資料10
■経常収支比率
79.6
88.7
86.3
84.8
86.1
87.2
87.4
79.7
92.5
87.0 87.6
89.0
90.5
89.8
70% 75% 80% 85% 90% 95%
成 年度 成 年度 成 9年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
経 常 収 支比率 推移
臨財債含む 臨財債除く
経常収支比率
地方税
地方譲与税
地方消費税交付金等を中心
す
経常一般財源に
占め
人件費
扶助費
公債費
いった義務的経費等
経常経費に充当さ
た一般財源
経
常経費充当一財
割合
経常収支比率
一般的に
0%~
0%台
適正
言わ
地方公共団体
財政構造
弾力性
財政構造
社会経済状況
変動に耐え
行政需
要によく対応しう
状態にあ
う
いうこ
を示す比率
し
使わ
います
歳
入
経常一般財源
余
剰
分
臨時一般財源
経常特定財源
臨 時 特 定
財源
歳
出
経常一般財源
経常特定財源
余
剰
分
臨時一般財源
臨 時 特 定
財源
一般財源
特定財源
■経常一般財源
経常経費充当一般財源
300
億
350
億
400
億
450
億
500
億
550
億
成 年度 成 年度 成 9年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
経 常 一 般 財 源 と経常 経費 充当一 般財 源の 推移
経常一般財源 経常経費充当一般財源
千
年度
成
年度
成
年度
成
9年度
成
年度
成
年度
成
年度
成
年度
■近隣類似団体の経常収支比率
八王子市
立川市
三鷹市
府中市
調 市
町田市 小 市
日野市
西東京市
類似団体 均
85% 90% 95% 100% 105%
成 年度 成 9年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
近 隣 類 似団体 の経常収支比率
臨財債を含ま ない
推移
成 年度 成 年度 成 9年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
■一般会計の歳入の推移
一般会計歳入の内訳の推移
0億
100億
200億
300億
400億
500億
600億
700億
800億
900億
1,000億
成4年度 成14年度 成19年度 成20年度 成21年度 成22年度 成23年度
市債
諸収入
繰越金
繰入金
寄附金
財産収入
都支出金
国庫支出金
使用料及び手数料
分担金及び 担金
交通安全対策特別交付金
地方交付税
地方特例交付金
国有提供施設等所在市町村助成交付 金等
自動車取得税交付金
特別地方消費税交付金
地方消費税交付金
株式等譲渡所得割交付金
配当割交付金
利子割交付金
地方譲与税
百万
市税 40,141 52.6% 42,731 54.9% 49,670 61.2% 48,783 55.9% 48,841 55.4% 47,551 52.6% 47,573 52.5%
地方譲与税 1,291 1.7% 438 0.6% 503 0.6% 475 0.5% 447 0.5% 436 0.5% 439 0.5%
利子割交付金 751 1.0% 500 0.6% 446 0.5% 360 0.4% 282 0.3% 284 0.3% 267 0.3%
配当割交付金 220 0.3% 105 0.1% 85 0.1% 107 0.1% 119 0.1%
株式等譲渡所得割交付金 152 0.2% 37 0.0% 36 0.0% 33 0.0% 27 0.0%
地方消費税交付金 2,303 3.0% 2,859 3.5% 2,660 3.1% 2,833 3.2% 2,828 3.1% 2,846 3.1%
特別地方消費税交付金 14 0.0%
自動車取得税交付金 617 0.8% 458 0.6% 527 0.6% 474 0.5% 230 0.3% 259 0.3% 219 0.2%
国有提供施設等所在市町村助成交付金等 9 0.0% 3 0.0% 3 0.0% 3 0.0% 3 0.0% 3 0.0% 3 0.0%
地方特例交付金 1,680 2.1% 313 0.4% 615 0.7% 573 0.7% 423 0.5% 454 0.5%
地方交付税 72 0.1% 107 0.1% 45 0.1% 50 0.1% 50 0.1% 66 0.1% 251 0.3%
交通安全対策特別交付金 44 0.1% 40 0.0% 44 0.1% 39 0.0% 39 0.1% 37 0.0% 35 0.0%
分担金及び 担金 1,464 1.9% 770 1.0% 851 1.0% 878 1.0% 916 1.0% 949 1.0% 977 1.1%
使用料及び手数料 1,145 1.5% 1,944 2.5% 1,976 2.4% 1,873 2.2% 2,138 2.4% 2,291 2.5% 2,253 2.5%
国庫支出金 5,096 6.7% 6,355 8.2% 8,123 10.0% 12,329 14.1% 9,607 10.9% 13,565 15.0% 13,894 15.3% 都支出金 5,495 7.2% 5,859 7.5% 6,332 7.8% 6,607 7.6% 7,526 8.5% 8,814 9.8% 9,474 10.5% 財産収入 1,340 1.8% 210 0.3% 529 0.6% 505 0.6% 337 0.4% 315 0.3% 366 0.4%
寄附金 903 1.2% 805 1.0% 637 0.8% 662 0.8% 578 0.7% 502 0.6% 444 0.5%
繰入金 5,519 7.2% 6,455 8.3% 418 0.5% 2,260 2.6% 1,860 2.1% 3,679 4.1% 3,567 3.9% 繰越金 1,260 1.7% 1,061 1.4% 2,967 3.7% 1,476 1.7% 6,473 7.3% 2,884 3.2% 2,669 3.0% 諸収入 3,544 4.6% 4,251 5.5% 2,891 3.6% 3,527 4.0% 3,210 3.6% 2,325 2.6% 2,597 2.9% 市債 7,542 9.9% 1,892 2.4% 1,690 2.1% 3,561 4.1% 2,146 2.4% 3,038 3.4% 2,143 2.4% 一般会計歳入合計 76,249 100.0% 77,862 100.0% 81,195 100.0% 87,279 100.0% 88,210 100.0% 90,388 100.0% 90,618 100.0%
■歳入の状況
普通会計
642
