平 成 2 5 年 度
熊谷市一般会計歳入歳出決算事項別明細書
(歳入)
1 市
税
---
4
2 地
方
譲
与
税
---
6
3 利
子
割
交
付
金
---
6
4 配
当
割
交
付
金
---
6
5 株式等譲渡所得割交付金
---
8
6 地方消費税交付金
---
8
7 ゴルフ場利用税交付金
---
8
8 自動車取得税交付金
---
8
9 地 方 特 例 交 付 金
---
8
10 地
方
交
付
税
---
8
11 交通安全対策特別交付金
---
8
12 分担金及び負担金
---
8
13 使用料及び手数料
---
10
14 国
庫
支
出
金
---
20
15 県
支
出
金
---
24
16 財
産
収
入
---
34
17 寄
附
金
---
36
18 繰
入
金
---
36
19 繰
越
金
---
38
20 諸
収
入
---
38
21 市
債
---
56
歳
入
合
計
---
58
2 総
務
費
---
62
3 民
生
費
---
138
4 衛
生
費
---
200
5 労
働
費
---
244
6 農
林
水
産
業
費
---
248
7 商
工
費
---
270
8 土
木
費
---
290
9 消
防
費
---
336
10 教
育
費
---
352
11 公
債
費
---
440
12 予
備
費
---
442
歳
出
合
計
---
446
熊
谷
市
一
般
会
計
歳入歳出決算事項別明細書
1 税
28,926,763,000 230,000,000 0 29,156,763,000 31,704,831,385 29,732,521,757 224,968,497 1,747,341,131 1 民税
13,633,000,000 230,000,000 0 13,863,000,000 14,819,639,429 13,935,390,109 108,037,453 776,211,867 1個人
10,578,000,000 150,000,000 0 10,728,000,000 11,682,871,055 10,861,503,659 101,838,129 719,529,267 1現 課税
10,552,000,000 10,834,293,509 10,658,705,456 0 175,588,053○現 課税 調定
10,834,293,509
収入済
10,658,705,456
還付 済
2,668,943 2滞納繰越
176,000,000 848,577,546 202,798,203 101,838,129 543,941,214○滞納繰越 調定
848,577,546
収入済
202,798,203
納 損
101,838,129
還付 済
21,718 2法人
3,055,000,000 80,000,000 0 3,135,000,000 3,136,768,374 3,073,886,450 6,199,324 56,682,600 1現 課税
3,128,000,000 3,105,213,650 3,066,044,855 0 39,168,795○現 課税 調定
3,105,213,650
収入済
3,066,044,855
還付 済
6,900 2滞納繰越
7,000,000 31,554,724 7,841,595 6,199,324 17,513,805○滞納繰越 調定
31,554,724
収入済
7,841,595
納 損
6,199,324 2固定資産税
11,708,563,000 0 0 11,708,563,000 13,006,011,348 12,083,178,498 98,575,418 824,257,432 1固定資産税
11,645,500,000 0 0 11,645,500,000 12,942,948,448 12,020,115,598 98,575,418 824,257,432 1現 課税
11,464,000,000 11,948,984,000 11,758,013,784 0 190,970,216○現 課税 調定
11,948,984,000
収入済
11,758,013,784
還付 済
1,107,872 2滞納繰越
181,500,000 993,964,448 262,101,814 98,575,418 633,287,216○滞納繰越 調定
993,964,448
収入済
262,101,814
納 損
98,575,418
還付 済
1,227 2国有資産等所在
63,063,000 0 0 63,063,000 63,062,900 63,062,900 0 0
交付金 1現 課税
63,063,000 63,062,900 63,062,900 0 0○国有資産等所在 交付金
63,062,900 3軽自動車税
332,200,000 0 0 332,200,000 377,610,328 342,895,001 4,416,028 30,299,299 1軽自動車税
332,200,000 0 0 332,200,000 377,610,328 342,895,001 4,416,028 30,299,299 1現 課税
326,700,000 344,129,200 336,732,800 0 7,396,400○現 課税
第 1款 税 金
当初予算 補 予算 越 業費繰越 源充当
計
調定
344,129,200
収入済
336,732,800
還付 済
140,700 2滞納繰越
5,500,000 33,481,128 6,162,201 4,416,028 22,902,899○滞納繰越 調定
33,481,128
収入済
6,162,201
納 損
4,416,028
還付 済
8,900
4 税
1,574,000,000 0 0 1,574,000,000 1,641,977,135 1,641,977,135 0 0
1 税
1,574,000,000 0 0 1,574,000,000 1,641,977,135 1,641,977,135 0 0
1現 課税
1,574,000,000 1,641,977,135 1,641,977,135 0 0○ 税
1,641,977,135 5都 計 税
1,679,000,000 0 0 1,679,000,000 1,859,593,145 1,729,081,014 13,939,598 116,572,533 1都 計 税
1,679,000,000 0 0 1,679,000,000 1,859,593,145 1,729,081,014 13,939,598 116,572,533 1現 課税
1,653,000,000 1,719,036,200 1,692,028,619 0 27,007,581○現 課税 調定
1,719,036,200
収入済
1,692,028,619
還付 済
159,428 2滞納繰越
26,000,000 140,556,945 37,052,395 13,939,598 89,564,952○滞納繰越 調定
140,556,945
収入済
37,052,395
納 損
13,939,598
還付 済
173 2地方譲 税
740,000,000 0 0 740,000,000 697,452,007 697,452,007 0 0
1地方揮 油譲 税
220,000,000 0 0 220,000,000 213,087,007 213,087,007 0 0
1地方揮 油譲 税
220,000,000 0 0 220,000,000 213,087,007 213,087,007 0 0
1地方揮 油譲 税
220,000,000 213,087,007 213,087,007 0 0○地方揮 油譲 税
213,087,000
○地方道路譲 税
7 2自動車 譲 税
520,000,000 0 0 520,000,000 484,365,000 484,365,000 0 0
1自動車 譲 税
520,000,000 0 0 520,000,000 484,365,000 484,365,000 0 0
1自動車 譲 税
520,000,000 484,365,000 484,365,000 0 0○自動車 譲 税
484,365,000 3利子割交付金
50,000,000 0 0 50,000,000 50,196,000 50,196,000 0 0
1利子割交付金
50,000,000 0 0 50,000,000 50,196,000 50,196,000 0 0
1利子割交付金
50,000,000 0 0 50,000,000 50,196,000 50,196,000 0 0
1利子割交付金
50,000,000 50,196,000 50,196,000 0 0○利子割交付金
50,196,000 4配当割交付金
40,000,000 0 0 40,000,000 106,200,000 106,200,000 0 0
1配当割交付金
40,000,000 0 0 40,000,000 106,200,000 106,200,000 0 0
1配当割交付金
40,000,000 0 0 40,000,000 106,200,000 106,200,000 0 0
1配当割交付金
40,000,000 106,200,000 106,200,000 0 0○配当割交付金
106,200,000
第 1款 税 第 「款 地方譲 税 第 」款 利子割交付金 第 4款 配当割交付金 越 業費繰越
源充当
計
金 当初予算 補 予算
5株式等譲渡所得割交付金
10,000,000 0 0 10,000,000 174,355,000 174,355,000 0 0
1株式等譲渡所得割交付金
10,000,000 0 0 10,000,000 174,355,000 174,355,000 0 0
1株式等譲渡所得割交
10,000,000 0 0 10,000,000 174,355,000 174,355,000 0 0
付金 1株式等譲渡所得割
10,000,000 174,355,000 174,355,000 0 0○株式等譲渡所得割交付金
174,355,000
交付金
6地方消費税交付金
1,800,000,000 0 0 1,800,000,000 1,855,447,000 1,855,447,000 0 0
1地方消費税交付金
1,800,000,000 0 0 1,800,000,000 1,855,447,000 1,855,447,000 0 0
1地方消費税交付金
1,800,000,000 0 0 1,800,000,000 1,855,447,000 1,855,447,000 0 0
1地方消費税交付金
1,800,000,000 1,855,447,000 1,855,447,000 0 0○地方消費税交付金
1,855,447,000 7 場利用税交付金
