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平成30年度 松前町当初予算の概要

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(1)

  ~ 水きらめき 笑顔あふれる ライフタウン・まさき ~

  ~ 水きらめき 笑顔あふれる ライフタウン・まさき ~

  ~ 水きらめき 笑顔あふれる ライフタウン・まさき ~

  ~ 水きらめき 笑顔あふれる ライフタウン・まさき ~

(2)

Ⅰ 平成30年度当初予算について Ⅰ 平成30年度当初予算について Ⅰ 平成30年度当初予算について

Ⅰ 平成30年度当初予算について

P.

1

Ⅱ 一般会計歳入予算額 Ⅱ 一般会計歳入予算額 Ⅱ 一般会計歳入予算額

Ⅱ 一般会計歳入予算額

P. 10

Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額 Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額 Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額

Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額

P. 12

Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額 Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額 Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額

P. 13

Ⅴ 総合計画基本施策別主要事業  Ⅴ 総合計画基本施策別主要事業  Ⅴ 総合計画基本施策別主要事業 

Ⅴ 総合計画基本施策別主要事業 

P. 14

Ⅵ 所属所別主要事業(再掲) Ⅵ 所属所別主要事業(再掲) Ⅵ 所属所別主要事業(再掲)

Ⅵ 所属所別主要事業(再掲)

P. 17

Ⅶ 5つのまちづくり別主要事業(再掲) Ⅶ 5つのまちづくり別主要事業(再掲) Ⅶ 5つのまちづくり別主要事業(再掲)

Ⅶ 5つのまちづくり別主要事業(再掲)

P. 22

Ⅷ 款・項・目別主要事業 Ⅷ 款・項・目別主要事業 Ⅷ 款・項・目別主要事業

Ⅷ 款・項・目別主要事業

P. 26

02款 02款 02款

02款

P. 26

03款 03款 03款

03款

P. 35

04款 04款 04款

04款

P. 49

05款 05款 05款

05款

P. 53

06款 06款 06款

06款

P. 55

07款 07款 07款

07款

P. 59

08款 08款 08款

08款

P. 63

09款 09款 09款

09款

P. 65

Ⅸ 主な財政指標、地方債現在高、財政調整基金現在高、 Ⅸ 主な財政指標、地方債現在高、財政調整基金現在高、 Ⅸ 主な財政指標、地方債現在高、財政調整基金現在高、 Ⅸ 主な財政指標、地方債現在高、財政調整基金現在高、

P. 73

消 消

消 防防防防 費費費費 総

総 総

総 務務務務 費費費費

農 農 農

農 林林林 水林 水水水 産産産 業産 業業業 費費費費

補助費等の内訳及び物件費の状況 補助費等の内訳及び物件費の状況 補助費等の内訳及び物件費の状況 補助費等の内訳及び物件費の状況 土

土 土

土 木木木木 費費費費

教 教 教

教 育育育育 費費費費 民

民 民

民 生生生生 費費費費

衛 衛 衛

衛 生生生生 費費費費

商 商 商

(3)

平成

平成

平成

平成 30

30

30 年度

30

年度当初

年度

年度

当初

当初

当初予算について

予算について

予算について

予算について

日本経済は、国の積極的な経済対策により、内閣府が公表した1月の月例経済報告においては、「景気は、緩やかに回復してい

る。」とあり、先行きについては、「雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが

期待される。」と分析され、前年度より回復基調が強まる一方で、「ただし、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に

留意する必要がある。」と指摘しているように依然として不透明な状況が続くことが懸念されます。

他方、財政は、歳出が税収等を大きく上回る状態が恒常的に継続したことから、国及び地方の長期債務残高が 1,093 兆円、(平

成 29 年度末見込み)に達するなど、他の先進諸国と比較しても状況は著しく悪化しています。自由度を失って硬直化が進んだ国及

び地方の財政状況は、経済や国民生活に極めて大きな悪影響を及ぼしています。

このような状況の下で、地方公共団体が、住民の要請に応えてその役割を適切に果たしていくためには、新たな着眼、柔軟な発

想から既存事業の廃止を含めた徹底した行財政改革に取り組み、財政体質の健全性の確保に留意しつつ、地方分権を推進し、地方

公共団体の創造性・自立性を高め、活力ある地方を創るための施策の展開が可能となるように地方税財源の充実確保を図っていく

必要があります。

平成 30 年度の予算は、歳入については、主要をなす税収において固定資産税の償却資産の減額をはじめ、家屋についても評価替

えの実施により減額が見込まれ、5,641 万 1 千円の減収となっています。また、景気の回復基調を受けて地方消費税交付金などの増

額が見込まれるものの、普通交付税についても減額が見込まれ、予断を許さない状況となっています。歳出については、予算総額

が昨年より3億

188

万 3 千円増加し、扶助費などの義務的経費を昨年度並みに抑制していますが、東レへの奨励金による補助費の

増加や西公民館の耐震化、幹線町道の整備、認定子ども園施設整備への補助などと共に、特別会計への繰出金が財政を圧迫してお

り、非常に厳しい状況となっています。

(4)

平成 30 年度については、前年度に増して既存の経常的経費等について更に創意工夫による節減に努めるとともに、

選択と集中に

より限られた財源を真に必要な事業に重点配分し効率的に事業採択を行っていく必要があります。

厳しい財政状況の中、新たな行政課題や社会経済情勢の変化に的確に対応するため、第4次松前町総合計画の(消防・防災の充

実)(廃棄物処理の充実)(地域福祉の充実)(障がい者支援の充実)(子育て支援の充実)(健康づくりの推進)(学校教育の

充実)(生涯学習の推進)(スポーツの振興)(農水商工業の振興)(道路交通網の充実)(協働のまちづくりの推進)など、

「水

きらめき

笑顔あふれる

ライフタウン・まさき」を目指します。

また、松前町を更に発展させ、誰もが松前町に住んでいることを誇りに思えるような、成熟した「誇れるライフタウン」にする

ため、以下の5つのまちづくりを推進します。

安全・安心なまちづくり

安全・安心なまちづくり

安全・安心なまちづくり

安全・安心なまちづくり

安心して子どもを生み、育てることができるまちづくり

安心して子どもを生み、育てることができるまちづくり

安心して子どもを生み、育てることができるまちづくり

安心して子どもを生み、育てることができるまちづくり

賑わいと活力あるまちづくり

賑わいと活力あるまちづくり

賑わいと活力あるまちづくり

賑わいと活力あるまちづくり

みんなで支え合う

みんなで支え合う

みんなで支え合う

みんなで支え合うまちづくり

まちづくり

まちづくり

まちづくり

(5)

