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岡山市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 決算審査一覧平成15年度から平成25年度|岡山市|市政情報|政策・企画

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全文

(1)

22

岡 山 市

歳入歳出決算

(2)

平成23年8月23日

岡山市長

岡山市監査委員

このみ

平 成 2 2 年 度 岡 山 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算

見 に

い て

(3)

各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見

1 第 1 審 査 の 対 象

1 第 2 審 査 の 期 間

1 第 3 審 査 の 方 法

1 第 4 審 査 の 結 果

1 決 算 の 総 括 2

(1 ) 決 算 規 模 2

(2 ) 決 算 収 支 3

(3 ) 市 債現 在高 の状 況 4

(4 ) 普 通会 計に よる 財政 状況 5

2 一 般 会 計 8

(1 ) 歳 入 8

(2 ) 歳 出 31

3 特 別 会 計 48

(1 ) 国 民 健 康 保 険 費 48

(2 ) 用 品 調 達 費 52

(3 ) 住 宅新 築資 金等 貸付 事業 費 53

(4 ) 災 害遺 児教 育年 金事 業費 54

(5 ) 公 共用 地取 得事 業費 56

(6 ) 財 産 区 費 57

(7 ) 学 童校 外事 故共 済事 業費 58

(8 ) 老 人 保 健 医 療 費 59

(9 ) 母 子寡 婦福 祉資 金貸 付事 業費 60

(10) 駅 元町 地区 市街 地再 開発 事業 費 61

(11) 介 護 保 険 費 62

(12) 後 期高 齢者 医療 費 65

公 債 費 68

(4)

73 第 1 審 査 の 対 象

73 第 2 審 査 の 期 間

73 第 3 審 査 の 方 法

73 第 4 審 査 の 結 果

1 岡山 市土 地開 発基 金 74

資 料 75

(注 )1 文中 の金 額は ,原 則と して 万円 単位 で表 し, 端数 は切 り捨 てた 。こ のた め計 数 が一致 しな い場 合が ある 。

2 文中 の比 率, 各表 中の 比率 及び 数値 は, 原則 とし て表 示の 1桁 下位 で四 捨五 入 した。 この ため 計数 が一 致し ない 場合 があ る。

3 文中 に用 いる ポイ ント とは ,パ ーセ ンテ ージ 間又 は指 数間 の単 純差 引数 値で あ る。

(5)

平成22年度岡山市各会計歳入歳出決算審査意見

第 1 審査の対 象

平成22年度 岡山 市一 般会 計歳 入歳 出決 算

岡山 市国 民健 康保 険費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成22年度

岡山 市用 品調 達費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成22年度

岡山 市住 宅新 築資 金等 貸付 事業 費特 別会 計歳 入歳 出決 算 平成22年度

岡山 市災 害遺 児教 育年 金事 業費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成22年度

岡山 市公 共用 地取 得事 業費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成22年度

岡山 市財 産区 費特 別会 計歳 入歳 出決 算 平成22年度

岡山 市学 童校 外事 故共 済事 業費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成22年度

岡山 市老 人保 健医 療費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成22年度

岡山 市母 子寡 婦福 祉資 金貸 付事 業費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成22年度

岡山 市駅 元町 地区 市街 地再 開発 事業 費特 別会 計歳 入歳 出決 算 平成22年度

岡山 市介 護保 険費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成22年度

岡山 市後 期高 齢者 医療 費特 別会 計歳 入歳 出決 算 平成22年度

岡山 市公 債費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成22年度

第 2 審査の 期間

平成23年7月 5日か ら 平成23年8月23日ま で

第 3 審査の 方法

審査に当たっては,平成 22年 度岡 山市 一般 会計 及び 各特 別会 計歳 入歳 出決 算書 及 び 証書類 並び に歳 入歳 出決 算事 項別 明細 書, 実質 収支 に関 する 調書 ,財 産に 関す る 調 書が関 係法 令に 適合 して 調製 され てい るか どう かを 確認 し, これ らの 計数 を会 計 管 理者所 管の 関係 諸帳 簿及 び関 係課 から 提出 され た決 算資 料と 照合 する こと によ り 実 施した 。

また, 予算 の執 行状 況等 につ いて は, これ らの 資料 のほ か, 例月 現金 出納 検査 , 定 期監査 及び 随時 監査 の結 果も 考慮 に入 れな がら ,必 要に 応じ 関係 者か らの 説明 を 聴 取し, その 適否 につ いて 審査 した 。

第 4 審査の 結果

(6)

(1) 決

一 般会計 及び 特別 会計 の決 算額 は,

歳 入 4, 198 億 9, 661万円 (予 算現 額に 対す る執 行率 97. 9% ) 一般会計 2, 616 億 2, 013万円( 同 98. 4% ) 特別会計 1, 582 億 7, 648万円( 同 97. 0% ) 歳 出 4, 091 億 7, 575万円( 同 95. 4% ) 一般会計 2, 500 億 7, 642万円( 同 94. 0% ) 特別会計 1, 590 億 9, 933万円( 同 97. 5% ) 歳入歳出差引額 107 億 2, 085万円

一般会計 115 億 4, 371万円 特別会計 △ 8 億 2, 285万円 とな ってい る。( 資料 第1, 2参照 )

次 に,決 算規 模の 推移 は, 次表 のと おり であ る。

決 算 規 模 の 推 移

歳 入 歳 出

区 分 対 前 年 度 対 前 年 度

決 算 額 前年度比 決 算 額 前年度比

増,減( △) 額 増,減( △) 額

% %

年度 千円 千円 千円 千円

417, 667, 926 △ 20, 216, 831 95. 4 410, 601, 778 △19, 848, 445 95. 4

総 18

445, 326, 525 27, 658, 600 106. 6 439, 548, 102 28, 946, 325 107. 0 計

19

402, 192, 001 △ 43, 134, 524 90. 3 397, 217, 756 △42, 330, 346 90. 4

20

468, 023, 452 65, 831, 451 116. 4 463, 666, 026 66, 448, 270 116. 7

21

419, 896, 617 △ 48, 126, 835 89. 7 409, 175, 758 △54, 490, 268 88. 2

22

390, 876, 982 95. 0 383, 810, 834 95. 0

18 △ 20, 537, 558 △20, 169, 171

415, 949, 037 106. 4 410, 170, 614 106. 9

19 25, 072, 055 26, 359, 780

計 20 377, 961, 127 △ 37, 987, 910 90. 9 372, 986, 882 △37, 183, 732 90. 9

21 385, 428, 234 7, 467, 107 102. 0 381, 070, 808 8, 083, 926 102. 2 額

368, 156, 456 95. 5 357, 435, 598 93. 8

22 △ 17, 271, 778 △23, 635, 210

(7)

(2)決

本 年度決 算収 支の 状況 は次 表の とお りで ,一 般会 計及 び特 別会 計の 総額 では ,歳 入 歳出差引残額107億 2, 085万円 の剰 余金 を生 じて いる が, この うち には 翌年 度へ 繰り 越 すべき財源として,繰越明許費繰越額 14億6, 378万円と事故繰越額 29万円 が含 まれ てい るので,これを控除した実質収支では, 92億5, 677万円の 黒字 決算 とな っている 。

な お , 本 年 度 の 実 質 収 支 か ら 前 年 度 の 実 質 収 支 を 差 引 い た 単 年 度 収 支 で は 58億 , 059万円 の黒 字と なっ てい る (資 料第 2参照 )

9 。

決 算 収 支 の 推 移

区 分 22 年 度 21 年 度 20 年 度

円 円 円

261, 620, 133, 790 252, 218, 102, 222 232, 695, 314, 288

歳 入 総 額

一 般 会 計

158, 276, 482, 880 215, 805, 349, 653 169, 496, 686, 921

特 別 会 計

468, 023, 451, 875 402, 192, 001, 209

A 計 419, 896, 616, 670

250, 076, 423, 194 245, 463, 145, 775 227, 244, 227, 746

歳 出 総 額

一 般 会 計

159, 099, 335, 095 218, 202, 880, 261 169, 973, 528, 641

特 別 会 計

463, 666, 026, 036 397, 217, 756, 387

B 計 409, 175, 758, 289

11, 543, 710, 596 6, 754, 956, 447 5, 451, 086, 542

歳 入 歳 出 一 般 会 計

△ 822, 852, 215 △ 2, 397, 530, 608 △ 476, 841, 720

差 引 額 特 別 会 計

4, 357, 425, 839 4, 974, 244, 822

(A−B)C 計 10, 720, 858, 381

1, 464, 081, 851 1, 584, 713, 342 446, 501, 692

翌年度へ繰り越 一 般 会 計

0 144, 500, 000 258, 500, 000

す べ き 財 源 特 別 会 計

1, 729, 213, 342 705, 001, 692

(既収入財源) D 計 1, 464, 081, 851

10, 079, 628, 745 5, 170, 243, 105 5, 004, 584, 850

実 質 収 支

一 般 会 計

△ 822, 852, 215 △ 2, 542, 030, 608 △ 735, 341, 720

特 別 会 計

2, 628, 212, 497 4, 269, 243, 130

(C−D)E 計 9, 256, 776, 530

4, 909, 385, 640 165, 658, 255 800, 874, 303

単 年 度 収 支

一 般 会 計

981, 207, 200 △ 1, 806, 688, 888 △ 1, 179, 593, 932

特 別 会 計

5, 890, 592, 840 △ 1, 641, 030, 633 △ 378, 719, 629

E-前年度のE 計

22年 度 の 単年 度 収 支に つ い ては , 21年 度 の 特別 会 計 に下 水 道 分が 含 ま れて い る ため , (注 )

(8)

