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平成19年度熊谷市特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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(1)

成 1 9 年 度

熊谷市特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(2)

国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

1 国 民 健 康 保 険 税

---

使用料及び手数料 ---

---

療養給付費交付金 ---

---

共 同 事 業 交 付 金

--- 1

--- 1

--- 1

9 諸

--- 1

--- 1

--- 1

歳出

(3)

歳入

1 分担金及び負担金 ---

使用料及び手数料 ---

---

---

---

---

---

歳出

1 下

---

---

---

---

公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

1 繰

---

---

歳出

(4)

1 使用料及び手数料 ---

---

---

---

歳出

1 駐

---

---

---

---

老人保健特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

1 支 払 基 金 交 付 金

---

---

---

---

---

---

---

歳出

(5)

歳入

1 分担金及び負担金 ---

---

---

---

---

---

---

歳出

1 区

---

費 ---

---

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

1 分担金及び負担金 ---

使用料及び手数料 ---

金 ---

---

---

債 ---

--- 1

歳出

(6)

成 1 9 年 度

熊谷市国民健康保険特別会計

(7)

1国民健康保険税

5,639,937,000 0 0 5,639,937,000 8,099,964,474 5,477,560,381 253,255,514 2,369,148,579 1国民健康保険税

5,639,937,000 0 0 5,639,937,000 8,099,964,474 5,477,560,381 253,255,514 2,369,148,579 1一般被保険者国民健

4,077,457,000 0 0 4,077,457,000 6,425,391,569 3,959,329,319 244,446,964 2,221,615,286

康保険税 1医療給付費分現年

3,566,487,000 3,872,370,942 3,424,508,030 0 447,862,912

○現年度分

課税分 調定額

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び繰 越事業費繰越 財源充当額

区 分

収入済額 金 額

予 算 現 額

不納欠損額 収入未済額

款 項 目 調定額

課税分 調定額

3,872,370,942 収入済額

3,424,508,030 還付未済額

1,361,251 2介護納付金分現年

197,062,000 226,830,812 189,730,538 0 37,100,274

○現年度分

課税分 調定額

226,830,812 収入済額

189,730,538 還付未済額

75,418 3医療給付費分滞納

292,829,000 2,160,587,688 321,453,123 227,056,283 1,612,078,282

○滞納繰越分

繰越分 調定額

2,160,587,688 収入済額

321,453,123 不納欠損額

227,056,283 還付未済額

還付未済額

130,966 4介護納付金分滞納

21,079,000 165,602,127 23,637,628 17,390,681 124,573,818

○滞納繰越分

繰越分 調定額

165,602,127 収入済額

23,637,628 不納欠損額

17,390,681 還付未済額

9,630 2退職被保険者等国民

1,562,480,000 0 0 1,562,480,000 1,674,572,905 1,518,231,062 8,808,550 147,533,293

健康保険税 1医療給付費分現年

1,445,138,000 1,517,966,158 1,427,368,505 0 90,597,653

○現年度分

課税分 調定額

1,517,966,158 収入済額

1,427,368,505 還付未済額

567,383

2介護納付金分現年 ○現年度分

2介護納付金分現年

69,610,000 71,950,288 67,290,215 0 4,660,073

○現年度分

課税分 調定額

71,950,288 収入済額

67,290,215 還付未済額

26,748 3医療給付費分滞納

45,246,000 75,112,955 21,399,477 7,811,015 45,902,463

○滞納繰越分

繰越分 調定額

75,112,955 収入済額

21,399,477 不納欠損額

7,811,015 還付未済額

8,719 4介護納付金分滞納

2,486,000 9,543,504 2,172,865 997,535 6,373,104

○滞納繰越分

繰越分 調定額

9,543,504 収入済額

収入済額

(8)

不納欠損額

997,535 還付未済額

885 2使用料及び手数料

25,000 0 0 25,000 55,220 55,220 0 0

1手数料

25,000 0 0 25,000 55,220 55,220 0 0

1督促手数料

財源充当額 区 分 金 額

1督促手数料

25,000 0 0 25,000 55,220 55,220 0 0

1督促手数料

25,000 55,220 55,220 0 0

○保険税督促手数料

55,220 3国庫支出金

4,754,291,000 △153,723,000 0 4,600,568,000 4,557,717,798 4,557,717,798 0 0 1国庫負担金

3,774,803,000 △158,223,000 0 3,616,580,000 3,590,137,173 3,590,137,173 0 0 1療養給付費等負担金

3,703,576,000 △158,223,000 0 3,545,353,000 3,523,318,687 3,523,318,687 0 0 1現年度分

3,545,352,000 3,523,318,687 3,523,318,687 0 0

○療養給付費等負担金

3,523,318,687 2過年度分

1,000 0 0 0 0

2高額医療費共同事業

71,227,000 0 0 71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0

負担金 1高額医療費共同事

71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0

○高額医療費共同事業負担金 業負担金

66,818,486 2国庫補助金

979,488,000 4,500,000 0 983,988,000 967,580,625 967,580,625 0 0

1財政調整交付金 1財政調整交付金

979,488,000 0 0 979,488,000 961,855,000 961,855,000 0 0

1財政調整交付金

979,488,000 961,855,000 961,855,000 0 0

○財政調整交付金

961,855,000 2後期高齢者医療制度

4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0

創設準備事業費補助 1後期高齢者医療制

4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0

○後期高齢者医療制度創設準備事業費補

金 度創設準備事業費 助金

4,500,000 補助金

3高齢者医療制度円滑

0 0 0 1,225,625 1,225,625 0 0

導入事業費補助金 1高齢者医療制度円

0 1,225,625 1,225,625 0 0

○高齢者医療制度円滑導入事業費補助金 滑導入事業費補助

1,225,625 金

4療養給付費交付金

4,524,983,000 △362,150,000 0 4,162,833,000 4,128,766,757 4,128,766,757 0 0 1療養給付費交付金

1療養給付費交付金

4,524,983,000 △362,150,000 0 4,162,833,000 4,128,766,757 4,128,766,757 0 0 1療養給付費交付金

4,524,983,000 △362,150,000 0 4,162,833,000 4,128,766,757 4,128,766,757 0 0 1現年度分

4,162,832,000 4,128,766,757 4,128,766,757 0 0

○療養給付費交付金

4,128,766,757 2過年度分

1,000 0 0 0 0

5県支出金

842,032,000 △172,912,000 0 669,120,000 852,684,486 852,684,486 0 0

1県補助金

770,805,000 △172,912,000 0 597,893,000 785,866,000 785,866,000 0 0

1国民健康保険事業補

2,250,000 0 0 2,250,000 1,148,000 1,148,000 0 0

助金 1特別助成費補助金

2,250,000 1,148,000 1,148,000 0 0

○ 所得者等医療分

1,148,000 2財政調整交付金

768,555,000 △172,912,000 0 595,643,000 784,718,000 784,718,000 0 0

1財政調整交付金

595,643,000 784,718,000 784,718,000 0 0

○財政調整交付金

784,718,000 2県負担金

71,227,000 0 0 71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0

(9)

1高額医療費共同事業

71,227,000 0 0 71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0

負担金 1高額医療費共同事

71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0

○高額医療費共同事業負担金 業負担金

66,818,486 6共同事業交付金

1,853,364,000 △107,820,000 0 1,745,544,000 1,746,295,034 1,746,295,034 0 0 1共同事業交付金

1 853 364 000 △107 820 000 0 1 745 544 000 1 746 295 034 1 746 295 034 0 0

収入未済額 備 考

区 分 金 額

款 項 目

予 算 現 額

当初予算額 補正予算額

費及び繰 越事業費繰越 財源充当額

不納欠損額 計

調定額 収入済額

1,853,364,000 △107,820,000 0 1,745,544,000 1,746,295,034 1,746,295,034 0 0 1高額医療費共同事業

