成30
度予算
主
要
施
策
の
概
要
成30
3月
- - a
Ⅰ
予算の概要
1 各会計予算の規模等 ……… 1
2 一般会計予算の状況 ⑴ 款別予算 歳入 ……… 2
⑵ 款別予算 歳出 ……… 3
⑶ 節別予算 歳出 ……… 4
⑷ 性質別予算 歳出 ……… 5
⑸ 税別予算 歳入 ……… 6
⑹ 財源別予算 歳入 ……… 7
⑺ 都市計画税の充当状況 ……… 8
⑻ 地方消費税交付金 社会保障財源化分 の充当状況 ……… 9
3 特別会計予算の状況 ⑴ 歳入 ……… 10
⑵ 歳出 ……… 11
4 基金の状況 ……… 12
5 市債の状況 ……… 14
6 一般職職員配置の状況 ……… 26
7 重点施策の状況 ……… 28
Ⅱ
主要施策の概要
1 一般会計予算の款・項・目別 ○ 議会費 ……… 33○ 総務費 ……… 36
○ 民生費 ……… 64
○ 衛生費 ……… 135
○ 労働費 ……… 181
○ 農林水産業費 ……… 182
○ 商工費 ……… 190
○ 土木費 ……… 204
○ 消防費 ……… 224
○ 教育費 ……… 234
2 特別会計予算 ⑴ 国民健康保険事業 ……… 298
⑵ 介護保険事業 ……… 300
⑶ 下水道事業 ……… 301
- - b
3 政策体系別
政策 安全 安心に暮らせるまちをつくる
施策101 治水対策の推進
1) 雨水貯留施設費 26,697千円 ……… 211
2) 雨水貯留浸透施設設置補助金 190千円 ……… 214
3) 都市下水路等費 129,369千円 ……… 221
4) 内川水防センタ 費 5,709千円 ……… 233
5) 下水道事業 2,026,551千円 ……… 301
施策102 防災・減災対策の推進
1) 道路維持費 286,446千円 ……… 205
2) 民間木造住宅耐震化促進費 13,646千円 ……… 213
3) 防災訓練費 1,480千円 ……… 227
4) 地域防災リ 養成費 484千円 ……… 228
5) 自主防災活動支援補助金 7,480千円 ……… 229
6) 地域防災組織育成助成事業費補助金 1,200千円 ……… 230
7) 防災行政無線費 20,659千円 ……… 231
8) 新川ふ あい防災センタ 費 11,617千円 ……… 232
施策103 防犯・交通安全対策の推進
1) 交通安全運動費 5,901千円 ……… 50
2) 置自転車等対策費 16,001千円 ……… 51
3) 愛知県交通安全協会西枇杷島支部負担金 1,597千円 ……… 52
4) 交通安全協会補助金 3,991千円 ……… 53
5) 防犯対策強化費 1,821千円 ……… 54
6) 西枇杷島防犯協会連合会負担金 1,597千円 ……… 55
7) 西春日井保護区保護司会負担金 360千円 ……… 56
8) 見 りカメラ設置費補助金 2,000千円 ……… 57
9) 防犯協会補助金 2,574千円 ……… 58
10) 少 補導委員会補助金 505千円 ……… 59
11) 保護司協議会補助金 675千円 ……… 60
12) 更生保護女性会補助金 231千円 ……… 61
13) 社会を明るくする運動実施委員会補助金 180千円 ……… 62
14) 街路灯費 61,414千円 ……… 206
施策104 消防・救急 療体制の充実
1) 在宅外科当番 制運営費負担金 2,228千円 ……… 136
2) 在宅歯科当番 制運営費負担金 642千円 ……… 137
3) 広域 次救急 療負担金 2,239千円 ……… 138
4) 西春日井 次救急 療負担金 41,632千円 ……… 139
5) 休日急病診療負担金 4,031千円 ……… 140
6) 広域常備消防費 699,633千円 ……… 224
- - c
8) 消防車両費 1,709千円 ……… 226
政策 子育てのしやすいまちをつくる
施策201 母子保健の充実
1) 産前・産後 ルパ 派遣費 385千円 ……… 116
2) 妊婦等健康診査費 87,296千円 ……… 156
3) 乳児健康診査費 3,215千円 ……… 157
4) 幼児健康診査費 4,988千円 ……… 158
5) 母子健康教育費 1,625千円 ……… 159
6) 母子健康相談費 957千円 ……… 160
7) 母子訪問指導費 1,089千円 ……… 161
8) 母子保健推進費 338千円 ……… 162
9) 母子歯科保健費 3,279千円 ……… 163
10) こ にち 赤ち 訪問費 245千円 ……… 164
11) 妊娠・出産包括支援費 1,087千円 ……… 165
12) 未熟児養育 療給付費 6,309千円 ……… 166
13) 一般不妊治療費助成金 2,348千円 ……… 167
施策202 子育て支援の充実
1) 子 も 療費支給費 394,201千円 ……… 97
2) 子育て利用者支援費 1,162千円 ……… 107
3) 施設型給付費 137,407千円 ……… 108
4) 地域型保育給付費 40,686千円 ……… 109
5) 病児保育費 10,374千円 ……… 110
6) 一時預 り等費 2,457千円 ……… 111
7) 認定こ も園整備費 50,875千円 ……… 112
8) 児童手当支給費 1,256,960千円 ……… 113
9) 保育園管理費 63,034千円 ……… 120
10) 保育園事業費 186,544千円 ……… 121
11) 保育園整備費 37,445千円 ……… 123
12) 児童館管理費 20,861千円 ……… 124
13) 児童館事業費 3,181千円 ……… 125
14) 児童館整備費 34,390千円 ……… 127
15) 母子通園施設費 14,763千円 ……… 128
16) 子育て支援センタ 管理費 1,290千円 ……… 130
17) 子育て支援センタ 事業費 862千円 ……… 131
18) 課後子 も教室費 50,363千円 ……… 241
19) 私立幼稚園等就園奨励費補助金 51,480千円 ……… 243
20) 西枇杷島第 幼稚園費 18,830千円 ……… 258
施策203 学校教育の充実
1) 現職教育研修費 1,124千円 ……… 234
- - d
3) 外国人英語講師招致費 300千円 ……… 236
4) 適応指導教室費 1,775千円 ……… 237
5) 青少 ・家庭教育相談費 2,913千円 ……… 238
6) 特別支援教育巡回相談指導費 1,777千円 ……… 239
7) 学校教育振興補助金 4,713千円 ……… 240
8) 愛知朝鮮学園教育補助金 120千円 ……… 242
9) 私立高等学校授業料等補助金 4,392千円 ……… 244
10) 小学校管理費 73,270千円 ……… 245
11) 小学校整備費 101,628千円 ……… 246
12) 小学校教育振興費 34,321千円 ……… 247
13) 小学校入学祝品費 8,328千円 ……… 248
14) 小学校卒業記念品費 1,179千円 ……… 249
15) 小学校要・準要保護児童援助費 16,282千円 ……… 250
16) 小学校特別支援教育就学奨励費 1,683千円 ……… 251
17) 中学校管理費 39,713千円 ……… 252
18) 中学校整備費 59,153千円 ……… 253
19) 中学校教育振興費 18,343千円 ……… 254
20) 中学校卒業記念品費 850千円 ……… 255
21) 中学校要・準要保護生徒援助費 20,890千円 ……… 256
22) 中学校特別支援教育就学奨励費 635千円 ……… 257
23) 学校支援地域本部費 524千円 ……… 264
24) 学校給食センタ 費 499,612千円 ……… 297
施策204 とり親家庭への支援の充実
1) 母子・父子家庭 療費支給費 40,145千円 ……… 100
2) 母子家庭等自立支援給付金支給費 1,320千円 ……… 114
3) 母子生活支援施設措置費 6,300千円 ……… 115
4) 子 も食堂運営費補助金 200千円 ……… 117
5) 遺児手当支給費 45,808千円 ……… 118
6) 児童扶養手当支給費 217,567千円 ……… 119
施策205 青少 健全育成の推進
1) 家庭教育推進費 1,412千円 ……… 263
2) 青少 健全育成大会開催費 284千円 ……… 265
3) 成人式開催費 1,504千円 ……… 267
4) 青少 団体補助金 162千円 ……… 268
5) 子 も会活動費補助金 4,286千円 ……… 290
政策3 誰も 健や にいきいきと暮らせるまちをつくる
施策301 健康 くりの推進
1) 健康増進計画推進費 2,656千円 ……… 135
2) 保健センタ 費 3,285千円 ……… 141
- - e
4) 予防接種費 167,469千円 ……… 143
5) 高齢者インフルエン 予防接種費 26,586千円 ……… 144
6) 高齢者肺炎球菌予防接種費 9,334千円 ……… 145
7) 風し 等予防接種費 280千円 ……… 146
8) 予防接種事故救済給付費 2,826千円 ……… 147
9) 若 者健康診査費 1,070千円 ……… 148
10) 骨粗しょう症検診費 1,644千円 ……… 149
11) 検診費 39,605千円 ……… 150
12) 節目 齢 検診費 1,715千円 ……… 151
13) 成人歯科保健費 1,560千円 ……… 152
14) 成人健康教育費 212千円 ……… 153
15) 精神保健費 684千円 ……… 154
16) 被保護者健康診査費 139千円 ……… 155
施策302 地域福祉の充実
1) 民生児童委員活動支援費 5,765千円 ……… 64
2) 人権擁護委員活動支援費 488千円 ……… 65
3) 社会福祉協議会費 56,823千円 ……… 67
4) 清洲総合福祉センタ 費 31,235千円 ……… 102
施策303 高齢者福祉の充実
1) 老人保護措置費 14,811千円 ……… 85