( 3) 市

市 債現在 高は ,次 表の とお りで ある 。

市 債 現 在 高 の 状 況

区 分 年 度 末 現 在 高 前年度比 指 数 年度中の増加額

千円 % 千円

95. 7 100 △ 13, 368, 277

一 般 会 計 294, 748, 305

98. 8 100 △3, 215, 611

20年度 特 別 会 計 263, 970, 398

97. 1 100 △ 16, 583, 888

計 558, 718, 703

95. 9 95. 9 △ 12, 172, 895

一 般 会 計 282, 575, 410

98. 3 98. 3 △4, 369, 140

21年度 特 別 会 計 259, 601, 258

97. 0 97. 0 △ 16, 542, 035

計 542, 176, 668

98. 2 94. 2 △4, 947, 985

一 般 会 計 277, 627, 425

1. 8 1. 8 △ 254, 908, 345

22年度 特 別 会 計 4, 692, 913

52. 1 50. 5 △ 259, 856, 330

計 282, 320, 338

( 注) 指 数は 平 成 20年 度 を100とし て 算 出し て い る。

本年度末現在高は 2, 823億 2, 033万円で,前年度末に比べ2, 598億 5, 633万 円の 減少 と なっており,内訳は一般会計が 1. 8%,特別会計が 98. 2%そ れぞ れ減 少し たた め,合計 でも 47. 9%の減少となっている。これは主に,平成 21年度末で2, 546億 5, 562万 円の 市 債残高があった下水道事業において平成 22年4月1日 から 地方 公営 企業 法の 財務 規定 等 が適 用され たこ とに より 皆減 とな った こと ,ま た, 起債 発行 額を 抑制 する とと もに , 償還 に努め たこ とに よる もの であ る。

な お,市 債の 借入 先及 び利 率は ,次 表の とお りで ある 。

市 債 借 入 先 及 び 利 率 の 状 況

(単位:千円,%)

区分 借 入 先 年 度 末 現 在 高 利 率

∼ 5. 050

財 政 融 資 資 金 86, 261, 774 0. 400

一 旧 郵 政 公 社 資 金 22, 303, 170 0. 400 ∼ 6. 300

般 地方公共団体金融機構資金 74, 484, 342 0. 750 ∼ 4. 750

会 市 中 銀 行 47, 068, 915 0. 440 ∼ 3. 300

計 そ の 他 47, 509, 224 0 ∼ 5. 500

277, 627, 425 計

985, 501 ∼ 1. 800

財 政 融 資 資 金 1. 000

特 旧 郵 政 公 社 資 金 59, 315 2. 100 ∼ 5. 050

別 地方公共団体金融機構資金 1, 187, 926 1. 600 ∼ 2. 200

会 市 中 銀 行 1, 653, 822 1. 030 ∼ 1. 790

計 そ の 他 806, 349 0 ∼ 1. 400

(9)

( 4 )普 通 会計 に よ る財 政 状 況

財 政構造 の状 況に つい て, 普通 会計 に基 づき その 主な もの につ いて みる と次 のと お りで ある。

普 通 会 計 財 政 分 析 表

(比率単位:%) 歳入総額に占める 歳出総額に占める 歳出総額に占める 区 分 財政力指数 経常収支比率 公債費比率 起債制限比率 実質収支比率

一般財源等の比率 義務的経費の比率 投資的経費の比率

0. 737 92. 4 22. 7 16. 8 2. 4 75. 4 12. 4

1 8 年 度

( 21. 9) 57. 8

0. 758 94. 6 21. 6 16. 7 2. 3 73. 4 12. 1

1 9 年 度

( 21. 8) 57. 8

0. 777 93. 6 21. 2 16. 5 2. 8 73. 3 12. 2

2 0 年 度

( 21. 1) 58. 3

0. 774 90. 5 19. 4 15. 9 2. 7 70. 5 12. 1

2 1 年 度

( 18. 6) 54. 7

0. 754 86. 1 18. 6 15. 3 5. 6 72. 0 13. 5

2 2 年 度

( 17. 9) 57. 9

( 注 ) 1 普 通 会計 と は ,総 務 省 で定 め る 基準 に よ り作 成 さ れる 統 計 上の 会 計で , 一 般会 計 と 特別

会 計 ( 公営 事 業 会計 を 除 く。) を 合算 し , 重複 額 等 を控 除 し たも の で ある 。

2 歳 出 総額 に 占 める 義 務 的経 費 の 比率 欄 中 ( ) 内 の数 値 は ,歳 出 総額 に 占 める 人 件 費の

比率 を 表 す。

(10)

経 常収 支比 率, 公債 費比率 ,起 債制 限比 率の 推移

ア 財 政力指 数

財 政力指 数は ,地 方公 共団 体の 財政 力を 評価 する 際に 一般 的に 用い られ るも ので , 数値が 1 に 近い ほど 財政 力が 強い とみ るこ とが でき , 1 を超 える ほど 財源 に余 裕が あ るものとされている。本年度の財政力指数は O. 754で,前 年度 を若 干下 回っ てい る。

イ 経 常収支 比率

経 常収支 比率 は, 財政 構造 の硬 直度 や弾 力性 を示 す指 標で ,こ の比 率が 高い ほど 経 常余 剰財源 が少 なく ,財 政の 硬直 化が 進ん でい ると され てい る。 一般 的に は, 75% 程 度が妥当と考えられ,80%を 超え る場 合に は, その 財政 構造 は弾 力性 を失 いつ つあ る と考えられている。本年度の経常収支比率は 86. 1%で,前年度を4. 4ポイ ント 下回 って いる 。

ウ 公 債費比 率

公 債費比 率は ,市 債発 行の 後年 度の 財政 運営 に及 ぼす 影響 を知 るた めに 用い られ る もの で,こ の比 率が 高い ほど 財政 硬直 化の 一因 とな るも のと され てい る。 本年 度の 公 債費比率は 18. 6%で,前年度を0. 8ポ イン ト下 回っ ている 。

90.5 92.4 94.6 93.6 86.1 22.7 21.6 21.2 19.4 18.6 15.3 15.9 16.5 16.7 16.8 50 60 70 80 90 100

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

(%)

経 常 収 支 比 率

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 (%)

公 債 費 比 率 ・ 起 債 制 限 比 率

(11)

エ 起 債制限 比率

起 債制限 比率 は,公債費 比率 に一 部補 正を 加え た比 率の 過去 3年 度間を 平均 した もの で, 公債費 比率 との 違い は, 地方 交付 税で 措置 され た額 を控 除し て, 市税 など で負 担 すべ き額の 比率 をは かる 指標 とな って いる 。本 年度 の起 債制 限比 率は 15. 3%で ,前 年 度を 0. 6ポ イン ト下 回っ てい る。

オ 実 質収支 比率

, ,

実 質収支 比率 は 実 質収 支額 の水 準を判 断す るた めの 指標 とし て用 いら れる もの で 団体 の財政 規模 やそ の年 度の 経済 の景 況等 によ って 一概 には いえ ない が, 3∼5%程 度 が望 ましい と考 えら れて いる 。本 年度 の実 質収 支比 率は 5. 6% で, 前年 度を 2. 9ポイ ン ト上 回って いる 。

次 に,普 通会 計に おけ る歳 入, 歳出 の決 算状 況を みる と, 資料 第11及び第12に示 す

, , , , , ,

よう に 歳 入総 額で は主 に 国 庫支 出金 繰入 金な どは 減少 した が 市 債 県支 出金 地方 交付税,繰 越金 など が増 加し たた め,前年 度に 比べ 3. 7% 増加 して いる。ま た,歳 出総 額では 主に ,繰 出金 ,補 助費 等な どは 減少 した が, 扶助 費, 普通 建設 事業 費, 投 資及 び出資 金な どが 増加 した ため ,前 年度 に比 べ1. 9%増 加し てい る。

歳 入を自 主的 な財 源及 び依 存的 な財 源に 分類 する と, 自主 財源 は主 に, 繰入 金は 減 少し たが, 繰越 金が 増加 した ため ,前 年度 に比 べ3億977万円 の増 加と なり ,依 存財 源 は主 に,国 庫支 出金 は減 少し たが ,市 債, 県支 出金 及び 地方 交付 税が 増加 した ため , 前年度に比べ88億8, 347万円 の大 幅な 増加 とな った。こ の結 果,構成 比で は,自主 財源 は前年度を 1. 6ポイント下回る49. 0%,依存財源は前年度を1. 6ポイント上回る51. 0%と なり ,依存 財源 が自 主財 源を 上回 った 。

歳 出を性 質別 分類 によ る構 成比 でみ ると ,義 務的 経費 は, 人件 費, 公債 費は 減少 し たが,扶助費が増加したため,前年度を 3. 2ポイント上回る 57. 9%と なっ てい る。投資 的経 費は,普通 建設 事業 費が 増加 した ため,前年 度を 1. 4ポイント上回る 13. 5%と なっ てい る。ま た, その 他の 経費 は, 投資 及び 出資 金な どは 増加 した が, 繰出 金, 補助 費

, 。 ,

等などが減少したため 前年度を4. 6ポイント下回る28. 6% とな って いる こ れは 主に 下 水道 事業 にお い 定額 給付金 が皆 減と なり 補助 費等 が減 とな った ため であ る。 なお ,

て地 方公営 企業 法の 財務 規定 等が 適用 され たこ とに より ,性 質別 分類 では いま まで 繰 出金 として 分類 され てい たも のが 投資 及び 出資 金並 びに 補助 費等 に分 類さ れる こと と

, 全体 では 前年 度に 比べ 減少 して いる 。 なり ,分類 区分 毎に 増減 を生 じて いる が

(12)

一 般会 計 の決 算額 は ,歳 入 2, 616億 2, 013万 円, 歳 出 2, 500億 7, 642万 円 , 歳 入 歳 出 差 引 額 (形 式収 支 ) 115億 4, 371万 円 と な っ て い る 。

し かし , この 金額 に は , 翌 年度 繰 越額 96億 4, 922万 円 に 対 す る 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (既 収入 財 源) が 14億 6, 408万円 含 まれ てい る ので , こ れ を 控 除 し た 実 質 収 支 は 100億 7, 962 万 円 と な っ て い る 。 地 方 自 治 法 の 規 定 に よ り 実 質 収 支 の う ち 51億 円 を 財 政 調 整 基 金 と し て 積 み 立 て て い る。形 式 収 支 か ら 財 政 調 整 基 金 積 立 金 を 差 し 引 い た 64億 4, 371万 円 を 翌 年 度 へ 繰 り 越 し て い る 。