65,000,000 0 0 65,000,000 75,401,802 75,401,802 0 0
1 場利用税交付金
65,000,000 0 0 65,000,000 75,401,802 75,401,802 0 0
1 場利用税交付
65,000,000 0 0 65,000,000 75,401,802 75,401,802 0 0
金 1 場利用税交
65,000,000 75,401,802 75,401,802 0 0○ 場利用税交付金
75,401,802
付金
8自動車 得税交付金
180,000,000 0 0 180,000,000 274,384,000 274,384,000 0 0
1自動車 得税交付金
180,000,000 0 0 180,000,000 274,384,000 274,384,000 0 0
1自動車 得税交付金
180,000,000 0 0 180,000,000 274,384,000 274,384,000 0 0
1自動車 得税交付
180,000,000 274,384,000 274,384,000 0 0○自動車 得税交付金
274,384,000
金
9地方特例交付金
114,000,000 0 0 114,000,000 121,802,000 121,802,000 0 0
1地方特例交付金
114,000,000 0 0 114,000,000 121,802,000 121,802,000 0 0
1地方特例交付金
114,000,000 0 0 114,000,000 121,802,000 121,802,000 0 0
1地方特例交付金
114,000,000 121,802,000 121,802,000 0 0○地方特例交付金
121,802,000 10地方交付税
4,600,000,000 1,114,189,000 0 5,714,189,000 6,019,513,000 6,019,513,000 0 0 1地方交付税
4,600,000,000 1,114,189,000 0 5,714,189,000 6,019,513,000 6,019,513,000 0 0 1地方交付税
4,600,000,000 1,114,189,000 0 5,714,189,000 6,019,513,000 6,019,513,000 0 0 1地方交付税
5,714,189,000 6,019,513,000 6,019,513,000 0 0○ 通交付税
5,233,843,000
○特別交付税
785,670,000 11交通 全 策特別交付金
39,412,000 0 0 39,412,000 35,945,000 35,945,000 0 0
1交通 全 策特別交付金
39,412,000 0 0 39,412,000 35,945,000 35,945,000 0 0
1交通 全 策特別交
39,412,000 0 0 39,412,000 35,945,000 35,945,000 0 0
付金 1交通 全 策特別
39,412,000 35,945,000 35,945,000 0 0○交通 全 策特別交付金
35,945,000
交付金
12 担金及 担金
813,400,000 213,000,000 0 1,026,400,000 901,531,005 812,668,861 8,388,850 80,473,294 1 担金
813,400,000 213,000,000 0 1,026,400,000 901,531,005 812,668,861 8,388,850 80,473,294 1総務費 担金
475,000 0 0 475,000 287,928 287,928 0 0
1選挙費 担金
475,000 287,928 287,928 0 0○土地改良 総 選挙費 担金
287,928 2民生費 担金
789,316,000 0 0 789,316,000 882,803,299 793,941,155 8,388,850 80,473,294
第 監款 株式等譲渡所得割交付金 第 盤款 地方消費税交付金 第 7款 場利用税交付金 第 里款 自動車 得税交付金 第 重款 地方特例交付金 第10款 地方交付税 第11款 交通 全 策特別交付金 第1「款 担金及 担金 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
1社会福祉費 担金
13,836,000 13,011,225 13,011,225 0 0○ 害者生活支援 業費 担金
13,011,225 2児童福祉費 担金
775,480,000 869,792,074 780,929,930 8,388,850 80,473,294○保育所入所児童保護者 担金 調定
869,792,074
収入済
780,929,930
納 損
8,388,850
還付 済
33,500 3農林水産業費 担金
1,257,000 0 0 1,257,000 565,845 565,845 0 0
1農林水産業費 担
1,257,000 565,845 565,845 0 0○奈良川排水機場管理運営費 担金 金
386,423
○男 排水機場管理運営費 担金
179,422 4消防費 担金
16,038,000 213,000,000 0 229,038,000 11,706,973 11,706,973 0 0
1消防費 担金
229,038,000 11,706,973 11,706,973 0 0○消防通信指 務経費 担金
11,706,973 5教育費 担金
6,314,000 0 0 6,314,000 6,166,960 6,166,960 0 0
1保健体育費 担金
6,314,000 6,166,960 6,166,960 0 0○日 振興 ン 保護者 担 金
6,166,960 13使用料及 手数料
844,542,000 293,000 0 844,835,000 893,836,378 866,164,083 5,502,926 22,169,369 1使用料
722,862,000 293,000 0 723,155,000 763,364,973 736,856,488 4,556,316 21,952,169 1総務使用料
75,426,000 178,000 0 75,604,000 74,955,120 74,955,120 0 0
1総務管理使用料
75,604,000 74,955,120 74,955,120 0 0○ 庁舎等使用料
1,535,432
○大 庁舎等使用料
249,572
○妻 庁舎等使用料
1,369,598
○江 庁舎等使用料
737,922
○男女共 参 推進 ン 使用料
3,823,100
○大 ュニ ン 使用料
1,626,230
○江 ュニ ン 使用料
333,844
○大 ふ あい ン 使用料
110,940
○自転車駐車場使用料
62,269,150
○自転車駐車場電柱等使用料
3,550
○広告掲示等使用料
1,813,396
○熊谷 ュニ ン 使用料
657,084
○ 民活動支援 ン 使用料
4,596
第1「款 担金及 担金 第1」款 使用料及 手数料 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
○武道館使用料
193,860
○ ュニ 電柱等使用料
2,840
○体育施設等使用料
45,451
○大 体育館 貸 使用料
165,479
○妻 庁舎 貸 使用料
13,076 2民生使用料
68,302,000 0 0 68,302,000 75,075,392 73,304,342 0 1,771,050
1社会福祉使用料
16,000 11,640 11,640 0 0○老人福祉 ン 電柱等使用料
9,510
○老人憩 家電柱等使用料
2,130 2児童福祉使用料
68,286,000 75,063,752 73,292,702 0 1,771,050○ 課後児童健全育成 業学童保育料 調定
73,605,250
収入済
71,834,200
○婦人児童館使用料
205,870
○あ あ育成園使用料
1,243,522
○江 児童 電柱使用料
2,130
○保育所電柱使用料
6,980 3衛生使用料
133,969,000 0 0 133,969,000 134,263,381 134,263,381 0 0
1保健衛生使用料
127,332,000 127,275,076 127,275,076 0 0○葬斎施設使用料
56,948,300
○葬斎施設売店使用料
55,968
○葬斎施設電柱使用料
2,130
○保健 ン 等使用料
5,460
○休日 夜間急患診療所使用料
70,263,218 2清掃使用料
6,637,000 6,988,305 6,988,305 0 0○環境美 ン 電柱等使用料
12,850
○第 水 園浄 槽汚泥投入使用料
5,256,905
○荒川 部環境 ン 浄 槽汚泥投入 使用料
1,490,520
○第 水 園庭球場使用料
137,100
○第 水 園電柱等使用料
90,930 4労働使用料
1,050,000 0 0 1,050,000 1,132,319 1,132,319 0 0
1労働使用料
1,050,000 1,132,319 1,132,319 0 0○勤労福祉 ン 使用料
284,400
○ 人 ン 使用料
847,919 5農林水産業使用料
7,135,000 115,000 0 7,250,000 7,663,424 7,663,424 0 0
1農業使用料
7,250,000 7,663,424 7,663,424 0 0○農業活性 ン 使用料
385,820
○農 ン 使用料
395,579
○農業研修 ン 使用料
261,090
第1」款 使用料及 手数料 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
○ふ あい農園使用料
300,090
○農産物直売所使用料
4,369,715
○大 農産物 工施設使用料
640,800
○江 地域食 供給施設使用料
1,190,165
○ 菜 出荷所電柱等使用料
710
○ 排水路電柱等使用料
3,620
○ 有機 ン 貸 使用料
115,835 6商工使用料
13,207,000 0 0 13,207,000 13,151,632 13,151,632 0 0
1商工使用料
13,207,000 13,151,632 13,151,632 0 0○ 物産 ン 使用料
9,090,311
○ 使用料
3,808,007
○日 学生航空連盟妻 訓練所用地使用 料
244,464
○妻 街地活性 業用地電柱使用料
8,850 7土木使用料
396,755,000 0 0 396,755,000 427,133,981 402,396,546 4,556,316 20,181,119 1道路橋 う使用
162,943,000 164,804,807 164,780,627 0 24,180○道路占用料
