10317020012 香里ケ丘図書館建替事業(市駅周辺等活性化推進部) 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 11300100 市駅周辺等活性化推進部市駅周辺等活性化推進部 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 64.市民が利用しやすい魅力ある図書館運営と知の源泉となる図書館機能の充実を図り、豊かな心を育む市民の生涯学習を支援します。 取り組みの方向 実行計画事業名 香里ケ丘図書館建替え事業 基本目標 施策目標 5.施設整備・建設 事業期間 2016(H28)年度
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2019 実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 「香里ケ丘図書館建替え基本計画」に基づき香里ケ丘図書館の建替え整備を行う。 根拠法令等 図書館法、枚方市図書館条例 目 的 まちの再生事業が進行する香里ケ丘地域は、これからも子育て世代を中心とする新たな市民の流入が期待でき、持続 可能な都市を目指すために、香里ケ丘地域におけるまちづくりの一環として、老朽化が進む香里ケ丘図書館や隣接す る香里ケ丘中央公園等の公共施設の再整備を行う。 活動の概要 平成29年3月に教育委員会が策定した「香里ケ丘図書館建替え基本計画」を踏まえ、香里ケ丘図書館の建替工事に 係る設計業務においては、プロポーザル方式により設計事業者を選定し、民間ノウハウを活用しながら香里ケ丘中央 公園との一体的な整備を官民連携により進めていく。 実績 25 50 3.指標推移 指標の名称 進捗度 指標の説明 香里ケ丘図書館建替え整備に関する進捗度 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 75 単位 % 目標(予測) 25 50 75 1000.17 0.60 0.16 正職員数 0.17 0.60 0.16 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,365 4,724 1,272 正職員人件費(換算額) 1,365 4,724 1,272 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 0 ■事務事業の総計(千円) 1,365 4,724 1,272 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,365 4,724 1,272 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 香里ケ丘中央公園との一体的な整備を官民連携により進めていくため、設計事業者から提案を受けた「香里ケ丘地区 の目指すまちのイメージと今後の取り組み」及びUR都市機構との連携協力を踏まえ、「香里ケ丘図書館・中央公園の 一体的な整備の考え方」を平成30年4月に示した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 香里ケ丘中央公園の整備と一体的に香里ケ丘図書館の建替え整備を進める。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10418010001 枚方市駅周辺再整備ビジョン推進事業 総合計画体系 基本目標 4.地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち 測定年度 2018(H30)年度 11300100 市駅周辺等活性化推進部市駅周辺等活性化推進部 施策目標 18.人々が集い賑わい、魅力あふれる中心市街地のあるまち 取り組みの方向 68.利便性が高く、魅力あふれる中心市街地の形成に向けて、商業、文化芸術、居住施設を はじめ、緑化等による景観など、交通結節点におけるさまざまな機能を充実できるよう、枚方市 駅周辺の再整備を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 枚方市駅周辺再整備ビジョン推進事業 基本目標 施策目標 9.計画策定・計画推進 事業期間 2013(H25)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 枚方市駅周辺再整備の実現化を図る。 根拠法令等 決裁 目 的 枚方市駅周辺地域の商業施設等の活性化や交通環境の改善、都市機能の更新などの諸課題やこれからの時代に対 応したまちづくりを進めるため、この地域の特性を活かしつつ、本市の中心市街地として、魅力あふれる賑わいのある まちの構築をめざした再整備の実現化を図る。 活動の概要 枚方市駅周辺再整備ビジョンに基づき、本市の中心市街地として魅力あふれる賑わいのあるまちづくりを進めるため、 その実現に向けた取り組みを進める。 実績 0 0 3.指標推移 指標の名称 無し 指標の説明 計画段階から実現化段階まで種々の工程があるため数値化はなじまない。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 0 単位 無し 目標(予測) 0 0 0 04.65 5.90 9.55 正職員数 4.65 5.90 7.55 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 2.00 再任用職員数 0.00 0.00 1.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 37,326 46,457 64,971 正職員人件費(換算額) 37,326 46,457 60,030 非常勤職員数 0.00 0.00 1.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 4,941 再任用職員人件費(換算額) 0 0 4,922 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 206 227 6,975 ■事務事業の総計(千円) 37,532 46,684 71,946 非常勤職員人件費(実額) 0 0 19 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 4,300 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 37,532 42,384 71,946 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 枚方市駅周辺再整備ビジョンを具体化するため、枚方市駅周辺再整備基本計画及び枚方市新庁舎整備基本構想の 策定に向けた取り組みを進め、各々に関する素案を作成した。 ○平成30年4月、5月 枚方市新庁舎整備基本構想市民ワークショップを開催 ○平成30年5月、6月 枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザーとの意見交換会を開催 ○平成30年6月、7月、11月 枚方市新庁舎整備基本構想意見聴取会を開催 ○平成30年7月 枚方市都市再生緊急整備地域準備協議会を設置 ○平成30年8月、平成31年1月 枚方市都市再生緊急整備地域準備協議会を開催 ○平成30年9月 枚方市駅周辺再整備基本計画及び枚方市新庁舎整備基本構想の草案を作成 ○平成30年12月 枚方市駅周辺再整備基本計画及び枚方市新庁舎整備基本構想の素案を作成 ○平成31年3月 枚方市駅周辺第一種市街地再開発事業等に関する市民説明会を開催 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も引き続き、枚方市駅周辺再整備の実現に向けた取り組みを進める。 枚方市駅周辺再整備基本計画及び枚方市新庁舎整備基本構想の策定に取り組む。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い
10999990104 市駅周辺等活性化推進部運営事務 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2018(H30)年度 11300100 市駅周辺等活性化推進部市駅周辺等活性化推進部 施策目標 99:施策体系外 取り組みの方向 99:施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 ― 根拠法令等 ― 目 的 庶務を円滑に行う。 活動の概要 議会対応 予算編成事務 各種照会の対応 服務管理事務等 実績 - -3.指標推移 指標の名称 ― 指標の説明 ― 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 -単位 -目標(予測) - - --0.41 0.88 0.92 正職員数 0.41 0.20 0.30 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.68 0.62 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 3,291 2,715 3,498 正職員人件費(換算額) 3,291 1,575 2,385 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.68 0.62 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 1,140 1,113 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 23 68 90 ■事務事業の総計(千円) 3,314 2,783 3,588 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 1,140 1,113 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 3,314 2,783 3,588 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 議会対応・予算編成事務・各種照会の対応・服務管理事務等を適正に執行した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 事務の効率化を図りながら適性に執行していく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度