成 1 9 年 度
熊谷市特別会計歳入歳出決算事項別明細書
一
国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳入
1 国 民 健 康 保 険 税
---
使用料及び手数料 ---
国
庫
支
出
金
---
療養給付費交付金 ---
県
支
出
金
---
共 同 事 業 交 付 金
--- 1
財
産
収
入
--- 1
繰
入
金
--- 1
9 諸
収
入
--- 1
1
繰
越
金
--- 1
歳
入
合
計
--- 1
歳出
歳入
1 分担金及び負担金 ---
使用料及び手数料 ---
国
庫
支
出
金
---
繰
入
金
---
諸
収
入
---
市
債
---
歳
入
合
計
---
歳出
1 下
水
道
費
---
公
債
費
---
予
備
費
---
歳
出
合
計
---
三
公共用地先行取得特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳入
1 繰
入
金
---
歳
入
合
計
---
歳出
1 使用料及び手数料 ---
繰
入
金
---
諸
収
入
---
歳
入
合
計
---
歳出
1 駐
車
場
費
---
公
債
費
---
予
備
費
---
歳
出
合
計
---
五
老人保健特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳入
1 支 払 基 金 交 付 金
---
国
庫
支
出
金
---
県
支
出
金
---
繰
入
金
---
繰
越
金
---
諸
収
入
---
歳
入
合
計
---
歳出
歳入
1 分担金及び負担金 ---
国
庫
支
出
金
---
県
支
出
金
---
繰
入
金
---
諸
収
入
---
繰
越
金
---
歳
入
合
計
---
歳出
1 区
画
整
理
費
---
予
備
費 ---
9
歳
出
合
計
---
9
七
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳入
1 分担金及び負担金 ---
9
使用料及び手数料 ---
9
県
支
出
金 ---
9
繰
入
金
---
9
諸
収
入
---
9
市
債 ---
9
歳
入
合
計
--- 1
歳出
成 1 9 年 度
熊谷市国民健康保険特別会計
1国民健康保険税
5,639,937,000 0 0 5,639,937,000 8,099,964,474 5,477,560,381 253,255,514 2,369,148,579 1国民健康保険税
5,639,937,000 0 0 5,639,937,000 8,099,964,474 5,477,560,381 253,255,514 2,369,148,579 1一般被保険者国民健
4,077,457,000 0 0 4,077,457,000 6,425,391,569 3,959,329,319 244,446,964 2,221,615,286
康保険税 1医療給付費分現年
3,566,487,000 3,872,370,942 3,424,508,030 0 447,862,912
○現年度分
課税分 調定額
備 考
当初予算額 補正予算額
費及び繰 越事業費繰越 財源充当額
計
節
区 分
収入済額 金 額
予 算 現 額
不納欠損額 収入未済額
款 項 目 調定額
課税分 調定額
3,872,370,942 収入済額
3,424,508,030 還付未済額
1,361,251 2介護納付金分現年
197,062,000 226,830,812 189,730,538 0 37,100,274
○現年度分
課税分 調定額
226,830,812 収入済額
189,730,538 還付未済額
75,418 3医療給付費分滞納
292,829,000 2,160,587,688 321,453,123 227,056,283 1,612,078,282
○滞納繰越分
繰越分 調定額
2,160,587,688 収入済額
321,453,123 不納欠損額
227,056,283 還付未済額
還付未済額
130,966 4介護納付金分滞納
21,079,000 165,602,127 23,637,628 17,390,681 124,573,818
○滞納繰越分
繰越分 調定額
165,602,127 収入済額
23,637,628 不納欠損額
17,390,681 還付未済額
9,630 2退職被保険者等国民
1,562,480,000 0 0 1,562,480,000 1,674,572,905 1,518,231,062 8,808,550 147,533,293
健康保険税 1医療給付費分現年
1,445,138,000 1,517,966,158 1,427,368,505 0 90,597,653
○現年度分
課税分 調定額
1,517,966,158 収入済額
1,427,368,505 還付未済額
567,383
2介護納付金分現年 ○現年度分
2介護納付金分現年
69,610,000 71,950,288 67,290,215 0 4,660,073
○現年度分
課税分 調定額
71,950,288 収入済額
67,290,215 還付未済額
26,748 3医療給付費分滞納
45,246,000 75,112,955 21,399,477 7,811,015 45,902,463
○滞納繰越分
繰越分 調定額
75,112,955 収入済額
21,399,477 不納欠損額
7,811,015 還付未済額
8,719 4介護納付金分滞納
2,486,000 9,543,504 2,172,865 997,535 6,373,104
○滞納繰越分
繰越分 調定額
9,543,504 収入済額
収入済額
不納欠損額
997,535 還付未済額
885 2使用料及び手数料
25,000 0 0 25,000 55,220 55,220 0 0
1手数料
25,000 0 0 25,000 55,220 55,220 0 0
1督促手数料
財源充当額 区 分 金 額
1督促手数料
25,000 0 0 25,000 55,220 55,220 0 0
1督促手数料
25,000 55,220 55,220 0 0
○保険税督促手数料
55,220 3国庫支出金
4,754,291,000 △153,723,000 0 4,600,568,000 4,557,717,798 4,557,717,798 0 0 1国庫負担金
3,774,803,000 △158,223,000 0 3,616,580,000 3,590,137,173 3,590,137,173 0 0 1療養給付費等負担金
3,703,576,000 △158,223,000 0 3,545,353,000 3,523,318,687 3,523,318,687 0 0 1現年度分
3,545,352,000 3,523,318,687 3,523,318,687 0 0
○療養給付費等負担金
3,523,318,687 2過年度分
1,000 0 0 0 0
2高額医療費共同事業
71,227,000 0 0 71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0
負担金 1高額医療費共同事
71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0
○高額医療費共同事業負担金 業負担金
66,818,486 2国庫補助金
979,488,000 4,500,000 0 983,988,000 967,580,625 967,580,625 0 0
1財政調整交付金 1財政調整交付金
979,488,000 0 0 979,488,000 961,855,000 961,855,000 0 0
1財政調整交付金
979,488,000 961,855,000 961,855,000 0 0
○財政調整交付金
961,855,000 2後期高齢者医療制度
4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0
創設準備事業費補助 1後期高齢者医療制
4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 0
○後期高齢者医療制度創設準備事業費補
金 度創設準備事業費 助金
4,500,000 補助金
3高齢者医療制度円滑
0 0 0 1,225,625 1,225,625 0 0
導入事業費補助金 1高齢者医療制度円
0 1,225,625 1,225,625 0 0
○高齢者医療制度円滑導入事業費補助金 滑導入事業費補助
1,225,625 金
4療養給付費交付金
4,524,983,000 △362,150,000 0 4,162,833,000 4,128,766,757 4,128,766,757 0 0 1療養給付費交付金
1療養給付費交付金
4,524,983,000 △362,150,000 0 4,162,833,000 4,128,766,757 4,128,766,757 0 0 1療養給付費交付金
4,524,983,000 △362,150,000 0 4,162,833,000 4,128,766,757 4,128,766,757 0 0 1現年度分
4,162,832,000 4,128,766,757 4,128,766,757 0 0
○療養給付費交付金
4,128,766,757 2過年度分
1,000 0 0 0 0
5県支出金
842,032,000 △172,912,000 0 669,120,000 852,684,486 852,684,486 0 0
1県補助金
770,805,000 △172,912,000 0 597,893,000 785,866,000 785,866,000 0 0
1国民健康保険事業補
2,250,000 0 0 2,250,000 1,148,000 1,148,000 0 0
助金 1特別助成費補助金
2,250,000 1,148,000 1,148,000 0 0
○ 所得者等医療分
1,148,000 2財政調整交付金
768,555,000 △172,912,000 0 595,643,000 784,718,000 784,718,000 0 0
1財政調整交付金
595,643,000 784,718,000 784,718,000 0 0
○財政調整交付金
784,718,000 2県負担金
71,227,000 0 0 71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0
1高額医療費共同事業
71,227,000 0 0 71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0
負担金 1高額医療費共同事
71,227,000 66,818,486 66,818,486 0 0
○高額医療費共同事業負担金 業負担金
66,818,486 6共同事業交付金