157,537,704
料 ○公共物使用料
調定
2,548,643
収入済
2,524,463
○熊谷 自 通路使用料
526,160
○熊谷 口駐車場使用料
4,189,200
○維持課 室電柱等使用料
3,100 2河川占用料
151,000 157,785 157,785 0 0○準用河川占用料
157,785 3都 計 使用料
42,707,000 44,524,449 44,524,449 0 0○公園使用料
1,610,044
○妻 運動公園施設使用料
4,575,080
○熊谷運動公園施設使用料
52,625
○ 場使用料
117,900
○緑 ン 使用料
1,355,800
○利 川総 運動公園河川占用料
36,813,000 4 宅使用料
190,954,000 217,646,940 192,933,685 4,556,316 20,156,939○ 営 宅使用料 調定
195,923,460
収入済
171,438,205
納 損
4,556,316
○ 営 宅駐車場使用料 調定
21,618,110
第1」款 使用料及 手数料 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
収入済
21,390,110
○ 営 宅電柱等使用料
105,370 8消防使用料
8,000 0 0 8,000 9,180 9,180 0 0
1消防使用料
8,000 9,180 9,180 0 0○水防倉庫電柱等使用料
1,680
○消防庁舎等電柱使用料
7,500 9教育使用料
27,010,000 0 0 27,010,000 29,980,544 29,980,544 0 0
1 学校使用料
308,000 292,982 292,982 0 0○ 学校電柱等使用料
292,982 2中学校使用料
104,000 854,946 854,946 0 0○中学校電柱等使用料
854,946 3幼稚園使用料
5,380,000 5,794,320 5,794,320 0 0○ 岡幼稚園保育料
2,448,500
○江 幼稚園保育料
3,345,300
○幼稚園電柱等使用料
520 4社会教育使用料
21,209,000 23,028,026 23,028,026 0 0○熊谷地域公民館使用料
3,244,300
○公民館電柱等使用料
46,230
○妻 地域公民館使用料
1,109,550
○江 地域公民館使用料
177,900
○ 民 使用料
591,885
○ 民 建物等使用料
90,201
○熊谷文 会館使用料
10,776,284
○江 文 会館使用料
285,492
○ 館使用料
720,750
○ 民 使用料
605,800
○ 渓園使用料
1,159,500
○熊谷文 創造館食堂等使用料
1,200,000
○展示館使用料
165,000
○ 会所電柱等使用料
20,990
○ 渓園電柱等使用料
1,420
○熊谷文 創造館等電柱使用料
3,900
○ 文 施設使用料
2,810,100
○熊谷図書館講 室使用料
2,600
○ 文 電柱等使用料
16,124 5保健体育使用料
9,000 10,270 10,270 0 0○熊谷学校給食 ン 電柱等使用料
8,850
○江 学校給食 ン 電柱等使用料
1,420 2手数料
121,680,000 0 0 121,680,000 130,471,405 129,307,595 946,610 217,200
第1」款 使用料及 手数料 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
1総務手数料
76,065,000 0 0 76,065,000 81,757,690 81,757,690 0 0
1 税手数料
10,925,000 12,404,740 12,404,740 0 0○税務証明閲覧手数料
12,393,650
○督 手数料
11,090 2戸籍 民基 帳
63,610,000 67,786,950 67,786,950 0 0○戸籍手数料
27,524,500
手数料 ○ 民票手数料
22,714,400
○ 民票閲覧手数料
24,000
○印鑑証明手数料
15,166,400
○自動車臨時運行許 手数料
1,503,750
○ 他証明手数料
496,400
○ 民基 帳 手数料
357,500 3総務管理手数料
1,530,000 1,566,000 1,566,000 0 0○ 置自転車等撤去手数料
1,566,000 2衛生手数料
13,074,000 0 0 13,074,000 14,548,590 13,384,780 946,610 217,200
1環境衛生手数料
6,784,000 6,672,190 6,672,190 0 0○畜犬 録等手数料
6,672,190 2清掃手数料
6,290,000 7,876,400 6,712,590 946,610 217,200○ 汲 手数料 調定
1,380,110
収入済
216,300
納 損
946,610
○ 処理手数料
5,970,290
○ 般廃棄物処理業許 申請手数料
526,000 3農林水産業手数料
6,399,000 0 0 6,399,000 5,354,075 5,354,075 0 0
1農業手数料
6,399,000 5,354,075 5,354,075 0 0○畜糞 入手数料
4,158,265
○堆肥運 散 手数料
1,065,250
○証明手数料
130,560 4商工手数料
205,000 0 0 205,000 219,490 219,490 0 0
1商工手数料
205,000 219,490 219,490 0 0○計 検査手数料
219,490 5土木手数料
24,833,000 0 0 24,833,000 26,588,710 26,588,710 0 0
1土木管理手数料
137,000 154,400 154,400 0 0○境界確認証明手数料
154,400 2都 計 手数料
24,696,000 26,434,310 26,434,310 0 0○建築確認手数料
4,765,250
○開 許 手数料
17,825,510
○証明手数料
6,800
○建築検査手数料
1,651,500
○ 外広告物許 手数料
683,550
○長期優良 宅認定手数料
1,479,200
○ 炭素建築物認定手数料
22,500 6消防手数料
1,100,000 0 0 1,100,000 1,994,450 1,994,450 0 0
1消防手数料
1,100,000 1,921,850 1,921,850 0 0○消防 務手数料
1,921,850 2被災証明等手数料
0 72,600 72,600 0 0○被災証明等手数料
72,600
第1」款 使用料及 手数料 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
7教育手数料
4,000 0 0 4,000 8,400 8,400 0 0
1高等学校手数料
4,000 8,400 8,400 0 0○旧 立女子高校卒業証明等手数料
8,400 14国庫支出金
7,483,338,000 653,100,000 334,751,000 8,471,189,000 7,994,679,546 7,994,679,546 0 0 1国庫 担金
7,101,899,000 133,200,000 35,126,000 7,270,225,000 7,230,189,927 7,230,189,927 0 0 1民生費国庫 担金
7,095,258,000 99,500,000 0 7,194,758,000 7,180,618,517 7,180,618,517 0 0 1社会福祉費 担金
1,360,344,000 1,337,053,939 1,337,053,939 0 0○国民健 保険基 定 担金
48,488,474
○ 害者 療費 担金
101,500,000
○ 害者自立支援給付費 担金
1,086,344,848
○中国 留邦人支援費 担金
25,985,250
○特別 害者手当等給付費 担金
44,396,070
○ 害児給付費等 担金
30,339,297 2児童福祉費 担金
2,985,164,000 2,964,244,828 2,964,244,828 0 0○児童扶養手当給付費 担金
238,096,379
○保育所運営費 担金
598,098,360
○児童手当 担金
2,127,121,666
○児童入所施設措置費等 担金
928,423 3生活保護費 担金
2,849,250,000 2,879,319,750 2,879,319,750 0 0○生活保護費 担金
2,879,319,750 2衛生費国庫 担金
6,641,000 0 0 6,641,000 3,586,410 3,586,410 0 0
1保健衛生費 担金
6,641,000 3,586,410 3,586,410 0 0○母子衛生費 担金
3,586,410 3教育費国庫 担金
33,700,000 35,126,000 68,826,000 45,985,000 45,985,000 0 0
1 学校費 担金
68,826,000 45,985,000 45,985,000 0 0○桜木 学校 運動場建築 業費 担 金 繰越明許
12,424,000
○熊谷西 学校 運動場建築 業費 担金 繰越明許
22,532,000
○ 谷 学校 運動場建築 業費 担金 繰越明許
11,029,000 2国庫補助金
349,460,000 519,036,000 299,625,000 1,168,121,000 727,555,000 727,555,000 0 0 1民生費国庫補助金
119,686,000 2,525,000 0 122,211,000 52,591,000 52,591,000 0 0
1社会福祉費補助金
58,114,000 40,594,000 40,594,000 0 0○地域生活支援 業費等補助金
36,881,000
○中国 留邦人支援費補助金
886,000
第1」款 使用料及 手数料 第14款 国庫支出金 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
○臨時福祉給付金給付 業費補助金
19,000
○ 害者自立支援給付支払等 改 修費補助金
1,024,000
○地域福祉増進 業費補助金
1,784,000 2児童福祉費補助金
63,067,000 9,933,000 9,933,000 0 0○母子家庭自立支援給付 業費補助金
9,933,000 3生活保護費補助金
1,030,000 2,064,000 2,064,000 0 0○生活保護費補助金
2,064,000 2衛生費国庫補助金
31,849,000 0 0 31,849,000 31,437,000 31,437,000 0 0
1保健衛生費補助金
