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固定資産税及び都市計画税課税事務 事務事業評価結果一覧(24年度) 狭山市公式ウェブサイト

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Academic year: 2018

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228,032

達成率

目標値 実績値

達成率 実績値 ①納税義務者数

(固定資産税)

目標値 区分

22年度

17.50

157,623

04

71,857

千円

23年度

千円

実施形態

達成率 目標値

②調定金額

(都市計画税) ①調定金額

(固定資産税)

目標値 ②納税義務者数

(都市計画税)

達成率

3 事務事業の実施状況と成果

100.0%

55,672

55,672

単位 21年度

(

人件費(従事職員数× 平均給与)

指標名

単位コスト納税義務者一人あたり(事業費計÷納税義務者数)

5 事務事業の評価

(

実績値 人 区分 指標名

実績値

100.0%

100.0%

56,587

効率性

指標

項目

55,966

56,309

22年度

固定資産の課税データを電子化することにより出力帳票の削減に努めている。

23年度

)

目標値の根拠・考え方

55,950

24年度 単位

63,877

千円

千円

70,409

82,452

平成24年度事務事業評価(

平成23年度実施事務事業)

評価表

4 事業費

体系コード

1 事務事業の基本事項 整理番号

B13

性 必

性 事務事業

の名称

予算額

区分

1121 1111

2953 総務部 資産税課

固定資産税及び都市計画税課税事務

担当部課

電話番号

59,808

82,452

88,821

70,409

21年度

62,468

954,243

前年度

24年度

8,869,525

9,716,219

9,610,618

39,920

9,522,424

40,246

40,236

100.0%

9,489,433

102.0%

101.6%

1,010,246

101.3%

1,026,860

105.4%

9,310,954

9,814,469

千円

40,425

39,719

100.0%

39,716

100.0%

39,919

984,761

1,008,063

102.1%

1,029,657

1,041,522

105.8%

前年度 前年度

予算計上時に用いた数

今後も引き続き、評価事務の効率化を進めるとともに、より一層、市民から信頼を得られる課税をするため

に、職員の能力向上やOA化を進めるなど、適正かつ公正な課税に努め、安定した財源の確保を図ってい

く。 予算計上時に用いた数

予算計上時に用いた数

今後の

方向性

◆ 第二次評価 (庁内評価委員会による評価)

固定資産税、都市計画税の課税事務は、膨大な作業量に対し、限られた

人員、期間で執行しなければならないことから、積極的にOA等を活用

し、評価替え事務の効率性・迅速性を高めるとともに、評価精度の向上や

コスト削減に努めている。

<5段階評価>   5:極めて高い 4:高い 3:普通 2:低い 1:かなり低い

今後の

方向性

96,558

納税義務者数(固定資産税・都市計画税) 人

95,885

2,362

・手段の最適性

・コスト効率の向上

・受益者負担の適正化

・執行体制の効率化

など 個

・目的の妥当性

・市民ニーズへの対応

・市が関与する必要性

・市が負担する必要性

など 活動内容

(下段)前年度 の方向性に対 する改善活動

千円 環境配慮

(前年度方向性評価)

56,322

予算計上時に用いた数

2 事務事業の目的・内容

課税客体の把握、調査、評価、賦課及び評価替え事務を実施

継続

目的 市財政における基幹税目として適正かつ公平な課税と安定した財源の確保

固定資産(土地・家屋・償却資産)を有する納税義務者 対象

事業開始

の背景等

個別計画

の名称 66

健全な行財政運営の推進 年度

-事業区分 実施期間

総合振興

計画に

おける

位置づけ

30

国県支出金

財源

内訳

千円 ∼

地方税法及び狭山市税条例 実施根拠

計画の推進のために

決算額

従事職員数 昭和

施策 千円

人 節

地方税法の定めにより、自主財源である固定資産税及び都市計画税を課税 健全な行政運営の推進

・活動目標の達成度

・成果の向上

・上位施策への貢献度

・市民サービスの向上

など

評価理由 円

1単位当た

りの経費

固定資産税、都市計画税は市財政の根幹をなすものであり、市民ニーズ

を反映した施策及び都市計画事業の整備の実現を図る上からも財源(市

税)確保は必要不可欠である。

95,388

2,362

活動指標の実績値である納税義務者数は前年度より伸びている。成果

指標の調定金額は、土地の下落により伸びは見られないものの、目標を

着実に達成することができ、安定した財源の確保に貢献している。 評価の視点

事業費計(直接費決算額+人件費)

評価

2,547

225,318

244,290

千円

165,510

59,808

18.00

161,838

18.00

2 7

◆ 第一次評価 (担当課による評価)

その他特定財源

一般財源

人件費 直

費 内線

-直営 全部委託 一部委託 補助・負担 その他

継続 内容の見直し 抜本的見直し 廃止 休止 完了

継続 内容の見直し 抜本的見直し 廃止 休止 完了

指定管理

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