1,853,364,000 △107,820,000 0 1,745,544,000 1,746,295,034 1,746,295,034 0 0 1共同事業交付金
1 853 364 000 △107 820 000 0 1 745 544 000 1 746 295 034 1 746 295 034 0 0
収入未済額 備 考
節
区 分 金 額
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
費及び繰 越事業費繰越 財源充当額
不納欠損額 計
調定額 収入済額
1,853,364,000 △107,820,000 0 1,745,544,000 1,746,295,034 1,746,295,034 0 0 1高額医療費共同事業
264,199,000 △37,733,000 0 226,466,000 227,216,114 227,216,114 0 0
交付金 1高額医療費共同事
226,466,000 227,216,114 227,216,114 0 0
○高額医療費共同事業交付金 業交付金
227,216,114 2保険財政共同安定化
1,589,165,000 △70,087,000 0 1,519,078,000 1,519,078,920 1,519,078,920 0 0
事業交付金 1保険財政共同安定
1,519,078,000 1,519,078,920 1,519,078,920 0 0
○保険財政共同安定化事業交付金 化事業交付金
1,519,078,920 7財産収入
33,000 28,000 0 61,000 62,896 62,896 0 0
1財産運用収入
33,000 28,000 0 61,000 62,896 62,896 0 0
1利子及び配当金
33,000 28,000 0 61,000 62,896 62,896 0 0
1利子及び配当金
61,000 62,896 62,896 0 0
○保険給付費支払基金預金利子
16,768 ○高額医療費資金貸付基金預金利子
28,505 ○出産費資金貸付基金預金利子
○出産費資金貸付基金預金利子
17,623 8繰入金
1,476,511,000 322,426,000 0 1,798,937,000 1,296,616,199 1,296,616,199 0 0 1他会計繰入金
1,476,511,000 322,426,000 0 1,798,937,000 1,296,616,199 1,296,616,199 0 0 1一般会計繰入金
1,476,511,000 322,426,000 0 1,798,937,000 1,296,616,199 1,296,616,199 0 0 1職員給 費等繰入
213,992,000 201,108,100 201,108,100 0 0
○職員給 費等繰入金
201,108,100 金
2出産育児一時金繰
63,000,000 61,333,333 61,333,333 0 0
○出産育児一時金繰入金
61,333,333 入金
3保険基盤安定繰入
334,352,000 330,077,814 330,077,814 0 0
○保険基盤安定繰入金
330,077,814 金
4財政安定化支援事
72,444,000 62,100,461 62,100,461 0 0
○財政安定化支援事業繰入金 業繰入金
62,100,461 5その他一般会計繰
1 115 149 000 641 996 491 641 996 491 0 0
○その他一般会計繰入金
641 996 491 そ 他 般会計繰
1,115,149,000 641,996,491 641,996,491 0 0
○そ 他 般会計繰入金
641,996,491 入金
9諸収入
28,257,000 0 0 28,257,000 33,213,387 33,073,387 0 140,000
1延滞金 加算金及び過料
9,000,000 0 0 9,000,000 13,260,423 13,260,423 0 0
1一般被保険者延滞金
8,350,000 0 0 8,350,000 12,130,095 12,130,095 0 0
1延滞金
8,350,000 12,130,095 12,130,095 0 0
○ 一般被保険者延滞金
12,130,095 還付未済額
1,006 2退職被保険者等延滞
650,000 0 0 650,000 1,130,328 1,130,328 0 0
金 1延滞金
650,000 1,130,328 1,130,328 0 0
○ 退職被保険者等延滞金
1,130,328 還付未済額
94 熊谷市国民健康保険特別会計 熊谷市国民健康保険特別会計
2預金利子
1,000 0 0 1,000 999 999 0 0
1預金利子
1,000 0 0 1,000 999 999 0 0
1預金利子
1,000 999 999 0 0
○預金利子
999 3雑入
19,256,000 0 0 19,256,000 19,951,965 19,811,965 0 140,000
1一般被保険者第三者
12,000,000 0 0 12,000,000 10,598,693 10,458,693 0 140,000
納付金 1第三者納付金 ○ 般被保険者第三者納付金
金 額
財源充当額 区 分
納付金 1第三者納付金
12,000,000 10,598,693 10,458,693 0 140,000
○一般被保険者第三者納付金 調定額
10,598,693 収入済額
10,458,693 2退職被保険者等第三
6,000,000 0 0 6,000,000 7,222,753 7,222,753 0 0
者納付金 1第三者納付金
6,000,000 7,222,753 7,222,753 0 0
○退職被保険者等第三者納付金
7,222,753 3返納金
1,200,000 0 0 1,200,000 2,074,537 2,074,537 0 0
1返納金
1,200,000 2,074,537 2,074,537 0 0
○返納金
2,074,537 4雑入
56,000 0 0 56,000 55,982 55,982 0 0
1雑入
56,000 55,982 55,982 0 0
○健康保険税事務取扱資金回収金 55,000 ○雑入
○雑入
982 10繰越金
50,000,000 636,469,000 0 686,469,000 686,469,508 686,469,508 0 0
1繰越金
50,000,000 636,469,000 0 686,469,000 686,469,508 686,469,508 0 0
1繰越金
50,000,000 636,469,000 0 686,469,000 686,469,508 686,469,508 0 0
1繰越金
686,469,000 686,469,508 686,469,508 0 0
○前年度繰越金
686,469,508
19,169,433,000 162,318,000 0 19,331,751,000 21,401,845,759 18,779,301,666 253,255,514 2,369,288,579
熊谷市国民健康保険特別会計
歳 入 合 計
熊谷市国民健康保険特別会計
予 算 現 額
1総務費
308,586,000 7,950,000 0 0 316,536,000 299,623,037 0 0 16,912,963
1総務管理費
279,881,000 4,750,000 0 0 284,631,000 269,048,541 0 0 15,582,459
1一般管理費
276,008,000 4,750,000 0 0 280,758,000 265,324,041 0 0 15,433,959
○ 人件費
213,992,000 201,108,100 0 0 12,883,900
2給料 ○ 行政職給
不 用 額 備 考
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費
繰越額
予備費支出 及び流用増減
計 事 業 名
事 業 費 費
逓次繰越 事故繰越し
款 項 目 支 出 済 額
翌年度繰越額 繰越明許費
節 金 額
2給料
111,386,365 107,595,114 0 0 3,791,251
○ 行政職給
107,595,114 3職員手当
73,182,000 64,926,253 0 0 8,255,747
○ 扶養手当
1,694,400
等 ○ 管理職手当
923,112 ○ 地域手当
7,714,862 ○ 住居手当
270,000 ○ 通勤手当
1,615,030 ○ 時間外勤務手当
5,039,714 ○ 特殊勤務手当
535,000 ○ 期末手当
31,164,684 ○ 勤勉手当
15,969,451 4共済費
29,423,635 28,586,733 0 0 836,902
○ 市町村職員共済組合負担金 28,292,882 ○ 地方公務員災害補償基金負
担金
164,216 ○ 雇用保険料
13,929 ○ 健康保険・厚生年金保険料
115,706 ○ 国民健康保
66,766,000 64,215,941 0 0 2,550,059 険業務経費
1報酬
900,600 900,600 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
900,600 7賃金
5,096,130 4,153,520 0 0 942,610
○ 臨時職員賃金
4,153,520 9旅費
173,270 173,270 0 0 0
○ 費用弁償
28,000 ○ 一般旅費
○ 般旅費
145,270 10交際費
30,000 0 0 0 30,000
11需用費
1,879,000 1,676,616 0 0 202,384
○ 消耗品費
678,651 ○ 印刷費
934,027 ○ 食糧費
4,088 ○ 施設その他修繕料
59,850 12役務費
15,790,000 15,502,204 0 0 287,796
○ 郵便料
14,600,000 ○ 情報通信費
382,538 ○ 電話等移設費
2,100 ○ 取扱手数料
517,566 13委託料
41,743,000 41,006,932 0 0 736,068
○ 委託料
○ プログラム作成委託料 992,250 ○ 保守委託料
794,115 14使用料及
643,000 354,024 0 0 288,976
○ 事務機器借上料
354,024 び賃借料
繰越額
及び流用増減
事故繰越し
節 金 額
び賃借料 18備品購入
321,000 278,775 0 0 42,225
○ 器具購入費
278,775 費
19負担金
190,000 170,000 0 0 20,000
○ 負担金
10,000
補助及び ○ 補助金
160,000 交付金
2連合会負担金
3,873,000 0 0 0 3,873,000 3,724,500 0 0 148,500
○ 連合会負担
