平成1
9
年度当初予算(
案)
について
1
平成1
9
年度当初予算(
案)
の特徴
(1)骨格的予算
・4月に市議会議員選挙が行われる等の事情からの骨格的予算
・一般行政経費、義務的経費、継続的経費及び市民の福祉、利便に直結した事業費を中心に 計上
・政策的経費、新規事業及び建部町・瀬戸町との合併に伴う新市基本計画事業などは、6月補 正予算において編成予定
(2)予算額は、合併により増加。実質ベースでは減少。 ・建部町・瀬戸町との合併後、最初の予算
・一般会計当初予算額は、建部町・瀬戸町との合併の影響で、前年度より0. 8%増 ・岡山市、建部町、瀬戸町の前年度予算の合計と比較した実質ベースでは、△ 3. 4%
・さらに、平成21年春に開催予定の全国都市緑化フェア準備経費(55億円)を除くと、△ 5.9% [当初予算額の比較]
平成18年度 2,106億円余 → 平成19年度 2, 122億円余(16億円余、0. 8%増) [実質ベースの比較]
平成18年度 2,196億円余 → 平成19年度 2, 122億円余(△ 74億円余、△ 3. 4%) [全国都市緑化フェア準備経費を除いた比較]
平成18年度 2,196億円余 → 平成19年度 2, 067億円余(△ 128億円余、△ 5. 9%) (参 考)
・国の一般会計歳入歳出予算額
平成18年度 79兆6, 860億円 → 平成19年度 82兆9, 088億円(4. 0%増) ・地方財政計画の歳入歳出規模
平成18年度 83兆1, 508億円 → 平成19年度 83兆1, 261億円(△ 0. 0%)
① 予算規模の対前年度比較 (単位:百万円)
区 分 H19当初 H18当初 増減額 増減率 一 般 会 計 212, 261 210, 632 1, 629 0. 8% 特 別 会 計 201, 808 190, 935 10, 873 5. 7% 事 業 会 計 34, 819 34, 682 137 0. 4% 計 448, 888 436, 249 12, 639 2. 9%
② 一般会計予算額の内訳と増減比較 (単位:百万円)
③ 対前年度の主な増減 (単位:百万円) 事 業 名 等 H19当初 H18当初 増減額 人件費(退職手当を除く)
(事業会計を除く旧岡山市分)
41, 333 43, 319 △ 1, 986
全国都市緑化フェア関係事業費 5, 515 50 5, 465
退職手当 4, 397 3, 200 1, 197
児童手当 5, 179 4, 240 939
合 併 関 連 経 費 (旧 建 部 町 ・旧 瀬 戸 町 に係 る中 核 市・保健所政令市事業費、システム関係費等)
731 0 731
乳幼児医療費 1, 752 1, 268 484
国営土地改良事業負担金の一括支払 997 529 468
選挙費(参議院議員、県議会議員、市議会議員) 512 46 466
国民健康保険費特別会計繰出金 4, 902 4, 499 403
後期高齢者医療広域連合負担金 139 0 139
単市公共事業(土木、農林) 1, 554 4, 049 △ 2, 495
土地区画整理事業費 1, 443 3, 187 △ 1, 744
岡山駅交通結節点改善事業費 1, 129 2, 664 △ 1, 535 学校建設費(幼保一体、幼稚園、小・中学校) 210 1, 193 △ 983 一
般
会
計
下水道費特別会計繰出金 14, 158 14, 851 △ 693 下水道費特別会計
(施設整備費)
4, 635 10, 194 △ 5, 559 特
別 会 計
国民健康保険費特別会計(保険給付費) (うち保険財政共同安定化事業拠出金)
66, 843 5, 772
56, 762 1, 710
(3)合併特例区の運営のための交付金を支出
岡山市では、平成17年3月の御津町、灘崎町との合併時に、地域住民の意見を反映し、地域 住民の生活の利便性の向上等が図られるよう、全国に先駆けて合併特例区を設置しました。平成 19年1月の建部町、瀬戸町との合併においても、両地域に合併特例区を設置したところです。
合併特例区は、施設使用料等の特定財源及び市からの合併特例区交付金を財源として運営 を行います。
合併特例区が行う主な事業
御 津 合 併 特 例 区 灘 崎 町 合 併 特 例 区 区長会の運営
コミュニティバスの運行 地域振興イベントの実施
・ふるさとフェスティバル ・全国獅子舞フェスタ 公共施設の管理・運営
・御津スポーツパーク ・かながわSAKAGURA
・御津町郷土歴史資料館・交流プラザ ・河原邸
総事業費見込額 214 百万円 うち合併特例区交付金 175 百万円
区長会の運営 福祉バスの運行
地域振興イベントの実施 ・なださきふるさとまつり
・ほっとなださきふれあいまつり
おかやまファーマーズ・マーケットサウスヴィレ ッジの管理
公共施設の管理・運営 ・灘崎町総合福祉センター ・なださきレークサイドパーク
総事業費見込額 330 百万円
うち合併特例区交付金 148 百万円
建 部 町 合 併 特 例 区 瀬 戸 町 合 併 特 例 区 区長会の運営
コミュニティバス・スクールバスの運行 地域振興イベントの実施
・はっぽね桜まつり ・納涼花火大会 ケーブルテレビ事業 文化伝承振興事業
・伝統芸能伝承保存活動推進事業 ・和太鼓フェスティバル
・中学校吹奏楽祭
・岡山弁はええもんじゃ∼ことばの祭・建部 ・タケベフェスタ2007
総事業費見込額 86 百万円
うち合併特例区交付金 83 百万円
区長会の運営 スクールバスの運行 地域振興イベントの実施
・瀬戸公園花まつり ・宗堂さくらまつり ・三谷公園もみじまつり ケーブルテレビ事業
文化祭、公民館フェスティバル ・親と子のふれあいフェスティバル ・文化祭
・公民館フェスティバル ゆう遊プラザ管理運営
総事業費見込額 89 百万円
(4)政令指定都市移行を目指す予算
平成21年4月の政令指定都市移行を目指して、平成19年度当初予算では、新たに、「政令指 定都市に向けたまちづくり特別事業」として、次の3つの分野について新規・重点事業を計上して います。
・都市格を高めるまちづくり
(都市基盤整備、安全安心、産業活性化、国際化、文化振興、環境対策等) ・くらしやすい福祉のまちづくり
(少子高齢化対策、障害者自立支援、健康対策等) ・未来を担う人づくり
(教育、人材育成等)
「政令指定都市に向けたまちづくり特別事業」の当初予算額は265百万円(26事業)であり、 6月補正予算で、さらに肉付けを行う予定としています。
(主な事務事業) (単位:千円)
分 野 事 務 事 業 名 当初予算額
市議会(仮称)政令指定都市調査特別委員会事務費 4, 788
電子申請システム改良費 1, 200
電子入札システム導入調査費 500
政令指定都市推進費 29, 200
都市ビジョン推進事務費 1, 000
安全・安心ネットワーク支援事業費 2, 421
おかやま国際音楽祭2007開催事業費 48, 000
環境美化のための新たな条例施行事務費 12, 490
国連教育キャンペーンESD推進事業費 3, 790
国際経済交流推進事業費(国際経済セミナーの開催) 2, 000
景観デザイン指針策定事業費 1, 596
庭瀬駅・高島駅南口改札新設等事業費 77, 412
CPA(心肺停止)救急活動事業費 2, 073
都 市 格 を高 め る まちづくり
下水道事業公営企業会計移行事務費 15, 000
心豊かな岡山っ子育成プロジェクト事業費 (実施委員会負担金)
2, 800 くらしやすい福祉
のまちづくり
自動体外式除細動器(AED)設置事業費 1, 680
子ども相談主事配置事業費 32, 293
未来を担う人づく
り 市民協働による自立する子供の育成を推進する条例推
進事業費
(5)
市税収入は増加
− 税制改正が行われています −
景気回復、税源移譲、合併による規模の拡大等により、平成19年度の市税収入は増加し ています。
(単位:百万円) 区 分 H18当初 H19当初 増減額 増減率 市 税 101, 602 114, 877 13, 275 13. 1% うち個人市民税 30, 801 37, 384 6, 583 21. 4% うち法人市民税 13, 559 17, 307 3, 748 27. 6% うち固定資産税 41, 370 43, 887 2, 517 6. 1%
税制改正による平成19年度個人市民税への影響額 ・税源移譲による影響額 4, 220百万円 ・定率減税廃止による影響額 1, 510百万円