2) 特別養護老人ホ ム建設費助成費 46,097千円 ……… 86
3) 在宅高齢者生活支援費 638千円 ……… 87
4) 在宅高齢者助成費 6,703千円 ……… 88
5) 高齢者セ フテ ネット対策費 22,318千円 ……… 90
6) 高齢者コミュニケ ション費 1,323千円 ……… 91
7) 在宅 療連携推進費 2,823千円 ……… 92
8) 敬老費 7,943千円 ……… 93
9) シルバ 人材センタ 費 30,214千円 ……… 96
10) 後期高齢者福祉 療費支給費 129,448千円 ……… 101
11) 西枇杷島福祉センタ 費 20,250千円 ……… 103
12) 新川福祉センタ 費 15,799千円 ……… 104
13) にしび創造センタ 費 29,314千円 ……… 105
14) 春日老人福祉センタ 費 17,895千円 ……… 106
15) 介護保険事業 4,428,860千円 ……… 300
施策304 障害者 児 福祉の充実
1) 介護給付費 448,131千円 ……… 68
2) 訓練等給付費 279,968千円 ……… 70
3) 総合支援 療費支給費 126,971千円 ……… 72
4) 補装具費支給費 12,673千円 ……… 73
- - f
6) 基幹相談支援センタ 費 24,000千円 ……… 76
7) 手話奉仕員養成費 347千円 ……… 77
8) 障害者福祉金支給費 179,259千円 ……… 78
9) 特別障害者手当等支給費 21,242千円 ……… 79
10) 障害者助成費 26,715千円 ……… 80
11) 心身障害者施設運営費等負担金 33,823千円 ……… 82
12) 障害児通所給付費 229,250千円 ……… 83
13) 障害者 療費支給費 117,693千円 ……… 98
14) 精神障害者 療費支給費 73,285千円 ……… 99
施策305 療保険・ 金制度の適正運営
1) 後期高齢者健康診査費 26,107千円 ……… 95
2) 国民健康保険事業 6,207,253千円 ……… 298
3) 後期高齢者 療事業 1,437,076千円 ……… 303
施策306 生活保護・生活困窮者自立支援制度の適正実施
1) 生活困窮者自立相談支援等費 10,134千円 ……… 132
2) 生活困窮世帯学習応援費 2,442千円 ……… 133
3) 生活保護扶助費 970,399千円 ……… 134
政策 便利 快適に暮らせるまちをつくる
施策401 市街地整備の推進
1) 地籍調査費 14,276千円 ……… 204
2) 都市計画基本計画策定費 7,732千円 ……… 212
3) 清洲駅前土地区画整理費 95,304千円 ……… 216
4) 新清洲駅北土地区画整理費 1,033,833千円 ……… 217
5) 新清洲駅付近鉄道高架費 103,906千円 ……… 219
施策402 道路・橋梁の整備・適正管理の推進
1) 道路維持費 再掲 286,446千円 ……… 205
2) 道路改良費 102,098千円 ……… 207
3) 橋梁維持費 42,259千円 ……… 208
4) 橋梁改良費 128,160千円 ……… 209
5) 街路費 31,856千円 ……… 218
施策403 上水道の安定供給・下水道の充実
1) 流域下水道関連施設費 5,789千円 ……… 220
2) 下水道事業 再掲 2,026,551千円 ……… 301
施策404 水辺空間と緑地の充実
1) ア プト・プ ラム費 1,300千円 ……… 40
2) 河川環境美化推進協議会補助金 1,500千円 ……… 169
3) 道路改良費 再掲 102,098千円 ……… 207
4) 五条川ふるさとの川管理費 7,397千円 ……… 210
5) 都市緑化推進事業補助金 5,000千円 ……… 215
- - g
7) 児童遊園等費 35,560千円 ……… 223
施策405 公共交通の充実
1) 公共交通対策費 54,295千円 ……… 44
施策406 の減量化と資源化の推進
1) 五条広域事務組合清掃処理負担金 400,039千円 ……… 174
2) 収集処理費 937,687千円 ……… 175
3) 資源回収費 82,374千円 ……… 176
4) 資源回収施設費 603千円 ……… 177
5) 減量化推進費 1,205千円 ……… 178
6) し尿処理費 12,876千円 ……… 179
施策407 環境保全の推進
1) 新川墓地管理費 498千円 ……… 168
2) 緑のカ テン設置費 400千円 ……… 170
3) 住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 8,140千円 ……… 171
4) 浄化槽清掃費補助金 64,095千円 ……… 180
施策408 斎苑施設の整備
1) 五条広域事務組合斎苑施設負担金 205,799千円 ……… 172
2) 斎苑施設周辺環境改善費 121,554千円 ……… 173
政策 魅力に満ちた活力のあるまちをつくる
施策501 観光の振興
1) 観光誘客促進費 2,434千円 ……… 194
2) 尾張西枇杷島まつり事業費補助金 13,000千円 ……… 195
3) 清洲城信長まつり事業費補助金 9,500千円 ……… 196
4) 新川やると祭事業費補助金 9,000千円 ……… 197
5) 春日五条川さくらまつり事業費補助金 2,200千円 ……… 198
6) 観光協会事業費補助金 1,800千円 ……… 199
7) 清洲城費 42,710千円 ……… 200
8) 清洲公園・清洲城跡公園費 12,993千円 ……… 201
9) 清洲ふるさとのや た費 8,733千円 ……… 202
施策502 商業・工業の振興
1) 空き店舗活用費 3,162千円 ……… 190
2) 商工業振興事業補助金 30,007千円 ……… 191
3) 法人会運営費補助金 514千円 ……… 192
4) 中小企業金融対策費 111,250千円 ……… 193
施策503 都市近郊農業の振興
1) 食育推進費 1,515千円 ……… 182
2) 農業体験塾費 451千円 ……… 183
3) 農業振興対策事業補助金 1,672千円 ……… 184
4) 農業振興施設費 2,982千円 ……… 185
- - h
6) 古川排水路移設費 125,011千円 ……… 187
7) 多面的機能支払対策費 3,344千円 ……… 188
8) 用排水路費 43,838千円 ……… 189
施策504 消費生活の擁護
1) 労働者金融対策費 2,017千円 ……… 181
2) 消費者生活対策費 2,442千円 ……… 203
政策6 豊 ここ と ら を くむまちをつくる
施策601 生涯学習の充実
1) 清洲コミュニテ センタ 費 673千円 ……… 49
2) 和 念式開催費 820千円 ……… 66
3) 生涯学習推進費 1,529千円 ……… 259
4) 和学習推進費 1,246千円 ……… 266
5) 清洲市民センタ 費 80,343千円 ……… 275
6) 春日公民館費 61,037千円 ……… 276
7) にしびさわや プラ 費 20,686千円 ……… 281
8) 夢広場 る 費 135,049千円 ……… 282
9) 西枇杷島会館費 20,462千円 ……… 284
施策602 文化・芸術活動の振興
1) 文化活動費 5,172千円 ……… 272
2) 歴史文化振興費 277千円 ……… 273
3) 文化協会補助金 3,108千円 ……… 274
4) 夢広場 る 費 再掲 135,049千円 ……… 282
5) 絵画トリエンナ 開催費 4,189千円 ……… 283
施策603 文化財保護の推進
1) 文化財保護事業費 240千円 ……… 277
2) 指定文化財補助金 11,190千円 ……… 278
3) 西枇杷島問屋記念館費 5,710千円 ……… 279
4) 歴史資料展示室費 1,465千円 ……… 280
施策604 スポ ツ・ クリエ ション活動の振興
1) 体育振興費 6,629千円 ……… 285
2) 清須ウオ ク費 4,575千円 ……… 286
3) 体育協会補助金 6,030千円 ……… 287
4) クリエ ション協会補助金 647千円 ……… 288
5) B&G春日海洋クラ 活動費補助金 32千円 ……… 289
6) 総合型地域スポ ツクラ 補助金 360千円 ……… 291
7) 学校施設開 費 1,088千円 ……… 292
8) 清洲勤労福祉会館費 191,046千円 ……… 293
9) 新川地域文化広場費 101,170千円 ……… 294
10) 春日B&G体育館費 6,560千円 ……… 295
- - i
施策605 国際交流の振興
1) 国際交流費 365千円 ……… 269
2) 中学生海外派遣費 8,762千円 ……… 270
3) 国際交流協会補助金 400千円 ……… 271
施策606 男女共同参画社会の推進
1) 男女共同参画社会推進費 339千円 ……… 261
2) 女性の会補助金 1,827千円 ……… 262
政策 つ りを大 にするまちをつくる
施策702 広報・広聴活動の充実
1) 議会広報紙発行費 1,979千円 ……… 33
2) 広報広聴費 29,643千円 ……… 37
3) 元気 清須ふるさと応援費 32,411千円 ……… 41
施策703 自治・コミュニテ 活動の振興
1) 自治活動費補助金 58,112千円 ……… 47
2) コミュニテ 施設費 11,413千円 ……… 48
施策704 市民ニ ズに応える行政運営の推進
1) 政務活動費交付金 3,630千円 ……… 34
2) 議事堂費 73,500千円 ……… 35
3) 職員研修費 1,425千円 ……… 36
4) 公共施設マネジメント推進費 15,000千円 ……… 38
5) 庁舎費 88,893千円 ……… 39
6) 総合計画費 9,978千円 ……… 42
7) 行政改革推進費 300千円 ……… 43
