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平成25年度歳入歳出決算事項別明細書

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(1)

成 25 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

福 島 県 い わ き 市

(2)
(3)

目 次

成25年度いわき市一般会計

歳 入 ……… 2

歳 出 ……… 104

成25年度いわき市国民健康保険事業特別会計 ……… 264

成25年度いわき市後期高齢者医療特別会計 ……… 308

成25年度いわき市介護保険特別会計 ……… 320

成25年度いわき市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計 ……… 344

成25年度いわき市土地区画整理事業特別会計 ……… 352

成25年度いわき市下水道事業特別会計 ……… 372

成25年度いわき市中央卸売市場事業特別会計 ……… 390

成25年度いわき市競輪事業特別会計 ……… 402

成25年度いわき市地域汚水処理事業特別会計 ……… 414

成25年度いわき市農業集落排水事業特別会計 ……… 422

成25年度いわき市川部財産区特別会計 ……… 434

成25年度いわき市磐崎財産区特別会計 ……… 442

成25年度いわき市澤渡財産区特別会計 ……… 452

成25年度いわき市田人財産区特別会計 ……… 460

成25年度いわき市川前財産区特別会計 ……… 470

実質収支に関する調書 ……… 481

財産に関する調書 ……… 500

(4)
(5)

一 般 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

(6)
(7)

歳 入

(8)

1 市税 46,713,681,000 50,891,874,611   訳

。当初予算額) 44,273,681,000

。補正予算額) 2,440,000,000

1 市民税 19,152,149,000 20,722,701,724

  訳

。当初予算額) 17,212,149,000

。補正予算額) 1,940,000,000

1 個人 14,612,311,000 16,133,490,416

  訳 1 現年課税分 14,340,706,000 14,834,766,695

。当初予算額) 13,432,311,000 2 滞納繰越分 271,605,000 1,298,723,721

。補正予算額) 1,180,000,000

2 法人 4,539,838,000 4,589,211,308

  訳 1 現年課税分 4,527,705,000 4,532,392,900

。当初予算額) 3,779,838,000 2 滞納繰越分 12,133,000 56,818,408

。補正予算額) 760,000,000

2 固定資産税 18,556,493,000 20,713,234,184

  訳

。当初予算額) 18,256,493,000

。補正予算額) 300,000,000

1 固定資産税 18,465,924,000 20,622,664,284

  訳 1 現年課税分 18,046,828,000 18,624,919,200

。当初予算額) 18,165,924,000 2 滞納繰越分 419,096,000 1,997,745,084

。補正予算額) 300,000,000

2 国有資産等所 90,569,000 90,569,900

在市 交付   訳 1 現年課税分 90,569,000 90,569,900

金 。当初予算額) 90,569,000

3 軽自動車税 613,099,000 683,884,023

  訳

。当初予算額) 613,099,000

1 軽自動車税 613,099,000 683,884,023

  訳 1 現年課税分 600,137,000 624,190,400

。当初予算額) 613,099,000 2 滞納繰越分 12,962,000 59,693,623

4 市たばこ税 3,357,717,000 3,313,005,528

  訳

。当初予算額) 3,197,717,000

。補正予算額) 160,000,000

1 市たばこ税 3,357,717,000 3,313,005,528

  訳 1 現年課税分 3,357,717,000 3,313,005,528

(9)

47,124,769,433 445,502,987 3,327,968,095 収入済額中未還付額 6,365,904

19,274,977,928 186,385,053 1,264,746,547 収入済額中未還付額 3,407,804

14,749,644,676 176,961,281 1,209,652,463 収入済額中未還付額 2,768,004 14,461,380,854 74,771 375,977,373 収入済額中未還付額 2,666,303 288,263,822 176,886,510 833,675,090 収入済額中未還付額 101,701

4,525,333,252 9,423,772 55,094,084 収入済額中未還付額 639,800

4,512,398,500 0 20,634,200 収入済額中未還付額 639,800

12,934,752 9,423,772 34,459,884

18,815,565,028 204,648,788 1,695,472,353 収入済額中未還付額 2,451,985

18,724,995,128 204,648,788 1,695,472,353 収入済額中未還付額 2,451,985 18,278,587,705 4,876,741 343,408,184 収入済額中未還付額 1,953,430 446,407,423 199,772,047 1,352,064,169 収入済額中未還付額 498,555

90,569,900 0 0

90,569,900 0 0

619,050,273 7,836,100 57,146,850 収入済額中未還付額 149,200

619,050,273 7,836,100 57,146,850 収入済額中未還付額 149,200 606,551,100 5,000 17,749,500 収入済額中未還付額 115,200 12,499,173 7,831,100 39,397,350 収入済額中未還付額 34,000

3,313,005,528 0 0

3,313,005,528 0 0

3,313,005,528 0 0

備 考

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額

(10)

。当初予算額) 3,197,717,000

。補正予算額) 160,000,000

5 鉱産税 3,000 3,000

  訳

。当初予算額) 3,000

1 鉱産税 3,000 3,000

  訳 1 現年課税分 3,000 3,000

。当初予算額) 3,000

6 特別土地保有税 2,000 12,166,500

  訳

。当初予算額) 2,000

1 特別土地保有 2,000 12,166,500

税   訳 1 現年課税分 1,000 0

。当初予算額) 2,000 2 滞納繰越分 1,000 12,166,500

7 入湯税 106,372,000 127,230,900

  訳

。当初予算額) 106,372,000

1 入湯税 106,372,000 127,230,900

  訳 1 現年課税分 103,906,000 113,479,050

。当初予算額) 106,372,000 2 滞納繰越分 2,466,000 13,751,850

8 都市計画税 2,667,822,000 2,990,412,051

  訳

。当初予算額) 2,627,822,000

。補正予算額) 40,000,000

1 都市計画税 2,667,822,000 2,990,412,051

  訳 1 現年課税分 2,605,528,000 2,691,301,300

。当初予算額) 2,627,822,000 2 滞納繰越分 62,294,000 299,110,751

。補正予算額) 40,000,000

9 事業所税 2,260,024,000 2,329,236,701

  訳

。当初予算額) 2,260,024,000

1 事業所税 2,260,024,000 2,329,236,701

  訳 1 現年課税分 2,244,629,000 2,261,962,500

。当初予算額) 2,260,024,000 2 滞納繰越分 15,395,000 67,274,201

(11)

3,000 0 0

3,000 0 0

3,000 0 0

0 0 12,166,500

0 0 12,166,500

0 0 0

0 0 12,166,500

113,097,300 1,269,300 12,864,300

113,097,300 1,269,300 12,864,300 112,425,900 0 1,053,150 671,400 1,269,300 11,811,150

2,708,094,376 29,571,720 253,102,870 収入済額中未還付額 356,915

2,708,094,376 29,571,720 253,102,870 収入済額中未還付額 356,915 2,641,256,390 704,660 49,622,520 収入済額中未還付額 282,270 66,837,986 28,867,060 203,480,350 収入済額中未還付額 74,645

2,280,976,000 15,792,026 32,468,675

2,280,976,000 15,792,026 32,468,675 2,254,195,200 0 7,767,300 26,780,800 15,792,026 24,701,375

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(12)

2 地方譲 税 1,348,761,000 1,328,375,237   訳

。当初予算額) 1,348,761,000

1 地方揮発油譲 388,655,000 379,043,000

税   訳

。当初予算額) 388,655,000

1 地方揮発油譲 388,655,000 379,043,000

税   訳 1 地方揮発油譲 388,655,000 379,043,000

。当初予算額) 388,655,000 税

2 自動車 譲 874,102,000 861,597,000

税   訳

。当初予算額) 874,102,000

1 自動車 譲 874,102,000 861,597,000

税   訳 1 自動車 譲 874,102,000 861,597,000

。当初予算額) 874,102,000 税

3 地方道路譲 税 1,000 14

  訳

。当初予算額) 1,000

1 地方道路譲 1,000 14

税   訳 1 地方道路譲 1,000 14

。当初予算額) 1,000 税

4 特別とん譲 税 86,003,000 87,735,223

  訳

。当初予算額) 86,003,000

1 特別とん譲 86,003,000 87,735,223

税   訳 1 特別とん譲 86,003,000 87,735,223

。当初予算額) 86,003,000 税

(13)