(参考)税制改正の内容 ①税源移譲
三位一体改革による国庫補助負担金の廃止・縮減に伴い、所得税から個人市県民税へ概 ね3兆円の税源が移譲されます。個人市県民税所得割の税率が、これまでの3段階から一 律10%(市民税6%、県民税4%)になることにより税源が移譲されますが、所得税と個人 市県民税を合わせた税率が変わらないよう、所得税の税率が4段階から6段階に変更され ます。
したがって、個々の納税者にとっては、税源移譲の前後で所得税と個人市県民税の合計 額が、基本的に変わらないようになっています。
なお、給与所得者のほとんどの方は、1月分から所得税が減り、6月分から個人市県民 税が増えます。
②定率減税の廃止
平成11年度から景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率 減税については、所得税は平成19年分から、個人市県民税は平成19年度分から廃止されま す。給与所得者の場合、所得税は平成19年1月分から、個人市県民税は平成19年6月分から 廃止されます。
③所得税・個人市県民税の負担増減額
(標準世帯・年額)∼ 夫婦+子2人世帯 ∼ ( 単位:円)
給与収入
H18∼ 定率減税1/ 2
縮減後 (A)
H19∼ 定率減税廃止後
(B)
H19∼ 税源移譲後
(C)
税 源 移 譲 に よ る 負担額の変化
( C) −(B)
定 率 減 税 廃 止 及 び 税 源 移 譲 に よ る負担額の変化
( C) −( A)
住 8, 300 住 9, 000 住 9, 000 住 0 住 700
所 0 所 0 所 0 所 0 所 0
300万円
計 8, 300 計 9, 000 計 9, 000 計 0 計 700
住 70, 300 住 76, 000 住 135, 500 住 59, 500 住 65, 200
所 107, 100 所 119, 000 所 59, 500 所 △ 59, 500 所 △47, 600
500万円
計 177, 400 計 195, 000 計 195, 000 計 0 計 17, 600
住 181, 300 住 196, 000 住 293, 500 住 97, 500 住 112, 200
所 236, 700 所 263, 000 所 165, 500 所 △ 97, 500 所 △71, 200
(6)地方交付税と臨時財政対策債は減少
地方財政計画において、人件費△ 0. 3%、単独の投資的経費△ 14. 9%などの歳出見直しが行 われたことに伴 い、地 方 交 付 税 と臨 時 財 政 対 策 債 は、前 年 度 と比 べ てそれぞれ、△ 4. 4% 、△ 9. 5%減少しています。
本市では、平成19年度の地方交付税と臨時財政対策債は、合併による規模の拡大があるもの の、前年度に比べて減少すると見込んでいます。
・地方交付税 △ 17億円(△ 6. 0%) ・臨時財政対策債 △ 2億円(△ 3. 8%) ・地方交付税+臨時財政対策債 △ 19億円(△ 5. 6%)
地方財政計画における地方交付税、臨時財政対策債の状況 (単位:億円)
区 分 H18 H19 増 減 額 増減率(%)
地方交付税 159, 073 152, 027 △ 7, 046 △ 4. 4% 臨時財政対策債 29, 072 26, 300 △ 2, 772 △ 9. 5% 計 188, 145 178, 327 △ 9, 818 △ 5. 2%
本市の地方交付税、臨時財政対策債の状況 (単位:百万円) 区 分 H18当初 H19当初 増 減 額 増減率(%) 地方交付税 28, 400 26, 700 △ 1, 700 △ 6. 0% 臨時財政対策債 5, 300 5, 100 △ 200 △ 3. 8% 計 33, 700 31, 800 △ 1, 900 △ 5. 6%
(参考)
本市の地方交付税、臨時財政対策債の推移 (単位:百万円)
年 度 H15決算 H16決算 H17決算 H18当初 H19当初 地方交付税 33, 746 30, 860 31, 467 28, 400 26, 700 臨時財政対策債 9, 734 7, 525 5, 773 5, 300 5, 100 計 43, 480 38, 385 37, 240 33, 700 31, 800 対前年度増減額 4, 320 △ 5, 095 △ 1, 145 △ 3, 540 △ 1, 900 H15年度との差額 − △ 5, 095 △ 6, 240 △ 9, 780 △ 11, 680
(7)一般財源収入は実質的に減少
岡山市、建部町、瀬戸町の前年度一般財源合計と比較した実質ベースでは、27億円減少 ・H18当初 1, 637億円 → H19当初 1, 610億円(△ 27億円)
一般財源収入の実質27億円減少の主な要因は、
・市税は、景気回復、税源移譲、定率減税廃止等で、106億円増
・地方譲与税は、税源移譲による所得譲与税の43億円皆減等で、△ 45億円 ・地方特例交付金は、恒久的減税の廃止等で、△ 23億円
・減税補てん債は、定率減税の廃止で、△ 12億円 ・地方交付税と臨時財政対策債は、△ 50億円
一般財源収入の前年度比較 (単位:百万円)
H18当初 費 目
旧岡山市 2 町分 計 ①
H19当初 ②
増減額 ②−①
増減率 (②−①)/ ① 市税 101, 602 2, 601 104, 203 114, 877 10, 674 10. 2% 地方譲与税 6, 694 302 6, 996 2, 442 △ 4, 554 △ 65. 1% 地方特例交付金 3, 093 51 3, 144 800 △ 2, 344 △ 74. 6% 交 付 金 等 (地 方
特例交付金除く)
9, 000 310 9, 310 9, 702 392 4. 2%
(8)財源調整のための基金取崩額は財政調整基金 17 億円と公共施設等整備基金 99 百万円 岡山市では、財政健全化を図るために様々な取り組みを進め、歳入増と歳出削減の努力をし、 財政調整基金の取り崩し圧縮に努めています。
・行財政改革の推進 ・職員採用の凍結
・行政サービス棚卸し(事業仕分け)による見直し ・経常的経費等の見直し
平成19年度当初予算では、 ・歳出は、
平成18年度のマイナス5%を上回る、要求段階でのマイナス7%シーリング 合併関連経費や平成21年春に開催予定の全国都市緑化フェア準備経費を計上 選択と集中により事業を厳選し、進度調整を行うとともに、厳しく査定
・しかし、歳入では、
市税収入は増加するものの、地方交付税や地方譲与税、地方特例交付金等の大幅減 の影響で、一般財源は、前年度に比べて実質的に大きく減少
・そのため、財源調整のための基金を17億99百万円取り崩し ・内訳は、
財政調整基金17億円
児島湖沿岸農地防災事業負担金の支払に活用する公共施設等整備基金99百万円 ・財源調整のための3基金の平成19年度末残高は、91億65百万円の見込み
財源調整のための3基金取崩額及び前年度比較 (単位:百万円) 基 金 名 H18当初 H19当初 増 減 額
財政調整基金 3, 500 1, 700 △ 1, 800
市債調整基金 0 0 0
公共施設等整備基金 500 99 △ 401
計 4, 000 1, 799 △ 2, 201
財源調整のための基金取崩額等の推移 (単位:百万円) 年 度 H15当初 H15. 6 月 H16 H17 H18 H19 基金取崩額(当初) 1, 400 3, 600 5, 500 8, 400 4, 000 1, 799 うち財政調整基金 1, 400 3, 600 5, 500 5, 900 3, 500 1, 700 基金年度末残高 17, 592 16, 492 12, 410 10, 909 9, 165
(注)・H15 年度当初は骨格予算。
(9)一般会計の公債費は、平成13年度以来6年ぶりに減少
平成19年度当初予算の公債費を、旧建部町、旧瀬戸町分を含めた前年度当初予算と比較す ると19億円減少しています。
また、旧岡山市の前年度当初予算と比較しても5億円減少しています。
これは、平成7年度以来、増加を続けていた元金償還金が、12年ぶりに減少することによるも のです。
・一般会計の公債費は、平成13年度以来、6年ぶりに減少 ・元金償還金は、平成7年度以来、12年ぶりに減少 ・利子償還金は、平成9年度をピークに減少
