単位 : 千円 翌 年 度 繰 越
す 財 源
歳 入 歳 出 本年度 前年度
% % % %
820,078,973 775,583,539 753,911,278 21,672,260 8,367,431 13,304,829 94.6 91.9 97.2 95.7
120,927,615 129,129,609 119,884,287 9,245,323 176,028 9,069,295 106.8 99.1 92.8 91.5
中 小 企 業 振 興 資 金 ○ 1,274,291 2,875,086 1,251,730 1,623,357 0 1,623,357 225.6 98.2 43.5 46.2
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 ○ 135,708 202,446 81,081 121,364 0 121,364 149.2 59.7 40.1 46.1
収 入 証 紙 ○ 3,000,000 3,079,591 2,850,303 229,287 0 229,287 102.7 95.0 92.6 92.1
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金 ○ 245,424 299,016 210,015 89,001 0 89,001 121.8 85.6 70.2 76.2
港 湾 整 備 事 業 3,097,854 3,409,823 2,867,972 541,850 105,636 436,214 110.1 92.6 84.1 92.3
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業 495,094 1,019,749 490,691 529,059 0 529,059 206.0 99.1 48.1 48.5
育 英 資 金 等 貸 与 ○ 1,357,793 2,495,738 1,338,173 1,157,565 0 1,157,565 183.8 98.6 53.6 53.2
林 業 改 善 資 金 ○ 74,595 817,057 31,300 785,757 0 785,757 1,095.3 42.0 3.8 3.5
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 ○ 156,985 437,229 111,190 326,040 0 326,040 278.5 70.8 25.4 32.3
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業 ○ 203,687 2,880,443 165,204 2,715,239 0 2,715,239 1,414.2 81.1 5.7 6.0
流 域 下 水 道 事 業 3,314,723 3,643,263 2,929,864 713,398 70,392 643,007 109.9 88.4 80.4 80.3
高度技術研究開発基盤整備事業等 264,721 664,021 250,616 413,405 0 413,405 250.8 94.7 37.7 89.9
チ ッ ソ 株 式 会 社 に 対 す る
貸 付 け に 係 る 県 債 償 還 等 ○ 16,663,181 16,662,906 16,662,906 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0
公 債 管 理 ○ 90,360,832 90,360,515 90,360,515 0 0 0 100.0 100.0 100.0 100.0
就 農 支 援 資 金 貸 付 ○ 282,727 282,726 282,726 0 0 0 100.0 100.0 100.0 72.2
941,006,589 904,713,148 873,795,565 30,917,583 8,543,459 22,374,124 96.1 92.9 96.6 95.2
※普通会計を構成する会計 一般会計及び○ 付いた特別会計である
成 度 熊 本 県 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算
合 計
-65-対 す る 比 率 歳 出 割 合
一 般 会 計
特 別 会 計
歳入歳出差引額
- 実質収支額 -
予 算 総 額 に 歳 入 に 対 す る
予算総額 歳入決算額 歳出決算額
付表 本文 ペ-ジ
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
835,842 766,401 769,021 822,652 783,184
808,369 738,481 740,575 780,443 754,693
27,474 27,920 28,447 42,209 28,491
9,598 12,106 12,652 22,418 8,367
38 3 17 322
3,363 4,044 4,273 4,214 4,096
計 12,999 16,153 16,941 26,954 12,464
14,475 11,767 11,505 15,255 16,027
1,656 ▲ 0 ▲ 3,750 772
13 ▲ 0 ▲ 6 6
345 9 35
2,015 ▲ ▲ 3,765 813
1,817 1,757 1,731 1,737 1,743
注 決算につい は 総務省地方 政状況調査による 以 付表 ま 同 。
普 通 会 計 の 決 算 状 況
実質単 度収支( )+( )+( )
政 調 整 基 金 度 現 在 高
地 方 債 繰 償 還 額
積立金積立額-積立金取崩 額 翌
度 に 繰 り 越
べ
源
歳 入 総 額
事 故 繰 越 額
事 業 繰 越 額
単位 : 百万円
実 質 収 支 -
単 度 収 支
区 分
支 払 繰 延 額
歳 出 総 額
-
単位 千円
構成比 全国構成比 構成比 全国構成比 %
% % % ※速報値
(1) 県 税 156,262,746 19.0 32.6 166,642,145 21.3 34.4
(2) 地 方 譲 与 税 28,699,525 3.5 4.1 34,146,856 4.4 4.9
(3) 地 方 特 例 交 付 金 472,714 0.1 0.1 507,849 0.1 0.1
(4) 地 方 交 付 税 216,648,576 26.3 17.2 220,716,438 28.2 17.2
(5) 交通安全対策特別交付金 462,927 0.1 0.1 402,104 0.1
402,546,488 48.9 54.1 422,415,392 53.9