1,328,375,237 0 0

379,043,000 0 0

379,043,000 0 0

379,043,000 0 0

861,597,000 0 0

861,597,000 0 0

861,597,000 0 0

14 0 0

14 0 0

14 0 0

87,735,223 0 0

87,735,223 0 0

87,735,223 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(14)

3 利子割交付金 79,362,000 85,397,000   訳

。当初予算額) 79,362,000

1 利子割交付金 79,362,000 85,397,000

  訳

。当初予算額) 79,362,000

1 利子割交付金 79,362,000 85,397,000

  訳 1 利子割交付金 79,362,000 85,397,000

。当初予算額) 79,362,000

(15)

85,397,000 0 0

85,397,000 0 0

85,397,000 0 0

85,397,000 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(16)

4 配当割交付金 46,456,000 111,310,000   訳

。当初予算額) 46,456,000

1 配当割交付金 46,456,000 111,310,000

  訳

。当初予算額) 46,456,000

1 配当割交付金 46,456,000 111,310,000

  訳 1 配当割交付金 46,456,000 111,310,000

。当初予算額) 46,456,000

(17)

111,310,000 0 0

111,310,000 0 0

111,310,000 0 0

111,310,000 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(18)

5 株式等譲渡所得割交 11,438,000 150,054,000

付金   訳

。当初予算額) 11,438,000

1 株式等譲渡所得 11,438,000 150,054,000

割交付金   訳

。当初予算額) 11,438,000

1 株式等譲渡所 11,438,000 150,054,000

得割交付金   訳 1 株式等譲渡所 11,438,000 150,054,000

。当初予算額) 11,438,000 得割交付金

(19)

150,054,000 0 0

150,054,000 0 0

150,054,000 0 0

150,054,000 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(20)

6 地方消費税交付金 3,076,527,000 3,092,809,000   訳

。当初予算額) 3,076,527,000

1 地方消費税交付 3,076,527,000 3,092,809,000

金   訳

。当初予算額) 3,076,527,000

1 地方消費税交 3,076,527,000 3,092,809,000

付金   訳 1 地方消費税交 3,076,527,000 3,092,809,000

。当初予算額) 3,076,527,000 付金

(21)

3,092,809,000 0 0

3,092,809,000 0 0

3,092,809,000 0 0

3,092,809,000 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(22)

7 場利用税交付 147,468,000 166,863,928

金   訳

。当初予算額) 147,468,000

1 場利用税 147,468,000 166,863,928

交付金   訳

。当初予算額) 147,468,000

1 場利用 147,468,000 166,863,928

税交付金   訳 1 場利用 147,468,000 166,863,928

。当初予算額) 147,468,000 税交付金

(23)

166,863,928 0 0

166,863,928 0 0

166,863,928 0 0

166,863,928 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(24)

8 自動車 得税交付金 311,071,000 340,693,000   訳

。当初予算額) 311,071,000

1 自動車 得税交 311,071,000 340,693,000

付金   訳

。当初予算額) 311,071,000

1 自動車 得税 311,071,000 340,693,000

交付金   訳 1 自動車 得税 311,071,000 340,693,000

。当初予算額) 311,071,000 交付金

(25)

340,693,000 0 0

340,693,000 0 0

340,693,000 0 0

340,693,000 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(26)

9 地方特例交付金 142,583,000 142,583,000   訳

。当初予算額) 145,510,000

。補正予算額) △2,927,000

1 地方特例交付金 142,583,000 142,583,000

  訳

。当初予算額) 145,510,000

。補正予算額) △2,927,000

1 地方特例交付 142,583,000 142,583,000

金   訳 1 地方特例交付 142,583,000 142,583,000

。当初予算額) 145,510,000 金

。補正予算額) △2,927,000

(27)

142,583,000 0 0

142,583,000 0 0

142,583,000 0 0

142,583,000 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(28)

10 地方交付税 28,634,078,000 28,927,920,000   訳

。当初予算額) 23,966,163,000

。補正予算額) 4,667,915,000

1 地方交付税 28,634,078,000 28,927,920,000

  訳

。当初予算額) 23,966,163,000

。補正予算額) 4,667,915,000

1 地方交付税 28,634,078,000 28,927,920,000

  訳 1 地方交付税 28,634,078,000 28,927,920,000

。当初予算額) 23,966,163,000

。補正予算額) 4,667,915,000

(29)

28,927,920,000 0 0

28,927,920,000 0 0

28,927,920,000 0 0

28,927,920,000 0 0 ○普通交付税 17,724,925,000

○特別交付税 11,202,995,000

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(30)

11 交通安全対策特別交 78,000,000 74,702,000

付金   訳

。当初予算額) 78,000,000

1 交通安全対策特 78,000,000 74,702,000

別交付金   訳

。当初予算額) 78,000,000

1 交通安全対策 78,000,000 74,702,000

特別交付金   訳 1 交通安全対策 78,000,000 74,702,000

。当初予算額) 78,000,000 特別交付金

(31)

74,702,000 0 0

74,702,000 0 0

74,702,000 0 0

74,702,000 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(32)

12 分担金及び負担金 1,481,860,000 1,526,074,792   訳

。当初予算額) 1,500,976,000

。補正予算額) △19,116,000

1 分担金 7,800,000 7,888,199

  訳

。当初予算額) 7,800,000

1 農林水産業費 7,800,000 7,888,199

分担金   訳 1 農業費分担金 7,800,000 7,888,199

。当初予算額) 7,800,000

2 負担金 1,474,060,000 1,518,186,593

  訳

。当初予算額) 1,493,176,000

。補正予算額) △19,116,000

1 民生費負担金 1,441,762,000 1,486,001,354

  訳 1 社会福祉費負 192,604,000 186,780,290

。当初予算額) 1,460,878,000 担金

。補正予算額) △19,116,000

2 児童福祉費負 1,249,158,000 1,299,221,064 担金

2 衛生費負担金 2,316,000 2,202,647

  訳 1 保健衛生費負 2,316,000 2,202,647

。当初予算額) 2,316,000 担金

3 農林水産業費 29,982,000 29,982,592

負担金   訳 1 農業費負担金 29,982,000 29,982,592

。当初予算額) 29,982,000

(33)

1,433,241,808 36,132,102 56,700,882

7,888,199 0 0

7,888,199 0 0

7,888,199 0 0 ○農業生産基盤整備事業費分担金

1,425,353,609 36,132,102 56,700,882

1,423,286,586 6,149,510 56,565,258

181,872,626 919,950 3,987,714 ○知的 害者援護施設入所者負担金

93,600

○老人福祉施設入所者負担金 57,812,946

○養護老人 ーム入所負担金 123,966,080 1,241,413,960 5,229,560 52,577,544 ○保育料 1,241,329,960

○助産所等入所者負担金 84,000

2,067,023 0 135,624

2,067,023 0 135,624 ○養育医療自己負担金

0 29,982,592 0

0 29,982,592 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(34)

13 使用料及び手数料 2,443,695,000 2,642,599,460   訳

。当初予算額) 2,488,937,000

。補正予算額) △45,242,000

1 使用料 1,757,081,000 1,913,703,967

  訳

。当初予算額) 1,754,947,000

。補正予算額) 2,134,000

1 総務使用料 91,517,000 73,958,142

  訳 1 総務管理使用 91,517,000 73,958,142

。当初予算額) 91,517,000 料

2 民生使用料 25,358,000 23,079,546

  訳 1 社会福祉使用 9,859,000 10,044,740

。当初予算額) 25,358,000 料

2 児童福祉使用 67,000 70,239

3 生活保護使用 15,432,000 12,964,567 料

3 衛生使用料 112,763,000 107,952,769

  訳 1 保健衛生使用 109,197,000 104,601,796

。当初予算額) 112,763,000 料

2 清掃使用料 3,544,000 3,328,473

(35)