3,873,000 3,724,500 0 0 148,500 事業
19負担金
3,873,000 3,724,500 0 0 148,500
○ 連合会負担金
3,724,500 補助及び
交付金 交付金 2徴税費
27,953,000 3,200,000 0 0 31,153,000 30,231,011 0 0 921,989
1賦課徴収費
21,405,000 0 0 0 21,405,000 20,683,062 0 0 721,938
○ 賦課徴収経
21,405,000 20,683,062 0 0 721,938 費
7賃金
500,000 470,400 0 0 29,600
○ 臨時職員賃金
470,400 9旅費
50,000 25,440 0 0 24,560
○ 一般旅費
25,440 11需用費
3,550,000 3,425,948 0 0 124,052
○ 消耗品費
247,428 ○ 印刷費
3,178,520 12役務費
9,950,000 9,461,274 0 0 488,726
○ 郵便料
8,000,000 ○ 口 振替手数料
1,461,274
13委託料 ○ プログラム作成委託料
13委託料
7,300,000 7,245,000 0 0 55,000
○ プログラム作成委託料 7,245,000 24投資及び
55,000 55,000 0 0 0
○ 事務取扱資金
55,000 出資金
2滞納処分費
75,000 0 0 0 75,000 74,481 0 0 519
○ 滞納処分経
75,000 74,481 0 0 519
費
11需用費
75,000 74,481 0 0 519
○ 消耗品費
34,833 ○ 印刷費
39,648 3特別対策費
6,473,000 3,200,000 0 0 9,673,000 9,473,468 0 0 199,532
○ 徴税特別対
9,673,000 9,473,468 0 0 199,532 策事業
策事業
予 算 現 額
1報酬
9,529,000 9,356,648 0 0 172,352 ○ 報酬
9,356,648 9旅費
144,000 116,820 0 0 27,180
○ 費用弁償
116,820 3運営協議会費
752,000 0 0 0 752,000 343,485 0 0 408,515
1運営協議会費
752,000 0 0 0 752,000 343,485 0 0 408,515
○ 運営協議会
備 考
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費
繰越額
予備費支出 及び流用増減
計 事 業 名
事 業 費 費
逓次繰越 事故繰越し
繰越明許費
款 項 目 支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額
節 金 額
○ 運営協議会
752,000 343,485 0 0 408,515
経費
1報酬
535,000 200,800 0 0 334,200
○ 委員等報酬
200,800 9旅費
67,000 6,050 0 0 60,950
○ 費用弁償
6,050 12役務費
12,000 12,000 0 0 0
○ 郵便料
12,000 14使用料及
8,000 0 0 0 8,000
び賃借料 19負担金
130,000 124,635 0 0 5,365
○ 協議会負担金
124,635 補助及び
交付金 2保険給付費
12,846,462,000 0 0 012,846,462,000 12,364,333,574 0 0 482,128,426
1療養諸費 1療養諸費
11,547,338,000 0 0 011,547,338,000 11,230,646,543 0 0 316,691,457
1一般被保険者療
6,557,859,000 0 0 0 6,557,859,000 6,469,349,811 0 0 88,509,189
養給付費 ○ 一般被保険
6,557,859,000 6,469,349,811 0 0 88,509,189 者療養給付
事業
19負担金
6,557,859,000 6,469,349,811 0 0 88,509,189
○ 療養担当者扱分 補助及び
6,465,789,441
交付金 ○ 窓口減免分
3,560,370 2退職被保険者等
4,805,403,000 0 0 △8,465,715 4,796,937,285 4,568,755,017 0 0 228,182,268
療養給付費 ○ 退職被保険
4,796,937,285 4,568,755,017 0 0 228,182,268
○ 同項 3目一般被保険者
者等療養給 療養費支給事業へ予算流用
付事業 付事業
8,336,916 ○ 同項 5目審査支払手数
料納付事業へ予算流用 128,799 19負担金
4,796,937,285 4,568,755,017 0 0 228,182,268
○ 療養担当者扱分 補助及び
4,568,302,917
交付金 ○ 窓口減免分
452,100 3一般被保険者療
88,910,000 0 0 11,882,995 100,792,995 100,792,995 0 0 0
養費 ○ 一般被保険
100,792,995 100,792,995 0 0 0
○ 同項 2目退職被保険者
者療養費支 等療養給付事業から予算流
給事業 用
○ 同項 4目退職被保険者 等療養費支給事業から予算 流用
3,546,079 19負担金
100,792,995 100,792,995 0 0 0
○ 療養費
100,792,995 補助及び
繰越額
及び流用増減
事故繰越し
節 金 額
補助及び 交付金 4退職被保険者等
65,166,000 0 0 △3,546,079 61,619,921 61,619,921 0 0 0
療養費 ○ 退職被保険
61,619,921 61,619,921 0 0 0
○ 同項 3目一般被保険者
者等療養費 療養費支給事業へ予算流用
支給事業
3,546,079 19負担金
61,619,921 61,619,921 0 0 0
○ 療養費
61,619,921 補助及び
交付金 5審査支払手数料
30,000,000 0 0 128,799 30,128,799 30,128,799 0 0 0
○ 審査支払手
30,128,799 30,128,799 0 0 0
○ 同項 2目退職被保険者
数料納付事 等療養給付事業から予算流
数料納付事 等療養給付事業から予算流
業 用
128,799 12役務費
30,128,799 30,128,799 0 0 0
○ 審査支払手数料
30,128,799 2高額療養費
1,147,534,000 0 0 △1,980,000 1,145,554,000 980,338,831 0 0 165,215,169
1一般被保険者高
700,642,000 0 0 0 700,642,000 663,414,235 0 0 37,227,765
額療養費 ○ 一般被保険
700,642,000 663,414,235 0 0 37,227,765 者高額療養
費支給事業
19負担金
700,642,000 663,414,235 0 0 37,227,765
○ 高額療養費
663,414,235 補助及び
交付金 交付金 2退職被保険者等
446,892,000 0 0 △1,980,000 444,912,000 316,924,596 0 0 127,987,404
高額療養費 ○ 退職被保険
444,912,000 316,924,596 0 0 127,987,404
○ 同款 3項 1目葬祭費
者等高額療 支給事業へ予算流用
養費支給事
1,980,000 業
19負担金
444,912,000 316,924,596 0 0 127,987,404
○ 高額療養費
316,924,596 補助及び
交付金 3葬祭諸費
57,000,000 0 0 4,280,000 61,280,000 61,280,000 0 0 0
1葬祭給付費
57,000,000 0 0 4,280,000 61,280,000 61,280,000 0 0 0
予 算 現 額
○ 葬祭費支給
61,280,000 61,280,000 0 0 0
○ 同款 4項 1目出産育
事業 児一時金支給事業から予算
流用
2,300,000 ○ 同款 2項 2目退職被
保険者等高額療養費支給事
備 考
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費
繰越額
予備費支出 及び流用増減
計 事 業 名
事 業 費 費
逓次繰越 事故繰越し
繰越明許費
款 項 目 支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額
節 金 額
保険者等高額療養費支給事 業から予算流用
1,980,000 19負担金
61,280,000 61,280,000 0 0 0
○ 葬祭費
61,280,000 補助及び
交付金 4出産育児諸費
94,500,000 0 0 △2,300,000 92,200,000 92,000,000 0 0 200,000
1出産育児一時金
94,500,000 0 0 △2,300,000 92,200,000 92,000,000 0 0 200,000
○ 出産育児一
92,200,000 92,000,000 0 0 200,000
○ 同款 3項 1目葬祭費
時金支給事 支給事業へ予算流用
業
2,300,000 19負担金
92,200,000 92,000,000 0 0 200,000
○ 出産育児一時金 補助及び
補助及び
92,000,000 交付金
5移 費
90,000 0 0 0 90,000 68,200 0 0 21,800
1一般被保険者移
60,000 0 0 8,200 68,200 68,200 0 0 0
費 ○ 一般被保険
68,200 68,200 0 0 0
○ 同項 2目退職被保険者
者移 費支 等移 費支給事業から予算
給事業 流用
8,200 19負担金
68,200 68,200 0 0 0
○ 移 費
68,200 補助及び
交付金 2退職被保険者等
30,000 0 0 △8,200 21,800 0 0 0 21,800
移 費 ○ 退職被保険 ○ 同項 1目一般被保険者
移 費 ○ 退職被保険
21,800 0 0 0 21,800
○ 同項 1目 般被保険者
者等移 費 移 費支給事業へ予算流用
支給事業
8,200 19負担金
21,800 0 0 0 21,800
補助及び 交付金 3老人保健拠出金
3,051,707,000 23,172,000 0 0 3,074,879,000 3,073,161,619 0 0 1,717,381
1老人保健拠出金
3,051,707,000 23,172,000 0 0 3,074,879,000 3,073,161,619 0 0 1,717,381
1老人保健医療費