(1) 国 庫 支 出 金 177,645,710 21.6 14.2 124,795,399 15.9 12.4
(2) 産 収 入 2,024,560 0.2 0.5 10,957,051 1.4
(3) 分 担 金 ・ 負 担 金 5,275,547 0.6 0.6 4,823,916 0.6 (4) 使 用 料 ・ 手 数 料 7,030,513 0.9 1.2 8,384,486 1.1
(5) 寄 附 金 140,913 0.0 0.1 169,942 0.0
(6) 繰 入 金 42,635,864 5.2 3.8 27,860,978 3.6 4.2
(7) 諸 収 入 39,467,280 4.8 9.6 37,499,180 4.8
(8) 繰 越 金 28,446,646 3.5 2.8 42,208,898 5.4 2.9
(9) 地 方 債 117,438,460 14.3 13.1 104,068,486 13.3 11.9
420,105,493 51.1 45.9 360,768,336 46.1
822,651,981 100.0 100.0 783,183,728 100.0 100.0
※県税には地方消費税清算金を含む。
※ 成 度全国構成比 % につい は 成 月 現在 総務省 取りま めた速報値 あり 公表の数値は 表記 いる。
歳 入 決 算 の 状 況 普 通 会 計
一 般 源
そ の 他 の 歳 入
決 算 額 決 算 額
小 計
小 計
合 計
成 度 成 度
付表4 本文9ペ-ジ
(単位:百万円)
構成比 対前 比 構成比 対前 比 構成比 対前 比 構成比 対前 比 構成比 対前 比
% % % % % % % % % %
1 県 税 151,719 18.2 97.0 152,123 19.8 100.3 154,248 20.1 101.4 156,263 19.0 101.3 166,642 21.3 106.6 2 地 方 譲 与 税 23,246 2.8 184.6 24,239 3.2 104.3 24,331 3.2 100.4 28,700 3.5 118.0 34,147 4.4 119.0 3 地 方 特 例 交 付 金 2,211 0.3 126.0 1,724 0.2 78.0 445 0.1 25.8 473 0.1 106.3 508 0.1 107.4 4 地 方 交 付 税 224,174 26.8 105.2 224,398 29.3 100.1 223,963 29.1 99.8 216,649 26.3 96.7 220,716 28.2 101.9
普通交付税 220,891 219,881 219,741 213,105 217,045
特別交付税 3,283 4,517 4,222 3,544 3,671
5 国 庫 支 出 金 185,256 22.2 96.3 122,558 16.0 66.2 134,045 17.4 109.4 177,646 21.6 132.5 124,795 15.9 70.2
6 産 収 入 6,370 0.8 108.0 3,804 0.5 59.7 4,549 0.6 119.6 2,025 0.2 44.5 10,957 1.4 541.1
7 分 担 金 ・ 負 担 金 8,329 1.0 86.8 7,703 1.0 92.5 7,932 1.0 103.0 5,276 0.6 66.5 4,824 0.6 91.4 8 使 用 料 ・ 手 数 料 7,669 0.9 66.0 7,331 1.0 95.6 7,142 0.9 97.4 7,031 0.9 98.4 8,384 1.1 119.2
9 寄 附 金 305 0.0 256.3 230 0.0 75.4 98 0.0 42.6 141 0.0 143.9 170 0.0 120.6
10 繰 入 金 23,043 2.8 83.5 40,468 5.3 175.6 29,412 3.8 72.7 42,636 5.2 145.0 27,861 3.6 65.3
11 諸 収 入 47,892 5.7 108.6 48,276 6.3 100.8 43,080 5.6 89.2 39,467 4.8 91.6 37,499 4.8 95.0
12 繰 越 金 24,539 2.9 147.3 27,474 3.6 112.0 27,920 3.6 101.6 28,447 3.5 101.9 42,209 5.4 148.4 13 地 方 債 130,384 15.6 100.5 105,386 13.8 80.8 111,367 14.5 105.7 117,438 14.3 105.5 104,068 13.3 88.6 14 交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金 705 0.1 96.6 689 0.1 97.7 488 0.1 70.8 463 0.1 94.9 402 0.1 86.8 835,842 100.0 101.6 766,401 100.0 91.7 769,021 100.0 100.3 822,652 100.0 107.0 783,184 100.0 95.2 269,866 32.3 99.2 287,407 37.5 106.5 274,382 35.7 95.5 281,284 34.2 102.5 298,547 38.1 106.1 565,976 67.7 102.8 478,994 62.5 84.6 494,640 64.3 103.3 541,368 65.8 109.4 484,637 61.9 89.5 402,055 48.1 104.5 403,173 52.6 100.3 403,476 52.5 100.1 402,546 48.9 99.8 422,415 53.9 104.9
※県税には地方消費税清算金を含む。 決算額
成 度
決算額 歳 入 決 算 額 の 推 移 普 通 会 計
決算額
成 度 成 度
決算額
-68-依 存 財 源 2, , , , ,
決算額
成 度
一 般 源
( )+( )+( )+( )+( )
成 度
自 主 財 源 , , , , , , , 2
区 分
(単位:千円)
決 算 額 構成比 %
全国構成比
% 決 算 額
構成比 %
全国構成比 % ※速報値
1 議 会 費 1,258,979 0.2 0.2 1,364,868 0.2
2 総 務 費 56,342,624 7.2 6.9 38,259,480 5.1 6.9
3 民 生 費 115,740,777 14.8 15.0 119,482,089 15.8 15.1
4 衛 生 費 31,324,973 4.0 3.5 35,975,861 4.8 3.3
