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10206030001 各種スポーツ大会等開催事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 6.誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 取り組みの方向 20.あらゆる世代の人が、いつでも気軽にスポーツなどの健康づくりに取り組むことができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 各種スポーツ大会・レクリエーション開催事業 基本目標 施策目標 8.イベント関係 事業期間 0

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 前年度同様各種大会を実施し、前年度並みの参加者数を維持する。 根拠法令等 決裁 目  的 市民のスポーツ振興を図るため、各種スポーツ大会やレクリエーション事業等を実施し、市民の健康維持・体力増進と スポーツ活動をより活発にすること。 活動の概要 ①各種競技大会(総合体育大会等)の運営を公益財団法人枚方体育協会に委託し、実施。 ②市内高校バレーボール大会を実施し、同競技の振興と青少年の健全育成を図る。 ③ラグビーカーニバルを公益財団法人枚方体育協会に委託して実施。 実績 24,316 24,918 3.指標推移 指標の名称 各種大会等参加者数 指標の説明 各種競技大会、レクリエーション事業、高校バレーボール大会及びラグビーカーニバルに参加した人数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 22,094 単位 人 目標(予測) 24,121 24,316 24,918 22,094

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正職員数 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,014 3,937 3,976 正職員人件費(換算額) 4,014 3,937 3,976 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 32,959 33,185 32,625 ■事務事業の総計(千円) 36,973 37,122 36,601 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 36,973 37,122 36,601 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ①各種競技大会(総合体育大会等)の運営を公益財団法人枚方体育協会に委託し、実施した(参加者:21,135人)。 ②市内高校バレーボール大会を実施した(参加者:425人)。 ③ラグビーカーニバルを公益財団法人枚方体育協会に委託し、実施した。(参加者:534人) 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 市民の体力向上、健康増進とスポーツ活動の活性化を図るため、前年度同様、総合体育大会、市内高校バレーボー ル大会、ラグビーカーニバルを実施する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 88.67% 80%以上100%未満 : やや高い

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10206030002 市民スポーツカーニバル開催事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 6.誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 取り組みの方向 20.あらゆる世代の人が、いつでも気軽にスポーツなどの健康づくりに取り組むことができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 各種スポーツ大会・レクリエーション開催事業 基本目標 施策目標 8.イベント関係 事業期間 1983(S58)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 協働・共同執行 委託等の相手方   2.達成目標 達成目標 体育の日のスポーツイベントを機にひとりでも多くの市民が運動するきっかけとなり、もって市民の体力向上や健康増進を促進する。 根拠法令等 スポーツ基本法、決裁 目  的 毎年体育の日に、市民の体力向上及び健康増進を図り、生涯スポーツの普及・振興及び市民相互の交流と親睦を促 進するため気軽に参加できるスポーツイベントを開催すること。 活動の概要 体育協会、スポーツ推進委員協議会、レクリエーション協会等様々な団体の協力を得て、総合スポーツセンター、渚市 民体育館、伊加賀スポーツセンター、野外活動センターで市民の体力向上と健康増進をはかるため、多彩なメニュー を工夫して、多くの市民参加のもと事業を実施している。 実績 2,723 2,720 3.指標推移 指標の名称 参加人数 指標の説明 対前年度比で、事業の活動状況を確認する。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 2,685 単位 人 目標(予測) 2,200 2,723 2,720 2,685

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正職員数 0.50 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.05 0.00 0.05 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,105 4,025 887 正職員人件費(換算額) 4,014 3,937 795 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.05 0.00 0.05 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 91 88 92 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 180 147 146 ■事務事業の総計(千円) 4,285 4,172 1,033 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 91 88 92 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 4,285 4,172 1,033 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 各施設指定管理者、公益財団法人枚方体育協会、スポーツ推進委員協議会等の協力を得て、総合スポーツセン ター、渚市民体育館、伊加賀スポーツセンター、野外活動センターの4施設で体力測定や各種スポーツ体験会等を実 施した。 今後の方向性 改善 具体的な 今後の取組方策 各指定管理施設が利用料金制及び駐車場有料化となったことから、指定管理者と協議しながら実施内容を検討する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 98.72% 80%以上100%未満 : やや高い

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10206030004 総合スポーツセンター駐車場拡張事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 6.誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 取り組みの方向 20.あらゆる世代の人が、いつでも気軽にスポーツなどの健康づくりに取り組むことができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 総合スポーツセンター駐車場拡張事業 基本目標 施策目標 5.施設整備・建設 事業期間 2016(H28)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 総合スポーツセンター駐車場の利用車台数増加を目指す。 根拠法令等 決裁 目  的 総合スポーツセンター駐車場の容量不足の解消を図り、利用者ニーズに応える。 活動の概要 現在、臨時駐車場として利用している多目的運動広場用地について用地を買戻した上で第2駐車場として整備する。 また、関西電力(株)から無償で借り受けた送電線下用地を臨時駐車場として整備する。 実績 275 345 3.指標推移 指標の名称 駐車場利用可能台数 指標の説明 総合スポーツセンターの第1駐車場・第2駐車場・臨時駐車場へ利用可能な車台数。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 345 単位 台 目標(予測) 275 345 345 345

