白 石 市
白 石 市 財 政 状 況
自 平成27年10月 1日
平成28年3月31日現在における市財政の概要は次のとおりです。
平成27年度最終予算は、一般・特別会計合わせて28,858,972千円で、前年度同
期より3,704,492千円(14.7%)増加しています。
各 会 計ご との 収入 、支 出の 状 況 は別 表の と お りで あり 、最 終予 算を 前 年 度同 期と 比 較 する
と、各特別会計においては、国民健康保険特別会計741,957千円(17.4%)増加、 介護保険特別会計128,605千円(3.7%)、後期高齢者医療特別会計41,838千
円(11.2%)増加、一般会計が2,792,093千円(16.4%)増加しています。
一般会計歳入、歳出予算の構成比は(2)平成27年度一般会計歳入歳出予算構成図に示す
とおりで、市税、諸収入、繰入金などの自主財源は前年度同期と比較すると0.9ポイント上
がって36.4%となっています。また、地方交付税、国・県支出金、市債などの依存財源は
前年同期と比較すると0.9ポイント下がって63.6%を占めています。
歳出の構成比をみると、民生費が24.5%でトップを占め、以下、総務費15.5%、衛
生費13.1%、土木費12.9%、教 育費11.5 %、公債費9.6%、商工 費5.6%、
歳 入 7,226,749千円 (36.4%)
3,839,488千円 (19.3%)
1,695,980千円 (8.5%)
681,173千円 (3.4%)
繰 越 金 455,114千円 (2.3%)
財 産 収 入 194,206千円 (1.0%)
使用料及び手数料 177,639千円 (1.0%)
分 担 金 及 び 負 担 金 121,185千円 (0.6%) 寄 附 金 61,964千円 (0.3%)
12,633,868千円 (63.6%)
6,113,370千円 (30.8%)
3,122,940千円 (15.7%)
2,438,946千円 (12.3%)
地方消費税交付金 679,025千円 (3.4%)
地 方 譲 与 税 182,592千円 (0.9%)
自動車取得税交付金 44,212千円 (0.2%)
配 当割 交 付 金 12,306千円 (0.1%)
地 方 特 例 交 付 金 10,392千円 (0.1%)
株式等譲渡所得割交付金 12,613千円 (0.1%)
ゴルフ場利用税交付金 7,738千円 (0.0%) 利 子割 交 付 金 5,506千円 (0.0%)
交通安全対策特別交付金 4,228千円 (0.0%) 歳 出
4,860,065千円 (24.5%)
3,077,482千円 (15.5%)
2,597,647千円 (13.1%)
2,555,750千円 (12.9%)
2,294,553千円 (11.5%)
1,899,944千円 (9.6%)
1,110,610千円 (5.6%)
消 防 費 493,696千円 (2.5%)
農 林水 産 業 費 472,729千円 (2.4%)
災 害 復 旧 費 264,789千円 (1.3%)
議 会 費 190,673千円 (0.9%)
労 働 費 38,362千円 (0.2%)
予 備 費 4,314千円 (0.0%)
諸 支 出 金 3千円 (0.0%)
そ
の
他
地 方 交 付 税
そ
の
他
民 生 費
総 務 費
衛 生 費
公 債 費
教 育 費
商 工 費
土 木 費
国 県 支 出 金
市 債
(2) 平成27年度一般会計歳入歳出予算構成図
自 主 財 源 の 内 訳
依 存 財 源 の 内 訳
市 税
繰 入 金
諸 収 入
そ
の
他
36.4%
63.6%
市税
繰入金
市債 国県支出金
地方交付税
自 主
財 源 財
源 依 存
民 生 費
衛 生 費 土 木 費
総 務 費 教 育 費
公 債 費 商工費
その 他
歳入総額
19,860,617千円
100.0%
歳出総額 19,860,617千円
平成28年3月31日現在
(一般会計) (単位:千円)
調 定 額 収 入 済 額 未 収 入 額 支 出 済 額 予 算 残 額
一 般 会 計 19,860,617 20,180,252 19,089,375 1,090,877 17,609,674 2,250,943
(特別会計)
国 民 健 康
保 険
5,010,570 5,326,544 4,284,390 1,042,154 4,282,411 728,159
介 護 保 険 3,571,062 3,506,593 3,392,528 114,065 3,076,968 494,016
後 期 高 齢 者
医 療
416,723 401,460 388,122 13,338 370,762 45,961
特 別 会 計
計
8,998,355 9,234,597 8,065,040 1,169,557 7,730,141 1,268,136
一 般 ・ 特 別 会 計
合 計
28,858,972 29,414,849 27,154,415 2,260,434 25,339,815 3,519,079
2.平成27年度一般会計・特別会計別総括表
会 計 別予 算 現 額
(1) 一 般 会 計
歳 入 (単位:千円)
款 予算現額 調定済額 収入済額 未収入額