2,445,032,283 6,417,744 191,163,433 収入済額中未還付額 14,000

1,735,742,119 4,278,589 173,683,259

73,958,142 0 0

73,958,142 0 0 ○田人ふ あい館使用料 67,440

○市民会館使用料 8,234,773

○芸術文化交流館使用料 54,605,360

○芸術文化交流館観覧料 8,171,200

○行政代書室使用料 15,614

○支所等庁舎使用料 1,672,626

○電柱設置等使用料 33,904

○法定外公共物使用料 1,149,225

○地域イント 用電柱等使用料 8,000

23,079,546 0 0

10,044,740 0 0 ○三和ふ あい館使用料 933,180

○電柱設置等使用料 10,500

○いわき市健康・福祉プ 使用料

7,135,750

○いわきサン・ ビ テ ー 使用料

1,965,310

70,239 0 0 ○電柱設置等使用料

12,964,567 0 0 ○授産場使用料

107,836,679 27,770 88,320

104,485,706 27,770 88,320 ○休日夜間急病診療所診療収入 49,747,307

○火葬場使用料 49,964,000

○電柱設置等使用料 1,526,479

○健康増進研修施設使用料 3,247,920

3,328,473 0 0 ○ 部運動場使用料 34,320

○埋立処分地敷地使用料 41,520

○塵芥収集基地使用料 1,335,659

○清掃センター敷地使用料 395,074

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(36)

3 衛生使用料 22,000 22,500

4 労働使用料 8,898,000 8,987,948

  訳 1 労働諸費使用 8,898,000 8,987,948

。当初予算額) 8,898,000 料

5 農林水産業使 10,895,000 8,499,182

用料   訳 1 農業使用料 6,469,000 4,358,472

。当初予算額) 16,524,000

。補正予算額) △5,629,000

2 林業使用料 1,707,000 1,421,710

3 水産業使用料 2,719,000 2,719,000

6 商工使用料 85,303,000 97,062,068

  訳 1 商工使用料 85,303,000 97,062,068

。当初予算額) 85,303,000

7 土木使用料 1,280,820,000 1,446,244,501

  訳 1 道路橋 う 100,000,000 98,051,661

。当初予算額) 1,269,820,000 使用料

。補正予算額) 11,000,000 2 都市計画使用 62,723,000 64,634,334 料

(37)

○ 部清掃センター周辺環境整備事業用地敷地使

用料 4,500

○憩いの家使用料 1,517,400

22,500 0 0 ○衛生センター敷地使用料

8,987,948 0 0

8,987,948 0 0 ○労働福祉会館使用料 8,826,969

○新舞子 イ 行政財産使用料 49,183

○いわき ン ュータ・ レ 土地使用料

1,500

○共同職業訓練センター行政財産使用料

110,296

8,499,182 0 0

4,358,472 0 0 ○電柱設置等使用料 152,048

○ ワーセンター使用料 310,955

○遠 ート ンプ場土地使用料

3,132

○市営牧 土地使用料 1,457

○遠 ート ンプ場使用料 3,825,250

○川前活性化センター使用料 65,630

1,421,710 0 0 ○湯の岳山荘使用料 1,396,730

○電柱設置等使用料 24,980

2,719,000 0 0 ○地方卸売市場使用料

97,062,068 0 0

97,062,068 0 0 ○いわき産業創造館施設使用料 22,749,625

○石炭・化石館観覧料 38,504,930

○観光施設土地使用料 117,806

○勿来駐車場使用料 980,490

○ 十 目駐車場使用料 25,661,570

○海竜の センター逿戯施設使用料

5,142,000

○勿来関文学 史館等使用料 2,206,340

○電柱設置等使用料 1,699,307

1,268,610,743 4,250,819 173,382,939

98,051,661 0 0 ○道路占用料

64,527,234 26,250 80,850 ○公園使用料 15,891,177

○墓地永代使用料 3,860,000

○納骨堂使用料 465,150

○工業団地敷地使用料 270,222

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(38)

3 住宅使用料 1,118,097,000 1,283,558,506

8 消防使用料 56,000 59,960

  訳 1 消防使用料 56,000 59,960

。当初予算額) 56,000

9 教育使用料 141,471,000 147,859,851

  訳 1 教育総務使用 15,000 22,500

。当初予算額) 144,708,000 料

。補正予算額) △3,237,000 2 小学校使用料 1,121,000 1,132,783 3 中学校使用料 601,000 607,111 4 幼稚園使用料 52,299,000 55,316,200

5 社会教育使用 21,493,000 25,157,606 料

6 保健体育使用 65,942,000 65,623,651 料

(39)

○ ュータ ン緑地使用料 34,681

○駐車場使用料 41,701,340

○都市下水路敷地使用料 516,780

○電柱設置等使用料 43,120

○駅前広場等使用料 1,744,764

1,106,031,848 4,224,569 173,302,089 ○公営住宅使用料 969,650,904

○その他の住宅使用料 70,180,767

○特別市営住宅使用料 13,049,499

○敷地使用料 3,393,378

○公営住宅駐車場使用料 49,757,300

59,960 0 0

59,960 0 0 ○電柱設置等使用料

147,647,851 0 212,000

22,500 0 0 ○電柱設置等使用料

1,132,783 0 0 ○電柱設置等使用料

607,111 0 0 ○電柱設置等使用料

55,153,800 0 162,400 ○授業料 54,474,800

○入園料 616,000

○電柱設置等使用料 63,000

25,157,606 0 0 ○公民館使用料 3,331,080

○文化センター使用料 10,010,328

○生涯学習プ 使用料 2,973,120

○美術館常設展観覧料 154,910

○美術館企画展観覧料 1,010,880

○電柱設置等使用料 483,278

○ ン イトセンター入館料 2,379,930

○いわき市立草 心 念文学館観覧料

3,127,500

○いわき市暮らしの伝 郷観覧料

1,314,940

○いわき市暮らしの伝 郷企画展示室使用料 371,640

65,574,051 0 49,600 ○ 道場使用料 960,060

○市民プー 使用料 4,127,990

○ 球場使用料 2,831,420

○多目的スタ ム使用料 1,369,510

○庭球場使用料 8,200,910

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(40)

2 手数料 686,614,000 728,895,493   訳

。当初予算額) 733,990,000

。補正予算額) △47,376,000

1 総務手数料 169,279,000 200,117,933

  訳 1 総務管理手数 2,842,000 3,037,750

。当初予算額) 169,279,000 料

2 徴税手数料 36,219,000 52,143,833

3 戸籍住民基本 130,218,000 144,936,350 台帳手数料

(41)

○陸上競技場使用料 2,367,150

○体育館使用料 20,585,180

○ 郷 ュ テ センター使用料

7,588,990

○市民運動場夜間照明設備使用料

2,595,640

○公立学校 外運動場夜間照明設備使用料

3,038,870

○武道館使用料 2,949,030

○体育施設電柱設置等使用料 598,724

○給食施設電柱設置等使用料 1,214,777

○公立学校 運動場照明設備使用料

7,145,800 709,290,164 2,139,155 17,480,174 収入済額中未還付額 14,000

183,866,033 2,090,000 14,175,900 収入済額中未還付額 14,000

3,037,750 0 0 ○自動車臨時運行許 手数料 2,962,500

○認 地縁団体 鑑 録証明手数料

4,500

○地縁団体認 証明手数料及び閲覧手数料

8,000

○その他の証明手数料 62,750

35,891,933 2,090,000 14,175,900 収入済額中未還付額 14,000

○督促手数料 10,862,533

○閲覧手数料 541,000

○納税証明手数料 3,237,000

○資産証明手数料 6,401,150

○その他の証明手数料 14,850,250

144,936,350 0 0 ○戸籍手数料 57,466,600

○住民基本台帳手数料 50,179,250

○ 鑑証明手数料 32,340,500

○ 鑑 録手帳交付手数料 3,092,000

○身分証明手数料 1,008,000

○閲覧手数料 179,500

○その他の証明手数料 121,000

○住民基本台帳 ー 交付手数料

549,500

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(42)

2 民生手数料 5,796,000 6,296,190

  訳 1 社会福祉手数 5,796,000 6,296,190

。当初予算額) 5,796,000 料

3 衛生手数料 448,891,000 441,428,390

  訳 1 保健衛生手数 44,163,000 41,724,090

。当初予算額) 496,267,000 料

。補正予算額) △47,376,000

2 清掃手数料 404,424,000 399,430,900

3 衛生手数料 304,000 273,400

4 農林水産業手 155,000 161,950

数料   訳 1 農業手数料 124,000 160,000

(43)

