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平成23年度熊谷市一般会計・特別会計歳入歳出決算書

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(1)

No.

年 度

熊 谷 市

歳 入 歳 出 決 算 書

(2)

熊谷市一般会計歳入歳出決算書

---

熊 谷 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 下 水 道 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 公 共 用 地 先 行 取 得 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 熊 谷 都 市 計 画 事 業 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

(3)

議案第

7号

歳 入 決 算 額

0,

歳 出 決 算 額

0,99

,0

歳入歳出差引残額

,0

うち翌年度へ繰越

,0

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡   清

年度

(4)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1市税 28,687,025,000 32,299,908,663 29,687,114,056 200,561,769 2,412,232,838 1,000,089,056

1市民税 13,002,000,000 14,646,400,906 13,513,999,365 64,359,199 1,068,042,342 511,999,365

2固定資産税 12,357,225,000 13,819,103,092 12,557,317,857 115,370,142 1,146,415,093 200,092,857

3軽自動車税 307,800,000 365,292,334 324,194,114 4,803,040 36,295,180 16,394,114

4市たばこ税 1,283,000,000 1,524,891,205 1,524,891,205 0 0 241,891,205

5都市計画税 1,737,000,000 1,944,221,126 1,766,711,515 16,029,388 161,480,223 29,711,515

2地方譲 税 770,000,000 838,623,037 838,623,037 0 0 68,623,037

1地方揮発油譲 税 220,000,000 233,253,037 233,253,037 0 0 13,253,037

2自動車重量譲 税 550,000,000 605,370,000 605,370,000 0 0 55,370,000

3利子割交付金 50,000,000 62,936,000 62,936,000 0 0 12,936,000

1利子割交付金 50,000,000 62,936,000 62,936,000 0 0 12,936,000

4配当割交付金 30,000,000 49,128,000 49,128,000 0 0 19,128,000

1配当割交付金 30,000,000 49,128,000 49,128,000 0 0 19,128,000

5株式等譲渡所得割交付金 10,000,000 12,174,000 12,174,000 0 0 2,174,000

1株式等譲渡所得割交付金 10,000,000 12,174,000 12,174,000 0 0 2,174,000

6地方消費税交付金 1,860,000,000 1,889,936,000 1,889,936,000 0 0 29,936,000

1地方消費税交付金 1,860,000,000 1,889,936,000 1,889,936,000 0 0 29,936,000

7ゴルフ場利用税交付金 60,000,000 70,010,445 70,010,445 0 0 10,010,445

1ゴルフ場利用税交付金 60,000,000 70,010,445 70,010,445 0 0 10,010,445

8自動車取得税交付金 240,000,000 191,928,000 191,928,000 0 0 △48,072,000

1自動車取得税交付金 240,000,000 191,928,000 191,928,000 0 0 △48,072,000

9地方特例交付金 341,837,000 341,837,000 341,837,000 0 0 0

1地方特例交付金 341,837,000 341,837,000 341,837,000 0 0 0

10地方交付税 6,396,760,000 6,740,993,000 6,740,993,000 0 0 344,233,000

1地方交付税 6,396,760,000 6,740,993,000 6,740,993,000 0 0 344,233,000

11交通安全対策特別交付金 45,800,000 39,412,000 39,412,000 0 0 △6,388,000

款 項

予算現額と収入 済額との比較

(5)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1交通安全対策特別交付金 45,800,000 39,412,000 39,412,000 0 0 △6,388,000