5 労 働 費 6,639,636 0.9 1.0 4,064,639 0.5 0.6
6 農 林 水 産 業 費 82,763,833 10.6 5.2 74,144,022 9.8 4.9
7 商 工 費 29,131,220 3.7 8.2 27,502,030 3.6 7.4
8 土 木 費 104,900,342 13.4 11.3 92,559,098 12.3 11.0
9 警 察 費 36,882,443 4.7 6.2 37,132,790 4.9 6.4
10 教 育 費 159,292,229 20.4 21.2 168,765,167 22.4 21.7
11 災 害 復 旧 費 10,224,618 1.3 1.2 4,632,889 0.6 1.0
12 公 債 費 123,064,046 15.8 14.3 124,075,636 16.4 14.9
13 諸 支 出 金 7,307 0.0 0.1 6,814 0.0
14 そ の 他 22,870,056 2.9 5.9 26,727,765 3.5
780,443,083 100.0 100.0 754,693,148 100.0 100.0 ※ 成 度全国構成比 % につい は 成 月 現在 総務省 取りま めた速報値 あり
公表の数値は - 表記 いる。 合 計
目 的 別 歳 出 決 算 の 状 況 普 通 会 計
区 分
付表6 本文10ペ-ジ
(単位:百万円)
決算額 構成比
%
対前 比
% 決算額
構成比 %
対前 比
% 決算額
構成比 %
対前 比
% 決算額
構成比 %
対前 比
% 決算額
構成比 %
対前 比 %
1 議 会 費 1,234 0.2 99.3 1,380 0.2 111.8 1,333 0.2 96.6 1,259 0.2 94.4 1,365 0.2 108.4 2 総 務 費 47,622 5.9 101.4 40,233 5.4 84.5 34,122 4.6 84.8 56,343 7.2 165.1 38,259 5.1 67.9 3 民 生 費 115,838 14.3 89.9 119,322 16.2 103.0 124,683 16.8 104.5 115,741 14.8 92.8 119,482 15.8 103.2 4 衛 生 費 71,608 8.9 242.2 45,262 6.1 63.2 48,292 6.5 106.7 31,325 4.0 64.9 35,976 4.8 114.8 5 労 働 費 12,596 1.6 86.6 12,222 1.7 97.0 8,702 1.2 71.2 6,640 0.9 76.3 4,065 0.5 61.2 6 農 林 水 産 業 費 69,563 8.6 100.7 61,813 8.4 88.9 56,997 7.7 92.2 82,764 10.6 145.2 74,144 9.8 89.6 7 商 工 費 37,600 4.7 110.1 34,938 4.7 92.9 32,449 4.4 92.9 29,131 3.7 89.8 27,502 3.6 94.4 8 土 木 費 104,658 12.9 85.2 75,645 10.2 72.3 77,420 10.5 102.3 104,900 13.4 135.5 92,559 12.3 88.2 9 警 察 費 37,928 4.7 95.3 37,537 5.1 99.0 37,657 5.1 100.3 36,882 4.7 97.9 37,133 4.9 100.7 10 教 育 費 165,362 20.5 99.9 165,619 22.4 100.2 165,072 22.3 99.7 159,292 20.4 96.5 168,765 22.4 105.9 11 災 害 復 旧 費 1,207 0.1 72.2 1,585 0.2 131.3 7,874 1.1 496.9 10,225 1.3 129.9 4,633 0.6 45.3 12 公 債 費 122,971 15.2 99.9 123,312 16.7 100.3 122,973 16.6 99.7 123,064 15.8 100.1 124,076 16.4 100.8 13 諸 支 出 金 6 0.0 皆増 8 0.0 133.3 6 0.0 75.0 7 0.0 116.7 7 0.0 100.0 14 そ の 他 20,176 2.5 98.1 19,605 2.7 97.2 22,995 3.1 117.3 22,870 2.9 99.5 26,728 3.5 116.9 808,369 100.0 101.3 738,481 100.0 91.4 740,575 100.0 100.3 780,443 100.0 105.4 754,693 100.0 96.7 区 分
成 度
成 度
成 度
-70-成 度
目 的 別 歳 出 決 算 額 の 推 移
普 通 会 計
合 計
(単位:千円)
決 算 額 %構成比 全国構成比 % 決 算 額 %構成比 全国構成比 % ※速報値
(1) 人 件 費 202,255,111 25.9 26.7 208,422,827 27.6 27.2
(2) 扶 助 費 23,188,197 3.0 2.0 24,020,306 3.2 2.1
(3) 公 債 費 122,886,372 15.7 14.2 123,891,609 16.4 14.9 348,329,680 44.6 42.9 356,334,742 47.2 44.1
(1) 普 通 建 設 事 業 費 170,608,638 21.9 14.4 157,410,584 20.9 14.3
(2) 災 害 復 旧 事 業 費 10,224,618 1.3 1.2 4,632,889 0.6 1.0
180,833,256 23.2 15.5 162,043,473 21.5 15.3
(1) 物 件 費 21,475,512 2.8 3.6 21,339,690 2.8 3.3
(2) 維 持 補 修 費 5,166,322 0.7 0.9 5,305,567 0.7 -
(3) 補 助 費 等 154,042,726 19.7 24.0 166,981,349 22.1 24.8
(4) 積 立 金 42,704,909 5.5 4.6 16,001,180 2.1 3.9
(5) 投 資 及 び 出 資 金 57,001 0.0 0.3 55,755 0.0 -
(6) 貸 付 金 25,966,306 3.3 7.8 24,820,819 3.3 7.0