公債費の前年度比較 (単位:百万円)
H18当初 区 分 旧岡山市
①
2 町分 計②
H19当初 ③
増減額 ③−①
増減額 ③−②
元 金 32, 270 1, 132 33, 402 31, 851 △ 419 △ 1, 551 利 子 6, 494 250 6, 744 6, 395 △ 99 △ 349 計 38, 764 1, 382 40, 146 38, 246 △ 518 △ 1, 900
公債費の推移(一般会計) (単位:百万円)
区 分 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 ①元金償還金 23, 013 23, 540 24, 530 26, 546 30, 327 31, 495 32, 270 31, 851 ②利子償還金 9, 612 9, 067 8, 553 7, 819 7, 381 6, 743 6, 494 6, 395 公債費(①+②) 32, 625 32, 607 33, 083 34, 365 37, 708 38, 238 38, 764 38, 246 対前年度増減額 3, 162 △ 18 476 1, 283 3, 343 530 526 △ 518
(注)・H17年度までは決算額。
・H16年度からは、旧御津町、旧灘崎町分を含む。
・H16年度の元金は、減税補てん債の借換 122 億円を除く。
2
予算編成上の工夫
・平成19年度は、景気回復等に伴う市税収入増が見込まれるものの、地方交付税や地方譲与 税、地方特例交付金等の大幅減の影響で、一般財源は前年度に比べて実質的に大きく減少 しました。
・財政指標では、実質公債費比率は中核市で最下位、経常収支比率や公債費比率等も中核市 の下位に位置する等、本市の財政は、非常に厳しい状況です。
・そのため、行財政改革を一層進め、財政健全化を図る必要があり、平成19年度の予算編成で は、要求限度額をシーリング対象外事業を除いて前年度当初予算額からマイナス7%(平成18 年度はマイナス5%)の範囲内とし、これまで以上に、各局に要求段階からの創意工夫を求めま した。
・併せて、行政サービス棚卸し(事業仕分け)及び経常的経費等の見直し結果の反映、事業の 進度調整、人件費の削減、合併に伴う財政支援措置の活用等、様々な工夫を行いました。
(1)行財政改革の推進
平成18年度においては、昨年3月に策定した新岡山市行財政改革大綱(短期計画編)に基づ き、市民ニーズにフィットした行政サービスを実現するため、行政サービスの棚卸し(事業仕分け) や経常的経費等の見直しを実施しました。
行政サービス棚卸しでは、市の全ての事務事業(2, 131 事業)について、人件費を含めた総コス トや作業量などを明らかにした「行政サービス基本台帳」を作成し、見直しの必要性が高い 334 事 業について棚卸し(事業仕分け)を行い、事業の再編・統廃合(事業の強化を含む)によって、一 般財源で約 5. 1 億円の節減を図りました。
経常的経費等の見直しでは、行政サービス棚卸し(事業仕分け)との連携 を図りながら、一般 財源で約 15. 5 億円の節減や増収を図りました。
(単位:百万円)
区 分 節減額
①事務事業の見直し 274
②民間活力の積極的活用 240
③定員及び人事管理の適正化 1, 979
④給与・手当等の適正化 233
⑤経費節減等の財政効果(経常的経費等の見直し) 1, 557 計 (重複分 781 百万円を除く) 3, 502
①事務事業の見直し
現在市が実施している全ての行政サービスについて、市民のニーズに合っているかどうか、そ のニーズを充足するための手段として最適かどうかなどの評価を行い、時代とともにその役割が薄 れてきた行政サービスは大胆に見直しを進めました。
節減額 274 百万円
主な内容 (単位:百万円)
②民間活力の積極的活用
民間で類似のサービスが行われ、民間に委託して実施する方が効率的で、より柔軟なサービス の提供が望める事業については、積極的に外部委託や民営化を実施しています。
また、公の施設の管理に民間能力を活用し、市民サービスの向上を図るとともに、経費節減を 図るため、指定管理者制度を導入しています。 (導入施設数 239)
節減額 240 百万円
主な内容 (単位:百万円)
区 分 節減額 主なもの
民営化及び民間 委託等の推進
97
浄化センター業務の民間委託推進
新たに小学校1校、中学校3校の学校給食調理業務を委託
指定管理者制度 の活用
143 新たに養護老人ホーム会陽の里に導入
区 分 節減額 主なもの
事 務 事 業 の再 編 ・ 整理、廃止・統合
173
市民交通傷害保険事業の廃止 デジタルミュージアムの運営の見直し 駐車場案内システムの廃止
地域住宅計画(HOPE 計画)促進事業の廃止
委託料の見直し 25 包括・個別外部監査に係る委託料の見直し
補 助 金 ・交 付 金 の 見直し
56
外郭団体運営改善交付金の廃止
さいだいじ冬フェスティバル連絡協議会補助金の廃止 会 費 ・負 担 金 の 見
直し
3
各種期成会等負担金の見直し
西大寺防犯・防災元気フェア負担金の廃止 市有財産等の適正
管理及び有効活用
17
③定員及び人事管理の適正化
採用凍結等による職員数の削減に取り組むとともに、再任用職員の活用、民間委託等により、 人件費総額の抑制を図っています。
節減額 1, 979 百万円
主な内容 (単位:百万円)
項 目 節減額
職員の採用凍結による職員給与の削減
H18. 4. 1 5, 210 人 → H19. 4. 1 5, 351 人(合併関連分を除くと5, 089 人) (職員数は、事業会計を除く)
1, 772
臨時職員(一般事務補助)の削減 ⑰115 人→⑱76 人→⑲0 人
90
児童館職員の嘱託化
正規職員を削減し嘱託職員に振替える
20
④給与・手当等の適正化
給与制度の見直しにより、給与や手当等の適正化を図っています。 節減額 233 百万円
主な内容 (単位:百万円)
項 目 節減額
地域(調整)手当支給率の引下げ
⑭6%→⑮5. 5%→⑯5%→⑰4. 4%→⑱3. 7%→⑲3%
195
住居手当の見直し
住居手当のうち「その他(4, 500 円)」を廃止
⑰3, 000 円→⑱1, 500 円→⑲廃止
19
選挙における時間外勤務手当の節減
投票事務従事時間のうち原則 8 時間を代休で対応する
⑤経常的経費等の見直し
平成 18 年度は、引き続き新行財政改革プランや行政サービス棚卸し(事業仕分け)との連携を 図りながら経常的経費等の見直しを行い、一般財源で約 15. 5 億円の節減や増収を図りました。
経常的経費等の見直し額(一般財源) (単位:百万円)
区 分 廃 止 合理化 その他 計
制度的見直し事業 31 976 20 1, 027
個別見直し事業 0 530 0 530
計 31 1, 506 20 1, 557
(注)・見直し額は、事業仕分けとの重複 341 百万円を含む。
・「廃止」は事業を止めるもの。
・「合理化」は事業費を縮小合理化するもの。
・「その他」は財源確保、終期を設定したもの等。
見直しの主な内容 (単位:百万円)
区 分 主 な も の 節減額
財源の確保 都市公園面積の拡大による地方交付税増収 8
人件費の抑制
臨時職員(一般事務補助)の削減 地域(調整)手当支給率の引下げ 住居手当の見直し
90 195 19
補 助 金 ・貸 付 金 等 に係 る
節減
土地改良事業交付金(借換えによる節減)
同和施策補助金の見直し
9 7
一般行政経費の節減
交通安全カレンダーの廃止
準要保護等児童・生徒就学奨励費扶助費の見直し
8 11 制
度
的
内部管理経費の節減
職員被服(女性職員事務作業服)貸与の廃止
岡山市民会館の指定管理者制度導入
6 49
個
別
(2) 合併に伴う財政支援措置を活用
合併に伴う有利な財政支援措置について、平成19年度当初予算では、合併支援特別交付 金(県)を1億60百万円、合併特例債を35億62百万円、合併市町村振興のための基金(岡山市 地域振興基金)の運用利息28百万円等、合わせて4,451百万円を活用しています。
財政支援措置の状況 (単位:百万円)
H19当初
項 目
御津町 灘崎町 合併分
建部町 瀬戸町 合併分
総 額 内 容
合併市町村国庫補助金 600 H16∼H18 の 3 年間
合併支援特別交付金(県) 120 40 800
御津町・灘崎町合併分
年 1. 2 億円(均等交付)× 5 か年=6 億円 建部町・瀬戸町合併分