12分担金及び負担金 798,451,000 909,455,110 818,789,216 269,400 90,396,494 20,338,216

1負担金 798,451,000 909,455,110 818,789,216 269,400 90,396,494 20,338,216

13使用料及び手数料 849,395,000 912,913,827 882,040,359 431,310 30,442,158 32,645,359

1使用料 720,859,000 783,528,016 755,081,998 15,000 28,431,018 34,222,998

2手数料 128,536,000 129,385,811 126,958,361 416,310 2,011,140 △1,577,639

14国庫支出金 8,678,811,000 8,245,359,536 8,245,359,536 0 0 △433,451,464

1国庫負担金 7,579,633,000 7,362,528,164 7,362,528,164 0 0 △217,104,836

2国庫補助金 1,050,432,000 834,990,000 834,990,000 0 0 △215,442,000

3委託金 48,746,000 47,841,372 47,841,372 0 0 △904,628

15県支出金 3,373,786,000 3,304,835,513 3,304,835,513 0 0 △68,950,487

1県負担金 1,747,367,000 1,722,211,430 1,722,211,430 0 0 △25,155,570

2県補助金 1,242,408,000 1,206,244,534 1,206,244,534 0 0 △36,163,466

3委託金 384,011,000 376,379,549 376,379,549 0 0 △7,631,451

16 産収入 85,385,000 155,157,179 154,975,947 0 181,232 69,590,947

1 産運用収入 67,478,000 59,858,108 59,676,876 0 181,232 △7,801,124

2 産売払収入 17,907,000 95,299,071 95,299,071 0 0 77,392,071

17寄附金 10,617,000 16,525,460 16,525,460 0 0 5,908,460

1寄附金 10,617,000 16,525,460 16,525,460 0 0 5,908,460

18繰入金 679,399,000 677,974,560 677,974,560 0 0 △1,424,440

1基金繰入金 679,399,000 677,974,560 677,974,560 0 0 △1,424,440

19繰越金 5,056,654,332 5,056,654,744 5,056,654,744 0 0 412

1繰越金 5,056,654,332 5,056,654,744 5,056,654,744 0 0 412

20諸収入 2,787,506,000 3,506,789,451 3,018,173,973 1,298,945 487,316,533 230,667,973

1延滞金 加算金及び過料 40,000,000 81,920,605 81,920,605 0 0 41,920,605

2市預金利子 836,000 1,400,983 1,400,983 0 0 564,983

款 項

予算現額と収入 済額との比較

(6)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

3貸付金元利収入 1,118,129,000 1,527,504,619 1,082,811,442 0 444,693,177 △35,317,558

4 託事業収入 50,933,000 46,719,952 46,719,952 0 0 △4,213,048

5雑入 1,577,608,000 1,849,243,292 1,805,320,991 1,298,945 42,623,356 227,712,991

21市債 4,992,700,000 4,112,200,000 4,112,200,000 0 0 △880,500,000

1市債 4,992,700,000 4,112,200,000 4,112,200,000 0 0 △880,500,000

65,804,126,332 69,434,751,525 66,211,620,846 202,561,424 3,020,569,255 407,494,514

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(7)