13,093,000 9,198,000 9,198,000 0 0○ 検診推進 業費補助金
9,198,000 2清掃費補助金
18,756,000 22,239,000 22,239,000 0 0○ 環型社会形成推進交付金
22,239,000 3教育費国庫補助金
69,915,000 365,872,000 192,778,000 628,565,000 288,175,000 288,175,000 0 0 1教育総務費補助金
67,999,000 49,667,000 49,667,000 0 0○幼稚園就園奨励費補助金
49,667,000 2 学校費補助金
1,044,000 703,450 703,450 0 0○特別支援教育児童就学奨励費補助金
591,230
○要保護児童就学援助費補助金
112,220 3中学校費補助金
1,334,000 921,550 921,550 0 0○特別支援教育生徒就学奨励費補助金
357,770
○要保護生徒就学援助費補助金
563,780 4保健体育費補助金
84,000 124,000 124,000 0 0○要保護児童生徒 療費補助金
124,000 5社会教育費補助金
3,787,000 3,000,000 3,000,000 0 0○ 遺跡 掘調査費補助金
3,000,000 6施設整備費補助金
554,317,000 233,759,000 233,759,000 0 0○学校施設環境改善交付金 繰越明許
233,759,000 4社会資 整備総 交
128,010,000 3,650,000 106,847,000 238,507,000 205,423,000 205,423,000 0 0
付金 1社会資 整備総
238,507,000 205,423,000 205,423,000 0 0○社会資 整備総 交付金
102,642,000
交付金 ○社会資 整備総 交付金 繰越明許
102,781,000 5地域 元気臨時交付
140,000,000 0 140,000,000 134,440,000 134,440,000 0 0
金 1地域 元気臨時交
140,000,000 134,440,000 134,440,000 0 0○地域 元気臨時交付金
134,440,000
付金
6消防費国庫補助金
6,989,000 0 6,989,000 6,989,000 6,989,000 0 0
1消防費国庫補助金
6,989,000 6,989,000 6,989,000 0 0○熊谷基地周辺消防施設設置助成 業補 助金
6,989,000 7土木費国庫補助金
0 0 0 8,500,000 8,500,000 0 0
1道路橋 う費補
0 8,500,000 8,500,000 0 0○臨時道路除雪 業費補助金
8,500,000
助金
3委 金
31,979,000 864,000 0 32,843,000 36,934,619 36,934,619 0 0
第14款 国庫支出金 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
1総務費委 金
556,000 0 0 556,000 612,000 612,000 0 0
1戸籍 民基 帳
556,000 612,000 612,000 0 0○中長期在留者 居地 出等 務委 金 費委 金
612,000 2民生費委 金
31,423,000 864,000 0 32,287,000 36,322,619 36,322,619 0 0
1社会福祉費委 金
31,864,000 35,901,357 35,901,357 0 0○国民 金等 務費交付金
35,901,357 2児童福祉費委 金
423,000 421,262 421,262 0 0○特別児童扶養手当 務委 金
421,262 15 支出金
3,316,094,000 160,329,000 30,000,000 3,506,423,000 3,469,246,176 3,469,246,176 0 0 1 担金
2,012,304,000 17,500,000 0 2,029,804,000 1,957,794,367 1,957,794,367 0 0 1総務費 担金
158,000 0 0 158,000 182,810 182,810 0 0
1戸籍 民基 帳
5,000 30,450 30,450 0 0○公的個人認証 務処理交付金
30,450
費 担金
2統計調査費 担金
153,000 152,360 152,360 0 0○人口動態統計 務費 担金
152,360 2民生費 担金
1,992,221,000 17,500,000 0 2,009,721,000 1,936,466,352 1,936,466,352 0 0 1社会福祉費 担金
1,121,037,000 1,107,590,588 1,107,590,588 0 0○国民健 保険基 定 担金
268,921,313
○後期高齢者 療保険基 定 担金
229,577,205
○ 害者 療費 担金
50,750,000
○ 害者自立支援給付費 担金
543,172,422
○ 害児給付費等 担金
15,169,648 2児童福祉費 担金
775,915,000 728,574,391 728,574,391 0 0○保育所運営費 担金
299,049,180
○児童入所施設措置費等 担金
464,211
○児童手当 担金
429,061,000 3生活保護費 担金
112,769,000 97,445,000 97,445,000 0 0○生活保護費 担金
97,445,000 4災害救助費 担金
0 2,856,373 2,856,373 0 0○ 風 号関連災害救助費繰替支弁金
2,856,373 3衛生費 担金
3,713,000 0 0 3,713,000 2,300,205 2,300,205 0 0
1保健衛生費 担金
3,713,000 2,300,205 2,300,205 0 0○環境保全交付金
507,000
○母子衛生費 担金
1,793,205 4農林水産業費 担
7,212,000 0 0 7,212,000 7,341,000 7,341,000 0 0
金 1農業費 担金
7,212,000 7,341,000 7,341,000 0 0○農業委員会交付金
7,341,000 5埼玉 権推進交付
9,000,000 0 0 9,000,000 11,504,000 11,504,000 0 0
金 1埼玉 権推進交
9,000,000 11,504,000 11,504,000 0 0○埼玉 権推進交付金
11,504,000
付金
2 補助金
952,089,000 142,243,000 30,000,000 1,124,332,000 1,150,049,606 1,150,049,606 0 0 1総務費 補助金
20,034,000 4,000,000 0 24,034,000 23,724,151 23,724,151 0 0
1総務管理費補助金
24,034,000 23,724,151 23,724,151 0 0○生活相談員設置費補助金
1,486,000
第14款 国庫支出金 第1監款 支出金 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
○隣保館運営費補助金
7,083,000
○ 廃 替貸 路線確保 策 費補助金
2,706,000
○ふ 創造資金補助金
10,400,000
○消費者行 活性 業費補助金
2,049,151 2民生費 補助金
783,971,000 68,207,000 30,000,000 882,178,000 935,431,249 935,431,249 0 0 1社会福祉費補助金
428,593,000 422,728,190 422,728,190 0 0○ 害者 療給付費補助金
231,092,130
○民生児童委員活動費補助金
21,072,060
○在宅福祉 業費補助金
2,792,000
○介護保険 業費補助金
300,000
○ 害者共 生活援助等 業費補助金
715,000
○地域生活支援 業費等補助金
17,980,000
○ 害福祉施設等支援 業費補助金
5,205,000
○ 害者生活支援 業費補助金
64,587,000
○ 宅手当緊急特別措置 業費補助金
9,950,000
○生活保護 給者就労支援 業費補助金
1,818,000
○介護基 緊急整備等特別 策 業費補 助金
3,105,000
○施設開設準備経費助成特別 策 業費 補助金
3,600,000
○難聴児補聴器購入助成 業費補助金
36,000
○防犯共助 推進 業補助金
3,000,000
○高齢者 地域 再生 業費補 助金
5,000,000
○ 訪問介護等支援 業費補助金
22,476,000
第1監款 支出金 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
○介護基 緊急整備等特別 策 業費補 助金 繰越明許
30,000,000 2児童福祉費補助金
453,585,000 512,703,059 512,703,059 0 0○ふ あい ン 課後児童 策 業 費補助金
2,200,000
○特別保育 業費補助金
199,552,000
○乳幼児 療費支給 業費補助金
78,099,899
○ 親家庭等 療費支給 業費補助 金
30,954,860
○ 課後児童 策費補助金
130,711,100
○ 課後児童 施設整備費補助金
14,336,000
○地域子育 支援拠 業費補助金
39,571,000
○ 貸物件 保育所整備 業費補助 金
3,329,000
○ ン 業 費補助金
2,353,000
○保育料減免支援 業費補助金
751,000
○ 課後児童 環境整備 業費補助 金
112,000
○乳児家庭全戸訪問 業等補助金
3,087,000
○地域児童福祉 業等調査 務交付金
8,200
○認定 園整備 業費補助金
7,350,000
○子育 短期支援 業費補助金
288,000 3衛生費 補助金
76,097,000 286,000 0 76,383,000 65,057,000 65,057,000 0 0
1保健衛生費補助金
4,994,000 3,280,000 3,280,000 0 0○献血組 強 業費補助金
64,000
○母子衛生費補助金
115,000
○外国人 払 療費 策 業費補助金
25,000
○健 増進 業費補助金
2,791,000
○自殺 策緊急強 基金 業費補助金
285,000 2清掃費補助金
71,389,000 61,777,000 61,777,000 0 0○ 併処理浄 槽設置整備費補助金
61,777,000
第1監款 支出金 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
4農林水産業費 補助
49,474,000 69,000,000 0 118,474,000 103,577,256 103,577,256 0 0
