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12月補正予算 長野市の予算 長野市ホームページ

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Academic year: 2018

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(1)

1

平成27年度12月補正予算について

一 一般会計予算の補正 1,926,547 千円

  (補正後の予算額 154,584,506 千円)

 <歳出の補正額>

1款 議 会 費 3,806 千円

2款 総 務 費 267,920 千円

3款 民 生 費 1,183,728 千円

4款 衛 生 環 境 費 △33,492 千円

5款 労 働 費 △363 千円

6款 農 林 業 費 30,558 千円

7款 商 工 観 光 費 43,763 千円

8款 土 木 費 39,296 千円

9款 消 防 費 △46,952 千円

10款 教 育 費 409,083 千円

11款 災 害 復 旧 費 29,200 千円

 <歳入の補正額>

12款 分 担 金 ・ 負 担 金 3,092 千円

14款 国 庫 支 出 金 432,944 千円

15款 県 支 出 金 415,729 千円

18款 繰 入 金 707,308 千円

19款 繰 越 金 31,574 千円

20款 諸 収 入 3,500 千円

21款 市 債 332,400 千円

二 特別会計予算の補正

国民健康保険特別会計(事業勘定) 286,306 千円

  (補正後の予算額 42,417,306 千円)

介護保険特別会計(保険事業勘定) 3,088 千円

  (補正後の予算額 32,987,295 千円)

財政部財政課

(2)

一 一 般 会 計

  (単位:千円)

 1 補 正 予 算 額 1,926,547

 2 補正後の予算額 154,584,506

前年度12月補正後 175,091,433

前年度対比 88.8%

 3 補 正 の 内 容

  (歳 出)

【職員課】

(1) 職員人件費 89,043

人事異動等に伴う年間所要額の調整

     平成27年度 12月補正予算の概要

【情報政策課】

(2) 行政情報システム開発事業 14,017

社会保障・税番号(マイナンバー)制度導入に伴う地方公共団体情報 システム機構(J-LIS)の中間サーバ等の整備に係る負担金の増額

【収納課】

(3) 市税還付金 28,014

法人市民税の確定申告に伴う市税還付金の増額

(3)

【高齢者福祉課】

(4) 介護保険関連サービス基盤整備補助金 252,628

認知症高齢者グループホーム等の施設整備や開設準備に係る補助金

【高齢者福祉課】

(5) 老人福祉センター小規模改修事業 17,650

柳町老人福祉センターの空調機改修に要する経費

【介護保険課】

(6) 介護保険特別会計繰出金 3,088

介護保険特別会計の職員人件費の増額に伴う繰入金の増額

【国民健康保険課】

(7) 国民年金事務 724

制度改正に伴うシステム改修に要する経費

【健康課】

(8) 予防接種B類事業 45,878

(当初予算 ワクチン単価/人)

高齢者インフルエンザ予防接種の4価ワクチンへの変更による 価格上昇に伴う経費の増額

(4)

【保育・幼稚園課】

(9) 私立保育所入所委託事業 550,687

子ども・子育て支援新制度における基本単価の確定及び入所児童数 の増加に伴う負担金の増額

【保育・幼稚園課】

(10) 公設民営保育所運営事業 17,030

子ども・子育て支援新制度における基本単価の確定に伴う委託料 の増額

【保育・幼稚園課】

(11) 幼稚園・認定こども園施設型給付金 204,376

子ども・子育て支援新制度における基本単価の確定に伴う給付金 の増額

【保育・幼稚園課】

(12) 多子世帯保育料軽減補助金 10,957

幼稚園、認定こども園等に入所している多子世帯の保育料軽減に 係る補助金の増額

【保育・幼稚園課】

(13) 私立保育所施設整備事業補助金 3,468

園舎改築に対する補助基準額の改定に伴う補助金の増額

(5)

【産業政策課】

(14) 地域経済循環創造事業交付金事業 50,000

地域での経済循環を創造することを目的に、民間事業者が行う事業 に対する交付金

(事業名称:みーるんヴィレッジプロジェクト)

【農業土木課】

(15) 農業施設災害復旧事業 29,200

6月から9月にかけて発生した豪雨により被災した農道、水路及び 農地の復旧に要する経費の増額

【森林整備課】

(16) 全国植樹祭事業 19,705

「第67回全国植樹祭」の開催に要する経費の増額

【河川課】

(17) 3,000

実施中の事業について県から追加内示があったことから施設整備 に要する経費を増額

【都市計画課】

(18) 豊野駅南口広場整備事業 104,400

国の補助内示があったことから用地の再取得及び道、水路等の 整備に要する経費の増額

浅川総合内水対策計画流出抑制施設整備事業

(6)