ま た, 単 年度 収支 で は 49億 938万 円 の 黒 字 と な っ て い る 。

予 算現 額 に対 する 執 行率 は 歳入 が 98. 4%, 歳出 が 94. 0% と な っ て お り , 前 年 度 に 比 べ 歳 入は 1. 7ポ イン ト 上昇 ,歳 出 は 0. 1ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。

(1)歳

歳 入 の 決 算 状 況 は , 次 表 の と お り で あ る 。

一 般 会 計 歳 入 決 算 状況

( 単 位 : 円 , % )

増 , 減 ( △ ) 22 年 度 21 年 度

区 分 C

C ( A − B )

A B B

1. 9 予 算 現 額 265, 939, 394, 172 260, 871, 518, 831 5, 067, 875, 341

9, 133, 713, 597 3. 5 調 定 額 271, 065, 446, 212 261, 931, 732, 615

8, 295, 564 64. 0 21, 258, 020 12, 962, 456

261, 620, 133, 790 252, 218, 102, 222 9, 402, 031, 568 3. 7

収 金 額

1. 7 入

予算現額に対する

98. 4 96. 7 比 率 ( 執 行 率 )

96. 5 96. 3 0. 2

調定額に対する 比 率 ( 収 納 率 )

△ 166, 945, 950 △ 24. 4 不 納 欠 損 額 517, 181, 149 684, 127, 099

△ 93, 076, 457 △ 1. 0 収 入 未 済 額 8, 949, 389, 293 9, 042, 465, 750

( 注)「 収 入 済 額 の 金 額 」 の 欄 中 , 上 段 の 数 字 は 還 付 未 済 額 を 示 す 。

収入 済 額は 2, 616億 2, 013万円 で, 前 年度 に比 べ 94億 203万 円 ( 3. 7% ) の 増 加 と な っ て い る 。

予算 現 額に 対す る 執行 率 は 98. 4% で ,前 年度 に 比べ 1. 7ポ イ ン ト 上 昇 し て い る 。 なお,歳出 にお け る翌 年 度繰 越額 96億 4, 922万 円 に 対 す る 国 庫 支 出 金 等 未 収 入 特 定 財 源 が 81億 8, 514万 円あ り, こ れを 勘 案す ると 101. 5% の 執 行 率 と な る 。

(13)

主 な もの は、 市 税の 4億 6, 627万 円 で あ る 。 こ の

財 源 別 収入 状 況

財 源 別 収 入 状 況 は , 次 の と お り で あ る。( 資 料 第 4, 5参 照 )

一般 財 源は 1, 877億 5, 228万円 で,前 年 度に 比べ 101億 9, 793万 円(5. 7%)の 増 加 と な っ て いる 。 歳入 総額 に 占め る 割合 は 71. 8%で ,前 年 度に 比 べ 1. 4ポ イ ン ト 上 昇 し て い る 。

特定 財 源は 738億 6, 784万 円で,前年 度 に比 べ 7億 9, 590万 円(1. 1%)の 減 少 と な っ て い る 。歳 入 総額 に占 め る割 合 は 28. 2% で ,前 年度 に 比べ 1. 4ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。

ま た , 財 源 を 自 主 的 な も の 及 び 依 存 的 な も の に 分 類 す る と , 自 主 財 源 は 1, 284億 8, 716 万 円で,前年 度に 比 べ 5億 4, 039万円(0. 4%)の 増 加 と な っ て い る。歳 入 総 額 に 占 め る 割 合 は 49. 1%で ,前 年 度に 比 べ 1. 6ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。

依存 財 源は 1, 331億 3, 296万円 で, 前 年度 に比 べ 88億 6, 163万 円( 7. 1% ) の 増 加 と な っ て いる。歳 入総 額に 占 める 割 合は 50. 9% で,前 年度 に 比べ 1. 6ポ イ ン ト 上 昇 し て お り,依 存 財 源 が 自 主 財 源 を 上 回 っ た 。

(14)

一般財源及び特定財源の構成比の推移

自主財源及び依存財源の構成比の推移

46.4 48.1 48.7 43.0 41.6 3.1 1.1 1.1 1.3 1.2 12.7 12.0 12.3 13.2 13.4 12.5 11.5 10.3 12.9 15.6 10.7 11.1 11.0 15.9 14.3 3.2 3.9 3.9 3.3 4.1 5.2 6.7 6.8 5.9 4.3 5.5 5.2 6.0 5.5 5.5

0% 50% 100%

22年度 21年度 20年度 19年度 18年度

市税 譲与税 交付税 その他(一般) 国庫 県 市債 その他(特定)

一 般 財 源 特 定 財 源

(2, 235億円)

(2, 338億円)

(2, 326億円)

(2, 522億円)

(2, 616億円)

46.4 48.1 48.7 43.0 41.6 9.1 9.1 9.2 7.7 7.5 12.7 12.0 12.3 13.2 13.4 14.3 15.4 15.2 20.7 20.2 8.9 9.8 9.3 8.0 10.3 8.6 5.6 5.3 7.4 7.0

0% 50% 100%

22年度 21年度 20年度 19年度 18年度

市税 その他(自主) 交付税 国・県 市債 その他(依存)

自 主 財 源 依 存 財 源

(2, 235億円)

(2, 338億円)

(2, 326億円)

(2, 522億円)

(15)

款 別 決算 状 況

款 別 の 決 算 状 況 は , 次 の と お り で あ る。( 資 料 第 6- 1参 照 )

第 1 款

, ( ) 。

収 入済 額 は1, 087億 7, 734万 円で 前 年 度に 比べ 2億 425万 円 0. 2% の 増 加 と な っ て い る 予 算現 額 1, 049億 2, 821万 円 に対 し 38億 4, 913万 円 の 増 収 と な っ て い る 。

税 目 別 に 分 類 す る と , 次 表 の と お り で あ る 。

予 算 現 額 調 定 額 執行率 収納率

A B C (うち還付未済額) 構成比 C/ A C/ B

円 円 円 円 % % %

43, 540, 423, 000 50, 454, 338, 998 47, 042, 474, 120 16, 908, 173 43. 2 108. 0 93. 2 個 人 35, 225, 513, 000 38, 618, 839, 087 35, 600, 620, 973 16, 749, 373 32. 7 101. 1 92. 2 法 人 8, 314, 910, 000 11, 835, 499, 911 11, 441, 853, 147 158, 800 10. 5 137. 6 96. 7 45, 159, 904, 000 48, 185, 418, 691 45, 153, 316, 626 2, 870, 680 41. 5 100. 0 93. 7 1, 264, 360, 000 1, 366, 856, 584 1, 230, 055, 918 501, 088 1. 1 97. 3 90. 0 4, 225, 180, 000 4, 388, 492, 005 4, 388, 492, 005 0 4. 0 103. 9 100. 0 270, 000 27, 634, 400 16, 515, 400 0 0. 0 6, 116. 8 59. 8 3, 202, 330, 000 3, 336, 034, 456 3, 275, 775, 459 0 3. 0 102. 3 98. 2 7, 513, 530, 000 8, 248, 734, 630 7, 650, 611, 388 537, 739 7. 0 101. 8 92. 7 22, 220, 000 20, 799, 540 20, 107, 812 0 0. 0 90. 5 96. 7 104, 928, 217, 000 116, 028, 309, 304 108, 777, 348, 728 20, 817, 680 100. 0 103. 7 93. 8 46, 676, 020, 000 51, 043, 168, 911 47, 598, 249, 691 9, 924, 502 43. 8 102. 0 93. 3 個 人 37, 834, 800, 000 41, 441, 709, 165 38, 292, 080, 354 9, 920, 402 35. 3 101. 2 92. 4 法 人 8, 841, 220, 000 9, 601, 459, 746 9, 306, 169, 337 4, 100 8. 6 105. 3 96. 9 44, 795, 780, 000 48, 086, 970, 517 44, 799, 217, 629 2, 004, 930 41. 3 100. 0 93. 2 1, 181, 060, 000 1, 338, 161, 084 1, 197, 966, 297 486, 784 1. 1 101. 4 89. 5 4, 276, 470, 000 4, 274, 821, 563 4, 274, 821, 563 0 3. 9 100. 0 100. 0 220, 000 11, 119, 000 0 0 0 0 0 3, 213, 900, 000 3, 261, 667, 424 3, 213, 672, 068 0 3. 0 100. 0 98. 5 7, 371, 630, 000 8, 109, 168, 413 7, 468, 011, 156 306, 680 6. 9 101. 3 92. 1 23, 310, 000 21, 405, 300 21, 151, 820 0 0. 0 90. 7 98. 8 107, 538, 390, 000 116, 146, 482, 212 108, 573, 090, 224 12, 722, 896 100. 0 101. 0 93. 5 △ 3, 135, 597, 000 △ 588, 829, 913 △ 555, 775, 571 6, 983, 671 △ 0. 6 6. 0 △ 0. 1 個 人 △ 2, 609, 287, 000 △ 2, 822, 870, 078 △ 2, 691, 459, 381 6, 828, 971 △ 2. 6 △ 0. 1 △ 0. 2 法 人 △ 526, 310, 000 2, 234, 040, 165 2, 135, 683, 810 154, 700 1. 9 32. 3 △ 0. 2 364, 124, 000 98, 448, 174 354, 098, 997 865, 750 0. 2 0. 0 0. 5 83, 300, 000 28, 695, 500 32, 089, 621 14, 304 0. 0 △ 4. 1 0. 5 △ 51, 290, 000 113, 670, 442 113, 670, 442 0 0. 1 3. 9 0. 0 50, 000 16, 515, 400 16, 515, 400 0 0. 0 6, 116. 8 59. 8 △ 11, 570, 000 74, 367, 032 62, 103, 391 0 0. 0 2. 3 △ 0. 3 141, 900, 000 139, 566, 217 182, 600, 232 231, 059 0. 1 0. 5 0. 6 △ 1, 090, 000 △ 605, 760 △ 1, 044, 008 0 0. 0 △ 0. 2 △ 2. 1 △ 2, 610, 173, 000 △ 118, 172, 908 204, 258, 504 8, 094, 784 0. 0 2. 7 0. 3