金 1農業費補助金
118,474,000 103,577,256 103,577,256 0 0○農業経営基 強 資金利子助成補助金
3,289
○地籍調査 業費補助金
5,625,000
○ 費 独土地改良 業費補助金
1,048,000
○国営造成施設管理体 整備 進 業費 補助金
220,000
○環境保全型農業直接支援 策 業費補 助金
84,175
○農地 水保全管理支払推進交付金
230,000
○新規就農総 支援 業費補助金
15,750,000
○農業 落排水 業 補助金
3,440,792
○農業経営所得 定 策推進 業費補助 金
12,000,000
○農地活用 進 業費補助金
4,540,000
○経営体育成支援 業費補助金
49,233,000
○震災 策農業水利施設整備 業補助金
11,403,000 5土木費 補助金
750,000 0 0 750,000 500,000 500,000 0 0
1都 計 費補助金
750,000 500,000 500,000 0 0○緊急輸 道路閉塞建築物耐震 支援 業補助金
500,000 6教育費 補助金
21,763,000 0 0 21,763,000 19,562,000 19,562,000 0 0
1教育総務費補助金
14,238,000 13,127,000 13,127,000 0 0○い 校 策充実 業費補助金
11,295,000
○被災児童就学援助費交付金
304,000
○ 園庭 校庭 進 業補助金
1,466,000
○被災幼児就園奨励費交付金
62,000 2社会教育費補助金
6,319,000 5,261,000 5,261,000 0 0○ 遺跡 掘調査費補助金
1,500,000
○ 課後子 教室推進 業費補助金
3,761,000 3保健体育費補助金
1,206,000 1,174,000 1,174,000 0 0○中学校 活用 業
補助金
1,174,000 7商工費 補助金
750,000 0 750,000 750,000 750,000 0 0
第1監款 支出金 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
1商工費補助金
750,000 750,000 750,000 0 0○女性起業家 支援 業補
助金
750,000 8消防費 補助金
0 0 0 1,447,950 1,447,950 0 0
1消防費 補助金
0 1,447,950 1,447,950 0 0○埼玉 救急 療情報機器端 整備費補 助金
775,950
○埼玉 消防救急無線広域 共 業費補助金
147,000
○自主防災組 資機 整備支援 業費補 助金
525,000 3委 金
351,701,000 586,000 0 352,287,000 361,402,203 361,402,203 0 0
1総務費委 金
350,421,000 6,000 0 350,427,000 359,493,961 359,493,961 0 0
1総務管理費委 金
1,450,000 1,440,000 1,440,000 0 0○自衛官募 務委 金
40,000
○地域人権啓 推進委 金
800,000
○人権啓 活動地方委 金
600,000 2 税費委 金
283,500,000 297,737,927 297,737,927 0 0○ 民税 収委 金
297,737,927 3選挙費委 金
57,725,000 52,762,267 52,762,267 0 0○在外選挙人 簿 録 務委 金
4,300
○参議院議員通常選挙費委 金
52,757,967 4統計調査費委 金
7,752,000 7,553,767 7,553,767 0 0○ 民 録異動人口調査委 金
11,000
○ 字別 齢別人口調査委 金
77,524
○工業統計委 金
801,000
○教育統計委 金
30,000
○ 宅土地統計調査委 金
6,525,000
○ 生活総 調査委 金
103,300
○農林業 ン 委 金
5,943 2民生費委 金
47,000 0 0 47,000 50,742 50,742 0 0
1社会福祉費委 金
47,000 47,142 47,142 0 0○療育手帳再交付 務委 金
47,142 2児童福祉費委 金
0 3,600 3,600 0 0○子 地域 ワ 等調査
委 費交付金
3,600 3衛生費委 金
88,000 0 0 88,000 132,300 132,300 0 0
1保健衛生費委 金
88,000 132,300 132,300 0 0○ 個体 析調査業務委 金
132,300 4教育費委 金
1,145,000 580,000 0 1,725,000 1,725,200 1,725,200 0 0
1教育総務費委 金
1,725,000 1,725,200 1,725,200 0 0○家庭 学校 地域 ふ あい講演会 委 金
160,000
○ 中 教育推進 業委 金
985,500
第1監款 支出金 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
○英語教育強 推進 業委 金
199,700
○道 教育総 支援 業委 金
380,000 16 産収入
76,008,000 37,838,000 0 113,846,000 243,047,938 242,961,448 0 86,490 1 産運用収入
63,140,000 1,585,000 0 64,725,000 59,425,335 59,338,845 0 86,490
1 産貸付収入
38,276,000 1,585,000 0 39,861,000 40,177,592 40,091,102 0 86,490
1土地貸付収入
18,381,000 18,781,965 18,695,475 0 86,490○土地貸付収入 調定
17,196,178
収入済
17,109,688
○ 土地貸付収入
1,585,787 2建物貸付収入
21,480,000 21,395,627 21,395,627 0 0○建物貸付収入
21,395,627 2利子及 配当金
24,864,000 0 0 24,864,000 19,247,743 19,247,743 0 0
1利子及 配当金
24,864,000 19,247,743 19,247,743 0 0○職員 職手当基金預金利子
3,503,914
○ 和基金預金利子
14,619
○ 調整基金預金利子
7,961,890
○公共施設建設基金預金利子
4,944,008
○ 民 運動推進基金預 金利子
92,245
○国 交流基金預金利子
105,509
○地域福祉基金預金利子
226,764
○ 民 あわせ基金預金利子
5,464
○遺児世帯生活資金貸付基金預金利子
1,120
○ 基金預金利子
3,855
○育英資金貸付基金預金利子
17,047
○文 振興基金預金利子
34,860
○ 調整基金配当金
18,000
○ 民 あわせ基金配当金
300,000
○減債基金預金利子
1,918,162
○ 埼玉配当金
84,000
○ふ 熊谷 祭 応援基金預金利子
16,286 2 産売払収入
12,868,000 36,253,000 0 49,121,000 183,622,603 183,622,603 0 0
1 動産売払収入
4,000,000 36,253,000 0 40,253,000 173,775,883 173,775,883 0 0
1土地売払収入
40,253,000 173,775,883 173,775,883 0 0○土地売払収入
173,775,883 2物品売払収入
8,868,000 0 0 8,868,000 9,846,720 9,846,720 0 0
1物品売払収入
8,868,000 9,846,720 9,846,720 0 0○ 用品売払収入
229,330
○学校給食 ン 用品売払収入
474,640
第1監款 支出金 第1盤款 産収入 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
○有機 ン 堆肥売払収入
6,622,750
○庁用車売払収入
2,520,000 17寄附金
1,000 11,756,000 0 11,757,000 12,117,214 12,117,214 0 0
1寄附金
1,000 11,756,000 0 11,757,000 12,117,214 12,117,214 0 0
1民生費寄附金
1,000 1,386,000 0 1,387,000 1,516,564 1,516,564 0 0
1社会福祉費寄附金
1,387,000 1,516,564 1,516,564 0 0○ 民 あわせ基金寄附金
1,516,564 2商工費寄附金
8,039,000 0 8,039,000 8,039,150 8,039,150 0 0
1商工費寄附金
8,039,000 8,039,150 8,039,150 0 0○ふ 熊谷 祭 応援基金寄附金
8,039,150 3土木費寄附金
60,000 0 60,000 60,000 60,000 0 0
1都 計 費寄附金
60,000 60,000 60,000 0 0○ 基金寄附金
60,000 4総務費寄附金
260,000 0 260,000 260,000 260,000 0 0
1総務管理費寄附金
260,000 260,000 260,000 0 0○ あ 熊谷流
寄附金
30,000
○ 和基金寄附金
230,000 5教育費寄附金
2,011,000 0 2,011,000 2,241,500 2,241,500 0 0
1教育総務費寄附金
11,000 11,500 11,500 0 0○育英資金貸付基金寄附金
11,500 2社会教育費寄附金
2,000,000 2,230,000 2,230,000 0 0○文 振興基金寄附金
30,000
○図書館図書購入費寄附金
1,200,000
○公民館施設整備費寄附金
1,000,000 18繰入金
1,936,541,000△1貫盤0」貫00「貫000 0 333,539,000 332,189,045 332,189,045 0 0
1基金繰入金
1,936,541,000△1貫盤0」貫00「貫000 0 333,539,000 332,189,045 332,189,045 0 0
1 調整基金繰入金
1,611,395,000△1貫盤11貫」重監貫000 0 0 0 0 0 0
1 調整基金繰入
0 0 0 0 0
金
2国 交流基金繰入金
5,146,000 0 0 5,146,000 3,949,045 3,949,045 0 0
1国 交流基金繰入
5,146,000 3,949,045 3,949,045 0 0○国 交流基金繰入金
3,949,045
金
3職員 職手当基金繰