8) 社会保障・税番号制度システム費 23,134千円 ……… 46
- 1 -
1
各会計予算の規模等
単位 千円
区 分
成30 度 当 初 予 算額
伸 率 %
成 9 度 当 初 予 算額
比較増減
一般会計 23,810,000 3.4 23,035,000 775,000
特別会計 14,099,740 △13.1 16,220,108 △2,120,368
国民健康保険 6,207,253 △16.1 7,397,996 △1,190,743
介護保険 4,428,860 2.3 4,327,856 101,004
下水道事業 2,026,551 △34.4 3,088,060 △1,061,509
後期高齢者 療 1,437,076 2.2 1,406,196 30,880
水道事業会計 ※ 339,929 △2.4 348,344 △8,415
収益的支出 199,047 7.4 185,342 13,705
資本的支出 140,882 △13.6 163,002 △22,120
合 計 38,249,669 △3.4 39,603,452 △1,353,783
※ 水道事業会計 、予算の規模の の登載と ります。概要等について 、 成30
- 2 -
2
一般会計予算の状況
⑴ 款別予算 歳入 単位 千円
区 分
成30 度当初 成 9 度当初
比較増減 予算額
構成比 (%)
伸率
(%) 予算額
構成比 (%)
市税 11,970,216 50.3 0.9 11,866,619 51.5 103,597
地方譲与税 169,000 0.7 △2.9 174,000 0.8 △5,000
利子割交付金 15,000 0.1 7.1 14,000 0.1 1,000
配当割交付金 61,000 0.3 △10.3 68,000 0.3 △7,000
株式等譲渡所得割 交付金
53,000 0.2 △23.2 69,000 0.3 △16,000
地方消費税交付金 1,227,000 5.2 3.4 1,187,000 5.1 40,000
自動車取得税交付 金
98,000 0.4 △8.4 107,000 0.5 △9,000
地方特例交付金 77,000 0.3 37.5 56,000 0.2 21,000
地方交付税 1,350,000 5.7 0.0 1,350,000 5.9 0
交通安全対策特別 交付金
14,000 0.1 0.0 14,000 0.1 0
分担金及び負担金 495,766 2.1 24.2 399,218 1.7 96,548
使用料及び手数料 267,623 1.1 △4.2 279,417 1.2 △11,794
国庫支出金 3,125,924 13.1 9.9 2,845,091 12.3 280,833
県支出金 1,355,263 5.7 6.3 1,275,349 5.5 79,914
財産収入 33,454 0.1 40.2 23,854 0.1 9,600
寄附金 50,003 0.2 150.0 20,003 0.1 30,000
繰入金 1,243,305 5.2 9.3 1,137,601 4.9 105,704
繰越金 200,000 0.8 0.0 200,000 0.9 0
諸収入 802,446 3.4 13.2 708,948 3.1 93,498
市債 1,202,000 5.0 △3.1 1,239,900 5.4 △37,900
- 3 -
⑵ 款別予算 歳出 単位 千円
区 分
成30 度当初 成 9 度当初
比較増減 予算額
構成比 (%)
伸率
(%) 予算額
構成比 (%)
議会費 327,609 1.4 31.4 249,289 1.1 78,320
総務費 2,135,557 9.0 △5.7 2,264,516 9.8 △128,959
民生費 9,479,600 39.8 1.5 9,336,348 40.5 143,252
衛生費 2,520,793 10.6 14.3 2,205,571 9.6 315,222
労働費 2,017 0.0 0.0 2,017 0.0 0
農林水産業費 307,290 1.3 65.5 185,623 0.8 121,667
商工費 292,870 1.2 3.7 282,516 1.2 10,354
土木費 3,631,858 15.3 19.8 3,030,627 13.2 601,231
消防費 845,922 3.5 △13.8 980,802 4.3 △134,880
教育費 2,465,233 10.4 △5.9 2,620,160 11.4 △154,927
公債費 1,771,251 7.4 △4.1 1,847,531 8.0 △76,280
予備費 30,000 0.1 0.0 30,000 0.1 0
- 4 -
⑶ 節別予算 歳出 単位 千円
区 分
成30 度当初 成 9 度当初
比較増減 予算額
構成比 (%)
伸率
(%) 予算額
構成比 (%)
報酬 249,336 1.1 5.1 237,187 1.0 12,149
給料 1,494,920 6.3 1.1 1,478,068 6.4 16,852
職員手当等 1,243,118 5.2 4.4 1,190,867 5.2 52,251
共済費 619,117 2.6 2.1 606,273 2.6 12,844
災害補償費 3 0.0 0.0 3 0.0 0
賃金 720,350 3.0 2.2 705,100 3.1 15,250
報償費 90,284 0.4 35.3 66,723 0.3 23,561
旅費 28,513 0.1 △2.2 29,162 0.1 △649
交際費 1,663 0.0 △0.2 1,666 0.0 △3
需用費 986,387 4.2 △3.5 1,022,149 4.5 △35,762
役務費 128,839 0.5 8.3 118,913 0.5 9,926
委託料 3,758,742 15.8 12.6 3,339,371 14.5 419,371
使用料及び賃借料 457,880 1.9 4.4 438,734 1.9 19,146
工事請負費 1,173,705 4.9 △26.3 1,593,487 6.9 △419,782
原材料費 4,747 0.0 1.0 4,698 0.0 49
公有財産購入費 89,998 0.4 △49.8 179,240 0.8 △89,242
備品購入費 41,562 0.2 △23.0 53,992 0.2 △12,430
負担金、補助及び交付金 2,337,336 9.8 17.8 1,983,701 8.6 353,635
扶助費 4,757,475 20.0 3.0 4,619,266 20.1 138,209
貸付金 107,000 0.5 0.0 107,000 0.5 0
補償、補填及び賠償金 542,250 2.3 66.5 325,636 1.4 216,614
償還金、利子及び割引料 1,843,252 7.7 △3.8 1,916,532 8.3 △73,280
積立金 11 0.0 0.0 11 0.0 0
公課費 900 0.0 8.2 832 0.0 68
繰出金 3,102,612 13.0 3.9 2,986,389 13.0 116,223
予備費 30,000 0.1 0.0 30,000 0.1 0
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⑷ 性質別予算 歳出 単位 千円
区 分
成30 度当初 成 9 度当初
比較増減 予算額
構成比 (%)
伸率
(%) 予算額
構成比 (%)
人件費 3,526,633 14.8 2.9 3,427,042 14.9 99,591
物件費 5,560,728 23.4 1.9 5,458,736 23.7 101,992
維持補修費 44,645 0.2 6.8 41,787 0.2 2,858
扶助費 4,757,475 20.0 3.0 4,619,266 20.1 138,209
補助費等 2,369,004 10.0 12.5 2,106,606 9.1 262,398
普通建設事業費 2,540,641 10.7 5.4 2,410,632 10.4 130,009
公債費 1,771,251 7.4 △4.1 1,847,531 8.0 △76,280
積立金 11 0.0 0.0 11 0.0 0
貸付金 107,000 0.4 0.0 107,000 0.5 0
繰出金 3,102,612 13.0 3.9 2,986,389 13.0 116,223
予備費 30,000 0.1 0.0 30,000 0.1 0
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⑸ 税別予算 歳入 単位 千円
区 分
成30 度当初 成 9 度当初
比較増減 予算額
構成比 (%)
伸率
(%) 予算額
構成比 (%)
市
民
税 個
人
均等割 120,604 1.0 3.3 116,760 1.0 3,844
所得割 3,872,138 32.4 3.0 3,760,393 31.7 111,745
計 3,992,742 33.4 3.0 3,877,153 32.7 115,589
滞納繰越分 33,000 0.3 0.0 33,000 0.3 0
小 計 4,025,742 33.7 3.0 3,910,153 33.0 115,589
法
人
均等割 216,017 1.8 2.6 210,508 1.8 5,509
税割 863,710 7.2 4.4 827,131 7.0 36,579
計 1,079,727 9.0 4.1 1,037,639 8.8 42,088
滞納繰越分 500 0.0 0.0 500 0.0 0
小 計 1,080,227 9.0 4.1 1,038,139 8.8 42,088
固 定 資 産 税
土地 2,541,410 21.2 0.7 2,522,712 21.3 18,698
家屋 2,060,426 17.2 △0.3 2,066,542 17.4 △6,116