平成

平成

平成

平成 30

30

30 年度当初予算案の主要事業

30

年度当初予算案の主要事業

年度当初予算案の主要事業

年度当初予算案の主要事業

(1)安全・安心・快適な松前町をつくる

(1)安全・安心・快適な松前町をつくる

(1)安全・安心・快適な松前町をつくる

(1)安全・安心・快適な松前町をつくる

安全・安心・快適な松前町をつくるために、消防・防災の充実を図ります。Jアラート受信装置の更新や、小型トラックの購

入を行うとともに、災害時の備蓄品の購入などを行います。

また、防災行政無線の操作卓を更新し、放送内容を携帯電話やホームページ、フェイスブックに同時に送信できるよう改修を

行い、併せて、災害時における様々な情報を、スマートフォンでも受信できるよう、防災情報の伝達手段を拡充します。

更には、より一層防災力を高めるため、小型ポンプ、管鎗、活動服など消防団設備の充実強化を図るとともに、消防署に土嚢

置場を設置し、近年の短時間でのゲリラ豪雨など、緊急に土嚢が必要な場合に備えます。

廃棄物処理の充実のために、収集、運搬、処理を適正に実施しながら、指定ごみ袋の利用や、分別を一層徹底することで、焼

却、埋立ごみの減量化を促進し、リサイクルの推進により資源の再利用を図ります。

また、伊予地区清掃センターにおけるごみ処理に係る費用を負担するとともに、施設の長寿命化計画の策定に関する費用を負

担します。

し尿の処理については、広域的な体制の充実のために、伊予市・松前町共立衛生組合塩美園の運営に必要な費用を負担します。

上・下水道の整備のために、水質汚濁を防止し、環境保全・公衆衛生の向上を図るため、事業計画区域内の下水道整備を推進

している公共下水道事業特別会計へ繰出金を支出するとともに、下水道事業とのバランスを考慮しながら住民の負担を軽減する

ため、公共下水道事業計画区域外での浄化槽の設置に対して補助を行います。

(2)健やかでやさしい松前町をつくる

(2)健やかでやさしい松前町をつくる

(2)健やかでやさしい松前町をつくる

(2)健やかでやさしい松前町をつくる

(6)

高齢者支援の充実のために、伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合和楽園の負担金を負担するとともに、在宅において、養護を

受けることが困難な高齢者に対し、適切な施設への入所措置を実施します。

また、松前校区の老人憩いの家について、老朽化などへの対応として、現在耐震化と大規模改修を行っている西公民館内に併

設するため、既存の施設を解体します。

障がい者支援の充実のために、障がいの除去、軽減に必要な医療の給付を行うとともに、障がい者や障がい児の自立と社会参

加を基本とし、社会の一員として生活が送れるよう、自立支援給付などの事業を行うとともに、重度心身障がい者の生活の安定

と福祉の増進のため、医療費の一部を助成します。

子育て支援の充実のために、平成 31

年度の第2期子ども子育て支援事業計画策定のためのニーズ調査を行うとともに、町内の

保育所、認定子ども園の施設整備を推進し、施設整備を実施する事業者に対し、助成を行います。

また、子ども・子育て支援制度に基づき、保育所、幼稚園、認定こども園等を通じて共通の給付を行うとともに、病児保育、

一時預かりなどの各サービスを実施します。

課後

児童クラブ施設については、引き続きサービスを実施するとともに、岡田小学校の放

課後

児童クラブを整備するための

設計を行います。

子ども医療費助成については、中学生の外来受診までを対象とし、安心して子どもを生み、育てることができるまちづくりを

推進しています。

健康づくりの推進のために、平成 25

年から平成 35

年までの期間で策定している松前町健康づくり計画(健康増進計画・食育

推進計画)について、中間評価を行い、今後も保健事業

の健

康づ

くりに関する

各種

事業を積極的に推進していきます。

(7)

ることにより、公衆衛生の向上や医療費の抑制に努めます。

社会保障の充実を図るために、松前町介護保険事業計画に基づき、高齢者の生活を維持・継続していくため、また介護保険制

度を円滑に運営するため、介護保険特別会計に対して繰出金を支出するとともに、社会保障を担う特別会計の財政基盤の安定を

図るため、国民健康保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計に対して、繰出金を支出します。

(3)人と文化が輝く松

(3)人と文化が輝く松

(3)人と文化が輝く松

(3)人と文化が輝く松前町をつくる

前町をつくる

前町をつくる

前町をつくる

人と文化が輝く松前町をつくるために、学校教育の充実を図ります。

複雑

化する

学校教育

に対

するため、新たに専門的な知

識を有する教員の経験者を学校教育指導員として配置することにより、円滑な学校教育事務を行います。

学校現場における業務改善については、文部科学省の委託事業として、学校業務改善委員会を設置するとともに、教員への研

修の実施や事務システム化支援員を雇用し、業務の改善を図るとともに、その成果などについて普及啓発を行います。

教育施設劣化状況調査については、

文部科学省

からの通知に基づき、

平成 32

年度までに施設毎の個別の長寿命化計画を策定す

るため、小学校、

中学校、

幼稚園及び給食センターの施設の劣化状況について、

建築基準法第 12 条点検と併せて調査を行います。

小中学校ネットワーク機器更新については、リースしているネットワーク機器について、老朽化への対応及び安定したネット

ワーク環境を確保するため、これらの機器の更新を行います。

老朽

化・

耐震

化への対

が必要とな

ている松前中学校については、改築のための実施設計を行います。

生涯学習の推進の

拠点

る西公民館について、住民の方が安全安心に利用できるように耐震補強工事と改修工事を行います。

文化センターにつきましては、引き続き指定管理により運営を行うとともに、施設の老朽化にともなう改修を計画的に実施し

ます。

(8)