300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0
入金 1職員 職手当基金
300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0○職員 職手当基金繰入金
300,000,000
繰入金
4文 振興基金繰入金
1,000,000 0 0 1,000,000 937,000 937,000 0 0
1文 振興基金繰入
1,000,000 937,000 937,000 0 0○文 振興基金繰入金
937,000
金
5 民 あわせ基金繰
3,100,000 0 0 3,100,000 3,100,000 3,100,000 0 0
入金 1 民 あわせ基金
3,100,000 3,100,000 3,100,000 0 0○ 民 あわせ基金繰入金
3,100,000
繰入金
第1盤款 産収入 第17款 寄附金 第1里款 繰入金 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
6 民
4,500,000 0 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0
運動推進基金繰入 1 民
4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0○ 民 運動推進基金繰
金 運動推進基金 入金
4,500,000
繰入金
7地域福祉基金繰入金
11,400,000 0 0 11,400,000 11,308,000 11,308,000 0 0
1地域福祉基金繰入
11,400,000 11,308,000 11,308,000 0 0○地域福祉基金繰入金
11,308,000
金
8ふ 熊谷 祭
8,393,000 0 8,393,000 8,395,000 8,395,000 0 0
応援基金繰入金 1ふ 熊谷 祭
8,393,000 8,395,000 8,395,000 0 0○ふ 熊谷 祭 応援基金繰入金 応援基金繰入金
8,395,000 19繰越金
1,000,000,000 2,755,265,000 430,627,679 4,185,892,679 4,185,892,467 4,185,892,467 0 0 1繰越金
1,000,000,000 2,755,265,000 430,627,679 4,185,892,679 4,185,892,467 4,185,892,467 0 0 1繰越金
1,000,000,000 2,755,265,000 430,627,679 4,185,892,679 4,185,892,467 4,185,892,467 0 0 1繰越金
4,185,892,679 4,185,892,467 4,185,892,467 0 0○前 繰越金
3,755,264,788
○前 繰越金 繰越明許
430,627,679 20諸収入
2,571,301,000 160,267,000 0 2,731,568,000 3,561,222,001 2,984,643,766 0 576,578,235 1延滞金 算金及 過料
50,000,000 0 0 50,000,000 112,375,327 112,375,327 0 0
1延滞金
50,000,000 0 0 50,000,000 112,375,327 112,375,327 0 0
1延滞金
50,000,000 112,375,327 112,375,327 0 0○延滞金
112,375,327
還付 済
3,720 2 預金利子
1,490,000 0 0 1,490,000 1,055,358 1,055,358 0 0
1 預金利子
1,490,000 0 0 1,490,000 1,055,358 1,055,358 0 0
1 預金利子
1,490,000 1,055,358 1,055,358 0 0○預金利子
1,055,358 3貸付金元利収入
1,163,404,000 0 0 1,163,404,000 1,532,506,239 1,088,897,142 0 443,609,097 1 宅資金貸付金元利
15,729,000 0 0 15,729,000 451,041,911 12,559,450 0 438,482,461
収入 1 宅資金貸付金元
15,729,000 451,041,911 12,559,450 0 438,482,461○元金
利収入 調定
382,988,197
収入済
11,074,822
○利子 調定
68,053,714
収入済
1,484,628 2高齢者 宅整備資金
1,325,000 0 0 1,325,000 1,541,780 1,191,794 0 349,986
貸付金元利収入 1高齢者 宅整備資
1,325,000 1,541,780 1,191,794 0 349,986○元金 金貸付金元利収入 調定
1,541,780
収入済
1,191,794
第1里款 繰入金 第1重款 繰越金 第「0款 諸収入 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
3勤労者 宅資金貸付
300,000,000 0 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0
金元利収入 1勤労者 宅資金貸
300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0○元金
300,000,000
付金元利収入
4農業後 者融資資金
10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0
貸付金元利収入 1農業後 者融資資
10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0○元金
10,000,000
金貸付金元利収入
5中 企業融資資金貸
824,000,000 0 0 824,000,000 750,350,000 750,350,000 0 0
付金元利収入 1中 企業融資資金
824,000,000 750,350,000 750,350,000 0 0○元金
750,350,000
貸付金元利収入
6地域総 整備資金貸
7,460,000 0 0 7,460,000 7,460,000 7,460,000 0 0
付金収入 1地域総 整備資金
7,460,000 7,460,000 7,460,000 0 0○地域総 整備資金貸付金収入 貸付金収入
7,460,000 7入学準備金貸付金元
3,390,000 0 0 3,390,000 7,977,100 3,200,450 0 4,776,650
利収入 1入学準備金貸付金
3,390,000 7,977,100 3,200,450 0 4,776,650○元金
元利収入 調定
7,977,100
収入済
3,200,450 8東日 大震災被災家
1,500,000 0 0 1,500,000 1,135,448 1,135,448 0 0
補修資金貸付 1東日 大震災被災
1,500,000 1,135,448 1,135,448 0 0○元金
1,135,448
金元利収入 家 補修資金 貸付金元利収入
9竜巻災害援護資金貸
0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0
付金元利収入 1竜巻災害援護資金
0 3,000,000 3,000,000 0 0○元金
3,000,000
貸付金元利収入
4 業収入
60,181,000 0 0 60,181,000 51,877,871 51,877,871 0 0
1保育所 業収入
15,686,000 0 0 15,686,000 21,709,070 21,709,070 0 0
1保育所 業収
15,686,000 21,709,070 21,709,070 0 0○保育所 業収入
21,709,070
入
2介護予防生活機能評
35,000 0 0 35,000 0 0 0 0
価 業収入 1介護予防生活機能
35,000 0 0 0 0
評価 業収入
3後期高齢者健診 業
41,244,000 0 0 41,244,000 26,841,856 26,841,856 0 0
業収入 1後期高齢者健診
41,244,000 26,841,856 26,841,856 0 0○後期高齢者健診 業 業収入 業 業収入
26,841,856 4公益信 熊谷環境基
3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0
金 業収入 1公益信 熊谷環境
3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0○公益信 熊谷環境基金 業収入 基金 業収入
3,000,000 5農業費 業収入
181,000 0 0 181,000 242,865 242,865 0 0
第「0款 諸収入 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
1男 樋管操作
181,000 242,865 242,865 0 0○男 樋管操作 業収入
242,865
業収入
6建築行 務
35,000 0 0 35,000 84,080 84,080 0 0
業収入 1建築行 務
35,000 84,080 84,080 0 0○建築行 務 業収入
84,080
業収入
5雑入
1,296,226,000 160,267,000 0 1,456,493,000 1,863,407,206 1,730,438,068 0 132,969,138 1運用金回収金
2,303,000 0 0 2,303,000 2,303,000 2,303,000 0 0
1会計 務 扱資金
750,000 750,000 750,000 0 0○会計 務 扱資金回収金
750,000
回収金
2男女共 参 推進
40,000 40,000 40,000 0 0○男女共 参 推進 ン 業務 扱資
ン 業務 扱 金回収金
40,000
資金回収金
3 民税等 務 扱
20,000 20,000 20,000 0 0○ 民税等 務 扱資金回収金
20,000
資金回収金
4資産税等 務 扱
52,000 52,000 52,000 0 0○資産税等 務 扱資金回収金
52,000
資金回収金
5収税 扱資金回収
475,000 475,000 475,000 0 0○収税 扱資金回収金
475,000
金
6戸籍 務 扱資金
420,000 420,000 420,000 0 0○戸籍 務 扱資金回収金
420,000
回収金
7保育所業務 扱資
50,000 50,000 50,000 0 0○保育所業務 扱資金回収金
50,000
金回収金