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正職員数 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.50 0.00 0.00 再任用職員数 0.50 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 7,854 5,512 0 正職員人件費(換算額) 5,619 5,512 0 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 2,235 0 0 再任用職員人件費(換算額) 2,235 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 690,672 727,674 0 ■事務事業の総計(千円) 698,526 733,186 0 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 698,526 733,186 0 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 第1・第2駐車場の平成31年度からの有料化に向け、関係条例の改正を行い、指定管理業務に含めて指定管理者を指定した。 今後の方向性 改善 具体的な 今後の取組方策 第1・2駐車場を有料、臨時駐車場を大会関係者用駐車場として区別し、適切な運用を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い

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10206030005 スポーツ推進審議会運営事務 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 6.誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 取り組みの方向 20.あらゆる世代の人が、いつでも気軽にスポーツなどの健康づくりに取り組むことができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 枚方市スポーツ推進事業 基本目標 施策目標 1.附属機関等運営 事業期間 2016(H28)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 枚方市スポーツ推進審議会を開催することにより、各委員の専門的な視点をスポーツ推進事業へ活かす。 根拠法令等 枚方市スポーツ推進審議会条例 目  的 条例の規定に基づき、スポーツ推進計画の策定及び推進に関する事項やスポーツの推進に関する重要事項を調査 審議する。 活動の概要 教育委員会の附属機関として、枚方市スポーツ推進審議会を設置し、教育委員会の諮問に応じてスポーツ推進計画 に関する答申を行うとともに、計画の推進に関する事項やスポーツの推進に関する重要事項を調査審議する。 実績 5 2 3.指標推移 指標の名称 審議会開催回数 指標の説明 枚方市スポーツ推進審議会の開催回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 1 単位 回 目標(予測) 5 1 2 1

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正職員数 0.65 0.70 0.30 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.10 0.05 0.05 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 5,401 5,600 2,477 正職員人件費(換算額) 5,218 5,512 2,385 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.10 0.05 0.05 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 183 88 92 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 466 411 366 ■事務事業の総計(千円) 5,867 6,011 2,843 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 183 88 92 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 5,867 6,011 2,843 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 スポーツ推進計画の具体的施策に基づき所管部署で実施した事業実績や今後の方向性について、より実効性のある取組につなげるため、スポーツ推進審議会で点検・評価を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、スポーツ推進計画の具体的施策に基づき所管部署で実施した事業実績や今後の方向性について、スポー ツ推進審議会で点検・評価を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 50.00% 50%以上80%未満 : やや低い

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10206030006 スポーツ推進事業 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 6.誰もがいつまでも心身ともに健康に暮らせるまち 取り組みの方向 20.あらゆる世代の人が、いつでも気軽にスポーツなどの健康づくりに取り組むことができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 枚方市スポーツ推進事業 基本目標 施策目標 9.計画策定・計画推進 事業期間 2016(H28)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 ライフステージに応じたスポーツ活動を推進し、成人のスポーツ活動者数を増やす。 根拠法令等 スポーツ基本法 目  的 だれもが生涯にわたってスポーツに親しみ、スポーツを通じて健康を増進し、人と人との交流を深めることを支える 活動の概要 スポーツ基本法第10条に基づき、本市の実情に即したスポーツの推進に関する計画を策定し、体力づくりや健康増進 とあわせて介護予防などに効果的なスポーツ振興に関する事業を総合的・計画的に推進する。 実績 1,168,701 1,128,501 3.指標推移 指標の名称 スポーツ活動者数 指標の説明 「スポーツイベント参加者数」と「市立スポーツ施設の年間利用者数」の合計 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 1,150,649 単位 人 目標(予測) 1,132,000 1,168,701 1,128,501 1,150,649

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正職員数 0.60 0.60 0.20 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.10 0.05 0.05 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,999 4,812 1,682 正職員人件費(換算額) 4,816 4,724 1,590 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.10 0.05 0.05 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 183 88 92 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 5,567 2,228 67 ■事務事業の総計(千円) 10,566 7,040 1,749 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 183 88 92 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 67 一般財源 10,566 7,040 1,682 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 策定された枚方市スポーツ推進計画に基づき、関係部署と連携を図りながらスポーツ施策を推進した。連携協定を締 結したパナソニック パンサーズと学校園交流事業、市民応援デーを実施した。また、FCティアモ枚方とホームタウン承 認に関して協議を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、策定された枚方市スポーツ推進計画に基づき、関係部署と連携を図りながらスポーツ施策を推進した。現在 協議を進めているFCティアモ枚方とは市がホームタウンを承認し、連携協定を締結する手続きを進める。 パナソニック パンサーズとは引き続き学校園交流事業、市民応援デーの実施に向けて協議を進める。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 101.97% 100%以上 : 高い

