議 案 第 1 7 号
平 成 2 6 年 度 上 越 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 6 号 )
平 成 2 6 年 度 上 越 市 の 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 6 号 ) は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
( 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 )
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 3 3 5 , 8 6 6 千 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出 予 算
の 総 額 を そ れ ぞ れ 1 0 9 , 6 3 1 , 6 6 5 千 円 と す る 。
2 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の
金 額 は 、 「 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。
( 繰 越 明 許 費 )
第 2 条 地 方 自 治 法 第 2 1 3 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で き る
経 費 は 、 「 第 2 表 繰 越 明 許 費 」 に よ る 。
( 債 務 負 担 行 為 の 補 正 )
第 3 条 債 務 負 担 行 為 の 追 加 及 び 廃 止 は 、 「 第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正 」 に よ る 。
( 地 方 債 の 補 正 )
第 4 条 地 方 債 の 追 加 、 廃 止 及 び 変 更 は 、 「 第 4 表 地 方 債 補 正 」 に よ る 。
平 成 2 7 年 3 月 3 日 提 出
上 越 市 長 村 山 秀 幸
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
1 市税
30, 105, 988 875, 457 30, 981, 445
11, 439, 248 538, 786 11, 978, 034
1 市民税15, 692, 805 332, 206 16, 025, 011
2 固定資産税506, 250 5, 020 511, 270
3 軽自動車税1, 343, 417 △ 5, 232 1, 338, 185
4 市たばこ税51, 575 △ 4, 224 47, 351
5 入湯税1, 072, 693 8, 901 1, 081, 594
6 都市計画税2 地方譲与税
994, 000 △ 28, 105 965, 895
292, 300 △ 9, 803 282, 497
1 地方揮発油譲与税675, 400 △ 29, 227 646, 173
2 自動車重量譲与税26, 300 10, 925 37, 225
3 特別とん譲与税3 利子割交付金
57, 400 △ 13, 293 44, 107
57, 400 △ 13, 293 44, 107
1 利子割交付金4 配当割交付金
75, 500 △ 3, 086 72, 414
75, 500 △ 3, 086 72, 414
1 配当割交付金6 地方消費税交付金
2, 457, 300 △ 59, 979 2, 397, 321
2, 457, 300 △ 59, 979 2, 397, 321
1 地方消費税交付金8 自動車取得税交付金
140, 900 △ 9, 288 131, 612
140, 900 △ 9, 288 131, 612
1 自動車取得税交付金11 地方交付税
25, 751, 570 38, 266 25, 789, 836
25, 751, 570 38, 266 25, 789, 836
1 地方交付税12 交通安全対策特別交付金
34, 400 △ 6, 987 27, 413
34, 400 △ 6, 987 27, 413
1 交通安全対策特別交付金13 分担金及び負担金
1, 515, 636 △ 7, 055 1, 508, 581
41, 346 △ 1, 788 39, 558
1 分担金1, 474, 290 △ 5, 267 1, 469, 023
2 負担金14 使用料及び手数料
1, 923, 824 △ 9, 297 1, 914, 527
1, 106, 871 △ 9, 297 1, 097, 574
1 使用料15 国庫支出金
11, 619, 860 800, 370 12, 420, 230
6, 401, 269 △ 150, 735 6, 250, 534
1 国庫負担金5, 164, 423 951, 105 6, 115, 528
2 国庫補助金16 県支出金
5, 635, 763 △ 26, 544 5, 609, 219
2, 486, 675 △ 4, 090 2, 482, 585
1 県負担金2, 551, 278 △ 6, 026 2, 545, 252
2 県補助金532, 810 △ 16, 428 516, 382
3 県委託金17 財産収入
979, 263 △ 160, 844 818, 419
280, 792 17, 189 297, 981
1 財産運用収入698, 471 △ 178, 033 520, 438
2 財産売払収入18 寄附金
1, 110 34, 586 35, 696
1, 110 34, 586 35, 696
1 寄附金19 繰入金
3, 578, 923 △ 2, 886 3, 576, 037
3, 565, 185 △ 2, 886 3, 562, 299
2 基金繰入金21 諸収入
10, 006, 313 △ 182, 381 9, 823, 932
8, 288, 421 △ 230, 412 8, 058, 009
3 貸付金元利収入1, 681, 433 48, 031 1, 729, 464
5 雑入22 市債
11, 334, 610 △ 1, 574, 800 9, 759, 810
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
11, 334, 610 △ 1, 574, 800 9, 759, 810
1 市債歳 入 合 計
109, 967, 531 △ 335, 866 109, 631, 665
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
歳 出
2 総務費
3 民生費
4 衛生費