3,839,488 4,314,500 3,748,389 566,111
1 市 民 税 1,555,850 1,707,067 1,433,158 273,909
2 固 定 資 産 税 1,804,094 2,084,891 1,830,364 254,527
3 軽 自 動 車 税 81,307 94,387 84,872 9,515
4 市 た ば こ 税 258,714 258,025 258,025 0
5 特 別 土 地 保 有 税 10 9,322 0 9,322
6 入 湯 税 9,136 9,314 9,036 278
7 都 市 計 画 税 130,377 151,494 132,934 18,560
182,592 182,592 182,592 0
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 55,464 55,464 55,464 0
2 自 動 車 重 量 譲 与 税 127,128 127,128 127,128 0
5,506 5,506 5,506 0
1 利 子 割 交 付 金 5,506 5,506 5,506 0
12,306 12,306 12,306 0
1 配 当 割 交 付 金 12,306 12,306 12,306 0
12,613 12,613 12,613 0
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割交 付 金 12,613 12,613 12,613 0
679,025 679,025 679,025 0
1 地 方 消 費 税 交 付 金 679,025 679,025 679,025 0
7,738 7,739 7,305 434
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 7,738 7,739 7,305 434
44,212 44,212 44,212 0
1 自動車取得税交付金 44,212 44,212 44,212 0
10,392 10,392 10,392 0
1 地 方 特 例 交 付 金 10,392 10,392 10,392 0
6,113,370 6,113,370 6,113,370 0
1 地 方 交 付 税 6,113,370 6,113,370 6,113,370 0
4,228 4,228 4,228 0
1 交通安全対策特別交付金 4,228 4,228 4,228 0
8 自動車取 得税交付 金
10 地方交付 税
11 交通安全 対策特別 交付金 9 地方特例 交付金 7 ゴルフ場 利用税交 付金
3.平成27年度一般会計・特別会計歳入歳出内訳表
1 市税
3 利子割交 付金
項
4 配当割交 付金
(単位:千円)
款 予算現額 調定済額 収入済額 未収入額
121,185 138,418 123,609 14,809
1 負 担 金 121,185 138,418 123,609 14,809
177,639 225,585 183,571 42,014
1 使 用 料 156,958 202,208 160,194 42,014
2 手 数 料 20,681 23,377 23,377 0
2,078,872 2,021,893 1,936,997 84,896
1 国 庫 負 担 金 1,222,733 1,220,293 1,219,816 477
2 国 庫 補 助 金 833,046 778,461 711,825 66,636
3 国 庫 委 託 金 23,093 23,139 5,356 17,783
1,044,068 951,858 662,414 289,444
1 県 負 担 金 491,801 501,781 439,562 62,219
2 県 補 助 金 469,455 366,533 159,577 206,956
3 県 委 託 金 82,812 83,544 63,275 20,269
194,206 195,790 194,292 1,498
1 財 産 運 用 収 入 9,266 9,608 8,675 933
2 財 産 売 払 収 入 184,940 186,182 185,617 565
61,964 61,976 23,643 38,333
1 寄 附 金 61,964 61,976 23,643 38,333
1,695,980 1,695,980 1,695,980 0
1 基 金 繰 入 金 1,644,611 1,644,612 1,644,612 0
2 特 別 会 計 繰 入 金 51,369 51,368 51,368 0
455,114 455,115 455,115 0
1 繰 越 金 455,114 455,115 455,115 0
681,173 694,208 640,870 53,338
1 延 滞 金 、 加 算 金 及び 過 料 6,022 10,630 10,630 0
2 市 預 金 利 子 406 703 703 0
3 貸 付 金 元 利 収 入 255,687 255,089 255,034 55
4 受 託 事 業 収 入 8,434 9,178 437 8,741
5 雑 入 410,624 418,608 374,066 44,542
