1 人口と予算の推移 ... 1
2 平成29年度一般会計歳入歳出予算構成図 ... 2
3 平成29年度一般会計予算目的別性質別構成 ... 3
4 平成29年度一般会計予算前年度比較 ... 5
5 平成29年度/平成28年度一般会計予算性質別前年度比較 ... 7
6 平成29年度予算純計性質別比較 ... 9
7 平成29年度市税調定収入額調(予算計上額調) ... 11
8 平成29年度市税滞納繰越 予算計上額調 ... 13
9 地方債に関する調 ... 14
10
特別職等の報酬一覧表 ... 15
11
平成29年度主要な施策予算一覧 ... 17
12
市民施設の概要 ... 51
13
過去10年間における児童生徒数の推移 ... 69
14
国民年金の概要 ... 70
15
保育事業の概要 ... 71
16
生活保護基準額(世帯当たり最低生活費) ... 73
17
保健衛生事業 ... 74
18
市道及び橋りょうの概要 ... 77
19
公園等の設置状況 ... 78
20
消防力及び火災の概況 ... 82
21
公共下水道施設の状況 ... 83
22
国民健康保険事業の概要 ... 85
23
後期高齢者医療制度の概要 ... 87
24
介護保険事業の概要 ... 89
当
初
予 算
人
口
一 人
一
世
帯
対
前
年 度
当
た
り
当
た
り
伸
び
率
予
算
額
予
算
額
(千円)
(%)
(人)
(円)
(世帯)
(円)
19
56,950,000
100
7.3
134,074
100
424,765
69,248
100
822,406
20
55,280,000
97
△ 2.9
134,253
100
411,760
69,821
101
791,739
21
55,200,000
97
△ 0.1
134,422
100
410,647
70,150
101
786,885
22
56,940,000
100
3.2
134,862
101
422,209
70,403
102
808,772
23
56,830,000
100
△ 0.2
135,596
101
419,113
70,847
102
802,151
24
55,650,000
98
△ 2.1
135,809
101
409,767
70,854
102
785,418
25
57,790,000
101
3.8
138,868
104
416,151
72,329
104
798,988
26
60,260,000
106
4.3
140,527
105
428,814
73,085
106
824,519
27
62,878,000
110
4.3
142,138
106
442,373
73,913
107
850,703
28
66,766,000
117
6.2
143,262
107
466,041
74,684
108
893,980
29
63,548,000
112
△ 4.8
143,964
107
441,416
75,240
109
844,604
年度
指 数
指 数
指 数
【その他の内訳】
175,000 0.3% 株式等譲渡所得割交付金
162,000 0.3% 自動車取得税交付金
78,001 0.1% 財産収入
77,570 0.1% 利子割交付金
64,000 0.1% 地方特例交付金
30,000 0.0% 交通安全対策特別交付金
15,000 0.0% 地方交付税
100 0.0% 寄附金
100 0.0%
【その他の内訳】
商工費528,492 0.8% 議会費
469,048 0.7% 農業費
106,091 0.2% 予備費
100,000 0.1% 諸支出金
72,425 0.1% 労働費
38,191 0.1% 地方譲与税
1 28,380,645
44.7%
9,569,283 15.1% 土木費 7,209,022 13.1% 5,918,187 9.3% 2,154,963 3.4% 1,877,084 3.0%
その他 1,477,226
2.6%
歳
出
55,200,000
人口1人当たり410,647円1世帯当たり786,885円
市税 39,941,540
62.9% 国庫支出金
8,225,387 12.9% 都支出金 6,503,692 10.2% 地方消費税
交付金 3,133,000
4.9% 使用料及び
手数料 1,620,765
2.6% 繰入金 1,198,900
1.9%
繰越金 700,000 1.1%
分担金及び 負担金 492,817 0.8%
諸収入 492,128 0.8%
市債 400,000
0.6%
配当割交付金 238,000
0.4% その他 601,771 0.9%
民生費 28,380,645
44.7%
総務費 教育費
8,246,962 13.0% 土木費 6,086,629
9.6% 衛生費 5,918,187
9.3% 消防費 2,154,963
3.4%
公債費 1,877,084
2.9%
その他 1,314,247
2.0%
歳
入
63,548,000
人口1人当たり441,416円1世帯当たり844,604円
歳
出
63,548,000
人口1人当たり441,416円1
議
会
費
469,048
408,809
46,504
13,735
469,048
2
総
務
費
9,569,283
3,573,065
3,220,804
936,927
7,730,796
3
民
生
費
28,380,645
2,096,626
2,377,285
3,182,680
7,656,591
4
衛
生
費
5,918,187
603,227
3,897,836
733,584
5,234,647
5
労
働
費
38,191
16,069
1,756
20,366
38,191
6
農
業
費
106,091
44,582
20,148
39,327
104,057
7
商
工
費
528,492
76,964
169,306
234,577
480,847
8
土
木
費
6,086,629
959,585
1,136,772
263,157
2,359,514
9
消
防
費
2,154,963
150,846
257,233
1,664,643
2,072,722
10
教
育
費
8,246,962
1,391,711
4,428,763
214,215
6,034,689
11
公
債
費
1,877,084
12
諸
支
出
金
72,425
72,425
72,425
13
予
備
費
100,000
63,548,000
9,321,484
15,556,407
7,375,636
32,253,527
100.0%
14.7%
24.5%
11.6%
50.8%
66,766,000
9,640,626
14,393,179
7,291,650
31,325,455
△ 3,218,000
△ 319,142
1,163,228
83,986
928,072
合 計 (A)
構
成
比
率
28 年 度 予 算 額
( B )
75,229
50,143
4,198
1,708,917
47,234
14,477,193
25,000
64
4,860,945
1,313,618
5,895
5,625
