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道 の 駅 機 能 強 化 事 業 850 万 円 道 の 駅 を 地 域 活 性 化 の 拠 点 として 特 産 物 や 観 光 資 源 などのサービス 提 供 機 能 の 強 化 を 図 る 第 3 子 以 降 出 産 祝 金 500 万 円 第 3 子 以 降 の 出 産 に 対 し 10 万

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(1)

平成26年度みやま市一般会計補正予算第6号(案)の概要

1 ポイント

○補正予算額は 2 億 4,037 万円の減額(補正後予算現額 184 億 5,132 万円)

・国の補正予算により創設された「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」を活用し、 地域消費を喚起するための 4 事業及び地方版総合戦略を先行実施する 4 事業を追加する。 ・平成 28 年 4 月の電力小売自由化に向け、官民連携して再生可能エネルギーによる自給自 足やHEMSと連動した市民サービスを行うために、(仮称)「みやまスマートエネルギー 株式会社」に 1,100 万円を出資する。 ・市債償還金の将来負担に備えるため「減債基金」に 2 億円を積み立てる。 ・防犯灯設置補助金 150 基分を追加し、安全・安心なまちづくりに資する。 ・その他実績に応じ不用見込額を減額する。

2 一般会計歳入歳出補正予算の主なもの

(1) 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業(地域消費喚起・生活支援型)

○ プレミアム商品券事業補助金 5,600 万円 ・商工会が発行するプレミアム商品券事業への助成。プレミアム分を従来の 1 割から 2 割に 増やし、発行総額を 4 億円とする。市 5,600 万円 県 2,266 万円の助成 ○ 県ふるさと名物商品販売事業補助金 100 万円 ・県がネット販売する「ふるさと名物商品販売」について、県と連携し商品の割引分を助成 する。県 3 割、市 1 割の 4 割引の助成。 ○ 市ふるさと名物商品販売事業補助金 950 万円 ・観光協会が主体として実施する「ふるさと名物商品販売」について、商品の 4 割引分を助 成する。 ○ 子育て応援商品券助成事業 2,190 万円 ・18 歳未満の子どもが 3 人以上いる多子世帯へ 3 万円の地域商品券を交付する。

(2) 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業(地方創生先行型)

○ まち・ひと・しごと創生総合戦略調査等委託料 1,000 万円 ・総合戦略策定のための各調査・集計・分析や、人口ビジョン策定に関する基礎データの収 集整備及び人口データ等の分析調査委託料。

(2)

○ 「道の駅」機能強化事業 850 万円 ・「道の駅」を地域活性化の拠点として、特産物や観光資源などのサービス提供機能の強化 を図る。 ○ 第 3 子以降出産祝金 500 万円 ・第 3 子以降の出産に対し 10 万円の祝金を支給する。 ○ HEMSプロジェクト ・HEMS市民サービスシステム開発委託料 5,000 万円 HEMSを活用し、タブレットによる市内商店街の買い物や高齢者の宅配サービスなどの 市民サービスを導入する。 ・HEMS設置世帯電気料金助成金 1,200 万円 大規模HEMS情報基盤整備事業を推奨するために、新たにHEMS機器を設置した世帯 に対し電気料金の 1/2 を助成する。

(3)特定規模電気事業者出資金

1,100 万円 ・再生可能エネルギーによる自給自足やHEMSと連動した市民サービスを実施するため、 特定規模電気事業者(仮称)「みやまスマートエネルギー株式会社」に 1,100 万円を出資 する。 資本金 2,000 万円 出資割合 55%

(4)減債基金積立金

2 億円 ・減債基金を積み増しし、将来の市債償還金の財源に備えることで健全な財政運営に資する。

(5) 防犯灯設置補助金

300 万円 ・要望が多い防犯灯のLED化への積極的な対応を図ることから 150 基分を追加する。

(6) 生活保護扶助費

△1 億 4,016 万円 ・被保護者数が減少したために扶助費を減額する。

(3)

・被保護者数の推移(年度末) H22 473 人 H23 471 人 H24 469 人 H25 427 人 H26(見込)414 人

(7) 農業振興補助金

100 万円 ・農事組合法人となる東津留地区と山川土地改良区に対し、法人登記や会計事務の初期投資 費用として 1 法人あたり 50 万円を助成する。

(8)強い農業づくり交付金整備事業補助金

△2 億 3,235 万円 ・JA南筑後のみかん集出荷施設整備に対する補助金で、入札結果に応じて減額する。 補助額:4 億 1,680 万円 国庫 3 億 5,304 万円(1/2) 市 6,376 万円(1/10)