松前町ホッケー公園の管理については、利用

がスムー

るよう、周辺道路にホッケー公園への案内、誘導看板を設

置します。

将来を担う国際人の育成や異なる文化・価値観を認め合う地域社会づくりを

指すとともに、ホッケーのまちづくりを推進す

るため、

外の強豪チームを招いて高校生の国際交流(ホッケー交流試合)を行います。

(4)豊かでにぎわいのある松前町をつくる

(4)豊かでにぎわいのある松前町をつくる

(4)豊かでにぎわいのある松前町をつくる

(4)豊かでにぎわいのある松前町をつくる

豊かでにぎわいのある松前町をつくるために、農水産業の振興を図ります。町単独の農業振興として、若手農業者検討会議で

提案のあった松前町産の農産物シールを作成し、農業者が商品に貼付することにより、差別化による売上の増加や、松前町産の

農産物のPRを図るためのテストを実施して効果等を検証します。また、農地と農業用の用水施設などの日常管理や集落が行う

清掃活動、水路の補修などに対して施設の長寿命化を図るための支援を行います。

商工業の振興のために、条例に基づき東レに対して工場等設置奨励金を交付するとともに、地場産業の推進を図るため、松前

町の産業を支える農業・漁業・商業・工業の事業者や関係団体が一堂に会し、物産品や生産品の販売などを通じて町内外にPR

を行います。

はだか麦プロジェクトについては、松前町の特産品である「はだか麦」を活用した新たな商品開発などの取組みを支援し、地

場産品の質の向上とブランド化を図ります。また、「はだか麦」の更なる高付加価値を生み出すことにより、新たな産業の創出

や6次産業化を推進し、地場産品のPRや雇用の創出を図ります。

観光・交流機能の創出のために、松前町の活性化と町民の活力増進を図るため夏祭りの運営を支援するとともに、松前町の伝

統行事である「はんぎり競漕」について町内のみならず広く町外にもPRします。

また、町の魅力の向上と交流人口の増加といった視点に立ち、エミフルMASAKIを訪れた方の滞在時間の延長を促し、地

域経済への貢献や地域振興を図るため、レンタサイクル事業を実施します。

(9)

(5)飛躍を支える松前町の基盤をつくる

(5)飛躍を支える松前町の基盤をつくる

(5)飛躍を支える松前町の基盤をつくる

(5)飛躍を支える松前町の基盤をつくる

飛躍を支える松前町の基盤をつくるために、土地の有効利用を図ります。

国土の開発及び保全並びにその利用の高度化のため、

併せて地籍の明解化を図り、調査成果を多目的に活用するため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査します。

市街地の整備のために、地域の住環境の改善や地区住民の不安を解消し、災害時の倒壊による被害を防止するとともに、自主

的な除却への誘導を図るため、指定区域にある老朽建物除却事業を推進します。

住宅施策の推進のために、既存の木造住宅の耐震化を促進します。町が耐震促進協議会を派遣し、耐震診断や設計を行うとと

もに、所有者が自ら実施した耐震診断、耐震設計、耐震工事及び工事監理に関して費用を助成します。

また、町営・改良住宅管理については、平松住宅の排水管の取替工事を行い、居住環境の改善を図ります。

道路・交通網の充実のために、JR伊予横田駅について、利用者の方が安全安心に利用できるように伊予市と共同で駐輪場を

整備します。また、地域住民の利便性向上のため、町内を巡回しているコミュニティバスの運行に対して支援を行います。あわ

せて、伊予鉄道の鉄道施設の老朽化対策などに係る費用の一部を県及び沿線の市町で助成することにより、公共交通の安全運行

を確保するとともに、利用者の利便性向上を図ります。

町内の道路については、道路環境を改善し交通の安全を確保するため、老朽化が著しい町道について計画的に維持・管理を行

うとともに、安全かつ快適に利用できるよう整備・改良工事を行います。

また、今後発生が予想されている南海トラフ地震等の大災害に備え、避難路・緊急輸送路を整備し、安全で安心なまちづくり

を推進するため、幹線町道の整備を推進するとともに、物流拠点であるJR車両基地・貨物駅の整備にあわせ、周辺道路を整備

することによって、地域の活性化を図り、安全で快適なまちづくりを推進します。

情報化の推進のために、情報通信基盤の充実を図るとともに、システム等の管理及びセキュリティ対策を行います。

(10)

(6)みんなで力を出し合う松前町をつくる

(6)みんなで力を出し合う松前町をつくる

(6)みんなで力を出し合う松前町をつくる

(6)みんなで力を出し合う松前町をつくる

みんなで力を出し合う松前町をつくるために、コミュニティの育成を図ります。地域コミュニティの発展のため、各地域の集

会所、公園などの整備に対して助成を行い、便利で快適に過ごせるまちづくりを進めるとともに、町内でも今後増加することが

見込まれる空き家の発生を抑制するとともに、地域コミュニティの活性化を図るため、空き家の活用を促進することに対して助

成を行います。

協働のまちづくりを推進するために、地域づくりのリー

ーとなる

育成

指し、(公財)えひめ地域政策研究センター

が開催する「地域づくりリーダー育成研修会」へ住民の方が参加する場合に助成を行います。

また、町に寄贈いただいた義農作兵衛に関する作品を庁舎1階のロビーに展示し、来庁者に見ていただくことにより、郷土の

偉人を顕彰し、その功績や精神を後世に引き継ぎます。

ふるさと納税については、手続をより便利なものとし、寄

の増加を図るため、クレジットカード決済を導入します。

ご当地ナンバープレート作成については、町の魅力を発信し、町の活性化を図るため、松前町のご当地ナンバープレートを公

募により作成します。

計画的な自治体経営の推進のために、庁舎の駐車場不足の解消を図ります。旧保健センターを解体し、跡地を駐車場として整

備します。あわせて、庁舎敷地南にあるブロンズ像について修繕を行います。

(11)

平成 30

年度

当初予算の総額

(単位:千円、%)

区 分 30 年度 当初予算額

29 年度

当初予算額 増減額 増減率

一般会計 10101010,,,,013013,013013,,,982982982 982 9999,,712,,712712712,,,,099099099099 301,301301301,,,883883883 883 3.13.1 3.13.1

特別会計 77,77,,,085085,085085,,,762762762 762 7777,,632,,632632632,,,,909909909909 △547,147△△△547,147547,147547,147 △△△△7.27.27.2 7.2

国民健康保険 33,33,,,255255255255,,088,,088088 088 3333,,,985,985985985,,657,,657657657 △△△△730730730730,,,,569569 569569 △△18△△181818....3333

後期高齢者医療 453453453453,,,,339339339 339 436,436,436,436,004500454545 1717,1717,294,,294294 294 4.04.0 4.04.0

介護保険 22,22,,,606606,606606,,,400400400 400 2222,,566,,566566566,,,,010010010010 40,404040,,,390390390 390 1.61.6 1.61.6

公共下水道事業 770770770770,,,,935935935 935 645645645645,,197,,197197197 125125125125,,738,,738738 738 19.519.519.519.5

(12)

◎ 歳 入

◎ 歳 入

◎ 歳 入

◎ 歳 入

Ⅱ 一般会計歳入予算額

Ⅱ 一般会計歳入予算額

Ⅱ 一般会計歳入予算額

Ⅱ 一般会計歳入予算額

30年度予算額

構成比

29年度予算額

構成比

増減額

増減率

(1)

4,287,457

42.8

4,343,868

44.7

△ 56,411

△ 1.3

(2)