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10317050002 サプリ村野スポーツセンター維持管理事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 4.施設等運営(指定管理除く) 事業期間 2013(H25)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 NPO等 2.達成目標 達成目標 利用者数の増加を目指す 根拠法令等 ・スポーツ基本法・枚方市立サプリ村野スポーツセンター条例・枚方市立サプリ村野スポーツセンター条例施行規則 ・枚方市立サプリ村野スポーツセンター使用料に関する規則 目  的 サプリ村野スポーツセンターの維持管理及びこれによるスポーツ振興を図ること。 活動の概要 旧村野小学校跡を整備しリニューアルオープンしたサプリ村野スポーツセンター(運動広場、体育館、多目的体育室1 ~4)の管理運営を行い、生涯スポーツの活動の機会と場を提供することで、市民の健康の増進と体力の向上を図る。 施設使用にかかる窓口業務等については、サプリ村野NPOセンターとあわせて、特定非営利活動法人ひらかた市民 活動支援センターへ委託し、実施している。 実績 66,930 75,242 3.指標推移 指標の名称 利用者数 指標の説明 サプリ村野スポーツセンターの年間利用者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 84,962 単位 人 目標(予測) 71,000 66,930 75,242 84,962

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正職員数 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.35 0.45 0.45 再任用職員数 0.30 0.40 0.40 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 3,037 3,441 3,651 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 1,590 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.05 0.05 0.05 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 1,432 1,866 2,061 再任用職員人件費(換算額) 1,341 1,778 1,969 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 8,940 8,983 9,264 ■事務事業の総計(千円) 11,977 12,424 12,915 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 91 88 92 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 7,180 7,573 7,998 0 0 0 受益者負担 4,797 4,851 4,917 事務事業の実績 利用者数は、団体使用が82,191人、個人使用が2,771人であった。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き適切に施設の管理運営を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 112.92% 100%以上 : 高い

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10317050004 スポーツ少年団活動支援事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 1963(S38)年度

2019年度 実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 協働・共同執行 委託等の相手方 その他 2.達成目標 達成目標 スポーツ少年団各団体の登録団員・指導者数が増えることで、少年スポーツ活動の促進を図る。 根拠法令等 ・スポーツ基本法 ・枚方市補助金等交付規則 ・決裁 目  的 スポーツ少年団活動をより活発にさせることによって、少年にスポーツに接する機会を与え、より多くのスポーツを通じ 身体的・精神的両面の健全育成に寄与すること。 活動の概要 市内の3歳以上の団員10人以上と満20歳以上の指導者により構成される。 主な活動例として ●枚方ライオンズ杯軟式野球及び秋季野球大会(市内各グラウンド) ●春季・秋季バレーボール大会(総合体育館) ●春季・秋季サッカー大会(陸上競技場) 実績 2,074 2,132 3.指標推移 指標の名称 スポーツ少年団の登録団員数(団員・指導者数) 指標の説明 スポーツ少年団への市民参加者数の増減比較により、活動の活発度合を測定する。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 1,503 単位 人 目標(予測) 1,900 2,074 2,132 1,503

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正職員数 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.05 0.05 0.05 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 2,098 2,057 2,080 正職員人件費(換算額) 2,007 1,969 1,988 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.05 0.05 0.05 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 91 88 92 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 250 250 250 ■事務事業の総計(千円) 2,348 2,307 2,330 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 91 88 92 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 2,348 2,307 2,330 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 57団体から団員1,292人、指導者211人の登録があり、各大会運営等の支援を行った。 補助金の支出については、要領に基づき対象事業を明確にした上でスポーツ少年団へ補助を行い、各団体の活動を 活発に行えるようにした。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、対象事業を明確にした上でスポーツ少年団へ補助を行い、各団体の活動を活発に行えるようにする。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 71.51% 50%以上80%未満 : やや低い

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10317050005 スポーツ振興課所管体育施設維持管理事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 3.施設維持管理(指定管理除く) 事業期間 0

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 2.達成目標 達成目標 淀川河川敷グラウンドの利用者数の増加を目指す 根拠法令等 ・スポーツ基本法 ・淀川河川敷グラウンドの貸出しに関する要綱 ・決裁 目  的 日常的にスポーツを行える施設の維持及びこれによるスポーツの振興を図ること。 活動の概要 淀川河川敷グラウンド(磯島・牧野)、ゲートボール場(19か所)の維持管理を実施。 淀川河川敷グラウンドは、国の許可を得て、市民団体に貸し出している。 ゲートボール場は、施設ごとに使用者(地域団体)と協定を締結し、日常的な維持管理は使用者が行っている。 実績 60,807 60,950 3.指標推移 指標の名称 利用者数 指標の説明 淀川河川敷グラウンドの年間利用者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 58,608 単位 人 目標(予測) 61,000 60,807 60,950 58,608