8休日 夜間急患診
180,000 180,000 180,000 0 0○休日 夜間急患診療所業務 扱資金回 療所業務 扱資金 収金
180,000
回収金
9 般廃棄物最終処
20,000 20,000 20,000 0 0○ 般廃棄物最終処 場業務 扱資金回
場業務 扱資金 収金
20,000
回収金
10 汲 手数料業
20,000 20,000 20,000 0 0○ 汲 手数料業務 扱資金回収金
務 扱資金回収金
20,000 11熊谷 口駐車場
96,000 96,000 96,000 0 0○熊谷 口駐車場業務 扱資金回収金
業務 扱資金回収
96,000
金
12運動公園業務 扱
50,000 50,000 50,000 0 0○運動公園業務 扱資金回収金
50,000
資金回収金
13緑 ン 業務
20,000 20,000 20,000 0 0○緑 ン 業務 扱資金回収金
扱資金回収金
20,000
第「0款 諸収入 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
14熊谷文 会館業務
30,000 30,000 30,000 0 0○熊谷文 会館業務 扱資金回収金
扱資金回収金
30,000
15 館
30,000 30,000 30,000 0 0○ 館業務 扱資金回収金
業務 扱資金回収
30,000
金
16有料 収
10,000 10,000 10,000 0 0○有料 収 業務 扱資金回収
業務 扱資金回 金
10,000
収金
17図書館業務 扱資
40,000 40,000 40,000 0 0○図書館業務 扱資金回収金
40,000
金回収金
2雑入
1,293,923,000 160,267,000 0 1,454,190,000 1,861,104,206 1,728,135,068 0 132,969,138 1電話使用収入
304,000 232,552 232,552 0 0○ 用電話料収入
232,552 2電気使用収入
14,976,000 15,598,927 15,598,927 0 0○ 庁舎電気料収入
1,474,611
○大 庁舎電気料収入
78,844
○妻 庁舎電気料収入
965,827
○江 庁舎電気料収入
591,216
○熊谷 ュニ ン 電気料収入
117,552
○大 ュニ ン 電気料収入
143,249
○自動車駐車場電気料収入
368,793
○葬斎施設売店電気料収入
253,235
○農産物直売所電気料収入
2,439,628
○江 地域食 供給施設電気料収入
1,178,580
○農産物 工施設電気料収入
677,246
○江 農業総 ン 電気料収入
28,962
○ 電気料収入
2,374,145
○ 物産 ン 電気料収入
3,567,285
○中央公園自動販売機電気料収入
33,765
○別府 公園自動販売機電気料収入
160,169
○熊谷 自 通路電気料収入
11,600
第「0款 諸収入 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
○妻 運動公園自動販売機電気料収入
51,440
○消防庁舎電気料収入
415,326
○荒川公民館自動販売機電気料収入
45,469
○妻 中央公民館陶芸窯電気料収入
174,850
○妻 中央公民館電気料収入
64,032
○ 尻公民館陶芸窯電気料収入
1,760
○ 民 陶芸窯電気料収入
216,027
○江 公民館陶芸窯電気料収入
52,000
○文 ン 自動販売機電気料収入
17,464
○荻 吟子 念館自動販売機電気料収入
34,976
○母子健 ン 自動販売機電気料収 入
37,070
○ 文 自動販売機電気料収 入
17,806
○自動検針通信端 装置電気料収入
6,000 3繰替金収入
228,000 173,565 173,565 0 0○行旅死亡人 扱費繰替金収入
173,565 4実費 収金
642,535,000 635,100,493 626,519,170 0 8,581,323○蔵書等複写実費 収金
1,344,250
○駐車場実費 収金
11,668,127
○保育所給食実費 収金
9,165,196
○健 診査実費 収金
18,947,000
○熊谷学校給食実費 収金 調定
544,218,951
収入済
536,058,760
○保育所主食費実費 収金
6,432,406
○江 学校給食実費 収金 調定
41,713,634
収入済
41,292,502
○あ あ育成園実費 収金
237,000
○ 熟児養育 療自己 担 収金
1,373,929 5雑入
796,147,000 1,209,998,669 1,085,610,854 0 124,387,815○埼玉 振興協会 交付金
59,469,000
第「0款 諸収入 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
○ 報広告掲載料収入
1,968,000
○印 製 機使用料収入
429,558
○情報端 機器使用料収入
8,906,454
○ 電線 補償料収入
246,947
○自転車駐車場定期利用者I 売 払収入
384,800
○ 用保険料納付金
4,711,341
○火災保険料等 担金収入
11,876
○自動車任意保険保険金収入
3,100,386
○建物共済災害共済金収入
2,279,624
○ 収入証 売 手数料収入
346,972
○ 収入証 売払収入
9,093,610
○ 交通災害共済 入推進費収入
1,575,360
○自動車駐車場使用料収入
7,445,600
○原動機付自転車等標識再交付弁償金収 入
7,250
○地域 広告料収入
291,000
○ 庁舎 等使用料収入
1,343,939
○妻 庁舎 等使用料収入
105,291
○生活保護費返納金 調定
86,207,485
収入済
51,329,078
○生活保護費過 返納金 調定
104,874,566
収入済
15,383,158
○生活支援 利用者費用 収金
1,092,000
○子 利用者費用 収金
調定
23,500
収入済
5,500
○老人 入所者費用 収金
8,658,746
○ 自 総 ン ュニ 助成金
5,000,000
第「0款 諸収入 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
○介護保険特別 収情報経 務手数料 収入
110,231
○焼却施設設置 交付金収入
385,115,116
○ 品売払収入
658,305
○資源物売払収入
25,187,407
○汚泥 酵肥料売払収入
140,300
○葬斎施設売店水道料収入
12,600
○河川敷農耕地利用料収入
670,400
○農業者 金業務委 金収入
608,100
○江 地域食 供給施設 等使用料収 入
2,243,264
○江 農業総 ン 等使用料収 入
12,705
○ 利用料収入
2,504,554
○ 乗者保険料収入
45,000
○境界標売払収入
48,360
○土地 整理 業清算金 収金
1,677,965
○緑 募金 家庭募金 緑 業等交付 金
2,023,000
○妻 場納入金収入
77,000
○街路灯電気料 担金収入
1,357,432
○ 職消防団員報償金収入
8,000,000
○図書館刊行図録等売払収入
972,800
○ 之土地 整理地 遺跡 掘調査 料
23,016,318
○直実 民大学入学金収入
300,000
○ 拠 推進 業助成金
4,000,000
○大 文 自動販売機手数料収入
21,110
○ 水道料収入
433,931
○ 物産 ン 水道料収入
519,786
第「0款 諸収入 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
○大 ュニ ン 等使用 料収入
7,134
○熊谷 ュニ ン 等使用 料収入
9,463
○撤去自転車 売払収入
77,800
○地図売払収入
211,600
○ 広告掲載料収入
2,420,500
○広告掲載料収入
360,700
○江 庁舎 等使用料収入
22,733
○熊谷 史等売払収入
1,522,200
○埼玉 信用保証協会損失補償金還付金
147,458
○高 介護 算 療費収入
5,004,451
○後期高齢者 療広域連 人間 等 助成 業費収入
27,413,050
○ニ 関連 売払収入
1,933,200
○ ン 研究 業参 者費 用 収金
87,000
○あ い !熊谷関連 売払収入
444,450
○農産物直売所 等使用料収入
1,002,447
○農産物 工施設 等使用料収入
1,220,870
○老人保健診療報酬等返還金
58,932
○ 売払収入
72,000
○埼玉 水防管理団体連 協議会交付金
15,000
○ 会等 担金収入
230,000
○ 害児通所給付費収入
15,137,450
○遺跡 掘調査 料
1,578,000
○全国 有物件災害共済会共済金
540,606
○老人保健第 者行 損害賠償金収入
513,478
第「0款 諸収入 当初予算 補 予算 越 業費繰越
源充当
計
金
○ 自 総 ン ン 助成金
2,200,000
○東日 大震災派遣職員給 等過 担金
1,437,397
○東京電力㈱福島原子力 電所賠償金収 入
4,739,169
○社会福祉協議会補助金返還金
312,000
○消防団員等公務災害補償料収入
33,595
○消防団員 全装備品整備等助成金
483,000
○全国 長会 民総 賠償補償保険金収 入
740,026
○後期高齢者 療療養給付費 担金過 還付金
64,945,386
○大 広域 圏組 過 返納金
146,795,502
○農地活用 進 業費補助金返還金
500,000
○中 的担い手農家育成 業奨励金返還 金収入
661,000
○ 風 号被害 火災保険金収入
723,450
○児童手当交付金 国 過 追 交 付金
53,955,843
○児童手当 担金 児童手当 過 追 交付金
37,970,498
○ 害者自立支援給付費国庫 担金過 追 交付金
18,134,735
○ 害者自立支援給付費 担金過 追 交付金
9,067,366
○児童手当 担金 子 手当特措 過 追 交付金
9,043,666
○ 害者 療費国庫 担金過 追 交付金
6,532,116
○ 害者 療費 担金過 追 交 付金
3,266,058
第「0款 諸収入 金
当初予算 補 予算 越 業費繰越 源充当
計
○埼玉 後期高齢者 療広域連 派遣職 員給 等 担金
3,236,168
○校務用 ン等売却 金
2,750,979
○児童扶養手当過払 返納金
2,420,910
○保育所運営費国庫 担金過 追 交付金
1,689,440
○児童扶養手当給付費国庫 担金過 追 交付金
1,338,810
○埼玉 電子入 共 業費 担金 水道 業
1,503,092
○保育所運営費 費 担金過 追 交付金
844,720
○全国都 職員災害共済会 務費収入
482,100