264,199,000 △37,733,000 0 226,466,000 227,216,114 227,216,114 0 0

交付金 1高額医療費共同事

226,466,000 227,216,114 227,216,114 0 0

○高額医療費共同事業交付金 業交付金

227,216,114 2保険財政共同安定化

1,589,165,000 △70,087,000 0 1,519,078,000 1,519,078,920 1,519,078,920 0 0

事業交付金 1保険財政共同安定

1,519,078,000 1,519,078,920 1,519,078,920 0 0

○保険財政共同安定化事業交付金 化事業交付金

1,519,078,920 7財産収入

33,000 28,000 0 61,000 62,896 62,896 0 0

1財産運用収入

33,000 28,000 0 61,000 62,896 62,896 0 0

1利子及び配当金

33,000 28,000 0 61,000 62,896 62,896 0 0

1利子及び配当金

61,000 62,896 62,896 0 0

○保険給付費支払基金預金利子

16,768 ○高額医療費資金貸付基金預金利子

28,505 ○出産費資金貸付基金預金利子

○出産費資金貸付基金預金利子

17,623 8繰入金

1,476,511,000 322,426,000 0 1,798,937,000 1,296,616,199 1,296,616,199 0 0 1他会計繰入金

1,476,511,000 322,426,000 0 1,798,937,000 1,296,616,199 1,296,616,199 0 0 1一般会計繰入金

1,476,511,000 322,426,000 0 1,798,937,000 1,296,616,199 1,296,616,199 0 0 1職員給 費等繰入

213,992,000 201,108,100 201,108,100 0 0

○職員給 費等繰入金

201,108,100 金

2出産育児一時金繰

63,000,000 61,333,333 61,333,333 0 0

○出産育児一時金繰入金

61,333,333 入金

3保険基盤安定繰入

334,352,000 330,077,814 330,077,814 0 0

○保険基盤安定繰入金

330,077,814 金

4財政安定化支援事

72,444,000 62,100,461 62,100,461 0 0

○財政安定化支援事業繰入金 業繰入金

62,100,461 5その他一般会計繰

1 115 149 000 641 996 491 641 996 491 0 0

○その他一般会計繰入金

641 996 491 そ 他 般会計繰

1,115,149,000 641,996,491 641,996,491 0 0

○そ 他 般会計繰入金

641,996,491 入金

9諸収入

28,257,000 0 0 28,257,000 33,213,387 33,073,387 0 140,000

1延滞金 加算金及び過料

9,000,000 0 0 9,000,000 13,260,423 13,260,423 0 0

1一般被保険者延滞金

8,350,000 0 0 8,350,000 12,130,095 12,130,095 0 0

1延滞金

8,350,000 12,130,095 12,130,095 0 0

○ 一般被保険者延滞金

12,130,095 還付未済額

1,006 2退職被保険者等延滞

650,000 0 0 650,000 1,130,328 1,130,328 0 0

金 1延滞金

650,000 1,130,328 1,130,328 0 0

○ 退職被保険者等延滞金

1,130,328 還付未済額

94 熊谷市国民健康保険特別会計 熊谷市国民健康保険特別会計

(10)

2預金利子

1,000 0 0 1,000 999 999 0 0

1預金利子

1,000 0 0 1,000 999 999 0 0

1預金利子

1,000 999 999 0 0

○預金利子

999 3雑入

19,256,000 0 0 19,256,000 19,951,965 19,811,965 0 140,000

1一般被保険者第三者

12,000,000 0 0 12,000,000 10,598,693 10,458,693 0 140,000

納付金 1第三者納付金 ○ 般被保険者第三者納付金

金 額

財源充当額 区 分

納付金 1第三者納付金

12,000,000 10,598,693 10,458,693 0 140,000

○一般被保険者第三者納付金 調定額

10,598,693 収入済額

10,458,693 2退職被保険者等第三

6,000,000 0 0 6,000,000 7,222,753 7,222,753 0 0

者納付金 1第三者納付金

6,000,000 7,222,753 7,222,753 0 0

○退職被保険者等第三者納付金

7,222,753 3返納金

1,200,000 0 0 1,200,000 2,074,537 2,074,537 0 0

1返納金

1,200,000 2,074,537 2,074,537 0 0

○返納金

2,074,537 4雑入

56,000 0 0 56,000 55,982 55,982 0 0

1雑入

56,000 55,982 55,982 0 0

○健康保険税事務取扱資金回収金 55,000 ○雑入

○雑入

982 10繰越金

50,000,000 636,469,000 0 686,469,000 686,469,508 686,469,508 0 0

1繰越金

50,000,000 636,469,000 0 686,469,000 686,469,508 686,469,508 0 0

1繰越金

50,000,000 636,469,000 0 686,469,000 686,469,508 686,469,508 0 0

1繰越金

686,469,000 686,469,508 686,469,508 0 0

○前年度繰越金

686,469,508

19,169,433,000 162,318,000 0 19,331,751,000 21,401,845,759 18,779,301,666 253,255,514 2,369,288,579

熊谷市国民健康保険特別会計

歳 入 合 計

熊谷市国民健康保険特別会計

(11)

予        算        現        額

1総務費

308,586,000 7,950,000 0 0 316,536,000 299,623,037 0 0 16,912,963

1総務管理費

279,881,000 4,750,000 0 0 284,631,000 269,048,541 0 0 15,582,459

1一般管理費

276,008,000 4,750,000 0 0 280,758,000 265,324,041 0 0 15,433,959

○ 人件費

213,992,000 201,108,100 0 0 12,883,900

2給料 ○ 行政職給

不 用 額 備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業 名

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額 繰越明許費

節 金 額

2給料

111,386,365 107,595,114 0 0 3,791,251

○ 行政職給

107,595,114 3職員手当

73,182,000 64,926,253 0 0 8,255,747

○ 扶養手当

1,694,400

等 ○ 管理職手当

923,112 ○ 地域手当

7,714,862 ○ 住居手当

270,000 ○ 通勤手当

1,615,030 ○ 時間外勤務手当

5,039,714 ○ 特殊勤務手当

535,000 ○ 期末手当

31,164,684 ○ 勤勉手当

15,969,451 4共済費

29,423,635 28,586,733 0 0 836,902

○ 市町村職員共済組合負担金 28,292,882 ○ 地方公務員災害補償基金負

担金

164,216 ○ 雇用保険料

13,929 ○ 健康保険・厚生年金保険料

115,706 ○ 国民健康保

66,766,000 64,215,941 0 0 2,550,059 険業務経費

1報酬

900,600 900,600 0 0 0

○ 事務嘱託報酬

900,600 7賃金

5,096,130 4,153,520 0 0 942,610

○ 臨時職員賃金

4,153,520 9旅費

173,270 173,270 0 0 0

○ 費用弁償

28,000 ○ 一般旅費

○ 般旅費

145,270 10交際費

30,000 0 0 0 30,000

11需用費

1,879,000 1,676,616 0 0 202,384

○ 消耗品費

678,651 ○ 印刷費

934,027 ○ 食糧費

4,088 ○ 施設その他修繕料

59,850 12役務費

15,790,000 15,502,204 0 0 287,796

○ 郵便料

14,600,000 ○ 情報通信費

382,538 ○ 電話等移設費

2,100 ○ 取扱手数料

517,566 13委託料

41,743,000 41,006,932 0 0 736,068

○ 委託料

(12)

○ プログラム作成委託料 992,250 ○ 保守委託料

794,115 14使用料及

643,000 354,024 0 0 288,976

○ 事務機器借上料

354,024 び賃借料

繰越額

及び流用増減

事故繰越し

節 金 額

び賃借料 18備品購入

321,000 278,775 0 0 42,225

○ 器具購入費

278,775 費

19負担金

190,000 170,000 0 0 20,000

○ 負担金

10,000

補助及び ○ 補助金

160,000 交付金

2連合会負担金

3,873,000 0 0 0 3,873,000 3,724,500 0 0 148,500

○ 連合会負担

3,873,000 3,724,500 0 0 148,500 事業

19負担金

3,873,000 3,724,500 0 0 148,500

○ 連合会負担金

3,724,500 補助及び

交付金 交付金 2徴税費

27,953,000 3,200,000 0 0 31,153,000 30,231,011 0 0 921,989

1賦課徴収費

21,405,000 0 0 0 21,405,000 20,683,062 0 0 721,938

○ 賦課徴収経

21,405,000 20,683,062 0 0 721,938 費

7賃金

500,000 470,400 0 0 29,600

○ 臨時職員賃金

470,400 9旅費

50,000 25,440 0 0 24,560

○ 一般旅費

25,440 11需用費

3,550,000 3,425,948 0 0 124,052

○ 消耗品費

247,428 ○ 印刷費

3,178,520 12役務費

9,950,000 9,461,274 0 0 488,726

○ 郵便料

8,000,000 ○ 口 振替手数料

1,461,274

13委託料 ○ プログラム作成委託料

13委託料

7,300,000 7,245,000 0 0 55,000

○ プログラム作成委託料 7,245,000 24投資及び

55,000 55,000 0 0 0

○ 事務取扱資金

55,000 出資金

2滞納処分費

75,000 0 0 0 75,000 74,481 0 0 519

○ 滞納処分経

75,000 74,481 0 0 519

11需用費

75,000 74,481 0 0 519

○ 消耗品費

34,833 ○ 印刷費

39,648 3特別対策費

6,473,000 3,200,000 0 0 9,673,000 9,473,468 0 0 199,532

○ 徴税特別対

9,673,000 9,473,468 0 0 199,532 策事業

策事業

(13)

