参考
成
度府中市事務事業点検対象事業の
成
度予算編成状況
単 :千 事業番号 事業 点検結果 方針
成 度
予算
成 度
予算 増減 成 度 編成 容 担当課 備考
1-1 教科用消耗器材整備事業 要改善 要改善 242,167 250,287 -8,120
消耗品等 学校あ 単価 見直 教員用 購読図
書等 廃止
私費 担 増 い 検討 一部 実施
総務課
1-2 学校図書館運営事業 要改善 要改善 21,650 28,142 -6,492 児童 生徒用図書購入費 削減 雑 購読 見直 及び廃止 総務課
1-3 地域 護予防事業 護予防
コ ネ 事業 要改善 要改善 81,579 87,849 -6,270 活動 委 料 設定 コス 縮減
高齢者支援 課
1-4 地域 護予防事業 地域
サ ビス事業 現行通 現行通 84,636 82,000 2,636
活動 委 料 設定 コス 縮減 い
対象者 増 予算 増え い
高齢者支援 課
1-5 心身障害者 規模通所授産施
設運営費 成事業 評価対象外
障害者福祉 課
1-6 指定疾病者福祉手当支給事業 再検討 見送 要改善 89,471 86,870 2,601 対象見込 増 障害者福祉
課
1-7 補 金 社会福祉協議会 要改善 要改善 194,101 195,550 -1,449 人件費 前 そ 他 前 比 %減 地域福祉推
進課
1-8 税徴収事務 要改善 要改善 30,908 30,536 372 コンビニ ンス収納 新 収納 実施 予
算増 備品 買い替え 納税課
1-9 広報事業 広報発行事業 要改善 要改善 61,598 63,794 -2,196 配 手数料 見直 縮減
日号 P発行見込 回 回 増や 広報課
1-10 広報事業 広報活動事業 要改善 要改善 4,906 5,258 -352 コ 利用回数 回 回 広報課
1-11 駅周辺自転車対策事業 要改善 要改善 109,411 106,736 2,675 緊急 用臨時特例補 金 引 活用 効率的
人的配置 検討 経費削減
地域安全対 策課
1-12 減量運動啓発事業 要改善 要改善 39,317 43,022 -3,705 法投棄パ 委 実績 応 見直 ン
へ 広告掲載 歳入 確保 図
減量推 進課
1-13 文化セン 維持管理事業 要改善 要改善 310,994 315,969 -4,975 安全面 必要最 限 現在予算化 い
契約 精査 実績ベース 積算
参考
成
度府中市事務事業点検対象事業の
成
度予算編成状況
単 :千 事業番号 事業 点検結果 方針
成 度
予算
成 度
予算 増減 成 度 編成 容 担当課 備考
1-14 桜 運営事業 要改善 要改善 7,009 7,995 -986 度予算 度予算 配分 差 民活動支 援課
1-15 規模事業者指 事業 再検討 見送 再検討 見送
補 金化 25,941 26,470 -529
補 対象 容 精査 行う 補 金化 向 検討
行う 経済観光課
1-16 補 金 農業生産団体育成事
業費 再検討 見送 要改善 7,699 8,279 -580
補 対象 生産資材 出荷資材等 容 精査 補
縮減 図 経済観光課
1-17 育児支援家庭訪問事業 現行通 現行通 7,880 8,413 -533 利用見込 減 子育 支援
課
1-18 子 家庭サ ビス事業
ワ ス 事業 要改善 要改善 36,722 35,900 822 事業 見直 配送料 増
子育 支援
課
1-19 立保育所管理運営事業 要改善 要改善 702,961 710,079 -7,118
消耗品 備品 光熱水費 洗濯費等 節減 職員給 工事費
減
※人件費 含 総 比較
住24 2,691,536千 住23 2,760,599千 差引-69,063千 )
保育課
1-20 郷土 森博物館管理運営事業 要改善 要改善 232,946 234,613 -1,667
管理委 馴染 い 事業委 料 移 経費 見
直 行
管理運営等経費及び係 人件費 い 削減 図
収入増 料金見直 い 引 検討課
ふ 文
化 課
2-1 少人数指 等事業 再検討 見送 要改善 76,545 78,491 -1,946 指 員等 配置 見直 経費 削減 図 指 室
2-2 給食セン 管理運営事業 再検討 見送 要改善 486,481 500,669 -14,188 給食用消耗器材 備品類 購入 精査