歳    出 単位 円

1議会費 551,403,000 527,042,936 0 24,360,064 24,360,064

1議会費 551,403,000 527,042,936 0 24,360,064 24,360,064

2総務費 9,015,490,800 8,658,413,202 70,000,000 287,077,598 357,077,598

1総務管理費 7,555,489,800 7,301,710,922 70,000,000 183,778,878 253,778,878

2徴税費 807,264,000 737,708,688 0 69,555,312 69,555,312

3戸籍住民基本台帳費 366,160,000 346,011,435 0 20,148,565 20,148,565

4選挙費 210,065,000 207,913,496 0 2,151,504 2,151,504

5統計調査費 34,508,000 24,966,390 0 9,541,610 9,541,610

6監査委員費 42,004,000 40,102,271 0 1,901,729 1,901,729

3民生費 22,910,091,104 21,673,228,159 0 1,236,862,945 1,236,862,945

1社会福祉費 9,837,791,104 8,944,868,289 0 892,922,815 892,922,815

2児童福祉費 9,328,315,000 9,028,039,326 0 300,275,674 300,275,674

3生活保護費 3,743,985,000 3,700,320,544 0 43,664,456 43,664,456

4衛生費 5,500,972,500 5,159,532,134 0 341,440,366 341,440,366

1保健衛生費 2,259,969,500 2,028,451,251 0 231,518,249 231,518,249

2清掃費 3,241,003,000 3,131,080,883 0 109,922,117 109,922,117

5労働費 403,745,000 403,194,717 0 550,283 550,283

1労働諸費 403,745,000 403,194,717 0 550,283 550,283

6農林水産業費 1,056,243,466 1,009,494,532 2,184,000 44,564,934 46,748,934

1農業費 1,055,530,466 1,008,786,192 2,184,000 44,560,274 46,744,274

2林業費 713,000 708,340 0 4,660 4,660

7商工費 1,472,662,000 1,373,908,396 0 98,753,604 98,753,604

1商工費 1,472,662,000 1,373,908,396 0 98,753,604 98,753,604

8土木費 7,209,990,332 6,840,828,653 40,356,000 328,805,679 369,161,679

1土木管理費 449,214,000 418,988,040 0 30,225,960 30,225,960

2道路橋りょう費 1,528,433,612 1,406,812,125 40,356,000 81,265,487 121,621,487

予算現額と支出 済額との比較

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(8)

歳    出 単位 円

3河川費 327,890,000 313,497,410 0 14,392,590 14,392,590

4都市計画費 4,789,922,720 4,592,093,436 0 197,829,284 197,829,284

5住宅費 114,530,000 109,437,642 0 5,092,358 5,092,358

9消防費 2,651,267,983 2,539,336,853 0 111,931,130 111,931,130

1消防費 2,651,267,983 2,539,336,853 0 111,931,130 111,931,130

10教育費 9,096,975,817 6,920,859,086 1,522,000,000 654,116,731 2,176,116,731

1教育総務費 1,187,945,407 1,123,357,631 0 64,587,776 64,587,776

2小学校費 3,235,416,106 1,898,247,451 1,112,000,000 225,168,655 1,337,168,655

3中学校費 1,854,303,516 1,233,027,919 410,000,000 211,275,597 621,275,597

4幼稚園費 72,002,788 71,000,512 0 1,002,276 1,002,276

5社会教育費 1,355,254,000 1,262,668,000 0 92,586,000 92,586,000

6保健体育費 1,392,054,000 1,332,557,573 0 59,496,427 59,496,427

11公債費 5,897,240,000 5,892,210,152 0 5,029,848 5,029,848

1公債費 5,897,240,000 5,892,210,152 0 5,029,848 5,029,848

12予備費 38,044,330 0 0 38,044,330 38,044,330

1予備費 38,044,330 0 0 38,044,330 38,044,330

65,804,126,332 60,998,048,820 1,634,540,000 3,171,537,512 4,806,077,512

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

(9)

議案第

歳 入 決 算 額

0,0

0,

歳 出 決 算 額

0,0

0,

歳入歳出差引残額

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡   清

熊谷市国民健康保険特別会計

年度

(10)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1国民健康保険税 4,241,655,000 7,086,495,069 4,602,386,672 184,144,366 2,299,964,031 360,731,672

1国民健康保険税 4,241,655,000 7,086,495,069 4,602,386,672 184,144,366 2,299,964,031 360,731,672