償却資産 916,255 7.7 △4.5 959,485 8.1 △43,230
計 5,518,091 46.1 △0.6 5,548,739 46.8 △30,648
滞納繰越分 24,000 0.2 0.0 24,000 0.2 0
国有資産等所在市町
村交付金及び納付金
12,893 0.1 0.0 12,889 0.1 4
小 計 5,554,984 46.4 △0.5 5,585,628 47.1 △30,644
軽 自 動 車 税
軽自動車税 108,092 0.9 8.6 99,509 0.8 8,583
滞納繰越分 700 0.0 0.0 700 0.0 0
小 計 108,792 0.9 8.6 100,209 0.8 8,583
市たばこ税 443,450 3.7 △7.5 479,326 4.0 △35,876
都 市 計 画 税
土地 458,978 3.8 0.6 456,377 3.8 2,601
家屋 295,043 2.5 0.4 293,787 2.5 1,256
計 754,021 6.3 0.5 750,164 6.3 3,857
滞納繰越分 3,000 0.0 0.0 3,000 0.0 0
小 計 757,021 6.3 0.5 753,164 6.3 3,857
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⑹ 財源別予算 歳入 単位 千円
区 分
成30 度当初 成 9 度当初
比較増減 予算額
構成比 (%)
伸率
(%) 予算額
構成比 (%)
自
主
財
源
市税 11,970,216 50.3 0.9 11,866,619 51.5 103,597
分担金及び負担金 495,766 2.1 24.2 399,218 1.7 96,548
使用料及び手数料 267,623 1.1 △4.2 279,417 1.2 △11,794
財産収入 33,454 0.1 40.2 23,854 0.1 9,600
寄附金 50,003 0.2 150.0 20,003 0.1 30,000
繰入金 1,243,305 5.2 9.3 1,137,601 4.9 105,704
う ち 財 政 調 整
基金取り崩し 713,301 3.0 △8.3 777,642 3.4 △64,341 繰越金 200,000 0.8 0.0 200,000 0.9 0
諸収入 802,446 3.4 13.2 708,948 3.1 93,498
小 計 15,062,813 63.2 2.9 14,635,660 63.5 427,153
依
存
財
源
地方譲与税 169,000 0.7 △2.9 174,000 0.8 △5,000
利子割交付金 15,000 0.1 7.1 14,000 0.1 1,000
配当割交付金 61,000 0.3 △10.3 68,000 0.3 △7,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割
交付金 53,000 0.2 △23.2 69,000 0.3 △16,000
地方消費税交付金 1,227,000 5.2 3.4 1,187,000 5.1 40,000
う ち 社 会 保 障
財源化分 505,235 2.1 3.4 488,764 2.1 16,471
自 動 車 取 得 税 交 付
金 98,000 0.4 △8.4 107,000 0.5 △9,000 地方特例交付金 77,000 0.3 37.5 56,000 0.2 21,000
地方交付税 1,350,000 5.7 0.0 1,350,000 5.9 0
交 通 安 全 対 策 特 別
交付金 14,000 0.1 0.0 14,000 0.1 0
国庫支出金 3,125,924 13.1 9.9 2,845,091 12.3 280,833
県支出金 1,355,263 5.7 6.3 1,275,349 5.5 79,914
市債 1,202,000 5.0 △3.1 1,239,900 5.4 △37,900
う ち 臨 時 財 政
対策債 700,000 2.9 △22.2 900,000 3.9 △200,000
小 計 8,747,187 36.8 4.1 8,399,340 36.5 347,847
合 計 23,810,000 100.0 3.4 23,035,000 100.0 775,000
内
訳
一 般 財 源 主 に斜
体のもの
16,948,206 71.2 △0.6 17,059,044 74.1 △110,838
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⑺ 都市計画税の充当状況
都市計画税 、都市計画法に基 いて行う都市計画事業又 土地区画整理法に基 い
て行う土地区画整理事業に要する費用に充てることとさ ています。
成30 度一般会計当初予算における都市計画税の充当状況 、次のとおり す。
単位 千円
事業区分
成30 度
当初予算額
財源内訳
特定財源 一般財源
国・県
支出金
市債 その他
うち都市
計画税
清洲駅前土地区画
整理費
95,125 22,000 56,000 0 17,125 14,221
新清洲駅北土地区
画整理費
818,060 357,006 274,000 50,000 137,054 113,812
JR枇杷島駅前通
線・東口駅前広場
事業立替金償還費
2,936 0 0 0 2,936 2,438
下水道事業特別会
計繰出金
整備費及び償還
費に係るもの
647,718 0 0 200,000 447,718 371,793
都市下水路整備費 52,000 0 0 0 52,000 43,182
小場塚幹線整備事
業立替金償還費
16,408 0 0 0 16,408 13,625
都市公園整備費 56,914 21,540 0 0 35,374 29,375
償還金元金
都市計画事業に
係るものに限る。
189,679 0 0 0 189,679 157,513
償還金利子
都市計画事業に
係るものに限る。
13,321 0 0 0 13,321 11,062
合 計 1,892,161 400,546 330,000 250,000 911,615 757,021
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⑻ 地方消費税交付金 社会保障財源化分 の充当状況
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的 改革を行うため、 成 8月
に消費税法及び地方税法等 改正さ 、 成 6 月 日 ら、消費税及び地方消費
税の税率 % ら8%へ引上 ら ています。この引上 分に係る地方消費税交付金
について 、全て 社会保障施策に要する経費 事務費や事務職員の人件費等 除く
に充てることとさ ています。
成30 度一般会計当初予算における地方消費税交付金 社会保障財源化分 の充
当状況 、次のとおり す。
単位 千円
事業区分
成30 度
当初予算額
財源内訳
特定財源 一般財源
国・県
支出金
市債 その他
うち地方消
費税交付金
社会保障
財源化分
社 会 福 祉
障害者福祉事業 1,442,968 893,804 0 0 549,164
259,064
高齢者福祉事業 228,489 75 0 33,702 194,712
児童福祉事業 3,131,987 1,316,343 0 457,986 1,357,658
母子福祉事業 274,303 78,511 0 8 195,784
生活保護扶助事業 982,955 737,516 0 6 245,433
その他 92,537 639 0 1,947 89,951
社 会 保 険
介護保険事業 544,847 0 0 6 544,841
99,351
国民健康保険事業 620,193 155,391 0 0 464,802
保 健 衛 生
高齢者 療事業 671,373 93,784 0 0 577,589
146,820
福祉 療事業 754,772 248,369 0 0 506,403
救急 療事業 50,772 0 0 0 50,772
感染症予防事業 208,691 2,184 0 0 206,507
成人保健事業 46,732 1,440 0 6,684 38,608
母子保健事業 115,746 10,139 0 848 104,759
その他 7,405 0 0 0 7,405
合 計 9,173,770 3,538,195 0 501,187 5,134,388 505,235
※地方消費税交付金 社会保障財源化分 、地方消費税交付金の 成30 度当初予算
額の 分の に相当する額としています。
※各事業に要する一般財源の比率に応 て、地方消費税交付金 社会保障財源化分 を按
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3
特別会計予算の状況
⑴ 歳入 単位 千円
区 分
成30 度当初 成 9 度当初
比較増減 予算額
構成比 (%)
伸率
(%) 予算額
構成比 (%)
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
国民健康保険税 1,310,284 21.1 1.4 1,292,340 17.5 17,944
国庫支出金 1 0.0 △100.0 1,376,419 18.6 △1,376,418
療養給付費交付金 1 0.0 △100.0 107,727 1.4 △107,726
県支出金 4,188,995 67.5 960.2 395,102 5.3 3,793,893
繰入金 687,963 11.1 △23.7 901,850 12.2 △213,887
その他 20,009 0.3 0.0 20,009 0.3 0
前期高齢者交付金 0 0.0 皆減 1,544,297 20.9 △1,544,297
共同事業交付金 0 0.0 皆減 1,760,252 23.8 △1,760,252