3,006,707,000 23,172,000 0 0 3,029,879,000 3,029,878,120 0 0 880
拠出金 ○ 老人保健医
3,029,879,000 3,029,878,120 0 0 880 療費拠出事
業 業
19負担金
3,029,879,000 3,029,878,120 0 0 880
○ 拠出金
3,029,878,120 補助及び
交付金 2老人保健事務費
45,000,000 0 0 0 45,000,000 43,283,499 0 0 1,716,501
拠出金 ○ 老人保健事
繰越額
及び流用増減
事故繰越し
節 金 額
拠出金 ○ 老人保健事
45,000,000 43,283,499 0 0 1,716,501 務費拠出事
業
19負担金
45,000,000 43,283,499 0 0 1,716,501
○ 拠出金
43,283,499 補助及び
交付金 4介護納付金
1,102,101,000 0 0 0 1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166
1介護納付金
1,102,101,000 0 0 0 1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166
1介護納付金
1,102,101,000 0 0 0 1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166
○ 介護納付金
1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166 19負担金
1,102,101,000 1,098,169,834 0 0 3,931,166
○ 納付金
1,098,169,834 補助及び
補助及び 交付金 5共同事業拠出金
1,759,994,000 0 0 0 1,759,994,000 1,682,292,678 0 0 77,701,322
1共同事業拠出金
1,759,994,000 0 0 0 1,759,994,000 1,682,292,678 0 0 77,701,322
1高額医療費拠出
284,912,000 0 0 0 284,912,000 267,109,299 0 0 17,802,701
金 ○ 高額医療費
284,912,000 267,109,299 0 0 17,802,701 拠出事業
19負担金
284,912,000 267,109,299 0 0 17,802,701
○ 拠出金
267,109,299 補助及び
交付金 2その他共同事業
7,000 0 0 480 7,480 7,480 0 0 0
拠出金 ○ その他共同 ○ 同項 3目保険財政共同
拠出金 ○ その他共同
7,480 7,480 0 0 0
○ 同項 3目保険財政共同
事業拠出事 安定化事業拠出事業から予
業 算流用
480 19負担金
7,480 7,480 0 0 0
○ 拠出金
7,480 補助及び
交付金 3保険財政共同安
1,475,075,000 0 0 △480 1,475,074,520 1,415,175,899 0 0 59,898,621
定化事業拠出金 ○ 保険財政共
1,475,074,520 1,415,175,899 0 0 59,898,621
○ 同項 2目その他共同事
同安定化事 業拠出事業へ予算流用
480 業拠出事業
予 算 現 額
19負担金
1,475,074,520 1,415,175,899 0 0 59,898,621
○ 拠出金
1,415,175,899 補助及び
交付金 6保健事業費
78,845,000 15,000,000 0 0 93,845,000 82,138,300 0 0 11,706,700
1保健事業費
備 考
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費
繰越額
予備費支出 及び流用増減
計 事 業 名
事 業 費 費
逓次繰越 事故繰越し
繰越明許費
款 項 目 支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額
節 金 額
1保健事業費
78,845,000 15,000,000 0 0 93,845,000 82,138,300 0 0 11,706,700
1保健普及費
24,845,000 0 0 0 24,845,000 15,576,800 0 0 9,268,200
○ 保健衛生普
24,845,000 15,576,800 0 0 9,268,200 及経費
9旅費
10,000 0 0 0 10,000
11需用費
1,205,000 1,200,000 0 0 5,000
○ 印刷費
1,200,000 12役務費
6,427,000 6,427,000 0 0 0
○ 郵便料
6,427,000 13委託料
4,303,000 299,800 0 0 4,003,200
○ 委託料
299,800 19負担金
12,900,000 7,650,000 0 0 5,250,000
○ 補助金
7,650,000 補助及び
交付金 2疾病予防費
2疾病予防費
54,000,000 15,000,000 0 0 69,000,000 66,561,500 0 0 2,438,500
○ 疾病予防事
69,000,000 66,561,500 0 0 2,438,500 業
19負担金
69,000,000 66,561,500 0 0 2,438,500
○ 補助金
66,561,500 補助及び
交付金 7積立金
236,000 28,000 0 0 264,000 262,896 0 0 1,104
1積立金
236,000 28,000 0 0 264,000 262,896 0 0 1,104
1積立金
236,000 28,000 0 0 264,000 262,896 0 0 1,104
○ 支払基金積
217,000 216,768 0 0 232
立事業
25積立金 ○ 基金積立金
25積立金
217,000 216,768 0 0 232
○ 基金積立金
216,768 ○ 高額医療費
29,000 28,505 0 0 495
資金貸付基 金積立事業
25積立金
29,000 28,505 0 0 495
○ 基金積立金
28,505 ○ 出産費資金
18,000 17,623 0 0 377
貸付基金積 立事業
25積立金
18,000 17,623 0 0 377
○ 基金積立金
17,623 8公債費
5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000
1公債費
5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000
1利子 1利子
5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000
○ 一時借入金
5,000,000 0 0 0 5,000,000
利子
23償還金
5,000,000 0 0 0 5,000,000
利子及び 割引料 繰越額
及び流用増減
事故繰越し
節 金 額
割引料 9諸支出金
16,002,000 116,168,000 0 0 132,170,000 129,319,728 0 0 2,850,272
1償還金及び還付加算
16,002,000 116,168,000 0 0 132,170,000 129,319,728 0 0 2,850,272
金
1一般被保険者保
15,000,000 0 0 0 15,000,000 12,913,580 0 0 2,086,420
険税還付金 ○ 一般被保険
15,000,000 12,913,580 0 0 2,086,420 者保険税還
付事業
23償還金
15,000,000 12,913,580 0 0 2,086,420
○ 還付金
12,913,580 利子及び
割引料 2退職被保険者等
2退職被保険者等
1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 1,000
保険税還付金 ○ 退職被保険
1,000 0 0 0 1,000
者等保険税 還付事業
23償還金
1,000 0 0 0 1,000
利子及び 割引料 3一般被保険者還
1,000,000 0 0 0 1,000,000 238,500 0 0 761,500
付加算金 ○ 一般被保険
1,000,000 238,500 0 0 761,500 者還付加算
事業
23償還金 ○ 還付加算金
23償還金
1,000,000 238,500 0 0 761,500
○ 還付加算金
238,500 利子及び
割引料 4退職被保険者等
1,000 0 0 0 1,000 0 0 0 1,000
還付加算金 ○ 退職被保険
1,000 0 0 0 1,000
者等還付加 算事業
23償還金
1,000 0 0 0 1,000
利子及び 割引料 5償還金
116,168,000 0 0 116,168,000 116,167,648 0 0 352
○ 償還金 ○ 償還金
116,168,000 116,167,648 0 0 352
予 算 現 額
23償還金
116,168,000 116,167,648 0 0 352
○ 返納金
116,167,648 利子及び
割引料 10予備費
500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000
1予備費
備 考
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費
繰越額
予備費支出 及び流用増減
計 事 業 名
事 業 費 費
逓次繰越 事故繰越し
不 用 額
款 項 目 支 出 済 額
翌年度繰越額
節 金 額
繰越明許費
1予備費
500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000
1予備費
500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000
○ 予備費
500,000 0 0 0 500,000
29予備費
500,000 0 0 0 500,000
歳 出 合 計
19,169,433,000 162,318,000 0 019,331,751,000 18,729,301,666 0 0 602,449,334
熊谷市国民健康保険特別会計
成 1 9 年 度
熊 谷 市 下 水 道 特 別 会 計
1分担金及び負担金
30,992,000 0 0 30,992,000 45,380,586 39,935,526 179,140 5,265,920
1負担金
30,992,000 0 0 30,992,000 45,380,586 39,935,526 179,140 5,265,920
1下水道負担金
30,992,000 0 0 30,992,000 45,380,586 39,935,526 179,140 5,265,920