(注)その他の税は,鉱産税,入湯税である。 年

平 成

市 民 税

増 ・ 減︵

特別土地保有税 事 業 所 税 事 業 所 税 21

年 度

そ の 他 の 税 税 目

固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税

特別土地保有税 市 民 税

固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税

そ の 他 の 税

市 民 税

市 た ば こ 税 年

計 市 た ば こ 税 特別土地保有税 事 業 所 税 都 市 計 画 税 平

22

収 入 済 額

都 市 計 画 税

計 計

軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税

(16)

22年度市税収入状況

都市計画税 76億5,061万円(7.0%)

その他の税 2,010万円(0.0%)

軽自動車税 12億3,005万円(1.1%) 特別土地保有税 1,651万円(0.0%)

市たばこ税 43億8,849万円(4.0%)

事業所税 32億7,577万円(3.0%)

個人市民税 356億62万円

( 32.7%)

法人市民税 114億4,185万円

(10.5%) 固定資産税

451億5,331万円 (41.5%)

市税

1,087億

7,734万円

(100.0%)

21年度市税収入状況

都市計画税 74億6,801万円(6.9%)

その他の税 2,115万円(0.0%)

軽自動車税 11億9,796万円(1.1%) 市たばこ税

42億7,482万円(3.9%)

事業所税 32億1,367万円(3.0%)

個人市民税 382億9,208万円

( 35.3%)

法人市民税 93億616万円

(8.6%) 固定資産税

447億9,921万円 (41.3%)

市税

1,085億

7,309万円

(17)

市 税 の 収 納 状 況 は , 次 表 の と お り で あ る 。

収 納 状 況

21年度

22 年 度

区 分

調 定 額 収 入 済 額 収納率 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収納率

% %

円 円 円 円

19, 414, 285

現年課税分 109, 108, 208, 387 107, 072, 216, 358 98. 1 13, 703, 896 2, 041, 702, 418 98. 1 1, 403, 395

滞納繰越分 6, 920, 100, 917 1, 705, 132, 370 24. 6 452, 567, 318 4, 763, 804, 624 22. 0 20, 817, 680

計 116, 028, 309, 304 108, 777, 348, 728 93. 8 466, 271, 214 6, 805, 507, 042 93. 5

( 注 ) 収 入 済 額 欄 中 , 上 段 の 数 字 は 還 付 未 済 額 を 示 す 。

収 納 率 に つ い て 前 年 度 と 比 べ る と , 現 年 課 税 分 は 98. 1% で 前 年 度 と 同 率 , 滞 納 繰 越 分 は 24. 6% で 2. 6ポ イ ン ト 向 上 し た た め , 合 計 で は 93. 8% で 0. 3ポ イ ン ト 向 上 し て お り , 過 去 10年 間 で 最 も 高 い 数 値 と な っ て い る 。

市 税 の 収 入 未 済 額 等 の 決 算 状 況 は , 次 表 の と お り で あ る 。 市 税 の 収 入 未 済 額 等 の 決 算 状 況

収入未済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額

円 円 円 円 円 円

1, 039, 127, 695 1, 774, 096 1, 087, 125, 253 2, 008, 729 △ 47, 997, 558 △ 234, 633 個 人 846, 848, 438 1, 594, 096 1, 013, 397, 049 1, 950, 429 △ 166, 548, 611 △ 356, 333 法 人 192, 279, 257 180, 000 73, 728, 204 58, 300 118, 551, 053 121, 700 785, 357, 771 9, 774, 643 815, 101, 055 10, 891, 050 △ 29, 743, 284 △ 1, 116, 407 151, 485, 083 1, 916, 057 156, 716, 927 2, 133, 450 △ 5, 231, 844 △ 217, 393 65, 731, 869 239, 100 61, 453, 129 333, 800 4, 278, 740 △ 94, 700 2, 041, 702, 418 13, 703, 896 2, 120, 396, 364 15, 367, 029 △ 78, 693, 946 △ 1, 663, 133 2, 223, 798, 708 164, 072, 552 2, 078, 245, 093 287, 464, 647 145, 553, 615 △ 123, 392, 095

個 人 2, 043, 705, 594 142, 819, 359 1, 897, 761, 486 246, 440, 249 145, 944, 108 △ 103, 620, 890

法 人 180, 093, 114 21, 253, 193 180, 483, 607 41, 024, 398 △ 390, 493 △ 19, 771, 205 2, 009, 351, 386 230, 488, 945 2, 202, 049, 336 261, 716, 377 △ 192, 697, 950 △ 31, 227, 432 399, 013, 292 46, 246, 549 429, 760, 103 52, 853, 457 △ 30, 746, 811 △ 6, 606, 908 131, 641, 238 11, 759, 272 124, 581, 991 13, 680, 487 7, 059, 247 △ 1, 921, 215 4, 763, 804, 624 452, 567, 318 4, 834, 636, 523 615, 714, 968 △ 70, 831, 899 △ 163, 147, 650 3, 262, 926, 403 165, 846, 648 3, 165, 370, 346 289, 473, 376 97, 556, 057 △ 123, 626, 728 個 人 2, 890, 554, 032 144, 413, 455 2, 911, 158, 535 248, 390, 678 △ 20, 604, 503 △ 103, 977, 223 法 人 372, 372, 371 21, 433, 193 254, 211, 811 41, 082, 698 118, 160, 560 △ 19, 649, 505 2, 794, 709, 157 240, 263, 588 3, 017, 150, 391 272, 607, 427 △ 222, 441, 234 △ 32, 343, 839 550, 498, 375 48, 162, 606 586, 477, 030 54, 986, 907 △ 35, 978, 655 △ 6, 824, 301

現 年

課 税 分

納 繰 越

区 分

市 民 税

市 民 税

固定資産税

都市計画税

その他の税

22 年 度 21 年 度 増,減(△)

市 民 税

固定資産税

都市計画税

その他の税

固定資産税

(18)

向 け て 引 き 続 き 努 力 を さ れ た い 。

市 税 収 納 率 の 推 移

市 税 に お け る 収 入 未 済 額 の 推 移 及 び そ の 対 応 状 況 並 び に 不 納 欠 損 処 分 の 状 況 は , 次 の と お り で あ る 。

市 税 の 収 入 未 済 等 に 係 る 対 応 状 況

区 分 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 現 年 度 分 97. 2 97. 2 97. 6 97. 8 98. 1 98. 1 98. 2 98. 1 98. 1 98. 1 滞 納 繰 越 分 20. 3 23. 2 17. 7 18. 0 22. 9 23. 4 22. 8 21. 6 22. 0 24. 6 計 90. 3 90. 4 90. 3 90. 5 91. 9 92. 8 93. 6 93. 7 93. 5 93. 8 ( 単位 : % )

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額

件 千円 件 千円 件 千円 件 千円

動 産 1 828 25 258, 625 17 207, 228 9 52, 225

不 動 産 1, 907 1, 714, 965 760 321, 736 554 575, 456 2, 113 1, 461, 245

電 話 加 入 権 等 38 13, 771 0 0 14 2, 130 24 11, 641

債 権 1, 224 1, 059, 822 9, 693 2, 816, 581 9, 514 2, 614, 948 1, 403 1, 261, 455

参 加 差 押 719 711, 869 379 426, 060 144 243, 496 954 894, 433

計 3, 889 3, 501, 255 10, 857 3, 823, 002 10, 243 3, 643, 258 4, 503 3, 680, 999

件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額 件 数 税 額

件 千円 件 千円 件 千円 件 千円

交 付 要 求 514 452, 449 917 499, 552 971 518, 872 460 433, 129

(4) 執行停止の状況

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

件 円 件 円 件 円

無 財 産 10, 625 359, 322, 154 10, 206 391, 307, 072 419 △ 31, 984, 918

生 活 困 窮 10, 995 151, 848, 821 7, 911 97, 701, 576 3, 084 54, 147, 245

所 在 不 明 6, 410 94, 817, 588 6, 987 95, 249, 974 △ 577 △ 432, 386

区 分

22 年 度 21 年 度 増,減(△ )

(2) 財産差押状況

21年度末 差押執行 差押解除 22年度末

区 分

新規要求分 解除分 22年度末

(3) 交付要求状況

21年度末

区 分

(1) 収入未済額の推移

( 単位:円) 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

(19)

第 2 款

地 方 譲 与 税

収 入済 額 は 32億 3, 700万 円 で, 前 年度 に比 べ 2, 660万円 ( 0. 8% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 29億 3, 100万円 に 対し 3億 600万 円 の 増 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

( 注 ) 地 方 道 路 譲 与 税 は , 平 成 21年 度 税 制 改 正 に よ り 地 方 揮 発 油 譲 与 税 に 名 称 変 更 さ れ た 。

(5) 不納欠損処分及び根拠

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

件 円 件 円 件 円

市 民 税 普 通 徴 収 2, 302 69, 908, 761 286 4, 876, 457 4, 957 52, 303, 278

市 民 税 特 別 徴 収 150 1, 604, 798 639 9, 689, 587 661 6, 030, 574

法 人 市 民 税 42 6, 736, 480 117 7, 752, 234 115 6, 944, 479

固 定 資 産 税 2, 455 109, 239, 948 2, 170 104, 790, 151 2, 733 74, 396, 095

軽 自 動 車 税 597 2, 250, 646 270 1, 147, 943 2, 182 8, 063, 691

事 業 所 税 0 0 1 536, 092 0 0

特 別 土 地 保 有 税 0 0 0 0 0 0

市 た ば こ 税 0 0 0 0 0 0

計 5, 546 189, 740, 633 3, 483 128, 792, 464 10, 648 147, 738, 117

区 分

地方税法第15条の7第4項

(執行停止後3年経過)

地方税法第15条の7第5項

(即時消滅)

地方税法第18条第1項

(5年時効)

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

1, 272, 000, 000 1, 448, 981, 000 113. 9 176. 0 751, 000, 000 823, 218, 000 109. 6 皆増 625, 763, 000

1, 520, 000, 000 1, 625, 137, 000 106. 9 94. 6 1, 713, 000, 000 1, 717, 644, 000 100. 3 90. 8 △ 92, 507, 000