合 計 6,207,253 100.0 △16.1 7,397,996 100.0 △1,190,743
介 護 保 険 特 別 会 計
介護保険料 1,034,391 23.4 3.5 999,352 23.1 35,039
使用料及び手数料 20 0.0 皆増 0 0.0 20
国庫支出金 904,875 20.4 2.6 881,795 20.4 23,080
支払基金交付金 1,150,273 26.0 △1.5 1,167,982 27.0 △17,709
県支出金 635,215 14.3 1.4 626,237 14.4 8,978
繰入金 704,080 15.9 7.9 652,484 15.1 51,596
その他 6 0.0 0.0 6 0.0 0
合 計 4,428,860 100.0 2.3 4,327,856 100.0 101,004
下 水 道 事 業 特 別 会 計
分担金及び負担金 56,859 2.8 △44.4 102,223 3.3 △45,364
使用料及び手数料 134,399 6.6 △2.5 137,894 4.5 △3,495
国庫支出金 334,215 16.5 △53.6 720,634 23.3 △386,419
繰入金 1,055,992 52.1 41.2 747,904 24.2 308,088
市債 376,800 18.6 △67.7 1,165,000 37.7 △788,200
その他 68,286 3.4 △68.2 214,405 7.0 △146,119
合 計 2,026,551 100.0 △34.4 3,088,060 100.0 △1,061,509
後 期 高 齢 者
療 特 別 会 計
後期高齢者 療保険料 728,165 50.7 3.0 707,177 50.3 20,988
国庫支出金 2,398 0.2 皆増 0 0.0 2,398
繰入金 705,105 49.0 0.9 698,586 49.7 6,519
その他 1,408 0.1 225.2 433 0.0 975
- 11 -
⑵ 歳出 単位 千円
区 分
成30 度当初 成 9 度当初
比較増減 予算額
構成比 (%)
伸率
(%) 予算額
構成比 (%)
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
総務費 67,770 1.1 2.8 65,909 0.9 1,861
うち職員人件費 41,140 0.7 △3.4 42,583 0.6 △1,443
保険給付費 4,166,516 67.1 △3.9 4,333,772 58.6 △167,256
国 民 健 康 保 険 事 業 費
納付金 1,878,543 30.3 皆増 0 0.0 1,878,543
共同事業拠出金 2 0.0 △100.0 1,760,252 23.8 △1,760,250
保健事業費 67,216 1.1 9.8 61,231 0.8 5,985
その他 27,206 0.4 0.0 27,205 0.4 1
後期高齢者支援金等 0 0.0 皆減 828,064 11.2 △828,064
前期高齢者納付金等 0 0.0 皆減 3,013 0.0 △3,013
老人保健拠出金 0 0.0 皆減 26 0.0 △26
介護納付金 0 0.0 皆減 318,524 4.3 △318,524
合 計 6,207,253 100.0 △16.1 7,397,996 100.0 △1,190,743
介 護 保 険 特 別 会 計
総務費 102,131 2.3 2.6 99,591 2.3 2,540
うち職員人件費 57,298 1.3 7.7 53,220 1.2 4,078
保険給付費 4,071,130 91.9 2.2 3,984,010 92.0 87,120
地域支援事業費 253,093 5.7 4.7 241,749 5.6 11,344
その他 2,506 0.1 0.0 2,506 0.1 0
合 計 4,428,860 100.0 2.3 4,327,856 100.0 101,004
下 水 道 事 業 特 別 会 計
総務費 424,804 21.0 △3.3 439,163 14.2 △14,359
うち職員人件費 74,611 3.7 7.5 69,374 2.3 5,237
下水道建設費 1,144,328 56.5 △45.6 2,103,210 68.1 △958,882
公債費 456,418 22.5 △13.0 524,731 17.0 △68,313
その他 1,001 0.1 △95.2 20,956 0.7 △19,955
合 計 2,026,551 100.0 △34.4 3,088,060 100.0 △1,061,509 後
期 高 齢 者
療 特 別 会 計
総務費 18,137 1.2 36.4 13,300 0.9 4,837
後期高齢者 療広域
連合納付金 1,416,532 98.6 1.8 1,391,464 99.0 25,068
その他 2,407 0.2 68.1 1,432 0.1 975
- 12 -
4
基金の状況
区 分 基金の目的
成 8 度
末 現 在 高
財政調整基金
度によ て生 る財源の不均衡を調整するとともに、
災害 の不測の事態に備え必要 財源を積 立てる。
2,085,409
減債基金
市債の償還財源を確保し、財政の健全 運営に資す
るための資金を積 立てる。
529,894
庁舎整備基金 庁舎の整備に必要 財源を積 立てる。 152,028
福祉基金
福祉の向上及び福祉制度の充実を図るために必要
財源を積 立てる。
10,676
子 も育 施設基
金
子 もたち 健や に生ま 育つ環境 くりの推進
を図るために必要 財源を積 立てる。
161,978
環 境 衛 生 施 設 等 基
金
環境衛生施設等の事業を円滑に推進するために必要
財源を積 立てる。
353,205
清 洲 城 整 備 事 業 基
金
清洲城の整備に必要 財源を積 立てる。 106,066
都市計画施設基金
都市計画施設の充実を図るために必要 財源を積
立てる。
1,372,095
義 務 教 育 施 設 整 備 基金
義務教育施設の整備に必要 財源を積 立てる。 1,232,431
美術振興基金
美術振興の発展に寄与する事業を推進するために必
要 財源を積 立てる。
1,315
一 般 会 計 小 計 6,005,097
国 民 健 康 保 険 事 業 財政調整基金
国民健康保険事業の健全 つ円滑 運営を図るため
に必要 財源を積 立てる。
76
介 護 給 付 費 準 備 基
金
介護保険事業の健全 つ円滑 運営を図るために必
要 財源を積 立てる。
362,502
特 別 会 計 小 計 362,578
- 13 -
単位 千円
成 9 度中
増 減 見 込
成 9 度
末現在高見込
成30 度
当初予算計上
成30 度
当 初 予 算後
現 在 高 見込
取崩 積立 取崩 積立
877 724 2,085,256 713,301 1 1,371,956
100,000 102 429,996 0 1 429,997
0 50 152,078 0 1 152,079
0 103 10,779 0 2 10,781
40,000 34 122,012 0 1 122,013
0 200,094 553,299 150,000 1 403,300
0 11 106,077 0 1 106,078
100,000 350 1,272,445 250,000 1 1,022,446
240,000 400,306 1,392,737 130,000 1 1,262,738
0 1 1,316 0 1 1,317
480,877 601,775 6,125,995 1,243,301 11 4,882,705
0 1 77 0 1 78
14,435 81,707 429,774 50,528 1 379,247
14,435 81,708 429,851 50,528 2 379,325
- 14 -
5
市債の状況
単位 円
資金 度
会計別 借入先 事業名 借入額
利率
(%)
成30 度末
未償還元金[※]
成30 度償還予定額 償還
期限
元 金 利 子
9 一 般
旧資金 運用部
小場塚ポンプ場及び幹線整 備事業[一般公共事業]
58,500,000 1.70 0 1,971,665 16,759 30.9
10 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 90,000,000 1.10 0 2,893,605 15,915 30.9
10 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 23,800,000 1.70 0 1,597,534 20,398 31.3
10 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 104,000,000 2.10 0 7,192,726 113,482 31.3
10 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 20,000,000 1.70 0 1,342,465 17,141 31.3
10 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 118,000,000 2.00 0 8,100,523 121,709 31.3
10 一 般
旧資金 運用部
小場塚ポンプ場及び幹線整 備事業[一般公共事業]
235,700,000 2.00 16,180,452 15,861,633 561,929 32.3
10 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 27,000,000 2.10 0 1,867,342 29,462 31.3
11 一 般
旧資金 運用部
小場塚ポンプ場及び幹線整 備事業[一般公共事業]
