No.
成
年 度
熊 谷 市
一
般
会
計
特
別
会
計
歳 入 歳 出 決 算 書
目
次
熊谷市一般会計歳入歳出決算書
---
熊 谷 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
熊 谷 市 下 水 道 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
熊 谷 市 公 共 用 地 先 行 取 得 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
9
熊 谷 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
熊 谷 市 熊 谷 都 市 計 画 事 業 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
熊 谷 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
7
熊 谷 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書
---
議案第
7号
歳 入 決 算 額
,
,
0,
円
歳 出 決 算 額
0,99
,0
,
0
円
歳入歳出差引残額
,
,
7
,0
円
うち翌年度へ繰越
,
,
7
,0
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
熊
谷
市
一
般
会
計
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1市税 28,687,025,000 32,299,908,663 29,687,114,056 200,561,769 2,412,232,838 1,000,089,056
1市民税 13,002,000,000 14,646,400,906 13,513,999,365 64,359,199 1,068,042,342 511,999,365
2固定資産税 12,357,225,000 13,819,103,092 12,557,317,857 115,370,142 1,146,415,093 200,092,857
3軽自動車税 307,800,000 365,292,334 324,194,114 4,803,040 36,295,180 16,394,114
4市たばこ税 1,283,000,000 1,524,891,205 1,524,891,205 0 0 241,891,205
5都市計画税 1,737,000,000 1,944,221,126 1,766,711,515 16,029,388 161,480,223 29,711,515
2地方譲 税 770,000,000 838,623,037 838,623,037 0 0 68,623,037
1地方揮発油譲 税 220,000,000 233,253,037 233,253,037 0 0 13,253,037
2自動車重量譲 税 550,000,000 605,370,000 605,370,000 0 0 55,370,000
3利子割交付金 50,000,000 62,936,000 62,936,000 0 0 12,936,000
1利子割交付金 50,000,000 62,936,000 62,936,000 0 0 12,936,000
4配当割交付金 30,000,000 49,128,000 49,128,000 0 0 19,128,000
1配当割交付金 30,000,000 49,128,000 49,128,000 0 0 19,128,000
5株式等譲渡所得割交付金 10,000,000 12,174,000 12,174,000 0 0 2,174,000
1株式等譲渡所得割交付金 10,000,000 12,174,000 12,174,000 0 0 2,174,000
6地方消費税交付金 1,860,000,000 1,889,936,000 1,889,936,000 0 0 29,936,000
1地方消費税交付金 1,860,000,000 1,889,936,000 1,889,936,000 0 0 29,936,000
7ゴルフ場利用税交付金 60,000,000 70,010,445 70,010,445 0 0 10,010,445
1ゴルフ場利用税交付金 60,000,000 70,010,445 70,010,445 0 0 10,010,445
8自動車取得税交付金 240,000,000 191,928,000 191,928,000 0 0 △48,072,000
1自動車取得税交付金 240,000,000 191,928,000 191,928,000 0 0 △48,072,000
9地方特例交付金 341,837,000 341,837,000 341,837,000 0 0 0
1地方特例交付金 341,837,000 341,837,000 341,837,000 0 0 0
10地方交付税 6,396,760,000 6,740,993,000 6,740,993,000 0 0 344,233,000
1地方交付税 6,396,760,000 6,740,993,000 6,740,993,000 0 0 344,233,000
11交通安全対策特別交付金 45,800,000 39,412,000 39,412,000 0 0 △6,388,000
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1交通安全対策特別交付金 45,800,000 39,412,000 39,412,000 0 0 △6,388,000
12分担金及び負担金 798,451,000 909,455,110 818,789,216 269,400 90,396,494 20,338,216
1負担金 798,451,000 909,455,110 818,789,216 269,400 90,396,494 20,338,216