予        算        現        額

1報酬

9,529,000 9,356,648 0 0 172,352 ○ 報酬

9,356,648 9旅費

144,000 116,820 0 0 27,180

○ 費用弁償

116,820 3運営協議会費

752,000 0 0 0 752,000 343,485 0 0 408,515

1運営協議会費

752,000 0 0 0 752,000 343,485 0 0 408,515

○ 運営協議会

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業 名

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

繰越明許費

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

節 金 額

○ 運営協議会

752,000 343,485 0 0 408,515

経費

1報酬

535,000 200,800 0 0 334,200

○ 委員等報酬

200,800 9旅費

67,000 6,050 0 0 60,950

○ 費用弁償

6,050 12役務費

12,000 12,000 0 0 0

○ 郵便料

12,000 14使用料及

8,000 0 0 0 8,000

び賃借料 19負担金

130,000 124,635 0 0 5,365

○ 協議会負担金

124,635 補助及び

交付金 2保険給付費

12,846,462,000 0 0 012,846,462,000 12,364,333,574 0 0 482,128,426

1療養諸費 1療養諸費

11,547,338,000 0 0 011,547,338,000 11,230,646,543 0 0 316,691,457

1一般被保険者療

6,557,859,000 0 0 0 6,557,859,000 6,469,349,811 0 0 88,509,189

養給付費 ○ 一般被保険

6,557,859,000 6,469,349,811 0 0 88,509,189 者療養給付

事業

19負担金

6,557,859,000 6,469,349,811 0 0 88,509,189

○ 療養担当者扱分 補助及び

6,465,789,441

交付金 ○ 窓口減免分

3,560,370 2退職被保険者等

4,805,403,000 0 0 △8,465,715 4,796,937,285 4,568,755,017 0 0 228,182,268

療養給付費 ○ 退職被保険

4,796,937,285 4,568,755,017 0 0 228,182,268

○ 同項 3目一般被保険者

者等療養給 療養費支給事業へ予算流用

付事業 付事業

8,336,916 ○ 同項 5目審査支払手数

料納付事業へ予算流用 128,799 19負担金

4,796,937,285 4,568,755,017 0 0 228,182,268

○ 療養担当者扱分 補助及び

4,568,302,917

交付金 ○ 窓口減免分

452,100 3一般被保険者療

88,910,000 0 0 11,882,995 100,792,995 100,792,995 0 0 0

養費 ○ 一般被保険

100,792,995 100,792,995 0 0 0

○ 同項 2目退職被保険者

者療養費支 等療養給付事業から予算流

給事業 用

(14)

○ 同項 4目退職被保険者 等療養費支給事業から予算 流用

3,546,079 19負担金

100,792,995 100,792,995 0 0 0

○ 療養費

100,792,995 補助及び

繰越額

及び流用増減

事故繰越し

節 金 額

補助及び 交付金 4退職被保険者等

65,166,000 0 0 △3,546,079 61,619,921 61,619,921 0 0 0

療養費 ○ 退職被保険

61,619,921 61,619,921 0 0 0

○ 同項 3目一般被保険者

者等療養費 療養費支給事業へ予算流用

支給事業

3,546,079 19負担金

61,619,921 61,619,921 0 0 0

○ 療養費

61,619,921 補助及び

交付金 5審査支払手数料

30,000,000 0 0 128,799 30,128,799 30,128,799 0 0 0

○ 審査支払手

30,128,799 30,128,799 0 0 0

○ 同項 2目退職被保険者

数料納付事 等療養給付事業から予算流

数料納付事 等療養給付事業から予算流

業 用

128,799 12役務費

30,128,799 30,128,799 0 0 0

○ 審査支払手数料

30,128,799 2高額療養費

1,147,534,000 0 0 △1,980,000 1,145,554,000 980,338,831 0 0 165,215,169

1一般被保険者高

700,642,000 0 0 0 700,642,000 663,414,235 0 0 37,227,765

額療養費 ○ 一般被保険

700,642,000 663,414,235 0 0 37,227,765 者高額療養

費支給事業

19負担金

700,642,000 663,414,235 0 0 37,227,765

○ 高額療養費

663,414,235 補助及び

交付金 交付金 2退職被保険者等

446,892,000 0 0 △1,980,000 444,912,000 316,924,596 0 0 127,987,404

高額療養費 ○ 退職被保険

444,912,000 316,924,596 0 0 127,987,404

○ 同款 3項 1目葬祭費

者等高額療 支給事業へ予算流用

養費支給事

1,980,000 業

19負担金

444,912,000 316,924,596 0 0 127,987,404

○ 高額療養費

316,924,596 補助及び

交付金 3葬祭諸費

57,000,000 0 0 4,280,000 61,280,000 61,280,000 0 0 0

1葬祭給付費

57,000,000 0 0 4,280,000 61,280,000 61,280,000 0 0 0

(15)

予        算        現        額

○ 葬祭費支給

61,280,000 61,280,000 0 0 0

○ 同款 4項 1目出産育

事業 児一時金支給事業から予算

流用

2,300,000 ○ 同款 2項 2目退職被

保険者等高額療養費支給事

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業 名

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

繰越明許費

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

節 金 額

保険者等高額療養費支給事 業から予算流用

1,980,000 19負担金

61,280,000 61,280,000 0 0 0

○ 葬祭費

61,280,000 補助及び

交付金 4出産育児諸費

94,500,000 0 0 △2,300,000 92,200,000 92,000,000 0 0 200,000

1出産育児一時金

94,500,000 0 0 △2,300,000 92,200,000 92,000,000 0 0 200,000

○ 出産育児一

92,200,000 92,000,000 0 0 200,000

○ 同款 3項 1目葬祭費

時金支給事 支給事業へ予算流用

2,300,000 19負担金

92,200,000 92,000,000 0 0 200,000

○ 出産育児一時金 補助及び

補助及び

92,000,000 交付金

5移 費

90,000 0 0 0 90,000 68,200 0 0 21,800

1一般被保険者移

60,000 0 0 8,200 68,200 68,200 0 0 0

費 ○ 一般被保険

68,200 68,200 0 0 0

○ 同項 2目退職被保険者

者移 費支 等移 費支給事業から予算

給事業 流用

8,200 19負担金

68,200 68,200 0 0 0

○ 移 費

68,200 補助及び

交付金 2退職被保険者等

30,000 0 0 △8,200 21,800 0 0 0 21,800

移 費 ○ 退職被保険 ○ 同項 1目一般被保険者

移 費 ○ 退職被保険

21,800 0 0 0 21,800

○ 同項 1目 般被保険者

者等移 費 移 費支給事業へ予算流用

支給事業

8,200 19負担金

21,800 0 0 0 21,800

補助及び 交付金 3老人保健拠出金

3,051,707,000 23,172,000 0 0 3,074,879,000 3,073,161,619 0 0 1,717,381

1老人保健拠出金

3,051,707,000 23,172,000 0 0 3,074,879,000 3,073,161,619 0 0 1,717,381

1老人保健医療費

3,006,707,000 23,172,000 0 0 3,029,879,000 3,029,878,120 0 0 880

拠出金 ○ 老人保健医

3,029,879,000 3,029,878,120 0 0 880 療費拠出事

業 業

(16)