年 0. 4 億円(均等交付)× 5 か年=2 億円
普通交付税(合併補正) 600 4, 200
一体化、格差是正の経費に対して措置 上限、年6億円を5年間算入
御津町・灘崎町合併分はH17∼H21 建部町・瀬戸町合併分はH19∼H23
特別交付税 101 504
合併による特別の財政需要に対し措置 H17 50%、H18 30%、H19 20%
県施行事業負担金の減額 − −
新市建設計画認定事業分を 1/ 2 減額 5 年間
合併特例債 3, 562 32, 706
新市建設計画に基づく特に必要な事業 10 年間。振興基金造成分 38 億円を含む
合併推進債 0 −
新市基本計画に基づく特に必要な事業 10 年間
(3) 使用料・手数料等の新設、改定
平成19年度は、建築基準法の改正により一定の建築確認において構造計算適合性判定が 義務付けられること等に伴い手数料を新設し、また、幼稚園授業料、後楽館高等学校授業料、 国民健康保険料について改定を行うこととしています。
新設、改定の内容 (単位:百万円)
項 目 前回改定 内 容 増収額
建築確認事務等手数料
一部 新設
構造計算適合性判定手数料
単価 123, 000 円 ∼ 716, 000 円 建築物に関する中間検査手数料
単価 9, 000 円 ∼ 330, 000 円
4
動物取扱業登録等手数 料
新設
動物取扱業の登録手数料 単価 15, 000 円
動物取扱責任者研修受講料 単価 1, 500 円
0. 6
幼稚園授業料 H16 現行 6, 100 円/ 月 → 6, 300 円/ 月 7 後楽館高等学校授業料 H16 現行 2, 600 円/ 月 → 2, 700 円/ 月 0. 2
H15
(国民健康保険相当分) 一人当たり平均保険料
現行 85, 319 円/ 年 → 90, 724 円/ 年
801 国民健康保険料
H18
(介護保険相当分) 一人当たり平均保険料
現行 23, 802 円/ 年 → 25, 561 円/ 年
92
(4) 特定目的基金の活用
厳しい財政状況の中、各々の基金の設置目的にかなう事業の財源として基金を積極的に活 用することとし、その原資の取り崩しにより、一般財源で464 百万円の圧縮を図りました。
活用を図る特定目的基金 (単位:百万円)
基 金 名 活用額
岡山市国際交流基金 39
岡山シンフォニーホール文化事業基金 23
岡山市地域福祉基金 9
岡山市ふれあい公社基金 52
老人福祉唐川基金 2
岡山市一般廃棄物処理施設整備基金 57
岡山市学校教育施設等整備基金 250
岡山市協働のまちづくり秋山基金 4
岡山市地域振興基金 28
(5) 国営児島湖沿岸農地防災事業に係る負担金の一括支払による金利負担の節減
(1) 予算総額
(単位:千円)
(2) 一般会計
ア 一般財源等の構成比及び伸び率
(単位:百万円、%)
予算額 A
162, 766 76. 4
22, 045 9. 8
8, 120 3. 4
13, 502 8. 3
5, 828 2. 1
212, 261 100. 0
(注)「一般財源等」には財政調整基金等の繰入金、繰越金、臨時財政対策債等の歳入振替分を含む。
34, 681, 978
計 一般会計
特別会計
事業会計
計
県支出金 市債 その他
210, 632 会計別
区分
一般財源等 国庫支出金
0. 8
5. 7
0. 4
2. 9
構成比 18年度当初
20, 582 7, 130 160, 994 17, 584 4, 342 B
210, 631, 510
3. 8 6. 4 34, 819, 472
19年度当初
予算額 B 19年度当初
A
212, 261, 035
18年度当初
201, 808, 258 190, 935, 480
1, 772 差引増減 448, 888, 765 436, 248, 968
1. 1 構成比
10, 872, 778
137, 494
差 引 増 減
1, 463 増減額
A - B 増減額
A - B
1, 629, 525
12, 639, 797
増減率(%) (A - B)/ B
100. 0 76. 7 10. 4
2. 7
7. 1 増減率 (A - B)/ B
0. 8 13. 9 △ 23. 2 34. 2 1, 629
△ 4, 082 990
増減額 増減率(%)
A B A - B (A - B)/ B
市税 114, 876, 805 101, 602, 449 13, 274, 356 13. 1 54. 1 48. 2 地方譲与税 2, 442, 000 6, 694, 000 △ 4, 252, 000 △ 63. 5 1. 2 3. 2 利子割交付金 437, 000 367, 000 70, 000 19. 1 0. 2 0. 2 配当割交付金 328, 000 238, 000 90, 000 37. 8 0. 2 0. 1
株式等譲渡所得割交付金 588, 000 257, 000 331, 000 128. 8 0. 3 0. 1
地方消費税交付金 6, 751, 000 6, 645, 000 106, 000 1. 6 3. 2 3. 2 ゴルフ場利用税交付金 165, 000 111, 000 54, 000 48. 6 0. 1 0. 1 自動車取得税交付金 1, 119, 000 1, 061, 000 58, 000 5. 5 0. 5 0. 5 国有提供施設交付金 101, 000 105, 000 △ 4, 000 △ 3. 8 0. 0 0. 0 地方特例交付金 800, 000 3, 093, 000 △ 2, 293, 000 △ 74. 1 0. 4 1. 5 地方交付税 26, 700, 000 28, 400, 000 △ 1, 700, 000 △ 6. 0 12. 6 13. 5 交通安全対策交付金 213, 600 215, 500 △ 1, 900 △ 0. 9 0. 1 0. 1 分担金及び負担金 3, 955, 752 4, 111, 405 △ 155, 653 △ 3. 8 1. 9 2. 0 使用料及び手数料 4, 930, 186 4, 879, 227 50, 959 1. 0 2. 3 2. 3 国庫支出金 22, 045, 288 20, 581, 592 1, 463, 696 7. 1 10. 4 9. 8 県支出金 8, 120, 093 7, 130, 104 989, 989 13. 9 3. 8 3. 4 財産収入 721, 920 953, 707 △ 231, 787 △ 24. 3 0. 3 0. 4 寄附金 4, 580 8, 191 △ 3, 611 △ 44. 1 0. 0 0. 0 繰入金 2, 436, 520 4, 670, 062 △ 2, 233, 542 △ 47. 8 1. 1 2. 2
繰越金 300, 000 300, 000 0 0. 0 0. 1 0. 1
諸収入 1, 723, 091 1, 624, 773 98, 318 6. 1 0. 8 0. 8 市債 13, 502, 200 17, 583, 500 △ 4, 081, 300 △ 23. 2 6. 4 8. 3 計 212, 261, 035 210, 631, 510 1, 629, 525 0. 8 100. 0 100. 0
ウ 歳 出
(単位:千円)
増減額 増減率(%)
A B A - B (A - B)/ B
議会費 1, 200, 403 1, 191, 800 8, 603 0. 7 0. 6 0. 5 総務費 18, 651, 162 16, 574, 435 2, 076, 727 12. 5 8. 8 7. 9 民生費 66, 814, 807 63, 387, 562 3, 427, 245 5. 4 31. 5 30. 1 衛生費 20, 389, 642 20, 838, 649 △ 449, 007 △ 2. 2 9. 6 9. 9 労働費 391, 846 402, 523 △ 10, 677 △ 2. 7 0. 2 0. 2 農林水産業費 8, 061, 296 8, 364, 630 △ 303, 334 △ 3. 6 3. 8 4. 0 商工費 1, 252, 937 1, 676, 507 △ 423, 570 △ 25. 3 0. 6 0. 8 土木費 33, 467, 162 34, 659, 033 △ 1, 191, 871 △ 3. 4 15. 8 16. 5 消防費 6, 283, 209 6, 694, 107 △ 410, 898 △ 6. 1 2. 9 3. 2 教育費 17, 388, 488 17, 952, 419 △ 563, 931 △ 3. 1 8. 2 8. 5 災害復旧費 7, 173 16, 368 △ 9, 195 △ 56. 2 0. 0 0. 0 公債費 38, 252, 910 38, 773, 477 △ 520, 567 △ 1. 3 18. 0 18. 4