0 3, 517 − 0. 0 558, 000, 000 565, 290, 840 101. 3 93. 0 △ 565, 287, 323

30, 000, 000 39, 916, 000 133. 1 98. 6 32, 000, 000 40, 499, 000 126. 6 109. 3 △ 583, 000

109, 000, 000 122, 965, 000 112. 8 105. 1 118, 000, 000 116, 953, 000 99. 1 皆増 6, 012, 000

2, 931, 000, 000 3, 237, 002, 517 110. 4 99. 2 3, 172, 000, 000 3, 263, 604, 840 102. 9 128. 7 △ 26, 602, 323 地方揮発油譲与税

石 油 ガ ス 譲 与 税

項 収 入済額 収 入済額

増,減( △)

計 自動車重量譲与税

地 方 道 路 譲 与 税

(20)

第 3 款

利 子 割 交 付 金

収 入済 額 は 3億 8, 671万円 で ,前 年度 に 比べ 4, 515万円 ( 10. 5% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 4億 1, 000万 円に 対 し 2, 329万 円 の 減 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

第 4 款

配 当 割 交 付 金

収 入済 額 は 2億 812万 円で , 前年 度に 比 べ 4, 269万 円( 25. 8% ) の 増 加 と な っ て い る 。 予 算現 額 1億 7, 100万 円に 対 し 3, 712万 円 の 増 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

第 5 款

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

収 入済 額 は 7, 441万 円で , 前年 度 に比 べ 820万円 ( 9. 9% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 9, 300万円 に対 し 1, 858万 円 の 減 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

410, 000, 000 386, 710, 000 94. 3 89. 5 425, 000, 000 431, 862, 000 101. 6 85. 5 △ 45, 152, 000 収 入済額 収 入済額

増,減( △)

利子割交付金 項

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

171, 000, 000 208, 122, 000 121. 7 125. 8 168, 000, 000 165, 424, 000 98. 5 75. 7 42, 698, 000 増,減( △)

配当割交付金

項 収入済額 収 入済額

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

93, 000, 000 74, 414, 000 80. 0 90. 1 90, 000, 000 82, 615, 000 91. 8 95. 4 △ 8, 201, 000 株式等譲渡所得割

交 付 金

項 収 入済額

(21)

第 6 款

地 方 消 費 税 交 付 金

収 入済 額 は 67億 4, 015万 円 で, 前 年度 に比 べ 1, 159万円 ( 0. 2% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 62億 9, 500万円 に 対し 4億 4, 515万 円 の 増 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

第 7 款

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

収 入済 額 は 1億 5, 563万円 で ,前 年度 に 比べ 632万 円( 3. 9% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 1億 5, 600万 円に 対 し 36万 円 の 減 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

第 8 款

自 動 車 取 得 税 交 付 金

, ( ) 。

収 入済 額 は6億 6, 940万円 で 前 年度 に 比べ 1億 3, 130万 円 16. 4% の 減 少 と な っ て い る 予 算現 額 9億 300万 円 に対 し 2億 3, 359万 円 の 減 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

6, 295, 000, 000 6, 740, 152, 000 107. 1 99. 8 6, 715, 000, 000 6, 751, 748, 000 100. 5 107. 1 △ 11, 596, 000 地方消費税交付金

収入 済額 項

増,減( △) 収 入済額

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

156, 000, 000 155, 638, 631 99. 8 96. 1 158, 000, 000 161, 965, 016 102. 5 97. 7 △ 6, 326, 385 項

増,減( △) 収 入済額 収入 済額

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

903, 000, 000 669, 402, 992 74. 1 83. 6 755, 000, 000 800, 706, 734 106. 1 76. 0 △ 131, 303, 742 項

増,減( △) 収 入済額 収入 済額

(22)

第 9 款

軽 油 引 取 税 交 付 金

収 入済 額 は 51億 4, 438万 円 で, 前 年度 に比 べ 2億 695万 円 ( 4. 2% ) の 増 加 と な っ て い る 。 予 算現 額 49億 700万 円に 対 し 2億 3, 738万 円 の 増 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

第 1 0 款

国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金

収 入済 額 は 9, 252万 円で , 前年 度 に比 べ 6万 円( 0. 1% ) の 増 加 と な っ て い る 。 予 算現 額 9, 200万円 に対 し 52万 円 の 増 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

第 1 1 款

地 方 特 例 交 付 金

, ( ) 。

収 入済 額 は12億 4, 007万 円 で 前 年度 に比 べ 1億 8, 414万 円 12. 9% の 減 少 と な っ て い る 予 算現 額 12億 3, 300万円 に 対し 707万 円 の 増 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

特 別 交 付 金 ( 平 成 1 8 年 度 で 廃 止 さ れ た 減 税 補 て ん 特 例 交 付 金 の 経 過 措 置 分 ) は , 廃 止 によ り, 4億 7, 251万 円 皆 減 し て い る 。

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

4, 907, 000, 000 5, 144, 385, 000 104. 8 104. 2 5, 024, 000, 000 4, 937, 432, 287 98. 3 皆増 206, 952, 713 項

増,減( △) 収 入済額 収 入済額

軽 油 引 取 税 交 付 金

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

92, 000, 000 92, 520, 000 100. 6 100. 1 92, 000, 000 92, 456, 000 100. 5 92. 1 64, 000 国有提供施設

等所在市町村 助 成 交 付 金

増,減( △) 収 入済額 収入 済額

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

1, 233, 000, 000 1, 240, 073, 000 100. 6 130. 3 944, 000, 000 951, 705, 000 100. 8 115. 8 288, 368, 000

0 0 − 皆減 467, 000, 000 472, 514, 000 101. 2 103. 5 △ 472, 514, 000

1, 233, 000, 000 1, 240, 073, 000 100. 6 87. 1 1, 411, 000, 000 1, 424, 219, 000 100. 9 108. 3 △ 184, 146, 000 項

増,減( △) 収 入済額 収 入済額

地 方 特 例 交 付 金

特 別 交 付 金

(23)

地方 交付 税

第 1 2 款

, 。

収 入済 額 は349億 8, 975万 円 で 前年 度 に比 べ 16億 6, 554万円 ( 5. 0% ) の 増 加 と な っ て い る 予 算現 額 344億 4, 905万円 に 対し 5億 4, 070万 円 の 増 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

の 収入 済 額は 328億 4, 905万 円で ,前 年 度に 比 べ 15億 4, 038万 円 ( 4. 9% ) の 増 普 通 交 付 税

加 と な っ て い る 。

の 収入 済 額は 21億 4, 070万 円で , 前年 度に 比 べ 1億 2, 516万円 ( 6. 2% ) の 増 加 特 別 交 付 税

と な っ て い る 。

第 1 3 款

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

収 入済 額 は 4億 3, 189万円 で ,前 年度 に 比べ 1, 712万円 ( 3. 8% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 4億 3, 000万 円に 対 し 189万 円 の 増 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

430, 000, 000 431, 891, 000 100. 4 96. 2 445, 000, 000 449, 020, 000 100. 9 225. 5 △ 17, 129, 000 交通安全対策

特 別 交 付 金 項

増,減( △) 収 入済額 収入 済額

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

34, 449, 051, 000 34, 989, 755, 000 101. 6 105. 0 32, 908, 671, 000 33, 324, 210, 000 101. 3 116. 5 1, 665, 545, 000

普 通 交付 税32, 849, 051, 000 32, 849, 051, 000 100. 0 104. 9 31, 308, 671, 000 31, 308, 671, 000 100. 0 117. 6 1, 540, 380, 000

特 別 交付 税 1, 600, 000, 000 2, 140, 704, 000 133. 8 106. 2 1, 600, 000, 000 2, 015, 539, 000 126. 0 102. 0 125, 165, 000 増,減( △) 収 入 済 額 収 入 済 額

(24)

第 1 4 款

分 担 金 及 び 負 担 金

, ( ) 。

収 入済 額 は46億 4, 390万 円 で 前 年度 に比 べ 4億 5, 170万 円 10. 8% の 増 加 と な っ て い る 予 算現 額 47億 5, 750万円 に 対し 1億 1, 359万 円 の 減 収 と な っ て い る。翌 年 度 へ の 財 源 繰 越 額 (未 収入 特 定財 源) 2, 026万 円を 勘 案す ると 9, 333万 円 の 純 減 収 と な る 。

項 別 状 況

の 収入 済額 は 1, 573万円 で ,前 年度 に 比べ 1, 282万 円( 44. 9% ) の 減 少 と な っ て い 分 担 金

る 。

, 。

農 林 水 産 業 費 分 担 金 に お い て 非 補 助 土 地 改 良 事 業 費 分 担 金 が 1, 253万 円 減 少 し て い る の 収入 済額 は 46億 2, 817万 円で 前年 度に 比 べ 4億 6, 452万 円 11. 2% の 増 加 と な

負 担 金 , ( )

っ て い る 。

土 木費 負 担金 にお い て下 水 道費 負担 金 が 3億 9, 714万 円,道 路 橋 り ょ う 負 担 金 が 2, 479万 円 そ れ ぞ れ 皆 増,消 防 費 負 担 金 に お い て 吉 備 中 央 町 消 防 運 営 事 業 費 負 担 金 が 3, 412万 円 増 加 し て い る 。

収 納 状 況 に つ い て み る と , 現 年 度 分 と 滞 納 繰 越 分 を 合 わ せ た 収 納 率 は 91. 1% で 前 年 度 に 比 べ 0. 6ポ イ ン ト 向 上 し て い る 。 収 入 未 済 額 は 4億 3, 264万 円 で 前 年 度 に 比 べ 1, 212万 円 ( 2. 9% ) 増 加 し て い る 。

収 入 未 済 額 の 主 な も の は , 民 生 費 負 担 金 に お け る 保 育 所 措 置 費 負 担 金 で あ る 。 ( 資 料 第 6- 1, 8参 照 )