672,020
2,034
3,003
44,642
412,556
2,487
933,937
2,378,135
9,485
10
72,746
85,847
71,186
5,374
2,049,866
1,877,084
100,000
641,283
14,604,147
25,010
12,123
5,794,882
1,877,084
8,239,944
100,000
1.0%
23.0%
0.1%
0.0%
9.1%
2.9%
13.0%
0.1%
557,222
13,843,972
25,010
26,568
6,067,538
1,914,908
12,905,327
100,000
(A)
(B)
(C)
%
%
%
1
市
税
39,941,540
39,123,900
817,640
2.1
62.9
58.6
2
地
方
譲
与
税
175,000
149,000
26,000
17.4
0.3
0.2
3
利
子
割
交
付
金
64,000
80,000
△ 16,000
△ 20.0
0.1
0.1
4
配
当
割
交
付
金
238,000
480,000
△ 242,000
△ 50.4
0.4
0.7
5
株式等譲渡所得割交付金162,000
200,000
△ 38,000
△ 19.0
0.3
0.3
6
地
方
消
費
税
交
付
金
3,133,000
3,046,000
87,000
2.9
4.9
4.6
7
自 動 車 取 得 税 交 付 金
78,001
55,001
23,000
41.8
0.1
0.1
8
地
方
特
例
交
付
金
30,000
30,000
0
0.0
0.0
0.1
9
地
方
交
付
税
100
100
0
0.0
0.0
0.0
10
交通安全対策特別交付金15,000
15,000
0
0.0
0.0
0.0
11
分
担
金
及
び
負
担
金
492,817
407,720
85,097
20.9
0.8
0.6
12
使
用
料
及
び
手
数
料
1,620,765
1,592,736
28,029
1.8
2.6
2.4
13
国
庫
支
出
金
8,225,387
9,371,620
△ 1,146,233
△ 12.2
12.9
14.0
14
都
支
出
金
6,503,692
5,918,255
585,437
9.9
10.2
8.9
15
財
産
収
入
77,570
92,013
△ 14,443
△ 15.7
0.1
0.1
16
寄
附
金
100
100
0
0.0
0.0
0.0
17
繰
入
金
1,198,900
2,694,672
△ 1,495,772
△ 55.5
1.9
4.0
18
繰
越
金
700,000
700,000
0
0.0
1.1
1.1
19
諸
収
入
492,128
405,883
86,245
21.2
0.8
0.6
20
市
債
400,000
2,404,000
△ 2,004,000
△ 83.4
0.6
3.6
63,548,000
66,766,000
△ 3,218,000
△ 4.8
100.0
100.0
本年度
前年度
%
%
%
1
議
会
費
469,048
469,765
△ 717
△ 0.2
0.7
0.7
2
総
務
費
9,569,283
11,414,542
△ 1,845,259
△ 16.2
15.1
17.1
3
民
生
費
28,380,645
27,123,861
1,256,784
4.6
44.7
40.6
4
衛
生
費
5,918,187
9,496,108
△ 3,577,921
△ 37.7
9.3
14.2
5
労
働
費
38,191
34,395
3,796
11.0
0.1
0.1
6
農
業
費
106,091
78,665
27,426
34.9
0.2
0.1
7
商
工
費
528,492
500,810
27,682
5.5
0.8
0.8
8
土
木
費
6,086,629
6,408,169
△ 321,540
△ 5.0
9.6
9.6
9
消
防
費
2,154,963
2,106,487
48,476
2.3
3.4
3.2
10
教
育
費
8,246,962
7,033,852
1,213,110
17.2
13.0
10.5
11
公
債
費
1,877,084
1,914,908
△ 37,824
△ 2.0
2.9
2.9
12
諸
支
出
金
72,425
84,438
△ 12,013
△ 14.2
0.1
0.1
13
予
備
費
100,000
100,000
0
0.0
0.1
0.1
1,562,938 1,759,525 △ 196,587 △ 11.2 3,172,155 3,183,336 △ 11,181 △ 0.4 扶 養 手 当 等 1,191,798 1,202,502 △ 10,704 △ 0.9 期 末 勤 勉 手 当 1,485,502 1,472,743 12,759 0.9 退 職 手 当 451,773 460,051 △ 8,278 △ 1.8 児 童 手 当 34,110 14.7 33,210 14.5 900 2.7 小 計 3,163,183 3,168,506 △ 5,323 △ 0.2
市町村職員共済組合負担金 1,183,892 1,265,691 △ 81,799 △ 6.5
公務災害補償基金負担金 6,686 6,888 △ 202 △ 2.9
災 害 補 償 費 910 912 △ 2 △ 0.2
恩 給 及 び 退 職 年 金 5,965 5,965 0 0.0
職 員 共 済 会 交 付 金 10,000 10,000 0 0.0
そ の 他 の 人 件 費 215,755 239,803 △ 24,048 △ 10.0 小 計 1,423,208 1,529,259 △ 106,051 △ 6.9 9,321,484 9,640,626 △ 319,142 △ 3.3
6,878 7,587 △ 709 △ 9.3
210,153 313,126 △ 102,973 △ 32.9 73,844 50.8 92,217 47.0 △ 18,373 △ 19.9
5,220 5,200 20 0.4
消 耗 品 費 等 738,441 702,406 36,035 5.1
燃 料 費 8,988 19,857 △ 10,869 △ 54.7
食 糧 費 15,250 14,731 519 3.5
光 熱 水 費 799,874 967,698 △ 167,824 △ 17.3
修 繕 料 46,813 55,447 △ 8,634 △ 15.6
賄 材 料 費 41,192 24.5 61,705 21.6 △ 20,513 △ 33.2 小 計 1,650,558 1,821,844 △ 171,286 △ 9.4
通 信 運 搬 費 574,505 564,075 10,430 1.8
広 告 料 ・ 筆 耕 翻 訳 料 42,650 40,062 2,588 6.5
手 数 料 38,785 37,804 981 2.6
そ の 他 保 険 料 17,422 17,241 181 1.0
小 計 673,362 659,182 14,180 2.2