予備費 100, 000 100, 000 0 0. 0 0. 0 0. 0
款 別
19年度当初 18年度当初
19年度 当 初
18年度 当 初
歳
入
款 別
19年度当初 18年度当初
歳
出
差 引 増 減 構 成 比 (%)
19年度 当 初
増減額 増減率(%)
A B A - B (A - B)/ B
下水道費 31, 481, 357 35, 823, 959 △ 4, 342, 602 △ 12. 1 国民健康保険費 67, 873, 869 57, 989, 056 9, 884, 813 17. 0
用品調達費 34, 500 58, 525 △ 24, 025 △ 41. 1
住宅新築資金等貸付事業費 104, 661 129, 230 △ 24, 569 △ 19. 0 災害遺児教育年金事業費 13, 435 14, 545 △ 1, 110 △ 7. 6 公共用地取得事業費 234, 650 256, 277 △ 21, 627 △ 8. 4
財産区費 6, 506 63 6, 443 10, 227. 0
学童校外事故共済事業費 9, 470 9, 358 112 1. 2
老人保健医療費 59, 967, 013 57, 210, 000 2, 757, 013 4. 8
駐車場費 176, 130 190, 912 △ 14, 782 △ 7. 7
母子寡婦福祉資金貸付事業費 139, 549 150, 064 △ 10, 515 △ 7. 0
駅元町地区市街地再開発事業費 316, 626 236, 369 80, 257 34. 0
介護保険費 41, 450, 492 38, 867, 122 2, 583, 370 6. 6 計 201, 808, 258 190, 935, 480 10, 872, 778 5. 7
(4) 事業会計
(単位:千円)
増減額 増減率(%)
A B A - B (A - B)/ B
病院事業会計 9, 935, 720 10, 070, 789 △ 135, 069 △ 1. 3 水道事業会計 23, 425, 415 22, 701, 000 724, 415 3. 2 工業用水道事業会計 301, 228 566, 000 △ 264, 772 △ 46. 8 市場事業会計 1, 157, 109 1, 344, 189 △ 187, 080 △ 13. 9 計 34, 819, 472 34, 681, 978 137, 494 0. 4
会 計 別
19年度当初 18年度当初
差 引 増 減
会 計 別
差 引 増 減
ア 一般会計
(単位:百万円)
予算額 予算額
A B A - B (A - B)/ B
人件費 46, 999 22. 1 45, 933 21. 8 1, 066 2. 3 扶助費 39, 172 18. 5 36, 551 17. 4 2, 621 7. 2 公債費 38, 247 18. 0 38, 764 18. 4 △ 517 △ 1. 3 124, 418 58. 6 121, 248 57. 6 3, 170 2. 6 普通建設事業費 17, 296 8. 1 20, 658 9. 8 △ 3, 362 △ 16. 3 補助事業費 9, 370 4. 4 6, 532 3. 1 2, 838 43. 4 単独事業費 7, 926 3. 7 14, 126 6. 7 △ 6, 200 △ 43. 9
災害復旧事業費 7 0. 0 16 0. 0 △ 9 △ 56. 3
17, 303 8. 1 20, 674 9. 8 △ 3, 371 △ 16. 3
物件費 24, 754 11. 7 23, 954 11. 4 800 3. 3
維持補修費 2, 904 1. 4 2, 814 1. 3 90 3. 2
補助費等 11, 505 5. 4 10, 808 5. 1 697 6. 4
貸付金 338 0. 2 343 0. 2 △ 5 △ 1. 5
繰出金 29, 657 13. 9 29, 180 13. 8 477 1. 6
その他 1, 382 0. 7 1, 611 0. 8 △ 229 △ 14. 2 70, 540 33. 3 68, 710 32. 6 1, 830 2. 7 212, 261 100. 0 210, 632 100. 0 1, 629 0. 8
イ 普通会計
(単位:百万円)
予算額 予算額
A B A - B (A - B)/ B
人件費 47, 001 22. 1 45, 934 21. 8 1, 067 2. 3 扶助費 39, 177 18. 4 36, 557 17. 3 2, 620 7. 2 公債費 38, 704 18. 2 39, 270 18. 6 △ 566 △ 1. 4 124, 882 58. 7 121, 761 57. 7 3, 121 2. 6 普通建設事業費 17, 434 8. 2 20, 781 9. 9 △ 3, 347 △ 16. 1 補助事業費 9, 370 4. 4 6, 532 3. 1 2, 838 43. 4 単独事業費 8, 064 3. 8 14, 249 6. 8 △ 6, 185 △ 43. 4
災害復旧事業費 7 0. 0 16 0. 0 △ 9 △ 56. 3
17, 441 8. 2 20, 797 9. 9 △ 3, 356 △ 16. 1
物件費 24, 711 11. 6 23, 924 11. 3 787 3. 3
維持補修費 2, 894 1. 4 2, 807 1. 3 87 3. 1
補助費等 11, 466 5. 4 10, 768 5. 1 698 6. 5
貸付金 473 0. 2 489 0. 2 △ 16 △ 3. 3
繰出金 29, 324 13. 8 28, 845 13. 7 479 1. 7
その他 1, 401 0. 7 1, 626 0. 8 △ 225 △ 13. 8 そ
の 他 の 経 費 義 務 的 経
費 計
投 資 的 経 費
計
伸び率(%)
構成比(%) 構成比(%)
増減額
伸び率(%)
投 資 的 経 費
そ の 他 の 経 費
計 計
構成比(%) 構成比(%)
計
増減額 19年度当初
区 分
19年度当初
18年度当初
合 計
義 務 的 経 費
区 分
ア 基金の状況
(単位:百万円)
9, 519 3, 599 4, 800 8, 318 34 1, 700 6, 652
1, 150 192 1, 342 9 1, 351
1, 741 8 500 1, 249 12 99 1, 162
12, 410 3, 799 5, 300 10, 909 55 1, 799 9, 165
(注)「18年度中見込」以降の額は、旧建部町・旧瀬戸町分を含む。
「財政調整基金」における18年度中見込の「積立金」欄は、17年度決算剰余金の一部積立て30億円を含む。
イ 地方債残高の状況
(単位:百万円)
(252, 920) (27, 076) (15, 142) (249, 372) (25, 840) (8, 402) (231, 934) 320, 085 32, 798 21, 951 321, 165 31, 851 13, 502 302, 816
256, 198 13, 628 13, 070 272, 037 13, 956 6, 431 264, 512
43, 262 2, 999 2, 227 43, 943 2, 680 1, 358 42, 621
619, 545 49, 425 37, 248 637, 145 48, 487 21, 291 609, 949
(257, 123) (28, 085) (15, 315) (253, 359) (26, 206) (8, 402) (235, 555) 324, 353 33, 206 22, 124 325, 214 32, 222 13, 502 306, 494