5,078,601 11,935 1,205,654

5,078,601 11,935 1,205,654 ○移動支援事業手数料 1,095,523

○日常生活用具給付手数料 3,516,716

○日中一時支援事業手数料 466,362

441,428,390 0 0

41,724,090 0 0 ○医事関係許 等手数料 615,000

○薬事関係許 等手数料 1,968,900

○環境営業許 手数料 1,180,000

○温泉利用許 手数料 105,000

○食品営業許 手数料 20,413,080

○畜犬 録等手数料 12,740,230

○試験検査手数料 4,582,180

○休日夜間急病診療所診断書等手数料

119,700

399,430,900 0 0 ○一般廃棄物処理業許 申請手数料

1,293,200

○一般廃棄物処理施設設置許 申請手数料

1,100,000

○ 焼却処理手数料 364,842,800

○ 埋立処理手数料 4,292,100

○ 収集処理手数料 10,204,500

○その他収集処理手数料 2,000

○産業廃棄物処理業許 申請手数料

5,994,000

○産業廃棄物処理施設設置許 申請手数料

360,000

○大型 収集処理手数料 11,112,000

○使用済自動車解体業許 申請手数料

78,000

○使用済自動車破 業許 申請手数料

77,000

○使用済自動車引 業者 録申請手数料

44,800

○使用済自動車 ン類回収業者 録申請手数料

30,400

○督促手数料 100

273,400 0 0 ○浄化槽保守点検業者 録等手数料

161,950 0 0

160,000 0 0 ○農業証明手数料 6,000

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(44)

。当初予算額) 155,000

2 水産業手数料 31,000 1,950

5 商工手数料 1,401,000 1,184,110

  訳 1 商工手数料 1,401,000 1,184,110

。当初予算額) 1,401,000

6 土木手数料 37,846,000 50,619,970

  訳 1 土木管理手数 15,478,000 21,271,050

。当初予算額) 37,846,000 料

2 道路橋 う 236,000 356,000 手数料

3 都市計画手数 20,973,000 26,612,170 料

4 河川水路手数 33,000 64,750

5 住宅手数料 1,126,000 2,316,000

7 消防手数料 23,246,000 29,086,200

  訳 1 消防手数料 23,246,000 29,086,200

。当初予算額) 23,246,000

8 教育手数料 0 750

  訳 1 教育総務手数 0 750

。当初予算額) 0 料

(45)

○農地基本台帳閲覧等手数料 154,000

1,950 0 0 ○海事手数料

1,184,110 0 0

1,184,110 0 0 ○計 検査手数料 1,181,960

○計 証明手数料 1,400

○土地境界調査証明手数料 750

48,484,130 37,220 2,098,620

21,271,050 0 0 ○建築確認申請手数料 10,490,000

○建築許 申請手数料 1,771,000

○建築諸証明手数料 2,214,050

○長期優良住宅認定手数料 6,796,000

356,000 0 0 ○土地境界調査証明手数料

25,933,030 8,820 670,320 ○墓園管理料 11,720,520

○開発許 申請手数料 9,017,010

○都市計画証明手数料 45,250

○ 外広告物許 申請等手数料 5,139,950

○土地境界調査証明手数料 4,000

○定期駐車券発行手数料 6,300

64,750 0 0 ○土地境界調査証明手数料

859,300 28,400 1,428,300 ○住宅使用料督促手数料 855,300

○家賃証明手数料 3,000

○土地境界調査証明手数料 1,000

29,086,200 0 0

29,086,200 0 0 ○危険物設置許 手数料 28,976,200

○消防諸証明手数料 51,000

○特定防災施設等検査手数料 59,000

750 0 0

750 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(46)

14 国庫支出金 49,916,084,000 46,130,035,568   訳

。当初予算額) 23,952,336,000

。補正予算額) 23,218,445,000

。繰越額) 2,745,303,000

1 国庫負担金 15,692,290,000 14,988,059,978

  訳

。当初予算額) 13,727,212,000

。補正予算額) 778,439,000

。繰越額) 1,186,639,000

1 民生費国庫負 13,354,017,000 13,217,098,159

担金   訳 1 社会福祉費国 2,488,975,000 2,425,763,658

。当初予算額) 13,349,125,000 庫負担金

。補正予算額) 4,892,000

2 保険基盤安定 100,940,000 100,939,839 国庫負担金

3 児童福祉費国 5,260,807,000 5,187,099,662 庫負担金

4 生活保護費国 5,503,295,000 5,503,295,000 庫負担金

2 衛生費国庫負 24,315,000 18,836,172

担金   訳 1 保健衛生費国 24,315,000 18,836,172

。当初予算額) 24,315,000 庫負担金

3 土木費国庫負 136,760,000 136,760,000

担金   訳 1 都市計画費国 136,760,000 136,760,000

。当初予算額) 189,700,000 庫負担金

(47)

43,988,079,568 0 2,141,956,000

14,770,071,978 0 217,988,000

13,217,098,159 0 0

2,425,763,658 0 0 ○特別 害者手当等給付費国庫負担金

108,677,295

○ 害者介護給付費等国庫負担金

1,986,668,037

○補装具給付費国庫負担金 30,714,048

○ 害者自立支援医療費国庫負担金

166,926,311

○ 害児施設措置費等国庫負担金

132,777,967

100,939,839 0 0

5,187,099,662 0 0 ○児童保護費国庫負担金 896,934,690

○児童入所施設措置費等国庫負担金

2,574,750

○子 も手当国庫負担金 81,000

○児童扶養手当国庫負担金 580,190,890

○児童手当交付金 3,707,318,332

5,503,295,000 0 0

18,836,172 0 0

18,836,172 0 0 ○母子保健衛生費国庫負担金 5,300,631

○身体 害者援護費国庫負担金 4,314,000

○結核医療費国庫負担金 6,353,007

○感染症予防費国庫負担金 2,868,534

135,450,000 0 1,310,000

135,450,000 0 1,310,000 ○社会資本整備総合交付金 街路事業

134,200,000

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(48)

。補正予算額) △52,940,000

4 教育費国庫負 57,070,000 57,070,000

担金   訳 1 中学校費国庫 57,070,000 57,070,000

。当初予算額) 37,756,000 負担金

。補正予算額) 2,828,000

。繰越額) 16,486,000

5 災害復旧費国 2,120,128,000 1,558,295,647

庫負担金   訳 1 小学校災害復 50,877,000 74,068,000

。当初予算額) 126,316,000 旧費国庫負担

。補正予算額) 823,659,000 金

。繰越額) 1,170,153,000 2 中学校災害復 625,381,000 109,749,000 旧費国庫負担

3 公共土木施設 1,443,870,000 1,374,478,647 災害復旧費国

庫負担金

2 国庫補助金 33,593,258,000 30,979,731,635

  訳

。当初予算額) 9,594,588,000

。補正予算額) 22,440,006,000

。繰越額) 1,558,664,000

1 総務費国庫補 17,017,290,000 17,026,997,040

助金   訳 1 総務管理費国 37,490,000 47,575,040

。当初予算額) 10,000,000 庫補助金

。補正予算額) 16,991,596,000

。繰越額) 15,694,000

2 東日本大震災 16,681,860,000 16,681,860,000 復興交付金

3 地域の元気臨 296,047,000 296,047,000 時交付金

4 災害復旧費国 1,893,000 1,515,000 庫補助金

2 民生費国庫補 864,573,000 758,964,000

助金   訳 1 社会福祉費国 152,126,000 114,544,000

。当初予算額) 899,663,000 庫補助金

。補正予算額) △196,864,000

。繰越額) 161,774,000

(49)

○社会資本整備総合交付金 公園整備事業

1,250,000

57,070,000 0 0

57,070,000 0 0 ○中学校建設費国庫負担金

1,341,617,647 0 216,678,000

71,256,000 0 2,812,000

51,643,000 0 58,106,000

1,218,718,647 0 155,760,000

29,055,763,635 0 1,923,968,000

17,026,997,040 0 0

47,575,040 0 0 ○電波遮へい対策事業費等国庫補助金

5,914,000

○文化芸術推進費国庫補助金 33,507,040

○防災・安全交付金 8,154,000

16,681,860,000 0 0

296,047,000 0 0

1,515,000 0 0 ○情報通信基盤災害復旧費国庫補助金

414,682,000 0 344,282,000

88,144,000 0 26,400,000 ○ 害者自立支援事業費等国庫補助金

387,000

○地域生活支援事業費国庫補助金

84,101,000

○老人 活動費国庫補助金 2,780,000

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(50)