2使用料及び手数料 10,000 26,696 26,696 0 0 16,696

1手数料 10,000 26,696 26,696 0 0 16,696

3国庫支出金 5,100,535,000 4,826,747,557 4,826,747,557 0 0 △273,787,443

1国庫負担金 4,044,512,000 3,855,948,662 3,855,948,662 0 0 △188,563,338

2国庫補助金 1,056,023,000 970,798,895 970,798,895 0 0 △85,224,105

4療養給付費交付金 1,613,368,000 1,486,413,789 1,486,413,789 0 0 △126,954,211

1療養給付費交付金 1,613,368,000 1,486,413,789 1,486,413,789 0 0 △126,954,211

5前期高齢者交付金 4,723,034,000 4,723,034,844 4,723,034,844 0 0 844

1前期高齢者交付金 4,723,034,000 4,723,034,844 4,723,034,844 0 0 844

6県支出金 918,965,000 960,878,897 960,878,897 0 0 41,913,897

1県補助金 819,438,000 860,460,000 860,460,000 0 0 41,022,000

2県負担金 99,527,000 100,418,897 100,418,897 0 0 891,897

7共同事業交付金 1,990,985,000 2,064,981,060 2,064,981,060 0 0 73,996,060

1共同事業交付金 1,990,985,000 2,064,981,060 2,064,981,060 0 0 73,996,060

8 産収入 50,000 33,142 33,142 0 0 △16,858

1 産運用収入 50,000 33,142 33,142 0 0 △16,858

9繰入金 1,958,556,000 1,312,974,491 1,312,974,491 0 0 △645,581,509

1他会計繰入金 1,958,556,000 1,312,974,491 1,312,974,491 0 0 △645,581,509

10諸収入 47,620,000 86,133,401 86,133,401 0 0 38,513,401

1延滞金 加算金及び過料 13,400,000 42,040,366 42,040,366 0 0 28,640,366

2預金利子 1,000 86 86 0 0 △914

3雑入 34,219,000 44,092,949 44,092,949 0 0 9,873,949

20,594,778,000 22,547,718,946 20,063,610,549 184,144,366 2,299,964,031 △531,167,451

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(11)

歳    出 単位 円

1総務費 276,984,000 257,214,647 0 19,769,353 19,769,353

1総務管理費 249,179,000 232,094,369 0 17,084,631 17,084,631

2徴税費 27,434,000 24,837,841 0 2,596,159 2,596,159

3運営協議会費 371,000 282,437 0 88,563 88,563

2保険給付費 14,143,908,000 13,937,513,169 0 206,394,831 206,394,831

1療養諸費 12,611,094,149 12,411,448,662 0 199,645,487 199,645,487

2高額療養費 1,410,601,851 1,410,601,851 0 0 0

3葬祭諸費 18,750,000 17,650,000 0 1,100,000 1,100,000

4出産育児諸費 103,372,000 97,812,656 0 5,559,344 5,559,344

5移送費 90,000 0 0 90,000 90,000

3後期高齢者支援金等 2,569,847,000 2,561,187,954 0 8,659,046 8,659,046

1後期高齢者支援金等 2,569,847,000 2,561,187,954 0 8,659,046 8,659,046

4前期高齢者納付金等 7,634,000 7,580,658 0 53,342 53,342

1前期高齢者納付金等 7,634,000 7,580,658 0 53,342 53,342

5老人保健拠出金 145,400 145,400 0 0 0

1老人保健拠出金 145,400 145,400 0 0 0

6介護納付金 1,163,990,000 1,102,080,088 0 61,909,912 61,909,912

1介護納付金 1,163,990,000 1,102,080,088 0 61,909,912 61,909,912

7共同事業拠出金 2,052,813,000 1,858,185,770 0 194,627,230 194,627,230

1共同事業拠出金 2,052,813,000 1,858,185,770 0 194,627,230 194,627,230

8保健事業費 239,428,000 211,920,863 0 27,507,137 27,507,137

1保健事業費 111,570,000 111,463,043 0 106,957 106,957

2特定健康診査等事業費 127,858,000 100,457,820 0 27,400,180 27,400,180

9積立金 253,000 233,142 0 19,858 19,858

1積立金 253,000 233,142 0 19,858 19,858

10公債費 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000

予算現額と支出 済額との比較

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(12)

歳    出 単位 円

1公債費 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000

11諸支出金 138,723,000 127,548,858 0 11,174,142 11,174,142

1償還金及び還付加算金 138,723,000 127,548,858 0 11,174,142 11,174,142

12予備費 52,600 0 0 52,600 52,600

1予備費 52,600 0 0 52,600 52,600

20,594,778,000 20,063,610,549 0 531,167,451 531,167,451

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

(13)