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正職員数 0.40 0.35 0.20 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 3,211 2,756 1,590 正職員人件費(換算額) 3,211 2,756 1,590 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 10,017 3,780 3,724 ■事務事業の総計(千円) 13,228 6,536 5,314 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 13,228 6,536 5,314 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 磯島グラウンドの利用者数は42,358人、牧野グラウンドの利用者数は16,250人であった。また、ゲートボール場については、利用者からの申し出があり、1か所を閉鎖した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き適切に施設の維持管理業務を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 96.16% 80%以上100%未満 : やや高い

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10317050006 トップアスリートとのふれあい事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 8.イベント関係 事業期間 0

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 スポーツの振興を促進する市民ニーズ等に則したイベント等を実施する。 根拠法令等 ・枚方市スポーツ推進計画 ・決裁 目  的 単年度で実施される事業、イベント等を実施し、スポーツの振興を図ること。 活動の概要 トップアスリートとふれあうことにより、青少年の健全な育成、子どもたちにスポーツに対する関心を高め、夢を育む事業 を実施する。他に市民スポーツ賞等の表彰等を行う。 実績 2 2 3.指標推移 指標の名称 イベント実施回数 指標の説明 トップレベルのスポーツイベント等の実施回数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 2 単位 回数 目標(予測) 2 2 2 1

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正職員数 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,605 1,575 1,590 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 1,590 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 6,438 6,647 5,397 ■事務事業の総計(千円) 8,043 8,222 6,987 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 6,438 6,647 5,397 一般財源 1,605 1,575 1,590 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 オリンピック女子レスリングでアテネ・北京・ロンドンの3大会連続で金メダルを獲得し、世界選手権と合わせて世界大会 13連覇を達成して国民栄誉賞を受賞した吉田沙保里さんをゲストに招き、「夢・目標を持つことの大切さ」をテーマに トークショーを開催した。参加者:小学生と保護者、中高生、スポーツ指導者 計287名 体験教室やデモンストレーションを通じてオリンピックやパラリンピックのトップアスリートを身近に感じてもらい、誰もが 障害者とともに参加できるスポーツを体験することでノーマライゼーションへの理解を深める機会を提供するイベントを 実施した。 参加者:小・中学生 計196名 観覧者:約200名 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 令和元年度は、1事業実施する。 オリンピックメダリスト等を講師として招き、市内の小中学生を対象として卓球教室やトークショー、障害者卓球体験を行 う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.00% 100%以上 : 高い

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10317050007 スポーツ推進委員関係事務 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 1.附属機関等運営 事業期間 1962(S37)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 協働・共同執行 委託等の相手方   2.達成目標 達成目標 スポーツ推進委員が事業を実施し、生涯スポーツの普及を図る。 根拠法令等 ・スポーツ基本法 ・枚方市スポーツ推進委員に関する規則・決裁 目  的 市内45小学校区にスポーツ推進委員を委嘱し、社会体育の普及・振興を図り、地域社会の充実と発展を期すること。 活動の概要 スポーツ基本法に基づき委嘱されたスポーツ推進委員が地域住民のスポーツに関して指導助言を行い、生涯スポー ツの普及振興を図っていく。 実績 621 472 3.指標推移 指標の名称 各委員参加者数 指標の説明 スポーツ推進委員が行う事業(ブロック会議、研修、イベント等)への委員参加人数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 534 単位 人 目標(予測) 600 621 472 534

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正職員数 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 50.00 50.02 48.02 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 7,783 7,704 7,535 正職員人件費(換算額) 2,007 1,969 1,988 非常勤職員数 50.00 50.00 48.00 臨時職員数 0.00 0.02 0.02 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 5,776 5,735 5,547 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 15 15 15 ■事務事業の総計(千円) 7,798 7,719 7,550 非常勤職員人件費(実額) 5,776 5,700 5,510 臨時職員人件費(実額) 0 35 37 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 7,798 7,719 7,550 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 研修には延べ102人、その他イベント等には延べ145人が参加した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続きスポーツ推進委員活動の活性化を図る。また、令和2年5月の委員交代に向け、地域の意見も踏まえた選出方 法の検討を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 113.14% 100%以上 : 高い

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10317050008 伊加賀スポーツセンター維持管理事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 2.指定管理 事業期間 2013(H25)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 指定管理者制度 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 利用者数の増加を目指す。 根拠法令等 ・スポーツ基本法・枚方市立伊加賀スポーツセンター条例 ・枚方市立伊加賀スポーツセンター条例施行規則 ・枚方市立伊加賀スポーツセンター使用料に関する規則 目  的 伊加賀スポーツセンターの維持管理及びこれによるスポーツ振興を図ること。 活動の概要 伊加賀スポーツセンターの指定管理者による効果的・効率的な管理運営。指定管理者が実施する各種スポーツ教室によるスポーツ機会の提供。 実績 212,882 210,119 3.指標推移 指標の名称 利用者数 指標の説明 伊加賀スポーツセンターの年間利用者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 213,779 単位 人 目標(予測) 220,000 212,882 210,119 213,779