○地方公務員災害補償基金 担金過 還付金
481,423
○全国 長会任意共済 務費収入
555,450
○団体生命保険 務手数料収入
632,541
○全国 長会個人 金共済 運営費収 入
316,143
○ 端 等機器売却 金
227,204
○ 他 雑入
4,619,371 21 債
3,893,600,000 815,100,000 540,600,000 5,249,300,000 3,263,500,000 3,263,500,000 0 0 1 債
3,893,600,000 815,100,000 540,600,000 5,249,300,000 3,263,500,000 3,263,500,000 0 0 1農林水産業債
24,400,000 0 0 24,400,000 24,400,000 24,400,000 0 0
1農業債
24,400,000 24,400,000 24,400,000 0 0○農業施設等整備 業債
24,400,000 2土木債
660,900,000 △1監4貫400貫000 0 506,500,000 332,600,000 332,600,000 0 0
1道路橋 う債
304,700,000 284,400,000 284,400,000 0 0○幹線第 号線道路改良 業債
146,300,000
○ 道 号線道路改良 業債
138,100,000 2都 計 債
201,800,000 48,200,000 48,200,000 0 0○第 大通線道路改良 業債
33,600,000
○熊谷 線整備 業債
14,600,000 3消防債
80,900,000 205,000,000 0 285,900,000 0 0 0 0
1消防債
285,900,000 0 0 0 0
4教育債
527,400,000 1,364,500,000 540,600,000 2,432,500,000 906,500,000 906,500,000 0 0
第「0款 諸収入 第「1款 債 金
当初予算 補 予算 越 業費繰越 源充当
計
1社会教育債
527,400,000 409,700,000 409,700,000 0 0○ 文 整備 業債
409,700,000 2施設整備債
1,905,100,000 496,800,000 496,800,000 0 0○学校施設整備 業債 繰越明許
496,800,000 5臨時 策債
2,600,000,000 △盤00貫000貫000 0 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 0 0
1臨時 策債
2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 0 0○臨時 策債
2,000,000,000
58,500,000,000 4,548,135,000 1,335,978,679 64,384,113,679 65,972,788,964 63,307,280,172 238,860,273 2,426,648,519
第「1款 債 金
歳 入 計
当初予算 補 予算 越 業費繰越 源充当
計
1議会費
485,615,000 △1「貫盤監「貫000 0 0 472,963,000 453,007,926 0 0 19,955,074
1議会費
485,615,000 △1「貫盤監「貫000 0 0 472,963,000 453,007,926 0 0 19,955,074
1議会費
485,615,000 △1「貫盤監「貫000 0 0 472,963,000 453,007,926 0 0 19,955,074
○人件費
100,938,000 94,444,684 0 0 6,493,316 2給料
53,480,000 49,122,474 0 0 4,357,526○ 行 職給
46,408,419
○ 技能労務職給
2,714,055 3職員手当
29,093,000 29,284,389 0 0 △1重1貫」里重
○ 扶養手当
2,414,640
等 ○ 管理職手当
1,899,258
○ 地域手当
1,682,525
○ 居手当
720,000
○ 通勤手当
923,900
○ 時間外勤務手当
1,750,656
○ 期 手当
13,103,899
○ 勤勉手当
6,789,511 4共済費
18,365,000 16,037,821 0 0 2,327,179○ 職員共済組 担金
16,037,821
○ 務 運営
6,360,000 5,042,367 0 0 1,317,633
経費
9旅費
1,101,000 709,010 0 0 391,990○ 般旅費
709,010 11需用費
1,616,000 1,233,448 0 0 382,552○ 消耗品費
827,824
○ 自動車燃料費
195,013
○ 食糧費
205,361
○ 施設 他修 料
5,250 12役務費
529,000 377,352 0 0 151,648○ 情報通信費
354,832
○ 手数料
22,520 14使用料及
1,640,000 1,307,557 0 0 332,443○ 自動車 他借 料 借料
1,021,300
○ 務機器借 料
286,257 18備品購入
20,000 0 0 0 20,000
費
19 担金
1,454,000 1,415,000 0 0 39,000○ 担金
1,414,000
補助及 ○ 研修等 担金
1,000
交付金 ○議会運営経
365,665,000 353,520,875 0 0 12,144,125
費
1報酬
174,624,000 171,537,126 0 0 3,086,874○ 議長報酬
6,522,066
○ 副議長報酬
5,655,666
第 1款 議会費 第 1項 議会費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越 故繰越
繰越明許費 節 金
○ 常任委員会委員長等報酬
27,556,330
○ 議員報酬
131,803,064 3職員手当
68,977,000 67,175,580 0 0 1,801,420○ 議員期 手当
67,175,580
等
4共済費
87,297,000 87,296,600 0 0 400○ 議会議員共済会 担金
87,296,600 8報償費
15,000 15,000 0 0 0○ 報償金
15,000 9旅費
10,213,000 6,871,310 0 0 3,341,690○ 費用弁償
6,871,310 10交 費
1,200,000 531,545 0 0 668,455○ 議長交 費
531,545 11需用費
2,501,500 2,376,774 0 0 124,726○ 印 費
2,376,774 12役務費
314,500 312,219 0 0 2,281○ 郵便料
135,000
○ 情報通信費
127,260
○ 自動車任意保険料
31,059
○ 広告料
18,900 13委 料
8,551,000 6,939,903 0 0 1,611,097○ 委 料
6,130,493
○ 保 委 料
809,410 14使用料及
302,000 301,644 0 0 356○ 情報機器借 料
301,644
借料
19 担金
11,670,000 10,163,174 0 0 1,506,826○ 常任委員会等交付金 補助及
285,346
交付金 ○ 議員団交付金
583,972
○ 務活動費交付金
9,293,856 2総務費
5,938,341,000 1,522,943,000 0 4,333,980 7,465,617,980 7,126,805,771 0 0 338,812,209 1総務管理費
4,498,378,000 1,520,143,000 0 4,333,980 6,022,854,980 5,791,571,575 0 0 231,283,405 1 般管理費
3,122,933,000 376,107,000 0 △「」「貫40「 3,498,807,598 3,342,351,645 0 0 156,455,953 ○人件費
3,156,405,598 3,043,705,346 0 0 112,700,252○ 項 「目人件費 予算 流用
228,375
○ 項 7目人件費 予算 流用
79
○ 項 1里目人件費 予算 流用
3,948 2給料
730,776,889 680,223,187 0 0 50,553,702○ 長給
9,384,000
○ 副 長給
8,613,600
○ 行 職給
649,638,955
○ 技能労務職給
8,736,768
○ 療職給
3,849,864
第 1款 議会費 第 1項 議会費 第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越 故繰越
繰越明許費 節 金
3職員手当
2,146,957,111 2,125,113,643 0 0 21,843,468○ 扶養手当
20,004,600
等 ○ 管理職手当
26,456,346
○ 地域手当
22,944,579
○ 居手当
12,056,500
○ 通勤手当
9,352,190
○ 時間外勤務手当
26,417,097
○ 特 勤務手当
148,500
○ 期 手当
181,793,516
○ 勤勉手当
90,452,204
○ 職手当
1,642,768,111
○ 児童手当
92,720,000 4共済費
278,671,598 238,368,516 0 0 40,303,082○ 職員共済組 担金
221,202,623
○ 地方公務員災害補償基金 担金
11,814,867
○ 労災保険料
144,091
○ 用保険料
664,241
○ 健 保険 厚生 金保険料
4,542,694
○秘書業務経
8,218,000 7,711,892 0 0 506,108
費
9旅費
389,000 278,280 0 0 110,720○ 般旅費
278,280 10交 費
2,700,000 2,438,925 0 0 261,075○ 長交 費
1,938,925
○ 祭料
500,000 11需用費
1,696,823 1,585,370 0 0 111,453○ 消耗品費
836,766
○ 印 費
25,641
○ 自動車燃料費
700,283
○ 自動車修 料
22,680 12役務費
48,300 48,300 0 0 0○ 広告料
48,300 14使用料及
1,120,877 1,119,717 0 0 1,160○ 借 料
22,680
借料 ○ 自動車 他借 料
902,160
○ 務機器借 料
194,877 18備品購入
63,000 61,300 0 0 1,700○ 器具購入費
61,300
費
第 「款 総務費 第 1項 総務管理費 当初予算 補 予算 繰越 業費
繰越
予備費支出 及 流用増減
計 業 逓 繰越 故繰越
繰越明許費 節 金