11,203,664 9,883,993 1,319,671 13.4 1,525,811 1,432,462 93,349 6.5
3,789 2,187 1,602 73.3
委 託 料
使 用 料 及 び 賃 借 料
原 材 料 費
役 務 費
物件費 物件費
交 際 費
需
用
費
賃 金
旅 費
消
費
的
経
費
そ
の
他
計
物
件
費
共 済 費
人件費 人件費
人
件
費
議 員 ・ 委 員 等 報 酬
給 料
職 員 手 当 等
予 算 額
構 成 比 (%)
予 算 額
構 成 比 (%)
増 減 額
179,475 192,707 △ 13,232 △ 6.9 1,913,571 1,887,667 25,904 1.4
8,185 8,310 △ 125 △ 1.5
211,753 203,249 8,504 4.2
4,428,117 4,369,388 58,729 1.3
東京市町村総合事務組合 9,170 9,285 △ 115 △ 1.2
東京たま広域資源循環組合 373,079 11.6 364,687 10.9 8,392 2.3
湖 南 衛 生 組 合 11,353 10,597 756 7.1
東 京 都 市 公 平 委 員 会 1,500 2,000 △ 500 △ 25.0
小 計 395,102 386,569 8,533 2.2
2,470 4,970 △ 2,500 △ 50.3 235,139 237,116 △ 1,977 △ 0.8
1,824 1,674 150 9.0
7,375,636 7,291,650 83,986 1.2 32,253,527 31,325,455 928,072 3.0 641,283 1.0 557,222 0.8 84,061 15.1 14,604,147 23.0 13,843,972 20.7 760,175 5.5
25,010 25,010 0 0.0
0 0 0
-12,123 26,568 △ 14,445 △ 54.4 933,937 1,076,525 △ 142,588 △ 13.2 1,833,061 2,056,704 △ 223,643 △ 10.9 1,340,836 49.2 1,288,452 53.0 52,384 4.1 1,687,048 1,645,857 41,191 2.5 5,794,882 6,067,538 △ 272,656 △ 4.5 1,678,610 1,691,648 △ 13,038 △ 0.8 195,474 220,260 △ 24,786 △ 11.3
3,000 3,000 0 0.0
1,877,084 1,914,908 △ 37,824 △ 2.0 8,239,944 13.0 12,905,327 19.3 △ 4,665,383 △ 36.2 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0 63,548,000 100.0 66,766,000 100.0 △ 3,218,000 △ 4.8
予 備 費
総 計 公
債 費
市 債
償 還 元 金
2.9 2.9
利 子
一 時 借 入 金 利 子 計
投 資 的 経 費
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 繰 出 金 後期高齢者医療会計繰出金 介 護 保 険 事 業 会 計 繰 出 金
計
0.1 投 資 及 び 出 資 金
積 立 金
繰 出 金
特 別 会 計
下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金
9.1 9.1
維 持 補 修 費
扶 助 費
貸 付 金
0.1 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金
償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料
公 課 費
計 合 計 補 助 及 び 交 付 金
負 担 金 一 部 事 務 組 合 等
補助費等 補助費等
消
費
的
経
費
報 償 費
委 託 料
火 災 ・ 自 動 車 損 害 保 険 料 補
助
費
等
人
件
費
9,321,484
153,028
263,899
416,927
物
件
費
15,556,407
219,157
128,557
29,337
313,860
690,911
補 助 費 等
7,375,636
1,206,454
4,069,374
3,321,941
94,672
8,692,441
計
32,253,527
1,578,639
4,197,931
3,351,278
672,431
9,800,279
641,283
204,267
27
204,294
14,604,147
10,966,336
40,050
10,321,593
21,327,979
25,010
12,123
108,689
35
108,724
5,794,882
122,482
104,168
226,650
1,877,084
335,707
335,707
8,239,944
586,408
586,408
100,000
3,000
10,000
5,000
3,000
21,000
積
立
金
消
費
的
経
費
維
持
補
修
費
扶
助
費
保 険給 付 費
等
貸 付 金
投資及び出資金
繰
出
金
公
債
費
投
資
的
経
費
9,738,411
9,738,411
10.8
10,045,815
10.7
△ 307,404
△ 3.1
16,247,318
16,247,318
18.0
15,050,697
16.0
1,196,621
8.0
16,068,077
16,068,077
17.8
15,800,308
16.8
267,769
1.7
42,053,806
42,053,806
46.6
40,896,820
43.5
1,156,986
2.8
845,577
845,577
1.0
762,180
0.8
83,397
10.9
14,604,147
14,604,147
16.2
13,843,972
14.7
760,175
5.5
21,327,979
21,327,979
23.7
20,957,370
22.3
370,609
1.8
25,010
25,010
0.0
25,010
0.0
0
0.0
120,847
120,847
0.1
58,088
0.1
62,759
108.0
6,021,532
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2,212,791
2,212,791
2.5
2,245,818
2.4
△ 33,027
△ 1.5
8,826,352
8,826,352
9.8
15,119,790
16.1
△ 6,293,438
△ 41.6
41,165,700
282,200
40,883,500
97.7
39,941,540
21,092,400
5,600
21,086,800
96.6
20,377,500
17,941,300
2,500
17,938,800
96.2
17,265,850