(9) 社会資本整備総合交付金事業

△1 億 430 万円 ・交差点協議に時間を要し、地権者との交渉が進展しなかったため補償費などを減額する。

3 補正予算の財源

○地方交付税 1 億 1,032 万円 ○国庫支出金 △2,738 万円 ○県支出金 △2 億 1,907 万円 ○財産収入 510 万円 〇寄附金 2,147 万円 ○繰入金 △1 億 9,995 万円 〇繰越金 1 億 5,508 万円 〇諸収入 △1,243 万円 ○市 債 △7,350 万円 注)端数処理の都合により、合計が合致しない場合があります。

(4)

4.事業別予算説明

2款 総務費

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 2 1 8 定住促進費 8,882 36,900 45,782 29,700 7,200 〇まち・ひと・しごと創生総合戦略調査等委託 料 総合戦略策定のための基礎統計データ調査 委託料。 〇第3子以降出産祝金 第3子以降の出産に対し10万円の祝金を支給 する。 ○子育て応援商品券助成金 18歳未満が3人以上いる多子世帯に対し3万円 の地域商品券を交付する。 10,000 5,000 18,600 2 1 9 財政調整基金 費 354,565 5,100 359,665 5,100 0 ○財政調整基金積立金 財産運用の利子分を積立てる。 5,100 2 1 9 減債基金費 833 200,000 200,833 200,000 ○減債基金積立金 市債の償還財源を確保し、健全な財政運営に 資する。 200,000 2 1 9 教育振興基金 868 1,600 2,468 1,600 0 ○教育振興基金積立金 ふるさと寄附金を寄附者の意向により積立て る。 1,600 2 1 9 まちづくり振興基金費 2,970 2,285 5,255 2,285 0 ○まちづくり振興基金積立金 ふるさと寄附金のうち、使途を市長一任とされ たものを積立てる。 2,285 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 地域活性化・地域住民生活等緊急支援国庫交付金 財政調整基金利子 ふるさと寄附金 ふるさと寄附金

(5)

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 2 1 9 福祉振興基金 費 271 1,400 1,671 1,400 0 ○福祉振興基金積立金 ふるさと寄附金を寄附者の意向により積立て る。 1,400 2 1 9 農林水産業振興基金費 61 15,580 15,641 15,580 0 ○農林水産業振興基金積立金道の駅の収益金寄附金などを積立てる。 15,580 2 1 9 環境衛生施設整備基金費 50,301 600 50,901 600 0 ○環境衛生施設整備基金積立金 ふるさと寄附金を寄附者の意向により積立て る。 600 2 1 13 防犯対策費 10,302 3,000 13,302 3,000〇防犯灯設置補助金150基分の助成を行い、LED化を推進する。 3,000

3款 民生費

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 3 1 1 臨時福祉給付金給付事業費 152,472 △ 9,745 142,727 △ 9,745 0 〇臨時福祉給付金実績見込みに応じ減額する。 △ 9,745 3 1 1 国民健康保険 事業特別会計 繰出金 349,006 35,351 384,357 13,362 21,989 〇国民健康保険事業特別会計繰出金 基盤安定繰出金 17,816,009円 財政安定化支援事業繰出金 19,494,000円 出産育児一時金繰出金 △1,960,000円 35,351 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金 国民健康保険基盤安定負担金 (国庫:2,286 県費:11,076) ふるさと寄附金 ふるさと寄附金 580 ふるさと寄附金 道の駅収益金寄附金 15,000

(6)

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 3 1 1 介護保険事業 特別会計繰出 金 719,633 31,000 750,633 31,000 〇介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費の増加により追加する。 31,000 3 1 1 後期高齢者医 療負担金繰出 金 817,274 △ 57,467 759,807 △ 3,700 △ 53,767 〇後期高齢者医療療養給付費負担金 療養給付費の実績見込みに応じ減額する。 〇後期高齢者医療特別会計操出金 基盤安定繰出金 △4,934,000円 事務費繰出金 △2,503,000円 △50,030 △7,437 3 1 3 老人保護費 174,389 △ 3,989 170,400 △ 3,989 〇東山老人ホーム組合負担金職員の退職により、人件費負担分を減額する。 △ 3,989 3 2 2 保育所等運営 830,212 28,097 858,309 27,299 798〇保育所運営委託料保育単価の改定により増額する。 28,097 3 2 2 保育所施設整備事業費 373,246 2,867 376,113 2,549 318 〇保育所等整備事業費補助金 太神保育園改築への助成。補助基準額の変 更により増額する。 2,867 3 2 2 児童手当 577,005 △ 8,215 568,790 △ 8,215 〇児童手当実績見込みに応じ減額する。 △ 8,215 3 2 2 児童扶養手当 157,916 △ 6,734 151,182 △ 6,734 〇児童扶養手当実績見込みに応じ減額する。 △ 6,734 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 (国庫:2,286 県費:11,076) 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金 保育所児童運営費負担金 保育所等整備事業費県補助金