(注)「18年度中見込」以降の額は、旧建部町・旧瀬戸町分を含む。
「18年度中見込」の「借入額」欄は、17年度からの繰越事業分を含む。
( )内は、減税補てん債、臨時財政対策債等元利償還金の全額が地方交付税に算入されるものを除いたもの。
事 業 会 計 特 別 会 計
計
(再掲)普通会計
19 年 度 当 初 後 残高見込 19 年 度 中 見 込
積 立 金
財政調整基金
市債調整基金
公共施設等整備基金
計
区 分
19 年 度 当 初 後 残高見込
元 金
償 還 金
元 金
償 還 金
区 分
17年度末 残 高
18 年 度 中 見 込
18年度末 残高見込
当 初 取 崩 額
借 入 額
当 初 借 入 額
一 般 会 計
19 年 度 中 見 込 17年度末
残 高
18 年 度 中 見 込
・(新)は、新規事業
・(政)は、政令指定都市に向けたまちづくり特別事業
・金額欄の( )内は、一般財源額
(単位:千円)
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
合併特例区交付金 (465, 450)
496, 950
合併特例区の運営のための交付金
御津合併特例区 175, 580
総事業費 214, 285
(地域振興基金活用事業)
灘崎町合併特例区 148, 434
総事業費 329, 974
(地域振興基金活用事業)
建部町合併特例区 83, 232
総事業費 86, 472
瀬戸町合併特例区 89, 704
総事業費 89, 704
参 議 院 、県 議 会 、市 議
会議員選挙費
(240, 105)
512, 003
参議院議員選挙経費(H19年7月執行予定)
県10/ 10 172, 335
県議会議員選挙経費(H19年4月執行予定)
県10/ 10 105, 600
市議会議員選挙経費(H19年4月執行予定)
234, 068 総務費
安 全 ・安 心 ネットワー ク 構築支援事業費
(11, 650)
16, 350
小学校区内の地域団体が、お互いの情報を共有し、
防犯、防 災をはじめとする地 域の諸 課題の解決に向
けて自発 的に活動する「安 全・安心ネットワーク」づ く
りに対して助成
教育委員会所管の地域安全ネットワーク構築推進事
業を統合
・安全・安心ネットワーク構築支援事業補助金
250千円× 38組織=9, 500
・(旧)地域安全ネットワーク構築推進事業補助金
200千円× 23組織=4, 600
・旧建部町、旧瀬戸町分
450千円× 5組織=2, 250
支援事業費 広報啓発事業
活動紹介パネル展 450
地域活動支援事業
安全・安心連絡協議会経費 171
リーダー、コーディネーター等養成講座 1, 000
優良実践事例集作成 800
古都出張所移転事業費 (5, 000)
5, 000
利用者の利便性向上と施設の有効活用を図るため、
古都出張所を消防局の旧鉄出張所へ移転
消防局旧鉄出張所改修
S47年建築 鉄筋コンクリート造2階建
延床面積249㎡ 敷地面積765㎡
古都出張所解体
(政)
お か や ま国 際 音 楽 祭
2007
(48, 000)
48, 000
県 内 外 から参 加 いただける多 彩 なプログラムの音 楽
祭を開催し、「音楽のまち岡山」を発信
開催期間 H19.9中旬∼10上旬
主催事業
・ライブ音楽イベント ・アマチュア音楽コンテスト
・ジャズ・フェステバル ・地域出前コンサート
・街角コンサート
公募による企画提案事業
・事業費の1/ 3以内を助成
サンノゼ市 姉 妹 都 市 締
結50周年記念事業
(14, 970)
28, 532
姉 妹 都 市 締 結50周 年 (S32.5.26締 結)を迎える米 国
サンノゼ市との記念事業
サンノゼ市への市民親善訪問団の派遣 7, 210
サンノゼ市からの市民訪問団の受入れ 3, 948
ジュニアオーケストラの派遣(教育費) 14, 970
経済訪問団の派遣と受入れ 2, 404
(新)
DV被害者民間シェルタ
ー運営事業補助
(650)
650
恋人 間、親 子間 、配 偶 者間 等のDV被害 者の保護 、
自立 支援を進めるため、民 間シェルターの運 営団 体
に対して助成
補助率1/ 2以内、上限650
(政)
都 市 ビジョン推 進 事 務
費
(1, 000)
1, 000
政令指定都市推進啓発経費 7, 550
政令指定都市構想基礎調査業務委託 7, 000
政令指定都市移行推進講演会 865
国・県との協議に要する経費等 13, 785
民生費 民生委員関係経費 (90, 935)
90, 935
民生委員一斉改選 3, 653
3年に一回行われる民生委員一斉改選経費
民生委員活動費補助金 87, 282
民生費
衛生費
障害者自立支援事業費 (1, 424, 081)
4, 759, 221
民生費
4, 739, 221
衛生費
20, 000
障害 者自 立 支援 法による身 体・知 的・精神の障害 者
に対する事業
介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、地
域生活支援事業費等
本人負担1割(一部上限あり)
国1/ 2 県1/ 4 市1/ 4
[ 単市による支援拡充]
新 基 準 適 用 で支 給 量 が大 幅 減 となった方 につ い
て、平成18年11月から、経過的に従来の支給量を
限度とする措置を実施
(新)
後期高齢者医療制度関
係経費
(259, 569)
259, 569
後期高齢者医療広域連合負担金 139, 569
後期高齢者医療に係る広域連合の運営費
市町村負担経費 490, 921
負担割合 後期高齢者人口割
岡山市負担割合 28.43%
保険料徴収システム開発等経費 120, 000
広 域連 合に対 する被保 険 者 等デ ータの提供 及び
保険料徴収管理を行う市システムの開発
[ 後期高齢者医療制度]
H20に開始される、75歳以上の方及び65∼74歳の
寝たきり等の方を対象とする新しい医療制度
(新)
高齢者虐待対策措置費
(7, 326)
7, 326
高齢者虐待防止法に基いて、市と地域の連携体制を
確立し、緊急 時におけるショートステイ及び特別養護
老人ホームでの一時的な保護を実施
関係機関、地域との連携強化等経費 1, 233
緊急対応時の保護措置費 6, 093 民生費
(新)(政)
心 豊 かな岡 山 っ子 育 成
プロジェクト事業費
(2, 800)
2, 800
こどもたちの豊かな心をはぐくむための取組みの実施
実施委員会負担金
・事業実施委員会開催
運営委員会方式(77クラブ) 312, 853
私立保育園実施(3クラブ) 4, 102
以上 補助率 国1/ 3
養護学校実施(1クラブ) 538
ミニ児童クラブ(1クラブ) 188
施設の運営、整備等 58, 802
プレハブリース、トイレリース、児童 増に伴 う空 き教
室改修等
児童手当費 (1, 387, 971)
5, 179, 380
小学校修了前児童を養育する父母等に対して支給
第1、2子5, 000円/ 月、第3子以降10, 000円/ 月
国1/ 3∼10/ 10 県1/ 10∼1/ 3 市1/ 10∼1/ 3
[ 制度改正]
・0∼ 2歳 の第 1、2子 の支 給 額 を月 額 5, 000円 から
10, 000円に増額(H19年4月から)
・影 響 額 (通 年 ベ ー ス)約 825百 万 円 (一 般 財 源
約100百万円)
乳幼児医療費 (1, 540, 139)
1, 752, 166
乳幼児に係る医療費自己負担無料化に要する経費
H18年 10月 から、対 象 年 齢を4歳 未 満 児から小 学 校
就学前に引上げ
補助率 県 1/ 5
[ 県制度改正]
3歳以上、就学前までに1割負担を導入(限度あり)
[ 支給対象年齢引上げと県制度改正による影響額]
通年ベース約660百万円(一般財源約565百万円)
(新)
公私立保育園舎耐震化
優先度調査事業費
(2, 729)
5, 199
S56以 前 に建 築 された公 私 立 保 育 園 園 舎 の耐 震 化
優先度調査を実施
公立 36園 40棟 3, 428
補助率 国1/ 3
私立 15園 31棟 1, 771
補助率 国1/ 3、県1/ 6
私立保育園障害児保育
運営費補助金
(62, 596)
62, 596
障害児受入私立保育園に対する補助
一般園38園、拠点園2園(1園新設)