80,000

0.8

77,000

0.8

3,000

3.9

(3)

7,000

0.1

4,000

0.0

3,000

75.0

(4)

16,000

0.2

18,000

0.2

△ 2,000

△ 11.1

(5)

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付金

18,000

0.2

11,000

0.1

7,000

63.6

(6)

地 方 消 費 税 交 付 金

642,000

6.4

531,000

5.5

111,000

20.9

(7)

自 動 車 取 得 税 交 付 金

18,000

0.2

15,000

0.2

3,000

20.0

(8)

地 方 特 例 交 付 金

27,000

0.3

23,000

0.2

4,000

17.4

(9)

1,250,000

12.5

1,301,000

13.4

△ 51,000

△ 3.9

(10)

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付金

3,797

0.0

4,039

0.0

△ 242

△ 6.0

(11)

分 担 金 及 び 負 担 金

36,884

0.4

113,395

1.2

△ 76,511

△ 67.5

(12)

使 用 料 及 び 手 数 料

195,505

2.0

103,829

1.1

91,676

88.3

(13)

1,126,108

11.2

903,004

9.3

223,104

24.7

(14)

875,905

8.7

736,041

7.6

139,864

19.0

(15)

11,022

0.1

12,205

0.1

△ 1,183

△ 9.7

(16)

7,002

0.1

5,872

0.1

1,130

19.2

(17)

288,299

2.9

288,358

3.0

△ 59

△ 0.0

(18)

142,000

1.4

123,000

1.3

19,000

15.4

(19)

138,203

1.4

174,188

1.8

△ 35,985

△ 20.7

(20)

843,800

8.4

924,300

9.5

△ 80,500

△ 8.7

10,013,982

100.0

9,712,099

100.0

301,883

3.1

(単位:千円、%)

区   分

(13)

○ 町 債 の 内 訳

○ 町 債 の 内 訳

○ 町 債 の 内 訳

○ 町 債 の 内 訳

5,300

30,800

13,800

20,400

起 債 の 目 的

4,400

18,100

限度額

保 育 所 一 般 管 理 事 業

1,900

24,600

843,800

給 食 セ ン タ ー 設 備 更 新 事 業

432,000

文 化 セ ン タ ー 一 般 管 理 事 業

6,000

7,000

松 前 町 ホ ッ ケ ー 公 園 施 設 管 理 事 業

5,200

79,700

放 課 後 児 童 健 全 育 成 施 設 整 備 事 業

(14)

◎ 歳 出

◎ 歳 出

◎ 歳 出

◎ 歳 出

Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額

Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額

Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額

Ⅲ 一般会計目的別歳出予算額

30年度予算額

構成比

29年度予算額

構成比

増減額

増減率

(1)

121,716

1.2

122,317

1.3

△ 601

△ 0.5

(2)

1,323,817

13.2

1,189,029

12.2

134,788

11.3

(3)

3,995,325

39.9

4,103,074

42.2

△ 107,749

△ 2.6

(4)

820,149

8.2

835,120

8.6

△ 14,971

△ 1.8

(5)

211,141

2.1

200,685

2.1

10,456

5.2

(6)

97,355

1.0

117,649

1.2

△ 20,294

△ 17.2

(7)

1,032,372

10.3

713,576

7.3

318,796

44.7

(8)

470,260

4.7

493,007

5.1

△ 22,747

△ 4.6

(9)

936,929

9.4

907,717

9.3

29,212

3.2

(10)

1

0.0

1

0.0

0

0.0

(11)

983,744

9.8

1,007,714

10.4

△ 23,970

△ 2.4

(12)

3,648

0.0

3,754

0.0

△ 106

△ 2.8

(13)

17,525

0.2

18,456

0.2

△ 931

△ 5.0

10,013,982

100.0

9,712,099

100.0

301,883

3.1

区   分

総   計

(15)

Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出予算額

30年度予算額

構成比

29年度予算額

構成比

増減額

増減率

1,728,703

17.3

1,713,909

17.6

14,794

0.9

1,734,165

17.3

1,802,139

18.6

△ 67,974

△ 3.8

983,744

9.8

1,007,714

10.4

△ 23,970

△ 2.4

4,446,612

44.4

4,523,762

46.6

△ 77,150

△ 1.7

普 通 建 設 事 業 費

1,165,296

11.6

685,586

7.1

479,710

70.0

1

0.0

1

0.0

0

0.0

1,165,297

11.6

685,587

7.1

479,710

70.0

1,647,180

16.4

1,534,505

15.8

112,675

7.3

126,192

1.3

121,757

1.3

4,435

3.6

1,123,377

11.2

1,309,002

13.5

△ 185,625

△ 14.2

1,060

0.0

1,166

0.0

△ 106

△ 9.1

投 資 及 び 出 資 金 、

貸 付 金

0

0.0

24,150

0.2

△ 24,150

△ 100.0

1,486,739

14.8

1,493,714

15.4

△ 6,975

△ 0.5

17,525

0.2

18,456

0.2

△ 931

△ 5.0

4,402,073

44.0

4,502,750

46.4

△ 100,677

△ 2.2

10,013,982

100.0

9,712,099

100.0

301,883

3.1

総   計

区   分

(16)

Ⅴ 総合計画基本施策別主要事業

Ⅴ 総合計画基本施策別主要事業

Ⅴ 総合計画基本施策別主要事業

Ⅴ 総合計画基本施策別主要事業

 ◎は、新規事業

1 安全・安心・快適な松前町をつくる 1 安全・安心・快適な松前町をつくる1 安全・安心・快適な松前町をつくる 1 安全・安心・快適な松前町をつくる

(1) 消防・防災の充実 (2) 高齢者支援の充実

○ 防災一般管理 予. 33 ○ 和楽園負担金 予. 40

○ 防災整備 予. 33 ○ 老人ホーム入所措置 予. 40

◎ 情報伝達多重化推進 予. 33 ○ 老人憩いの家管理 予. 41

○ 非常備消防一般管理 予. 58

○ 水防 予. 59 (3) 障がい者支援の充実

○ 伊予消防負担金 予. 59 ○ 障害者医療 予. 40

○ 自立支援給付 予. 40

(2) 廃棄物処理の充実 ○ 障がい児通所給付 予. 40

○ 廃棄物収集運搬処理 予. 49 ○ 地域生活支援 予. 40

○ 伊予地区清掃センター負担金 予. 49 ○ 重度心身障害者医療費助成 予. 40

○ 塩美園負担金 予. 49

(4) 子育て支援の充実

(3) 上・下水道の整備 ◎ 保育所・認定こども園等施設整備 予. 43

○ 浄化槽設置整備 予. 48 ○ 幼稚園就園奨励費補助金 予. 43

○ 公共下水道事業特別会計繰出金 予. 57 ○ 子ども・子育て会議 予. 44

○ 私立保育園委託 予. 44

○ 認定こども園等保育 予. 44

2 健やかでやさしい松前町をつくる 2 健やかでやさしい松前町をつくる2 健やかでやさしい松前町をつくる

2 健やかでやさしい松前町をつくる ○ 私立幼稚園教育給付 予. 44

(1) 地域福祉の充実 ○ 放課後児童健全育成 予. 43

○ 社会福祉協議会運営補助 予. 40 ◎ 放課後児童健全育成施設整備 予. 44

○ 福祉センター管理 予. 42 ○ 病児保育 予. 44

(17)