132,100,000 2.00 9,068,467 8,889,782 314,938 32.3
11 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 32,300,000 2.00 2,217,347 2,173,656 77,006 32.3
11 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 36,000,000 2.00 2,471,346 2,422,651 85,827 32.3
11 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 32,900,000 2.00 2,258,536 2,214,033 78,437 32.3
11 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 15,000,000 2.00 1,029,727 1,009,438 35,762 32.3
12 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 39,300,000 2.10 4,055,886 2,634,170 126,734 32.9
12 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 39,600,000 1.70 5,271,545 2,569,595 122,425 33.3
12 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 35,000,000 1.60 4,626,453 2,258,514 101,162 33.3
12 一 般
財 政
融 資
小場塚・ ツ杁ポンプ場整
備事業[一般公共事業]
92,600,000 1.80 18,455,846 5,934,738 412,444 34.3
12 一 般
財 政
融 資
堀 ・豊田川ポンプ場浸水
対策事業[一般公共事業]
4,000,000 1.60 658,310 256,068 13,610 33.9
12 一 般
旧資金 運用部
減税補て 債 15,000,000 1.60 1,982,766 967,934 43,356 33.3
13 一 般
財 政
融 資
小場塚ポンプ場整備事業 [一般公共事業]
24,200,000 1.70 4,791,808 1,543,950 101,174 34.3
13 一 般
財 政
融 資
西枇杷島中学校プ ル新設事
業[義務教育施設整備事業]
47,800,000 1.70 9,464,811 3,049,619 199,839 34.3
13 一 般
財 政
融 資
減税補て 債 39,000,000 0.60 7,367,589 2,426,583 55,131 34.3
13 一 般
財 政
融 資
減税補て 債 49,100,000 0.60 9,275,606 3,055,006 69,408 34.3
13 一 般
財 政
融 資
減税補て 債 37,600,000 0.60 7,103,112 2,339,475 53,151 34.3
13 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 79,000,000 0.60 14,924,091 4,915,388 111,674 34.3
13 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 116,100,000 0.60 21,932,747 7,223,752 164,120 34.3
13 一 般
中 日
信 金
臨時財政対策債 114,000,000 0.85 20,200,000 6,700,000 214,528 34.3
13 一 般
中 京
銀 行
- 15 -
単位 円
資金 度
会計別 借入先 事業名 借入額
利率
(%)
成30 度末
未償還元金[※]
成30 度償還予定額 償還
期限
元 金 利 子
13 一 般
財 政
融 資
減税補て 債 15,000,000 0.60 2,833,688 933,302 21,204 34.3
14 一 般
財 政
融 資
小場塚ポンプ場及び幹線整 備事業[一般公共事業]
20,000,000 1.60 5,831,979 1,240,173 108,213 35.9
14 一 般
財 政
融 資
児童センタ 整備事業
[社会福祉施設整備事業]
50,400,000 1.00 12,638,892 3,081,709 149,521 35.3
14 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 230,400,000 0.50 56,365,919 13,916,432 334,038 35.3
14 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 226,000,000 0.50 55,289,486 13,650,668 327,658 35.3
14 一 般 旧簡保 減税補て 債 30,700,000 0.40 7,488,350 1,853,460 35,516 35.3
14 一 般 旧簡保 減税補て 債 40,800,000 0.50 8,744,657 2,470,529 52,991 34.9
14 一 般 旧簡保 減税補て 債 34,000,000 0.40 8,293,287 2,052,692 39,334 35.3
14 一 般
中 日
信 金
西枇杷島中学校中校舎耐震 補強事業
[義務教育施設整備事業]
78,600,000 0.77 36,254,503 3,664,547 300,335 40.9
14 一 般
中 日
信 金
西枇杷島小学校北校舎耐震 補強事業
[義務教育施設整備事業]
37,200,000 0.77 17,158,616 1,734,366 142,142 40.9
14 一 般
中 日
信 金
臨時財政対策債 213,900,000 0.65 52,915,965 13,015,757 407,439 35.3
14 一 般
中 日
信 金
臨時財政対策債 143,000,000 0.65 35,376,256 8,701,513 272,387 35.3
14 一 般 旧簡保 減税補て 債 20,000,000 0.40 4,878,404 1,207,466 23,138 35.3
15 一 般
財 政
融 資
小場塚幹線整備事業 [一般公共事業]
24,000,000 1.70 7,788,882 1,480,216 151,312 36.3
15 一 般
財 政
融 資
西枇杷島小学校プ ル新設事
業[義務教育施設整備事業]
33,200,000 1.70 10,774,623 2,047,633 209,313 36.3
15 一 般
財 政
融 資
児童センタ 整備事業
[社会福祉施設整備事業]
17,500,000 1.70 5,679,395 1,079,325 110,331 36.3
15 一 般
財 政
融 資
土田幹線整備事業 [臨時河川等整備事業]
39,900,000 1.70 12,949,017 2,460,861 251,553 36.3
15 一 般
財 政
融 資
大通公園雨水調整池建設事 業[一般公共事業]
66,000,000 1.80 23,588,693 4,044,629 479,281 36.9
15 一 般
財 政
融 資
減税補て 債 恒久減税分 29,800,000 0.40 9,281,012 1,834,054 42,628 36.3
15 一 般
財 政
融 資
減税補て 債 恒久減税分 38,900,000 0.40 12,115,145 2,394,118 55,644 36.3
15 一 般
財 政
融 資
減税補て 債 恒久減税分 35,000,000 0.40 10,900,516 2,154,090 50,066 36.3
15 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 480,600,000 0.40 149,679,674 29,578,733 687,483 36.3
15 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 250,000,000 0.50 70,335,203 15,416,559 409,513 35.9
15 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 258,300,000 0.40 80,445,817 15,897,183 369,491 36.3
15 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 230,000,000 0.50 64,708,387 14,183,235 376,751 35.9
15 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 269,000,000 0.40 83,505,063 16,501,732 383,542 36.3
15 一 般
共 済
組 合
テニスコ ト整備事業
[一般単独事業]
- 16 -
単位 円
資金 度
会計別 借入先 事業名 借入額
利率
(%)
成30 度末
未償還元金[※]
成30 度償還予定額 償還
期限
元 金 利 子
15 一 般 愛知県
まち くり総合助成事業
[県貸付金]
125,400,000 1.30 0 9,728,421 126,470 31.3
15 一 般
中 日
信 金
総合福祉センタ 整備事業
[地域総合整備事業]
816,900,000 1.67 0 34,037,500 284,991 30.9
15 一 般
中 日
信 金
新総合通信ネットワ ク(衛
星系)整備事業
[地域総合整備事業]