13使用料及び手数料 849,395,000 912,913,827 882,040,359 431,310 30,442,158 32,645,359
1使用料 720,859,000 783,528,016 755,081,998 15,000 28,431,018 34,222,998
2手数料 128,536,000 129,385,811 126,958,361 416,310 2,011,140 △1,577,639
14国庫支出金 8,678,811,000 8,245,359,536 8,245,359,536 0 0 △433,451,464
1国庫負担金 7,579,633,000 7,362,528,164 7,362,528,164 0 0 △217,104,836
2国庫補助金 1,050,432,000 834,990,000 834,990,000 0 0 △215,442,000
3委託金 48,746,000 47,841,372 47,841,372 0 0 △904,628
15県支出金 3,373,786,000 3,304,835,513 3,304,835,513 0 0 △68,950,487
1県負担金 1,747,367,000 1,722,211,430 1,722,211,430 0 0 △25,155,570
2県補助金 1,242,408,000 1,206,244,534 1,206,244,534 0 0 △36,163,466
3委託金 384,011,000 376,379,549 376,379,549 0 0 △7,631,451
16 産収入 85,385,000 155,157,179 154,975,947 0 181,232 69,590,947
1 産運用収入 67,478,000 59,858,108 59,676,876 0 181,232 △7,801,124
2 産売払収入 17,907,000 95,299,071 95,299,071 0 0 77,392,071
17寄附金 10,617,000 16,525,460 16,525,460 0 0 5,908,460
1寄附金 10,617,000 16,525,460 16,525,460 0 0 5,908,460
18繰入金 679,399,000 677,974,560 677,974,560 0 0 △1,424,440
1基金繰入金 679,399,000 677,974,560 677,974,560 0 0 △1,424,440
19繰越金 5,056,654,332 5,056,654,744 5,056,654,744 0 0 412
1繰越金 5,056,654,332 5,056,654,744 5,056,654,744 0 0 412
20諸収入 2,787,506,000 3,506,789,451 3,018,173,973 1,298,945 487,316,533 230,667,973
1延滞金 加算金及び過料 40,000,000 81,920,605 81,920,605 0 0 41,920,605
2市預金利子 836,000 1,400,983 1,400,983 0 0 564,983
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
3貸付金元利収入 1,118,129,000 1,527,504,619 1,082,811,442 0 444,693,177 △35,317,558
4 託事業収入 50,933,000 46,719,952 46,719,952 0 0 △4,213,048
5雑入 1,577,608,000 1,849,243,292 1,805,320,991 1,298,945 42,623,356 227,712,991
21市債 4,992,700,000 4,112,200,000 4,112,200,000 0 0 △880,500,000
1市債 4,992,700,000 4,112,200,000 4,112,200,000 0 0 △880,500,000
65,804,126,332 69,434,751,525 66,211,620,846 202,561,424 3,020,569,255 407,494,514
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1議会費 551,403,000 527,042,936 0 24,360,064 24,360,064
1議会費 551,403,000 527,042,936 0 24,360,064 24,360,064
2総務費 9,015,490,800 8,658,413,202 70,000,000 287,077,598 357,077,598
1総務管理費 7,555,489,800 7,301,710,922 70,000,000 183,778,878 253,778,878
2徴税費 807,264,000 737,708,688 0 69,555,312 69,555,312
3戸籍住民基本台帳費 366,160,000 346,011,435 0 20,148,565 20,148,565
4選挙費 210,065,000 207,913,496 0 2,151,504 2,151,504
5統計調査費 34,508,000 24,966,390 0 9,541,610 9,541,610
6監査委員費 42,004,000 40,102,271 0 1,901,729 1,901,729
3民生費 22,910,091,104 21,673,228,159 0 1,236,862,945 1,236,862,945
1社会福祉費 9,837,791,104 8,944,868,289 0 892,922,815 892,922,815
2児童福祉費 9,328,315,000 9,028,039,326 0 300,275,674 300,275,674
3生活保護費 3,743,985,000 3,700,320,544 0 43,664,456 43,664,456
4衛生費 5,500,972,500 5,159,532,134 0 341,440,366 341,440,366