1現年度分
21,008,000 32,197,490 30,308,470 0 1,889,020
○受益者負担金 調定額
収入未済額 備 考
収入済額 款 項 目
予 算 現 額
調定額 節
区 分 金 額
当初予算額
不納欠損額 補正予算額
費及び繰 越事業費繰越 財源充当額
計
調定額
32,197,490 収入済額
30,308,470 2滞納繰越分
2,023,000 5,406,030 1,849,990 179,140 3,376,900
○滞納繰越分 調定額
5,406,030 収入済額
1,849,990 不納欠損額
179,140 3下水道事業費負担
7,961,000 7,777,066 7,777,066 0 0
○荒川 岸北部流域下水道事業建設負担
金 金
553,914 ○公共下水道事業建設工事負担金
6,393,141 ○公共下水道事業維持管理負担金
830,011 2使用料及び手数料
1,215,030,000 0 0 1,215,030,000 1,357,043,144 1,295,429,329 6,084,948 55,528,867 1使用料
1,214,980,000 0 0 1,214,980,000 1,356,932,144 1,295,318,329 6,084,948 55,528,867 1下水道使用料
1,214,980,000 0 0 1,214,980,000 1,356,932,144 1,295,318,329 6,084,948 55,528,867 1現年度分
1,203,696,000 1,303,803,831 1,276,624,228 0 27,179,603
○使用料 調定額
1,303,803,831 収入済額
1,276,624,228 2滞納繰越分
11,124,000 52,967,769 18,533,557 6,084,948 28,349,264
○滞納繰越分 調定額
52,967,769 収入済額
18,533,557 不納欠損額
6,084,948
3下水道占用使用料 ○下水道占用使用料
3下水道占用使用料
160,000 160,544 160,544 0 0
○下水道占用使用料
160,544 2手数料
50,000 0 0 50,000 111,000 111,000 0 0
1下水道手数料
50,000 0 0 50,000 111,000 111,000 0 0
1下水道手数料
50,000 111,000 111,000 0 0
○工事店指定等手数料
111,000 3国庫支出金
215,200,000 △4,300,000 0 210,900,000 210,900,000 210,900,000 0 0
1国庫補助金
215,200,000 △4,300,000 0 210,900,000 210,900,000 210,900,000 0 0
1下水道費国庫補助金
215,200,000 △4,300,000 0 210,900,000 210,900,000 210,900,000 0 0
1下水道事業費補助
210,900,000 210,900,000 210,900,000 0 0
○下水道事業費補助金
203,400,000
金 ○汚水処理施設整備交付金
7,500,000 4繰入金
2,471,912,000 14,393,000 0 2,486,305,000 2,321,578,775 2,321,578,775 0 0 1他会計繰入金
2,471,912,000 14,393,000 0 2,486,305,000 2,321,578,775 2,321,578,775 0 0 1一般会計繰入金
1 般会計繰入金
2,471,912,000 14,393,000 0 2,486,305,000 2,321,578,775 2,321,578,775 0 0
1一般会計繰入金
2,486,305,000 2,321,578,775 2,321,578,775 0 0
○一般会計繰入金
2,321,578,775 5諸収入
9,023,000 △6,963,000 0 2,060,000 268,090 268,090 0 0
1延滞金 加算金及び過料
4,000 0 0 4,000 0 0 0 0
1延滞金
4,000 0 0 4,000 0 0 0 0
1延滞金
金 額
財源充当額 区 分
1延滞金
4,000 0 0 0 0
2貸付金元利収入
2,000,000 0 0 2,000,000 200,000 200,000 0 0
1排水設備改造融資資
2,000,000 0 0 2,000,000 200,000 200,000 0 0
金貸付金元利収入 1排水設備改造融資
2,000,000 200,000 200,000 0 0
○元金
200,000 資金貸付金元利収
入 3雑入
7,019,000 △6,963,000 0 56,000 68,090 68,090 0 0
1雑入
7,019,000 △6,963,000 0 56,000 68,090 68,090 0 0
1下水道業務取扱資
50,000 50,000 50,000 0 0
○下水道業務取扱資金回収金
50,000 金回収金
2消費税及び地方消
0 0 0 0 0
費税還付金 費税還付金 3雑入
6,000 18,090 18,090 0 0
○雑入
18,090 6市債
913,200,000 1,191,100,000 0 2,104,300,000 2,104,300,000 2,104,300,000 0 0 1市債
913,200,000 1,191,100,000 0 2,104,300,000 2,104,300,000 2,104,300,000 0 0 1下水道債
913,200,000 1,191,100,000 0 2,104,300,000 2,104,300,000 2,104,300,000 0 0 1下水道事業債
2,104,300,000 2,104,300,000 2,104,300,000 0 0
○下水道事業債
2,104,300,000
歳 入 合 計
4,855,357,000 1,194,230,000 0 6,049,587,000 6,039,470,595 5,972,411,720 6,264,088 60,794,787
熊谷市下水道特別会計
予 算 現 額
1下水道費
2,224,973,000 △89,394,000 0 0 2,135,579,000 2,059,888,172 0 0 75,690,828
1総務費
79,426,000 20,806,000 0 △25,627,401 74,604,599 71,732,739 0 0 2,871,860
1下水道総務費
79,426,000 20,806,000 0 △25,627,401 74,604,599 71,732,739 0 0 2,871,860
○ 人件費
44,807,599 43,783,776 0 0 1,023,823
○ 同款 3項 1目人件費 へ予算流用
不 用 額 備 考
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費
繰越額
予備費支出 及び流用増減
計 事 業 名
事 業 費 費
逓次繰越 事故繰越し
款 項 目 支 出 済 額
翌年度繰越額 繰越明許費
節 金 額
へ予算流用
13,150,043 ○ 同款 2項 1目人件費
へ予算流用
12,477,358 2給料
23,405,336 23,405,336 0 0 0
○ 行政職給
23,405,336 3職員手当
14,901,814 13,900,510 0 0 1,001,304
○ 扶養手当
446,400
等 ○ 管理職手当
316,296 ○ 地域手当
1,691,761 ○ 住居手当
54,000 ○ 通勤手当
388,340 ○ 時間外勤務手当
400,602 ○ 特殊勤務手当
28,000 ○ 期末手当
○ 期末手当
7,051,720 ○ 勤勉手当
3,523,391 4共済費
6,500,449 6,477,930 0 0 22,519
○ 市町村職員共済組合負担金 6,236,767 ○ 地方公務員災害補償基金負
担金
241,163 ○ 下水道業務
29,797,000 27,948,963 0 0 1,848,037 経費
1報酬
164,000 74,500 0 0 89,500
○ 委員等報酬
74,500 9旅費
187,000 132,350 0 0 54,650
○ 一般旅費
119,540 ○ 研修旅費
12,810
11需用費 ○ 消耗品費
11需用費
2,100,000 1,513,521 0 0 586,479
○ 消耗品費
59,197 ○ 印刷費
443,309 ○ 光熱水費
809,003 ○ 自動車燃料費
134,114 ○ 食糧費
12,822 ○ 自動車修繕料
55,076 12役務費
2,292,660 1,540,614 0 0 752,046
○ 郵便料
590,000 ○ 情報通信費
464,856 ○ 口 振替手数料
5,791 ○ 自動車損害保険料
112,200 ○ 火災保険料
171,825 ○ 自動車任意保険料
○ 自動車任意保険料
○ 手数料
31,500 13委託料
805,500 647,000 0 0 158,500
○ 警備委託料
189,000 ○ 清掃委託料
458,000 14使用料及
1,852,000 1,671,838 0 0 180,162
○ 使用料
1,540,328
び賃借料 ○ 借上料
繰越額
及び流用増減
事故繰越し
節 金 額
び賃借料 ○ 借上料
116,600 ○ テレビ受信料
14,910 19負担金
1,526,840 1,505,140 0 0 21,700
○ 負担金
391,000
補助及び ○ 研修等負担金
84,300
交付金 ○ 協会負担金
779,950 ○ 協議会負担金
249,890 23償還金
4,000 0 0 0 4,000
利子及び 割引料 24投資及び
50,000 50,000 0 0 0
○ 事務取扱資金
50,000 出資金
27公課費 ○ 自動車重量税
27公課費
20,815,000 20,814,000 0 0 1,000
○ 自動車重量税
8,800 ○ 消費税及び地方消費税
20,805,200 2維持管理費
1,320,616,000 17,000,000 0 12,477,358 1,350,093,358 1,291,556,234 0 0 58,537,124 1公共下水道維持
1,320,616,000 17,000,000 0 12,477,358 1,350,093,358 1,291,556,234 0 0 58,537,124
管理費 ○ 人件費
114,057,358 114,057,358 0 0 0
○ 同款 1項 1目人件費 から予算流用
12,477,358 2給料
61,053,130 61,053,130 0 0 0
○ 行政職給
61,053,130 3職員手当
37,083,847 37,083,847 0 0 0
○ 扶養手当