22,300,000 1.67 0 1,862,000 23,359 31.3
15 一 般
財 政
融 資
減税補て 債 23,000,000 0.40 7,139,839 1,410,929 32,793 36.3
15 一 般
中 日
信 金
臨時財政対策債 175,000,000 0.55 54,668,793 10,754,751 345,061 36.3
16 一 般
財 政
融 資
土田幹線整備事業 [一般単独事業]
4,700,000 1.50 424,653 418,355 11,081 32.3
16 一 般 旧簡保
小場塚幹線・枇杷島駅前通線
整備事業[一般公共事業]
74,200,000 1.50 28,364,821 4,485,098 475,992 37.3
16 一 般 旧簡保
大通公園雨水調整池・助七ポ
ンプ場建設事業 [一般公共事業]
396,200,000 1.60 152,237,185 23,987,497 2,724,027 37.3
16 一 般 旧簡保 減税補て 債 恒久減税分 33,400,000 0.20 12,368,098 2,046,965 27,809 37.3
16 一 般 旧簡保 減税補て 債 恒久減税分 37,600,000 0.20 13,968,921 2,311,908 31,406 37.3
16 一 般 旧簡保 減税補て 債 恒久減税分 35,000,000 0.20 12,960,584 2,145,024 29,140 37.3
16 一 般 旧郵貯 臨時財政対策債 337,600,000 0.20 125,014,090 20,690,292 281,070 37.3
16 一 般 旧郵貯 臨時財政対策債 150,000,000 0.30 51,055,848 9,192,779 173,857 36.9
16 一 般 旧郵貯 臨時財政対策債 207,100,000 0.20 76,940,526 12,733,941 172,985 37.3
16 一 般 旧郵貯 臨時財政対策債 350,000,000 0.30 119,130,309 21,449,819 405,665 36.9
16 一 般
共 済
組 合
貯留池整備事業
[まち くり交付金事業]
514,500,000 1.40 36,750,000 36,750,000 900,375 32.3
16 一 般 愛知県
まち くり総合助成事業
[県貸付金]
138,300,000 1.40 10,795,904 10,646,848 300,199 32.3
16 一 般
中 日
信 金
大通公園調整池及び豊田川 ポンプ場整備事業
[減収補て 債]
76,000,000 0.32 26,830,000 4,470,000 96,593 37.3
16 一 般
中 日
信 金
旗本御茶屋線等排水管 設
及び新川中学校整備事業 [地域再生事業]
100,000,000 0.32 35,298,000 5,882,000 127,082 37.3
16 一 般
中 日
信 金
古城小学校 校舎耐震補強
事業
[義務教育施設整備事業]
19,600,000 0.32 7,318,034 1,206,080 26,312 37.3
16 一 般
中 日
信 金
新川小学校等改修事業 [義務教育施設整備事業]
119,000,000 0.32 42,000,000 7,000,000 151,214 37.3
16 一 般
岐 阜
信 金
清 洲 小 学 校 校 舎 耐 震 補 強 整 備事業
[義務教育施設整備事業]
91,500,000 1.40 7,625,000 7,625,000 186,885 32.3
16 一 般
中 日
信 金
臨時財政対策債 57,500,000 0.32 21,524,384 3,547,423 77,393 37.3
16 一 般 旧郵貯 臨時財政対策債 172,500,000 0.20 64,086,146 10,606,493 144,085 37.3
- 17 -
単位 円
資金 度
会計別 借入先 事業名 借入額
利率
(%)
成30 度末
未償還元金[※]
成30 度償還予定額 償還
期限
元 金 利 子
17 一 般
財 政
融 資
小場塚幹線・大通公園雨水調
整池・枇杷島駅前通線整備事
業[一般公共事業]
142,600,000 2.10 64,899,123 8,520,621 1,497,315 38.3
17 一 般
中 日
信 金
土田幹線整備事業 [一般単独事業]
23,600,000 1.53 3,580,000 1,820,000 75,677 33.3
17 一 般 旧簡保 減税補て 債 109,400,000 0.20 44,294,797 6,763,644 98,738 37.9
17 一 般 旧郵貯 臨時財政対策債 766,700,000 0.20 310,427,973 47,401,155 691,971 37.9
17 一 般
中 日
信 金
臨時財政対策債 35,600,000 1.53 5,460,000 2,740,000 115,007 33.3
17 一 般 愛知県
まち くり総合助成事業
[県貸付金]
61,500,000 1.60 9,644,157 4,708,473 229,642 33.3
17 一 般
中 日
信 金
西枇杷島中学校北校舎耐震 補強事業
[義務教育施設整備事業]
27,100,000 1.53 4,000,000 2,100,000 85,318 33.3
17 一 般
中 日
信 金
清洲中学校校舎耐震補強事 業[義務教育施設整備事業]
57,500,000 1.53 8,660,000 4,440,000 183,492 33.3
17 一 般
中 日
信 金
星の宮小学校校舎耐震補強 事業
[義務教育施設整備事業]
34,700,000 1.53 5,220,000 2,680,000 110,646 33.3
17 一 般
中 日
信 金
星の宮小学校屋内運動場耐 震補強事業
[義務教育施設整備事業]
9,400,000 1.53 1,260,000 740,000 27,776 33.3
17 一 般 旧郵貯 臨時財政対策債 170,000,000 0.20 68,386,361 10,442,334 152,438 37.9
17 一 般
中 日
信 金
春日小学校本館耐震補強等 事業
[義務教育施設整備事業]
89,900,000 0.22 39,191,556 5,549,715 95,379 38.3
17 一 般 旧簡保 減税補て 債 18,000,000 0.10 7,832,994 1,114,531 8,669 38.3
18 一 般
財 政
融 資
小場塚幹線・枇杷島駅前通線
整備事業[一般公共事業]
23,700,000 1.90 12,102,969 1,388,153 249,769 39.3
18 一 般
いちい
信 金
枇杷島駅前通線整備事業 [一般公共事業]
6,000,000 1.90 1,380,000 462,000 32,808 34.3
18 一 般
共 済
組 合
JR枇杷島駅前周辺開発事
業[まち くり交付金事業]
60,000,000 1.70 12,876,000 4,284,000 273,513 34.3
18 一 般
いちい
信 金
土田幹線整備事業 [臨時河川等整備事業]
15,200,000 1.90 3,500,000 1,170,000 83,187 34.3
18 一 般 いちい
信 金
公共施設アスベスト対策事 業[石綿対策事業]
10,300,000 1.90 2,360,000 794,000 56,164 34.3
18 一 般 旧簡保 減税補て 債 恒久減税分 89,500,000 1.70 44,592,280 5,571,527 4,877 39.3
18 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 723,600,000 1.70 360,524,853 45,045,331 39,431 39.3
18 一 般
財 政
融 資
春日小学校校舎耐震改修事 業[義務教育施設整備事業]
14,900,000 2.00 9,579,584 639,295 201,197 44.3
18 一 般
中 日
信 金
春日小学校校舎耐震改修事 業[義務教育施設整備事業]
54,100,000 1.735 27,030,655 3,351,559 53,179 39.3
18 一 般 愛知県
水場川右岸排水対策事業
[県貸付金]
29,800,000 1.70 6,990,586 2,252,731 157,136 34.3
18 一 般 旧簡保 減税補て 債 19,800,000 0.10 9,229,440 1,225,372 10,148 38.9
18 一 般
財 政
融 資
- 18 -
単位 円
資金 度
会計別 借入先 事業名 借入額
利率
(%)
成30 度末
未償還元金[※]
成30 度償還予定額 償還
期限
元 金 利 子
19 一 般
財 政
融 資
小場塚幹線整備事業 [一般公共事業]
28,000,000 1.70 15,822,723 1,613,856 289,592 40.3
19 一 般
共 済
組 合
東西自 通路整備事業
[一般補助施設整備等事業]
94,400,000 1.40 26,980,000 6,742,000 448,511 35.3
19 一 般
中 日
信 金
東西自 通路整備事業
[一般補助施設整備等事業]
108,400,000 0.89 33,340,000 8,340,000 352,446 35.3
19 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 656,500,000 1.30 364,122,865 39,437,327 2,007,939 40.3
19 一 般 愛知県
水場川右岸排水対策事業
[県貸付金]
20,800,000 1.40 6,361,443 1,535,849 110,561 35.3