1保健衛生費 2,259,969,500 2,028,451,251 0 231,518,249 231,518,249
2清掃費 3,241,003,000 3,131,080,883 0 109,922,117 109,922,117
5労働費 403,745,000 403,194,717 0 550,283 550,283
1労働諸費 403,745,000 403,194,717 0 550,283 550,283
6農林水産業費 1,056,243,466 1,009,494,532 2,184,000 44,564,934 46,748,934
1農業費 1,055,530,466 1,008,786,192 2,184,000 44,560,274 46,744,274
2林業費 713,000 708,340 0 4,660 4,660
7商工費 1,472,662,000 1,373,908,396 0 98,753,604 98,753,604
1商工費 1,472,662,000 1,373,908,396 0 98,753,604 98,753,604
8土木費 7,209,990,332 6,840,828,653 40,356,000 328,805,679 369,161,679
1土木管理費 449,214,000 418,988,040 0 30,225,960 30,225,960
2道路橋りょう費 1,528,433,612 1,406,812,125 40,356,000 81,265,487 121,621,487
予算現額と支出 済額との比較
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
歳 出 単位 円
3河川費 327,890,000 313,497,410 0 14,392,590 14,392,590
4都市計画費 4,789,922,720 4,592,093,436 0 197,829,284 197,829,284
5住宅費 114,530,000 109,437,642 0 5,092,358 5,092,358
9消防費 2,651,267,983 2,539,336,853 0 111,931,130 111,931,130
1消防費 2,651,267,983 2,539,336,853 0 111,931,130 111,931,130
10教育費 9,096,975,817 6,920,859,086 1,522,000,000 654,116,731 2,176,116,731
1教育総務費 1,187,945,407 1,123,357,631 0 64,587,776 64,587,776
2小学校費 3,235,416,106 1,898,247,451 1,112,000,000 225,168,655 1,337,168,655
3中学校費 1,854,303,516 1,233,027,919 410,000,000 211,275,597 621,275,597
4幼稚園費 72,002,788 71,000,512 0 1,002,276 1,002,276
5社会教育費 1,355,254,000 1,262,668,000 0 92,586,000 92,586,000
6保健体育費 1,392,054,000 1,332,557,573 0 59,496,427 59,496,427
11公債費 5,897,240,000 5,892,210,152 0 5,029,848 5,029,848
1公債費 5,897,240,000 5,892,210,152 0 5,029,848 5,029,848
12予備費 38,044,330 0 0 38,044,330 38,044,330
1予備費 38,044,330 0 0 38,044,330 38,044,330
65,804,126,332 60,998,048,820 1,634,540,000 3,171,537,512 4,806,077,512
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
議案第
号
歳 入 決 算 額
0,0
,
0,
9
円
歳 出 決 算 額
0,0
,
0,
9
円
歳入歳出差引残額
0
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
熊谷市国民健康保険特別会計
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1国民健康保険税 4,241,655,000 7,086,495,069 4,602,386,672 184,144,366 2,299,964,031 360,731,672
1国民健康保険税 4,241,655,000 7,086,495,069 4,602,386,672 184,144,366 2,299,964,031 360,731,672
2使用料及び手数料 10,000 26,696 26,696 0 0 16,696
1手数料 10,000 26,696 26,696 0 0 16,696
3国庫支出金 5,100,535,000 4,826,747,557 4,826,747,557 0 0 △273,787,443
1国庫負担金 4,044,512,000 3,855,948,662 3,855,948,662 0 0 △188,563,338
2国庫補助金 1,056,023,000 970,798,895 970,798,895 0 0 △85,224,105
4療養給付費交付金 1,613,368,000 1,486,413,789 1,486,413,789 0 0 △126,954,211
1療養給付費交付金 1,613,368,000 1,486,413,789 1,486,413,789 0 0 △126,954,211
5前期高齢者交付金 4,723,034,000 4,723,034,844 4,723,034,844 0 0 844
1前期高齢者交付金 4,723,034,000 4,723,034,844 4,723,034,844 0 0 844