○ 一時預かり(幼稚園) 予. 44 ◎ 小中学校ネットワーク機器更新 予. 61

○ 児童手当給付 予. 44 ○ (各小学校)特色ある学校づくり 予. 62

○ 子ども医療費助成 予. 44 ○ 小学校営繕 予. 62

○ ひとり親家庭医療費助成 予. 44 ○ (各中学校)特色ある学校づくり 予. 63

○ 保育所一般管理 予. 44 ○ 中学校営繕 予. 64

◎ 松前中学校改築 予. 64

(5) 健康づくりの推進 ○ 給食センター設備更新 予. 71

○ 健康づくり計画進行管理 予. 47

○ 総合健診 予. 47 (2) 生涯学習の推進

○ 妊婦・乳幼児健康診査 予. 47 ○ 公民館耐震化 予. 67

○ 予防接種 予. 48 ○ 文化センター一般管理 予. 69

(6) 社会保障の充実 (3) スポーツの振興

○ 介護保険特別会計繰出金 予. 41 ○ ホッケー普及促進 予. 69

○ 国民健康保険特別会計繰出金 予. 42 ○ 松前町ホッケー公園施設管理 予. 71 ○ 後期高齢者医療特別会計繰出金 予. 42

(4) 国際化、交流活動の推進

○ 国際交流 予. 32

3 人と文化が輝く松前町をつくる 3 人と文化が輝く松前町をつくる3 人と文化が輝く松前町をつくる 3 人と文化が輝く松前町をつくる

(1) 学校教育の充実

◎ 学校教育指導員設置 予. 60

○ 学校生活支援員設置 予. 60

(18)

4 豊かでにぎわいのある松前町をつくる 4 豊かでにぎわいのある松前町をつくる4 豊かでにぎわいのある松前町をつくる

4 豊かでにぎわいのある松前町をつくる (4) 道路・交通網の充実

(1) 農水産業の振興 ◎ JR伊予横田駅駐輪場整備 予. 32

○ 町単独農業振興対策 予. 51 ○ コミュニティバス運行支援 予. 34

○ 多面的機能支払 予. 51 ○ 鉄道安全輸送設備整備費支援 予. 34

○ 町道等維持(町単) 予. 55

(2) 商工業の振興 ○ 一般町道等整備(町単) 予. 55

○ 工場等設置奨励 予. 54 ○ 幹線町道整備 予. 55

○ まさき町産業まつり 予. 53 ○ JR車両基地・貨物駅等周辺整備対策 予. 55 ○ はだか麦プロジェクト 予. 53

(5) 情報化の推進

(3) 観光・交流機能の創出 ○ 情報管理一般管理 予. 33

○ まさき町夏祭り運営支援 予. 53

○ はんぎり競漕PR 予. 53

◎ レンタサイクル 予. 54 6 みんなで力を出し合う松前町をつくる6 みんなで力を出し合う松前町をつくる6 みんなで力を出し合う松前町をつくる6 みんなで力を出し合う松前町をつくる

◎ 花いっぱい 予. 53 (1) コミュニティの育成

○ コミュニティ対策 予. 32

◎ 空き家活用支援 予. 32

5 飛躍を支える松前町の基盤をつくる 5 飛躍を支える松前町の基盤をつくる5 飛躍を支える松前町の基盤をつくる 5 飛躍を支える松前町の基盤をつくる

(1) 土地の有効利用 (2) 協働のまちづくりの推進

○ 国土調査 予. 51 ○ 企画一般管理 予. 31

○ ふるさと納税 予. 31

(2) 市街地の整備 ◎ ご当地ナンバープレート作成 予. 35

○ 住環境改善 予. 56

(3) 計画的な自治体経営の推進

(3) 住宅施策の推進 ○ 庁内備品購入管理 予. 29

○ 木造住宅耐震化促進 予. 56 ○ 庁舎管理 予. 30

(19)

Ⅵ 所属所別主要事業 (再掲)

Ⅵ 所属所別主要事業 (再掲)

Ⅵ 所属所別主要事業 (再掲)

Ⅵ 所属所別主要事業 (再掲)

◎は、新規事業

(単位:千円)

1 1 1

1 総務課総務課総務課総務課

○ 庁内備品購入管理 1,576 02 款 01 項 01 目 予. 29 ○ 庁舎管理 83,901 02 款 01 項 05 目 予. 30 ○ 企画一般管理 6,792 02 款 01 項 06 目 予. 31

○ ふるさと納税 526 02 款 01 項 06 目 予. 31

○ 国際交流 2,695 02 款 01 項 10 目 予. 32

○ 防災一般管理 15,803 02 款 01 項 11 目 予. 33 ○ 防災整備 12,081 02 款 01 項 11 目 予. 33 ◎ 情報伝達多重化推進 30,824 02 款 01 項 11 目 予. 33 ○ 選挙管理委員会 727 02 款 04 項 01 目 予. 36

2 2 2

2 財政課財政課財政課財政課

○ 情報管理一般管理 117,982 02 款 01 項 12 目 予. 33

3 3 3

3 税務課税務課税務課税務課

◎ ご当地ナンバープレート作成 50 02 款 02 項 02 目 予. 35

4 4 4

4 町民課町民課町民課町民課

(20)