19負担金

3,029,879,000 3,029,878,120 0 0 880

○ 拠出金

3,029,878,120 補助及び

交付金 2老人保健事務費

45,000,000 0 0 0 45,000,000 43,283,499 0 0 1,716,501

拠出金 ○ 老人保健事

繰越額

及び流用増減

事故繰越し

節 金 額

拠出金 ○ 老人保健事

45,000,000 43,283,499 0 0 1,716,501 務費拠出事

19負担金

45,000,000 43,283,499 0 0 1,716,501

○ 拠出金

43,283,499 補助及び

交付金 4介護納付金

1,102,101,000 0 0 0 1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166

1介護納付金

1,102,101,000 0 0 0 1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166

1介護納付金

1,102,101,000 0 0 0 1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166

○ 介護納付金

1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166 19負担金

1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166

○ 納付金

1,098,169,834 補助及び

補助及び 交付金 5共同事業拠出金

1,759,994,000 0 0 0 1,759,994,000 1,682,292,678 0 0 77,701,322

1共同事業拠出金

1,759,994,000 0 0 0 1,759,994,000 1,682,292,678 0 0 77,701,322

1高額医療費拠出

284,912,000 0 0 0 284,912,000 267,109,299 0 0 17,802,701

金 ○ 高額医療費

284,912,000 267,109,299 0 0 17,802,701 拠出事業

19負担金

284,912,000 267,109,299 0 0 17,802,701

○ 拠出金

267,109,299 補助及び

交付金 2その他共同事業

7,000 0 0 480 7,480 7,480 0 0 0

拠出金 ○ その他共同 ○ 同項 3目保険財政共同

拠出金 ○ その他共同

7,480 7,480 0 0 0

○ 同項 3目保険財政共同

事業拠出事 安定化事業拠出事業から予

業 算流用

480 19負担金

7,480 7,480 0 0 0

○ 拠出金

7,480 補助及び

交付金 3保険財政共同安

1,475,075,000 0 0 △480 1,475,074,520 1,415,175,899 0 0 59,898,621

定化事業拠出金 ○ 保険財政共

1,475,074,520 1,415,175,899 0 0 59,898,621

○ 同項 2目その他共同事

同安定化事 業拠出事業へ予算流用

480 業拠出事業

(17)

予        算        現        額

19負担金

1,475,074,520 1,415,175,899 0 0 59,898,621

○ 拠出金

1,415,175,899 補助及び

交付金 6保健事業費

78,845,000 15,000,000 0 0 93,845,000 82,138,300 0 0 11,706,700

1保健事業費

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業 名

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

繰越明許費

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

節 金 額

1保健事業費

78,845,000 15,000,000 0 0 93,845,000 82,138,300 0 0 11,706,700

1保健普及費

24,845,000 0 0 0 24,845,000 15,576,800 0 0 9,268,200

○ 保健衛生普

24,845,000 15,576,800 0 0 9,268,200 及経費

9旅費

10,000 0 0 0 10,000

11需用費

1,205,000 1,200,000 0 0 5,000

○ 印刷費

1,200,000 12役務費

6,427,000 6,427,000 0 0 0

○ 郵便料

6,427,000 13委託料

4,303,000 299,800 0 0 4,003,200

○ 委託料

299,800 19負担金

12,900,000 7,650,000 0 0 5,250,000

○ 補助金

7,650,000 補助及び

交付金 2疾病予防費

2疾病予防費

54,000,000 15,000,000 0 0 69,000,000 66,561,500 0 0 2,438,500

○ 疾病予防事

69,000,000 66,561,500 0 0 2,438,500 業

19負担金

69,000,000 66,561,500 0 0 2,438,500

○ 補助金

66,561,500 補助及び

交付金 7積立金

236,000 28,000 0 0 264,000 262,896 0 0 1,104

1積立金

236,000 28,000 0 0 264,000 262,896 0 0 1,104

1積立金

236,000 28,000 0 0 264,000 262,896 0 0 1,104

○ 支払基金積

217,000 216,768 0 0 232

立事業

25積立金 ○ 基金積立金

25積立金

217,000 216,768 0 0 232

○ 基金積立金

216,768 ○ 高額医療費

29,000 28,505 0 0 495

資金貸付基 金積立事業

25積立金

29,000 28,505 0 0 495

○ 基金積立金

28,505 ○ 出産費資金

18,000 17,623 0 0 377

貸付基金積 立事業

25積立金

18,000 17,623 0 0 377

○ 基金積立金

17,623 8公債費

5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000

1公債費

5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000

1利子 1利子

5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000

(18)

○ 一時借入金

5,000,000 0 0 0 5,000,000

利子

23償還金

5,000,000 0 0 0 5,000,000

利子及び 割引料 繰越額

及び流用増減

事故繰越し

節 金 額

割引料 9諸支出金

16,002,000 116,168,000 0 0 132,170,000 129,319,728 0 0 2,850,272

1償還金及び還付加算

16,002,000 116,168,000 0 0 132,170,000 129,319,728 0 0 2,850,272

1一般被保険者保

15,000,000 0 0 0 15,000,000 12,913,580 0 0 2,086,420

険税還付金 ○ 一般被保険

15,000,000 12,913,580 0 0 2,086,420 者保険税還

付事業

23償還金

15,000,000 12,913,580 0 0 2,086,420

○ 還付金

12,913,580 利子及び

割引料 2退職被保険者等

2退職被保険者等

1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 1,000

保険税還付金 ○ 退職被保険

1,000 0 0 0 1,000

者等保険税 還付事業

23償還金

1,000 0 0 0 1,000

利子及び 割引料 3一般被保険者還

1,000,000 0 0 0 1,000,000 238,500 0 0 761,500

付加算金 ○ 一般被保険

1,000,000 238,500 0 0 761,500 者還付加算

事業

23償還金 ○ 還付加算金

23償還金

1,000,000 238,500 0 0 761,500

○ 還付加算金

238,500 利子及び

割引料 4退職被保険者等

1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 1,000

還付加算金 ○ 退職被保険

1,000 0 0 0 1,000

者等還付加 算事業

23償還金

1,000 0 0 0 1,000

利子及び 割引料 5償還金

116,168,000 0 0 116,168,000 116,167,648 0 0 352

○ 償還金 ○ 償還金

116,168,000 116,167,648 0 0 352

(19)

予        算        現        額

23償還金

116,168,000 116,167,648 0 0 352

○ 返納金

116,167,648 利子及び

割引料 10予備費

500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000

1予備費

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業 名

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

不 用 額

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

節 金 額

繰越明許費

1予備費

500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000

1予備費

500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000

○ 予備費

500,000 0 0 0 500,000

29予備費

500,000 0 0 0 500,000

歳 出 合 計

19,169,433,000 162,318,000 0 019,331,751,000 18,729,301,666 0 0 602,449,334

熊谷市国民健康保険特別会計

(20)

成 1 9 年 度

熊 谷 市 下 水 道 特 別 会 計

(21)

1分担金及び負担金

30,992,000 0 0 30,992,000 45,380,586 39,935,526 179,140 5,265,920

1負担金

30,992,000 0 0 30,992,000 45,380,586 39,935,526 179,140 5,265,920

1下水道負担金

30,992,000 0 0 30,992,000 45,380,586 39,935,526 179,140 5,265,920

1現年度分

21,008,000 32,197,490 30,308,470 0 1,889,020

○受益者負担金 調定額

収入未済額 備 考

収入済額 款 項 目

予 算 現 額

調定額 節

区 分 金 額

当初予算額

不納欠損額 補正予算額

費及び繰 越事業費繰越 財源充当額

調定額

32,197,490 収入済額

30,308,470 2滞納繰越分

2,023,000 5,406,030 1,849,990 179,140 3,376,900

○滞納繰越分 調定額

5,406,030 収入済額

1,849,990 不納欠損額

179,140 3下水道事業費負担

7,961,000 7,777,066 7,777,066 0 0

○荒川 岸北部流域下水道事業建設負担

金 金

553,914 ○公共下水道事業建設工事負担金

6,393,141 ○公共下水道事業維持管理負担金

830,011 2使用料及び手数料

1,215,030,000 0 0 1,215,030,000 1,357,043,144 1,295,429,329 6,084,948 55,528,867 1使用料