22

21

12, 123, 222 12, 123, 222 64, 571

64, 571

432, 640, 860 432, 640, 860 0 420, 517, 638 420, 517, 638

0 20, 746, 080

0 90. 5 0. 0 0. 7 0. 6 91. 1 91. 1 100. 0 90. 4 収納率

C/ B % 100. 0 97. 5 12. 7 0. 0 0. 1 97. 6 97. 6 90. 6 97. 6 執行率

C/ A % 103. 3 158, 600 0 277, 500 277, 500 436, 100 436, 100 0 158, 600 4, 192, 203, 642

△ 12, 822, 012 464, 526, 728 451, 704, 716 4, 628, 177, 088 4, 643, 908, 358 28, 553, 282 4, 163, 650, 360 収入済額 C

15, 731, 270

うち還付未済額

0

4, 633, 308, 760

△ 12, 822, 012 476, 437, 021 463, 615, 009 5, 081, 192, 499 5, 096, 923, 769 28, 553, 282 4, 604, 755, 478

調定額 B

15, 731, 270

4, 297, 882, 139

△ 16, 276, 426 475, 901, 000 459, 624, 574 4, 742, 271, 000 4, 757, 506, 713 31, 512, 139 4, 266, 370, 000

予算現額 A

15, 235, 713 項

分 担 金

負 担 金 計

増 ・ 減 年 度 年 度

分 担 金 負 担 金

分 担 金 負 担 金

不納欠損額 収入未済額

0

0

(25)

保 育 所 措 置 費 負 担 金 の 決 算 状 況

保 育 所 措 置 費 負 担 金 の 収 納 率 の 推 移

保 育 所 措 置 費 負 担 金 不 納 欠 損 の 状 況

平 成 22年 度 平 成 21年 度 増 , 減 ( △ )

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

件 円 件 円 件 円

1, 255 19, 500, 301 1, 278 19, 422, 326 △ 23 77, 975

保 育所 措 置費 負担 金 の収 納 率は 89. 9% (現 年度 分 97. 7% ,滞 納繰 越 分 16. 1% ) で , 前 年 度に 比べ 0. 1ポ イ ント 低下 し てい る 。収 入未 済 額は 4億 248万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 553万 円 ( 1. 4%) 増加 し てい る。 不 納欠 損 額は 1, 950万円 で ,前 年 度に 比べ 7万円 ( 0. 4% ) 増 加 し て い る 。

現 年度 分 収納 率は 0. 5ポ イ ント , 滞納 繰越 分 収納 率は 1. 1ポ イ ン ト 向 上 し て い る が , 現 年 度分 と滞 納 繰越 分を 合 わせ た 収納 率は 0. 1ポ イ ン ト 低 下 し て お り,今 後 と も,収 納 率 の 一 層 の 向 上 に 努 め , 収 入 未 済 額 の 解 消 に 向 け て 格 段 の 努 力 を さ れ た い 。

区 分 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

現 年 度 分 97. 5 97. 3 97. 6 97. 8 97. 6 97. 4 97. 1 97. 3 97. 2 97. 7 滞 納 繰 越 分 20. 1 15. 0 17. 3 17. 4 15. 5 15. 0 15. 6 15. 1 15. 0 16. 1 計 88. 7 89. 2 89. 7 90. 3 91. 0 91. 0 90. 8 90. 3 90. 0 89. 9 ( 単位 : % )

22

21 年 度

増 ・ 減

区 分

年 度

現 年 度 分 滞 納 繰 越 分

計 現 年 度 分 滞 納 繰 越 分

3, 067, 554

執行率

現 年 度 分

3, 834, 156, 000 △ 39, 469, 000

4, 156, 779, 170 △ 15, 788, 900 73, 993, 000

300, 700 3, 689, 176, 180

不納欠損額 収入未済額

363, 034, 570

3, 740, 563, 373 収入済額 C

滞 納 繰 越 分 計

予算現額 A

3, 720, 694, 000

74, 101, 000 3, 794, 795, 000 3, 760, 163, 000

108, 000 △ 39, 361, 000

調定額 B

3, 777, 955, 700

396, 601, 871 4, 174, 557, 571 3, 793, 744, 600

33, 567, 301

63, 834, 108 3, 753, 010, 288 3, 686, 108, 626 54, 454, 747

436, 100 135, 400 23, 200 158, 600

うち還付未済額 円

436, 100

0

△ 23, 200

17, 778, 401 12, 446, 915 277, 500 9, 379, 361

C/ A % 99. 2 86. 1 1. 1 98. 9 98. 0 73. 6 97. 6 97. 2 15. 0 90. 0 0. 5 % 収納率

C/ B

1. 3 △ 0. 1 1. 2

12. 5 97. 7

16. 1 89. 9

0

19, 500, 301 19, 500, 301

289, 180, 697 396, 952, 071 △ 18, 555, 754 0

19, 422, 326 19, 422, 326 0

24, 086, 765 5, 531, 011 77, 975

77, 975

89, 215, 620

(26)

第 1 5 款

使 用 料 及 び 手 数 料

, ( ) 。

収 入済 額 は56億 9, 206万 円 で 前 年度 に比 べ 2億 2, 578万 円 4. 1% の 増 加 と な っ て い る 予 算現 額 56億 6, 276万円 に 対し 2, 930万 円 の 増 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

の 収入 済額 は 30億 5, 980万 円で ,前 年 度に 比べ 2億 1, 092万円 ( 7. 4% ) の 増 加 と な 使 用 料

っ て い る 。

教 育使 用 料に おい て 高等 学 校授 業料 が 1, 362万 円 皆 減,衛 生 使 用 料 に お い て 休 日 夜 間 急 患

, ,

診療 所使 用 料が 1, 961万 円 減 少 し た が 土 木 使 用 料 に お い て 駐 車 場 使 用 料 が 1億 6, 887万 円 公園 使用 料 が 962万 円 , 民 生 使 用 料 に お い て ウ ェ ル ポ ー ト な だ さ き 使 用 料 が 4, 263万 円 , 衛

それぞれ増 加 している。

生 使 用 料 に お い て イ ン フ ル エ ン ザ 予 防 接 種 使 用 料 が 1, 105万 円

の 収入 済額 は 26億 3, 226万 円で 前年 度に 比 べ 1, 485万円 0. 6% の 増 加 と な っ て

手 数 料 , ( )

い る 。

衛 生 手 数 料 に お い て 産 業 廃 棄 物 処 理 業 許 可 申 請 手 数 料 が 1, 407万 円 , 墓 地 管 理 手 数 料 が 1, 177万 円 そ れ ぞ れ 減 少 し た が , 家 庭 系 ご み 処 理 手 数 料 が 6, 974万 円 増 加 し て い る 。

収 納 状 況 に つ い て み る と , 現 年 度 分 と 滞 納 繰 越 分 を 合 わ せ た 収 納 率 は 92. 6% で , 前 年 度 に 比 べ 0. 2ポ イ ン ト 向 上 し て い る 。 収 入 未 済 額 は 4億 4, 971万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 24万 円 ( 0. 1% ) 増 加 し て い る 。

収 入 未 済 額 の 主 な も の は , 土 木 使 用 料 に お け る 公 営 住 宅 使 用 料 で あ る。( 資 料 第 6- 1, 8参 照 )

22

21

増 ・ 減

年 度

年 度

使 用 料 手 数 料

計 使 用 料

手 数 料 計 使 用 料 手 数 料

予算現額 A

3, 044, 567, 000 2, 618, 197, 000 5, 662, 764, 000

2, 890, 567, 000 2, 584, 840, 000 5, 475, 407, 000 154, 000, 000 33, 357, 000

3, 288, 397, 849

210, 323, 564 16, 103, 907

2, 848, 879, 300 54, 400 2, 630, 131, 170

5, 918, 529, 019

2, 617, 405, 910 5, 466, 285, 210 210, 926, 373 14, 854, 435

26, 560 80, 960 △ 54, 400 △ 22, 320 調定額

B 円

3, 498, 721, 413 2, 646, 235, 077 6, 144, 956, 490

3, 059, 805, 673 2, 632, 260, 345 5, 692, 066, 018

187, 357, 000 226, 427, 471 225, 780, 808 △ 76, 720

収入未済額

0 4, 240 4, 240

円 %

収納率 収入済額

C うち還付未済額 C/ A C/ B 執行率

円 円 円

100. 5 87. 5 2, 648, 860 %

436, 266, 880 100. 5 99. 5

100. 5 92. 6

1. 9 0. 9 98. 6 86. 6 101. 3 99. 5

2, 439, 600 437, 133, 349 409, 220

99. 8 92. 4

12, 342, 600 2, 848, 820 449, 475, 949 525, 960 13, 453, 012 3, 174, 820 449, 719, 892

209, 260 △ 866, 469 116, 740 1, 110, 412 0. 7 0. 2 326, 000 243, 943 △ 0. 8 0. 0

(27)

公 営 住 宅 使 用 料 の 決 算 状 況

公 営 住 宅 使 用 料 の 収 納 率 の 推 移

公 営 住 宅 使 用 料 の 不 納 欠 損 の 状 況

平 成 22年 度 平 成 21年 度 増 , 減 ( △ )

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

件 円 件 円 件 円

0 0 95 1, 060, 600 △ 95 △ 1, 060, 600

公 営住 宅 使用 料の 収 納率 は 64. 0%(現 年度 分 95. 8%,滞納 繰越 分 7. 2%)で,前 年 度 に 比

。 , ( )

べ0. 1ポイ ント 低 下し てい る 収 入 未済 額は 4億 1, 686万 円 で 前 年 度 に 比 べ 22万 円 0. 1%

。 , 。

増 加 し て い る 不 納 欠 損 額 は 認 め ら れ な か っ た た め 前 年 度 に 比 べ 106万 円 皆 減 し て い る 今 後 と も 引 き 続 き 収 納 率 の 向 上 に 努 め , 収 入 未 済 額 の 解 消 に 向 け て 努 力 さ れ た い 。