2,438,946 2,352,946 2,352,946 0
1 市 債 2,438,946 2,352,946 2,352,946 0
19,860,617 20,180,252 19,089,375 1,090,877
歳 入 合 計
項
12 分担金及 び負担金
13 使用料及 び手数料
14 国庫支出 金
19 繰越金
20 諸収入
21 市債 15 県支出金
16 財産収入
17 寄附金
歳 出 (単位:千円)
款 予算現額 支出済額 予算残額
190,673 189,066 1,607
1 議 会 費 190,673 189,066 1,607
3,077,482 2,057,364 1,020,118
1 総 務 管 理 費 2,540,896 1,585,709 955,187
2 徴 税 費 279,962 235,790 44,172
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 157,159 140,690 16,469
4 選 挙 費 52,165 48,573 3,592
5 統 計 調 査 費 29,077 28,990 87
6 監 査 委 員 費 18,223 17,612 611
4,860,065 4,481,212 378,853
1 社 会 福 祉 費 2,677,618 2,401,903 275,715
2 児 童 福 祉 費 1,631,019 1,569,521 61,498
3 生 活 保 護 費 549,547 507,914 41,633
4 災 害 救 助 費 1,881 1,874 7
2,597,647 2,498,163 99,484
1 保 健 衛 生 費 1,783,971 1,691,018 92,953
2 清 掃 費 813,676 807,145 6,531
38,362 1,066 37,296
1 労 働 諸 費 38,362 1,066 37,296
472,729 356,709 116,020
1 農 業 費 358,639 255,906 102,733
2 林 業 費 114,090 100,803 13,287
1,110,610 1,014,627 95,983
1 商 工 費 1,110,610 1,014,627 95,983
2,555,750 2,324,005 231,745
1 土 木 管 理 費 26,310 26,032 278
2 道 路 橋 梁 費 383,108 253,846 129,262
3 河 川 費 14,317 10,441 3,876
4 都 市 計 画 費 1,995,827 1,939,854 55,973
5 住 宅 費 136,188 93,832 42,356
項
1 議会費
2 総務費
3 民生費
4 衛生費
5 労働費
6 農林水産 業費
7 商工費
(単位:千円)
款 予算現額 支出済額 予算残額
493,696 452,286 41,410
1 消 防 費 493,696 452,286 41,410
2,294,553 2,187,710 106,843
1 教 育 総 務 費 230,119 223,169 6,950
2 小 学 校 費 246,639 220,825 25,814
3 中 学 校 費 169,252 148,781 20,471
4 幼 稚 園 費 130,517 127,504 3,013
5 社 会 教 育 費 204,966 181,968 22,998
6 保 健 体 育 費 1,313,060 1,285,463 27,597
264,789 147,523 117,266
1 農 林 業 施 設 災 害 復 旧 費 129,984 71,612 58,372
2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 118,543 61,426 57,117
3 文教 施設災害 復旧費 9,013 7,321 1,692
3 観光 施設災害 復旧費 6,426 6,426 0
4 社 会 福 祉 施 設 災 害 復 旧 費 711 626 85
5 公共施設等災害復旧費 112 112 0
1,899,944 1,899,943 1
1 公 債 費 1,899,944 1,899,943 1
4,314 0 4,314
1 予 備 費 4,314 0 4,314
3 0 3
1 雑 出 3 0 3
19,860,617 17,609,674 2,250,943 11 災害復旧
費
項
歳 出 合 計 14 諸支出金
12 公債費
13 予備費 9 消防費
(2) 国民健康保険特別会計
歳 入 (単位:千円)
款 予算現額 調定済額 収入済額 未収入額
786,839 1,099,535 727,252 372,283
1 国 民 健 康 保 険 税 786,839 1,099,535 727,252 372,283
801 640 640 0
1 手 数 料 801 640 640 0
1,091,265 1,156,428 834,179 322,249
1 国 庫 負 担 金 748,315 775,951 775,951 0