1,214,980,000 0 0 1,214,980,000 1,356,932,144 1,295,318,329 6,084,948 55,528,867 1下水道使用料

1,214,980,000 0 0 1,214,980,000 1,356,932,144 1,295,318,329 6,084,948 55,528,867 1現年度分

1,203,696,000 1,303,803,831 1,276,624,228 0 27,179,603

○使用料 調定額

1,303,803,831 収入済額

1,276,624,228 2滞納繰越分

11,124,000 52,967,769 18,533,557 6,084,948 28,349,264

○滞納繰越分 調定額

52,967,769 収入済額

18,533,557 不納欠損額

6,084,948

3下水道占用使用料 ○下水道占用使用料

3下水道占用使用料

160,000 160,544 160,544 0 0

○下水道占用使用料

160,544 2手数料

50,000 0 0 50,000 111,000 111,000 0 0

1下水道手数料

50,000 0 0 50,000 111,000 111,000 0 0

1下水道手数料

50,000 111,000 111,000 0 0

○工事店指定等手数料

111,000 3国庫支出金

215,200,000 △4,300,000 0 210,900,000 210,900,000 210,900,000 0 0

1国庫補助金

215,200,000 △4,300,000 0 210,900,000 210,900,000 210,900,000 0 0

1下水道費国庫補助金

215,200,000 △4,300,000 0 210,900,000 210,900,000 210,900,000 0 0

1下水道事業費補助

210,900,000 210,900,000 210,900,000 0 0

○下水道事業費補助金

203,400,000

金 ○汚水処理施設整備交付金

7,500,000 4繰入金

2,471,912,000 14,393,000 0 2,486,305,000 2,321,578,775 2,321,578,775 0 0 1他会計繰入金

2,471,912,000 14,393,000 0 2,486,305,000 2,321,578,775 2,321,578,775 0 0 1一般会計繰入金

1 般会計繰入金

2,471,912,000 14,393,000 0 2,486,305,000 2,321,578,775 2,321,578,775 0 0

(22)

1一般会計繰入金

2,486,305,000 2,321,578,775 2,321,578,775 0 0

○一般会計繰入金

2,321,578,775 5諸収入

9,023,000 △6,963,000 0 2,060,000 268,090 268,090 0 0

1延滞金 加算金及び過料

4,000 0 0 4,000 0 0 0 0

1延滞金

4,000 0 0 4,000 0 0 0 0

1延滞金

金 額

財源充当額 区 分

1延滞金

4,000 0 0 0 0

2貸付金元利収入

2,000,000 0 0 2,000,000 200,000 200,000 0 0

1排水設備改造融資資

2,000,000 0 0 2,000,000 200,000 200,000 0 0

金貸付金元利収入 1排水設備改造融資

2,000,000 200,000 200,000 0 0

○元金

200,000 資金貸付金元利収

入 3雑入

7,019,000 △6,963,000 0 56,000 68,090 68,090 0 0

1雑入

7,019,000 △6,963,000 0 56,000 68,090 68,090 0 0

1下水道業務取扱資

50,000 50,000 50,000 0 0

○下水道業務取扱資金回収金

50,000 金回収金

2消費税及び地方消

0 0 0 0 0

費税還付金 費税還付金 3雑入

6,000 18,090 18,090 0 0

○雑入

18,090 6市債

913,200,000 1,191,100,000 0 2,104,300,000 2,104,300,000 2,104,300,000 0 0 1市債

913,200,000 1,191,100,000 0 2,104,300,000 2,104,300,000 2,104,300,000 0 0 1下水道債

913,200,000 1,191,100,000 0 2,104,300,000 2,104,300,000 2,104,300,000 0 0 1下水道事業債

2,104,300,000 2,104,300,000 2,104,300,000 0 0

○下水道事業債

2,104,300,000

歳 入 合 計

4,855,357,000 1,194,230,000 0 6,049,587,000 6,039,470,595 5,972,411,720 6,264,088 60,794,787

熊谷市下水道特別会計

(23)

予        算        現        額

1下水道費

2,224,973,000 △89,394,000 0 0 2,135,579,000 2,059,888,172 0 0 75,690,828

1総務費

79,426,000 20,806,000 0 △25,627,401 74,604,599 71,732,739 0 0 2,871,860

1下水道総務費

79,426,000 20,806,000 0 △25,627,401 74,604,599 71,732,739 0 0 2,871,860

○ 人件費

44,807,599 43,783,776 0 0 1,023,823

○ 同款 3項 1目人件費 へ予算流用

不 用 額 備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業 名

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額 繰越明許費

節 金 額

へ予算流用

13,150,043 ○ 同款 2項 1目人件費

へ予算流用

12,477,358 2給料

23,405,336 23,405,336 0 0 0

○ 行政職給

23,405,336 3職員手当

14,901,814 13,900,510 0 0 1,001,304

○ 扶養手当

446,400

等 ○ 管理職手当

316,296 ○ 地域手当

1,691,761 ○ 住居手当

54,000 ○ 通勤手当

388,340 ○ 時間外勤務手当

400,602 ○ 特殊勤務手当

28,000 ○ 期末手当

○ 期末手当

7,051,720 ○ 勤勉手当

3,523,391 4共済費

6,500,449 6,477,930 0 0 22,519

○ 市町村職員共済組合負担金 6,236,767 ○ 地方公務員災害補償基金負

担金

241,163 ○ 下水道業務

29,797,000 27,948,963 0 0 1,848,037 経費

1報酬

164,000 74,500 0 0 89,500

○ 委員等報酬

74,500 9旅費

187,000 132,350 0 0 54,650

○ 一般旅費

119,540 ○ 研修旅費

12,810

11需用費 ○ 消耗品費

11需用費

2,100,000 1,513,521 0 0 586,479

○ 消耗品費

59,197 ○ 印刷費

443,309 ○ 光熱水費

809,003 ○ 自動車燃料費

134,114 ○ 食糧費

12,822 ○ 自動車修繕料

55,076 12役務費

2,292,660 1,540,614 0 0 752,046

○ 郵便料

590,000 ○ 情報通信費

464,856 ○ 口 振替手数料

5,791 ○ 自動車損害保険料

112,200 ○ 火災保険料

171,825 ○ 自動車任意保険料

○ 自動車任意保険料

(24)

○ 手数料

31,500 13委託料

805,500 647,000 0 0 158,500

○ 警備委託料

189,000 ○ 清掃委託料

458,000 14使用料及

1,852,000 1,671,838 0 0 180,162

○ 使用料

1,540,328

び賃借料 ○ 借上料

繰越額

及び流用増減

事故繰越し

節 金 額

び賃借料 ○ 借上料

116,600 ○ テレビ受信料

14,910 19負担金

1,526,840 1,505,140 0 0 21,700

○ 負担金

391,000

補助及び ○ 研修等負担金

84,300

交付金 ○ 協会負担金

779,950 ○ 協議会負担金

249,890 23償還金

4,000 0 0 0 4,000

利子及び 割引料 24投資及び

50,000 50,000 0 0 0

○ 事務取扱資金

50,000 出資金

27公課費 ○ 自動車重量税

27公課費

20,815,000 20,814,000 0 0 1,000

○ 自動車重量税

8,800 ○ 消費税及び地方消費税

20,805,200 2維持管理費

1,320,616,000 17,000,000 0 12,477,358 1,350,093,358 1,291,556,234 0 0 58,537,124 1公共下水道維持

1,320,616,000 17,000,000 0 12,477,358 1,350,093,358 1,291,556,234 0 0 58,537,124

管理費 ○ 人件費

114,057,358 114,057,358 0 0 0

○ 同款 1項 1目人件費 から予算流用

12,477,358 2給料

61,053,130 61,053,130 0 0 0

○ 行政職給

61,053,130 3職員手当

37,083,847 37,083,847 0 0 0

○ 扶養手当

1,965,795

等 ○ 管理職手当

1,561,752 ○ 地域手当

4,520,620 ○ 住居手当

○ 住居手当

1,077,652 ○ 通勤手当

756,320 ○ 時間外勤務手当

490,049 ○ 特殊勤務手当

322,300 ○ 期末手当

18,103,700 ○ 勤勉手当

8,285,659 4共済費

15,920,381 15,920,381 0 0 0

○ 市町村職員共済組合負担金 15,920,381 ○ 公共下水道

1,236,036,000 1,177,498,876 0 0 58,537,124 維持管理経

9旅費 ○ 一般旅費

9旅費

95,000 57,570 0 0 37,430

○ 般旅費

(25)