◎は、新規事業

(単位:千円) 科目番号 予算書ページ

5 5

5 福祉課福祉課福祉課福祉課

○ 障害者医療 44,548 03 款 01 項 01 目 予. 40 ○ 自立支援給付 411,699 03 款 01 項 01 目 予. 40 ○ 障がい児通所給付 70,554 03 款 01 項 01 目 予. 40 ○ 地域生活支援 15,024 03 款 01 項 01 目 予. 40 ○ 社会福祉協議会運営補助 15,313 03 款 01 項 01 目 予. 40 ○ 重度心身障害者医療費助成 115,149 03 款 01 項 03 目 予. 40 ◎ 保育所・認定こども園等施設整備 327,595 03 款 02 項 01 目 予. 43 ○ 幼稚園就園奨励費補助金 8,107 03 款 02 項 01 目 予. 43 ○ 子ども・子育て会議 3,242 03 款 02 項 02 目 予. 44 ○ 私立保育園委託 82,089 03 款 02 項 02 目 予. 44 ○ 認定こども園等保育 108,907 03 款 02 項 02 目 予. 44 ○ 私立幼稚園教育給付 104,543 03 款 02 項 02 目 予. 44 ○ 放課後児童健全育成 38,669 03 款 02 項 02 目 予. 43 ◎ 放課後児童健全育成施設整備 6,743 03 款 02 項 02 目 予. 44 ○ 病児保育 14,115 03 款 02 項 02 目 予. 44 ○ 一時預かり(保育所) 8,442 03 款 02 項 02 目 予. 44 ○ 一時預かり(幼稚園) 7,990 03 款 02 項 02 目 予. 44 ○ 児童手当給付 477,899 03 款 02 項 02 目 予. 44 ○ 子ども医療費助成 129,388 03 款 02 項 03 目 予. 44 ○ ひとり親家庭医療費助成 25,077 03 款 02 項 04 目 予. 44 ○ 保育所一般管理 142,088 03 款 02 項 05 目 予. 44

6 6 6

6 保険課保険課保険課保険課

(21)

◎は、新規事業

(単位:千円) 科目番号 予算書ページ

7 7 7

7 健康課健康課健康課健康課

○ 和楽園負担金 57,394 03 款 01 項 02 目 予. 40 ○ 老人ホーム入所措置 45,525 03 款 01 項 04 目 予. 40 ○ 老人憩いの家管理 1,172 03 款 01 項 05 目 予. 41 ○ 介護保険特別会計繰出金(健康課) 20,846 03 款 01 項 08 目 予. 41 ○ 福祉センター管理 37,720 03 款 01 項 09 目 予. 42 ○ 健康づくり計画進行管理 3,097 04 款 01 項 01 目 予. 47 ○ 総合健診 42,968 04 款 01 項 02 目 予. 47 ○ 妊婦・乳幼児健康診査 26,114 04 款 01 項 02 目 予. 47 ○ 予防接種 77,338 04 款 01 項 03 目 予. 48

8 8 8

8 産業課産業課産業課産業課

(22)

◎は、新規事業

(単位:千円) 科目番号 予算書ページ

9 9

9 まちづくり課まちづくり課まちづくり課まちづくり課

○ 町道等維持(町単) 69,400 07 款 02 項 02 目 予. 55 ○ 一般町道等整備(町単) 2,000 07 款 02 項 03 目 予. 55 ○ 幹線町道整備 103,932 07 款 02 項 03 目 予. 55 ○ JR車両基地・貨物駅等周辺整備対策 287,768 07 款 02 項 03 目 予. 55 ○ 木造住宅耐震化促進 34,980 07 款 05 項 01 目 予. 56 ○ 住環境改善 6,420 07 款 05 項 01 目 予. 56 ○ 町営・改良住宅管理 45,990 07 款 06 項 01 目 予. 57

10 1010

10 上下水道課上下水道課上下水道課上下水道課

○ 浄化槽設置整備 33,994 04 款 01 項 04 目 予. 48 ○ 公共下水道事業特別会計繰出金 313,240 07 款 05 項 04 目 予. 57

11 1111

11 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課

(23)

◎は、新規事業

(単位:千円) 科目番号 予算書ページ

12 1212

12 社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課

○ 公民館耐震化 101,154 09 款 05 項 02 目 予. 67 ○ 文化センター一般管理 76,537 09 款 05 項 05 目 予. 69 ○ ホッケー普及促進 1,272 09 款 06 項 02 目 予. 69 ○ 松前町ホッケー公園施設管理 10,907 09 款 06 項 04 目 予. 71

13 1313

13 消防署消防署消防署消防署

○ 非常備消防一般管理 40,559 08 款 01 項 01 目 予. 58

○ 水防 4,193 08 款 01 項 02 目 予. 59

(24)

Ⅶ 5つのまちづくり別主要事業 (再掲)

Ⅶ 5つのまちづくり別主要事業 (再掲)

Ⅶ 5つのまちづくり別主要事業 (再掲)

Ⅶ 5つのまちづくり別主要事業 (再掲)

◎は、新規事業

  事業   事業概要

安全・安心なまちづくり

安全・安心なまちづくり

安全・安心なまちづくり

安全・安心なまちづくり

(1) 消防・防災の充実

○ 防災一般管理 Jアラート受信装置更新 予. 33

○ 防災整備 災害時備蓄品の購入 予. 33

◎ 情報伝達多重化推進 防災行政無線操作卓の更新 予. 33

○ 非常備消防一般管理 消防団活動服、ホース、管鎗、ポンプ等購入 予. 58

○ 水防 土嚢置場設置 予. 59

○ 伊予消防負担金 伊予消防等事務組合の経費負担 予. 59

(2) 道路・交通網の充実

◎ JR伊予横田駅駐輪場整備 JR横田駅の駐輪場整備 予. 32

○ コミュニティバス運行支援 コミュニティバスの運行支援 予. 34

○ 鉄道安全輸送設備整備費支援 伊予鉄道の鉄道施設更新支援 予. 34

○ 町道等維持(町単) 町が管理する道路の維持管理 予. 55

○ 一般町道等整備(町単) 道路改善による交通体系確立と歩行者等安全確保 予. 55

○ 幹線町道整備 町道西古泉筒井線の整備 予. 55

○ JR車両基地・貨物駅等周辺整備対策 町道東176号(自由通路)整備 予. 55

(3) 市街地の整備

○ 住環境改善 老朽放置建物倒壊による被害の防止 予. 56

(4) 住宅施策の推進

○ 木造住宅耐震化促進 住宅の耐震化促進 予. 56

○ 町営・改良住宅管理 平松住宅排水管取替 予. 57

(25)