【公園緑地課】

(19) 茶臼山動物園キリン舎増築事業 28,000

茶臼山動物園で飼育するキリンの繁殖に伴う獣舎の増築に要する経費

【選挙管理委員会事務局】

(20) 選挙人名簿システム改修事業 26,720

選挙権年齢が18歳以上に引き下げられることに伴う選挙人名簿 システム改修に要する経費

【教・総務課】

(21) 小学校耐震補強事業 201,494

屋内運動場の天井材等、非構造部材の耐震化に要する経費の増額

【教・総務課】

(22) 中学校耐震補強事業 222,968

屋内運動場等の天井材等、非構造部材の耐震化に要する経費の増額

【消防局】

(23) 中条分団詰所解体事業 3,500

長野県が実施する道路改良事業に支障となる施設の解体等に要する 経費

(7)

  (歳 入)

    (1) 分担金及び負担金 3,092

災害復旧費負担金

耕地災害復旧費負担金      

    (2) 国庫支出金 432,944

民生費国庫負担金  192,315

児童福祉運営費国庫負担金 国民年金事務費交付金

総務費国庫補助金 15,212

社会保障・税番号制度システム整備費補助金   選挙人名簿システム構築交付金

商工観光費国庫補助金 50,000

地域経済循環創造事業交付金

土木費国庫補助金 36,200

社会資本整備総合交付金

教育費国庫補助金

139,217

学校施設環境改善交付金

    (3) 県支出金 415,729

民生費県負担金  95,795

児童福祉運営費県負担金

民生費県補助金  319,934

安心こども基金交付金 安心こども基金交付金 多子世帯保育料軽減交付金 児童福祉運営費県補助金 地域医療介護総合確保基金事業

    (4) 繰入金  707,308

財政調整基金繰入金

    (5) 繰越金 31,574

前年度からの繰越金

    (6) 諸収入 3,500

雑入

(8)

    (7) 市債 332,400

民生債 900

児童福祉施設整備債

土木債 53,600

河川水路整備債 都市計画整備債 公園整備事業債

教育債 277,900

小学校大規模改造事業債

◎ 繰越明許費

【高齢者福祉課】

(1) 介護保険関連サービス基盤整備補助金 247,660

【高齢者福祉課】

(2) 老人福祉センター小規模改修事業 17,650

【教・総務課】

(3) 小学校耐震補強事業 201,494

【教・総務課】

(4) 中学校耐震補強事業 222,968

(9)

◎ 債務負担行為(追加)

【企画課】

(1) (仮称)後町ホール建設実施設計委託事業費 26,200

(平成28年度)

(仮称)後町ホール建設実施設計に係る事業費

【戸籍住民記録課】

(2) 個人番号カード交付事業費 29,216

(平成28年度)

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)への交付金

【観光振興課】

(3) 戸隠観光施設整備事業費 10,000

(平成28年度)

戸隠奥社入口公衆トイレ給水管敷設工事

【スポーツ課】

(4) 緑ヶ丘テニスコート人工芝張替事業費 26,676

(平成28年度)

(平成28年度)

磨耗、劣化の激しい人工芝の張替え

【スポーツ課】

(5) 体育施設オープン前整備事業費 35,842

(平成28年度)

4月上旬オープンに向けた運動場等の整備

【農業政策課】

(6) 平成27年度融資分農業災害対策資金利子補給金 428

(平成28年度∼平成35年度)

(10)

10

【道路課】

(7) 道路新設改良事業費 50,000

(平成28年度)

工事発注平準化のためのゼロ市債

【河川課】

(8) 河川水路改修事業費 53,500

(平成28年度)

工事発注平準化のためのゼロ市債

【維持課】

(9) 道路舗装整備事業費 10,000

(平成28年度)

工事発注平準化のためのゼロ市債

【教・総務課】

(10) 小学校校舎大規模改造事業費 15,260

(平成28年度)

水泳授業の開始に向け劣化したプールの施設等を整備 水泳授業の開始に向け劣化したプールの施設等を整備

【教・総務課】

(11) 中学校校舎大規模改造事業費 14,100

(平成28年度)

水泳授業の開始に向け劣化したプールの施設等を整備

(11)

11

   【国民健康保険課】

二 国民健康保険特別会計(事業勘定)

 1 補 正 予 算 額 286,306

 2 補正後の予算額 42,417,306

 3 補 正 の 内 容

  (歳 出)

    (1) 後期高齢者支援金、前期高齢者納付金 7,966

社会保険診療報酬支払基金への納付金の確定に伴う給付金の増額

    (2) 諸支出金 278,340

国庫負担金の確定に伴う超過交付分の返還金

  (歳 入)

    (1) 国庫支出金 3,266

療養給付費等負担金等

    (2) 県支出金 717

県財政調整交付金

    (3) 繰越金 282,323

前年度からの繰越金 前年度からの繰越金

   【介護保険課】

三 介護保険特別会計(保険事業勘定)

 1 補 正 予 算 額 3,088

 2 補正後の予算額 32,987,295

 3 補 正 の 内 容

  (歳 出)

    (1) 総務費 3,088

人事異動等に係る年間所要額調整

  (歳 入)

    (1) 一般会計繰入金 3,088

参照

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