17,244,300
2,500
17,241,800
99.0
17,061,100
均
等
割
3,500円
277,200
100
277,100
99.0
274,300
所
得
割
6%
16,967,100
2,400
16,964,700
99.0
16,786,800
697,000
0
697,000
29.4
204,750
3,151,100
3,100
3,148,000
98.8
3,111,650
3,120,100
3,100
3,117,000
99.6
3,104,000
均
等
割
50,000∼ 3,000,000円
725,100
3,100
722,000
99.6
719,000
法 人 税 割
9.7∼12.1%
2,395,000
0
2,395,000
99.6
2,385,000
31,000
0
31,000
24.7
7,650
15,963,000
269,000
15,694,000
98.8
15,502,845
15,365,000
269,000
15,096,000
98.7
14,904,845
1,082,270,000
15,151,000
269,000
14,882,000
99.6
14,823,360
土
地
605,700,000
1.4/100
8,479,000
14,000
8,465,000
99.6
8,429,000
家
屋
381,570,000
1.4/100
5,342,000
245,000
5,097,000
99.6
5,077,000
償 却 資 産
95,000,000
1.4/100
1,330,000
10,000
1,320,000
99.8
1,317,360
214,000
0
214,000
38.1
81,485
598,000
0
598,000
100.0
598,000
598,000
0
598,000
100.0
598,000
市
税
市
民
税
個
人
現 年 課 税 分
滞 納 繰 越 分
法
人
現 年 課 税 分
滞 納 繰 越 分
固
定
資
産
税
固
定
資
産
税
現 年 課 税 分
滞 納 繰 越 分
交
付
金
54,200
500
53,700
90.0
48,350
1,000∼
12,900円
49,200
500
48,700
96.5
47,000
5,000
0
5,000
27.0
1,350
903,000
0
903,000
100.0
903,000
5,262円/1,000本 3,355円/1,000本
903,000
0
903,000
100.0
903,000
0
0
0
0
598,000
2,000
596,000
100.0
596,000
598,000
2,000
596,000
100.0
596,000
資
産
割
680,000.00㎡
㎡当り600円
408,000
0
408,000
100.0
408,000
従
業
者
割
76,000,000
0.25/100
190,000
2,000
188,000
100.0
188,000
0
0
0
0
2,555,100
5,100
2,550,000
98.6
2,513,845
1,258,050,000
2,516,100
5,100
2,511,000
99.5
2,499,000
土
地
876,550,000
0.20/100
1,753,100
2,100
1,751,000
99.5
1,743,000
家
屋
381,500,000
0.20/100
763,000
3,000
760,000
99.5
756,000
39,000
0
39,000
38.1
14,845
40,179,700
282,200
39,897,500
99.3
39,631,460
986,000
0
986,000
31.4
310,080
市
税
軽
自
動
車
税
現
年
課
税
分
滞
納
繰
越
分
市
た
ば
こ
税
現
年
課
税
分
滞
納
繰
越
分
事
業
所
税
現
年
課
税
分
滞
納
繰
越
分
都
市
計
画
税
現
年
課
税
分
滞
納
繰
越
分
合
計
現
年
課
税
分
見 込 額 計 上 額
現年 課税 分
17,259,200
98.8
17,058,883
0
滞納 繰越 分
780,000
29.3
228,540
62,120
現年 課税 分
3,162,000
99.6
3,149,352
0
滞納 繰越 分
30,000
25.5
7,650
4,693
21,231,200
96.3
20,444,425
66,813
728,000
29.2
212,400
15,469,000
99.5
15,398,998
0
固定 資産 税
14,862,000
99.5
14,791,998
0
交 付 金 ( 納 付 金 )
607,000
100.0
607,000
0
234,710
38.0
89,190
5,779
15,703,710
98.6
15,488,188
5,779
48,000
96.1
46,128
0
4,700
26.7
1,255
632
52,700
89.9
47,383
632
950,000
100.0
950,000
0
0
0
0
950,000
100.0
950,000
0
658,000
100.0
658,000
0
0
0
0
658,000
100.0
658,000
0
2,495,000
99.5
2,482,525
0
43,400
38.0
16,492
1,027
2,538,400
98.4
2,499,017
1,027
40,041,200
99.3
39,743,886
0
1,092,810
31.4
343,127
74,251
41,134,010
97.5
40,087,013
74,251
税目 調定見込額 割合
(%)
収入見込額 調定見込額 割合
(%)
市 民 税 個
人
697,000
29.4
204,750
法
人
31,000
24.7
7,650
計
固定資産税
現 年 課 税 分
214,000
38.1
81,485
滞 納 繰 越 分
計
軽自動車税
現 年 課 税 分
5,000
27.0
1,350
滞 納 繰 越 分
計
市たばこ税
現 年 課 税 分
0
0
滞 納 繰 越 分
計
事 業 所 税
現 年 課 税 分
0
0
滞 納 繰 越 分
計
都市計画税
現 年 課 税 分
39,000
38.1
14,845
滞 納 繰 越 分
計
合 計
現 年 課 税 分
986,000
31.4
310,080
滞 納 繰 越 分
現 在 高
現在高見込
起債見込額
元金償還見込額
現在高見込
総 務 債
948,502
2,487,326
61,789
2,425,537
民 生 債
333,350
288,011
44,305
243,706
衛 生 債
1,021,200
1,825,200
7,720
1,817,480
土 木 債
9,006,874
7,420,612
200,000
861,640
6,758,972
消 防 債
23,190
13,059
2,177
10,882
教 育 債
3,521,723
3,222,705
200,000