(7)

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 3 2 2 保育士等処遇 改善臨時特例 事業費 22,474 △ 2,042 20,432 △ 1,786 △ 256 〇保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金実績見込みにより減額する。 △ 2,042 3 3 2 生活保護扶助 803,251 △ 140,163 663,088 △ 105,122 △ 35,041 〇扶助費 被保護者数の減少により減額する。 生活扶助費 △22,704 医療扶助費 △105,371 △ 140,163

4款 衛生費

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 4 1 1 生活排水処理 事業特別会計 繰出金 86,613 △ 700 85,913 △ 700 〇生活排水処理事業特別会計繰出金実績見込みにより、事務費繰入分を減額する。 △ 700 4 1 2 予防接種事業 117,907 △ 15,260 102,647 △ 15,260 〇予防接種委託料 ポリオ、三種混合、四種混合の接種者数の見 込みにより減額する。 ○風しん予防接種助成金 実績見込みにより減額する。 △15,000 △260 4 1 3 健康診査事業 56,042 △ 7,500 48,542 △ 7,500 〇がん検診等委託料 胃がん検診、子宮がん検診の受診者見込みに より減額する。 △ 7,500 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 保育緊急確保事業費補助金 (国庫:△1,531 県費:△255) 生活保護費国庫負担金

(8)

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 4 1 3 がん検診推進事業費 17,603 △ 7,750 9,853 △ 7,750 〇女性特有・大腸がん検診委託料実績見込みにより減額する。 △ 5,400 4 1 4 浄化槽設置整備事業費 12,270 △ 6,000 6,270 △ 4,000 △ 2,000 〇浄化槽設置整備事業補助金補助申請が少なかったために減額する。 △ 6,000 4 1 5 地球温暖化防止事業費 62,129 △ 742 61,387 △ 742 〇設計委託料 道の駅、げんき館の太陽光発電システム設置 工事の設計委託料。入札の結果により、不用 見込額を減額する。 △ 742 4 1 7 地域エネル ギー政策費 2,396 73,000 75,396 43,485 29,515 ○HEMS市民サービスシステム開発委託料 タブレットによる買い物や宅配サービスなどの システム開発委託料。 ○HEMS設置世帯電気料金助成金 HEMS設置世帯を対象に、電気料金の1/2の 助成を行う。 〇特定規模電気事業者出資金 仮称「みやまスマートエネルギー(株)」への出 資金。出資割合55% 50,000 12,000 11,000 4 2 2 塵芥処理費 176,652 △ 18,651 158,001 △ 18,651 〇塵芥処理施設工事費 1・2号炉の火格子取替を状態が良いため先送 りした。 △ 13,000 4 2 2 資源ごみリサ イクル事業費 40,252 △ 1,000 39,252 △ 1,000 〇消耗品費 「ちり紙交換方式」ごみ収集の実績に応じ、トイ レットペーパー購入費を減額する。 △ 1,000 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 循環型社会形成推進国庫交付金 △2,000 浄化槽設置整備費県補助金 △2,000 地域活性化・地域住民生活等緊急支援国庫交付金

(9)

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 4 2 3 し尿処理費 136,983 △ 5,000 131,983 △ 5,000 〇燃料費 実績見込みに応じ減額する。 〇活性炭再生委託料 入札の結果などにより、不用見込額を減額す る。 △2,000 △3,000

6款 農林水産業費

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 6 1 3 水田農業振興 53,167 △ 7,309 45,858 △ 7,541 232 〇農業振興補助金 農事組合法人となる東津留地区、山川土地改 良区への助成。 〇水田農業担い手機械導入支援事業補助金 入札の結果により、不用見込額を減額する。 〇新規就農総合支援事業青年就農給付金 就農者を6名予定していたが、2名のため減額 する。 1,000 △2,309 △6,000 6 1 3 園芸農業振興 743,943 △ 254,697 489,246 △ 219,313 △ 33,700 △ 1,684 〇活力ある高収益型園芸産地育成事業費補 助金 入札の結果などにより、不用見込み額を減額 する。 ○強い農業づくり交付金整備事業補助金 入札の結果により、不用見込み額を減額する。 △22,347 △232,350 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 水田農業担い手機械導入支援事業費 県補助金 △1,541 新規就農総合支援事業青年就農給付金 △6,000 活力ある高収益型園芸産地育成事業費 県補助金 △22,347 農業集出荷貯蔵施設整備事業債