610 621 614 618 596 595 334
182 195
262 269 339 345
401
426
496 487 488
475
475
132
11 12 13 8 0 2
0億 200億 400億 600億 800億 1,000億 1,200億
成 年度 成 年度 成 9年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
■一般会計の歳出の款別推移
0億 100億 200億 300億 400億 500億 600億 700億 800億 900億
成 年 度
成 14 年 度 成 19 年 度 成 20 年 度 成 21 年 度 成 22 年 度 成 23 年 度
議会費 499,207 0.7% 468,652 0.6% 480,881 0.6% 485,622 0.6% 467,237 0.5% 448,032 0.5% 588,280 0.7% 総務費 11,218,561 15.0% 9,334,276 12.2% 9,747,797 12.2% 9,648,425 12.0% 11,587,053 13.6% 10,516,609 12.0% 9,125,715 10.4% 民生費 19,006,094 25.3% 29,464,428 38.5% 31,789,222 39.9% 33,921,862 42.0% 34,467,572 40.4% 40,094,255 45.8% 41,022,298 46.8% 衛生費 4,362,364 5.8% 7,477,320 9.8% 8,181,211 10.3% 7,599,664 9.4% 7,807,011 9.2% 7,794,952 8.9% 7,537,084 8.6% 労働費 184,513 0.2% 121,226 0.1% 79,053 0.1% 83,079 0.1% 79,747 0.1% 79,211 0.1% 78,343 0.1% 農林水産業費 187,886 0.3% 120,975 0.1% 93,698 0.1% 92,910 0.1% 106,626 0.1% 118,608 0.1% 110,326 0.1%
商工費 512,531 0.7% 431,743 0.6% 481,492 0.6% 413,854 0.5% 4,176,084 4.9% 414,936 0.5% 376,729 0.4% 土木費 12,485,374 16.6% 5,873,685 7.7% 6,203,357 7.8% 9,088,700 11.3% 6,396,794 7.5% 6,461,250 7.4% 6,546,150 7.5% 消防費 2,211,669 2.9% 3,077,738 4.0% 2,922,224 3.7% 3,027,280 3.8% 3,233,045 3.8% 3,122,726 3.6% 3,009,191 3.4% 教育費 21,129,854 28.2% 8,942,952 11.7% 12,151,002 15.3% 11,248,786 13.9% 10,816,260 12.7% 12,925,806 14.7% 12,530,380 14.3% 公債費 3,033,752 4.0% 6,068,330 7.9% 4,810,621 6.0% 4,797,230 5.9% 4,731,531 5.6% 4,744,718 5.4% 4,702,879 5.4% 諸支出金 198,000 0.3% 5,198,419 6.8% 2,678,587 3.4% 298,248 0.4% 1,356,593 1.6% 898,000 1.0% 2,067,287 2.3%
予備費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
75,029,805 100.0% 76,579,744 100.0% 79,619,145 100.0% 80,705,660 100.0% 85,225,553 100.0% 87,619,103 100.0% 87,694,662 100.0% 千 ,%
成 年度
歳出合計
■一般会計の歳出の款別推移
0億 100億 200億 300億 400億 500億 600億 700億 800億 900億
成 年 度
成 14 年 度 成 19 年 度 成 20 年 度 成 21 年 度 成 22 年 度 成 23 年 度
議会費 499,207 0.7% 468,652 0.6% 480,881 0.6% 485,622 0.6% 467,237 0.5% 448,032 0.5% 588,280 0.7% 総務費 11,218,561 15.0% 9,334,276 12.2% 9,747,797 12.2% 9,648,425 12.0% 11,587,053 13.6% 10,516,609 12.0% 9,125,715 10.4% 民生費 19,006,094 25.3% 29,464,428 38.5% 31,789,222 39.9% 33,921,862 42.0% 34,467,572 40.4% 40,094,255 45.8% 41,022,298 46.8% 衛生費 4,362,364 5.8% 7,477,320 9.8% 8,181,211 10.3% 7,599,664 9.4% 7,807,011 9.2% 7,794,952 8.9% 7,537,084 8.6% 労働費 184,513 0.2% 121,226 0.1% 79,053 0.1% 83,079 0.1% 79,747 0.1% 79,211 0.1% 78,343 0.1% 農林水産業費 187,886 0.3% 120,975 0.1% 93,698 0.1% 92,910 0.1% 106,626 0.1% 118,608 0.1% 110,326 0.1%
商工費 512,531 0.7% 431,743 0.6% 481,492 0.6% 413,854 0.5% 4,176,084 4.9% 414,936 0.5% 376,729 0.4% 土木費 12,485,374 16.6% 5,873,685 7.7% 6,203,357 7.8% 9,088,700 11.3% 6,396,794 7.5% 6,461,250 7.4% 6,546,150 7.5% 消防費 2,211,669 2.9% 3,077,738 4.0% 2,922,224 3.7% 3,027,280 3.8% 3,233,045 3.8% 3,122,726 3.6% 3,009,191 3.4% 教育費 21,129,854 28.2% 8,942,952 11.7% 12,151,002 15.3% 11,248,786 13.9% 10,816,260 12.7% 12,925,806 14.7% 12,530,380 14.3% 公債費 3,033,752 4.0% 6,068,330 7.9% 4,810,621 6.0% 4,797,230 5.9% 4,731,531 5.6% 4,744,718 5.4% 4,702,879 5.4% 諸支出金 198,000 0.3% 5,198,419 6.8% 2,678,587 3.4% 298,248 0.4% 1,356,593 1.6% 898,000 1.0% 2,067,287 2.3%
