 費用弁償(普通) 5 19 負担金、補助及び交付金 48 1 負担金 48 58 東京都市町村教育委員会連合会等 48 2. 事務局費 264,666 257,139 7,527 国都支出金 4,819 1. 報酬 31,746 地方債 2. 給料 104,218 その他 962 3. 職員手当等 77,931 一般財源 258,885 4. 共済費 33,913 8. 報償費 346 9. 旅費 399 国都支出金 4,637 10. 交際費 150 1 職員人件費 248,197 地方債 11. 需用費 1,387       (職員課) その他 12. 役務費 435 1 報酬 31,746 一般財源 243,560 13. 委託料 1,513 4 嘱託職員 31,746 14. 使用料及び賃 362 2 給料 104,218 借料 1 特別職 1人 9,132 19. 負担金、補助 191 2 一般職 24人 95,086 及び交付金 3 職員手当等 77,931 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 207 - - 208 - 9 消防費 1 消防費 10 教育費 1 教育総務費

(42)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (事務局費) 21. 貸付金 2,040 2 地域手当等 77,931 22. 補償、補填及 5 4 共済費 33,913 び賠償金 3 職員共済組合費 33,913 25. 積立金 10,000 9 旅費 389 27. 公課費 30 3 普通旅費 250 4 特別旅費 139 国都支出金 2 車両管理事業 485 地方債       (教育総務課) その他 11 需用費 195 一般財源 485 5 燃料費 75 6 修繕料 120 12 役務費 57 3 保険料 57 14 使用料及び賃借料 203 1 借上料 203 9 庁用車 203 27 公課費 30 1 自動車重量税 30 国都支出金 182 3 事務局一般事務事業 12,772 地方債       (教育総務課) その他 10 8 報償費 346 一般財源 12,580 2 謝礼(教育と医療の連携研修含む) 346 9 旅費 10 1 費用弁償(普通) 10 10 交際費 150 8 教育長交際費 150 11 需用費 991 1 消耗品費 180 2 印刷製本費 811 12 役務費 302 1 通信運搬費 282 3 保険料 20 13 委託料 618 32 速記等 200 35 配付等 418 14 使用料及び賃借料 159 1 借上料 124 12 電子複写機等 124 2 使用料 35 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 209 - - 210 - 10 教育費 1 教育総務費 10 教育費 1 教育総務費

(43)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 2 (事務局費) 19 負担金、補助及び交付金 191 1 負担金 191 59 東京都市教育長会等 167 60 東京都学校給食研究会 5 122 東京都市町村教育委員会連合会 9 134 東京都公立学校施設整備期成会 10 22 補償、補填及び賠償金 5 4 事故補償 5 25 積立金 10,000 14 教育基金 10,000 国都支出金 5 就学事業 1,172 地方債       (教育総務課) その他 11 需用費 201 一般財源 1,172 1 消耗品費 141 2 印刷製本費 60 12 役務費 76 1 通信運搬費 76 13 委託料 895 7 健康診断等 810 1 就学時健康診断 810 24 駆除・消毒等 85 国都支出金 6 奨学資金貸付事業 2,040 地方債       (教育総務課) その他 952 21 貸付金 2,040 一般財源 1,088 1 貸付金 2,040 3 奨学資金 2,040 3. 教育指導費 164,527 158,184 6,343 国都支出金 45,735 1. 報酬 18 地方債 7. 賃金 20,946 その他 7,297 8. 報償費 11,213 一般財源 111,495 9. 旅費 201 11. 需用費 10,518 12. 役務費 1,597 国都支出金 13. 委託料 55,185 1 指導事務事業 640 地方債 14. 使用料及び賃 56,259       (指導課) その他 借料 9 旅費 60 一般財源 640 15. 工事請負費 1,380 1 費用弁償(普通) 60 16. 原材料費 400 11 需用費 290 18. 備品購入費 6,780 1 消耗品費 290 19. 負担金、補助 30 12 役務費 260 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 211 - - 212 - 10 教育費 1 教育総務費 10 教育費 1 教育総務費