予        算        現        額

11需用費

46,138,609 42,262,243 0 0 3,876,366

○ 消耗品費

829,861 ○ 被服費

49,675 ○ 印刷費

14,700 ○ 施設補修費

22,948,031 ○ 光熱水費

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業 名

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

繰越明許費

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

不 用 額

節 金 額

○ 光熱水費

15,253,406 ○ 燃料費

693,929 ○ 自動車燃料費

302,282 ○ 自動車修繕料

121,382 ○ 器具修繕料

324,859 ○ 薬剤等購入費

1,724,118 12役務費

2,859,391 2,305,413 0 0 553,978

○ 郵便料

120,000 ○ 情報通信費

575,425 ○ 電話等架設費

66,150 ○ 検査手数料

214,515 ○ 電気工作物保安業務手数料

1,004,733 ○ 賠償責任保険料

158,840 ○ 手数料

165,750 13委託料

230,700,000 214,569,470 0 0 16,130,530

○ 委託料

178,477,120 ○ 設計委託料

11,277,000 ○ 調査委託料

6,776,521 ○ プログラム作成委託料

367,500 ○ 清掃委託料

13,035,579 ○ 除草委託料

4,635,750 14使用料及

54,000 53,110 0 0 890

○ 使用料

38,200

び賃借料 ○ テレビ受信料

び賃借料 ○ テレビ受信料

14,910 15工事請負

286,000,000 281,459,500 0 0 4,540,500

○ 工事請負費

281,459,500 費

16原曩料費

250,000 58,709 0 0 191,291

○ 工事曩料費

58,709 18備品購入

1,800,000 1,547,385 0 0 252,615

○ 器具購入費

1,547,385 費

19負担金

666,020,000 634,976,676 0 0 31,043,324

○ 負担金

720,000

補助及び ○ 管理費等負担金

交付金

634,232,676 ○ 利子補助金

24,000 21貸付金

2,000,000 200,000 0 0 1,800,000

○ 預託金

(26)

23償還金

110,000 0 0 0 110,000

利子及び 割引料 27公課費

9,000 8,800 0 0 200

○ 自動車重量税

8,800 3事業費

繰越額

及び流用増減

事故繰越し

節 金 額

3事業費

824,931,000 △127,200,000 0 13,150,043 710,881,043 696,599,199 0 0 14,281,844 1公共下水道事業

824,931,000 △127,200,000 0 13,150,043 710,881,043 696,599,199 0 0 14,281,844

費 ○ 人件費

82,746,043 82,746,043 0 0 0

○ 同款 1項 1目人件費 から予算流用

13,150,043 2給料

42,853,500 42,853,500 0 0 0

○ 行政職給

42,853,500 3職員手当

28,601,373 28,601,373 0 0 0

○ 扶養手当

2,504,400

等 ○ 管理職手当

615,456 ○ 地域手当

3,218,133 ○ 住居手当

708,000 ○ 通勤手当

752,210 ○ 時間外勤務手当

1,192,701 ○ 特殊勤務手当

○ 特殊勤務手当

597,250 ○ 期末手当

12,911,449 ○ 勤勉手当

6,101,774 4共済費

11,291,170 11,291,170 0 0 0

○ 市町村職員共済組合負担金 11,291,170 ○ 公共下水道

628,135,000 613,853,156 0 0 14,281,844 事業

9旅費

200,000 157,170 0 0 42,830

○ 一般旅費

157,170 11需用費

1,618,000 989,812 0 0 628,188

○ 消耗品費

525,994 ○ 被服費

15,802 ○ 自動車燃料費

193,418 ○ 自動車修繕料

○ 自動車修繕料

254,598 12役務費

26,000 26,000 0 0 0

○ 郵便料

26,000 13委託料

27,300,000 23,037,000 0 0 4,263,000

○ 設計委託料

12,180,000 ○ 調査委託料

1,627,500 ○ 計画策定委託料

9,229,500 14使用料及

972,000 821,234 0 0 150,766

○ 事務機器借上料

539,918

び賃借料 ○ 情報機器借上料

281,316 15工事請負

297,500,000 296,202,522 0 0 1,297,478

○ 工事請負費

296,202,522 費

18備品購入

90,000 0 0 0 90,000

(27)

予        算        現        額

19負担金

165,093,000 164,721,385 0 0 371,615

○ 負担金

164,696,385

補助及び ○ 協議会負担金

25,000 交付金

22補償 補

135,300,000 127,862,833 0 0 7,437,167

○ 補償金

127,862,833 填及び賠

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業 名

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

不 用 額

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

節 金 額

繰越明許費

填及び賠 償金 27公課費

36,000 35,200 0 0 800

○ 自動車重量税

35,200 2公債費

2,629,384,000 1,283,624,000 0 0 3,913,008,000 3,912,523,548 0 0 484,452

1公債費

2,629,384,000 1,283,624,000 0 0 3,913,008,000 3,912,523,548 0 0 484,452

1元金

1,745,077,000 1,290,224,000 0 0 3,035,301,000 3,035,300,457 0 0 543

○ 市債償還経

3,035,301,000 3,035,300,457 0 0 543 費 元金

23償還金

3,035,301,000 3,035,300,457 0 0 543 ○ 元金

3,035,300,457 利子及び

割引料 2利子

2利子

884,307,000 △6,600,000 0 0 877,707,000 877,223,091 0 0 483,909

○ 市債等償還

877,707,000 877,223,091 0 0 483,909 経費 利子

23償還金

877,707,000 877,223,091 0 0 483,909 ○ 利子

877,223,091 利子及び

割引料 3予備費

1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000

1予備費

1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000

1予備費

1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000

○ 予備費

1,000,000 0 0 0 1,000,000

29予備費 29予備費

1,000,000 0 0 0 1,000,000

歳 出 合 計

4,855,357,000 1,194,230,000 0 0 6,049,587,000 5,972,411,720 0 0 77,175,280

熊谷市下水道特別会計

(28)

成 1 9 年 度

熊谷市公共用地先行取得特別会計

(29)

1繰入金

11,200,000 △5,491,000 0 5,709,000 5,708,869 5,708,869 0 0

1他会計繰入金

11,200,000 △5,491,000 0 5,709,000 5,708,869 5,708,869 0 0

1一般会計繰入金

11,200,000 △5,491,000 0 5,709,000 5,708,869 5,708,869 0 0

1一般会計繰入金

5,709,000 5,708,869 5,708,869 0 0

○一般会計繰入金

5,708,869 収入済額

金 額 款 項 目

予 算 現 額

調定額 不納欠損額 収入未済額 備 考

当初予算額 補正予算額

費及び繰 越事業費繰越 財源充当額

区 分

歳 入 合 計

11,200,000 △5,491,000 0 5,709,000 5,708,869 5,708,869 0 0

熊谷市公共用地先行取得特別会計

(30)

1公債費

11,200,000 △5,491,000 0 0 5,709,000 5,708,869 0 0 131

1公債費

11,200,000 △5,491,000 0 0 5,709,000 5,708,869 0 0 131

1利子

11,200,000 △5,491,000 0 0 5,709,000 5,708,869 0 0 131

○ 市債償還経

5,709,000 5,708,869 0 0 131

費 利子 繰越額

及び流用増減

事故繰越し

節 金 額

費 利子

23償還金

5,709,000 5,708,869 0 0 131

○ 利子

5,708,869 利子及び

割引料

歳 出 合 計

11,200,000 △5,491,000 0 0 5,709,000 5,708,869 0 0 131

熊谷市公共用地先行取得特別会計

(31)

成 1 9 年 度

熊谷市駐車場事業特別会計

(32)