(7) 繰 出 金 1,867,371 0.2 0.4 1,810,573 0.2 - 251,280,147 32.2 41.6 236,314,933 31.3 40.6 780,443,083 100.0 100.0 754,693,148 100.0 100.0 ※ 成26年度全国構成比 % につい 成27年 月 現在 総務省が取 ま めた速報値 あ
未公表の数値 -」 表記し いる
小 計 合 計
成 度
区 分
義 務 的 経 費
投 資 的 経 費
そ の 他 の 経 費
小 計
小 計
成 度
付表 本文11ペ-ジ
(単位:百万円)
決算額 構成比
%
対前
比 % 決算額
構成比 %
対前
比 % 決算額
構成比 %
対前
比 % 決算額
構成比 %
対前
比 % 決算額
構成比 %
対前 比 %
(1)人 件 費 213,002 26.3 98.8 211,789 28.7 99.4 210,263 28.4 99.3 202,255 25.9 96.2 208,423 27.6 103.0
(2)扶 助 費 22,276 2.8 103.3 24,520 3.3 110.1 22,162 3.0 90.4 23,188 3.0 104.6 24,020 3.2 103.6
(3)公 債 費 122,792 15.2 100.0 123,135 16.7 100.3 122,796 16.6 99.7 122,886 15.7 100.1 123,892 16.4 100.8
358,070 44.3 99.5 359,444 48.7 100.4 355,221 48.0 98.8 348,330 44.6 98.1 356,335 47.2 102.3
(1)普通建設事業費 162,918 20.2 93.9 124,641 16.9 76.5 123,017 16.6 98.7 170,609 21.9 138.7 157,411 20.9 92.3
(2)災害復旧事業費 1,207 0.1 72.2 1,585 0.2 131.3 7,874 1.1 496.9 10,225 1.3 129.9 4,633 0.6 45.3
164,125 20.3 93.7 126,226 17.1 76.9 130,891 17.7 103.7 180,833 23.2 138.2 162,043 21.5 89.6
(1)物 件 費 23,163 2.9 100.9 23,569 3.2 101.8 21,371 2.9 90.7 21,476 2.8 100.5 21,340 2.8 99.4
(2)維 持 補 修 費 5,956 0.7 122.6 5,747 0.8 96.5 5,776 0.8 100.5 5,166 0.7 89.4 5,306 0.7 102.7
(3)補 助 費 等 143,177 17.7 103.8 146,639 19.9 102.4 153,046 20.7 104.4 154,043 19.7 100.7 166,981 22.1 108.4
(4)積 立 金 31,923 3.9 47.8 27,324 3.7 85.6 23,054 3.1 84.4 42,705 5.5 185.2 16,001 2.1 37.5
(5)投資及び出資金 47,609 5.9 74,389.1 16,884 2.3 35.5 20,309 2.7 120.3 57 0.0 0.3 56 0.0 98.2
(6)貸 付 金 32,478 4.0 114.7 30,724 4.2 94.6 28,855 3.9 93.9 25,966 3.3 90.0 24,821 3.3 95.6
(7)繰 出 金 1,868 0.2 101.2 1,924 0.3 103.0 2,052 0.3 106.6 1,867 0.2 91.0 1,811 0.2 97.0
286,174 35.4 109.0 252,811 34.2 88.3 254,462 34.4 100.7 251,280 32.2 98.7 236,315 31.3 94.0
808,369 100.0 101.3 738,481 100.0 91.4 740,575 100.0 100.3 780,443 100.0 105.4 754,693 100.0 96.7 成26年度
小 計
成23年度
小 計
成22年度 成24年度 成25年度
-72-投 資 的 経 費
合 計
そ の 他 の 経 費
性 質 別 歳 出 決 算 額 の 推 移
普 通 会 計
小 計
区 分
(単位:百万円)
決算額 構成比 % 対前% 比 決算額 構成比 % 対前% 比 決算額 構成比 % 対前% 比 決算額 構成比 % 対前% 比 決算額 構成比 % 対前% 比
普 通 建 設 事 業 費 162,918 99.3 93.9 124,641 98.7 76.5 123,017 94.0 98.7 170,609 94.3 138.7 157,411 97.1 92.3
(20.2) (16.9) (16.6) (21.9) (20.9)
補助事業費 83,275 50.7 101.1 66,337 52.6 79.7 78,744 60.2 118.7 130,007 71.9 165.1 107,310 66.2 82.5
(10.3) (9.0) (10.6) (16.7) (14.2)
単独事業費 68,753 41.9 95.4 48,474 38.4 70.5 31,323 23.9 64.6 30,236 16.7 96.5 40,038 24.7 132.4
(8.5) (6.6) (4.2) (3.9) (5.3)
11,023 6.7 48.0 1,396 1.1 12.7 1,155 0.9 82.8 78 0.0 6.7 0 0.0 0.0
(1.4) (0.2) (0.2) (0.0) (0.0)
国直轄事業負担金 10,891 6.6 57.1 9,831 7.8 90.3 12,950 9.9 131.7 10,366 5.7 80.0 10,063 6.2 97.1
(1.3) (1.3) (1.7) (1.3) (1.3)
災 害 復 旧 事 業 費 1,207 0.7 72.2 1,585 1.3 131.3 7,874 6.0 496.9 10,225 5.7 129.9 4,633 2.9 45.3
(0.1) (0.2) (1.1) (1.3) (0.6)
164,125 100.0 93.7 126,226 100.0 76.9 130,891 100.0 103.7 180,833 100.0 138.2 162,043 100.0 89.6
(20.3) (17.1) (17.7) (23.2) (21.5)
歳出合計 808,369 (100.0) 101.3 738,481 (100.0) 91.4 740,575 (100.0) 100.3 780,443 (100.0) 105.4 754,693 (100.0) 96.7 歳出総額に対する構成比