予備費 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
75,029,805 100.0% 76,579,744 100.0% 79,619,145 100.0% 80,705,660 100.0% 85,225,553 100.0% 87,619,103 100.0% 87,694,662 100.0% 千 ,%
成 年度
歳出合計
■普通会計の歳出の性質別推移
0億 100億 200億 300億 400億 500億 600億 700億 800億 900億 1,000億 1,100億 成 年 度
成 14 年 度 成 19 年 度 成 20 年 度 成 21 年 度 成 22 年 度 成 23 年 度
人件費 12,488 13.0% 13,819 17.8% 13,044 16.3% 12,225 15.1% 13,113 15.3% 12,178 13.4% 11,648 12.8% 扶助費 7,159 7.4% 11,928 15.3% 15,958 20.0% 16,498 20.4% 17,608 20.6% 22,430 24.8% 24,041 26.4% 公債費 3,071 3.2% 5,858 7.5% 4,601 5.7% 4,587 5.7% 4,521 5.3% 4,535 5.0% 4,558 5.0% 義務的経費計 22,718 23.6% 31,606 40.6% 33,602 42.0% 33,310 41.2% 35,242 41.2% 39,143 43.2% 40,246 44.2% 物件費 13,927 14.5% 14,284 18.3% 15,960 20.0% 15,303 18.9% 16,345 19.1% 16,245 17.9% 16,041 17.6% 維持補修費 782 0.8% 982 1.3% 959 1.2% 927 1.2% 1,132 1.3% 918 1.0% 1,016 1.1% 補助費等 6,818 7.1% 9,370 12.0% 9,812 12.3% 9,986 12.3% 14,441 16.9% 9,835 10.9% 9,392 10.3% 積立金 780 0.8% 8,129 10.4% 3,494 4.4% 1,717 2.1% 1,676 2.0% 1,842 2.0% 2,809 3.1% 投資及び出資金・貸付金 233 0.2% 124 0.2% 85 0.1% 107 0.1% 74 0.1% 67 0.1% 68 0.1% 繰出金 1,525 1.6% 7,130 9.2% 7,649 9.5% 8,789 10.9% 7,810 9.1% 8,685 9.6% 8,453 9.3% 投資的経費 49,427 51.4% 6,248 8.0% 8,417 10.5% 10,764 13.3% 8,846 10.3% 13,830 15.3% 12,993 14.3% 歳出合計 96,210 100.0% 77,874 100.0% 79,978 100.0% 80,903 100.0% 85,566 100.0% 90,564 100.0% 91,018 100.0%
成 年度 成 年度 成 年度 成 9年度 成 年度 成 年度 成 年度
■実質公債費比率
7.9
7.6
7.5
7.5
7.1
12.3
11.8
11.2
10.5
5.8
5.0
4.1
3.1
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
成
19
年度
成
20
年度
成
21
年度
成
22
年度
成
23
年度
実 質 公 債費比 率推移
府中市
全国
均
地方公共団体の財政の健全
関す
法
係
比率
いて
概 要
財政健全
法
係
比率
健全
断比率
ア 実質赤字比率
イ 連結実質赤字比率
ウ 実質公債費比率
エ 将来
担比率
資金
足比率
公営企業
水道事業
との資金の
足額の事業の規模
対す
割合
海道
張市の
うな地方自治体の財政破綻を未然
防
成
年
地方公共団体の財政の健全
関す
法
以
財政健
全
法
といいます
施行さ
まし
財政健全
法
市の一般会計の決算
なく
市の全ての特別会計
一部事務組合
多摩川衛生組合
東京
ま広域資源
環組合等
第
三セクタ
等
土地開発公社
府中市文
振興財団等
の決算や借入金残高な
合わ
て
地方公共団体の財政の健全性
関す
比率
以
比率
といいます
を算定し
地方公共団体の財政の健全性を
こととしています
算定さ
比率
監査委員の審査を
議会
報告し
うえ
市民の皆さん
公表す
こと
義務付
ています
算定さ
比率のい
財政の健全性の黄色信号を示す
早期健全
基準
以
の場合
財政健全
計画を策定す
な
の改善努力
義務付
ています
さ
比率
悪
し
財政再生基準
以
の場合
財政破綻と
なさ
起債
制限さ
な
の国の関与
強ま
財政
再生計画を策定す
な
の改善努力
義務付
ています
一般会計等
一般会計
公共用地特別会計
火災共済事業特別会計
を対象とし
標準財政規模
市の一般的な歳
入規模
対す
実質赤字額の割合
すべての会計
一般会計等
国民健康保険特別会計
護保険特別会計
後期高齢者
療特別会計
水道事業
特別会計
競走事業特別会計
を対象とし
標準財政規模
対す
実質赤字額の割合
一般会計等
担す
元利償還金及び準元利償還金
水道事業会計・一部事務組合の元利償還金のう
一般会
計等
担すべ
額
債務
担行為解消額の一部
の標準財政規模
占
割合
標準財政規模
対す
一般会計等
将来
担すべ
実質的な
債の大
さ
一般会計等の借入金残高
債務
担
行為
基
く支出予定額の一部
水道事業会計・一部事務組合等の借入金残高のう
将来一般会計等
担すべ
額
現在在職してい
職員
一斉
退職し
場合の退職手当
担見込額
市
設立し
第三セクタ
等
対して将
来市
担すべ
額な
を示す割合
参考資料
成
年度決算等
基
く健全
断比率
各比率の状況
単位 %―
―
―
―
△
.