2 児童福祉費国 274,980,000 260,912,000 庫補助金

3 生活保護費国 19,047,000 19,047,000 庫補助金

4 婦人保護費国 1,330,000 1,330,000 庫補助金

5 災害復旧費国 417,090,000 363,131,000 庫補助金

3 衛生費国庫補 12,727,491,000 10,100,491,595

助金   訳 1 保健衛生費国 165,749,000 135,881,611

。当初予算額) 7,525,870,000 庫補助金

。補正予算額) 4,399,643,000

。繰越額) 801,978,000

(51)

○老人 連合会国庫補助金 876,000 143,074,000 0 117,838,000 ○保育対策等促進事業費国庫補助金

60,636,000

○ 課後児童健全育成事業費国庫補助金

59,821,000

○子育て支援事業設備等復旧支援事業費国庫補助

金 401,000

○ 課後児童 整備費国庫補助金

5,461,000

○母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 9,657,000

○福島定住等緊急支援交付金 7,098,000

19,047,000 0 0 ○セー テ ネ ト支援対策等事業費国庫補助金

1,330,000 0 0 ○婦人保護事業費国庫補助金

163,087,000 0 200,044,000 ○社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金

10,100,491,595 0 0

135,881,611 0 0 ○浄化槽設置整備事業費国庫補助金

38,725,000

○母子保健医療対策等総合支援事業費国庫補助金 16,276,000

○たばこ対策促進事業費国庫補助金

157,000

○感染症対策特別促進事業費国庫補助金

374,000

○結核医療費国庫補助金 400,611

○難病特別対策推進事業費国庫補助金

174,000

○健康増進事業費国庫補助金 31,782,000

○ イ 対策促進事業費国庫補助金

524,000

○小児慢性特定疾患治療研究事業費国庫補助金 46,979,000

○小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費国

庫補助金 53,000

○特定感染症検査等事業費国庫補助金

437,000

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(52)

2 清掃費国庫補 12,561,742,000 9,964,609,984 助金

4 農林水産業費 23,448,000 23,448,000

国庫補助金   訳 1 林業費国庫補 15,739,000 15,739,000

。当初予算額) 7,949,000 助金

。補正予算額) 7,709,000 2 農業費国庫補 7,709,000 7,709,000

。繰越額) 7,790,000 助金

5 土木費国庫補 1,171,048,000 1,137,673,000

助金   訳 1 土木管理費国 22,186,000 9,526,000

。当初予算額) 409,662,000 庫補助金

。補正予算額) 405,706,000 2 道路橋 う 381,829,000 370,424,000

。繰越額) 355,680,000 費国庫補助金

3 都市計画費国 319,729,000 311,714,000 庫補助金

4 住宅費国庫補 189,474,000 188,200,000 助金

5 河川費国庫補 257,830,000 257,809,000 助金

6 消防費国庫補 231,608,000 170,991,000

助金   訳 1 消防費国庫補 10,472,000 10,472,000

。当初予算額) 10,472,000 助金

。補正予算額) 91,701,000 2 災害復旧費国 221,136,000 160,519,000

。繰越額) 129,435,000 庫補助金

7 教育費国庫補 1,235,925,000 1,442,776,000

助金   訳 1 小学校費国庫 566,583,000 663,606,000

。当初予算額) 730,972,000 補助金

。補正予算額) 420,016,000

。繰越額) 84,937,000

(53)

9,964,609,984 0 0 ○ 環型社会形成推進交付金 315,000

○災害等廃棄物処理事業費国庫補助金

9,956,909,000

○廃棄物処理施設 タ ン 事業費国庫補助金

7,385,984 7,790,000 0 15,658,000

7,790,000 0 7,949,000 ○美しい森林 く 基盤整備交付金

0 0 7,709,000

432,213,000 0 705,460,000

9,526,000 0 0 ○防災・安全交付金

193,559,000 0 176,865,000 ○社会資本整備総合交付金 57,169,000

○災害関連事業費国庫補助金 52,003,000

○防災・安全交付金 78,887,000

○臨時道路除雪事業費補助金 5,500,000 134,704,000 0 177,010,000 ○社会資本整備総合交付金 72,409,000

○防災・安全交付金 26,470,000

○福島定住等緊急支援交付金 35,825,000 78,946,000 0 109,254,000 ○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金

13,143,000

○社会資本整備総合交付金 65,803,000 15,478,000 0 242,331,000 ○社会資本整備総合交付金

79,547,000 0 91,444,000

2,618,000 0 7,854,000 ○消防防災施設整備費国庫補助金

76,929,000 0 83,590,000 ○消防防災施設災害復旧費国庫補助金

950,275,000 0 492,501,000

489,303,000 0 174,303,000 ○理科教育等設備整備費国庫補助金

1,708,000

○要保護児童就学援助費国庫補助金

74,000

○小学校特別支援教育就学奨励費国庫補助金 2,129,000

○児童健康増進特別事業費国庫補助金

18,000

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(54)

2 中学校費国庫 282,572,000 395,993,000 補助金

3 幼稚園費国庫 131,523,000 137,667,000 補助金

4 社会教育費国 98,468,000 89,560,000 庫補助金

5 災害復旧費国 43,927,000 45,158,000 庫補助金

6 教育総務費国 112,852,000 110,792,000 庫補助金

8 労働費国庫補 321,875,000 318,391,000

助金   訳 1 労働諸費国庫 321,875,000 318,391,000

。当初予算額) 0 補助金

。補正予算額) 320,499,000

。繰越額) 1,376,000

3 国庫委託金 630,536,000 162,243,955

(55)

○小学校建設費学校施設環境改善交付金

153,763,000

○小学校地震補強事業費学校施設環境改善交付金 331,611,000 301,852,000 0 94,141,000 ○理科教育等設備整備費国庫補助金

2,175,000

○要保護生徒就学援助費国庫補助金

993,000

○中学校特別支援教育就学奨励費国庫補助金 1,146,000

○中学校建設費学校施設環境改善交付金

192,791,000

○中学校地震補強事業費学校施設環境改善交付金 104,718,000

○生徒健康増進特別事業費国庫補助金

29,000 107,325,000 0 30,342,000 ○幼稚園就園奨励費国庫補助金 80,800,000

○幼稚園地震補強事業費学校施設環境改善交付金 4,105,000

○幼稚園建設費学校施設環境改善交付金

22,420,000 43,424,000 0 46,136,000 ○国有文化財管理費国庫補助金 99,000

○史跡等購入費国庫補助金 9,580,000

○市 遺跡発掘調査事業費国庫補助金

5,269,000

○史跡等保存整備費国庫補助金 17,377,000

○防災・安全交付金 4,720,000

○社会体育施設地震補強事業費学校施設環境改善

交付金 6,379,000

8,371,000 0 36,787,000 ○公立諸学校建物 他災害復旧費補助金

0 0 110,792,000

43,768,000 0 274,623,000

43,768,000 0 274,623,000 ○防災・安全交付金 853,000

○福島定住等緊急支援交付金 42,915,000

162,243,955 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(56)

  訳

。当初予算額) 630,536,000

1 総務費国庫委 530,000 520,000

託金   訳 1 総務管理費国 20,000 20,000

。当初予算額) 530,000 庫委託金

2 戸籍住民基本 510,000 500,000 台帳費国庫委

託金

2 民生費国庫委 66,810,000 65,318,971

託金   訳 1 社会福祉費国 65,417,000 63,937,758

。当初予算額) 66,810,000 庫委託金

2 児童福祉費国 1,084,000 1,181,723 庫委託金

3 生活保護費国 309,000 199,490 庫委託金

3 衛生費国庫委 539,793,000 76,891,303

託金   訳 1 保健衛生費国 8,017,000 6,764,000

。当初予算額) 539,793,000 庫委託金

2 清掃費国庫委 531,776,000 70,127,303 託金

4 教育費国庫委 23,403,000 19,513,681

託金   訳 1 社会教育費国 23,403,000 19,513,681

。当初予算額) 23,403,000 庫委託金

(57)

520,000 0 0

20,000 0 0 ○自衛官募集事務国庫委託金

500,000 0 0 ○中長期在留者住居地 出等事務国庫委託金

65,318,971 0 0

63,937,758 0 0 ○国民年金市 事務 扱国庫交付金

63,034,758

○国民生活基礎調査等国庫委託金

903,000

1,181,723 0 0 ○特別児童扶養手当支給事務費国庫委託金

1,154,723

○地域児童福祉事業等調査委託費

27,000

199,490 0 0 ○遺族及留守家族等援護費事務委託金

76,891,303 0 0

6,764,000 0 0 ○国民生活基礎調査費国庫委託金

70,127,303 0 0 ○指定廃棄物保管委託業務国庫委託金

19,513,681 0 0

19,513,681 0 0 ○学び 通 た被災地の地域 ュ テ 再生支

援事業費国庫委託金

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(58)