成 度 成 度
うち九州新幹線建設 事業負担金
合 計
-73-投 資 的 経 費 の 推 移
普 通 会 計
区 分
付表10 本文22ペ-ジ
1 歳 入
単位:千円
区 分 収入率
款 名 ( )=( )-( )
% % %
県 税 141,012,319 17.2 142,817,705 18.4 101.3 1,805,386
地 方 消 費 税 清 算 金 41,202,000 5.0 41,202,954 5.3 100.0 954
地 方 譲 与 税 31,949,483 3.9 34,146,856 4.4 106.9 2,197,373
地 方 特 例 交 付 金 507,849 0.1 507,849 0.1 100.0 0
地 方 交 付 税 219,717,071 26.8 220,716,438 28.5 100.5 999,367
交通安全対 策特別交付金 370,080 0.0 402,104 0.1 108.7 32,024
分 担 金 及 び 担 金 3,913,058 0.5 3,461,619 0.4 88.5 ▲ 451,439
使 用 料 及 び 手 数 料 8,093,786 1.0 8,095,843 1.0 100.0 2,057
国 庫 支 出 金 149,730,358 18.3 119,196,374 15.4 79.6 ▲ 30,533,984
産 収 入 3,848,385 0.5 3,514,638 0.5 91.3 ▲ 333,747
寄 附 金 169,972 0.0 169,942 0.0 100.0 ▲ 30
繰 入 金 29,313,847 3.6 28,439,479 3.7 97.0 ▲ 874,368
繰 越 金 35,564,111 4.3 35,564,111 4.6 100.0 0
諸 収 入 34,099,059 4.2 33,995,139 4.4 99.7 ▲ 103,919
県 債 120,587,596 14.7 103,352,486 13.3 85.7 ▲ 17,235,110
合 計 820,078,973 100.0 775,583,539 100.0 94.6 ▲ 44,495,435
金 額 構成比 ( )/( )×100
※予算現額と収入済額と 差引額( )▲44,495,435千円に 成27 度へ 繰越額(未収入特定 源) 41,996,755千円が含ま てい (国庫支出金25,833,040千円 県債15,717,200千円 諸収入446,515千円)
成
26
度 一 般 会 計 予 算 の 執 行 状 況
予算現額( ) 収入済額( ) 予 算 現 額 と
収 入 済 額 と
差 引 額
歳 出
単位:千円
区 分 支出率
款 名 ( )=( )-( )
% % %
議 会 費 1,385,452 0.2 1,364,868 0.2 98.5 20,584
総 務 費 43,480,278 5.3 39,356,602 5.2 90.5 4,123,676
民 生 費 95,127,679 11.6 91,932,454 12.2 96.6 3,195,226
衛 生 費 60,167,968 7.3 54,708,958 7.3 90.9 5,459,011
労 働 費 4,591,685 0.6 4,016,952 0.5 87.5 574,733
農 林 水 産 業 費 90,256,469 11.0 73,756,494 9.8 81.7 16,499,975
商 工 費 27,388,748 3.3 26,522,010 3.5 96.8 866,738
土 木 費 119,903,235 14.6 89,774,356 11.9 74.9 30,128,879
警 察 費 37,996,846 4.6 37,462,428 5.0 98.6 534,418
教 育 費 171,865,324 21.0 168,527,716 22.4 98.1 3,337,608
災 害 復 旧 費 5,927,491 0.7 4,632,889 0.6 78.2 1,294,602
公 債 費 113,099,191 13.8 113,097,119 15.0 100.0 2,072
諸 支 出 金 48,783,843 5.9 48,758,432 6.5 99.9 25,411
予 備 費 104,764 0.0 - - 104,764
合 計 820,078,973 100.0 753,911,278 100.0 91.9 66,167,695
※予算現額と支出済額と 差引額( )66,167,695千円に 成27 度へ 繰越額50,364,186千円が含ま てい (総務費2,787,060千円 民生費1,727,895千円 衛生費3,299,610千円 労働費131,956千円 農林水産業費11,555,206 千円 商工費324,405千円 土木費27,900,897千円 教育費1,606,181千円 災害復旧費1,030,976千円)
予算現額( ) 支出済額( ) 予 算 現 額 と
支 出 済 額 と
差 引 額
付表11 本文25ペ-ジ
歳 入
単位:千円
区 分 収入率
会 計 名 。 )=。 )-。 )
% % %
中 小 企 業 振 興 資 金 1,274,291 1.1 2,875,086 2.2 225.6 1,600,795
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 135,708 0.1 202,446 0.2 149.2 66,738
収 入 証 紙 3,000,000 2.5 3,079,591 2.4 102.7 79,591
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金 245,424 0.2 299,016 0.2 121.8 53,592
港 湾 整 備 事 業 3,097,854 2.6 3,409,823 2.6 110.1 311,969
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業 495,094 0.4 1,019,749 0.8 206.0 524,655
育 英 資 金 等 貸 与 1,357,793 1.1 2,495,738 1.9 183.8 1,137,945
林 業 改 善 資 金 74,595 0.1 817,057 0.6 1095.3 742,462
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 156,985 0.1 437,229 0.3 278.5 280,244