議案第

9号

歳 入 決 算 額

,0

,79

歳 出 決 算 額

,0

,79

歳入歳出差引残額

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡   清

年度

(14)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1分担金及び負担金 52,748,000 69,774,632 67,442,752 0 2,331,880 14,694,752

1負担金 52,748,000 69,774,632 67,442,752 0 2,331,880 14,694,752

2使用料及び手数料 1,310,812,000 1,367,915,377 1,296,742,730 4,577,859 66,594,788 △14,069,270

1使用料 1,310,785,000 1,367,831,377 1,296,658,730 4,577,859 66,594,788 △14,126,270

2手数料 27,000 84,000 84,000 0 0 57,000

3国庫支出金 221,150,000 221,150,000 221,150,000 0 0 0

1国庫補助金 221,150,000 221,150,000 221,150,000 0 0 0

4繰入金 1,783,094,000 1,734,073,250 1,734,073,250 0 0 △49,020,750

1他会計繰入金 1,783,094,000 1,734,073,250 1,734,073,250 0 0 △49,020,750

5諸収入 2,068,000 623,810 623,810 0 0 △1,444,190

1延滞金 加算金及び過料 2,000 0 0 0 0 △2,000

2貸付金元利収入 2,000,000 556,000 556,000 0 0 △1,444,000

3雑入 66,000 67,810 67,810 0 0 1,810

6市債 702,600,000 638,400,000 638,400,000 0 0 △64,200,000

1市債 702,600,000 638,400,000 638,400,000 0 0 △64,200,000

7繰越金 84,364,100 84,364,100 84,364,100 0 0 0

1繰越金 84,364,100 84,364,100 84,364,100 0 0 0

4,156,836,100 4,116,301,169 4,042,796,642 4,577,859 68,926,668 △114,039,458

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(15)

歳    出 単位 円

1下水道費 2,097,957,100 1,984,386,808 0 113,570,292 113,570,292

1総務費 73,943,604 73,577,619 0 365,985 365,985

2維持管理費 1,057,442,396 1,025,584,289 0 31,858,107 31,858,107

3事業費 966,571,100 885,224,900 0 81,346,200 81,346,200

2公債費 2,058,779,000 2,058,409,834 0 369,166 369,166

1公債費 2,058,779,000 2,058,409,834 0 369,166 369,166

3予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

4,156,836,100 4,042,796,642 0 114,039,458 114,039,458

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(16)

議案第70号

歳 入 決 算 額

歳 出 決 算 額

歳入歳出差引残額

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡   清

熊谷市公共用地先行取得特別会計

年度

(17)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1繰入金 54,139,000 54,138,341 54,138,341 0 0 △659

1他会計繰入金 54,139,000 54,138,341 54,138,341 0 0 △659

54,139,000 54,138,341 54,138,341 0 0 △659

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(18)

歳    出 単位 円

1公債費 54,139,000 54,138,341 0 659 659

1公債費 54,139,000 54,138,341 0 659 659

54,139,000 54,138,341 0 659 659

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(19)

議案第7

歳 入 決 算 額

,0

,9

歳 出 決 算 額

,0

,9

歳入歳出差引残額

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡   清

熊 谷 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

年度

(20)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1使用料及び手数料 14,257,000 16,359,175 16,359,175 0 0 2,102,175

1使用料 14,257,000 16,359,175 16,359,175 0 0 2,102,175

2繰入金 259,919,000 257,352,038 257,352,038 0 0 △2,566,962

1他会計繰入金 259,919,000 257,352,038 257,352,038 0 0 △2,566,962

3諸収入 286,000 305,704 305,704 0 0 19,704

1雑入 286,000 305,704 305,704 0 0 19,704

274,462,000 274,016,917 274,016,917 0 0 △445,083

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(21)