△
.
△
.
△
.
11.27
16.27
25.0
350.0
20.00
30.00
35.0
20.0
―
―
―
―
△
.
△
.
△
9.
△
.
―
―
―
―
△
.
△
.
△
.
△
.
※資金
足比率
経営健全
基準
早期健全
基準
相当す
のとして定
ています
※黒字
な
ますと
比率
算定さ
-
の表記とな
ます
※
計算
算出さ
参考数値
イナスの値
黒字の割合
将来
担
対す
余裕の程度を示しています
ア
健全
断比率
実質赤字比率
一般会計等
赤字額
あ
ま
んの
比率
算定さ
ま
ん
連結実質赤字比率
すべての会計
見て
赤字額
あ
ま
んの
比率
算定さ
ま
ん
実質公債費比率
成
~
年度の
年
均
%
とな
ます
将来
担比率
イ
資金
足比率
水道事業
資金
足額
あ
ま
んの
比率
算定さ
ま
ん
7.5
実質公債費比率
将来
担比率
資金
足比率
水道事業特別会計
健全
断比率
連結実質赤字比率
成
年度決算等
基
く比率
参考値
参考
成 年度決算等 基 く比率7.5
参考値
参考値
7.1
早期健全
基準
%
す
%を超えますと
起債を借入す
あ
国の
意
なく
許
可
必要とな
な
の制限
ます
成
年度決算
現在算定中
すの
成
年度決算
見ますと
全国
均
%
東京都
市
均
%
とな
ています
早期健全
基準
%とな
ています
計算
の将来
担見込額
あ
ま
んの
比率
算定さ
ま
ん
し
今後
起債の借入残高
増加し
基金の残高
減少す
と
算定さ
可能性
あ
ます
成
年度決算
見ますと
全国
均
9
%
東京都
市
均
%とな
ています
分
早
期
健
全
基
準
財
政
再
生
基
準
経
営
健
全
基
準
参考
成 年度決算等 基 く比率実質赤字比率
各比率の算定方法
ア
健全
断比率
参考値 年度 参考
△
,
,
48,728,826
参考値 年度 参考
△
,
9
,
48,728,826
全会計の決算額
単位 千繰越財源
成
年度
18,795
ア
△
,9
,
△
,
9,
イ
△
,9
9
△
,
9
ウ
△
△
一般会計等
実質赤字額
ア+イ+ウ
コ
△
,
,
△
,9
,
実質赤字比率
コ
ケ
参考値
△
.
△
.
エ
△
,
△
,
△
,
△
9,
9
△
,
△
,
キ
△
,
△
9
,
ク
△
,
9
△
,
全会計
連結実質赤字額
ア+イ+ウ+エ+
+
+キ+ク
サ
△
,
9
,
△
,
,
連結実質赤字比率
サ
ケ
参考値
△
.
△
.
標準財政規模
ケ
48,728,826
50,020,647
※全ての会計
歳出と歳入の差引額
イナス
すの
赤字額
あ
ま
ん
赤字額
あ
場合
プラス表記
な
ます
※黒字額を
イナス
表記し
場合の参考値を記載しています
5,204,471
5,541
護保険特別会計
後期高齢者
療特別会計
11,913,805
成
年度
差引額
+
一般会計
公共用地特別会計
火災共済事業特別会計
歳出総額
87,692,661
109,455,013
3,820,901
標準財政規模 ケ
109,618,477
3,988,198
21,874,491
競走事業特別会計
水道事業特別会計
歳入総額
90,617,967
標準財政規模 ケ 実質赤字額 ア+イ+ウ
すべての会計を見て
赤字額
あ
ま
んの
比率
算定さ
ま
ん
黒字額を
イナス
表記し
場合の参考
値としての比率
前年度と比較して
決算剰余金の額
減
こと
ています
△
.
△
.
△
.
実質赤字比率
連結実質赤字比率
算定式
成
年度決算
一般会計等
赤字額
あ
ま
んの
比率
算定さ
ま
ん
黒字額を
イナス
表記し
場合の参考値としての比率
前年度と比較して
決算剰余金の額
増え
こと及び標準財政規模の数値
こ
と
ています
21,871,611
= = =△
.