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業 203,687 0.2 2,880,443 2.2 1414.2 2,676,756
流 域 下 水 道 事 業 3,314,723 2.7 3,643,263 2.8 109.9 328,540
高度技術研究開発基盤整備事業等 264,721 0.2 664,021 0.5 250.8 399,300
チッソ株式会社に対す 貸付けに
係 県 債 償 還 等 16,663,181 13.8 16,662,906 12.9 100.0 ▲ 275
公 債 管 理 90,360,832 74.7 90,360,515 70.0 100.0 ▲ 317
就 農 支 援 資 金 貸 付 282,727 0.2 282,726 0.2 100.0 ▲ 1
合 計 120,927,615 100.0 129,129,609 100.0 106.8 8,201,994
構成比 。 )/。 )×100
※予算現額と収入済額と 差引額。 )8,201,994千円に 成27 度へ 港湾整備事業繰越額 未収入特定財源
100,000千円 流域下水道事業繰越額。未収入特定財源)290,546千円が含ま てい
成
26
度 特 別 会 計 予 算 の 執 行 状 況
予算現額。 ) 収入済額。 )
予 算 現 額 と 収 入 済 額 と
差 引 額
2 歳 出
単位:千円
区 分 支出率
会 計 名 。 )=。 )-。 )
% % %
中 小 企 業 振 興 資 金 1,274,291 1.1 1,251,730 1.0 98.2 22,561
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 135,708 0.1 81,081 0.1 59.7 54,627
収 入 証 紙 3,000,000 2.5 2,850,303 2.4 95.0 149,697
県 立 高 等 学 校 実 習 資 金 245,424 0.2 210,015 0.2 85.6 35,409
港 湾 整 備 事 業 3,097,854 2.6 2,867,972 2.4 92.6 229,882
臨 海 工 業 用 地 造 成 事 業 495,094 0.4 490,691 0.4 99.1 4,403
育 英 資 金 等 貸 与 1,357,793 1.1 1,338,173 1.1 98.6 19,620
林 業 改 善 資 金 74,595 0.1 31,300 0.0 42.0 43,295
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 156,985 0.1 111,190 0.1 70.8 45,795
市 町 村 振 興 資 金 貸 付 事 業 203,687 0.2 165,204 0.1 81.1 38,483
流 域 下 水 道 事 業 3,314,723 2.7 2,929,864 2.4 88.4 384,859
高度技術研究開発基盤整備事業等 264,721 0.2 250,616 0.2 94.7 14,105
チ ッ ソ 株 式 会 社 に 対 す 貸 付 け
に 係 県 債 償 還 等 16,663,181 13.8 16,662,906 13.9 100.0 275
公 債 管 理 90,360,832 74.7 90,360,515 75.4 100.0 317
就 農 支 援 資 金 貸 付 282,727 0.2 282,726 0.2 100.0 1
合 計 120,927,615 100.0 119,884,287 100.0 99.1 1,043,329 。 )/。 )×100
※予算現額と支出済額と 差引額。 )1,043,329千円に 成27 度へ 繰越額566,573千円。港湾整備事業205,636千
円 流域下水道事業360,937千円 が含ま てい
予算現額。 ) 支出済額。 )
予 算 現 額 と 支 出 済 額 と
差 引 額
付表12 本文27ペ-ジ
1 歳 入 (単位:千円)
予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比
% % %
1 県 税 150,357,018 19.9 150,357,018 19.7 135,552,926 18.4
2 地 方 消 費 税 清 算 金 62,289,639 8.3 62,289,639 8.2 40,535,638 5.5
3 地 方 譲 与 税 30,296,625 4.0 30,296,625 4.0 29,199,001 4.0
4 地 方 特 例 交 付 金 506,325 0.1 506,325 0.1 427,000 0.1
5 地 方 交 付 税 213,573,000 28.3 213,573,000 28.0 212,872,000 28.8
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 370,080 0.0 370,080 0.0 432,000 0.1
7 分 担 金 及 び 担 金 3,928,641 0.5 18,064 41,380 3,988,085 0.5 4,052,797 0.5
8 使 用 料 及 び 手 数 料 9,163,310 1.2 9,163,310 1.2 8,125,358 1.1
9 国 庫 支 出 金 109,882,302 14.6 1,140,779 3,584,012 114,607,093 15.0 111,366,894 15.1
10 産 収 入 1,492,631 0.2 49 1,492,680 0.2 2,019,992 0.3
11 寄 附 金 156,142 0.0 156,142 0.0 117,941 0.0
12 繰 入 金 41,577,876 5.5 309,454 347 41,887,677 5.5 55,264,983 7.5
13 繰 越 金 1 0.0 53,220 417,662 1,455,835 1,926,718 0.3 1,154,019 0.2
14 諸 収 入 34,094,392 4.5 9,946 66,571 34,170,909 4.5 35,013,760 4.7
15 県 債 96,108,000 12.7 163,000 1,253,000 97,524,000 12.8 102,028,800 13.8
753,795,982 100.0 53,220 2,058,954 6,401,145 762,309,301 100.0 738,163,109 100.0
合 計
成 27
度 一 般 会 計 予 算 の 補 正 状 況