6県支出金 918,965,000 960,878,897 960,878,897 0 0 41,913,897
1県補助金 819,438,000 860,460,000 860,460,000 0 0 41,022,000
2県負担金 99,527,000 100,418,897 100,418,897 0 0 891,897
7共同事業交付金 1,990,985,000 2,064,981,060 2,064,981,060 0 0 73,996,060
1共同事業交付金 1,990,985,000 2,064,981,060 2,064,981,060 0 0 73,996,060
8 産収入 50,000 33,142 33,142 0 0 △16,858
1 産運用収入 50,000 33,142 33,142 0 0 △16,858
9繰入金 1,958,556,000 1,312,974,491 1,312,974,491 0 0 △645,581,509
1他会計繰入金 1,958,556,000 1,312,974,491 1,312,974,491 0 0 △645,581,509
10諸収入 47,620,000 86,133,401 86,133,401 0 0 38,513,401
1延滞金 加算金及び過料 13,400,000 42,040,366 42,040,366 0 0 28,640,366
2預金利子 1,000 86 86 0 0 △914
3雑入 34,219,000 44,092,949 44,092,949 0 0 9,873,949
20,594,778,000 22,547,718,946 20,063,610,549 184,144,366 2,299,964,031 △531,167,451
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1総務費 276,984,000 257,214,647 0 19,769,353 19,769,353
1総務管理費 249,179,000 232,094,369 0 17,084,631 17,084,631
2徴税費 27,434,000 24,837,841 0 2,596,159 2,596,159
3運営協議会費 371,000 282,437 0 88,563 88,563
2保険給付費 14,143,908,000 13,937,513,169 0 206,394,831 206,394,831
1療養諸費 12,611,094,149 12,411,448,662 0 199,645,487 199,645,487
2高額療養費 1,410,601,851 1,410,601,851 0 0 0
3葬祭諸費 18,750,000 17,650,000 0 1,100,000 1,100,000
4出産育児諸費 103,372,000 97,812,656 0 5,559,344 5,559,344
5移送費 90,000 0 0 90,000 90,000
3後期高齢者支援金等 2,569,847,000 2,561,187,954 0 8,659,046 8,659,046
1後期高齢者支援金等 2,569,847,000 2,561,187,954 0 8,659,046 8,659,046
4前期高齢者納付金等 7,634,000 7,580,658 0 53,342 53,342
1前期高齢者納付金等 7,634,000 7,580,658 0 53,342 53,342
5老人保健拠出金 145,400 145,400 0 0 0
1老人保健拠出金 145,400 145,400 0 0 0
6介護納付金 1,163,990,000 1,102,080,088 0 61,909,912 61,909,912
1介護納付金 1,163,990,000 1,102,080,088 0 61,909,912 61,909,912
7共同事業拠出金 2,052,813,000 1,858,185,770 0 194,627,230 194,627,230
1共同事業拠出金 2,052,813,000 1,858,185,770 0 194,627,230 194,627,230
8保健事業費 239,428,000 211,920,863 0 27,507,137 27,507,137
1保健事業費 111,570,000 111,463,043 0 106,957 106,957
2特定健康診査等事業費 127,858,000 100,457,820 0 27,400,180 27,400,180
9積立金 253,000 233,142 0 19,858 19,858
1積立金 253,000 233,142 0 19,858 19,858
10公債費 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000
予算現額と支出 済額との比較
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
歳 出 単位 円
1公債費 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000
11諸支出金 138,723,000 127,548,858 0 11,174,142 11,174,142
1償還金及び還付加算金 138,723,000 127,548,858 0 11,174,142 11,174,142
12予備費 52,600 0 0 52,600 52,600
1予備費 52,600 0 0 52,600 52,600
20,594,778,000 20,063,610,549 0 531,167,451 531,167,451
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
議案第
9号
歳 入 決 算 額
,0
,79
,
円
歳 出 決 算 額
,0
,79
,
円
歳入歳出差引残額
0
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