(10)

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 6 1 5 県営農林水産 施設整備事業 費 128,034 △ 27,000 101,034 △ 27,000 〇県営事業負担金県営事業の実績により減額する。 △ 27,000 6 1 6 道の駅管理費 8,453 8,500 16,953 3,600 4,900 〇情報発信施設拠点整備委託料 特産物や観光資源の情報の発信を強化する 窓口等を整備する。 3,000 6 1 7 筑後川下流域 農業開発促進 費 30,160 △ 5,700 24,460 △ 5,700 〇筑後川下流用水事業建設事業等負担金 予定していた湛水被害調査を県が実施するこ とから減額する。 △ 5,187 6 2 1 荒廃森林再生事業費 4,451 △ 1,907 2,544 △ 2,032 125〇荒廃森林再生事業委託料協定面積の減少による。 △ 1,907

7款 商工費

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 7 1 1 消費者対策費 2,754 △ 1,500 1,254 △ 1,500 〇柳川・みやま消費生活センター負担金 県の消費者行政活性化基金から交付金が支 給されたことから減額する。 △ 1,500 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 荒廃森林再生事業県交付金 農業集出荷貯蔵施設整備事業債 地域活性化・地域住民生活等緊急支援国庫交付金

(11)

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 7 1 2 商工業振興事業費 17,674 10,500 28,174 9,180 1,320 〇県ふるさと名物商品販売事業補助金 「ふるさと名物」商品を県3割と市1割の4割引き でネット販売をする。 ○市ふるさと名物商品販売事業補助金 観光協会の通販サイトを利用し、みやま産の商 品を4割引きで販売する。 1,000 9,500 7 1 2 プレミアム商 品券補助事業 費 10,000 56,000 66,000 49,574 6,426 〇プレミアム商品券事業補助金 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付 金を活用し、プレミアム分を2割に拡充する。 56,000

8款 土木費

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 8 1 1 県営土木施設整備事業費 34,997 △ 8,000 26,997 △ 8,000 〇県営事業負担金県営事業の実績により減額する。 △ 8,000 8 2 3 社会資本整備 総合交付金事 業費 168,000 △ 104,300 63,700 △ 62,580 △ 39,800 △ 1,920 〇道路新設改良工事費 実績に応じ減額する。 ○用地購入費 交差点協議に時間を要し、地権者との調整が 進展しなかったために減額する。 ○補償費 交差点協議に時間を要し、地権者との調整が 進展しなかったために減額する。 △17,000 △15,300 △72,000 8 4 1 公共下水道事 業特別会計繰 出金 125,865 △ 1,800 124,065 △ 1,800 〇公共下水道事業特別会計繰出金 下水道建設事業費の減額により、繰出金を減 額する。 △ 1,800 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 地域活性化・地域住民生活等緊急支援国庫交付金 道路橋りょう整備事業国庫交付金 道路橋りょう整備事業債 地域活性化・地域住民生活等緊急支援国庫交付金

(12)

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 8 4 5 雨水ポンプ場施設費 13,767 △ 2,000 11,767 △ 1,680 △ 320 ○雨水ポンプ場実施設計業務委託料入札の結果により、不用見込額を減額する。 △ 2,000 8 5 1 住宅管理費 13,651 △ 1,800 11,851 △ 1,200 △ 600 〇木造住宅耐震改修補助金補助申請がなかったため減額する。 △ 1,800

9款 消防費

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 9 1 1 消防総務費 28,722 △ 3,000 25,722 △ 3,000 〇光熱水費実績に応じ減額する。 △ 3,000 9 1 1 筑後地域消防 通信指令事業 費 120,295 △ 13,800 106,495 △ 13,800 〇筑後地域指令センター庁舎建設負担金実績に応じ減額する。 △ 13,800 9 1 2 消防団運営費 90,006 △ 12,428 77,578 △ 12,428 0 〇消防団員退職報償金退職団員(32人)の実績により減額する。 △ 12,428 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容 都市下水路事業国庫交付金 地域住宅支援総合国庫交付金 △750 木造住宅耐震改修費県補助金 △450 消防団員退職報償金

(13)