予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比
% % %
1 議 会 費 1,318,602 0.2 1,318,602 0.2 1,390,034 0.2
2 総 務 費 33,912,481 4.5 80,681 235,944 34,229,106 4.5 31,354,089 4.2
3 民 生 費 94,612,520 12.6 347,222 10,294 94,970,036 12.5 93,929,314 12.7
4 衛 生 費 57,909,662 7.7 345,512 8,173 58,263,347 7.6 55,785,259 7.6
5 労 働 費 2,800,640 0.4 25,986 2,826,626 0.4 4,690,315 0.6
6 農 林 水 産 業 費 61,405,277 8.1 53,220 826,203 2,070,162 64,354,862 8.4 64,827,170 8.8
7 商 工 費 27,674,281 3.7 156,478 181,843 28,012,602 3.7 28,688,221 3.9
8 土 木 費 78,395,378 10.4 292,230 579,560 79,267,168 10.4 83,652,495 11.3
9 警 察 費 37,975,396 5.0 33,006 38,008,402 5.0 36,577,749 5.0
10 教 育 費 169,295,215 22.5 9,487 59,623 169,364,325 22.2 170,516,034 23.1
11 災 害 復 旧 費 4,698,866 0.6 1,141 3,196,554 7,896,561 1.0 3,986,983 0.5
12 公 債 費 115,190,136 15.3 115,190,136 15.1 115,421,883 15.6
13 諸 支 出 金 68,407,528 9.1 68,407,528 9.0 47,143,563 6.4
14 予 備 費 200,000 0.0 200,000 0.0 200,000 0.0
753,795,982 100.0 53,220 2,058,954 6,401,145 762,309,301 100.0 738,163,109 100.0
区 分 成27 度当初予算 6 月
補正額
月 補正額
-79-月補正後現計予算 成26 度9月補正後現計予算
合 計
3 歳 出 性質別 (単位:千円)
予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比
% % %
1 498,726,547 66.2 675,361 1,283,782 500,685,690 65.7 469,778,880 63.6
(1)人 件 費 210,715,450 28.0 907 210,716,357 27.6 208,985,269 28.3
(2)物 件 費 23,812,808 3.2 82,309 316,914 24,212,031 3.2 25,049,727 3.4
(3)そ の 他 264,198,289 35.0 593,052 965,961 265,757,302 34.9 235,743,884 31.9
135,355,536 18.0 53,220 1,383,593 5,117,363 141,909,712 18.6 148,463,563 20.1
(1)普 通 建 設 事 業 費 119,399,910 15.8 53,220 1,382,452 1,920,809 122,756,391 16.1 133,419,599 18.1
(2)災 害 復 旧 事 業 費 4,698,866 0.6 1,141 3,196,554 7,896,561 1.0 3,986,983 0.5
(3)国 直 轄 事 業 負 担 金 11,256,760 1.5 11,256,760 1.5 11,056,981 1.5
114,994,723 15.3 114,994,723 15.1 115,226,503 15.6
4,719,176 0.6 4,719,176 0.6 4,694,163 0.6
753,795,982 100.0 53,220 2,058,954 6,401,145 762,309,301 100.0 738,163,109 100.0
繰 出 金
合 計
-80- 月 補正額
月補正後現計予算 成26年度 月補正後現計予算
消 費 的 経 費
投 資 的 経 費
公 債 費
区 分
成27年度当初予算
月 専決額
(単位:千円)
予算額 調定額 収入額 過誤納額 不納欠損額 収入未済額 執行率
B-C+D-E /
% % %
56,293,242 60,521,983 524,825 57,294,075 490,736 343,537 2,884,371 101.8% 94.7% 101.0%
個 人 県 民 税 48,064,345 52,211,830 432,773 49,012,362 399,290 340,284 2,859,184 102.0% 93.9% 101.0%
法 人 県 民 税 7,638,508 7,707,145 92,052 7,678,705 91,446 3,253 25,187 100.5% 99.6% 100.2%
県 民 税 利 子 割 590,389 603,008 603,008 102.1% 100.0% 100.0%
24,231,254 24,436,789 24,325,195 10,675 100,919 100.4% 99.5% 100.2%
個 人 事 業 税 1,453,228 1,518,875 1,455,414 4,333 59,128 100.2% 95.8% 100.4%
法 人 事 業 税 22,778,026 22,917,914 22,869,781 6,342 41,791 100.4% 99.8% 100.3%
17,631,108 18,041,769 18,041,769 102.3% 100.0% 100.0%
3,880,605 4,203,690 4,012,036 8,843 182,811 103.4% 95.4% 102.5%
2,118,248 2,127,710 2,127,710 100.4% 100.0% 100.0%
623,116 627,421 620,097 7,324 99.5% 98.8% 100.0%
21,476,561 21,768,282 21,518,362 38,418 211,502 100.2% 98.9% 100.3%
