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3月追加補正予算 長野市の予算 長野市ホームページ

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(1)

平成27年度3月追加補正(通常分)予算について

一 一般会計予算の補正 1,137,245 千円

  (補正後の予算額 156,983,099 千円)

 <歳出の補正額>

2款 総 務 費 398,722 千円

3款 民 生 費 121,438 千円

4款 衛 生 環 境 費 △1,850 千円

5款 労 働 費 21,154 千円

6款 農 林 業 費 5,194 千円

7款 商 工 観 光 費 81,586 千円

8款 土 木 費 510,000 千円

10款 教 育 費 1,001 千円

 <歳入の補正額>

10款 地 方 交 付 税 100,000 千円

14款 国 庫 支 出 金 264,685 千円

18款 繰 入 金 1,247,034 千円

20款 諸 収 入 5,926 千円

21款 市 債 △480,400 千円

二 特別会計予算の補正

国民健康保険特別会計(直診勘定) 14,000 千円

  (補正後の予算額 493,200 千円)

飯綱高原スキー場事業特別会計 8,912 千円

  (補正後の予算額 108,604 千円)

介護保険特別会計(保険事業勘定) 2,000 千円

  (補正後の予算額 32,989,295 千円)

財政部財政課

(2)

平成27年度 3月追加補正(通常分)予算の概要 2

  (単位:千円)

一 一 般 会 計

 1 補 正 予 算 額 1,137,245

(内 訳)

Ⅰ 国の補正予算活用事業 623,108

Ⅱ その他、歳出の追加分 514,137

 2 補正後の予算額 156,983,099

前年度3月補正後 前年度対比 88.5%

 3 補 正 の 内 容

  (歳 出)

   Ⅰ国の補正予算活用事業

【地方創生加速化交付金分(1)∼(14) 231,074】

(平成28年度当初予算の前倒し事業)

【人口減少対策課】

(1) 空き家改修等補助金 ☆ 3,000

177,347,491

※事業名の後ろに☆印が付いている事業は、「地域発きらめき事業」に該当

(1) 空き家改修等補助金 ☆ 3,000

対する補助金

【人口減少対策課】

(2) 移住・定住促進事業 ☆ 570

に対する補助金

【交通政策課】

(3) 中山間地域輸送システム運行費補助金 ☆ 17,375

モデル構築並びに乗合タクシー運行に対する補助金

小 田 切 、 七 二 会 及 び 中 条 地 区 で 実 施 す る 公 共 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク 再 編 小田切地区で実施する空き家を活用した大学生用貸家への改修費用に

芋井地区で実施する古民家を活用した田舎暮らしの体験施設の管理等

(3)

【交通政策課】

(4) 路線バス維持活性化補助金 61,274

バス等に対する運行費補助金

【地域活動支援課】

(5) 地域サポーター養成事業ほか ☆ 35,033

て実施する地域活性化や課題解決を図ることに対する補助金

【地域活動支援課】

(6) 地域間交流事業補助金 4,200

図る住民自治協議会に対する補助金

【地域活動支援課】

(7) 中山間地域応援団事業 1,799

新たな交流を図ることに要する経費

共 同 運 行 を 実 施 す る 「 大 豆 島 保 科 温 泉 線 」 、 そ の 他 の 廃 止 路 線 代 替

各地 区 で 抱 え る 課 題 を地 域 の住 民 と 協 働し 、 地域のアイ デア に基 づい

中 山 間 地 域 と 市 街 地 の 交 流 に よ る 相 互 理 解 の 促 進 と 、 地 域 活 性 化 を

中 山 間 地 域 の 応 援 団 を ボ ラ ン テ ィ ア と し て 派 遣 し 、 共 同 作 業 を 通 じ て 新たな交流を図ることに要する経費

【地域活動支援課】

(8) やまざと支援交付金 7,800

解決するための事業に要する経費に対する交付金

【産業政策課】

(9) 長野地域UJIターン就職促進事業 21,154

セミナー、合同就職面接など、UJIターン就職の促進などに要する経費 周 辺 市 町 村 と 連 携 し 、 本 市 及 び そ の 周 辺 の 企 業 訪 問 や 東 京 圏 で の 中 山 間 地 区 の 住 民 自 治 協 議 会 が 実 施 す る 中 山 間 地 域 特 有 の 課 題 を

(4)