1使用料及び手数料

31,000,000 0 0 31,000,000 30,594,400 30,594,400 0 0

1使用料

31,000,000 0 0 31,000,000 30,594,400 30,594,400 0 0

1駐車場使用料

31,000,000 0 0 31,000,000 30,594,400 30,594,400 0 0

1駐車場使用料

31,000,000 30,594,400 30,594,400 0 0

○駐車場使用料

30,594,400 2繰入金

金 額

財源充当額 区 分

2繰入金

223,912,000 0 0 223,912,000 218,697,280 218,697,280 0 0

1他会計繰入金

223,912,000 0 0 223,912,000 218,697,280 218,697,280 0 0

1一般会計繰入金

223,912,000 0 0 223,912,000 218,697,280 218,697,280 0 0

1一般会計繰入金

223,912,000 218,697,280 218,697,280 0 0

○一般会計繰入金

218,697,280 3諸収入

289,000 0 0 289,000 286,501 286,501 0 0

1雑入

289,000 0 0 289,000 286,501 286,501 0 0

1雑入

39,000 0 0 39,000 36,501 36,501 0 0

1雑入

39,000 36,501 36,501 0 0

○雑入

36,501 2運用金回収金

250,000 0 0 250,000 250,000 250,000 0 0

1駐車場業務取扱資

250,000 250,000 250,000 0 0

○駐車場業務取扱資金回収金

250,000 金回収金

歳 入 合 計

255,201,000 0 0 255,201,000 249,578,181 249,578,181 0 0

熊谷市駐車場事業特別会計

(33)

予        算        現        額

1駐車場費

21,653,000 0 0 0 21,653,000 16,036,332 0 0 5,616,668

1事業費

21,653,000 0 0 0 21,653,000 16,036,332 0 0 5,616,668

1駐車場管理費

21,653,000 0 0 0 21,653,000 16,036,332 0 0 5,616,668

○ 駐車場維持

21,653,000 16,036,332 0 0 5,616,668 管理経費

不 用 額 備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業 名

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額 繰越明許費

節 金 額

管理経費

9旅費

30,000 7,670 0 0 22,330

○ 一般旅費

7,670 11需用費

4,950,000 4,033,540 0 0 916,460

○ 消耗品費

747,581 ○ 光熱水費

2,808,269 ○ 施設その他修繕料

477,690 12役務費

453,000 435,198 0 0 17,802

○ 郵便料

2,000 ○ 情報通信費

66,638 ○ 電気工作物保安業務手数料

167,580 ○ 火災保険料

198,980 13委託料

15,266,000 10,633,980 0 0 4,632,020

○ 管理運営委託料

10,384,500 ○ 警備委託料

249,480 14使用料及

704,000 675,944 0 0 28,056

○ 下水道使用料

49,850

び賃借料 ○ 借上料

626,094 24投資及び

250,000 250,000 0 0 0

○ 業務取扱資金

250,000 出資金

2公債費

233,543,000 0 0 0 233,543,000 233,541,849 0 0 1,151

1公債費

233,543,000 0 0 0 233,543,000 233,541,849 0 0 1,151

1元金

192,894,000 0 0 0 192,894,000 192,893,028 0 0 972

○ 市債償還経

192,894,000 192,893,028 0 0 972 費 元金

23償還金 ○ 元金

23償還金

192,894,000 192,893,028 0 0 972 ○ 元金

192,893,028 利子及び

割引料 2利子

40,649,000 0 0 0 40,649,000 40,648,821 0 0 179

○ 市債償還経

40,649,000 40,648,821 0 0 179

費 利子

23償還金

40,649,000 40,648,821 0 0 179

○ 利子

40,648,821 利子及び

割引料 3予備費

5,000 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000

1予備費

5,000 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000

1予備費 1予備費

5,000 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000

(34)

○ 予備費

5,000 0 0 0 5,000

29予備費

5,000 0 0 0 5,000

繰越額

及び流用増減

事故繰越し

節 金 額

歳 出 合 計

255,201,000 0 0 0 255,201,000 249,578,181 0 0 5,622,819

熊谷市駐車場事業特別会計

(35)

成 1 9 年 度

熊谷市老人保健特別会計

(36)

1支払基金交付金

7,652,186,000 0 0 7,652,186,000 7,002,695,295 7,002,695,295 0 0

1支払基金交付金

7,652,186,000 0 0 7,652,186,000 7,002,695,295 7,002,695,295 0 0

1医療費交付金

7,595,851,000 0 0 7,595,851,000 6,951,262,977 6,951,262,977 0 0

1医療費交付金

7,595,851,000 6,951,262,977 6,951,262,977 0 0

○医療費交付金現年度分

6,951,262,977 2審査支払手数料交付

区 分 金 額

財源充当額

2審査支払手数料交付

56,335,000 0 0 56,335,000 51,432,318 51,432,318 0 0

金 1審査支払手数料交

56,335,000 51,432,318 51,432,318 0 0

○審査支払手数料交付金現年度分 付金

51,432,318 2国庫支出金

4,317,567,000 0 0 4,317,567,000 4,021,715,970 4,021,715,970 0 0

1国庫負担金

4,313,767,000 0 0 4,313,767,000 4,018,038,970 4,018,038,970 0 0

1医療費負担金

4,313,767,000 0 0 4,313,767,000 4,018,038,970 4,018,038,970 0 0

1医療費負担金

4,313,767,000 4,018,038,970 4,018,038,970 0 0

○医療費負担金現年度分

4,018,038,970 2国庫補助金

3,800,000 0 0 3,800,000 3,677,000 3,677,000 0 0

1適正化推進費補助金

3,800,000 0 0 3,800,000 3,677,000 3,677,000 0 0

1適正化推進費補助

3,800,000 3,677,000 3,677,000 0 0

○医療費適正化推進費補助金

3,677,000 金

3県支出金 3県支出金

1,078,442,000 0 0 1,078,442,000 1,039,172,000 1,039,172,000 0 0

1県負担金

1,078,442,000 0 0 1,078,442,000 1,039,172,000 1,039,172,000 0 0

1県負担金

1,078,442,000 0 0 1,078,442,000 1,039,172,000 1,039,172,000 0 0

1県負担金

1,078,442,000 1,039,172,000 1,039,172,000 0 0

○県負担金現年度分

1,039,172,000 4繰入金

1,115,122,000 0 0 1,115,122,000 890,260,252 890,260,252 0 0

1他会計繰入金

1,115,122,000 0 0 1,115,122,000 890,260,252 890,260,252 0 0

1一般会計繰入金

1,115,122,000 0 0 1,115,122,000 890,260,252 890,260,252 0 0

1一般会計繰入金

1,115,122,000 890,260,252 890,260,252 0 0

○一般会計繰入金

890,260,252 5繰越金

10,000,000 47,172,000 0 57,172,000 247,494,262 247,494,262 0 0

1繰越金

10,000,000 47,172,000 0 57,172,000 247,494,262 247,494,262 0 0

1繰越金

10,000,000 47,172,000 0 57,172,000 247,494,262 247,494,262 0 0

1繰越金 ○前年度繰越金

1繰越金

57,172,000 247,494,262 247,494,262 0 0

○前年度繰越金

247,494,262 6諸収入

20,005,000 0 0 20,005,000 22,000,793 22,000,793 0 0

1延滞金 加算金及び過料

2,000 0 0 2,000 0 0 0 0

1延滞金

1,000 0 0 1,000 0 0 0 0

1延滞金

1,000 0 0 0 0

2加算金

1,000 0 0 1,000 0 0 0 0

1加算金

1,000 0 0 0 0

2預金利子

1,000 0 0 1,000 128,943 128,943 0 0

1預金利子

1,000 0 0 1,000 128,943 128,943 0 0

1預金利子

1,000 128,943 128,943 0 0

○預金利子

128,943 3雑入

20,002,000 0 0 20,002,000 21,871,850 21,871,850 0 0

1第三者納付金 1第三者納付金

20,000,000 0 0 20,000,000 16,375,675 16,375,675 0 0

(37)

1第三者納付金

20,000,000 16,375,675 16,375,675 0 0

○第三者納付金

16,375,675 2返納金

1,000 0 0 1,000 0 0 0 0

1返納金

1,000 0 0 0 0

3雑入

1,000 0 0 1,000 5,496,175 5,496,175 0 0

1雑入 ○雑入

金 額 款 項 目

予 算 現 額

調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考

当初予算額 補正予算額

費及び繰 越事業費繰越 財源充当額

区 分

1雑入

1,000 5,496,175 5,496,175 0 0 ○雑入

5,496,175

歳 入 合 計

14,193,322,000 47,172,000 0 14,240,494,000 13,223,338,572 13,223,338,572 0 0

熊谷市老人保健特別会計

(38)