安心して子どもを生み、育てることができるまちづくり

安心して子どもを生み、育てることができるまちづくり

安心して子どもを生み、育てることができるまちづくり

安心して子どもを生み、育てることができるまちづくり

(1) 子育て支援の充実

◎ 保育所・認定こども園等施設整備 保育所・認定こども園の施設整備への支援 予. 43

○ 子ども・子育て会議 第2期計画策定に向けたニーズ調査 予. 44

○ 私立保育園委託 保育の実施 予. 44

○ 認定こども園等保育 認定こども園保育の実施 予. 44

○ 私立幼稚園教育給付 幼稚園教育の実施 予. 44

○ 放課後児童健全育成 放課後児童クラブの実施 予. 43

◎ 放課後児童健全育成施設整備 岡田小学校放課後児童クラブ新築設計 予. 44

○ 病児保育 病児保育の実施 予. 44

○ 子ども医療費助成 中学生までの医療費の助成 予. 44

○ ひとり親家庭医療費助成 母子、父子家庭の医療費の助成 予. 44

○ 保育所一般管理 黒田保育所公共下水接続及び駐車場整備 予. 44

(2) 健康づくりの推進

○ 健康づくり計画進行管理 中間評価の実施 予. 47

○ 総合健診 総合健診の実施 予. 47

○ 妊婦・乳幼児健康診査 妊婦、乳児の健康診査、新生児聴覚検査の実施 予. 47

○ 予防接種 予防接種の実施 予. 48

(3) 学校教育の充実

◎ 学校教育指導員設置 教員OBによる学校教育指導員の設置 予. 60

◎ 学校現場における業務改善加速 学校現場における業務改善を実施 予. 60 ◎ 教育施設劣化状況調査 個別計画策定のための施設の劣化状況調査 予. 61

(26)

賑わいと活力のあるまちづくり

賑わいと活力のあるまちづくり

賑わいと活力のあるまちづくり

賑わいと活力のあるまちづくり

(1) 農水産業の振興

○ 町単独農業振興対策 松前町産農産物シール作成 予. 51

○ 多面的機能支払 農地、農業用施設等の日常管理支援 予. 51

(2) 商工業の振興

○ まさき町産業まつり たわわ祭の開催 予. 53

○ はだか麦プロジェクト はだか麦のブランド化、商品開発支援 予. 53

(3) 観光・交流機能の創出

○ まさき町夏祭り運営支援 まさき夏まつりの支援 予. 53

○ はんぎり競漕PR はんぎり競漕を広く町外にもPR 予. 53

(4) スポーツの振興

○ ホッケー普及促進 ホッケーを通じたまちづくりの推進 予. 69

(5) 国際化、交流活動の推進

○ 国際交流 豪州のチームとのホッケー交流 予. 32

みんなで支え合うまちづくり

みんなで支え合うまちづくり

みんなで支え合うまちづくり

みんなで支え合うまちづくり

(1) コミュニティの育成

○ コミュニティ対策 集会所等施設整備補助 予. 32

◎ 空き家活用支援 地域コミュニティ活動への空き家の活用支援 予. 32

(2) 協働のまちづくりの推進

○ 企画一般管理 地域づくりリーダー育成研修支援 予. 31

(27)

快適で、文化的で、おしゃれなまちづくり

快適で、文化的で、おしゃれなまちづくり

快適で、文化的で、おしゃれなまちづくり

快適で、文化的で、おしゃれなまちづくり

(1) 観光・交流機能の創出

◎ レンタサイクル レンタサイクル事業への助成 予. 54

◎ 花いっぱい 古泉駅南側を花畑として整備 予. 53

(2) 生涯学習の推進

○ 公民館耐震化 西公民館の耐震化 予. 67

(3) 協働のまちづくりの推進

◎ ご当地ナンバープレート作成 ご当地ナンバープレートの作成 予. 35

(4) 計画的な自治体経営の推進

○ 庁内備品購入管理 義農作兵衛作品展示什器作成 予. 29

(28)

Ⅷ 款・項・目別主要事業

Ⅷ 款・項・目別主要事業

Ⅷ 款・項・目別主要事業

Ⅷ 款・項・目別主要事業

※ 事業内容については、主なものを表記していますので事業費とは一致しない場合があります。

0 2

2 款

総務費

総務費

総務費

総務費

1

11

1

予 29

・ 義農作兵衛作品展示什器作成(新規)

千円

 第4次松前町総合計画に示されたまちづくりの将来像である「水きらめき 笑顔あふれる ライフタウン・まさき」を推

進するため、「安全・安心・快適な松前町をつくる」「健やかでやさしい松前町をつくる」「人と文化が輝く松前町をつく

る」「豊かでにぎわいのある松前町をつくる」「飛躍を支える松前町の基盤をつくる」「みんなで力を出し合う松前町をつ

くる」の6つの基本施策を具現化するとともに、行財政の効率化に資する事業を推進します。

 平成30年度当初予算で実施する具体的な主要事業は、次のとおりです。

 主要事業ごとに、事業目的・事業内容・財源内訳等を整理することで、予算の内容を確認しやすくしています。

02

02

02

02

総務費

総務費

総務費

総務費

01

01

01

01

総務管理費

総務管理費

総務管理費

総務管理費

01

01

01

01

一般管理費

一般管理費

一般管理費

一般管理費

事業名

庁内備品購入管理

担当課

総務課

事 業

内 容

 町に寄贈いただいた義農作兵衛に関する作品を庁舎1階のロビーに展示し、来庁者に見ていただくことによ

り、郷土の偉人を顕彰し、その功績や精神を後世に引き継ぎます。

794

事業費(千円)

左の財源内訳

新規

継続

30年度

29年度

増減

国 費

県 費

町 債

その他

一 財

(29)

2

22

2

予 30

・ 庁舎設備保守点検等委託

千円

・ 庁舎光熱水費

千円

・ 旧保健センター解体及び駐車場整備工事

千円

・ 庁舎敷地内ブロンズ像リフレッシュ工事(新規)

千円

3

33

3

予 31

・ 第5次松前町総合計画策定(新規)

千円

・ 地域づくりリーダー育成研修参加支援(新規)

千円

02

02

02

02

総務費

総務費

総務費

総務費

01

01

01

01

総務管理費

総務管理費

総務管理費

総務管理費

05

05

05

05

財産管理費

財産管理費

財産管理費

財産管理費

事業名

庁舎管理

担当課

総務課

事 業

内 容

 庁舎の維持管理を行います。

 平成30年度は、庁舎の駐車場不足の解消を図るため、旧保健センターを解体し、跡地を駐車場として整備し

ます。

 また、庁舎敷地南にあるブロンズ像について修繕を行います。

24,408

1,264

37,160

事業費(千円)

左の財源内訳

新規

継続

30年度

29年度

増減

国 費

県 費

町 債

その他

一 財

83,901

41,247

42,654

18,100

1,138

64,663

02

02

02

02

総務費

総務費

総務費

総務費

01

01

01

01

総務管理費

総務管理費

総務管理費

総務管理費

06

06

06

06

企画費

企画費

企画費

企画費

事業名

企画一般管理

担当課

総務課

事 業

内 容

 町の将来像を定める総合計画について、現在の第4次松前町総合計画が平成31年度をもって完了するため、

平成32年度からの第5次松前町総合計画の策定を開始します。

 また、地域におけるリーダーの育成を目指し、(公財)えひめ地域政策研究センターが開催する「地域づくり

リーダー育成研修会」へ住民の方が参加する場合に助成を行います。

99

5,657

事業費(千円)