19 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 147,600,000 1.30 81,865,249 8,866,641 451,441 40.3
20 一 般
共 済
組 合
JR枇杷島駅前周辺開発事業 [一般補助施設整備等事業]
632,300,000 1.30 225,824,000 45,164,000 3,376,061 36.3
20 一 般
いちい
信 金
JR枇杷島駅前周辺開発事業 [一般補助施設整備等事業]
45,400,000 1.45 17,464,000 3,492,000 291,237 36.3
20 一 般
いちい
信 金
堀 排水区浸水対策事業
[合併特例事業]
81,200,000 1.06 0 9,024,000 71,811 31.3
20 一 般
いちい
信 金
生活道路整備事業 [合併特例事業]
239,000,000 1.06 0 26,552,000 211,270 31.3
20 一 般
いちい
信 金
星の宮小学校プ ル整備事業
[合併特例事業]
77,300,000 1.06 0 8,596,000 68,421 31.3
20 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 614,900,000 1.30 377,988,059 35,174,324 5,257,164 41.3
20 一 般 愛知県
水場川右岸排水対策事業
[県貸付金]
44,800,000 1.30 16,937,387 3,258,184 262,543 36.3
20 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 138,000,000 1.20 84,552,549 7,912,113 1,085,911 41.3
21 一 般
いちい
信 金
電算システム統合事業 [合併特例事業]
158,000,000 0.798 17,552,000 17,556,000 245,232 32.3
21 一 般
いちい
信 金
生活道路整備事業 [合併特例事業]
153,000,000 0.798 17,000,000 17,000,000 237,497 32.3
21 一 般
いちい
信 金
清洲小学校体育館整備事業
[合併特例事業]
59,300,000 0.798 6,596,000 6,588,000 92,100 32.3
21 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 1,153,900,000 1.30 775,326,189 65,157,119 10,715,209 42.3
21 一 般
金 融
機 構
臨時財政対策債 14,900,000 1.20 9,983,504 844,119 127,407 42.3
22 一 般
いちい
信 金
花水木保育園整備事業 [合併特例事業]
17,000,000 0.699 3,770,000 1,890,000 36,268 33.3
22 一 般
いちい
信 金
生活道路整備事業 [合併特例事業]
73,900,000 0.699 16,430,000 8,210,000 157,925 33.3
22 一 般
いちい
信 金
防災行政無線整備事業 [合併特例事業]
65,000,000 0.699 14,460,000 7,220,000 138,960 33.3
22 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 846,900,000 1.20 615,430,440 47,408,219 7,812,265 43.3
22 一 般
金 融
機 構
臨時財政対策債 413,100,000 1.20 300,194,020 23,124,731 3,810,659 43.3
23 一 般
中 日
信 金
花水木保育園整備事業 [合併特例事業]
170,000,000 0.31 56,720,000 18,880,000 219,768 34.3
23 一 般
中 日
信 金
春日保健センタ 整備事業
[合併特例事業]
19,700,000 0.33 6,620,000 2,180,000 27,245 34.3
23 一 般
中 日
信 金
生活道路整備事業 [合併特例事業]
67,900,000 0.33 22,660,000 7,540,000 93,456 34.3
23 一 般
中 日
信 金
消防車両更新事業 [合併特例事業]
- 19 -
単位 円
資金 度
会計別 借入先 事業名 借入額
利率
(%)
成30 度末
未償還元金[※]
成30 度償還予定額 償還
期限
元 金 利 子
23 一 般
中 日
信 金
図書館整備事業 [合併特例事業]
186,300,000 0.31 62,100,000 20,700,000 240,680 34.3
23 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 820,067,000 0.90 638,217,171 46,076,644 6,055,204 44.3
23 一 般
金 融
機 構
臨時財政対策債 29,933,000 0.90 23,295,357 1,681,829 221,019 44.3
23 一 般
いちい
信 金
生活道路整備事業 24 度
繰越分 [合併特例事業]
123,300,000 0.27 55,169,808 13,699,669 176,705 35.3
24 一 般
いちい
信 金
朝日保育園整備事業 [合併特例事業]
114,000,000 0.21 50,932,615 12,666,482 126,910 35.3
24 一 般
中 日
信 金
生活道路整備事業 [合併特例事業]
24,700,000 0.31 11,062,836 2,744,356 40,676 35.3
24 一 般
瀬 戸
信 金
市道焼田愛宕線整備事業 [合併特例事業]
25,000,000 0.27 11,186,094 2,777,710 35,828 35.3
24 一 般
瀬 戸
信 金
雨水貯留施設整備事業 [合併特例事業]
81,800,000 0.27 36,600,899 9,088,668 117,230 35.3
24 一 般
中 日
信 金
消防車両更新事業 [合併特例事業]
10,700,000 0.31 4,792,396 1,188,852 17,620 35.3
24 一 般
瀬 戸
信 金
小学校トイ ・音楽室空調整
備事業[合併特例事業]
188,000,000 0.27 84,119,420 20,888,382 269,430 35.3
24 一 般
瀬 戸
信 金
清洲市民センタ 整備事業
[合併特例事業]
50,000,000 0.27 22,372,191 5,555,420 71,656 35.3
24 一 般
中 日
信 金
新川地域文化広場整備事業 [合併特例事業]
23,000,000 0.31 10,301,424 2,555,473 37,877 35.3
24 一 般
財 政
融 資
臨時財政対策債 800,000,000 0.70 665,639,481 45,100,162 4,896,390 45.3
24 一 般
中 日
信 金
生活道路整備事業(25 度
繰越分
[合併特例事業]
36,300,000 0.205 20,140,000 4,040,000 47,503 36.3
24 一 般
中 日
信 金
雨水貯留施設整備事業(25
度繰越分 [合併特例事業]
60,800,000 0.205 33,760,000 6,760,000 79,610 36.3
25 一 般
中 日
信 金
西枇杷島保育園整備事業 [合併特例事業]
30,000,000 0.195 16,640,000 3,340,000 37,336 36.3
25 一 般
中 日
信 金
生活道路整備事業 [合併特例事業]
78,000,000 0.205 43,280,000 8,680,000 102,080 36.3
25 一 般
中 日
信 金
市道焼田愛宕線整備事業 [合併特例事業]
15,000,000 0.205 8,280,000 1,680,000 19,558 36.3
25 一 般
中 日
信 金
消防車両更新事業 [合併特例事業]
26,000,000 0.205 14,400,000 2,900,000 33,982 36.3
25 一 般
中 日
信 金
小学校トイ 整備事業
[合併特例事業]
22,000,000 0.195 12,160,000 2,460,000 27,312 36.3
25 一 般
財 政
融 資
小学校屋内運動場非構造部 材等耐震改修事業 [全国防災事業]
149,900,000 0.80 141,634,271 8,265,729 1,182,701 47.3
25 一 般
中 日
信 金
中学校トイ 整備事業
[合併特例事業]
186,000,000 0.195 103,280,000 20,680,000 231,667 36.3
25 一 般
財 政
融 資
中学校屋内運動場非構造部 材等耐震改修事業 [全国防災事業]
59,400,000 0.80 56,124,588 3,275,412 468,662 47.3
25 一 般
中 日
信 金
清洲市民センタ 整備事業
[合併特例事業]
52,000,000 0.205 28,880,000 5,780,000 68,098 36.3
25 一 般
中 日
信 金
春日公民館整備事業 [合併特例事業]
17,000,000 0.205 9,400,000 1,900,000 22,193 36.3
25 一 般
中 日
信 金
新川地域文化広場整備事業 [合併特例事業]
16,000,000 0.205 8,880,000 1,780,000 20,942 36.3
25 一 般
中 日
信 金
学校給食センタ 整備事業
[合併特例事業]