303,805
3,118,900
減 税 補 て ん 債
2,257,389
1,925,867
335,081
1,590,786
臨
時
税
収
補
て
ん
債
122,901
62,093
62,093
0
小 計
17,235,129
17,244,873
400,000
1,678,610
15,966,263
下水道
事 業
会 計
下水道債
8,074,103
8,801,746
248,100
194,735
8,855,111
25,309,232
26,046,619
648,100
1,873,345
24,821,374
区 分
一
般
会
計
委
員
長
〃
77,300
委
員
〃
67,200
会
長
〃
43,200
委
員
〃
31,500
〃
165,600
〃
99,400
〃
220,800
〃
180,000
〃
150,000
〃
13,200
〃
220,000
以内
〃
13,200
〃
13,200
〃
13,200
〃
136,000
日 額
13,700
〃
13,700
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
13,700
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
会
長
〃
24,800
委
員
〃
21,600
専
門
調
査
員
〃
20,600
〃
12,000
会
長
〃
22,700
委
員
〃
20,600
〃
12,000
〃
12,000
〃
13,700
〃
13,700
特
定
空
家
等
適
正
管
理
審
議
会
の
委
員
景
観
専
門
委
員
会
の
委
員
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
委
員
都
市
計
画
審
議
会
の
委
員
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
の
委
員
建
築
紛
争
調
停
委
員
会
の
委
員
建
築
審
査
会
の
委
員
個
人
情
報
保
護
審
議
会
の
委
員
情
報
公
開
委
員
会
の
委
員
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
委
員
行
政
不
服
審
査
会
の
委
員
民
生
委
員
推
薦
会
の
委
員
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
委
員
青
少
年
問
題
協
議
会
の
委
員
子
ど
も
プ
ラ
ン
推
進
地
域
協
議
会
の
委
員
国
民
保
護
協
議
会
の
委
員
生
活
安
全
会
議
の
委
員
生
活
安
全
対
策
推
進
協
議
会
の
委
員
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委
員
選
挙
管
理
委
員
補
充
員
防
災
会
議
の
委
員
青
少
年
委
員
教
育
相
談
所
嘱
託
医
師
財
産
価
格
審
議
会
の
委
員
法
律
相
談
所
嘱
託
弁
護
士
社
会
教
育
委
員
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
市
立
小
中
学
校
産
業
医
精
神
科
産
業
医
文
化
財
保
護
委
員
医
療
扶
助
(
診
療
)
報
酬
審
査
嘱
託
医
師
医
療
扶
助
精
神
科
嘱
託
医
師
産
業
医
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
委
員
〃
25,300
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
12,000
〃
13,700
〃
21,000
〃
21,000
〃
21,000
〃
17,000
〃
17,000
〃
17,000
年 額
111,800
〃
512,000
内
科
医
〃
901,000
以内
眼
科
医
〃
667,000
耳
鼻
科
医
〃
667,000
〃
667,000
〃
667,000
〃
778,000
以内
〃
512,000
団
長
〃
340,200
副
団
長
〃
250,800
分
団
長
〃
177,100
副
分
団
長
〃
129,600
部
長
〃
111,200
班
長
〃
95,700
団
員
〃
83,600
火 災 等 出 動 者
1 回
3,700
(誤報時2,500以内)訓
練
出
動
者
〃
2,500
市
立
小
中
学
校
の
学
校
歯
科
医
市
立
小
中
学
校
の
学
校
薬
剤
師
消
防
団
市
立
小
中
学
校
の
精
神
衛
生
科
医
市
立
小
中
学
校
の
整
形
外
科
医
社
会
福
祉
協
力
委
員
市
立
保
育
園
嘱
託
医
師
市
立
小
中
学
校
の
学
校
医
投
票
立
会
人
開
票
立
会
人
選
挙
立
会
人
投
票
管
理
者
開
票
管
理
者
選
挙
長
男
女
平
等
推
進
審
議
会
の
委
員
男
女
平
等
に
関
す
る
苦
情
処
理
委
員
会
の
委
員
歴
史
公
文
書
等
管
理
委
員
会
の
委
員
自
転
車
等
駐
車
対
策
協
議
会
の
委
員
奨
学
金
審
議
会
の
委
員
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
評
価
委
員
会
の
委
員
技
能
功
労
者
等
選
考
委
員
会
の
委
員
交
通
安
全
対
策
会
議
の
委
員
交
通
安
全
対
策
協
議
会
の
委
員
保
健
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
の
委
員
予
防
接
種
対
策
委
員
会
の
委
員
環
境
市
民
会
議
の
委
員
国庫支出金 都支出金 市 債 その他 一般財源
[担当課]
議会運営 0 0 0 0 6,658
0
インターネットによる議会中継 (録画による配信等)
[議会事務局]
議会だより発行 0 0 0 0 4,572
0 議会だより発行
[議会事務局]
企画調整 0 0 0 0 3,693
○ 自治基本条例(仮称)の検討
[企画調整課]
企画調整 0 0 0 0 2,751
○ 公共施設等総合管理計画の推進
[企画調整課]
企画調整 0 0 0 0 7,841
◎
市有地活用に関する 公民連携可能性の調査
[企画調整課]
企画調整 0 0 0 10,800 1,200
◎
5市共同事業子ども体験塾 (多摩・島しょ広域連携活動事業)
[企画調整課] 東京オリンピック・パラリンピック等国際大 会関連事業
0 0 0 0 2,200
◎
東京2020オリンピック・ パラリンピック競技大会等に向けた 武蔵野市実行委員会(仮称)の設置
[企画調整課] 東京オリンピック・パラリンピック等国際大 会関連事業
0 0 0 0 5,000
◎ 市の魅力再発見・発信事業
[企画調整課]
1
款
議
会
費
2
款
総
務
費