歳    出 単位 円

1駐車場費 16,210,000 15,865,545 0 344,455 344,455

1事業費 16,210,000 15,865,545 0 344,455 344,455

2公債費 258,152,000 258,151,372 0 628 628

1公債費 258,152,000 258,151,372 0 628 628

3予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

274,462,000 274,016,917 0 445,083 445,083

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(22)

議案第7

歳 入 決 算 額

7,

歳 出 決 算 額

歳入歳出差引残額

,000

うち翌年度へ繰越

,000

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡   清

熊谷市熊谷都市計画事業土地区画整理事業特別会計

年度

(23)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1分担金及び負担金 1,850,000 0 0 0 0 △1,850,000

1上石第一土地区画整理事

業保留地処分金

1,850,000 0 0 0 0 △1,850,000

2上之土地区画整理事業保

留地処分金

0 0 0 0 0 0

2国庫支出金 161,935,000 147,800,000 147,800,000 0 0 △14,135,000

1籠原中央第一土地区画整

理事業国庫補助金

7,000,000 8,265,000 8,265,000 0 0 1,265,000

2上石第一土地区画整理事

業国庫補助金

73,165,000 73,165,000 73,165,000 0 0 0

3上之土地区画整理事業国

庫補助金

81,770,000 66,370,000 66,370,000 0 0 △15,400,000

3県支出金 15,160,000 10,740,000 10,740,000 0 0 △4,420,000

1上之土地区画整理事業県

補助金

15,160,000 10,740,000 10,740,000 0 0 △4,420,000

4繰入金 1,164,778,000 1,056,893,440 1,056,893,440 0 0 △107,884,560

1籠原中央第一土地区画整

理事業繰入金

397,727,000 385,907,856 385,907,856 0 0 △11,819,144

2上石第一土地区画整理事

業繰入金

355,432,000 282,813,807 282,813,807 0 0 △72,618,193

3上之土地区画整理事業繰

入金

411,619,000 388,171,777 388,171,777 0 0 △23,447,223

5諸収入 1,502,000 2,633,821 2,633,821 0 0 1,131,821

1預金利子 10,000 0 0 0 0 △10,000

2籠原中央第一土地区画整

理事業雑入

1,168,000 2,163,060 2,163,060 0 0 995,060

3上石第一土地区画整理事

業雑入

24,000 22,509 22,509 0 0 △1,491

4上之土地区画整理事業雑

300,000 448,252 448,252 0 0 148,252

6繰越金 88,300,000 88,300,000 88,300,000 0 0 0

1籠原中央第一土地区画整

理事業繰越金

16,500,000 16,500,000 16,500,000 0 0 0

2上石第一土地区画整理事

業繰越金

42,800,000 42,800,000 42,800,000 0 0 0

3上之土地区画整理事業繰

越金

29,000,000 29,000,000 29,000,000 0 0 0

1,433,525,000 1,306,367,261 1,306,367,261 0 0 △127,157,739

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(24)

歳    出 単位 円

1区画整理費 1,433,425,000 1,215,232,261 110,955,000 107,237,739 218,192,739

1籠原中央第一土地区画整理

423,331,161 407,955,916 4,880,000 10,495,245 15,375,245

2上石第一土地区画整理費 473,271,000 366,101,316 32,700,000 74,469,684 107,169,684

3上之土地区画整理費 536,822,839 441,175,029 73,375,000 22,272,810 95,647,810

2予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1,433,525,000 1,215,232,261 110,955,000 107,337,739 218,292,739

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(25)

議案第7

歳 入 決 算 額

7,

,7

歳 出 決 算 額

,9

,7

歳入歳出差引残額

,7

,000

うち翌年度へ繰越

,7

,000

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡   清

熊谷市農業集落排水事業特別会計

年度

(26)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1分担金及び負担金 14,760,000 13,788,000 13,028,000 0 760,000 △1,732,000