熊
谷
市
下
水
道
特
別
会
計
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1分担金及び負担金 52,748,000 69,774,632 67,442,752 0 2,331,880 14,694,752
1負担金 52,748,000 69,774,632 67,442,752 0 2,331,880 14,694,752
2使用料及び手数料 1,310,812,000 1,367,915,377 1,296,742,730 4,577,859 66,594,788 △14,069,270
1使用料 1,310,785,000 1,367,831,377 1,296,658,730 4,577,859 66,594,788 △14,126,270
2手数料 27,000 84,000 84,000 0 0 57,000
3国庫支出金 221,150,000 221,150,000 221,150,000 0 0 0
1国庫補助金 221,150,000 221,150,000 221,150,000 0 0 0
4繰入金 1,783,094,000 1,734,073,250 1,734,073,250 0 0 △49,020,750
1他会計繰入金 1,783,094,000 1,734,073,250 1,734,073,250 0 0 △49,020,750
5諸収入 2,068,000 623,810 623,810 0 0 △1,444,190
1延滞金 加算金及び過料 2,000 0 0 0 0 △2,000
2貸付金元利収入 2,000,000 556,000 556,000 0 0 △1,444,000
3雑入 66,000 67,810 67,810 0 0 1,810
6市債 702,600,000 638,400,000 638,400,000 0 0 △64,200,000
1市債 702,600,000 638,400,000 638,400,000 0 0 △64,200,000
7繰越金 84,364,100 84,364,100 84,364,100 0 0 0
1繰越金 84,364,100 84,364,100 84,364,100 0 0 0
4,156,836,100 4,116,301,169 4,042,796,642 4,577,859 68,926,668 △114,039,458
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1下水道費 2,097,957,100 1,984,386,808 0 113,570,292 113,570,292
1総務費 73,943,604 73,577,619 0 365,985 365,985
2維持管理費 1,057,442,396 1,025,584,289 0 31,858,107 31,858,107
3事業費 966,571,100 885,224,900 0 81,346,200 81,346,200
2公債費 2,058,779,000 2,058,409,834 0 369,166 369,166
1公債費 2,058,779,000 2,058,409,834 0 369,166 369,166
3予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
4,156,836,100 4,042,796,642 0 114,039,458 114,039,458
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
議案第70号
歳 入 決 算 額
,
,
円
歳 出 決 算 額
,
,
円
歳入歳出差引残額
0
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
熊谷市公共用地先行取得特別会計
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1繰入金 54,139,000 54,138,341 54,138,341 0 0 △659
1他会計繰入金 54,139,000 54,138,341 54,138,341 0 0 △659
54,139,000 54,138,341 54,138,341 0 0 △659
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1公債費 54,139,000 54,138,341 0 659 659
1公債費 54,139,000 54,138,341 0 659 659
54,139,000 54,138,341 0 659 659
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
議案第7
号
歳 入 決 算 額
7
,0
,9
7
円
歳 出 決 算 額
7
,0
,9
7
円
歳入歳出差引残額
0
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
熊 谷 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1使用料及び手数料 14,257,000 16,359,175 16,359,175 0 0 2,102,175
1使用料 14,257,000 16,359,175 16,359,175 0 0 2,102,175
2繰入金 259,919,000 257,352,038 257,352,038 0 0 △2,566,962
1他会計繰入金 259,919,000 257,352,038 257,352,038 0 0 △2,566,962
3諸収入 286,000 305,704 305,704 0 0 19,704
1雑入 286,000 305,704 305,704 0 0 19,704
274,462,000 274,016,917 274,016,917 0 0 △445,083
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1駐車場費 16,210,000 15,865,545 0 344,455 344,455