10款 教育費

(単位:千円) 本年度 補正予算 本年度 款 項 目 予算現額 第6号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 10 1 2 事務局費 37,084 △ 3,937 33,147 △ 3,937 〇教職員用パソコン等借上料 入札の結果により、不用見込額を減額する。 〇校務支援システム使用料 入札の結果により、不用見込額を減額する。 △2,213 △1,724 10 2 2 少人数対応教育費 16,283 △ 5,249 11,034 △ 5,249 〇少人数授業補助職員報酬 補助職員の採用が少なかったことにより減額す る。 △ 3,649 10 4 6 図書館運営費 74,654 △ 2,760 71,894 △ 2,760 〇図書館長報酬 社会教育課長の兼務により賄ったことで、不用 額を減額する。 △ 2,385 10 4 7 市史編さん費 20,790 △ 4,000 16,790 △ 4,000 〇市史編さん等委託料入札の結果により、不用見込額を減額する。 △ 4,000 科目 事業名 補正予算第6号の財源内訳 補正予算の主な内容

(14)

単位:千円

交付金

地方債

その他

一般財源

プレミアム商品券事業補助金

○商工会が発行するプレミアム商品券事業への助成。プレミアム分を1割

から2割に拡大し、市内の消費喚起を促す。

・発行総額 4億円

・2割分の内訳

 市   56,000,000円

 県   22,660,000円

 商工会 1,340,000円

56,000

49,574

6,426

県ふるさと名物商品販売事業

補助金

○福岡県が指定する「ふるさと名物」商品を3割引きでインターネット販売す

ることから、県との連携を図り、市も1割上乗せ助成をし、4割引きで販売す

る。販売見込額を10,000,000円とし、割引分を事業所に交付する。

・商品への補助額

 県 3割補助 3,000,000円

 市 1割補助 1,000,000円

1,000

880

120

市ふるさと名物商品販売事業

補助金

○みやま市観光協会のホームページに通販サイトを新設し、みやま産の商

品を4割引きで販売する。販売見込額を20,000,000円とし、割引分を事業所

に交付する。

・補助金の内訳

 商品へ補助額 4割       8,000,000円

 観光協会通販サイト新設経費  500,000円

 観光協会通販サイト運営経費 1,000,000円

9,500

8,300

1,200

子育て応援商品券助成事業

○18歳未満の子どもが3人以上いる多子世帯に対する助成。

・世帯あたり3万円の地域商品券を交付する。

 30,000円×620世帯=18,600,000円

・商品券発行等委託料  3,000,000円

 商品券発行や加盟店の冊子作成などを商工会に委託する。

・商品券受付交付業務委託料 300,000円

21,900

19,200

2,700

88,400

77,954

0

0

10,446

5. 「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」対象事業一覧表

●「地域消費喚起・生活支援型」:地方自治体が実施する地域における消費喚起策やこれに直接効果を有する生活支援策に対し交付される。

  交付額 77,954千円

事業名

事業の概要

総事業費

財源内訳

備考

合       計

(15)

単位:千円

交付金

地方債

その他

一般財源

まち・ひと・しごと創生総合戦

略調査等委託料

○総合戦略策定に関わる各調査・集計・分析や人口ビジョン策定に関わる

基礎統計データの収集整備及び人口データ等の分析調査委託料。

10,000,000円

・総合戦略策定に関わる市民意識調査

・結婚・出産・子育てに関する市民意識調査

・企業雇用動向調査

・市外居住者移住希望調査

・人口ビジョン作成のための動向分析、将来推計など

10,000

7,000

3,000

「道の駅」機能強化事業

○「道の駅」を地域活性化の拠点とし、特産物や観光資源などのサービス

提供機能の強化を図る。

・情報発信施設の機能強化 3,000,000円

 観光総合窓口の整備 各種展示コーナー等の作成

・ロゴ・パッケージデザイン作成委託料 1,000,000円

・農薬適正使用診断・農産物生産履歴管理システムの導入費1,200,000円

 パソコン購入費 300,000円

・機能強化

 自動つり銭機の購入 600,000円×5台=3,000,000円

8,500

3,600

4,900

第3子以降出産祝金

○第3子以降の出産に対し100,000円の祝金を支給する。

・100,000円×50人=5,000,000円

5,000

3,500

1,500

HEMSプロジェクト

〇HEMS市民サービスシステム開発委託料

 HEMSを活用した市民サービスを導入する。タブレットによる市内商店街

の買い物や宅配サービスなどのシステム開発を行う。

 50,000,000円

○大規模HEMS情報基盤整備事業を推奨するために、新たにHEMS機器を

設置する世帯に対し電気料金の1/2の助成を行う。

・電気料金の助成

 10,000円×1/2×12月×200世帯=12,000,000円

62,000

43,485

18,515

85,500

57,585

0

0

27,915

合       計

●「地方創生先行型」:地方公共団体による地方版総合戦略の早期かつ有効な策定と、これに関する優良施策の先行実施に対し交付される。

   交付額 57,585千円

事業名

事業の概要

総事業費

財源内訳

備考

参照

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