(参考)
公 立 一 般 園 45園 、拠 点 園 9園 (1園 新 設 :灘 崎 保
育園)
生活保護費 (3, 168, 750)
12, 850, 000
生活扶助、住宅扶助、医療扶助等
[ 制度改正]
H19.4月から
所得制限 6, 500千円未満→7, 300千円未満
給付金 上限100千円/ 年→上限100千円× 2回/ 年
(政)
自 動 体 外 式 除 細 動 器
(A E D)設置事業費
(1, 680)
1, 680
自動体外式除細動器(A E D)の市有施設への設置
新規設置 7台(現有22台)
新規設置予定施設 岡山ドーム、デジタルミュージ
アム、岡山城等
(新)(政)
環 境 美 化 のための新 た
な条例の施行事務費
(12, 490)
12, 490
空き缶やたば この吸 殻等のポイ捨ての防 止等 、環 境
美化意識向上のための広報、啓発等経費
啓発グッズ、広告手数料等
猛禽類生息調査費 (1, 800)
1, 800
オオタカ等の生息環境調査
調査地区 御津地区
調査対象 オオタカ及びその他の猛禽類
合併処理浄化槽設置促
進事業費
(101, 905)
220, 069
合併処理浄化槽設置に対して助成
523基
補助率 国1/ 3、県7/ 30
五城地区活動促進施設
整備事業費
(180)
62, 126
御津五 城地区に地域特 産物の開 発普及 や都市と農
村との交流を図るための施設等を整備(H17∼19)
集落道整備 4路線 拡幅・舗装等
(合併支援特別交付金(県)活用事業)
農林水
産業費
園芸作物生産流通対策
事業費
(2, 037)
8, 984
園芸 作 物の生産 振 興を図 るため、省 力 化、効 率化 、
低コスト化を促進する施設整備等に対して補助
岡山県温室農協マスカット部会 非破壊糖度計他
1, 634
JA岡山藤田たまねぎ部会 歩行型ピッカー他
4, 669
JAあかいわもも部会瀬戸支部 防蛾灯他
1, 191
JAあかいわ玉ネギ部会瀬戸支部 移植機他
1, 337
以上負担割合 県1/ 3、市1/ 10、事業主体17/ 30
有機無農薬野菜生産組合ふるさと会他
認定手数料補助 153
祇園上稲作改善組合 あぜ塗り機他 561
藤田雄町部会 堆肥舎 3, 614
以上負担割合 県1/ 3、市1/ 10、事業主体17/ 30
大内営農組合 大豆脱粒機 544
負担割合 県1/ 3、市1/ 6、事業主体1/ 2
畜産環境改善対策費 (1, 278)
4, 883
家畜 ふん尿による環境 汚 染の防 止や 資源 のリサイク
ル活用を考慮した施設整備等に対して補助
邑久郷堆肥利用組合
マニュアスプレッダー他 488
負担割合 県1/ 3、市1/ 10、事業主体17/ 30
県1/ 2、事業主体1/ 2
建部たい肥生産利用組合
畜ふん乾燥施設 4, 200
負担割合 県1/ 4、市1/ 10、事業主体13/ 20
大井・肩脊粗飼料生産組合
耕畜連携推進事業 195
負担割合 県1/ 2、事業主体1/ 2
海区水産業振興事業 (163)
982
漁船漁具保全施設の設置に対して補助
岡山市漁業協同組合 浮桟橋施設 982
福浜船溜 L =20m
負担割合 県1/ 2、市1/ 10、事業主体2/ 5
海岸保全施設整備事業
費
(19, 055)
210, 955
H16の台 風 16号 で浸 水 した市 管 理の郡 漁 港周 辺 地
区被害防止のための護岸改修
H18∼22 L =750m 総事業費 約11億円
水門2か所、排水機場1か所整備
H19計画 護岸改修 L =120m 他
補助率 国 1/ 2
国営児島湖沿岸地区農
地防災事業負担金
(99, 764)
997, 364
国営児島湖沿岸地区農地防災事業(H4∼H18)に係
る負担金を一括支払
総事業費 32, 771百万円
市町村負担額 1, 099百万円
岡山市 997百万円、玉野市85百万円
倉敷市 17百万円
一括支払による利子節減額341百万円
県営土地改良事業 84, 844
団体営土地改良事業 99, 399
基盤整備促進事業 281, 699
小規模土地改良事業 30, 640
非補助土地改良事業 40, 860
単市公共事業費 (265, 343)
351, 752
市民生活に密着した農業施設等の整備
用排水改良事業 70, 484
用排水障害対策事業 114, 284
樋門改良事業 48, 082
溜池改良事業 26, 526
農道整備事業 42, 030
都市排水路整備事業 50, 346
観 光 キャンペ ー ン事 業
費
(5, 650)
5, 650
「岡山デスティネーションキャンペーン」等の実施に要
する経費
デスティネーションキャンペーン事業 1, 850
H19.4∼6月
岡山城太鼓物語
岡山桃太郎王国記念館(岡山城不明門 あか ず の もん
に設置)
NA RUT O 忍務ツアー(H19.4∼9月) 2, 000
フィルムコミッション誘致 1, 000
烏城灯源郷(H19.8月) 800
商工費
お か や ま桃 太 郎 まつ り
開催事業費
(90, 000)
90, 000
「おかやま桃太郎まつり」に対して負担
土木費 全 国 都 市 緑 化お かや ま
フェア開催事業費
(372, 727)
5, 514, 927
H21春の全国都市緑化おかやまフェア開催に向けて
カネボウ跡地の整備等を実施
フェア開催の総事業費 約89億円(H18∼21)
①(仮称)西大寺南ふれあい公園整備事業
4, 183, 100
防災機能を有する公園を整備
・用地取得 約4.0ha 3, 588, 000(土地開発公社)
・公園整備費 595, 100
盛土、整地、植栽等及び耐震性貯水槽整備
補助率 国 1/ 2、1/ 3
(合併特例債活用事業)
②体験学習施設(テーマ館)整備 369, 000
事業費 1, 478百万円
[ 債務負担行為設定 H19∼20 1, 109, 000]
鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造) 3階建 約4, 800㎡
補助率 国 1/ 2
(合併特例債活用事業)
③区画道路及び周辺道路整備事業 687, 992
・用地取得 5, 500㎡ 469, 000(土地開発公社)
・区画道路整備(L =430m W=13.0m) 208, 492
・周辺道路整備(L =330m W=3.0m) 10, 500
補助率 国 2/ 5(まちづくり交付金)
④フェア開催事業負担金 101, 835
・フェア実行委員会負担金 95, 000
・緑化祭実行委員会負担金等 6, 835
⑤都市計画道路幸町松崎線整備事業 173, 000
L =300m W=18m
事業費
新市都市計画マスター
プラン策定事業費
(2, 450)
2, 450
都市計画に関する基本方針を策定
土地区画整理事業費 (497, 656)
1, 353, 495
土地区画整理事業の推進
・西部第4地区(H7∼20) 371, 538
面積 49. 0ha 事業費 24, 160百万円
・西部第5地区(H12∼21) 619, 533
面積18.2ha 事業費 13, 301百万円
補助率 国5. 5/ 10、1/ 2
・大供周辺(H13∼22) 305, 944
面積 8. 4ha 事業費 4, 541百万円
補助率 国5. 5/ 10、1/ 2
・新保下中野(H7∼20) 56, 480
面積21.1ha 事業費 6, 577百万円
自転車等駐車場整備事
業費
(0)
488
妹尾駅南口自転車駐車場整備
ロック式機器リース 収容台数60台
(新)(政)
庭 瀬 駅 ・高 島 駅 南 口 改
札新設等事業費
(145)
77, 412
庭瀬駅南口 48, 506
駐輪場整備費、自動改札設置負担金等
高島駅南口 28, 906
自動改札設置負担金等
(合併支援特別交付金(県)活用事業)
まちづくり交付金事業費 (30, 380)
200, 800
岡山、庭瀬、西大寺地区(H 16∼20) 126, 300
岡山地区 道路美装化等
庭瀬地区 広場整備、水路改修等
西大寺地区 道路美装化等
備前国府地区(H18∼22) 74, 500
高島小橋町線、祇園1号線、祇園37号線
用地購入、道路改良工事等
補助率 国2/ 5
市街地再開発事業費 (63, 600)
703, 000
市街地の土地の高度利用及び都 市機能の更新のた
めの再開発建築物整備に対して助成
・本町8番地区(H14∼19) 512, 000