左の財源内訳

新規

継続

30年度

29年度

増減

国 費

県 費

町 債

その他

一 財

6,792

1,278

5,514

6,792

(30)

4

44

4

予 31

ポータルサイト利用料、決済システム利用料(新規)

千円

・ ふるさと納税御礼品

千円

5

55

5

予 32

コミュニティ施設整備事業補助金(8地区)

千円

(宗意原、徳丸、中川原、出作、鶴吉、横田、恵久美、西高柳)

事 業

内 容

その他

一 財

6,644

5,572

1,072

2

6,642

事業費(千円)

左の財源内訳

新規

継続

30年度

29年度

増減

国 費

県 費

町 債

担当課

町民課

 地域コミュニティの発展のため、各地域の集会所、公園などの整備に対して助成を行い、便利で快適に過ご

せるまちづくりを進めます。

6,274

02

02

02

02

総務費

総務費

総務費

総務費

01

01

01

01

総務管理費

総務管理費

総務管理費

総務管理費

09

09

09

09

コミュニティ対策事業費

コミュニティ対策事業費

コミュニティ対策事業費

コミュニティ対策事業費

事業名

コミュニティ対策

526

144

事 業

内 容

123

企画費

企画費

企画費

企画費

総務課

01

01

01

01

02

02

02

02

総務管理費

総務管理費

総務管理費

総務管理費

06

06

06

06

ふるさと納税

29年度

総務費

総務費

総務費

総務費

事業名

 ふるさと納税の手続をより便利なものとし、寄附の増加を図るため、クレジットカード決済を導入します。

担当課

382

400

30年度

新規

継続

事業費(千円)

増減

左の財源内訳

その他

町 債

国 費

526

(31)

6

66

6

予 32

・ 地域交流拠点型(地域コミュニティ活動拠点として活用する地域等を支援)

千円

・ 住宅型(県外からの移住者等へ愛媛県と連携して支援)

千円

7

77

7

予 32

JR伊予横田駅駐輪場整備工事

千円

その他

一 財

8,810

8,810

6,166

2,644

事業費(千円)

左の財源内訳

新規

継続

30年度

29年度

増減

国 費

県 費

町 債

事業名

JR伊予横田駅駐輪場整備

担当課

町民課

事 業

内 容

 JR伊予横田駅について、利用者の方が安心、安全に利用できるように伊予市と共同で駐輪場に屋根及び照

明を整備します。

8,810

02

02

02

02

総務費

総務費

総務費

総務費

01

01

01

01

総務管理費

総務管理費

総務管理費

総務管理費

09

09

09

09

コミュニティ対策事業費

コミュニティ対策事業費

コミュニティ対策事業費

コミュニティ対策事業費

その他

一 財

2,000

2,000

500

1,500

事業費(千円)

左の財源内訳

新規

継続

30年度

29年度

増減

国 費

県 費

町 債

事業名

空き家活用支援

担当課

町民課

事 業

内 容

 今後増加することが見込まれる空き家の発生を抑制するとともに、地域コミュニティの活性化を図るため、

空き家を改修して活用することに対して助成を行います。

1,000

1,000

02

02

02

(32)

8

88

8

予 32

豪州(ブッシュレンジャーズ)ホッケー交流

千円

9

99

9

予 33

Jアラート受信装置更新

千円

・ 松前町気象観測設備再検定

千円

小型トラック購入(新規)

千円

その他

一 財

2,695

1,287

1,408

2,695

事業費(千円)

左の財源内訳

新規

継続

30年度

29年度

増減

国 費

県 費

町 債

事業名

国際交流

担当課

総務課

事 業

内 容

 国際化が進展していく中で、将来を担う国際人の育成や異なる文化・価値観を認め合う地域社会づくりを目

指すとともに、ホッケーのまちづくりを推進するため、高校生の国際交流(ホッケー交流試合)を行います。

2,695

02

02

02

02

総務費

総務費

総務費

総務費

01

01

01

01

総務管理費

総務管理費

総務管理費

総務管理費

10

10

10

10

ふれあい交流事業費

ふれあい交流事業費

ふれあい交流事業費

ふれあい交流事業費

13,603

町 債

その他

一 財

15,803

10,602

5,201

2,200

事業費(千円)

左の財源内訳

新規

継続

30年度

29年度

増減

国 費

県 費

防災一般管理

担当課

総務課

事 業

内 容

 今後、高い確率で発生が予想されている南海トラフ沖地震対策のほか、各種災害対策を実施します。

 平成30年度は、Jアラート受信装置の更新や、気象観測設備の再検定、小型トラックの購入を行います。

2,273

4,752

2,611

02

02

02

(33)

10

10

10

10

予 33

・ 備蓄用飲料水、食料、毛布購入

千円

11

11

11

11

予 33

スマートフォンPUSHサービス利用料

千円

防災行政無線(同報系)操作卓更新

千円

02

02

02

02

総務費

総務費

総務費

総務費

その他

一 財

12,081

16,304

△ 4,223

12,081

事業費(千円)

左の財源内訳

新規

継続

30年度

29年度

増減

国 費

県 費

町 債

事業名

防災整備

担当課

総務課

事 業

内 容

 今後、高い確率で発生が予想されている南海トラフ沖地震対策のほか、各種災害対策を実施します。

 大震災発生の可能性が予測されている今日、平成29年度からの備蓄品5ヵ年計画に基づき、平成30年度も引

き続き災害時の備蓄品の購入を実施します。

12,081

02

02

02

02

総務費

総務費

総務費

総務費

01

01

01

01

総務管理費

総務管理費

総務管理費

総務管理費

11

11

11

11

防災費

防災費

防災費

防災費

一 財

01

01

01

01

総務管理費

総務管理費

総務管理費

総務管理費

11

11

11

11

防災費

防災費

防災費

防災費

事業名

情報伝達多重化推進

担当課

総務課

事 業

内 容

 災害時の情報伝達において、放送内容をスマートフォンにも送信し、情報の多重化を図るとともに、防災行

政無線の操作卓を更新し、一度の操作で防災行政無線(同報系)、携帯電話、スマートフォン等、多重な情報

の送信が可能となるよう改修を行います。

2,204

事業費(千円)

左の財源内訳

新規

継続

30年度

29年度

増減

国 費

県 費

町 債

その他

2,224

28,620

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