第 1 6 款

国 庫 支 出 金

, 。

収 入済 額 は420億 5, 697万 円 で 前年 度 に比 べ 17億 8, 221万円 ( 4. 1% ) の 減 少 と な っ て い る

区 分 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

現 年 度 分 90. 5 90. 1 90. 7 91. 2 91. 6 93. 9 95. 8 96. 1 94. 7 95. 8 滞 納 繰 越 分 10. 8 8. 0 10. 3 10. 9 8. 4 10. 0 9. 4 8. 4 7. 5 7. 2 計 71. 2 67. 7 66. 2 64. 0 62. 5 63. 2 63. 8 64. 1 64. 1 64. 0 ( 単位 : % )

22

21

増 ・ 減

区 分

年 度

年 度

現年度分 滞納繰越分

708, 613, 000 予算現額

収入済額 執行率 収納率

現年度分 滞納繰越分

740, 579, 000 727, 629, 000 計

現年度分

滞納繰越分 計

33, 006, 000

調定額

1, 158, 208, 136 742, 156, 290 416, 051, 846

C/ A C/ B

760, 635, 000 △ 19, 016, 000

754, 650, 126

1, 162, 854, 622

A B C うち還付未済額

円 円

31, 966, 000

100. 4 95. 8 94. 0 7. 2

円 円 円

741, 341, 899 0

% %

711, 296, 090 0 30, 045, 809 0

100. 1 64. 0 714, 627, 386 44, 100

408, 204, 496 30, 574, 190 4, 000

745, 201, 576 48, 100 △ 12, 493, 836 △ 3, 331, 296 △ 44, 100 7, 847, 350 △ 528, 381 △ 4, 000 △ 20, 056, 000 △ 4, 646, 486 △ 3, 859, 677 △ 48, 100

△ 1, 040, 000

98. 2 94. 7 92. 6 7. 5

98. 0 64. 1 2. 2 1. 1 1. 4 △ 0. 3 2. 1 △ 0. 1

0 30, 860, 200 0 386, 006, 037

376, 573, 706

1, 060, 600 416, 640, 546 0 416, 866, 237 0 40, 066, 840 不納欠損額 収入未済額

△ 1, 060, 600 225, 691 0 △ 9, 206, 640 △ 1, 060, 600 9, 432, 331

(28)

項 別 状 況

の 収入 済 額は 335億 3, 861万 円で 前年 度 に比 べ 93億 9, 037万円 38. 9% の 増

国 庫 負 担 金 , ( )

加 と な っ て い る 。

民 生費 国 庫負 担金 に おい て 子ど も手 当 負担 金が 95億 6, 049万 円 皆 増,生 活 保 護 費 等 負 担 金 が 14億 3, 593万 円 , 介 護 給 付 費 負 担 金 が 2億 2, 403万 円 , 自 立 支 援 医 療 費 等 給 付 費 負 担 金 が 1億 1, 847万 円 そ れ ぞ れ 増 加 し て い る 。

な お , 高 等 学 校 授 業 料 無 償 化 に 伴 い , 教 育 費 国 庫 負 担 金 に お い て , 公 立 高 等 学 校 授 業 料 不徴 収交 付 金 1, 339万 円 が 皆 増 し て い る 。

の 収入 済 額は 82億 2, 354万 円で 前年 度 に比 べ 112億 1, 365万円 57. 7% の 減

国 庫 補 助 金 , ( )

少 と な っ て い る 。 主 な 増 減 は 次 表 の と お り で あ る 。

国 庫 補 助 金 に お け る 主 な 増 減

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

34, 404, 971, 000 33, 538, 615, 150 97. 5 138. 9 24, 432, 854, 000 24, 148, 238, 151 98. 8 115. 8 9, 390, 376, 999

民生費 34, 119, 132, 000 33, 308, 669, 848 97. 6 139. 0 24, 093, 953, 000 23, 971, 223, 163 99. 5 115. 4 9, 337, 446, 685

その他 285, 839, 000 229, 945, 302 80. 4 129. 9 338, 901, 000 177, 014, 988 52. 2 222. 1 52, 930, 314

10, 809, 630, 117 8, 223, 543, 280 76. 1 42. 3 24, 347, 601, 000 19, 437, 196, 919 79. 8 375. 7△ 11, 213, 653, 639

民生費 1, 401, 567, 000 1, 266, 278, 422 90. 3 70. 1 2, 187, 266, 000 1, 805, 374, 392 82. 5 188. 3 △ 539, 095, 970

商工費 2, 904, 000 2, 904, 000 100. 0 0. 0 10, 984, 960, 000 10, 667, 570, 769 97. 1 ( 注) △ 10, 664, 666, 769

土木費 5, 621, 972, 900 3, 879, 873, 428 69. 0 110. 9 5, 527, 883, 000 3, 500, 087, 950 63. 3 123. 4 379, 785, 478

その他 3, 783, 186, 217 3, 074, 487, 430 81. 3 88. 8 5, 647, 492, 000 3, 464, 163, 808 61. 3 253. 1 △ 389, 676, 378

286, 188, 000 294, 812, 106 103. 0 116. 2 317, 437, 000 253, 748, 655 79. 9 107. 8 41, 063, 451

45, 500, 789, 117 42, 056, 970, 536 92. 4 95. 9 49, 097, 892, 000 43, 839, 183, 725 89. 3 166. 9 △ 1, 782, 213, 189

( 注) 115, 200. 5 計

国 庫 負 担 金

国 庫 補 助 金

委 託 金 項

増,減( △) 収 入済 額 収 入済額

(単位:円)

目 節 細 節 平成22年度 平成21年度 差引増減額

地 域 活 性 化 ・ 公 共 投 資 臨 時 交 付 金 0 844, 574, 000 △ 844, 574, 000

地 域 情 報 通 信 基 盤 整 備 推 進 交 付 金 217, 715, 000 0 217, 715, 000

地域活性化・経済危機対策臨時交付金 241, 316, 250 20, 416, 909 220, 899, 341

地 域 活 性 化 ・ き め 細 か な 臨 時 交 付 金 220, 332, 000 0 220, 332, 000

老 人福 祉費 補助 金 地 域 介 護 ・ 福 祉 空 間 整 備 費 等 交 付 金 149, 542, 000 328, 967, 000 △ 179, 425, 000

児 童福 祉費 補助 金 子育 て応 援特 別手 当 交付 金 0 370, 008, 000 △ 370, 008, 000

衛生費国庫補助金 保 健衛 生費 補助 金 地域環境保全対策費等補助 金 0 343, 000, 000 △ 343, 000, 000

農林水産費国庫補助金農 業 費 補 助 金 地 域 活 性 化 ・ き め 細 か な 臨 時 交 付 金 193, 864, 250 1, 485, 750 192, 378, 500

商工費国庫補助金 商 工 費 補 助 金 定額給付金給付事業費補助 金 0 10, 634, 688, 869 △ 10, 634, 688, 869

地 方 道 路 事 業 費 補 助 金 386, 183, 000 209, 319, 000 176, 864, 000

地 域 活 性 化 ・ 生 活 対 策 臨 時 交 付 金 0 505, 583, 231 △ 505, 583, 231

地 域 活 力 基 盤 創 造 交 付 金 1, 770, 936, 425 778, 086, 100 992, 850, 325

地域活性化・経済危機対策臨時交付金 124, 155, 295 259, 503, 000 △ 135, 347, 705

地 域 活 性 化 ・ き め 細 か な 臨 時 交 付 金 225, 546, 000 0 225, 546, 000

岡 山 駅 交 通 結 節 点 改 善 事 業 費 補 助 金 0 789, 700, 000 △ 789, 700, 000

ま ち づ く り 交 付 金 事 業 費 補 助 金 164, 900, 000 11, 300, 000 153, 600, 000

地 域 活 力 基 盤 創 造 交 付 金 614, 250, 000 167, 600, 000 446, 650, 000

地 域 活 性 化 ・ き め 細 か な 臨 時 交 付 金 100, 224, 600 210, 161, 250 △ 109, 936, 650

小学校体育館耐震改修交付 金 343, 385, 000 159, 633, 000 183, 752, 000

小学 校校 舎耐 震改 修 交付 金 124, 920, 000 6, 549, 000 118, 371, 000

学校情報通信技術環境整備事業補助金 0 200, 840, 980 △ 200, 840, 980 教育費国庫補助金

民生費国庫補助金

道 路 橋 り ょ う 費 補 助 金

都 市計 画費 補助 金

小 学 校 費 補 助 金 土木費国庫補助金

(29)

の 収入 済額 は 2億 9, 481万 円で 前 年度 に比 べ 4, 106万円 16. 2% の 増 加 と な っ て

委 託 金 , ( )

い る 。

総 務 費 委 託 金 に お い て 地 域 I C T 利 活 用 モ デ ル 構 築 事 業 費 委 託 金 は 4, 295万 円 皆 減 し た が,民 生 費 委 託 金 に お い て 子 ど も 手 当 事 務 取 扱 交 付 金 5, 593万 円,衛 生 費 委 託 金 に お い て 地 域資 源活 用 調査 費委 託 金 2, 969万 円 が そ れ ぞ れ 皆 増 し て い る 。

第 1 7 款

県 支 出 金

収 入済 額 は 106億 6, 632万 円 で,前 年度 に 比べ 22億 3, 651万 円(26. 5%)の 増 加 と な っ て い る 。

予 算現 額 116億 5, 796万円 に 対し 9億 9, 163万 円 の 減 収 と な っ て い る 。 翌 年 度 へ の 財 源 繰 越 額( 未収 入 特定 財源 ) 5億 2, 835万 円を 勘 案す ると 4億 6, 328万 円 の 純 減 収 と な る 。

項 別 状 況

の収 入済 額 は 58億 6, 482万円 で, 前 年度 に比 べ 4億 9, 043万 円( 9. 1% ) の 増 加 と 県 負 担 金

な っ て い る 。

民 生 費 県 負 担 金 に お い て 被 用 者 小 学 校 修 了 前 特 例 給 付 負 担 金 が 7億 3, 343万 円 , 非 被 用 者 小学 校修 了 前特 例給 付 負担 金 が 2億 1, 435万 円 , 訓 練 等 給 付 費 負 担 金 が 1億 9, 148万 円 , 被 用 者児 童手 当 負担 金が 1億 3, 339万円 それ ぞ れ減 少し た が , 子 ども 手 当負 担金 は 13億 4, 215万 円 皆増 ,介 護 給付 費負 担 金は 3億 8, 666万 円 増 加 し て い る 。