1,965,795
等 ○ 管理職手当
1,561,752 ○ 地域手当
4,520,620 ○ 住居手当
○ 住居手当
1,077,652 ○ 通勤手当
756,320 ○ 時間外勤務手当
490,049 ○ 特殊勤務手当
322,300 ○ 期末手当
18,103,700 ○ 勤勉手当
8,285,659 4共済費
15,920,381 15,920,381 0 0 0
○ 市町村職員共済組合負担金 15,920,381 ○ 公共下水道
1,236,036,000 1,177,498,876 0 0 58,537,124 維持管理経
費
9旅費 ○ 一般旅費
9旅費
95,000 57,570 0 0 37,430
○ 般旅費
予 算 現 額
11需用費
46,138,609 42,262,243 0 0 3,876,366
○ 消耗品費
829,861 ○ 被服費
49,675 ○ 印刷費
14,700 ○ 施設補修費
22,948,031 ○ 光熱水費
備 考
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費
繰越額
予備費支出 及び流用増減
計 事 業 名
事 業 費 費
逓次繰越 事故繰越し
繰越明許費
款 項 目 支 出 済 額
翌年度繰越額
不 用 額
節 金 額
○ 光熱水費
15,253,406 ○ 燃料費
693,929 ○ 自動車燃料費
302,282 ○ 自動車修繕料
121,382 ○ 器具修繕料
324,859 ○ 薬剤等購入費
1,724,118 12役務費
2,859,391 2,305,413 0 0 553,978
○ 郵便料
120,000 ○ 情報通信費
575,425 ○ 電話等架設費
66,150 ○ 検査手数料
214,515 ○ 電気工作物保安業務手数料
1,004,733 ○ 賠償責任保険料
158,840 ○ 手数料
165,750 13委託料
230,700,000 214,569,470 0 0 16,130,530
○ 委託料
178,477,120 ○ 設計委託料
11,277,000 ○ 調査委託料
6,776,521 ○ プログラム作成委託料
367,500 ○ 清掃委託料
13,035,579 ○ 除草委託料
4,635,750 14使用料及
54,000 53,110 0 0 890
○ 使用料
38,200
び賃借料 ○ テレビ受信料
び賃借料 ○ テレビ受信料
14,910 15工事請負
286,000,000 281,459,500 0 0 4,540,500
○ 工事請負費
281,459,500 費
16原曩料費
250,000 58,709 0 0 191,291
○ 工事曩料費
58,709 18備品購入
1,800,000 1,547,385 0 0 252,615
○ 器具購入費
1,547,385 費
19負担金
666,020,000 634,976,676 0 0 31,043,324
○ 負担金
720,000
補助及び ○ 管理費等負担金
交付金
634,232,676 ○ 利子補助金
24,000 21貸付金
2,000,000 200,000 0 0 1,800,000
○ 預託金
23償還金
110,000 0 0 0 110,000
利子及び 割引料 27公課費
9,000 8,800 0 0 200
○ 自動車重量税
8,800 3事業費
繰越額
及び流用増減
事故繰越し
節 金 額
3事業費
824,931,000 △127,200,000 0 13,150,043 710,881,043 696,599,199 0 0 14,281,844 1公共下水道事業
824,931,000 △127,200,000 0 13,150,043 710,881,043 696,599,199 0 0 14,281,844
費 ○ 人件費
82,746,043 82,746,043 0 0 0
○ 同款 1項 1目人件費 から予算流用
13,150,043 2給料
42,853,500 42,853,500 0 0 0
○ 行政職給
42,853,500 3職員手当
28,601,373 28,601,373 0 0 0
○ 扶養手当
2,504,400
等 ○ 管理職手当
615,456 ○ 地域手当
3,218,133 ○ 住居手当
708,000 ○ 通勤手当
752,210 ○ 時間外勤務手当
1,192,701 ○ 特殊勤務手当
○ 特殊勤務手当
597,250 ○ 期末手当
12,911,449 ○ 勤勉手当
6,101,774 4共済費
11,291,170 11,291,170 0 0 0
○ 市町村職員共済組合負担金 11,291,170 ○ 公共下水道
628,135,000 613,853,156 0 0 14,281,844 事業
9旅費
200,000 157,170 0 0 42,830
○ 一般旅費
157,170 11需用費
1,618,000 989,812 0 0 628,188
○ 消耗品費
525,994 ○ 被服費
15,802 ○ 自動車燃料費
193,418 ○ 自動車修繕料
○ 自動車修繕料
254,598 12役務費
26,000 26,000 0 0 0
○ 郵便料
26,000 13委託料
27,300,000 23,037,000 0 0 4,263,000
○ 設計委託料
12,180,000 ○ 調査委託料
1,627,500 ○ 計画策定委託料
9,229,500 14使用料及
972,000 821,234 0 0 150,766
○ 事務機器借上料
539,918
び賃借料 ○ 情報機器借上料
281,316 15工事請負
297,500,000 296,202,522 0 0 1,297,478
○ 工事請負費
296,202,522 費
18備品購入
90,000 0 0 0 90,000
費
予 算 現 額
19負担金
165,093,000 164,721,385 0 0 371,615
○ 負担金
164,696,385
補助及び ○ 協議会負担金
25,000 交付金
22補償 補
135,300,000 127,862,833 0 0 7,437,167
○ 補償金
127,862,833 填及び賠
備 考
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費
繰越額
予備費支出 及び流用増減
計 事 業 名
事 業 費 費
逓次繰越 事故繰越し
不 用 額
款 項 目 支 出 済 額
翌年度繰越額
節 金 額
繰越明許費
填及び賠 償金 27公課費
36,000 35,200 0 0 800
○ 自動車重量税
35,200 2公債費
2,629,384,000 1,283,624,000 0 0 3,913,008,000 3,912,523,548 0 0 484,452
1公債費
2,629,384,000 1,283,624,000 0 0 3,913,008,000 3,912,523,548 0 0 484,452
1元金
1,745,077,000 1,290,224,000 0 0 3,035,301,000 3,035,300,457 0 0 543
○ 市債償還経
3,035,301,000 3,035,300,457 0 0 543 費 元金
23償還金
3,035,301,000 3,035,300,457 0 0 543 ○ 元金
3,035,300,457 利子及び
割引料 2利子
2利子
884,307,000 △6,600,000 0 0 877,707,000 877,223,091 0 0 483,909
○ 市債等償還
877,707,000 877,223,091 0 0 483,909 経費 利子
23償還金
877,707,000 877,223,091 0 0 483,909 ○ 利子
877,223,091 利子及び
割引料 3予備費
1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000
1予備費
1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000
1予備費
1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000
○ 予備費
1,000,000 0 0 0 1,000,000
29予備費 29予備費
1,000,000 0 0 0 1,000,000
歳 出 合 計
4,855,357,000 1,194,230,000 0 0 6,049,587,000 5,972,411,720 0 0 77,175,280
熊谷市下水道特別会計
成 1 9 年 度
熊谷市公共用地先行取得特別会計
1繰入金
11,200,000 △5,491,000 0 5,709,000 5,708,869 5,708,869 0 0
1他会計繰入金
11,200,000 △5,491,000 0 5,709,000 5,708,869 5,708,869 0 0
1一般会計繰入金
11,200,000 △5,491,000 0 5,709,000 5,708,869 5,708,869 0 0
1一般会計繰入金
5,709,000 5,708,869 5,708,869 0 0
○一般会計繰入金
5,708,869 収入済額
金 額 款 項 目
予 算 現 額
調定額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額
費及び繰 越事業費繰越 財源充当額
計
節
区 分
歳 入 合 計
11,200,000 △5,491,000 0 5,709,000 5,708,869 5,708,869 0 0
熊谷市公共用地先行取得特別会計
1公債費
11,200,000 △5,491,000 0 0 5,709,000 5,708,869 0 0 131
1公債費
11,200,000 △5,491,000 0 0 5,709,000 5,708,869 0 0 131
1利子
11,200,000 △5,491,000 0 0 5,709,000 5,708,869 0 0 131
○ 市債償還経
5,709,000 5,708,869 0 0 131
費 利子 繰越額
及び流用増減
事故繰越し
節 金 額
費 利子
23償還金
5,709,000 5,708,869 0 0 131
○ 利子
5,708,869 利子及び
割引料
歳 出 合 計
11,200,000 △5,491,000 0 0 5,709,000 5,708,869 0 0 131
熊谷市公共用地先行取得特別会計
成 1 9 年 度
熊谷市駐車場事業特別会計
1使用料及び手数料
31,000,000 0 0 31,000,000 30,594,400 30,594,400 0 0
1使用料
31,000,000 0 0 31,000,000 30,594,400 30,594,400 0 0
1駐車場使用料
31,000,000 0 0 31,000,000 30,594,400 30,594,400 0 0