【観光振興課】

(10) インバウンド推進事業 27,146

【観光振興課】

(11) 真田丸を活用した誘客事業 ☆ 45,528

NHK大河ドラマ「真田丸」を活用した誘客事業等に要する経費

【文化芸術課】

(12) 芸術家滞在事業 ☆ 1,001

に要する経費

【森林整備課】

(13) 里山整備事業 ☆ 1,991

行う団体に対する補助金

訪日外国人の誘客のため、受入環境の整備や情報発信に要する経費

中条地区で実施する外国人芸術家の創作活動や地域住民との交流等

浅 川 及 び 七 二 会 地 区 で 実 施 す る 間 伐 等 の 森 林 整 備 の 活 動 や 育 成 を 行う団体に対する補助金

【いのしか対策課】

(14) ジビエ振興事業 ☆ 3,203

実施に対する補助金

【その他、国の補正予算を活用した事業  (15)∼(21)  392,034 】

【情報政策課】

(15) 自治体情報セキュリティ強化対策事業 197,421

対策の抜本的な強化対策に要する経費

若穂地区で実施する 野生鳥獣食肉等の施設整備やジビエイベント等の

日本 年 金 機構 に おける個 人情報流 出事 案を踏ま えた 情報 セキ ュリティ

(5)

【戸籍・住民記録課】

(16) 個人番号カード交付事業費 64,176

に対する負担金

【市民窓口課、戸籍・住民記録課】

(17) 個人番号カード交付事業(事務費) 6,074

個人番号カード交付等に係る事務費等に要する経費

【障害福祉課】

(18) 障害者福祉施設整備補助金 108,023

補助金

【健康課】

(19) 不妊治療費助成事業 3,150

に対する助成金

老朽 化 し た 障害 者福 祉 施 設の 移 転 改 築を 行 う 社会 福 祉 法 人 に 対 す る 個人番号カー ド交付に係る「 地方公共団体情報システム機構( J-LIS )」

高額な治療費が必要となる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の費用 に対する助成金

【保育・幼稚園課】

(20) 子ども・子育て支援システム改修事業 5,940

に要する経費

【保育・幼稚園課】

(21) 私立保育所特別保育事業補助金 7,250

私立保育所等におけるICT化推進等に対する補助金

保育所等における多子世帯保育料軽減措置の実施に伴うシステム改修

(6)

   Ⅱ その他、歳出の追加・調整分

【介護保険課】

(22) 介護保険特別会計繰出金 225

運動器機能向上事業費の増に伴う繰出金の増額

【医療事業課】

(23) △ 5,000

会計繰入金を減額

【観光振興課】

(24) 飯綱スキー場事業特別会計繰出金 8,912

雪不足に伴う減収に対応するため、一般会計繰出金を増額

【維持課】

国民健康保険特別会計(直診勘定)繰出金

受 診 者 数 の 増 加 に よ る 医 薬 材 料 費 と 診 療 報 酬 の 増 加 の た め 、 一 般

【維持課】

(25) 除雪費 510,000

除雪委託事業費及び凍結防止剤購入に要する経費の増額

  (歳 入)

    (1) 地方交付税 100,000

    (2) 国庫支出金 264,685

総務費国庫負担金 101,950

民生費国庫補助金 80,422

衛生環境費国庫補助金 1,575

地方創生加速化交付金 80,738

    (3) 繰入金 1,247,034

財政調整基金繰入金 1,224,622

地域振興基金繰入金 22,412

(7)

    (4) 諸収入  5,926

長野地域UJIターン就職促進事業負担金

    (5) 市債 △ 480,400

総務債 民生債

臨時財政対策債

◎ 繰越明許費

    (追 加)

本庁舎施設改修事業、ほか90事業 5,657,770

◎ 債務負担行為

    (変更)

【戸籍・住民記録課】

個人番号カード交付事業費 5,914

31,700 36,000

△ 548,100

   【医療事業課】

二 国民健康保険特別会計(直診勘定)

 1 補 正 予 算 額 14,000

 2 補正後の予算額 473,200

 3 補 正 の 内 容

  (歳 出)

    (1) 医薬材料費 14,000

経費の増額

  (歳 入)

    (1)

診療収入

19,000

    (2)

一般会計繰入金

△ 5,000

診療所の受診者数の増加に伴う薬品等の医薬材料 費の 購入 に要する

(8)

   【介護保険課】

三 介護保険特別会計(保険事業勘定)

 1 補 正 予 算 額 2,000

 2 補正後の予算額 32,989,295

 3 補 正 の 内 容

  (歳 出)

    (1) 運動器機能向上事業 2,000

委託料の増額

  (歳 入)

    (1)

保険料

396

    (2)

国庫支出金

450

(3)

支払基金交付金

504

    (4)

県支出金

225

    (5)

一般会計繰入金

225

    (6)

諸収入

200

二 次 予 防 対 象 者 が 利 用 す る 「 生 活 ら く か る 運 動 塾 」 の 受 講 者 増に 伴 う

   【観光振興課】

四 飯綱高原スキー場事業特別会計

 1 補 正 予 算 額 8,912

 2 補正後の予算額 106,914

 3 補 正 の 内 容

  (歳 出)

○ 飯綱スキー場管理運営委託事業 8,912

雪不足による営業期間短縮に伴う特別補填に要する経費

  (歳 入)

○ 一般会計繰入金 8,912

参照

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