の収 入済 額 は 32億 2, 150万円 で, 前 年度 に比 べ 14億 6, 401万 円( 83. 3% ) の 増 加 県 補 助 金

と な っ て い る 。 主 な 増 減 は 次 表 の と お り で あ る 。

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

6, 121, 455, 000 5, 864, 822, 991 95. 8 109. 1 5, 406, 007, 000 5, 374, 388, 740 99. 4 103. 9 490, 434, 251

民生費 6, 064, 548, 000 5, 807, 914, 991 95. 8 109. 0 5, 358, 464, 000 5, 326, 003, 740 99. 4 104. 1 481, 911, 251

その他 56, 907, 000 56, 908, 000 100. 0 117. 6 47, 543, 000 48, 385, 000 101. 8 88. 0 8, 523, 000

3, 951, 573, 000 3, 221, 501, 648 81. 5 183. 3 2, 310, 820, 000 1, 757, 488, 538 76. 1 86. 0 1, 464, 013, 110

民生費 2, 308, 888, 000 1, 748, 303, 417 75. 7 320. 1 971, 388, 000 546, 137, 219 56. 2 95. 9 1, 202, 166, 198

土木費 194, 191, 000 172, 301, 817 88. 7 228. 9 78, 490, 000 75, 288, 501 95. 9 21. 5 97, 013, 316

教育費 23, 814, 000 22, 644, 516 95. 1 51. 5 47, 186, 000 44, 005, 725 93. 3 100. 1 △ 21, 361, 209

その他 1, 424, 680, 000 1, 278, 251, 898 89. 7 117. 0 1, 213, 756, 000 1, 092, 057, 093 90. 0 101. 1 186, 194, 805

1, 584, 933, 000 1, 579, 998, 507 99. 7 121. 7 1, 299, 106, 000 1, 297, 928, 246 99. 9 72. 0 282, 070, 261

11, 657, 961, 000 10, 666, 323, 146 91. 5 126. 5 9, 015, 933, 000 8, 429, 805, 524 93. 5 93. 5 2, 236, 517, 622 県 負 担 金

県 補 助 金

委 託 金

計 項

(30)

県 補 助 金 に お け る 主 な 増 減

の 収入 済額 は 15億 7, 999万 円で 前年 度に 比 べ 2億 8, 207万 円 21. 7% の 増 加 と な

委 託 金 , ( )

っ て い る 。

総 務 費 委 託 金 に お い て 衆 議 院 議 員 選 挙 費 委 託 金 は 1億 4, 861万 円 皆 減 し て い る が , 参 議 院 議員 選挙 費 委託 金が 1億 5, 060万円,県 議 会議 員選 挙 費委 託 金が 1, 970万 円 そ れ ぞ れ 皆 増,国 勢調 査費 委 託金 が 2億 7, 986万 円 増 加 し て い る 。

第 1 8 款

, ( ) 。

収 入済 額 は4億 7, 448万円 で 前 年度 に 比べ 1億 2, 757万 円 21. 2% の 減 少 と な っ て い る 予 算現 額 5億 2, 398万 円に 対 し 4, 950万 円 の 減 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

237, 150, 000 241, 106, 951 101. 7 97. 7 239, 264, 000 246, 739, 892 103. 1 98. 5 △ 5, 632, 941

286, 838, 000 233, 379, 966 81. 4 65. 7 319, 382, 000 355, 319, 427 111. 3 38. 5 △ 121, 939, 461

523, 988, 000 474, 486, 917 90. 6 78. 8 558, 646, 000 602, 059, 319 107. 8 51. 3 △ 127, 572, 402 財産運用収入

計 財産売払収入

増,減( △) 収 入済額 収 入済額

(単位:円)

目 節 細 節 平成22年度 平成21年度 差引増減額

総 務 費 補 助 金 徴 税 費 補 助 金 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 78, 459, 315 63, 985, 437 14, 473, 878 心 身 障 害 者 医 療 費 補 助 金 67, 481, 670 105, 474, 531 △ 37, 992, 861

障 害 者 自 立 支 援 対 策 臨 時 特 例 事 業 費 補 助 金 101, 147, 000 82, 655, 000 18, 492, 000 社 会 福 祉 施 設 等 耐 震 化 等 整 備 事 業 費 補 助 金 112, 894, 000 3, 196, 000 109, 698, 000 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 43, 202, 004 25, 960, 435 17, 241, 569 地 域 人 材 育 成 事 業 交 付 金 92, 119, 375 0 92, 119, 375 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金 57, 723, 000 0 57, 723, 000 介 護 基 盤 緊 急 整 備 等 臨 時 特 例 事 業 費 補 助 金 387, 147, 000 7, 500, 000 379, 647, 000 施 設 開 設 準 備 等 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金 41, 400, 000 0 41, 400, 000 乳 幼 児 医 療 費 補 助 金 0 147, 629, 000 △ 147, 629, 000 子 ど も 医 療 費 補 助 金 105, 003, 000 0 105, 003, 000 安 心 こ ど も 基 金 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金 499, 379, 000 19, 482, 000 479, 897, 000

社 会 福 祉 施 設 等 耐 震 化 等 整 備 事 業 費 補 助 金 96, 795, 000 0 96, 795, 000 妊 婦 健 康 診 査 臨 時 特 例 交 付 金 138, 290, 000 124, 947, 000 13, 343, 000 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 20, 618, 412 6, 165, 101 14, 453, 311 子 宮 頸 が ん 等 ワ ク チ ン 接 種 事 業 費 補 助 金 76, 302, 000 0 76, 302, 000 清 掃 費 補 助 金 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 0 17, 185, 644 △ 17, 185, 644 労 働 費 補 助 金 労 働 諸 費 補 助 金 地 域 人 材 育 成 事 業 交 付 金 121, 361, 529 0 121, 361, 529 農地制度実施円滑化事業費補助金 12, 642, 000 0 12, 642, 000 畜 産 担 い 手 育 成 総 合 整 備 事 業 費 補 助 金 0 107, 863, 000 △ 107, 863, 000 団 体 営 土 地 改 良 事 業 費 補 助 金 299, 546, 000 243, 868, 000 55, 678, 000

国営土地改良事業元利償還補助金 0 36, 857, 030 △ 36, 857, 030 数量調整円滑化推進事業費補助金 0 14, 334, 000 △ 14, 334, 000 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 32, 978, 914 9, 159, 586 23, 819, 328 商工費県補助金 商 工 費 補 助 金 重 点 分 野 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 30, 644, 367 0 30, 644, 367 土 木 管理 費 補 助 金 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 22, 778, 337 12, 336, 106 10, 442, 231 道 路 橋 り ょ う 費 補 助 金 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 97, 997, 741 14, 307, 313 83, 690, 428 教育費県補助金 教 育 総務 費 補 助 金 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 0 29, 613, 892 △ 29, 613, 892 民生費県補助金

社 会 福祉 費 補 助 金

老 人 福祉 費 補 助 金

児 童 福祉 費 補 助 金

衛生費県補助金

農 林 水 産 業 費 県 補 助 金

農 業 費 補 助 金

土木費県補助金

(31)

の収 入 済額 は 2億 4, 110万 円で ,前 年 度に 比 べ 563万円 ( 2. 3% ) の 減 少 と な 財 産 運 用 収 入

っ て い る 。

財 産貸 付 収入 は 898万 円 増 加 し た が , 利 子 及 び 配 当 金 が 1, 462万 円 減 少 し て い る 。

の収 入 済額 は 2億 3, 337万 円で ,前 年 度に 比 べ 1億 2, 193万円 ( 34. 3% ) の 減 財 産 売 払 収 入

少 と な っ て い る 。

不 動 産 売 払 収 入 に お い て,西 部 第 5 地 区 保 留 地 売 払 収 入 5, 655万 円 が 皆 減,新 保 下 中 野 地 区付 市有 地 売払 収入 が 6, 041万 円 減 少 し て い る 。

第 1 9 款

収 入済 額 は 370万円 で, 前 年度 に 比べ 131万 円( 54. 8% ) の 増 加 と な っ て い る 。 予 算現 額 222万 円に 対し 148万 円 の 増 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

第 2 0 款

, ( ) 。

収 入済 額 は7億 3, 332万円 で 前 年度 に 比べ 18億 5, 123万 円 71. 6% の 減 少 と な っ て い る 予 算現 額 7億 7, 734万 円に 対 し 4, 402万 円 の 減 収 と な っ て い る 。

項 別 状 況

の 収 入済 額 は 7, 423万 円で , 前年 度に 比 べ 15万 円( 0. 2% ) の 増 加 と な っ 特 別 会 計 繰 入 金

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

2, 220, 000 3, 704, 394 166. 9 154. 8 2, 717, 000 2, 393, 569 88. 1 26. 0 1, 310, 825 項

寄 附 金

増,減( △) 収 入済 額 収 入済額

平 成 22 年 度 平 成 21 年 度

予算現額 予算現額

A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B

円 円 % % 円 円 % % 円

78, 661, 000 74, 237, 958 94. 4 100. 2 74, 930, 000 74, 079, 704 98. 9 91. 9 158, 254 698, 688, 000 659, 090, 379 94. 3 26. 3 2, 559, 040, 000 2, 510, 482, 916 98. 1 42. 1 △ 1, 851, 392, 537 財 政 調 整 基金 100, 000, 000 100, 000, 000 100. 0 7. 0 1, 437, 509, 000 1, 437, 509, 000 100. 0 35. 6 △ 1, 337, 509, 000 そ の 他 598, 688, 000 559, 090, 379 93. 4 52. 1 1, 121, 531, 000 1, 072, 973, 916 95. 7 56. 0 △ 513, 883, 537 777, 349, 000 733, 328, 337 94. 3 28. 4 2, 633, 970, 000 2, 584, 562, 620 98. 1 42. 8 △ 1, 851, 234, 283 計

特 別 会 計 繰 入 金 基 金 繰 入 金

項 収 入 済 額

参照

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