1事業費 16,210,000 15,865,545 0 344,455 344,455
2公債費 258,152,000 258,151,372 0 628 628
1公債費 258,152,000 258,151,372 0 628 628
3予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
274,462,000 274,016,917 0 445,083 445,083
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
議案第7
号
歳 入 決 算 額
,
0
,
7,
円
歳 出 決 算 額
,
,
,
円
歳入歳出差引残額
9
,
,000
円
うち翌年度へ繰越
9
,
,000
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
熊谷市熊谷都市計画事業土地区画整理事業特別会計
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1分担金及び負担金 1,850,000 0 0 0 0 △1,850,000
1上石第一土地区画整理事
業保留地処分金
1,850,000 0 0 0 0 △1,850,000
2上之土地区画整理事業保
留地処分金
0 0 0 0 0 0
2国庫支出金 161,935,000 147,800,000 147,800,000 0 0 △14,135,000
1籠原中央第一土地区画整
理事業国庫補助金
7,000,000 8,265,000 8,265,000 0 0 1,265,000
2上石第一土地区画整理事
業国庫補助金
73,165,000 73,165,000 73,165,000 0 0 0
3上之土地区画整理事業国
庫補助金
81,770,000 66,370,000 66,370,000 0 0 △15,400,000
3県支出金 15,160,000 10,740,000 10,740,000 0 0 △4,420,000
1上之土地区画整理事業県
補助金
15,160,000 10,740,000 10,740,000 0 0 △4,420,000
4繰入金 1,164,778,000 1,056,893,440 1,056,893,440 0 0 △107,884,560
1籠原中央第一土地区画整
理事業繰入金
397,727,000 385,907,856 385,907,856 0 0 △11,819,144
2上石第一土地区画整理事
業繰入金
355,432,000 282,813,807 282,813,807 0 0 △72,618,193
3上之土地区画整理事業繰
入金
411,619,000 388,171,777 388,171,777 0 0 △23,447,223
5諸収入 1,502,000 2,633,821 2,633,821 0 0 1,131,821
1預金利子 10,000 0 0 0 0 △10,000
2籠原中央第一土地区画整
理事業雑入
1,168,000 2,163,060 2,163,060 0 0 995,060
3上石第一土地区画整理事
業雑入
24,000 22,509 22,509 0 0 △1,491
4上之土地区画整理事業雑
入
300,000 448,252 448,252 0 0 148,252
6繰越金 88,300,000 88,300,000 88,300,000 0 0 0
1籠原中央第一土地区画整
理事業繰越金
16,500,000 16,500,000 16,500,000 0 0 0
2上石第一土地区画整理事
業繰越金
42,800,000 42,800,000 42,800,000 0 0 0
3上之土地区画整理事業繰
越金
29,000,000 29,000,000 29,000,000 0 0 0
1,433,525,000 1,306,367,261 1,306,367,261 0 0 △127,157,739
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1区画整理費 1,433,425,000 1,215,232,261 110,955,000 107,237,739 218,192,739
1籠原中央第一土地区画整理
費
423,331,161 407,955,916 4,880,000 10,495,245 15,375,245
2上石第一土地区画整理費 473,271,000 366,101,316 32,700,000 74,469,684 107,169,684
3上之土地区画整理費 536,822,839 441,175,029 73,375,000 22,272,810 95,647,810
2予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1,433,525,000 1,215,232,261 110,955,000 107,337,739 218,292,739
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
議案第7
号
歳 入 決 算 額
7,
7
,7
円
歳 出 決 算 額
,9
,7
円
歳入歳出差引残額
,7
,000
円
うち翌年度へ繰越
,7
,000
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
熊谷市農業集落排水事業特別会計
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1分担金及び負担金 14,760,000 13,788,000 13,028,000 0 760,000 △1,732,000
1分担金 4,760,000 3,960,000 3,200,000 0 760,000 △1,560,000
2負担金 10,000,000 9,828,000 9,828,000 0 0 △172,000