3,747,591
11,779,799
3,740,739
算定式
連結実質赤字額 ア イ ウ エ キ ク
=
5,420,450
5,762
国民健康保険特別会計
実質公債費比率
単位 千
イ
ウ
エ
成
年度
782,946
1,460,147
1,419,500
1,040,566
3,936,403
50,870,466
成
年度
740,487
1,525,753
1,598,587
1,255,634
3,677,183
48,695,854
成
年度
599,253
1,380,690
1,391,301
1,073,702
3,395,241
46,374,815
成
年度
448,647
1,108,766
1,490,240
1,207,577
2,971,869
45,159,127
キ
ク
ケ
コ
サ
臨時財政対策債 発行可能額
事業費補正 基準 財政需要額 算入さ
公債費
事業費補正 基準 財政需要額 算入さ
公債費 準元利償還金 係 の 限
災害 旧費等 係 基 準財政需要額
災害 旧費等 係 基準財政需要額 準 元利償還金 係 の 限
実質公債費比 率 単年度
年度 実質公債 費比率
年 均
年度 年 均
成
年度
1,820,764
101,028
565,045
1,974,648
840,592
7.73809
成
年度
2,825,872
105,632
571,768
2,167,043
817,471
7.55133
成
年度
2,832,422
94,149
571,856
2,329,509
650,318
7.32130
成
年度
1,395,247
159,192
460,174
2,483,821
466,512
6.58088
※ク
ケ
コ
サ
地方交付税算定
の数値
あ
計算式の分母
分子
控除さ
ます
4,743,531
4,729,904
47,188,225
4,795,689
52,531,015
49,531,896
特定財源の額 市営住 宅使用料 都市計画税 な
47,333,579
7.5
7.1
4,701,492
標準税収入額等
の ケ年 均
標準財政規模 +キ - 元利償還金・準元利償還金 係 基準財政需要額算入額 ク+ケ+コ+サ
分母
+キ
-
ク+ケ+
コ+サ
水道事業会計 の借入金返済 充当し と認
繰入金
一部事務組合等 多摩 川衛生組合等 の借入 金返済 充当し と認
担金
公債費 準 債務 担行為 係 の PFI 整備事業費 用地取得
係 のな
成
年度
いて
実質公債費比率算定の際
分子とな
元利償還金
減少し
さ
水道事業会計や一部事務組合等の借入金返済
充
当し
と認
繰入金や
担金な
減少し
こと
単年度の比率
減少とな
成
年度
成
年度の
年
均
昨年度
イント減少し
%とな
ています
財政健全
計画を策定す
必要とな
早期健全
基準
%
あ
大幅
回
ています
分子
ア+イ+ウ+エ
-
+ク+ケ+
コ+サ
ア
元利償還金 借 入金返済 算定式
元利償還金+準元利償還金 ア+イ+ウ+エ
- 特定財源+元利償還金・準元利償還金 係 基準財政需要額算入額 ク+ケ+コ+サ
将来
担比率
単位
千
ア
イ
ウ
エ
成
年度
43,172,250
8,494,688
3,906,405
2,209,553
9,758,505
0
67,541,401
成
年度
44,268,309
10,202,690
3,772,836
1,033,634
9,215,688
0
68,493,157
キ
ク
ケ
コ
サ
充当可能基金 充当可能特定歳入 競走事業運営調整基
金 水道施設改築基 金 護保険給付費等 準備基金 災害救助基 金を除く
都市計画税 市営住宅 使用料の一部 土地開 発公社 対す 貸付金 の償還金な
成
年度
37,859,879
12,997,941
35,013,553
△
,
9,9
50,020,647
3,645,832
46,374,815
△
9.
成
年度
36,414,371
17,086,815
33,460,774
△
,
,
48,728,826
3,569,699
45,159,127
△
.
※ケ
サ
地方交付税算定
の数値
あ
計算式の分母
サ
分子
ケ
控除さ
ます
将来 担額 ア+イ+ウ+エ+ +
- 充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等 係 基準財政需要額算入額 キ+ク+ケ 算定式
基準財政需要額算 入見込額
一部事務組合等 多 摩川衛生組合等 の 借入金返済 今後 充当す と考え
担金
退職手当 担 見込額 標準財政規模 コ - 元利償還金・準元利償還金 係 基準財政需要額算入額 サ
分母 コ - サ
将来
担比率
参考値
将来 担額 ア+イ+ウ+ エ+ +
標準財政規模 算入公債費等の 額
分子 将来 担額 - キ+ク+ケ
市の借入金残高以外
債務
担行為
基
く支出予定額
水道事業特別会計の借入金返済
対して将来
担すべ
額
一部事務組合等の借
入金返済
対して将来市
担すべ
額
現在在職してい
職員
一斉
退職し
場合の退職手当な
の将来
担見込額
あ
ます
一方
保有し
てい
基金
将来歳入
見込
財源
地方交付税の算定
算入
見込ま
金額
計算
将来
担見込額
控除さ
成
年度
の算定
将来
担見込額
イナスとな
比率
算定さ
ま
ん
将来
担の
イナス分を表記し
場合の参考値としての比率
△
.
%とな
前年度と比較して
市の借入金残高の増加や
充当可能基金の減
少
あ
ます
一部事務組合の
担金
退職手当
担見込額な
減少し
やや改善しています
設立法人 土地開 発公社 府中市文 振興財団等 の 債額等 担見 込額
地方債 借入金 の現在 高
債務 担行為 基 く支 出予定額
市民会館・中央図書館 複合施設PFI整備事業 費 用地取得 係 の な
水道事業会計の 借入金返済 今後 充当す と考え
繰入金
イ
資金
足比率
成
年度決算
いて
水道事業会計
資金
足額
あ
ま
んの
比率
算定さ
ま
ん
参考値 年度 参考
算定式
単位 千
年度
歳出総額
歳入総額
差引額
-
事業の規模
資金
足比率
成
年度
3,700,822
3,723,565
△
,
3,374,380 △ .成
年度
3,770,647
4,004,280
△
,
3,243,347 △ .成
年度
3,820,901
3,988,198
△
,
9
3,092,785 △ .※歳出と歳入の差引額
イナス
すの
赤字額
あ
ま
ん
赤字額
あ
場合
プラス表記
な
ます
事業の規模
公営企業会計の決算統計
の営業収益
あ
の
特別会計の歳入総額のう
水道使用料
水道手数料
一般会
計
の繰入金の一部な
該当します
水道事業特別会計
△ .
資金
足額
△
,
9
千
事業の規模
, 9 , 千
= △ .