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正職員数 0.20 0.20 1.10 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.05 0.15 0.15 再任用職員数 0.00 0.10 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,696 2,107 9,330 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 8,746 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.05 0.05 0.05 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 91 532 584 再任用職員人件費(換算額) 0 444 492 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 53,913 54,852 69,362 ■事務事業の総計(千円) 55,609 56,959 78,692 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 91 88 92 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 29,842 31,684 52,925 0 0 0 受益者負担 25,767 25,275 25,767 事務事業の実績  事業計画に基づき施設の管理運営業務が概ね良好に行われている。利用者数は運動広場が40,769人、体育館が 131,066人、テニスコートが41,944人であった。 駐車場の平成31年度からの有料化に向け、関係条例の改正を行い、指定管理業務に含めて指定管理者を指定した。 今後の方向性 改善 具体的な 今後の取組方策 計画に基づいて、効率的・効果的な事業実施ができるよう、適時モニタリングを実施し、必要に応じて改善等の指示を 行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 101.75% 100%以上 : 高い

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10317050009 市立小学校体育施設開放事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 23.その他サービス提供 事業期間 1977(S52)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 協働・共同執行 委託等の相手方   2.達成目標 達成目標 学校開放件数が増加することで、スポーツ活動の場の提供を促進する。 根拠法令等 ・スポーツ基本法 ・枚方市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則 目  的 市立45小学校の体育施設を開放し、市民の体力向上及び青少年の健全育成や明るい市民社会づくり等社会体育の 普及振興に寄与すること。 活動の概要 土曜・日曜・祝日の8時~17時に、小学校区単位に設立されている各学校開放運営委員会に登録している団体を対象 として、小学校運営に支障のない範囲で体育館及び運動場を開放している。なお、土曜日午前は、子どもいきいき広 場に使用しているときは、開放の対象外。 実績 15,390 15,112 3.指標推移 指標の名称 学校開放件数 指標の説明 対前年度比で、学校開放件数の推移をみることで活動指標とする。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 13,643 単位 件 目標(予測) 14,000 15,390 15,112 13,643

(24)

正職員数 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.05 0.15 0.15 再任用職員数 0.00 0.10 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,696 2,107 2,174 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 1,590 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.05 0.05 0.05 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 91 532 584 再任用職員人件費(換算額) 0 444 492 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 2,412 4,543 1,994 ■事務事業の総計(千円) 4,108 6,650 4,168 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 91 88 92 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 4,108 6,650 4,168 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 体育館は午前・午後合わせて7,034件、グラウンドは午前・午後合わせて6,609件の利用があった。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、学校運営に支障のない範囲で事業を継続。 市立学校園施設開放事業と市立小中学校体育施設開放事業との事業統合及び使用料金の徴収に向けた各課題を 整理・調整を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 90.28% 80%以上100%未満 : やや高い

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10317050010 野外活動センター利用促進事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 野外活動センター活性化事業 基本目標 施策目標 5.施設整備・建設 事業期間 0

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 進入路整備や施設整備を盛り込んだ野外活動センター活用計画を策定し、活性化につなげる 根拠法令等 ・スポーツ基本法 ・決裁 目  的 野外活動センターの本来の設置目的である青少年の健全育成の場としての原点に戻り、活性化の第一歩として学校 キャンプ(日帰り・宿泊)の利用拡大を目指し、その検証を踏まえて、進入路整備や活性化を図る。 活動の概要 野外活動センターの利用増を目指し、学校キャンプ(日帰り・宿泊)を実施しやすくするため、企画段階からサポートを 行い、学校ニーズに対応した学校キャンプの促進を図る「学校キャンプ支援事業」を実施する。(平成26年度は試行。 平成27年度から本格実施。) 実績 27 25 3.指標推移 指標の名称 学校キャンプ件数 指標の説明 市内小学校のキャンプ(日帰り・宿泊)利用件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 22 単位 件数 目標(予測) 45 27 25 22

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正職員数 0.50 0.60 0.40 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 2.05 2.35 2.35 再任用職員数 0.50 0.80 0.80 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 9,839 12,586 10,863 正職員人件費(換算額) 4,014 4,724 3,180 非常勤職員数 1.50 1.50 1.50 臨時職員数 0.05 0.05 0.05 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 5,825 7,862 7,683 再任用職員人件費(換算額) 2,235 3,555 3,938 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 4,178 4,764 4,754 ■事務事業の総計(千円) 14,017 17,350 15,617 非常勤職員人件費(実額) 3,499 4,219 3,653 臨時職員人件費(実額) 91 88 92 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 13,359 16,681 14,936 0 0 0 受益者負担 658 669 681 事務事業の実績 利用促進のために実施している「学校キャンプ支援事業」は、小学校22校の利用があった。また、中学校についても4校の利用があった。事業の1つとして、送迎用のバス借上げを行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 学校キャンプの支援事業を継続して実施する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 88.00% 80%以上100%未満 : やや高い

