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平成26年度7月補正予算の概要

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Academic year: 2018

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(1)

Ⅰ 平成26年度7月補正予算の概要

平成26年度7月補正予算の概要

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(2)

<補正予算の編成方針>

 ○ 東日本大震災復興交付金事業に要する経費  ○ 福島再生加速化交付金事業に要する経費  ○ その他市政執行に要する経費

1 一般会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

1,703,093

1,040,772 東日本大震災復興交付金(第9回分)を基金へ積み立て 359,000 災害公営住宅として活用を予定している内郷雇用促進住

宅の買取り等を実施 88,523

豊間地区津波防災公園の敷地造成に伴い発生する枝葉類 の処分費用を補正

63,545 (都)関田江栗線の設計完了に伴い工事費を補正 151,253

697,299 501,714

子どもの運動機会を確保するため、後宿公園に屋内運動 施設「(仮称)こども元気センター」を整備するととも に、遊具等を更新

166,512

子どもの運動機会を確保するため、松ヶ岡公園に芝生広 場等を整備するとともに、遊具等を更新

14,791 放射線に対する住民の不安を解消するため、除染土壌等 の仮置場に放射線量の常時測定装置を設置(33台)

14,282

モニタリング体制の強化及び利便性の向上を図るため、 支所・公民館等に非破壊式検査機器を設置(14台) 429,632

370,885 2月の大雪により被災した農業者に対し、農業用施設の 復旧等に係る経費を補助

53,747 4月の大雨により被災した公共施設の復旧工事(市道3 路線、公園1箇所)

5,000 風評被害の払拭及び販路拡大等を図るため、各種イベン トを活用したPR事業等を実施

2,830,024

2 特別会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

618,254

震災復興土地区画整理事業に係る移転対象者の動産を収 容するため、仮設倉庫を設置(5地区)

敷地造成に伴い発生する枝葉類の処分費用を補正(2地 区)

区分

土地区画整理事業特別会計

仮置場等放射線量常時監視事業費

自家消費用作物非破壊式モニタリ ング事業費

その他市政執行に要する経費 大雪農業災害特別対策事業費 災害復旧事業費

いわき産農林水産物PR支援事業

都市公園整備事業費

Ⅰ 平成26年度7月補正予算の概要

事業名

東日本大震災復興交付金事業に要する 経費

東日本大震災復興交付金基金積立

災害公営住宅整備事業費

都市公園整備事業費 復興道路整備事業費

土地区画整理事業会計繰出金 福島再生加速化交付金事業に要する経

(仮称)なこそ子ども元気パーク 屋内施設等整備事業費

(3)

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名

補正前の額 補正額 計

165,597,944 2,830,024 168,427,968

国 民 健 康 事 業 勘 定

38,838,012 38,838,012

保 険 事 業 直 診 勘 定

62,394 62,394

3,558,822 3,558,822

29,207,500 29,207,500

112,692 112,692

22,919,057 618,254 23,537,311

12,035,631 12,035,631

433,426 433,426

18,000,918 18,000,918

397,092 397,092

300,653 300,653

391 391

1,723 1,723

4,070 4,070

9,276 9,276

14,443 14,443

125,896,100 618,254 126,514,354

17,889,493 17,889,493

31,543,126 31,543,126

49,432,619 49,432,619

340,926,663 3,448,278 344,374,941

後 期 高 齢 者 医 療

土 地 区 画 整 理 事 業

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

磐 崎 財 産 区

地 域 汚 水 処 理 事 業 一 般 会 計

合        計

水 道 事 業

病 院 事 業

小 計 企

業 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

介 護 保 険

川 前 財 産 区

小 計

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

競 輪 事 業

(4)

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額  

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 議 会 費

725,931 725,931 0.4

2 総 務 費

13,026,570 1,040,772 14,067,342 8.4

3 民 生 費

46,571,684 501,714 47,073,398 27.9

4 衛 生 費

17,384,854 17,384,854 10.3

5 労 働 費

195,866 195,866 0.1

6 農 林 水 産 業 費

4,672,128 390,167 5,062,295 3.0

7 商 工 費

6,286,683 6,286,683 3.7

8 土 木 費

34,849,692 828,833 35,678,525 21.2

9 消 防 費

12,135,143 14,791 12,149,934 7.2

10 教 育 費

13,776,408 13,776,408 8.2

11 災 害 復 旧 費

1,443,044 53,747 1,496,791 0.9

12 公 債 費

14,029,931 14,029,931 8.3

13 諸 支 出 金

10 10 0.0

14 予 備 費

500,000 500,000 0.3

165,597,944 2,830,024 168,427,968 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%)

歳 出 合 計  款

区 分 

(5)

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1

19,984,870 19,984,870 11.9

2

32,343,468 33,909 32,377,377 19.2

3

2,452,413 1,766 2,454,179 1.5

4

26,379,774 26,379,774 15.7

5

12,385,763 369,283 12,755,046 7.6

6 普 通 建 設 事 業 費

31,488,079 1,179,294 32,667,373 19.4

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,443,044 53,747 1,496,791 0.9

32,931,123 1,233,041 34,164,164 20.3

8

14,029,931 14,029,931 8.3

9

708,211 1,040,772 1,748,983 1.0

10

1,350,076 1,350,076 0.8

11

4,812,134 4,812,134 2.9

12

17,720,181 151,253 17,871,434 10.6

13

500,000 500,000 0.3

165,597,944 2,830,024 168,427,968 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

貸 付 金

合 計

公 債 費

積 立 金

予 備 費

投 資 及 び 出 資 金

繰 出 金

建 設 事 業 費

(単位 千円,%) 区 分 

 科 目

人 件 費

扶 助 費

物 件 費

維 持 補 修 費

補 助 費 等

小 計

(6)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 市 税 47,678,633 47,678,633 28.3

2 地 方 譲 与 税 1,265,019 1,265,019 0.8

3 利 子 割 交 付 金 81,273 81,273 0.0

4 配 当 割 交 付 金 71,848 71,848 0.0

5 株式等 譲渡 所得 割交 付金 23,396 23,396 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,860,817 3,860,817 2.3 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 173,003 173,003 0.1

8 自動車取得税交付金 164,879 164,879 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金 135,454 135,454 0.1

10 地 方 交 付 税 26,906,579 521,048 27,427,627 16.3

11 交通安 全対 策特 別交 付金 77,000 77,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,507,843 1,507,843 0.9 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,588,681 2,588,681 1.5 14 国 庫 支 出 金 23,142,455 1,439,066 24,581,521 14.6 15 県 支 出 金 16,545,004 321,999 16,867,003 10.0

16 財 産 収 入 402,671 402,671 0.2

17 寄 附 金 49,991 49,991 0.0

18 繰 入 金 20,247,695 482,711 20,730,406 12.3

19 繰 越 金 1,000,000 1,000,000 0.6

20 諸 収 入 7,620,194 7,620,194 4.5

21 市 債 12,055,509 65,200 12,120,709 7.2

165,597,944 2,830,024 168,427,968 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%)

歳  入   合   計  款

区  分 

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