参考
健全
断比率等の対象図
地
方
公
共
団
体
一般会計
普通会計
一般会計
公共用地
火災共済事業
特別会計
公営事業会計
競走事業
国民健康保険
護保険
後期高齢者
療
水道事業
う
公営企業会計
水道事業
一部事務組合・広域連合
多摩川衛生組合・東京
ま広域資源
環組合な
地方公社・第三セクタ
等
土地開発公社
府中市文
振興財団な
資
金
不
足
比
率
実
質
赤
字
比
率
連
結
実
質
赤
字
比
率
実
質
公
債
費
比
率
将
来
負
担
比
率
東京都
市の状況
成
年度決算
実質赤字比率
%
連結実質赤字比率
%
実質公債費比率
%
将来
担比率
%
年度
年度
年度
年度
う
臨時財政対策
債発行可能額
八王子市
-1.67
-2.68
1.8
21.4
101,398,065
8,777,145
立川市
-5.99
-6.17
4.9
△
.
※
37,332,528
2,080,031
武蔵野市
-6.75
-11.74
-0.7
△
.
※
36,320,823
1,765,348
三鷹市
-3.63
-4.48
4.1
35.3
35,402,795
2,150,468
青梅市
-2.71
-22.90
4.5
33.0
26,350,799
2,985,600
府中市
-5.86
-7.50
7.5
△
9.
※
50,020,647
2,832,422
昭島市
-2.71
-16.62
1.7
23.7
20,491,623
1,672,543
調
市
-6.12
-6.89
4.3
13.6
44,502,085
2,548,592
町田市
-4.18
-12.03
-0.1
△
.
※
70,966,269
4,382,503
小金井市
-4.89
-5.40
5.9
43.3
20,550,976
1,523,020
小
市
-2.00
-2.80
2.8
△9.
※
32,186,153
2,919,341
日野市
-6.05
-9.10
1.0
42.2
31,719,319
2,920,072
東村山市
-3.16
-4.51
4.3
47.1
26,487,974
2,807,813
国分寺市
-3.66
-2.70
6.8
42.9
22,653,252
1,682,575
国立市
-2.39
-3.27
4.1
26.5
14,889,218
1,115,493
福生市
-2.66
-1.97
2.5
△
.
※
11,889,290
1,298,509
狛江市
-6.73
-6.42
6.5
65.2
14,451,304
1,659,961
東大和市
-4.43
-5.44
2.6
8.4
15,138,165
1,660,040
清瀬市
-4.13
-6.71
5.0
71.4
14,386,084
1,539,623
東久留米市
-5.17
-7.13
4.7
39.7
21,022,648
2,261,356
武蔵村山市
-4.12
-5.58
1.6
△
.
※
13,108,587
1,410,113
多摩市
-4.64
-6.07
0.0
△
.
※
29,417,825
1,839,681
稲城市
-4.05
-25.26
1.6
△
.
※
16,269,759
1,512,214
羽村市
-4.33
-12.63
4.8
5.7
11,284,809
982,242
あ
野市
-3.17
-6.58
8.6
84.8
16,313,647
1,805,325
西東京市
-3.10
-4.26
2.2
25.4
37,377,783
4,425,978
市
均
-4.17
-7.96
4.2
37.0
※将来 担比率の イナス 表記 参考値 市 均の算定 除 ます
市町村名
標準財政規模
千
■市債残高
普通会計
市債残高ン公債費ン借入額の推移
20億 30億 40億 50億 60億 70億 80億 90億 100億 110億 120億
100億 150億 200億 250億 300億 350億 400億 450億 500億
成 年度 成 年度 成 9年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
市債残高 公債費 借入額
百万
成 年度末 成 年度末 成 9年度末 成 年度末 成 年度末 成 年度末 成 年度末市債残高
43,910
46,419
40,360
41,054
40,217
42,882
44,112
公債費
3,071
5,858
4,601
4,587
4,521
4,535
4,558
■市債残高
一般会計+公共用地特別会計
市債残高の内訳の推移
0
100
200
300
400
500
600
成 年度末 成 年度末 成 9 年度末 成 年度末 成 年度末 成 年度末 成 年度末
臨時財政対策債
減税補てん債
教育債
消防債
土木債
商工債
衛生債
民生債
百万
成
年度末
成
年度末
成
9年度末
成
年度末
成
年度末
成
年度末
成
年度末
総務債
7,543
3,500
1,433
1,201
1,199
1,438
1,622
民生債
4,402
2,955
2,076
1,833
1,627
1,341
1,100
衛生債
1,041
2,328
2,309
2,165
1,921
1,714
1,494
商工債
0
0
0
0
68
68
352
土木債
12,539
11,700
9,118
9,987
9,274
8,788
8,870
消防債
86
241
359
414
627
646
588
教育債
22,982
16,889
11,760
11,305
10,568
13,057
13,959
減税補てん債
0
8,383
7,163
6,437
5,679
4,889
4,089
臨時財政対策債
0
2,009
6,971
8,372
9,733