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10317050011 渚市民体育館維持管理事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 2.指定管理 事業期間 2006(H18)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 指定管理者制度 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 前年度比で、利用者数の増加を目指す。 根拠法令等 ・スポーツ基本法・枚方市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例・枚方市立市民体育館条例 ・枚方市立市民体育館条例施行規則・枚方市立市民体育館使用料に関する規則 目  的 渚市民体育館の維持管理及びこれによるスポーツ振興を図ること。 活動の概要 渚市民体育館の指定管理者による効果的・効率的な管理運営。指定管理者が実施する各種スポーツ教室によるスポーツ機会の提供。 実績 130,746 135,071 3.指標推移 指標の名称 利用者数 指標の説明 渚市民体育館の年間利用者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 135,933 単位 人 目標(予測) 144,000 130,746 135,071 135,933

(28)

正職員数 0.20 0.20 1.10 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.05 0.15 0.15 再任用職員数 0.00 0.10 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,696 2,107 9,330 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 8,746 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.05 0.05 0.05 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 91 532 584 再任用職員人件費(換算額) 0 444 492 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 87,179 68,178 44,153 ■事務事業の総計(千円) 88,875 70,285 53,483 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 91 88 92 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 73,786 53,535 37,143 0 0 0 受益者負担 15,089 16,750 16,340 事務事業の実績 事業計画に基づき施設の管理運営業務が概ね良好に行われている。利用者数は団体が90,190人、個人が45,743人 であった。 駐車場の平成31年度からの有料化に向け、関係条例の改正を行い、指定管理業務に含めて指定管理者を指定した。 今後の方向性 改善 具体的な 今後の取組方策 計画に基づいて、効率的・効果的な事業実施ができるよう、適時モニタリングを実施し、必要に応じて改善等の指示を 行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.64% 100%以上 : 高い

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10317050012 総合スポーツセンター維持管理事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 2.指定管理 事業期間 2006(H18)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 指定管理者制度 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 前年度比で、利用者の増加を目指す。 根拠法令等 ・スポーツ基本法・枚方市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例 ・枚方市立総合スポーツセン ター条例 ・枚方市立総合スポーツセンター条例施行規則 ・枚方市立総合スポーツセンター使用料に関する規則 目  的 総合スポーツセンターの維持管理及びこれに伴うスポーツ振興を図ること。 活動の概要  総合スポーツセンターの指定管理者による効果的・効率的な管理運営。指定管理者が実施する各種スポーツ教室によるスポーツ機会の提供。 実績 300,410 319,599 3.指標推移 指標の名称 利用者数 指標の説明 総合スポーツセンターの利用者数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 306,167 単位 人 目標(予測) 275,000 300,410 319,599 306,167

(30)

正職員数 0.35 0.35 1.10 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.05 0.15 0.15 再任用職員数 0.00 0.10 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 2,900 3,288 9,330 正職員人件費(換算額) 2,809 2,756 8,746 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.05 0.05 0.05 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 91 532 584 再任用職員人件費(換算額) 0 444 492 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 177,389 91,676 162,624 ■事務事業の総計(千円) 180,289 94,964 171,954 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 91 88 92 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 140,232 53,890 133,635 0 0 0 受益者負担 40,057 41,074 38,319 事務事業の実績 事業計画に基づき施設の管理運営業務が概ね良好に行われている。利用者数については、総合体育館が196,990 人、陸上競技場が57,053人、藤阪テニスコートが12,444人、藤阪中央公園テニスコートが8,784人、春日テニスコートが 30,896人であった。 第1・第2駐車場の平成31年度からの有料化に向け、関係条例の改正を行い、指定管理業務に含めて指定管理者を 指定した。 なお、災害で破損した春日テニスコート、藤阪東町中央公園テニスコートのフェンスの復旧工事を行った。 今後の方向性 改善 具体的な 今後の取組方策 計画に基づいて、効率的・効果的な事業実施ができるよう、適時モニタリングを実施し、必要に応じて改善等の指示を 行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 95.80% 80%以上100%未満 : やや高い

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10317050013 東部公園野球場維持管理事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 3.施設維持管理(指定管理除く) 事業期間 0

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 東部公園野球場の使用件数増加を目指す。 根拠法令等 ・スポーツ基本法・枚方市都市公園条例・枚方市都市公園条例施行規則 ・ひらかた東部スタジアム(東部公園野球場)運営に関する内規 目  的 野球場の不足に対応し、市民のスポーツ活動を支援する。 活動の概要 ○硬式野球ができる野球場の整備や施設維持を行う。○管理運営に必要な備品の整備。 実績 62.42 64.60 3.指標推移 指標の名称 使用件数 指標の説明 東部公園野球場の月平均使用件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 62.82 単位 件数 目標(予測) 61.67 62.42 64.60 62.82

(32)