1駐車場使用料
31,000,000 30,594,400 30,594,400 0 0
○駐車場使用料
30,594,400 2繰入金
金 額
財源充当額 区 分
2繰入金
223,912,000 0 0 223,912,000 218,697,280 218,697,280 0 0
1他会計繰入金
223,912,000 0 0 223,912,000 218,697,280 218,697,280 0 0
1一般会計繰入金
223,912,000 0 0 223,912,000 218,697,280 218,697,280 0 0
1一般会計繰入金
223,912,000 218,697,280 218,697,280 0 0
○一般会計繰入金
218,697,280 3諸収入
289,000 0 0 289,000 286,501 286,501 0 0
1雑入
289,000 0 0 289,000 286,501 286,501 0 0
1雑入
39,000 0 0 39,000 36,501 36,501 0 0
1雑入
39,000 36,501 36,501 0 0
○雑入
36,501 2運用金回収金
250,000 0 0 250,000 250,000 250,000 0 0
1駐車場業務取扱資
250,000 250,000 250,000 0 0
○駐車場業務取扱資金回収金
250,000 金回収金
歳 入 合 計
255,201,000 0 0 255,201,000 249,578,181 249,578,181 0 0
熊谷市駐車場事業特別会計
予 算 現 額
1駐車場費
21,653,000 0 0 0 21,653,000 16,036,332 0 0 5,616,668
1事業費
21,653,000 0 0 0 21,653,000 16,036,332 0 0 5,616,668
1駐車場管理費
21,653,000 0 0 0 21,653,000 16,036,332 0 0 5,616,668
○ 駐車場維持
21,653,000 16,036,332 0 0 5,616,668 管理経費
不 用 額 備 考
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費
繰越額
予備費支出 及び流用増減
計 事 業 名
事 業 費 費
逓次繰越 事故繰越し
款 項 目 支 出 済 額
翌年度繰越額 繰越明許費
節 金 額
管理経費
9旅費
30,000 7,670 0 0 22,330
○ 一般旅費
7,670 11需用費
4,950,000 4,033,540 0 0 916,460
○ 消耗品費
747,581 ○ 光熱水費
2,808,269 ○ 施設その他修繕料
477,690 12役務費
453,000 435,198 0 0 17,802
○ 郵便料
2,000 ○ 情報通信費
66,638 ○ 電気工作物保安業務手数料
167,580 ○ 火災保険料
198,980 13委託料
15,266,000 10,633,980 0 0 4,632,020
○ 管理運営委託料
10,384,500 ○ 警備委託料
249,480 14使用料及
704,000 675,944 0 0 28,056
○ 下水道使用料
49,850
び賃借料 ○ 借上料
626,094 24投資及び
250,000 250,000 0 0 0
○ 業務取扱資金
250,000 出資金
2公債費
233,543,000 0 0 0 233,543,000 233,541,849 0 0 1,151
1公債費
233,543,000 0 0 0 233,543,000 233,541,849 0 0 1,151
1元金
192,894,000 0 0 0 192,894,000 192,893,028 0 0 972
○ 市債償還経
192,894,000 192,893,028 0 0 972 費 元金
23償還金 ○ 元金
23償還金
192,894,000 192,893,028 0 0 972 ○ 元金
192,893,028 利子及び
割引料 2利子
40,649,000 0 0 0 40,649,000 40,648,821 0 0 179
○ 市債償還経
40,649,000 40,648,821 0 0 179
費 利子
23償還金
40,649,000 40,648,821 0 0 179
○ 利子
40,648,821 利子及び
割引料 3予備費
5,000 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000
1予備費
5,000 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000
1予備費 1予備費
5,000 0 0 0 5,000 0 0 0 5,000
○ 予備費
5,000 0 0 0 5,000
29予備費
5,000 0 0 0 5,000
繰越額
及び流用増減
事故繰越し
節 金 額
歳 出 合 計
255,201,000 0 0 0 255,201,000 249,578,181 0 0 5,622,819
熊谷市駐車場事業特別会計
成 1 9 年 度
熊谷市老人保健特別会計
1支払基金交付金
7,652,186,000 0 0 7,652,186,000 7,002,695,295 7,002,695,295 0 0
1支払基金交付金
7,652,186,000 0 0 7,652,186,000 7,002,695,295 7,002,695,295 0 0
1医療費交付金
7,595,851,000 0 0 7,595,851,000 6,951,262,977 6,951,262,977 0 0
1医療費交付金
7,595,851,000 6,951,262,977 6,951,262,977 0 0
○医療費交付金現年度分
6,951,262,977 2審査支払手数料交付
区 分 金 額
財源充当額
2審査支払手数料交付
56,335,000 0 0 56,335,000 51,432,318 51,432,318 0 0
金 1審査支払手数料交
56,335,000 51,432,318 51,432,318 0 0
○審査支払手数料交付金現年度分 付金
51,432,318 2国庫支出金
4,317,567,000 0 0 4,317,567,000 4,021,715,970 4,021,715,970 0 0
1国庫負担金
4,313,767,000 0 0 4,313,767,000 4,018,038,970 4,018,038,970 0 0
1医療費負担金
4,313,767,000 0 0 4,313,767,000 4,018,038,970 4,018,038,970 0 0
1医療費負担金
4,313,767,000 4,018,038,970 4,018,038,970 0 0
○医療費負担金現年度分
4,018,038,970 2国庫補助金
3,800,000 0 0 3,800,000 3,677,000 3,677,000 0 0
1適正化推進費補助金
3,800,000 0 0 3,800,000 3,677,000 3,677,000 0 0
1適正化推進費補助
3,800,000 3,677,000 3,677,000 0 0
○医療費適正化推進費補助金
3,677,000 金
3県支出金 3県支出金
1,078,442,000 0 0 1,078,442,000 1,039,172,000 1,039,172,000 0 0
1県負担金
1,078,442,000 0 0 1,078,442,000 1,039,172,000 1,039,172,000 0 0
1県負担金
1,078,442,000 0 0 1,078,442,000 1,039,172,000 1,039,172,000 0 0
1県負担金
1,078,442,000 1,039,172,000 1,039,172,000 0 0
○県負担金現年度分
1,039,172,000 4繰入金
1,115,122,000 0 0 1,115,122,000 890,260,252 890,260,252 0 0
1他会計繰入金
1,115,122,000 0 0 1,115,122,000 890,260,252 890,260,252 0 0
1一般会計繰入金
1,115,122,000 0 0 1,115,122,000 890,260,252 890,260,252 0 0
1一般会計繰入金
1,115,122,000 890,260,252 890,260,252 0 0
○一般会計繰入金
890,260,252 5繰越金
10,000,000 47,172,000 0 57,172,000 247,494,262 247,494,262 0 0
1繰越金
10,000,000 47,172,000 0 57,172,000 247,494,262 247,494,262 0 0
1繰越金
10,000,000 47,172,000 0 57,172,000 247,494,262 247,494,262 0 0
1繰越金 ○前年度繰越金
1繰越金
57,172,000 247,494,262 247,494,262 0 0
○前年度繰越金
247,494,262 6諸収入
20,005,000 0 0 20,005,000 22,000,793 22,000,793 0 0
1延滞金 加算金及び過料
2,000 0 0 2,000 0 0 0 0
1延滞金
1,000 0 0 1,000 0 0 0 0
1延滞金
1,000 0 0 0 0
2加算金
1,000 0 0 1,000 0 0 0 0
1加算金
1,000 0 0 0 0
2預金利子
1,000 0 0 1,000 128,943 128,943 0 0
1預金利子
1,000 0 0 1,000 128,943 128,943 0 0
1預金利子
1,000 128,943 128,943 0 0
○預金利子
128,943 3雑入
20,002,000 0 0 20,002,000 21,871,850 21,871,850 0 0
1第三者納付金 1第三者納付金
20,000,000 0 0 20,000,000 16,375,675 16,375,675 0 0
1第三者納付金
20,000,000 16,375,675 16,375,675 0 0
○第三者納付金
16,375,675 2返納金
1,000 0 0 1,000 0 0 0 0
1返納金
1,000 0 0 0 0
3雑入
1,000 0 0 1,000 5,496,175 5,496,175 0 0
1雑入 ○雑入
金 額 款 項 目
予 算 現 額
調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額
費及び繰 越事業費繰越 財源充当額
計
節
区 分
1雑入
1,000 5,496,175 5,496,175 0 0 ○雑入
5,496,175