15 県支出金 33,691,931,658 19,340,295,564   訳

。当初予算額) 36,500,021,000

。補正予算額) △13,227,014,000

。繰越額) 10,418,924,658

1 県負担金 6,868,844,793 4,741,621,366

  訳

。当初予算額) 4,279,561,000

。補正予算額) △81,424,000

。繰越額) 2,670,707,793

1 民生費県負担 6,833,947,793 4,706,594,779

金   訳 1 社会福祉費県 1,191,034,000 1,163,708,968

。当初予算額) 4,241,990,000 負担金

。補正予算額) △78,750,000

。繰越額) 2,670,707,793

2 保険基盤安定 1,367,450,000 1,367,449,389 県負担金

3 児童福祉費県 828,289,000 827,863,499 負担金

4 災害救助費県 3,447,174,793 1,347,572,923 負担金

2 衛生費県負担 7,554,000 7,551,587

金   訳 1 保健衛生費県 7,554,000 7,551,587

。当初予算額) 7,554,000 負担金

3 農林水産業費 26,983,000 27,115,000

県負担金   訳 1 農業費県負担 26,983,000 27,115,000

。当初予算額) 29,657,000 金

。補正予算額) △2,674,000

4 消防費県負担 360,000 360,000

金   訳 1 消防費県負担 360,000 360,000

。当初予算額) 360,000 金

2 県補助金 26,112,283,865 13,917,569,579

  訳

。当初予算額) 31,503,466,000

(59)

19,183,854,872 0 156,440,692

4,741,621,366 0 0

4,706,594,779 0 0

1,163,708,968 0 0 ○ 害者介護給付費等県負担金 997,436,029

○補装具給付費県負担金 16,420,801

○ 害者自立支援医療費県負担金

83,463,155

○ 害児施設措置費等県負担金 66,388,983

1,367,449,389 0 0 ○国民健康保険保険基盤安定県負担金

856,977,866

○後期高齢者医療保険基盤安定県負担金

510,471,523

827,863,499 0 0 ○子 も手当県負担金 22,667

○児童手当県負担金 827,840,832

1,347,572,923 0 0 ○災害援護資金貸付金県負担金 223,200,000

○災害 慰金県負担金 22,500,000

○災害救助費県負担金 1,101,872,923

7,551,587 0 0

7,551,587 0 0 ○予防接種事故救済費県負担金 1,948,087

○母子保健衛生費県負担金 3,446,500

○身体 害者援護費県負担金 2,157,000

27,115,000 0 0

27,115,000 0 0 ○農業委員会費県負担金 7,432,000

○地籍調査費県負担金 19,683,000

360,000 0 0

360,000 0 0 ○福島県石油 ンビ ート総合防災訓練県負担金

13,761,128,887 0 156,440,692

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(60)

。補正予算額) △13,139,399,000

。繰越額) 7,748,216,865

1 総務費県補助 6,095,683,000 5,910,304,000

金   訳 1 総務管理費県 186,534,000 1,155,000

。当初予算額) 186,534,000 補助金

。補正予算額) 5,909,149,000 2 福島県市 5,909,149,000 5,909,149,000 復興支援交付

2 民生費県補助 2,259,753,000 2,012,318,717

金   訳 1 社会福祉費県 1,036,131,000 999,907,964

。当初予算額) 1,518,961,000 補助金

。補正予算額) 740,792,000

2 児童福祉費県 1,223,622,000 1,012,410,753 補助金

(61)

5,910,304,000 0 0

1,155,000 0 0 ○再生 能 ネ ー導入等防災拠点支援事業費

県補助金

5,909,149,000 0 0

1,875,006,717 0 137,312,000

872,307,964 0 127,600,000 ○地域生活支援事業費県補助金 42,050,000

○ 害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金 206,000

○小規模特別養護老人 ーム整備事業費県補助金 220,400,000

○緊急 用創出基金事業費 住 い対策 充等支

援 県補助金 97,784,000

○地域支え合い体制 く 助成事業県補助金 37,799,000

○戦傷病者補装具給付事務費県補助金

10,000

○介護保険事業費県補助金 200,000

○小規模介護施設開設準備経費県補助金

52,200,000

○ 度心身 害者医療費県補助金

421,189,000

○ い者自立生活支援活動事業費県補助金

469,964 1,002,698,753 0 9,712,000 ○乳幼児医療支給費県補助金 131,224,000

○ と 親家庭等医療費県補助金

45,218,848

○安心こ も基金事業費県補助金

157,034,000

○保育所等給食検査体制整備事業費県補助金 10,342,000

○子 も医療助成事業費県補助金

658,879,905

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(62)

3 衛生費県補助 133,856,000 253,378,485

金   訳 1 保健衛生費県 133,856,000 132,648,317

。当初予算額) 96,993,000 補助金

。補正予算額) 36,863,000

2 清掃費県補助 0 120,730,168

4 労働費県補助 1,269,236,000 1,206,360,220

金   訳 1 緊急 用創出 1,269,236,000 1,206,360,220

。当初予算額) 1,352,341,000 基金事業費県

。補正予算額) △83,105,000 補助金

5 農林水産業費 992,560,982 822,949,966

県補助金   訳 1 農業費県補助 538,305,000 367,781,344

。当初予算額) 707,730,000 金

。補正予算額) △73,372,000

。繰越額) 358,202,982

(63)

253,378,485 0 0

132,648,317 0 0 ○健康増進事業費県補助金 7,870,000

○線 計等緊急整備支援事業費県補助金

472,000

○線 減化活動支援事業費県補助金

16,138,000

○被災者健康支援体制整備事業県補助金

13,144,000

○妊婦健康診査支援基金事業県補助金

4,812,000

○ ん検診受診率向上等推進事業費県補助金 6,416,000

○風しん対策助成事業費県補助金

4,492,000

○自殺対策緊急強化基金事業県補助金

3,000,000

○浄化槽設置整備事業費県補助金

42,087,000

○不適正処理廃棄物対策事業県補助金

16,337,000

○産業廃棄物税交付金 17,880,317

120,730,168 0 0 ○災害廃棄物処理基金事業県補助金

1,206,360,220 0 0

1,206,360,220 0 0

807,130,274 0 15,819,692

367,781,344 0 0 ○農産振興事業 水田農業改革支援事業 費県補

助金 18,989,000

○農政推進事業県補助金 2,330,000

○東日本大震災農業生産対策交付金

4,290,000

○環境保全型農業直接支払交付金

92,775

○環境保全型農業直接支払等推進交付金

34,000

○農業系汚染廃棄物処理事業費県補助金

120,550,158

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(64)

2 林業費県補助 254,435,440 251,949,990 金

3 災害復旧費県 199,820,542 203,218,632 補助金

(65)

○農産振興事業費県補助金 156,000

○震災対策農業水利施設整備事業費県補助金 15,993,600

○営農再開支援事業費県補助金 93,581,392

○福島県産農林水産物PR支援事業費県補助金 3,595,992

○新規就農者確保事業 青年就農給付金事業 費

県補助金 3,860,000

○中山間地域等直接支払交付金事業費県補助金 95,496,978

○農業経営基盤強化資金利子補給費県補助金 987,449

○農地・水・環境向上活動推進交付金

311,000

○湛水防除施設管理委託費県補助金

5,098,000

○土地改良調査設計事業費県補助金

2,415,000 236,130,298 0 15,819,692 ○森林病害虫等防除事業費県補助金

11,899,125

○地域自主戦略交付金 林道事業

5,138,105

○森林環境保全整備事業費県補助金

24,511,000

○治山事業費県補助金 3,499,335

○ふくし 森林再生事業費県補助金

2,415,000

○ 生動物 射性核種動態調査個体捕獲事業費県

補助金 1,055,000

○森林環境交付金 6,922,733

○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金 116,970,000

○特用林産施設等体制整備事業費県補助金

63,720,000

203,218,632 0 0 ○林業施設災害復旧事業費県補助金

18,543,665

○農地災害復旧事業費県補助金 10,304,008

○農業用施設災害復旧事業費県補助金

174,370,959

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(66)