11,230
12,195
合 計
48,592
48,005
41,189
41,713
40,696
43,172
44,268
ン総務債ンンンンンン文化センタヴや府中の森芸術劇場等の建設財源 する の
ン民生債ンンンンンン保育所や特別養護老人ホヴム等の建設財源 する の
ン衛生債ンンンンンンモキイクャプメギや市民聖苑等の建設財源 する の
ン商工債ンンンンンン市民農園用地の購入財源 する の
ン土木債ンンンンンン公園整備や再開発事業 の財源 する の
ン消防債ンンンンンン防災施設等の建設財源 する の
ン教育債ンンンンンン小ン中学校の建設や生涯学習センタヴの建設財源 する の
ン減税補 ん債ンンン普通交付税の 基準財政収入額 の算定 ける収入額 対し 年度途中 い 実際の収入見込額 その額を下回る地方公共
団体 その財源補 ん措置 し 減収見込額を限度 し 発行する地方債
ン臨時財政対策債ンン地方の財源 不足し 場合 その穴埋 し 該当する地方公共団体自ら 地方債を発行させる制度 償還 要する費用
当初予算推移
財源補てんの推移
H
予算
H
予算
H
予算
H
予算
前年度9. 億 の増 前年度 . 億 の減 前年度 . 億 の増
経常経費 経常的経費 経常的経費
経常経費 前年度 . 億 の増 経常経費 前年度 . 億 の増 経常経費 前年度 . 億 の減
9 億 . 億 99. 億
経常経費 . 億万
. 億 前年度 . 億 の増 前年度 . 億 の減 前年度 . 億 の減
投資的経費 投資的経費 投資的経費 投資的経費
投資的経費 前年度 .9億 の増 投資的経費 前年度 . 億 の減 9 . 億 前年度 . 億 の増
投資的経費 9 . 億 . 億
. 億
. 億 9. 億 . 億 9 . 億
経常経費の財源補てん 訳
基金計画見直しの基金取崩 . 億 . 億 H ま 解消を目指す . 億 H ま 解消を目指す
市税減 財政調整基金取崩 9億 .9億 H 解消を目指す . 億 億
交付金減 財政調整基金取崩 億 H 解消を目指す 解消 解消
公共施設整備基金の取崩 .9億 用地繰出分
投資的経費の財源補てん額
公共施設整備基金の追加取崩 . 億 H 解消を目指す 解消 解消
基金計画見直しの基金取崩 . 億
臨時財政対策債の借入 . 億 億 億 H ま 解消を目指す 億 H ま 解消を目指す
基金計画 の財源 補てんを行 て さ
市税の減 交付 金の減 あ こと
基金を追加 取 崩し対応し
基金計画外の 取崩分 い ての削減を目 標としてH 予 算を編成し
H 予算 歳出の 削減 取 組 当初の追加の財源 補てん いて
解消し
H 予算 引 続 歳出の削減 取 組ん 用地 会計繰出金 公共 施設整備基金を取 崩し 財源補てん を行
H 市税の大幅な減少 財政調整基金 臨 時財政対策債 補填し
今後 財政調整基金 の活用 難しく 基金計画 の見直しを行い 次年度以 降の財源補てんとし
. 億
. 億
経常経費
投資的経費
9億
. 億
財源補てん
. 億
予算総額
9億 . 億
な 臨時財政対策債 H 以降借入 なくな
見込 あ 基金計画 取崩 H ま の そ ま 財源補てんの解 消 努 必要 あ
. 億
. 億 . 億
. 億 億
億
計 9. 億 億 . 億 . 億
. 億
部 名
課 名
業務
容等課
事業費
人件費
職員数
百万
百万
人
長1名分人件費 21 1
副 長 名分人件費 35 2
※ 職金及び嘱 職員共済費等 1,328
長 副 長
政 策 総 務 部 政 策 課 政 総合企画・調整 条例 規則 制定 72 116 16
財 政 課 財政運営 15,381 77 8
秘 書 課 長・副 長 秘書 11 30 4
広 報 課
広報紙 編集・発行 ホヸムペヸ 管理・運営 長へ 手紙 公文書 開 示 個人情報 保護 政・専門相談 政に い 情 申立 政情報セン タヸ 管理運営
124 97 13
総 務 管 理 課 文書 収 ・発 ・保存 統計調査 実施 40 76 12
職 員 課 職員 人事 研修 福利厚生 143 110 15
税 務 管 財 部 民 税 課
軽自動車税 法人 民税 た こ税 民税証明 都 民税普通徴収・ 金特
別徴収 都 民税給与特別徴収 58 151 22
資 産 税 課 固定資産税証明 土地・家 ・償却資産 評価 35 130 22
納 税 課 税 収納・納税証明 預金口 振替 税 納税推進 滞納整理 217 190 38
契 約 課 物品・工事・委 契約 2 66 8
管 財 課 公有財産 管理 庁舎管理 工事・委 ・物品 検査 1,105 95 14
情 報 テ ム 課 情報 テム 管理・運営保 1,436 138 18
用 地 課 公共用地取得・売払 土地開発公社 管理運営 5,204 79 9
民 生 活 部 総 合 窓 口 課
戸籍全部 一部 事項証明書 郵 ・回答 住民 録 鑑 録 税証明 民
保養所 付 バ 録・廃車 仮ナンバヸ 貸出し 戸籍 け出・審査 64 253 39
保 険 金 課
国民健康保険 療給付 資格・保険税 賦課 国民 金 資格・給付 後期高齢者 療保険制度運営
25,179 173 27
住 宅 勤 労 課 営住宅 管理・運営・建替え 保養事業 助成 府中 森 民聖苑 785 96 15
民 活 動 支 援 課
年PO・ボランテ 活動 推進 府中年PO・ボランテ 活動センタヸ 管理・運 営 文化センタヸ 館 運営・調整 エ 21・女性センタヸ 管理・運営 女性問 相談 姉妹・ 好都 交流 国際交流 ロン 管理・運営
692 450 67
経 済 観 光 課
消費生活 事業資金融資 あっせん 農業・商工業・観光 振興 消費生活相談室・
工業技術情報センタヸ・観光情報センタヸ・郷土 森観光物産館 管理・運営 338 125 19
部 名
課 名
業務