2 国 庫 補 助 金 342,950 380,477 58,228 322,249
239,261 239,770 207,482 32,288
1 療 養 給 付 費 交 付 金 239,261 239,770 207,482 32,288 1,053,895 1,053,895 958,087 95,808
1 前 期 高 齢 者 交 付 金 1,053,895 1,053,895 958,087 95,808 196,263 231,262 92,667 138,595
1 県 負 担 金 29,628 29,845 29,845 0
2 県 補 助 金 166,635 201,417 62,822 138,595
1,066,447 966,635 885,711 80,924
1 共 同 事 業 交 付 金 1,066,447 966,635 885,711 80,924
370 371 371 0
1 財 産 運 用 収 入 370 371 371 0
444,456 442,485 442,485 0
1 一 般 会 計 繰 入 金 299,456 297,485 297,485 0
2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 145,000 145,000 145,000 0
122,847 122,848 122,848 0
1 繰 越 金 122,847 122,848 122,848 0
8,126 12,675 12,668 7
1 延滞金・加算金及び過料 4,412 11,401 11,401 0
2 預 金 利 子 1 0 0 0
3 受 託 事 業 収 入 1 0 0 0
4 雑 入 3,712 1,274 1,267 7
5,010,570 5,326,544 4,284,390 1,042,154
歳 入 合 計 11 諸収入
10 繰越金 6 県支出金
8 財産収入 7 共同事業 交付金
9 繰入金 5 前期高齢 者交付金 4 療養給付 費交付金
項
歳 出 (単位:千円)
款 予算現額 支出済額 予算残額
30,709 18,345 12,364
1 総 務 管 理 費 18,565 8,476 10,089
2 徴 税 費 11,701 9,766 1,935
3 運 営 協 議 会 費 8 4 4
4 趣 旨 普 及 費 435 99 336
3,054,289 2,741,605 312,684
1 療 養 諸 費 2,660,800 2,371,473 289,327
2 高 額 療 養 費 376,760 358,304 18,456
3 移 送 費 120 0 120
4 出 産 育 児 諸 費 12,609 9,228 3,381
5 葬 祭 諸 費 4,000 2,600 1,400
495,969 450,876 45,093
1 後期高齢者支援金等 495,969 450,876 45,093
330 297 33
1 前期高齢者納付金等 330 297 33
44 21 23
1 老 人 保 健 拠 出 金 44 21 23
210,121 192,611 17,510
1 介 護 納 付 金 210,121 192,611 17,510
1,067,717 823,634 244,083
1 共 同 事 業 拠 出 金 1,067,717 823,634 244,083
36,892 28,503 8,389
1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 21,924 17,538 4,386
2 保 健 事 業 費 14,968 10,965 4,003
371 371 0
1 基 金 積 立 金 371 371 0
1 0 1
1 公 債 費 1 0 1
28,535 26,148 2,387
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 28,535 26,148 2,387
85,592 0 85,592
1 予 備 費 85,592 0 85,592
5,010,570 4,282,411 728,159
9 基金積立 金
歳 出 合 計 12 予備費
10 公債費
11 諸支出金 8 保健事業 費 7 共同事業 拠出金 5 老人保健 拠出金
項
2 保険給付 費 1 総務費
(3) 介護保険特別会計
歳 入 (単位:千円)
款 予算現額 調定済額 収入済額 未収入額
619,288 647,783 631,020 16,763
1 介 護 保 険 料 619,288 647,783 631,020 16,763
50 99 99 0
1 手 数 料 50 99 99 0
883,758 853,945 851,677 2,268
1 国 庫 負 担 金 578,682 577,878 577,878 0
2 国 庫 補 助 金 305,076 276,067 273,799 2,268 938,656 881,941 808,447 73,494
1 支 払 基 金 交 付 金 938,656 881,941 808,447 73,494
500,423 489,233 468,584 20,649
1 県 負 担 金 478,976 468,584 468,584 0