6 商工費県補助 42,105,000 32,780,799

金   訳 1 商工費県補助 42,105,000 32,780,799

。当初予算額) 33,105,000 金

。補正予算額) 9,000,000

7 土木費県補助 132,710,000 135,178,280

金   訳 1 土木管理費県 0 0

。当初予算額) 9,064,000 補助金

。補正予算額) △3,023,000 2 都市計画費県 6,041,000 6,148,000

。繰越額) 126,669,000 補助金

3 道路橋 う 55,020,000 54,639,280 費県補助金

4 改良復旧費県 71,649,000 74,391,000 補助金

8 消防費県補助 14,725,623,883 3,099,662,112

金   訳 1 消防費県補助 14,725,623,883 3,099,662,112

。当初予算額) 27,126,776,000 金

。補正予算額) △19,609,699,000

。繰越額) 7,208,546,883

9 教育費県補助 206,919,000 192,350,000

金   訳 1 小学校費県補 87,622,000 75,748,000

。当初予算額) 265,614,000 助金

。補正予算額) △66,004,000 2 中学校費県補 67,185,000 62,897,000

。繰越額) 7,309,000 助金

3 幼稚園費県補 44,312,000 46,645,000 助金

4 社会教育費県 7,800,000 7,060,000 補助金

10 石油貯蔵施設 64,598,000 64,598,000

立地対策費県   訳 1 石油貯蔵施設 64,598,000 64,598,000

補助金 。当初予算額) 64,598,000 立地対策費県 補助金

(67)

32,780,799 0 0

32,780,799 0 0 ○消費者行政活性化交付金

135,178,280 0 0

0 0 0

6,148,000 0 0 ○土地利用規制対策事業費県補助金

346,000

○生活 ス路線維持対策事業費県補助金

5,802,000

54,639,280 0 0 ○道路施設等改良復旧費県補助金

74,391,000 0 0 ○河川等改良復旧費県補助金

3,099,662,112 0 0

3,099,662,112 0 0 ○地域医療再生臨時特例基金事業費県補助金

22,110,000

○除染対策事業県交付金 2,996,687,437

○ 射能簡易分析装置整備事業費県補助金

79,965,981

○応急仮設住宅維持管理事業費県補助金

898,694 189,041,000 0 3,309,000

75,748,000 0 0 ○被災児童就学支援事業費県補助金

62,897,000 0 0 ○被災生徒就学支援事業費県補助金

46,645,000 0 0 ○被災幼児就園支援事業費県補助金

3,751,000 0 3,309,000 ○史跡等保存整備費県補助金 3,251,000

○新生ふくし ン ステー 事業費県補助金

500,000

64,598,000 0 0

64,598,000 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(68)

11 電源立地地域 189,239,000 187,689,000

対策費県補助   訳 1 市 電源立 94,261,000 92,711,000

金 。当初予算額) 141,750,000 地地域対策費

。繰越額) 47,489,000 県交付金

2 電源立地促進 94,978,000 94,978,000 対策費県交付

3 県委託金 710,803,000 681,104,619

  訳

。当初予算額) 716,994,000

。補正予算額) △6,191,000

1 総務費県委託 593,302,000 612,988,453

金   訳 1 総務管理費県 10,702,000 9,986,461

。当初予算額) 600,604,000 委託金

。補正予算額) △7,302,000

2 徴税費県委託 468,286,000 491,220,514 金

3 選挙費県委託 98,781,000 98,788,941 金

4 統計調査費県 15,533,000 12,992,537 委託金

2 衛生費県委託 83,581,000 36,741,639

金   訳 1 保健衛生費県 83,581,000 36,741,639

。当初予算額) 82,470,000 委託金

。補正予算額) 1,111,000

3 商工費県委託 28,170,000 25,810,416

金   訳 1 商工費県委託 28,170,000 25,810,416

。当初予算額) 28,170,000 金

(69)

187,689,000 0 0

92,711,000 0 0

94,978,000 0 0

681,104,619 0 0

612,988,453 0 0

9,986,461 0 0 ○う くし 権限移譲県委託金 9,170,461

○人権啓発活動地方委託事業県委託金

816,000

491,220,514 0 0 ○個人県民税徴収事務 扱県委託金

98,788,941 0 0 ○参議院議員通常選挙執行事務県委託金

98,726,253

○福島海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製事

務県委託金 18,726

○在外選挙人名簿 録事務県委託金

43,962

12,992,537 0 0 ○住宅・土地統計調査県委託金 10,888,577

○商業統計調査県委託金 11,000

○学校基本調査県委託金 70,000

○工業統計調査県委託金 1,811,800

○現住人口調査県委託金 62,000

○経済センサス県委託金 11,000

○農林業センサス県委託金 6,700

○漁業センサス県委託金 131,460

36,741,639 0 0

36,741,639 0 0 ○生活環境保全等事務県委託金 513,000

○中核市事務委任等県委託金 8,225,845

○県民健康管理調査県委託金 28,002,794

25,810,416 0 0

25,810,416 0 0 ○好間工業用水道管理運営費県委託金

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(70)

4 土木費県委託 5,750,000 5,564,111

金   訳 1 土木管理費県 44,000 0

。当初予算額) 5,750,000 委託金

2 河川費県委託 4,998,000 4,856,112 金

3 住宅費県委託 708,000 707,999 金

(71)

5,564,111 0 0

0 0 0

4,856,112 0 0 ○河川水門等管理費県委託金 3,856,512

○河川環境保全事業費県委託金 999,600

707,999 0 0 ○住生活総合調査県委託金

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(72)

16 財産収入 764,151,000 1,026,714,582   訳

。当初予算額) 413,384,000

。補正予算額) 350,767,000

1 財産運用収入 100,424,000 105,026,679

  訳

。当初予算額) 60,950,000

。補正予算額) 39,474,000

1 財産貸付収入 41,621,000 42,088,661

  訳 1 土地貸付収入 21,870,000 21,919,498

。当初予算額) 38,849,000 2 建物貸付収入 5,862,000 6,290,943

。補正予算額) 2,772,000

3 使用料及び賃 13,889,000 13,878,220 貸料

2 利子及び配当 6,276,000 8,730,326

金   訳 1 利子及び配当 6,276,000 8,730,326

。当初予算額) 6,276,000 金

3 基金運用利子 52,527,000 54,207,692

  訳 1 利子及び配当 52,527,000 54,207,692

。当初予算額) 15,825,000 金

。補正予算額) 36,702,000

(73)

794,824,922 121,405,465 110,484,195

104,815,239 0 211,440

41,877,221 0 211,440

21,708,058 0 211,440 ○市有地貸付収入

6,290,943 0 0 ○市有建物貸付収入 93,694

○教職員住宅貸付収入 6,197,249

13,878,220 0 0 ○自動販売機等設置敷地貸付収入

8,730,326 0 0

8,730,326 0 0 ○株式配当金

54,207,692 0 0

54,207,692 0 0 ○土地 得基金利子 411,069

○物品調遉基金利子 882

○財政調整基金利子 7,734,072

○減債基金利子 106,175

○公共施設整備基金利子 2,312,866

○国際交流基金利子 319,171

○ふる と振興基金利子 273,173

○明日 らく人 く 基金利子

662,893

○社会福祉振興基金利子 1,790,120

○シ ーにこにこふ あい基金利子

1,339,244

○高額療養費貸付基金利子 4,381

○大谷身体 害者奨学資金基金利子

5,525

○災害遺児激励金基金利子 593,172

○健康 く 基金利子 737,350

○肉用雌牛貸付基金利子 1,693

○中山間ふる と・水と土保全基金利子

20,824

○水源保全基金利子 2,486,920

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(74)
(75)

○いわき市水産業振興基金利子 18,427

○商工業活性化基金利子 804,914

○ふる と産品育成基金利子 195,048

○都市緑化基金利子 1,369,411

○いわき駅前広場整備事業基金利子

9,305

○災害対策基金利子 126,175

○白土万次郎奨学資金貸 基金利子

1,840

○ 藤茂奨学資金貸 基金利子 3,684

○ 藤元信奨学資金貸 基金利子

1,840

○柳井政 奨学資金貸 基金利子

12,892

○田子辰雄奨学資金貸 基金利子

1,840

○織 廣子奨学資金貸 基金利子

18,417

○高橋三意奨学資金貸 基金利子

1,840

○ プ株式会社奨学資金貸 基金利子

3,684

○大塚静義奨学資金貸 基金利子

1,840

○金子松男奨学資金貸 基金利子

1,840

○株式会社東 ンサ タント奨学資金貸 基金利

子 5,525

○志賀久太郎奨学資金貸 基金利子

9,208

○高木克之奨学資金貸 基金利子

18,417

○但 武義奨学資金貸 基金利子

9,208

○船生芳 奨学資金貸 基金利子

13,163

○白土 奨学資金貸 基金利子

9,208

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(76)