正職員数 0.20 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.15 0.15 再任用職員数 0.00 0.10 0.10 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,605 2,107 1,379 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 795 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.05 0.05 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 532 584 再任用職員人件費(換算額) 0 444 492 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 11,085 8,640 10,920 ■事務事業の総計(千円) 12,690 10,747 12,299 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 88 92 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 10,998 9,896 10,249 0 0 0 受益者負担 1,692 851 2,050 事務事業の実績 4月からナイター時間帯の利用受付を開始した。 内規に基づき、硬式・軟式野球団体の大会調整を行った上で、一般受付を行い、534件の利用があった。なお、6月中 旬~9月末まで災害による修繕工事のため閉鎖した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き適切に施設の管理運営を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 97.25% 80%以上100%未満 : やや高い

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10317050014 枚方体育協会加盟団体活動補助事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 0

2019年度 実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方   2.達成目標 達成目標 事業実施を拡大し、スポーツ振興を図る。 根拠法令等 ・枚方市スポーツ推進計画・枚方市補助金等交付規則・決裁 目  的 市民のスポーツ活動の振興を図るため、公益財団法人枚方体育協会に加盟する団体に補助金を交付し、活動の補助 を行うこと。 活動の概要 スポーツ振興を進めるうえで、公益財団法人枚方体育協会に加盟する各団体の活動に対して、毎年補助金の支出を 行っている。 実績 158 184 3.指標推移 指標の名称 加盟団体事業実施数 指標の説明 体育協会加盟団体事業実施数(市事業及び体育協会事業を除く) 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 157 単位 件数 目標(予測) 140 158 184 157

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正職員数 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,605 1,575 1,590 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 1,590 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 675 700 700 ■事務事業の総計(千円) 2,280 2,275 2,290 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 2,280 2,275 2,290 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成28年度から新たに1団体が加盟し、28団体により157事業が実施された。 補助金の支出については、要領に基づき対象事業を明確にした上で公益財団法人枚方体育協会に加盟する各団体 の活動に対して補助を行い、市民のスポーツ活動の振興を図った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、対象事業を明確にした上で公益財団法人枚方体育協会に加盟する各団体の活動に対して補助を行い、各 団体の活動を活発に行えるようにする。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 85.33% 80%以上100%未満 : やや高い

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10317050015 枚方体育協会体育振興事業補助事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 0

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 その他 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 各事業の参加者が前年度より増加すること。 根拠法令等 ・枚方市スポーツ推進計画・枚方市補助金等交付規則・決裁 目  的 公益財団法人枚方体育協会の活動を補助して、市民のスポーツ活動の振興を図ること。 活動の概要 市民スポーツの振興を図るために次の事業に補助を行っている。 1.競技大会開催事業・・・新春走ろうかい 2.スポーツ教室事業・・・健康スポーツ事業(ノルディックウォーキング、ボディバランスチェック等)、その他スポーツ事 業(28加盟団体の競技種目の普及のためスポーツ教室(年4種目)、ウォーキングエクササイズ、ベビーダンス等) 3.スポーツサポーターズバンク事業(スポーツインストラクター派遣、フォローアップ研修)など。 実績 29,220 28,803 3.指標推移 指標の名称 事業参加人数 指標の説明 市民スポーツ振興事業およびスポーツ教室事業に参加した延べ人数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 32,779 単位 人 目標(予測) 28,000 29,220 28,803 32,779

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正職員数 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,605 1,575 1,590 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 1,590 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 45,184 44,759 36,738 ■事務事業の総計(千円) 46,789 46,334 38,328 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 46,789 46,334 38,328 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 1.競技大会開催事業:参加者4,289人 2.スポーツ教室事業 (1)健康スポーツ事業:参加者8,296人 (2)体協主催事業:参加者149名 (3)その他スポーツ事業:参加者14,726人 (4)その他施設事業:参加者5,704人 3.スポーツサポーターズバンク事業:参加者115人 体育協会活動補助金は廃止し、市民スポーツ振興補助金についても、個別事業での補助金の使途及び成果が明確 となるよう体育協会と協議を行い、一部を個別事業補助金として整理を行いました。 今後の方向性 改善 具体的な 今後の取組方策 個別事業補助金の対象事業とともに引き続き市民スポーツ振興補助金にて補助する事業についても引き続き補助の 必要性や対象経費等の精査を行い、整理を行います。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 113.81% 100%以上 : 高い

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10317050016 民間スポーツ施設開放事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 1988(S63)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 全部委託 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 民間体育施設開放件数の増加 根拠法令等 ・民間施設等活用推進実施要綱・決裁 目  的 枚方市民間施設等活用推進協議会を設立し、市民のスポーツ活動の場の確保のために民間体育施設の開放を行 い、効率的な活用を図る。 活動の概要 市・北大阪商工会議所・(公財)枚方体育協会と体育施設の提供を申し出た企業等とで「枚方市民間施設等活用推進 協議会」を設立し、不足する公共のスポーツ施設を補完するために、民間スポーツ施設を市民に開放している。 実績 10,104 9,635 3.指標推移 指標の名称 開放件数 指標の説明 各施設の使用は、人数によらず時間制を採用しているため(午前・午後に分割) 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 5,467 単位 件数 目標(予測) 9,000 10,104 7,000 5,467