躯体建築工事
・平和町1番地区(H15∼20) 191, 000
土地造成、躯体建築工事等
線路等移設補償、連絡通路工事等 1, 104, 300
補助率 国1/ 2
広場接続道路等の詳細設計 5, 000
補助率 国2/ 5(まちづくり交付金)
国補道路新設改良事業
費
(7, 266)
115, 862
横井上4号線ほか3線(H13∼22)
道路改良工事、水道工事負担金等
補助率 国7. 5/ 10
地方道路整備(道路)臨
時交付金事業費
(2, 845)
124, 100
矢坂西町11号線(H17∼22)
用地取得、補償等
補助率 国5. 5/ 10
コミュニティゾーン形成
事業費
(1, 900)
144, 761
電線類地中化及び道路整備
中央町4号線ほか1線(H16∼21)
電線共同溝工事
補助率 国5. 5/ 10
外環状道路整備事業費 (7, 764)
168, 220
浦安南町築港栄町線(H11∼20)(1工区)
測量設計、道路築造工事等
補助率 国5. 5/ 10
都市基盤河川改修事業
費
(3, 900)
115, 200
倉安川(H1∼30) 105, 000
護岸工事、橋りょう工事、補償等
永江川(H11∼21) 10, 200
河川改修工事、橋りょう工事、補償等
補助率 国1/ 3、県1/ 3
単市公共事業費 (368, 923)
1, 201, 840
市民生活に密着した土木施設等の整備
単独道路新設改良事業 763, 570
単独舗装新設改良事業 176, 100
単独交通安全施設整備事業 97, 670
単独橋りょう新設改良事業 17, 400
単独河川改修事業 147, 100
(新)(政)
C PA (心 肺 停 止 )救 急 活動事業費
(2, 073)
2, 073
救急救命活動において、心筋収縮増強・心拍出力量
増加等に効果のあるアドレナリン投与を実施
薬剤、保管庫、静脈ライト等
消防費
倉安川地域浸水対策用
排水ポンプ整備事業費
(2, 600)
2, 600
円山、山崎地区の浸水対策として倉安川と立体交 差
するサイホン部上流に可搬式排水ポンプを設置
業 るため、子ども相談主事を配置
市内6ブロック 13人
第19回 全国 生涯学 習フ
ェスティバル事業費
(18, 885)
18, 885
第19回全国生涯学習フェスティバル(まなびピア岡山
2007)の開催経費
開催期間 H19.11.2∼6
開催場所 岡山県総合グラウンドほか
県内27市町村で開催
・県実行委員会負担金 7, 085
負担割合 国1/ 3、県1/ 3、市町村1/ 3(人口按分)
・市開催事業 11, 000
生涯学習おもちゃ箱 in 岡山ドーム経費
・生涯学習見本市ブース負担金 300
桃太郎アリーナ内見本市1ブース
・市民参加型事業補助金 500
西川アイプラザ開館15周年事業(市民参加舞台芸
術等)
ジュニアオー ケストラ公
演事業費
(16, 370)
16, 370
サンノゼ市姉妹都市締結50周年記念親善公演
H19.4.27∼5.3 14, 970
公立ジュニアオーケストラフェスティバル in 新潟
H19.8 1, 400
学校園舎耐震化優先度
調査事業費
(14, 853)
21, 053
学校園の耐震優先度調査を実施
小学校70校、中学校1校、幼稚園31園
小 ・中 学 校 体 育 館 耐 震
改修整備事業
(16, 631)
190, 276
大規模災害時の避難施設でもある小・中学校体育館
の耐震改修。
・小学校体育館耐震改修
耐震診断(2校) 3, 933
耐震改修設計(13校) 16, 900
改修工事(5校) 84, 128
・中学校体育館耐震改修
耐震診断(1校) 2, 104
耐震改修設計(4校) 12, 151
改修工事(3校) 71, 060
補助率 国 1/ 2、1/ 3
(合併特例債活用事業)
横井小学校校舎増築工
事
(26, 248)
209, 600
横井小学校校舎増築費
北棟増築 鉄筋コンクリート造 四階建 953㎡
基金活用事業費 250, 207 給食調理民間委託実施校への還元 10校
学校給食調理場整備費 66, 400
小中学校給食施設の備品購入
学校給食センター運営費 18, 755
厨房機器購入等
学校図書館図書横断検索システムの構築 1, 900
図書共有のための全校蔵書データ検索システム
教育用コンピュータ整備費 39, 000
教育用パソコンの買換(300台)
学校施設管理費 13, 800
パソコン教室エアコン設置 6校(中学校)
教育情報化推進費 1, 050
学校パソコンのフィルタリングソフトライセンス購入
教育サーバセンターリプレース計画策定事業 2, 500
基本計画の策定
史 跡 岡 山 城 跡 保 存 整
備事業費
(22, 780)
67, 453
岡山城本丸本段及び下の段環境整備(H3∼22)
本丸本段 石垣修理
下の段 発掘調査、内石垣整備
補助率 国1/ 2、県1/ 6
史 跡 賞 田 廃 寺 跡 環 境
整備事業費
(21, 623)
64, 289
賞田廃寺跡環境整備(S45∼H20)
金堂の復元的展示表示
主要堂塔域南半の基盤整備
補助率 国1/ 2、県1/ 6
史 跡 大 廻 小 廻 山 城 跡
整備事業費
(25, 378)
188, 964
大廻小廻山城跡の保存整備(H18∼37)
総事業費 約30億円
史跡指定地取得 約45, 000㎡等
補助率 国8/ 10、県1/ 15
オリエ ント美 術 館 特 別
展共催負担金
(0)
9, 130
吉村作治の早大エジプト発掘40年特別展 5, 130
開催期間 H 19.3. 17∼5.13
東大西アジア遺跡調査50年展 4, 000
下 水 道 事 業 公 営 企 業
会計移行事務費
15, 000 資産調査及び評価等
公 共 下 水 道 施 設 整 備
事業費
(1, 300, 768)
4, 635, 601
・管きょ施設整備 4, 519, 718
流域関連処理区、岡東処理区、吉井川処理区、
足守処理区、旭西処理区、中原処理区、御津中央
処理区、建部処理区、瀬戸処理区
補助率 国1/ 2
・ポンプ場施設整備 24, 277
・処理場施設整備 91, 606 費特別
会計
農 業 集 落 排 水 施 設 整
備事業費
(9, 764)
155, 764
御津紙工地区(H15∼20)
管路敷設工事、中継ポンプ工事等
補助率 県 65/ 100
国民健
康保険
費特別
会計
保険給付費 (4, 158, 751)
66, 843, 345
・保険給付費
一般被保険者療養給付費 22, 501, 000
退職被保険者等療養給付費 17, 532, 300
高額療養費 3, 764, 600
老人保健拠出金 11, 935, 500
保険財政共同安定化事業拠出金 5, 772, 000
介護納付金 3, 205, 400
その他 2, 132, 545
・安定 的運 営のため、保 険料の改定を行うとともに一
般会計から法定外補てん
[ 保険料改定]
一人当たり平均保険料年額
国民健康保険相当分
H18 85, 319円 → H19 90, 724円
介護保険相当分
H18 23, 802円 → H19 25, 561円
[ 一般会計からの法定外補てん]
医療 費の負 担軽 減 策に伴う国 庫 補助 金 等の削減
医療情報システム構築 200, 000 市民病院 診療情報管理システム
器械器具購入 158, 283 市民病院
生 化 学 自 動 分 析 機 、消 化 管 汎 用 ビデ オスコ ープ等
せのお病院
超音波装置、内視鏡ビデオシステム等 金川病院
生化学自動分析機、内視鏡システム等
水道事
業会計
基幹施設整備事業費 (0)
2, 437, 000
浄水場、配水施設等基幹施設整備
・三野浄水場3号急速ろ過池築造工事(H17∼19)
682, 000
・三野浄水場集中監視制御設備工事(H19∼21)
100, 000
・連絡管整備事業 266, 000
灘崎地区の安定給水のため、連絡管等を整備
一般会計出資金 133, 000(合併特例債充当)
・配水池2池化及び緊急遮断弁設置事業 576, 500
災害時の緊急給水体制確保のための整備
妹尾第2配水池 2池化
久保配水池 緊急遮断弁設置等
一般会計出資金 234, 100(合併特例債充当)
等
市場事
業会計
(新)
消 費 者 モニター 制 度 導入費
(3, 300)
3, 300
市場活性 化のため、公募による消費 者モニター制 度