1.個別事務事業の内容
2.インプット指標及びアウトプット指標
3.アウトプット指標またはアウトカム指標
71
74. 0%
待機児童解消は保育施策の課題となっています。 月平均利用者/ 定員
目標値
1, 379, 080
909, 915 946, 432 80
1, 346, 678
25, 313, 000 55, 376, 223 34, 941, 000 32, 016, 000
70, 035, 947 1 3 年度
0. 00
80, 689, 223 25, 313, 000 34, 941, 000 32, 016, 000
105, 355, 970 99, 658, 197 2, 378, 250 2, 393, 750
102, 051, 947
事 務 事 業 名
認可外保育室運営委託事業
主管課目 的
保育所不足により、保育を要する子どもが認可外保育所 に入 所を 余儀 なく され てい る実 態 に 鑑 み 、 こ れ ら 認 可 外 保 育 室 が そ の 特 色 を 活 か し た 運 営 を 行 う こ と に よ っ て 、 多 様 な ニーズに対応できるようにします。
107, 734, 220 6 1
決 算
保育を要する子どもが利用している認可外保育室に対し 、運 営費 及び 施設 整備 費等 を助 成します。また、認可外保育室を利用している子どもの保 護者 に対 し、 保育 助成 金を 交付 します。
内 容
区 分
1 5 年度
決 算 事業番号
1 4 年度
決 算
入所率
備 考 認可保育所 待機児童数
認可保育所に申込みをし、入所町を している児童数(次年度4月1日現 在)
目標値
実 績 単 価
総支出単価 ( A) / ( D)
純支出単価 ( C) / ( D)
単価等に対する コメント
利用者数の減少の要因としては、平成1 3 年1 1 月から新たに認証保育所制度が スタートし、認可外保育室が認証保育所に移行し、保育室数が減少したことによ ります。
1 6 年度 1 5 年度
指 標 の 説 明 区分 1 3 年度 1 4 年度
指 標 名
1人当たりの純コスト
認可外保育室利用者数(月平均)
1, 344, 820 1人当たりの総コスト
922, 937
74 60
インプッ ト指標
職員業務量(正規|再任用|嘱託)
減価償却費 支 出
支出 計(A) 人件費
嘱託職員 正規職員
アウトプット指標(D)
平成1 6 年度個別事務事業評価シート
事業費
差引 (C)=(A)−(B) 収 入
収入 計(B) 国都補助金
72, 793, 220 再任用職員
90. 0%
実 績 80. 0% 70. 0%
45 43
74
保育課
0 0
(単位:円)
78, 796, 223
0. 25 0. 00 0. 00
1, 893, 000
0
0. 20 0. 00
0 0