8,807 10,743 8,678 877 1,188 98.5% 80.8% 95.3%
884,654 873,084 873,084 98.7% 100.0% 100.0%
13,658,252 13,890,029 13,790,213 2,805 97,011 101.0% 99.3% 100.0%
140,805,847 146,501,500 142,611,219 412,479 3,477,802 101.3% 97.3% 100.5%
38,211 38,232 38,232 100.1% 100.0% 100.0%
167,932 167,839 167,839 99.9% 100.0% 100.0%
206,143 206,071 206,071 100.0% 100.0% 100.0%
329 415 415 126.1% 100.0% 203.7%
4,640 4,640 - 0.0%
-329 5,055 415 4,640 126.1% 8.2% 112.3%
141,012,319 146,712,626 524,825 142,817,705 490,736 412,479 3,482,442 101.3% 97.3% 100.5%
のうち
「水 み の
森づく 税」に
係る 超過調定額
のうち
「水 み の
森づく 税」に
係る 超過収入額
-81-税 目
成 26
度 県 税 収 入 決 算 状 況
収 入 率
/ 前年同比
県 民 税
ゴ ル フ 場 利 用 税
自 動 車 税
鉱 区 税
自 動 車 取 得 税
事 業 税
地 方 消 費 税
不 動 産 取 得 税
県 た ば こ 税
合 計
産 業 廃 棄 物 税
目 的 税 計
料 理 飲 食 等 消 費 税 軽 油 引 取 税
狩 猟 税
旧 法 に よ る 税 計
軽 油 引 取 税
付表14 本文35ペ-ジ
(単位:千円)
予算額 調定額 収入額 過誤納額 不納欠損額 収入未済額 執行率
B-C+D-E /
% % %
54,439,395 53,900,667 21,598,361 2,242 503 32,304,045 39.7 40.1 100.7%
個 人 県 民 税 47,343,225 49,378,975 17,187,925 32,191,050 36.3 34.8 101.8%
法 人 県 民 税 6,505,781 4,224,350 4,113,007 2,242 503 113,082 63.2 97.4 99.8%
県 民 税 利 子 割 590,389 297,342 297,429 ▲ 88 50.4 100.0 99.9%
26,096,727 14,910,536 13,912,445 8,382 1,244 1,005,229 53.3 93.3 100.4%
個 人 事 業 税 1,503,683 1,533,554 698,718 462 1,240 834,058 46.5 45.6 101.0%
法 人 事 業 税 24,593,044 13,376,982 13,213,727 7,920 4 171,171 53.7 98.8 100.3%
27,787,686 16,942,566 16,942,566 61.0 100.0 100.0%
3,215,351 2,738,801 2,342,736 2,738 2,349 396,454 72.9 85.5 96.7%
2,028,170 1,067,525 1,067,515 10 52.6 100.0 100.0%
601,640 299,902 294,113 5,788 48.9 98.1 102.7%
1,241,170 677,414 677,670 256 54.6 100.0 100.0%
13,647,764 6,645,770 5,138,630 1,507,140 37.7 77.3 98.4%
21,086,678 21,631,358 20,864,596 73,833 15,069 825,524 98.9 96.5 100.5%
8,653 9,851 8,468 20 1,402 97.9 86.0 106.5%
150,153,234 118,824,388 82,847,100 87,470 19,165 36,045,593 55.2 69.7 103.4%
29,965 - -
-173,807 70,994 70,994 40.8 100.0 100.0%
203,772 70,994 70,994 34.8 100.0 100.0%
12 - -
-4,640 4,640 - -
-12 4,640 4,640 - -
-150,357,018 118,900,023 82,918,094 87,470 19,165 36,050,234 55.1 69.7 103.5%
-82-旧 法 に よ る 税 計 合 計
産 業 廃 棄 物 税
目 的 税 計
料 理 飲 食 等 消 費 税
普 通 税 計
自 動 車 取 得 税
軽 油 引 取 税
狩 猟 税
県 た ば こ 税
ゴ ル フ 場 利 用 税
自 動 車 税
鉱 区 税
軽 油 引 取 税
事 業 税
地 方 消 費 税
不 動 産 取 得 税 税 目
成 27
度 県 税 収 入 状 況
成27
9月30日現在
収 入 率
/ 前年同比
単位:千円
成 26 度 末 成 27 度 成 27 度
現 在 高 上借 入 額半 期 ( )
上 半 期
償 還 元 金 ( )
516,996,026 293,000 27,273,786 490,015,240
財 政 融 資 資 金 456,230,215 293,000 23,607,235 432,915,980
郵 便 貯 金 30,715,273 2,200,353 28,514,920
簡 易 保 険 30,050,538 1,466,198 28,584,340
60,853,282 1,621,192 59,232,090
494,772,092 12,467,486 482,304,606
30,350,400 673,200 29,677,200
460,000,000 25,000,000 10,000,000 475,000,000
51,011 27,031 23,980
14,713,821 555,417 14,158,404
1,577,736,632 25,293,000 52,618,112 1,550,411,520
市 場 公 募
共 済 組 合 等
区 分
政 府 資 金
借 入 先 別 県 債 現 在 高
成27 9月30日
現 在 高
(A)+(B)-(C)
そ の 他
合 計
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構
市 中 銀 行