2使用料及び手数料 126,492,000 143,603,400 125,879,550 0 17,723,850 △612,450
1使用料 126,492,000 143,603,400 125,879,550 0 17,723,850 △612,450
3県支出金 72,000,000 34,217,000 34,217,000 0 0 △37,783,000
1県補助金 72,000,000 34,217,000 34,217,000 0 0 △37,783,000
4繰入金 224,286,000 210,750,054 210,750,054 0 0 △13,535,946
1他会計繰入金 224,286,000 210,750,054 210,750,054 0 0 △13,535,946
5諸収入 2,000 2,130 2,130 0 0 130
1雑入 1,000 2,130 2,130 0 0 1,130
2貸付金元利収入 1,000 0 0 0 0 △1,000
6市債 100,100,000 83,800,000 83,800,000 0 0 △16,300,000
1農業集落排水事業債 100,100,000 83,800,000 83,800,000 0 0 △16,300,000
537,640,000 486,160,584 467,676,734 0 18,483,850 △69,963,266
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1農業集落排水費 388,337,000 303,229,694 43,498,000 41,609,306 85,107,306
1総務費 44,301,000 29,823,599 0 14,477,401 14,477,401
2維持管理費 168,681,000 155,240,345 0 13,440,655 13,440,655
3事業費 175,355,000 118,165,750 43,498,000 13,691,250 57,189,250
2公債費 149,203,000 148,732,040 0 470,960 470,960
1公債費 149,203,000 148,732,040 0 470,960 470,960
3予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
537,640,000 451,961,734 43,498,000 42,180,266 85,678,266
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
議案第7
号
歳 入 決 算 額
,
77,0
0,
9
円
歳 出 決 算 額
,
9,
0
,
9
円
歳入歳出差引残額
7,
,000
円
うち翌年度へ繰越
7,
,000
円
成
年9月
日提出
埼玉県熊谷市長 富 岡 清
熊谷市後期高齢者医療特別会計
成
年度
歳
入
歳
出
決
算
書
歳 入 単位 円
予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
1後期高齢者医療保険料 1,247,778,000 1,275,541,750 1,251,540,770 10,410,580 13,590,400 3,762,770
1後期高齢者医療保険料 1,247,778,000 1,275,541,750 1,251,540,770 10,410,580 13,590,400 3,762,770
2使用料及び手数料 1,000 0 0 0 0 △1,000
1手数料 1,000 0 0 0 0 △1,000
3繰入金 386,773,000 373,402,675 373,402,675 0 0 △13,370,325
1他会計繰入金 386,773,000 373,402,675 373,402,675 0 0 △13,370,325
4諸収入 7,073,000 6,776,831 6,776,831 0 0 △296,169
1延滞金 加算金及び過料 71,000 125,100 125,100 0 0 54,100
2償還金及び還付加算金 7,000,000 6,172,185 6,172,185 0 0 △827,815
3預金利子 1,000 0 0 0 0 △1,000
4雑入 1,000 479,546 479,546 0 0 478,546
5繰越金 36,419,000 45,309,920 45,309,920 0 0 8,890,920
1繰越金 36,419,000 45,309,920 45,309,920 0 0 8,890,920
1,678,044,000 1,701,031,176 1,677,030,196 10,410,580 13,590,400 △1,013,804
款 項
予算現額と収入 済額との比較
歳 入 合 計
歳 出 単位 円
1総務費 68,384,000 60,795,575 0 7,588,425 7,588,425
1総務管理費 63,368,000 56,127,277 0 7,240,723 7,240,723
2徴収費 5,016,000 4,668,298 0 347,702 347,702
2後期高齢者医療広域連合納
付金
1,602,560,000 1,574,549,661 0 28,010,339 28,010,339
1後期高齢者医療広域連合納
付金
1,602,560,000 1,574,549,661 0 28,010,339 28,010,339
3諸支出金 7,000,000 3,862,960 0 3,137,040 3,137,040
1償還金及び還付加算金 7,000,000 3,862,960 0 3,137,040 3,137,040
4予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000
1,678,044,000 1,639,208,196 0 38,835,804 38,835,804
予算現額と支出 済額との比較
歳 出 合 計
款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額