容等課
事業費
人件費
職員数
百万
百万
人
成
年度
市の組織及び事業費・人件費決算額
文 化 ポ ヸ ツ 部 文 化 振 興 課
民文化 振興 文化事業 普及 府中 森芸術劇場・ルミエヸル府中府・中 リヸ ンプラ ・府中 リヸンプラ 分館 管理・運営
903 64 8
ふ さ 文 化 財 課
文化財 保存・活用 ふ さ 府中歴史館・武蔵府中熊 神社 墳展示館・郷土 森 博物館 管理運営
689 115 17
生涯学習 ポヸツ課
ポヸツ大会 実施 ポヸツ団体 育成 学校体育施設 夜間開 ポヸツ施設 管理・運営 生涯学習センタヸ 管理・運営 社会教育事業 支援 社会教育関連 団体 和事業 学習情報 提供 講 開催 学習ボランテ 育成
975 239 41
214 39
国 体 推 進 室 ポヸツ祭東京2013 開催準備・調整 189 41 6
図 書 館 中央図書館・ 地区図書館 管理・運営 765
美 術 館 総合 付 展覧会案内 教育普及 233 86 11
福 祉 保 健 部 地 域 福 祉 推 進 課 厚生援護 福祉計画 進行管理 389 76 12
生 活 援 護 課 生活保護 相談 生活保護世帯 支援 8,299 271 47
高 齢 者 支 援 課
高齢者 生 い・住宅改修・ 給付 介護 援護 介護保険給付 高 齢者福祉施設・高齢者住宅 管理・運営 介護保険 資格管理 保険料 賦課・徴 収 権利擁護 高齢者虐待相談 介護予防事業
14,842 352 59
39
害 者 福 祉 課
害 あ 方 手当・ 療 身体・知的・精神 害 あ 方 支援・相談 害者自立支援給付
5,726 229
健 康 推 進 課
保健センタヸ・分館 施設 管理・運営 犬 録 総合健康診査 健康増進事業成
人・ 層健康診査 乳幼児健康診査 1,984 286 47
子 家 庭 部 子 育 支 援 課
子育 ろ 児童手当 子 療 親家庭 助成 母子相談 子育 や児童虐待 相談 子 家庭支援センタヸ たっち 管理運営
7,595 211 31
保 育 課 公立 6保育所 管理・運営 地域親子交流 保育所 入所ほ 5,502 2,035 308
児 童 青 課 学童 ラブ 管理・運営 青 指 ・健全育成 青 ・子 相談 345 312 66
環 境 安 全 部 防 災 課 災害対策 火災共済 消防団 機管理 国民保護 3,018 77 10
環 境 政 策 課
まち 美化推進 害虫駆除相談 公害 相談 工場認可 エコハウ 補助 環境マネ メント テム 運用 自然環境保全 推進
92 117 16
地 域 安 全 対 策 課
交通安全・防犯 啓発 交通災害共済 交通安全施設 管理 コミュニテ バ 管 理・運営 置自転車対策
322 80 14
47
減 推 進 課
収集 相談 し 収集 集団回収 粗大 収集 リ ルプラ 管 理・運営
部 名
課 名
業務
容等課
事業費
人件費
職員数
百万
百万
人
成
年度
市の組織及び事業費・人件費決算額
教育長 名分人件費 16 1
※職員人件費 経済観光課職員に含
合計
231,770 11,802 1,550※都 整備部各課 管理事務費に い 管理課予算額に含め います
※建築課 管理事務費 予算措置し い ため 予算額 載 あ ません
都 整 備 部 管 理 課
里道・水路 占用・払下 付 道路・境界 証明 付 道路・水路 境界確定 狭あい道路 私道 整備・寄付 付 道 認定 道 維持管理 街路樹 管理 街路灯・道路 射鏡 管理
810 288 38
計 画 課
都 計画 縦覧 相談 大規模土地取引行為 事前 け出 土地利用構想 け出 国土法 け出 地域まち く 活動 支援 観 相談・行為 け出 開発事業 指 要綱 手続 ほ
26 13
土 木 課 道路工事・築造工事 用排水路維持・補修ほ 550 94 12
87
3,693
公 園 緑 地 課 公園・緑地 新設・改修工事ほ 郷土 森公園 維持管理 767 92 12
建 築 課 公共施設 設計・施工監理 104 12
下 水 道 課 下水道使用料 下水道管理 排水 規制 私道 下水管 設 水洗化普及
16 106 13
建 築 指 課
建築確認 付 違 建築物 調査・是正指 長期優良住宅 認定 建築確認 審査・検査 住宅 耐震診断・改修に係 助成金 付・交付ほ
29 120
地区整備推進 本部 再開発事業 区画整理事業
109,252
1,018 127 15
事 業 部 務 課
和島競艇場 運営・施設管理 勝舟投票券 販売ほ 202 34
業 務 課
会 計 管 理 者 出 納 課 予算執行票 審査 公金 収入・支出事務 11 82 12
教育委員会
教 育 長 教 育 部 総 務 課
教育委員会 会議事務・総合調整 立 ・中学校 校予算 管理・経理・施設維 持管理 奨学資金 給付・貸付け ヶ岳府中山荘 管理・運営 学校耐震化 推進ほ
5,425 458 61
学 務 保 健 課
学校保健 セカンド ヸル 立 ・中学校 転入 就 学 幼稚園 事務 林間 学校 学区域 ・中学校 就学援助 立幼稚園 園 運営 私立幼稚園児保護者 へ 助成 立 中学校給食 給食センタヸ 管理運営ほ
1,717 611 83
指 室
教職員 人事・厚生 学習・生活指 教育センタヸ 管理運営 就学・教育相談 けや 教室
379 173 16
議 会 議 会 事 務 務 課 議長 秘書 事務 務 議会報 編集 調査事務
478
議 事 課 議会運営 請願・陳情 付 傍聴 付 会議録 調製
73 9
37 4
選 挙 管 理 委 員 会 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 選挙管理委員会事務 選挙事務 119 109 7
常 勤 監 査 委 員 14 1
監 査 委 員 監 査 事 務 監査・検査・審査事務 5 32 4