1総務費

45,487,000 0 0 0 45,487,000 38,540,207 0 0 6,946,793

1総務管理費

45,487,000 0 0 0 45,487,000 38,540,207 0 0 6,946,793

1一般管理費

45,487,000 0 0 0 45,487,000 38,540,207 0 0 6,946,793

○ 人件費

20,334,000 14,722,674 0 0 5,611,326

2給料 ○ 行政職給

繰越額

及び流用増減

事故繰越し

節 金 額

2給料

9,604,365 6,804,300 0 0 2,800,065

○ 行政職給

6,804,300 3職員手当

8,077,000 5,789,751 0 0 2,287,249

○ 扶養手当

324,000

等 ○ 地域手当

498,981 ○ 住居手当

324,000 ○ 通勤手当

127,200 ○ 時間外勤務手当

1,375,147 ○ 特殊勤務手当

4,000 ○ 期末手当

2,166,550 ○ 勤勉手当

969,873 4共済費

2,652,635 2,128,623 0 0 524,012

○ 市町村職員共済組合負担金 1,983,153 ○ 地方公務員災害補償基金負 ○ 地方公務員災害補償基金負

担金

15,835 ○ 雇用保険料

13,929 ○ 健康保険・厚生年金保険料

115,706 ○ 老人保健業

25,153,000 23,817,533 0 0 1,335,467 務経費

1報酬

900,600 900,600 0 0 0

○ 事務嘱託報酬

900,600 7賃金

3,304,840 3,304,840 0 0 0

○ 臨時職員賃金

3,304,840 9旅費

58,840 58,840 0 0 0

○ 費用弁償

28,000 ○ 一般旅費

30,840

11需用費 ○ 消耗品費

11需用費

479,246 479,246 0 0 0

○ 消耗品費

82,399 ○ 印刷費

396,847 12役務費

7,283,474 6,784,020 0 0 499,454

○ 郵便料

6,000,000 ○ 情報通信費

347,727 ○ 電話等移設費

2,100 ○ 取扱手数料

434,193 13委託料

12,700,000 11,913,394 0 0 786,606

○ 委託料

11,913,394 14使用料及

105,000 97,818 0 0 7,182

○ 事務機器借上料

97,818 び賃借料

18備品購入

321,000 278,775 0 0 42,225

○ 器具購入費

278,775 費

2医療諸費 2医療諸費

14,142,835,000 0 0 014,142,835,000 13,127,627,428 0 0 1,015,207,572

(39)

予        算        現        額

1医療諸費

14,142,835,000 0 0 014,142,835,000 13,127,627,428 0 0 1,015,207,572

1医療給付費

13,842,000,000 0 0 △15,650,98713,826,349,013 12,816,182,721 0 0 1,010,166,292 ○ 医療給付事

13,826,349,013 12,816,182,721 0 0 1,010,166,292

○ 同項 2目医療費支給事

業 業へ予算流用

15,650,987

20扶助費 ○ 医療給付費

備 考

当初予算額 補正予算額

費及び 繰越事業費

繰越額

予備費支出 及び流用増減

計 事 業 名

事 業 費 費

逓次繰越 事故繰越し

不 用 額

款 項 目 支 出 済 額

翌年度繰越額

節 金 額

繰越明許費

20扶助費

13,826,349,013 12,816,182,721 0 0 1,010,166,292

○ 医療給付費

12,816,182,721 2医療費支給費

244,500,000 0 0 15,650,987 260,150,987 260,150,987 0 0 0

○ 医療費支給

260,150,987 260,150,987 0 0 0

○ 同項 1目医療給付事業

事業 から予算流用

15,650,987 20扶助費

260,150,987 260,150,987 0 0 0

○ 医療費支給費

260,150,987 3審査支払手数料

56,335,000 0 0 0 56,335,000 51,293,720 0 0 5,041,280

○ 審査支払手

56,335,000 51,293,720 0 0 5,041,280 数料納付事

12役務費

56,335,000 51,293,720 0 0 5,041,280

○ 審査支払手数料

51,293,720 3予備費

5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000

1予備費

5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000

1予備費

5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000

○ 予備費

5,000,000 0 0 0 5,000,000

29予備費

5,000,000 0 0 0 5,000,000

4諸支出金

47,172,000 0 0 47,172,000 47,170,937 0 0 1,063

1償還金

47,172,000 0 0 47,172,000 47,170,937 0 0 1,063

1償還金

47,172,000 0 0 47,172,000 47,170,937 0 0 1,063

○ 償還金

47,172,000 47,170,937 0 0 1,063 23償還金

47,172,000 47,170,937 0 0 1,063

○ 返納金

47,170,937 利子及び

利子及び 割引料

歳 出 合 計

14,193,322,000 47,172,000 0 014,240,494,000 13,213,338,572 0 0 1,027,155,428

熊谷市老人保健特別会計

(40)

成 1 9 年 度

熊谷市熊谷都市計画事業

土地区画整理事業特別会計

(41)

1分担金及び負担金

3,414,000 0 0 3,414,000 3,414,948 3,414,948 0 0

1籠原中央第 土地区画整

3,414,000 0 0 3,414,000 3,414,948 3,414,948 0 0

理事業保留地処分金 1保留地処分金

3,414,000 0 0 3,414,000 3,414,948 3,414,948 0 0

1保留地処分精算金 ○保留地処分精算金

款 項 目

予 算 現 額

調定額 備 考

当初予算額 補正予算額

費及び繰 越事業費繰越 財源充当額

区 分

不納欠損額 収入未済額

収入済額 金 額

1保留地処分精算金

3,414,000 3,414,948 3,414,948 0 0

○保留地処分精算金

3,414,948 2国庫支出金

178,200,000 18,550,000 0 196,750,000 196,750,000 196,750,000 0 0

1籠原中央第一土地区画整

8,000,000 1,000,000 0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 0

理事業国庫補助金 1区画整理費国庫補助

8,000,000 1,000,000 0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 0

金 1区画整理事業費補

9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 0

○公共団体区画整理事業費補助金 助金

9,000,000 2上石第一土地区画整理事

26,800,000 3,200,000 0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0

業国庫補助金

1区画整理費国庫補助

26,800,000 3,200,000 0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0

金 1区画整理事業費補

30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0

○まちづくり交付金

30,000,000 助金

助金 3上之土地区画整理事業国

25,700,000 30,300,000 0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 0 0

庫補助金

1区画整理費国庫補助

25,700,000 30,300,000 0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 0 0

金 1区画整理事業費補

56,000,000 56,000,000 56,000,000 0 0

○公共団体区画整理事業費補助金 助金

9,000,000 ○まちづくり交付金

47,000,000 4籠原中央第一土地区画整

55,000,000 △8,800,000 0 46,200,000 46,200,000 46,200,000 0 0

理事業国庫負担金 1区画整理費国庫負担

55,000,000 △8,800,000 0 46,200,000 46,200,000 46,200,000 0 0

金 1区画整理費国庫負

46,200,000 46,200,000 46,200,000 0 0

○地方道路整備臨時交付金

46,200,000 担金

担金 5上之土地区画整理事業国

62,700,000 △7,150,000 0 55,550,000 55,550,000 55,550,000 0 0

庫負担金

1区画整理費国庫負担

62,700,000 △7,150,000 0 55,550,000 55,550,000 55,550,000 0 0

金 1区画整理費国庫負

55,550,000 55,550,000 55,550,000 0 0

○地方道路整備臨時交付金

55,550,000 担金

3県支出金

5,000,000 45,150,000 19,414,000 69,564,000 48,364,000 48,364,000 0 0 1上之土地区画整理事業県

5,000,000 24,750,000 0 29,750,000 8,550,000 8,550,000 0 0

補助金

1区画整理費県補助金

5,000,000 24,750,000 0 29,750,000 8,550,000 8,550,000 0 0

1区画整理費県補助

29,750,000 8,550,000 8,550,000 0 0

○公共団体土地区画整理事業県道整備費

金 補助金

金 補助金

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