1分担金 4,760,000 3,960,000 3,200,000 0 760,000 △1,560,000

2負担金 10,000,000 9,828,000 9,828,000 0 0 △172,000

2使用料及び手数料 126,492,000 143,603,400 125,879,550 0 17,723,850 △612,450

1使用料 126,492,000 143,603,400 125,879,550 0 17,723,850 △612,450

3県支出金 72,000,000 34,217,000 34,217,000 0 0 △37,783,000

1県補助金 72,000,000 34,217,000 34,217,000 0 0 △37,783,000

4繰入金 224,286,000 210,750,054 210,750,054 0 0 △13,535,946

1他会計繰入金 224,286,000 210,750,054 210,750,054 0 0 △13,535,946

5諸収入 2,000 2,130 2,130 0 0 130

1雑入 1,000 2,130 2,130 0 0 1,130

2貸付金元利収入 1,000 0 0 0 0 △1,000

6市債 100,100,000 83,800,000 83,800,000 0 0 △16,300,000

1農業集落排水事業債 100,100,000 83,800,000 83,800,000 0 0 △16,300,000

537,640,000 486,160,584 467,676,734 0 18,483,850 △69,963,266

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(27)

歳    出 単位 円

1農業集落排水費 388,337,000 303,229,694 43,498,000 41,609,306 85,107,306

1総務費 44,301,000 29,823,599 0 14,477,401 14,477,401

2維持管理費 168,681,000 155,240,345 0 13,440,655 13,440,655

3事業費 175,355,000 118,165,750 43,498,000 13,691,250 57,189,250

2公債費 149,203,000 148,732,040 0 470,960 470,960

1公債費 149,203,000 148,732,040 0 470,960 470,960

3予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

537,640,000 451,961,734 43,498,000 42,180,266 85,678,266

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(28)

議案第7

歳 入 決 算 額

77,0

0,

歳 出 決 算 額

9,

歳入歳出差引残額

7,

,000

うち翌年度へ繰越

7,

,000

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡   清

熊谷市後期高齢者医療特別会計

年度

(29)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1後期高齢者医療保険料 1,247,778,000 1,275,541,750 1,251,540,770 10,410,580 13,590,400 3,762,770

1後期高齢者医療保険料 1,247,778,000 1,275,541,750 1,251,540,770 10,410,580 13,590,400 3,762,770

2使用料及び手数料 1,000 0 0 0 0 △1,000

1手数料 1,000 0 0 0 0 △1,000

3繰入金 386,773,000 373,402,675 373,402,675 0 0 △13,370,325

1他会計繰入金 386,773,000 373,402,675 373,402,675 0 0 △13,370,325

4諸収入 7,073,000 6,776,831 6,776,831 0 0 △296,169

1延滞金 加算金及び過料 71,000 125,100 125,100 0 0 54,100

2償還金及び還付加算金 7,000,000 6,172,185 6,172,185 0 0 △827,815

3預金利子 1,000 0 0 0 0 △1,000

4雑入 1,000 479,546 479,546 0 0 478,546

5繰越金 36,419,000 45,309,920 45,309,920 0 0 8,890,920

1繰越金 36,419,000 45,309,920 45,309,920 0 0 8,890,920

1,678,044,000 1,701,031,176 1,677,030,196 10,410,580 13,590,400 △1,013,804

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(30)

歳    出 単位 円

1総務費 68,384,000 60,795,575 0 7,588,425 7,588,425

1総務管理費 63,368,000 56,127,277 0 7,240,723 7,240,723

2徴収費 5,016,000 4,668,298 0 347,702 347,702

2後期高齢者医療広域連合納

付金

1,602,560,000 1,574,549,661 0 28,010,339 28,010,339

1後期高齢者医療広域連合納

付金

1,602,560,000 1,574,549,661 0 28,010,339 28,010,339

3諸支出金 7,000,000 3,862,960 0 3,137,040 3,137,040

1償還金及び還付加算金 7,000,000 3,862,960 0 3,137,040 3,137,040

4予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1,678,044,000 1,639,208,196 0 38,835,804 38,835,804

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

参照

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