歳 入 合 計
14,193,322,000 47,172,000 0 14,240,494,000 13,223,338,572 13,223,338,572 0 0
熊谷市老人保健特別会計
1総務費
45,487,000 0 0 0 45,487,000 38,540,207 0 0 6,946,793
1総務管理費
45,487,000 0 0 0 45,487,000 38,540,207 0 0 6,946,793
1一般管理費
45,487,000 0 0 0 45,487,000 38,540,207 0 0 6,946,793
○ 人件費
20,334,000 14,722,674 0 0 5,611,326
2給料 ○ 行政職給
繰越額
及び流用増減
事故繰越し
節 金 額
2給料
9,604,365 6,804,300 0 0 2,800,065
○ 行政職給
6,804,300 3職員手当
8,077,000 5,789,751 0 0 2,287,249
○ 扶養手当
324,000
等 ○ 地域手当
498,981 ○ 住居手当
324,000 ○ 通勤手当
127,200 ○ 時間外勤務手当
1,375,147 ○ 特殊勤務手当
4,000 ○ 期末手当
2,166,550 ○ 勤勉手当
969,873 4共済費
2,652,635 2,128,623 0 0 524,012
○ 市町村職員共済組合負担金 1,983,153 ○ 地方公務員災害補償基金負 ○ 地方公務員災害補償基金負
担金
15,835 ○ 雇用保険料
13,929 ○ 健康保険・厚生年金保険料
115,706 ○ 老人保健業
25,153,000 23,817,533 0 0 1,335,467 務経費
1報酬
900,600 900,600 0 0 0
○ 事務嘱託報酬
900,600 7賃金
3,304,840 3,304,840 0 0 0
○ 臨時職員賃金
3,304,840 9旅費
58,840 58,840 0 0 0
○ 費用弁償
28,000 ○ 一般旅費
30,840
11需用費 ○ 消耗品費
11需用費
479,246 479,246 0 0 0
○ 消耗品費
82,399 ○ 印刷費
396,847 12役務費
7,283,474 6,784,020 0 0 499,454
○ 郵便料
6,000,000 ○ 情報通信費
347,727 ○ 電話等移設費
2,100 ○ 取扱手数料
434,193 13委託料
12,700,000 11,913,394 0 0 786,606
○ 委託料
11,913,394 14使用料及
105,000 97,818 0 0 7,182
○ 事務機器借上料
97,818 び賃借料
18備品購入
321,000 278,775 0 0 42,225
○ 器具購入費
278,775 費
2医療諸費 2医療諸費
14,142,835,000 0 0 014,142,835,000 13,127,627,428 0 0 1,015,207,572
予 算 現 額
1医療諸費
14,142,835,000 0 0 014,142,835,000 13,127,627,428 0 0 1,015,207,572
1医療給付費
13,842,000,000 0 0 △15,650,98713,826,349,013 12,816,182,721 0 0 1,010,166,292 ○ 医療給付事
13,826,349,013 12,816,182,721 0 0 1,010,166,292
○ 同項 2目医療費支給事
業 業へ予算流用
15,650,987
20扶助費 ○ 医療給付費
備 考
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費
繰越額
予備費支出 及び流用増減
計 事 業 名
事 業 費 費
逓次繰越 事故繰越し
不 用 額
款 項 目 支 出 済 額
翌年度繰越額
節 金 額
繰越明許費
20扶助費
13,826,349,013 12,816,182,721 0 0 1,010,166,292
○ 医療給付費
12,816,182,721 2医療費支給費
244,500,000 0 0 15,650,987 260,150,987 260,150,987 0 0 0
○ 医療費支給
260,150,987 260,150,987 0 0 0
○ 同項 1目医療給付事業
事業 から予算流用
15,650,987 20扶助費
260,150,987 260,150,987 0 0 0
○ 医療費支給費
260,150,987 3審査支払手数料
56,335,000 0 0 0 56,335,000 51,293,720 0 0 5,041,280
○ 審査支払手
56,335,000 51,293,720 0 0 5,041,280 数料納付事
業
12役務費
56,335,000 51,293,720 0 0 5,041,280
○ 審査支払手数料
51,293,720 3予備費
5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000
1予備費
5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000
1予備費
5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000
○ 予備費
5,000,000 0 0 0 5,000,000
29予備費
5,000,000 0 0 0 5,000,000
4諸支出金
47,172,000 0 0 47,172,000 47,170,937 0 0 1,063
1償還金
47,172,000 0 0 47,172,000 47,170,937 0 0 1,063
1償還金
47,172,000 0 0 47,172,000 47,170,937 0 0 1,063
○ 償還金
47,172,000 47,170,937 0 0 1,063 23償還金
47,172,000 47,170,937 0 0 1,063
○ 返納金
47,170,937 利子及び
利子及び 割引料
歳 出 合 計
14,193,322,000 47,172,000 0 014,240,494,000 13,213,338,572 0 0 1,027,155,428
熊谷市老人保健特別会計
成 1 9 年 度
熊谷市熊谷都市計画事業
土地区画整理事業特別会計
1分担金及び負担金
3,414,000 0 0 3,414,000 3,414,948 3,414,948 0 0
1籠原中央第 土地区画整
3,414,000 0 0 3,414,000 3,414,948 3,414,948 0 0
理事業保留地処分金 1保留地処分金
3,414,000 0 0 3,414,000 3,414,948 3,414,948 0 0
1保留地処分精算金 ○保留地処分精算金
款 項 目
予 算 現 額
調定額 備 考
当初予算額 補正予算額
費及び繰 越事業費繰越 財源充当額
計
節
区 分
不納欠損額 収入未済額
収入済額 金 額
1保留地処分精算金
3,414,000 3,414,948 3,414,948 0 0
○保留地処分精算金
3,414,948 2国庫支出金
178,200,000 18,550,000 0 196,750,000 196,750,000 196,750,000 0 0
1籠原中央第一土地区画整
8,000,000 1,000,000 0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 0
理事業国庫補助金 1区画整理費国庫補助
8,000,000 1,000,000 0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 0
金 1区画整理事業費補
9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 0
○公共団体区画整理事業費補助金 助金
9,000,000 2上石第一土地区画整理事
26,800,000 3,200,000 0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0
業国庫補助金
1区画整理費国庫補助
26,800,000 3,200,000 0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0
金 1区画整理事業費補
30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0
○まちづくり交付金
30,000,000 助金
助金 3上之土地区画整理事業国
25,700,000 30,300,000 0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 0 0
庫補助金
1区画整理費国庫補助
25,700,000 30,300,000 0 56,000,000 56,000,000 56,000,000 0 0
金 1区画整理事業費補
56,000,000 56,000,000 56,000,000 0 0
○公共団体区画整理事業費補助金 助金
9,000,000 ○まちづくり交付金
47,000,000 4籠原中央第一土地区画整
55,000,000 △8,800,000 0 46,200,000 46,200,000 46,200,000 0 0
理事業国庫負担金 1区画整理費国庫負担
55,000,000 △8,800,000 0 46,200,000 46,200,000 46,200,000 0 0
金 1区画整理費国庫負
46,200,000 46,200,000 46,200,000 0 0
○地方道路整備臨時交付金
46,200,000 担金
担金 5上之土地区画整理事業国
62,700,000 △7,150,000 0 55,550,000 55,550,000 55,550,000 0 0
庫負担金
1区画整理費国庫負担
62,700,000 △7,150,000 0 55,550,000 55,550,000 55,550,000 0 0
金 1区画整理費国庫負
55,550,000 55,550,000 55,550,000 0 0
○地方道路整備臨時交付金
55,550,000 担金
3県支出金
5,000,000 45,150,000 19,414,000 69,564,000 48,364,000 48,364,000 0 0 1上之土地区画整理事業県
5,000,000 24,750,000 0 29,750,000 8,550,000 8,550,000 0 0
補助金
1区画整理費県補助金
5,000,000 24,750,000 0 29,750,000 8,550,000 8,550,000 0 0
1区画整理費県補助
29,750,000 8,550,000 8,550,000 0 0
○公共団体土地区画整理事業県道整備費
金 補助金
金 補助金