2 県 補 助 金 21,447 20,649 0 20,649
192 193 193 0
1 財 産 運 用 収 入 192 193 193 0
527,566 527,566 527,566 0
1 一 般 会 計 繰 入 金 500,662 500,662 500,662 0 2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 26,904 26,904 26,904 0
83,676 83,676 83,676 0
1 繰 越 金 83,676 83,676 83,676 0
17,453 22,157 21,266 891
1 延滞金、加算金及び過料 11 130 130 0
2 預 金 利 子 1 0 0 0
3 雑 入 17,441 22,027 21,136 891
3,571,062 3,506,593 3,392,528 114,065 項
歳 入 合 計 1 保険料
2 使用料及 び手数料
3 国庫支出 金
4 支払基金 交付金
5 県支出金
6 財産収入
8 繰越金
歳 出 (単位:千円)
款 予算現額 支出済額 予算残額
53,883 42,183 11,700
1 総 務 管 理 費 14,923 8,485 6,438
2 徴 収 費 1,943 1,270 673
3 介護 認 定 審査 会費 35,395 30,878 4,517
4 趣 旨 普 及 費 1,622 1,550 72
3,254,333 2,817,629 436,704
1 介護 サ ー ビス 諸費 2,854,198 2,482,126 372,072 2 介護予防サービス等諸費 127,695 100,654 27,041
3 諸 費 2,926 2,289 637
4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 69,804 62,950 6,854
5 高額医療合算介護サービス費等 8,830 7,553 1,277
6 特定入所者介護サービス費等 190,880 162,057 28,823 178,037 143,059 34,900
1 介護予防・生活支援サービス事業 99,416 80,795 18,621
2 一般 介 護 予防 事業 13,393 9,830 3,563
3 包括的支援事業・任意事業費 65,031 52,315 12,716
4 諸 費 197 119 78
37,451 37,451 0
1 基 金 積 立 金 37,451 37,451 0
1 0 1
1 公 債 費 1 0 1
46,476 36,646 9,830
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 27,043 17,214 9,829
2 繰 出 金 19,433 19,432 1
881 0 881
1 予 備 費 881 0 881
3,571,062 3,076,968 494,016 項
歳 出 合 計 1 総務費
3 地域支援 事業
4 基金積立 金
5 公債費
6 諸支出金
(4) 後期高齢者医療特別会計
歳 入 (単位:千円)
款 予算現額 未収入額
276,956 13,331
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 276,956 13,331
100 7
1 手 数 料 100 7
117,259 0
1 一 般 会 計 繰 入 金 117,259 0
21,354 0
1 繰 越 金 21,354 0
1,054 0
1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 50 0
2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,000 0
3 雑 入 4
416,723 13,338
歳 出 (単位:千円)
款
1 総 務 管 理 費 2 徴 収 費 3 趣 旨 普 及 費
1
後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金
1 予 備 費
項 調定済額 収入済額
1 後期高齢 者医療保 険料
262,704 249,373
262,704 249,373
4 繰越金
21,355 21,355
21,355 21,355
2 使用料及 び手数料
64 57
64 57
5 諸収入
77 77
8 8
65 65
項 予算現額 支出済額 予算残額
歳 入 合 計 401,460 388,122
1 総務費
13,919 7,722 6,197
12,022 6,498 5,524
1,867 1,223 644
30 1 29
911
1,000 89 911
2 後期高齢 者医療広 域連合納 付金
393,422 362,951 30,471
393,422 362,951 30,471
3 繰入金
117,260 117,260
117,260 117,260
4 4
歳 出 合 計 416,723 370,762 45,961
4 予備費
8,382 0 8,382
8,382 0 8,382
3 諸支出金