2 財産売払収入 663,727,000 921,687,903   訳

。当初予算額) 352,434,000

。補正予算額) 311,293,000

1 不動産売払収 433,584,000 527,108,117

入   訳 1 土地売払収入 429,200,000 424,808,374

。当初予算額) 217,409,000 2 建物売払収入 4,373,000 102,273,961

。補正予算額) 216,175,000 3 その他の不動 11,000 25,782 産売払収入

2 物品売払収入 230,143,000 394,579,786

  訳 1 物品売払収入 230,143,000 394,579,786

。当初予算額) 135,025,000

。補正予算額) 95,118,000

(77)

○鷺威和雄奨学資金貸 基金利子

1,840

○日本化成株式会社奨学資金貸 基金利子

37,747

○その他篤志家奨学資金貸 基金利子

7,165

○文化振興基金利子 418,265

○彫刻のある街 く 基金利子 4,089

○美術品等 得基金利子 85,046

○スポー 振興基金利子 891,237

○株式会社 ー 奨学資金貸 基金利子

59,299

○環境 ち く 推進基金利子 163,652

○いわきサンシ インマ ソン事業基金利子 8,850

○復興基金利子 3,114,821

○東日本大震災復興交付金基金利子

27,895,033

○東日本大震災遺児等支援事業基金利子

71,973

○いわき観光共同 ン ーン実行委員会奨学資

金貸 基金利子 11,323

○いわき市測 設計業協会奨学資金貸 基金利子 96 690,009,683 121,405,465 110,272,755

425,484,156 27,273,392 74,350,569

424,808,374 0 0 ○市有地売払収入

650,000 27,273,392 74,350,569 ○農用地開発事業建物売払収入

25,782 0 0 ○市有地立木等売払収入

264,525,527 94,132,073 35,922,186

264,525,527 94,132,073 35,922,186 ○資源有価物売払収入 261,183,997

○不用品売払収入 3,341,530

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(78)

17 寄附金 202,088,000 203,799,915   訳

。当初予算額) 20,940,000

。補正予算額) 181,148,000

1 寄附金 202,088,000 203,799,915

  訳

。当初予算額) 20,940,000

。補正予算額) 181,148,000

1 一般寄附金 2,201,000 4,000,817

  訳 1 一般寄附金 2,201,000 4,000,817

。当初予算額) 1,000

。補正予算額) 2,200,000

2 総務費寄附金 73,382,000 73,385,945

  訳 1 総務管理費寄 73,382,000 73,385,945

。当初予算額) 5,000 附金

。補正予算額) 73,377,000

3 民生費寄附金 111,145,000 107,779,931

  訳 1 社会福祉費寄 5,001,000 837,462

。当初予算額) 9,521,000 附金

。補正予算額) 101,624,000 2 児童福祉費寄 106,144,000 106,942,469 附金

4 衛生費寄附金 117,000 115,047

  訳 1 保健衛生費寄 117,000 115,047

。当初予算額) 11,000 附金

。補正予算額) 106,000

5 農林水産業費 1,000 128,000

寄附金   訳 1 水産業費寄附 1,000 128,000

。当初予算額) 1,000 金

6 商工費寄附金 225,000 223,390

  訳 1 商工費寄附金 225,000 223,390

。当初予算額) 1,000

。補正予算額) 224,000

7 土木費寄附金 11,417,000 12,457,472

  訳 1 道路橋 う 10,000,000 9,163,500

。当初予算額) 11,395,000 費寄附金

。補正予算額) 22,000 2 河川費寄附金 1,200,000 2,681,260 3 都市緑化寄附 217,000 612,712

(79)

203,799,915 0 0

203,799,915 0 0

4,000,817 0 0

4,000,817 0 0

73,385,945 0 0

73,385,945 0 0 ○明日 らく人 く 基金寄附金

582,120

○復興基金寄附金 72,803,825

107,779,931 0 0

837,462 0 0 ○社会福祉振興基金寄附金

106,942,469 0 0 ○災害遺児激励金基金寄附金 5,238,469

○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金

101,704,000

115,047 0 0

115,047 0 0 ○いわき市健康 く 基金寄附金

128,000 0 0

128,000 0 0 ○水産業振興費寄附金

223,390 0 0

223,390 0 0 ○商工業活性化基金寄附金 63,390

○いわきサンシ インマ ソン事業基金寄附金 160,000

12,457,472 0 0

9,163,500 0 0 ○道路舗装費寄附金

2,681,260 0 0 ○急傾斜地対策費寄附金

612,712 0 0 ○都市緑化基金寄附金

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(80)

8 消防費寄附金 1,001,000 1,000,000

  訳 1 消防費寄附金 1,001,000 1,000,000

。当初予算額) 1,000

。補正予算額) 1,000,000

9 教育費寄附金 2,599,000 4,709,313

  訳 1 教育総務費寄 1,541,000 3,640,000

。当初予算額) 4,000 附金

。補正予算額) 2,595,000 2 社会教育費寄 257,000 254,187 附金

3 保健体育費寄 801,000 815,126 附金

(81)

1,000,000 0 0

1,000,000 0 0 ○災害対策費寄附金

4,709,313 0 0

3,640,000 0 0 ○奨学資金貸 基金寄附金 1,540,000

○教育振興費寄附金 2,100,000

254,187 0 0 ○文化振興基金寄附金

815,126 0 0 ○スポー 振興基金寄附金

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

(82)

18 繰入金 41,020,181,452 23,250,434,583   訳

。当初予算額) 23,104,273,000

。補正予算額) 5,818,652,000

。繰越額) 12,097,256,452

1 基金繰入金 41,020,181,452 23,250,434,583

  訳

。当初予算額) 23,104,273,000

。補正予算額) 5,818,652,000

。繰越額) 12,097,256,452

1 財政調整基金 4,804,350,000 4,804,350,000

繰入金   訳 1 財政調整基金 4,804,350,000 4,804,350,000

。当初予算額) 4,514,297,000 繰入金

。補正予算額) 290,053,000

2 復興基金繰入 1,277,173,000 683,990,412

金   訳 1 復興基金繰入 1,277,173,000 683,990,412

。当初予算額) 1,288,009,000 金

。補正予算額) △191,796,000

。繰越額) 180,960,000

3 東日本大震災 34,626,412,452 17,489,537,557

復興交付金基   訳 1 東日本大震災 34,626,412,452 17,489,537,557 金繰入金 。当初予算額) 17,063,527,000 復興交付金基

。補正予算額) 5,686,539,000 金繰入金

。繰越額) 11,876,346,452

4 ふる と振興 6,551,000 5,567,000

基金繰入金   訳 1 ふる と振興 6,551,000 5,567,000

。当初予算額) 6,551,000 基金繰入金

5 環境 ち く 1,769,000 1,769,000

推進基金繰   訳 1 環境 ち く 1,769,000 1,769,000

入金 。当初予算額) 1,769,000 推進基金繰

入金

6 シ ーにこ 1,630,000 858,986

にこふ あい   訳 1 シ ーにこ 1,630,000 858,986

基金繰入金 。当初予算額) 1,630,000 にこふ あい 基金繰入金

7 災害遺児激励 2,827,000 2,566,828

金基金繰入金   訳 1 災害遺児激励 2,827,000 2,566,828

。当初予算額) 2,827,000 金基金繰入金

(83)

23,250,434,583 0 0

23,250,434,583 0 0

4,804,350,000 0 0

4,804,350,000 0 0

683,990,412 0 0

683,990,412 0 0

17,489,537,557 0 0

17,489,537,557 0 0

5,567,000 0 0

5,567,000 0 0

1,769,000 0 0

1,769,000 0 0

858,986 0 0

858,986 0 0

2,566,828 0 0

2,566,828 0 0

収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備 考

参照

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