予 算 額
5市(武蔵野市・三鷹市・小金井市・国分寺市・国立市)の 子どもを対象に、本物の音楽に触れる機会を提供するととも に国際理解の推進を図るため、海外の交響楽団によるコン サート及び体験イベントを実施する。
2,751 公共施設等総合管理計画について幅広く周知し市民の理解を 深めるとともに、類型別施設整備計画の策定に向けて議論を 進めるため、無作為抽出市民ワークショップ等を行う。 市議会に関する情報を広く市民に伝え、市民の議会に対する 関心を高めるため、議会だよりを年4回発行(4色刷・延べ 22頁)、1回につき85,000部印刷。
自治基本条例(仮称)に関する懇談会や市民ワークショップ の開催を通して、市民参加のあり方の追究及び市政運営に関 する基本的なルールの体系化を進める。
市有地活用を検討する早期の段階で、民間の参入可能性を把 握し、有効な事業手法等を多角的に検討するための基礎調査 を行う。
6,658
12,000 7,841 4,572
東京2020オリンピック・パラリンピック等国際大会に向け、 市内関係団体を通じて、市民の力を活かした取組につなげる ため、実行委員会を設置する。実行委員会による主体的な取 組を進めるため、独自の補助金を設ける。
2,200 3,693
5,000
事 業 内 容
広く市民に議会審議の模様を伝えるため、本会議、予算・決 算特別委員会のインターネット中継を行う。
市民とともに市の強みや魅力を再発見し、国内外へ発信す る。市民ワークショップの開催や、市内関係団体等との協力 を通じて、市民とともに市の魅力を発信していく。
事 業 名 分
[担当課]
事 業 内 容 東京オリンピック・パラリンピック等国際大
会関連事業
0 3,500 0 0 4,000
0 Sports for All 事業
[企画調整課・生涯学習スポーツ課] 東京オリンピック・パラリンピック等国際大 会関連事業
0 0 0 0 3,000
◎ 運動習慣の定着化促進事業
[企画調整課・生涯学習スポーツ課]
広報活動 0 0 0 0 7,182
○ 市勢要覧の発行
[秘書広報課]
住民情報系システム 0 0 0 0 15,078
○
社会保障・税番号制度(マイナン バー)における自治体間情報連携
[情報管理課]
住民情報系システム 0 0 0 0 10,985
◎ り災証明発行システムの導入
[情報管理課]
内部統合情報システム 0 0 0 0 59,853
○ 自治体情報セキュリティ強化対策
[情報管理課]
普通財産の維持管理 0 0 0 0 1,190,627
0 普通財産土地購入
[管財課]
広聴活動 0 0 0 0 777
0 市民と市長のタウンミーティング
[市民活動推進課]
15,078
1,190,627
2
款
総
務
費
7,500
3,000
59,853
市民の運動習慣定着に向けたプログラムを推進するため、調 査を実施する。
7,182 市民に市への理解を深めてもらうとともに、対外的に市を PRすることを目的として、市政及びまちの様子を網羅的に 紹介する広報誌を発行する(5年ごとに発行)。
オリンピック・パラリンピック競技等を通じて市のスポーツ 振興に寄与するため、Sports for All事業を実施する。ス ポーツイベントや講演会、パネル展などを開催予定。
国の自治体情報セキュリティ強化対策に基づき、市の内部事 務を行う環境をインターネットから分離するとともに、都と 市区町村が連携する自治体セキュリティクラウドに参加し、 サイバー攻撃等の脅威に対する備えをより強固にする。 災害発生後にできるだけ早く被災者の生活再建を行えるよ う、り災証明発行システムを導入する。構築にあたっては、 東京都のクラウドシステムの共同利用を視野に入れ、関係す る複数の部署間で連携を図りながら実施する。
社会保障・税番号制度における法に基づく自治体間情報連携 が平成29年7月より開始される。個人情報の十分な安全性を 確保しつつ、添付書類の削減など、制度活用による事務の見 直しや市民サービス向上のための新たなサービスを研究す る。
市民が主役の市政を進めるため、地域の課題や市政全般につ いて市民と市長が意見交換を行うタウンミーティングを「地 域別」、「テーマ別」、「青空」など多様な形で開催する。 吉祥寺南町3丁目、吉祥寺東町1丁目、吉祥寺北町5丁目の 計2725.77㎡の土地を購入する。
10,985
[担当課]
事 業 内 容
平和・憲法啓発事業 0 0 0 3,350 1,962
0 平和啓発事業
[市民活動推進課] コミュニティセンターの管理運営・コミュニ ティ活動
0 0 0 167,290 348,000
○
コミュニティセンターの 管理運営及びコミュニティ活動
[市民活動推進課] コミュニティセンターの管理運営・コミュニ ティ活動
0 0 0 0 5,283
○ バリアフリー化の促進
[市民活動推進課] コミュニティセンターの管理運営・コミュニ ティ活動
0 0 0 0 800
○ コミュニティ未来塾むさしの
[市民活動推進課]
文化振興基本方針の策定 0 0 0 0 5,514
○ 文化振興基本方針(仮称)策定
[市民活動推進課]
男女平等推進施策事業 0 0 0 102 22,093
0 男女平等推進施策事業
[市民活動推進課]
ホストタウン事業の推進 0 0 0 3,000 23,571
○ ホストタウン事業の推進
[交流事業課]
アメリカ・ラボック市との相互交流事業 0 0 0 0 3,779
0
アメリカ・ラボック市 との相互交流事業
[交流事業課]
515,290
2
款
総
務
費
5,312
26,571
3,779
市民によるコミュニティづくりが安全な環境の中で活発に行 われるよう、16のコミュニティ協議会によるコミュニティセ ンターの管理運営の支援、窓口体制を強化するとともに、安 全で快適な空間を確保するため館の維持管理と基盤整備を行 う。
戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に伝えていくため、平和 啓発事業を市民とともに推進する。戦争体験者からの聞き取 り調査の実施や、青少年平和交流派遣団としての中高生の長 崎市への派遣を行う。5月の憲法月間記念行事では憲法への 関心と認識を深めてもらう事業を行う。
オリンピック・パラリンピック東京大会を展望したルーマニ アのホストタウンとしての機運を高めるため各種啓発事業等 を行う。また、本市とルーマニア・ブラショフ市の交流の きっかけとなった交響楽団を招聘する。
友好都市であるテキサス州ラボック市へ本市の中学生16名を 8日間派遣する(ホームステイ2泊を含む6泊8日)。その 間、現地の中学生等と交流を図り、両市の友好親善及び相互 理解を深める(派遣と受入を隔年実施)。
5,514
文化振興及び文化の波及効果を活かした地域の持続的な発展 を目指すため、本市における文化施策を体系化し、施設整備 計画を含めた方向性を示す文化振興基本方針(仮称)を策定 する。
22,195
男女平等社会の実現を目指し、各種講座の開催、団体支援、 情報収集・発信や相談等、男女平等推進センターの管理運営 を行う。男女平等の推進に関する条例の制定後に、条例の普 及広報、周知、浸透を図る。