施設管理経費 削減 学務保健課
2-3 障害者自立移動支援事業 心
身障害者福祉 クシ 事業 要改善 要改善 76,849 78,301 -1,452 利用見込 減
障害者福祉 課
2-4 障害者 可施設運営費 成事
業 要改善 要改善 60,780 62,681 -1,901
日中活動系サ ビス補 事業 移行
※ 担 比較
障害者福祉 課
2-5 所得者利用者 担対策事業 要改善 要改善 39,072 35,969 3,103 対象見込 増 高齢者支援
参考
成
度府中市事務事業点検対象事業の
成
度予算編成状況
単 :千 事業番号 事業 点検結果 方針
成 度
予算
成 度
予算 増減 成 度 編成 容 担当課 備考
2-6 一人暮 高齢者等緊急通報安
全シス ム事業 要改善 要改善 20,210 15,200 5,010 民間方式へ3 間 移行 伴う増
高齢者支援 課
2-7 健康診査事業 一般健康診査
事業 要改善 要改善 323,401 340,403 -17,002 対象見込 減 健康推進課
2-8 乳幼児 妊産婦健康診査事業
妊婦健康診査事業 要改善 現行通 173,033 176,898 -3,865 HTLV 検診 標準検査項目化 事業費 減 健康推進課
2-9 私道整備事業 再検討 見送 要改善 13,100 15,200 -2,100
成24 度 い 整備件数 減 事業費
削減
※現在 益者 1割 担 水枡設置 い 益者 担
割合 増や や 益者 担 い舗装整備費 い
新 益者 担分 設 後 益者 担 あ 方
い 見直 図 予定
管理課
2-10 地域 く 事業 要改善 要改善 6,741 7,967 -1,226
成24 度 対象地区 検討 い 委 容 削減
事業費 削減
地域 民 意見 く 活 民 参加
く 協議会 開催回数 前 度 回増
計画課
2-11 公害防止指 対策事業 要改善 要改善 14,461 14,290 171 測定委 料 増 環境政策課
2-12 補 金 樹木保存事業費 再検討 見送 要改善 6,725 7,240 -515
生 垣 設置 係 奨励金 い 維持管理 容易
ンフ ンス 設置 民要望 多様化 伴い申請件数 減
少 い 成制度 役割 一定 成果 見
廃止
環境政策課
2-13 防災資材等整備事業 要改善 要改善 16,140 67,117 -50,977
家具転倒防止器具 成事業 い 補 金 活用
わ 成 一定 役割 果 終
了
防災課
2-14 補 金 高齢者就業
機会創出支援事業費 再検討 見送 現行通 19,828 19,874 -46
事業者 ンケ 行う や就業者 就業定着 い
後追い調査 活動効果 把握 検討 宅勤労課
2-15 自主活動奨励事業 再検討 見送 要改善 12,437 13,259 -822 各事業 実施回数 減 民活動支
参考
成
度府中市事務事業点検対象事業の
成
度予算編成状況
単 :千 事業番号 事業 点検結果 方針
成 度
予算
成 度
予算 増減 成 度 編成 容 担当課 備考
2-16 ふ あい い運営事業 要改善 要改善 7,602 8,309 -707 各セン 実施 催 や ン 経費 見直 や ン
廃止
民活動支 援課
2-17 地区図書館運営事業 要改善 要改善 6,675 7,608 -933 事務費 削減
管理用備品購入 見送 図書館
2-18 美術館維持管理事業 要改善 要改善 119,207 133,369 -14,162 維持管理コス 見直 美術館
2-19 学習事業運営事業 再検討 見送 要改善 16,839 18,205 -1,366
成 月 施設管理 学習事業部門 い 指定管
理者制度 入予定
講師謝礼 教材等消耗品費 中心 見直 削減 図
生涯学習ス
ポ ツ課
2-20 スポ ツ大会運営事業 要改善 現行通 5,785 5,397 388 府中駅伝 開催 伴い 録 自動計測 実施
増
生涯学習ス
ポ ツ課
3,793,807 3,934,209 -140,402
事業数 見直
再検討 見送 1事業 -529 - -
要改善 33事業 -138,453 15事業 -88,262
現行通 5事業 -1,420 - -
計 39事業 -140,402 15事業 -88,262
※見直 対象 自然増減や契約実績等 除
合 計
方針 増減
住24-住23
う 見直 組