(44)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 3 (教育指導費 及び交付金 1 通信運搬費 260 ) 19 負担金、補助及び交付金 30 1 負担金 30 61 東京都指導主事会等 30 国都支出金 2 教育相談センター運営管理事業 8,329 地方債       (指導課) その他 7 賃金 3,706 一般財源 8,329 1 臨時職員 3,706 41 教育相談員等 3,706 8 報償費 130 2 謝礼 130 20 教育相談スーパーバイザー等 100 48 フレンドルーム指導員等 30 9 旅費 10 1 費用弁償(普通) 10 11 需用費 951 1 消耗品費 141 3 光熱水費 660 5 燃料費 130 6 修繕料 20 12 役務費 335 1 通信運搬費 320 2 手数料 5 3 保険料 10 13 委託料 187 3 設備保守点検 44 15 警備等 143 14 使用料及び賃借料 3,010 1 借上料 3,010 1 パソコン 489 6 緊急搬送用タクシー等 5 12 電子複写機等 70 13 用地 2,446 国都支出金 8,490 3 研究指定校等推進事業 8,490 地方債       (指導課) その他 8 報償費 4,050 一般財源 2 謝礼 4,050 34 研究指定校講師 1,250 42 オリンピック教育推進校講師 2,800 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 213 - - 214 - 10 教育費 1 教育総務費 10 教育費 1 教育総務費

(45)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 3 (教育指導費 11 需用費 3,120 ) 1 消耗品費 2,800 2 印刷製本費 320 18 備品購入費 1,320 7 校用器具等 1,320 国都支出金 235 4 教職員研修事業 474 地方債       (指導課) その他 8 報償費 333 一般財源 239 2 謝礼 333 23 初任者等研修講師 333 9 旅費 21 2 費用弁償(特別) 21 11 需用費 88 1 消耗品費 88 14 使用料及び賃借料 32 2 使用料 32 国都支出金 6 教職員健康管理事業 2,375 地方債       (指導課) その他 13 委託料 2,375 一般財源 2,375 7 健康診断等 2,375 国都支出金 8 児童・生徒健全育成事業 3,811 地方債       (指導課) その他 1 報酬 18 一般財源 3,811 2 委員 18 28 いじめ問題対策連絡協議会 18 11 需用費 128 1 消耗品費 128 13 委託料 2,861 19 調査等 661 34 学級経営診断 661 26 指導等 2,200 8 健全育成活動 900 16 赤ちゃんのチカラプロジェクト 1,300 14 使用料及び賃借料 804 1 借上料 804 62 バス 804 国都支出金 30,000 9 情報教育推進事業 54,439 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 215 - - 216 - 10 教育費 1 教育総務費 10 教育費 1 教育総務費

(46)

(単位 : 千円) 節 款 項 目 3 (教育指導費 地方債       (教育総務課) ) その他 11 需用費 1,198 一般財源 24,439 1 消耗品費 1,198 12 役務費 815 1 通信運搬費 815 13 委託料 1,014 17 システム業務等 1,014 14 使用料及び賃借料 51,412 1 借上料 48,738 1 パソコン 48,738 2 使用料 2,674 12 図書館蔵書管理システム等 2,674 国都支出金 11 特色ある教育活動事業 4,800 地方債       (指導課) その他 8 報償費 2,000 一般財源 4,800 2 謝礼 2,000 11 需用費 2,000 1 消耗品費 2,000 18 備品購入費 800 7 校用器具等 800 国都支出金 1,616 12 児童・生徒安全推進事業 3,438 地方債       (教育総務課) その他 8 報償費 150 一般財源 1,822 2 謝礼 150 11 需用費 166 1 消耗品費 98 3 光熱水費 68 13 委託料 39 4 機器等保守点検 39 14 使用料及び賃借料 43 2 使用料 43 4 電柱共架 43 18 備品購入費 3,040 2 機械器具等 3,040 22 通学路防犯カメラ 3,040 国都支出金 13 学力向上推進事業 48,011 地方債       (指導課) その他 6,000 7 賃金 6,000 金 額 説 明 区 分 金 額 科  目 本 年 度 前 年 度 比較 増(△)減 本年度の財源内訳 区 分 - 217 - - 218 - 10 教育費 1 教育総務費 10 教育費 1 教育総務費

参照

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