地域において、さまざまな団体が連携してコミュニティづく りを進めるためのスキルをつける「学び」の場について、市 民と職員が協働して考えるプロセスを踏み、市民と行政がと もに学ぶ講座を開催する。
5,283 コミュニティセンターのバリアフリー化を促進し、誰もが利 用しやすい施設とするため、御殿山コミュニティセンターの エレベーター設置に向けた設計を行う。
[担当課]
事 業 内 容
中国との相互交流事業 0 0 0 0 1,707
0 中国との相互交流事業
[交流事業課]
韓国との相互交流事業 0 0 0 0 5,268
○ 韓国との相互交流事業
[交流事業課]
ルーマニア・ブラショフ市との交流事業 0 0 0 0 9,072
0
ルーマニア・ブラショフ市 との交流事業
[交流事業課]
友好都市交流事業 0 0 0 0 3,599
0 友好都市交流事業
[交流事業課] 戸籍住民基本台帳事務、市民税、軽自動車税 等の課税
0 0 0 0 16,854
◎
コンビニエンスストアでの 住民票や税証明等の発行
[市民課・市民税課]
市政センターの維持運営 0 15,000 0 0 71,426
0
武蔵境市政センターの移転 (公民連携による武蔵境駅 北口市有地の有効活用)
[企画調整課・市政センター]
生活安全対策事業 0 0 0 0 117,491
0 生活安全対策事業
[安全対策課]
私立幼稚園等助成事業 0 0 0 0 13,956
○ 私立幼稚園預かり保育拡充事業
[子ども育成課]
86,426
13,956
長時間保育を必要とする家庭も幼稚園を利用しやすくするた め、夏休み等長期休暇中を含め概ね年間250日、在園児の預 かり保育を実施する幼稚園(市内3幼稚園)に対して、事業 拡充に要する経費を補助する。
2
款
総
務
費
16,854
117,491 3,599 9,072 5,268 1,707
ホワイトイーグル、ミッドナイトパトロール隊、市民安全パ トロール隊等による市内パトロールやブルーキャップによる つきまとい勧誘行為の指導など、24時間体制のパトロールを 編成し、市民が安心して暮らせるまちを目指す。
中高生12名による交流団を江東区へ4泊5日(ホームステイ 3泊)で派遣し、忠州市からは中高生と4泊5日(ホームス テイ2泊)で受入れ、友好親善及び相互理解を深める(派遣 と受入を隔年実施)。また交流20周年にあたり江東区と忠州 市へ市民団を派遣する。
友好都市がお互いに失いつつあるものを補完し、共存してい くことを目的に、友好都市への交流ツアーや友好都市からの 市民訪問団の受入れを行う。また市民の自主的な交流に寄与 すべく宿泊費の助成事業等も展開する。
ブラショフ市に両市共同で設置した日本武蔵野センターを拠 点に市民レベルでの文化交流を推進する。
市民の利便性向上のため、住民票、印鑑証明書、戸籍証明 書、戸籍附票、課税証明書など各種証明書をマイナンバー カードを利用して全国のコンビニエンスストアにて発行でき るよう準備を進め、平成29年5月にサービスを開始する。 中国北京市人民対外友好協会を通じて、北京市月壇中学の生 徒12名を4泊5日(ホームステイ2泊)の日程で受入れる。 市内の中高生等と交流を図り、友好親善及び相互理解を深め る(派遣と受入を隔年実施)。
[担当課]
事 業 内 容
私立幼稚園等助成事業 56,864 68,260 0 0 310,515
0 私立幼稚園等助成事業
[子ども育成課]
市立自然の村の管理運営 0 0 0 1,991 50,711
0 市立自然の村の管理運営
[児童青少年課]
むさしのジャンボリー事業 0 10,407 0 0 10,697
0 むさしのジャンボリー事業
[児童青少年課]
青少年問題協議会・地区活動事業 0 0 0 0 11,359
0
青少年問題協議会の運営と 地区委員会活動の推進
[児童青少年課]
青少年活動育成事業 0 9,772 0 1,294 17,670
0 青少年活動育成事業
[児童青少年課]
ハバロフスク市青少年交流事業 0 0 0 0 4,318
0 ハバロフスク市青少年交流事業
[児童青少年課]
子どもを守る家関連推進事業 0 750 0 0 756
0 子どもを守る家関連推進事業
[児童青少年課]
一般管理経費 0 0 0 0 4,001
0 避難行動支援体制の整備
[地域支援課] 3
款
民 生 費
4,001 1,506 28,736
4,318
中高生リーダー制度の充実、青少年関係団体の支援、家族ふ れあい自然体験事業、善行表彰を実施し、青少年の健全育成 と地域の活性化を図る。プレーパーク事業は、各地域での開 催を支援する。若者サポート事業は、相談事業及び安心でき る活動の場の提供による日常生活支援や学習支援を行う。
2
款
総
務
費
21,104 52,702 435,639
11,359
ロシア連邦ハバロフスク市との青少年相互派遣協定に基づ き、8月にハバロフスク市からの青少年交流団(中高生)を 受け入れる。文化体験やホームステイを通じて両市の青少年 の友情を育み、国際的視野を養う(派遣と受入を隔年実 施)。
子どもを守る家等の取組みを推進し、地域防犯力と犯罪抑止 効果を高め、子どもの安全を確保する。また、子ども自らが 犯罪や嫌がらせなどから身を守る能力を高めるために、CAP プログラム(子どもへの暴力防止プログラム)を実施する。
災害時要援護者及び未同意の避難行動要支援者の安否確認や 避難支援を確実に実施するため、災害時要援護者システム改 修及び定期的な名簿の更新等を行う。
青少年に対する市の総合的施策の実施を推進し、青少年の健 全育成を図るため、青少年問題協議会定例会の開催、地区委 員会活動(12地区)に対する補助等を行う。児童数の増加に 伴い、補助金(児童数割部分)の増額を行う。
私立幼稚園等在園児保護者の負担を軽減するとともに、幼児 教育の振興を図るため、市内幼稚園に対して支援を行う。
野外活動を通して青少年の自立性・創造性・社会性の育成を 図るため、青少年問題協議会地区委員会と共催で、小学校4 ∼6年生を対象に、2泊3日のキャンプを市立自然の村で開 催する。
[担当課]
事 業 内 容
権利擁護事業 0 0 0 0 2,160
0 成年後見人制度の拡充
[地域支援課]
在宅医療・介護連携推進事業 0 7,574 0 0 771
0 在宅医療・介護連携推進事業
[地域支援課]
臨時福祉給付金等支給事業 291,077 0 0 0 700
0
臨時福祉給付金 (経済対策分)支給事業
[地域支援課]
一般管理経費 0 0 0 0 25,848
0
第3期健康福祉総合計画 (個別計画)の策定
[地域支援課・高齢者支援課・障害者福祉課・健康課]
生活困窮者自立支援事業 25,711 0 0 0 10,286
0 生活困窮者自立支援事業
[生活福祉課]
生活保護法による扶助事業 2,793,024 97,000 0 40,000 834,008
0 被保護世帯援護事業
[生活福祉課]
社会参加促進事業 0 4,167 0 2,000 2,169
○ いきいきサロン事業
[高齢者支援課]
移送サービス事業 0 45 0 10,000 16,858
0 レモンキャブ事業
[高齢者支援課]
25,848
8,336
26,903 291,777
35,997
3,764,032
3
款
民
生
費
2,160
8,345