(38)

正職員数 0.20 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,605 1,575 795 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 795 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 6,582 6,624 5,867 ■事務事業の総計(千円) 8,187 8,199 6,662 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 8,187 8,199 6,662 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 開放件数は、(株)京阪ビジネスマネージメントで520件、(株)イトーキで10件、日本精線(株)で588件、パナソニック (株)で3,605件、コマツ大阪工場で760件、枚方信用金庫から1,332件の開放協力があった。 (株)イトーキのグラウンドは平成30年度末で開放を終了した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 各企業協力のもと、引き続き民間体育施設の開放を行い、市民のスポーツ活動場所の確保を行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 78.10% 50%以上80%未満 : やや低い

(39)

10317050017 野外活動センター維持管理事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 17.誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち 取り組みの方向 67.誰もが気軽にスポーツに親しみ、年齢や興味または関心に応じたスポーツ・レクリエーション活動ができる環境づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 野外活動センター活性化事業 基本目標 施策目標 4.施設等運営(指定管理除く) 事業期間 1970(S45)年度

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 外郭団体等 2.達成目標 達成目標 施設利用者数の増加を目指す 根拠法令等 ・スポーツ基本法・枚方市野外活動センター条例・枚方市野外活動センター条例施行規則・枚方市野外活動センター使用料に関する規則 目  的 野外活動センターを維持管理し、市民の余暇の活用と青少年の健全育成を図ること。 活動の概要 平成18年度から行ってきた指定管理を改め、平成21年度からは閑散期の施設運営や所内各施設の老朽化に伴う整 備、進入路整備などの諸課題を市で整理するために、直営で管理運営を実施している。各種キャンプ教室や天体観 測棟(ステラホール)を活用した天文教室、竹のクラフトなどの主催事業を実施し、市民の余暇活動や自然と触れ合う 機会を提供している。 直営で管理運営するにあたり、施設使用の受付業務やキャンプカウンセラーに関する業務、主催事業実施について は、公益財団法人枚方体育協会に委託し実施している。 実績 17,478 14,956 3.指標推移 指標の名称 利用者数 指標の説明 日帰り、宿泊利用者の合計 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 14,026 単位 人 目標(予測) 16,000 17,478 14,956 14,026

(40)

正職員数 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 2.50 2.10 2.10 再任用職員数 1.00 0.60 0.60 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 13,587 12,397 12,172 正職員人件費(換算額) 5,619 5,512 5,566 非常勤職員数 1.50 1.50 1.50 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 7,968 6,885 6,606 再任用職員人件費(換算額) 4,469 2,666 2,953 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 60,311 96,328 102,222 ■事務事業の総計(千円) 73,898 108,725 114,394 非常勤職員人件費(実額) 3,499 4,219 3,653 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 64,748 100,912 105,937 0 0 0 受益者負担 9,150 7,813 8,457 事務事業の実績 10月には市民キャンプフェスティバルを開催し、延べ574名の利用があった。また、各種キャンプ教室や天体観測棟 (ステラホール)を活用した天文教室を実施し、1,580名の利用があった。 また、進入路の舗装整備については、整備工事を2か年に分けて実施し、平成30年度に進入路舗装整備の第2期工 事を完了した。利用者数は日帰りが9,697名、宿泊が4,329名であった。 また、災害で損害のあった進入路法面復旧を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 野外活動センターの進入路について、土地所有者(畜産組合等)と維持管理協定を締結する。 また市民キャンプフェスティバル等の教室は引き続き実施し、引き続き適切に施設の管理運営を行っていく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 93.79% 80%以上100%未満 : やや高い

(41)

10999990094 スポーツ振興課運営事務 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2018(H30)年度 20500200 社会教育部スポーツ振興課 施策目標 99:施策体系外 取り組みの方向 99:施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間 0

実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方   2.達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目  的 スポーツ振興課所管事務(車両管理関係事務を含む)に関して他部局、委託先、関係団体等との連絡調整等を行うこ とにより、事務を効率的かつ効果的に執行すること。また、各種庶務事務を適正かつ効率的に処理し、所管事務を円 滑に執行すること。 活動の概要 ●社会体育運営事務(例:①教育委員会、社会教育委員会議、市議会等の対応及び組合との調整・交渉等②行政評 価、事業計画等に関する事務) ●社会体育庶務事務(例:①予算・決算に関する事務②庶務全般等) 実績 3.指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 単位 目標(予測)

(42)

正職員数 0.50 0.50 0.40 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.05 0.05 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,014 4,025 3,272 正職員人件費(換算額) 4,014 3,937 3,180 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.05 0.05 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 88 92 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 1,300 1,369 2,091 ■事務事業の総計(千円) 5,314 5,394 5,363 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 88 92 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 5,314 5,394 5,363 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 スポーツ振興課所管事務を適正に行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続きスポーツ振興課所管事務を適正に行う。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度

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