高齢者の社会的孤立感の解消と健康寿命の延伸を図り、住み 慣れた地域で在宅生活を送れるよう、団塊世代が75歳以上と なる2025年に向けた「まちぐるみの支え合いの仕組みづく り」の一環として、高齢者の集う場を開設・運営する団体に 対して支援を行う。
ひとりで公共交通機関を利用することが困難な高齢者・障害 者の外出支援のため、通院などの個別のニーズに対応したド ア・ツー・ドアの移送サービスを地域ボランティアの協力の もと、福祉型軽車両により実施する。
平成28年度に実施した各種実態調査等の結果を踏まえ、第3 期健康福祉総合計画・地域福祉計画、高齢者福祉計画・第7 期介護保険事業計画、障害者計画・第5期障害福祉計画、健 康推進計画・食育推進計画を策定する(予算額は4款衛生費 分4,249千円を含む)。
生活保護に至らない生活困窮者に対し、様々な社会資源を活 用し、本人の状況に応じた包括的かつ継続的な相談支援を実 施することにより、生活困窮状態からの早期脱却を目指す。 消費税率の引き上げによる低所得者への影響を緩和するた め、臨時的な給付措置として、対象者一人あたり15,000円を 支給する。
報酬の支払いが困難な被後見人に対し、月2万円を上限に成 年後見人報酬を助成し、成年後見を必要とする方の生活を支 援する。
被保護世帯に生活保護法による各種給付を行う。 被保護世帯 1,660世帯(平成28年12月末現在)
[担当課]
事 業 内 容
テンミリオンハウス事業 0 55,520 0 20,000 35,520
0 テンミリオンハウス事業
[高齢者支援課]
高齢者日常生活支援事業 0 0 0 0 1,188
◎ 摂食嚥下(えんげ)支援事業
[高齢者支援課]
認知症高齢者支援事業 483 3,259 0 242 20,085
0 認知症高齢者支援事業
[高齢者支援課]
北町高齢者センター管理運営事業 1,484 1,484 0 0 35,508
◎ 旧山﨑邸活用事業
[高齢者支援課]
介護保険事業 0 0 0 0 12,457
0 看護と介護の連携強化事業
[高齢者支援課]
介護保険事業 0 0 0 0 27,201
0
介護保険利用者負担額助成事業 (5%助成)
[高齢者支援課]
障害者自立支援給付等事業、介護保険施設等整備事業、北町高齢者セン
ター管理運営事業、桜堤ケアハウス管理運営事業 0 0 0 0 9,000
◎
高齢者・障害者施設の 防犯対策の充実
[高齢者支援課・障害者福祉課]
一般管理経費、地域生活支援事業 0 126 0 0 1,386
0 障害者の権利を守る取り組み
[障害者福祉課]
1,188
12,457
特別養護老人ホームや障害者グループホーム等の運営者が施 設を安全に管理し、入居者が安心して生活できるよう、防犯 カメラなど防犯設備を整備する運営法人に対して経費の一部 を補助する。
認知症高齢者や介護者が安心して暮らせるよう、普及・啓発 を行い理解を深めるとともに、認知症初期集中支援チームの 設置、相談事業、見守り支援事業の充実により在宅生活を支 援する(予算額は介護保険事業会計分1,240千円を含む)。
障害者が、親亡き後も安心して生活が送られるよう、保護者 等の成年後見制度への理解の促進を図る。また、地域におけ る障害理解を深めるため、引き続き心のバリアフリー推進事 業を行うとともに、障害者差別解消法の普及・啓発事業を実 施する。
27,201
9,000
1,512 38,476 24,069
3
款
民
生
費
111,040
高齢者がいつまでも安全に食べられることを支援するため、 特養入所者等に対して摂食嚥下機能の評価と、歯科医師や介 護職等多職種によるカンファレンスを実施し、高齢者の摂食 嚥下機能支援の体制を強化する。
「地域の人材・建物を活用し、地域の実情に応じた福祉サー ビスの提供や、誰もが集える支え合いの場としての機能を充 実させる」という理念に沿って、市民団体等が運営するテン ミリオンハウス8ヶ所へ運営費補助等を行う。
介護保険を利用する低所得者に対し、経済的な負担を軽減す るため、訪問介護サービス等利用料10%のうち5%分の助成 を行う(予算額は扶助費のみ記載)。
市と協定を締結した訪問看護事業者が医療情報を居宅介護支 援事業者に提供した場合に連携費を交付することで、看護と 介護の連携を強化し、医療ケアが必要な重度の要介護単身高 齢者などの在宅生活の継続を支援する。
[担当課]
事 業 内 容
心身障害者在宅等援護事業 0 26,963 0 0 28,448
0 就労支援センターの運営
[障害者福祉課]
障害者自立支援給付等事業 0 0 0 0 1,758
0 地域自立支援協議会の運営
[障害者福祉課]
障害者自立支援等給付事業 0 0 0 0 3,872
◎
精神障害者グループ ホームの開設支援
[障害者福祉課]
地域生活支援事業 0 3,155 0 0 3,155
○ 発達障害者への支援の充実
[障害者福祉課]
社会生活援護事業 0 0 0 0 25,551
○
福祉タクシー利用券の 金券方式への変更
[障害者福祉課]
社会福祉法人武蔵野関係事業、普通財産の維 持管理(2款総務費)
0 0 0 0 432,060
◎ 障害者支援施設の開設支援
[障害者福祉課]
障害者福祉センター管理運営事業 0 21,549 0 1,622 66,621
○ 障害者福祉センターの指定管理
[障害者福祉課]
子育て支援事業 1,676 7,381 0 0 6,709
○ 子育て支援事業
[子ども政策課]
障害の種別や障害者手帳の有無を問わず、職業相談及び就職 準備支援、職業定着支援、職業生活を安心して続けられるよ う日常生活のリズムの調整を図る等総合的な就労支援を実施 する。
障害者総合支援法の規定に基づき、地域における障害者及び 障害児への支援体制に関する課題等について協議し、障害者 等の自立した地域生活を支えるために設置・運営する。
子育て家庭が多様な主体と絆を結び安心して子育てができる よう、子育て家庭、子育て支援活動団体・支援者をサポート する各種事業を実施する(予算額はファミリー・サポート・ センター事業、子育て情報発信ウェブサイト分を除く)。 432,060
3
款
民
生
費
15,766 25,551
初乗り運賃の値下げに伴い、従来の初乗り運賃助成では移動 距離が短くなり、障害者の外出機会が減ることが懸念される ため、「チケット方式」を導入することで、一層の外出促進 と生活圏の拡大を支援する。
誰もが住み慣れた地域で生活を送るため、精神障害者グルー プホームを開設する事業者に対して開設準備金を助成する制 度を新設する。
55,411
市の障害者計画に基づき、専門相談及び通所事業を同セン ターで行ってきた社福武蔵野に指定管理を委託することで、 施設管理と専門相談、リハビリ、通所機能の一体的な事業運 営が図られる。
成人期の発達障害者への支援体制を充実するため、発達障害 者の日中一時支援を行っている事業所に相談支援員を配置 し、当事者の相談支援の充実や家族への支援を行う。
吉祥寺北町5丁目(現在の吉祥寺北町放置自転車保管場所) に障害者支援施設を建設する社会福祉法人武蔵野に対して、 建設費の補助・建設用地の貸付などの支援を行う。ショート ステイを含む定員40名規模の入所施設として、平成30年度末 に開所予定(予算額は2款総務費分375,060千円を含む)。 3,872
1,758
6,310