5 労働費
6 農林水産業費
7 商工費
8 土木費
15, 764, 739 △ 5, 482 15, 759, 257
14, 360, 684
28, 133, 648
13, 983, 399
12, 062, 921
8, 249, 494
3, 413, 777
306, 674
4, 529, 043
861, 078
861, 078
4, 946, 214
4, 575, 155
296, 268
74, 791
9, 734, 768
9, 734, 768
14, 041, 124
300, 480
6, 134, 126
86, 197
4, 082, 780
3, 011, 819
△ 5, 482
△ 546, 294
△ 388, 914
△ 157, 380
△ 406, 348
4, 560
△ 1, 536
△ 409, 372
△ 12, 135
△ 12, 135
△ 127, 775
△ 103, 043
△ 7, 123
△ 17, 609
△ 102, 315
△ 102, 315
△ 489, 600
0
55, 355
0
△ 476, 381
△ 28, 228
14, 355, 202
27, 587, 354
13, 594, 485
11, 905, 541
7, 843, 146
3, 418, 337
305, 138
4, 119, 671
848, 943
848, 943
4, 818, 439
4, 472, 112
289, 145
57, 182
9, 632, 453
9, 632, 453
13, 551, 524
300, 480
6, 189, 481
86, 197
3, 606, 399
2, 983, 591
1 総務管理費1 社会福祉費
2 児童福祉費
1 保健衛生費
2 環境費
3 清掃費
1 労働諸費
1 農業費
2 林業費
3 水産業費
1 商工費
1 土木管理費
2 道路橋梁費
3 河川費
5 都市計画費
6 下水道費
410, 844 △ 40, 346 370, 498
7 住宅費9 消防費
2, 918, 660 0 2, 918, 660
2, 918, 660 0 2, 918, 660
1 消防費10 教育費
10, 344, 152 △ 283, 634 10, 060, 518
1, 016, 100 0 1, 016, 100
1 教育総務費2, 588, 068 △ 121, 937 2, 466, 131
2 小学校費1, 597, 011 △ 65, 790 1, 531, 221
3 中学校費2, 309, 241 △ 95, 907 2, 213, 334
5 社会教育費2, 739, 147 0 2, 739, 147
6 保健体育費11 災害復旧費
50, 003 △ 2, 560 47, 443
30, 002 △ 2, 301 27, 701
1 農林水産施設災害復旧費20, 001 △ 259 19, 742
2 公共土木施設災害復旧費12 公債費
14, 233, 550 △ 68, 145 14, 165, 405
14, 233, 550 △ 68, 145 14, 165, 405
1 公債費14 予備費
235, 000 1, 708, 422 1, 943, 422
235, 000 1, 708, 422 1, 943, 422
1 予備費歳 出 合 計
109, 967, 531 △ 335, 866 109, 631, 665
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款 項 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
第2表 繰越明許費
事 業 名 金 額
千円
企画調整費 3, 606
市民活動推進事業 195
(仮称)厚生産業会館建設事業 65, 002
新水族博物館整備事業 327, 593
情報システム事業 69, 892
地域情報化推進事業 7, 046
中山間地域振興事業 201
暮らし応援商品券発行事業 143, 786
プレミアム付き商品券補助事業 85, 450
住宅リフォーム促進事業 121, 862
農福連携障害者就労支援モデル
事業
1, 322
福祉施設建設事業 9, 669
1 保 健 衛 生 費 母子保健事業 4, 560
2 環 境 費
省エネルギー・新エネルギー普
及推進事業
2, 287
技能労働者育成事業 918
雇用対策事業 5, 869
園芸振興事業 2, 486
農業用施設等維持管理費 19, 433
土地改良事業 69, 683
款 項
2 総 務 費 1 総 務 管 理 費
3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費
4 衛 生 費
5 労 働 費 1 労 働 諸 費
1 農 業 費
6 農 林 水 産 業 費
事 業 名 金 額
千円
款 項
芋川排水路整備事業 33, 800
渋江川水系用水対策事業 119, 455
市民の森管理運営費 885
既設林道維持管理事業 28, 500
産業振興総務管理費 2, 005
新産業振興事業 16, 921
企業振興事業 3, 000
商業振興支援事業 11, 005
中心市街地活性化対策事業 2, 962
直江津港振興事業 143, 521
貿易振興事業 636
観光振興対策事業 50, 182
イベント推進費 4, 000
観光企画費 33, 495
道路管理総務費 700
まちづくり道路整備事業 149, 345
道路整備事業 5, 867
橋梁維持費 114, 848
橋梁整備事業 197, 607
消融雪施設管理費 22, 488
除雪費 31, 260
林 業 費
2 道 路 橋 梁 費
1 商 工 費
2
6 農 林 水 産 業 費
1 農 業 費
8 土 木 費
7 商 工 費
事 業 名 金 額
千円
款 項
都市計画総務管理費 17, 569
新幹線新駅周辺整備事業 184, 087
都市公園整備事業 15, 248
1 教 育 総 務 費 私立高等学校等教育振興事業 2, 589
2 小 学 校 費 小学校教育指導、研究費 2, 063
生涯学習センター施設整備事業 24, 649
公民館事業 57, 450
高田図書館管理運営費 11, 716
農地、農業用施設災害復旧費 2, 264
林業用施設災害復旧費 22, 600
2
公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費
道路橋梁災害復旧費 13, 400
都 市 計 画 費
5
教 育 費
災 害 復 旧 費
11
1
農 林 水 産 施 設
災 害 復 旧 費
5 社 会 教 育 費
10
8 土 木 費
第3表 債務負担行為補正
追 加
事 項 期 間 限 度 額
千円
指定管理者との協定に基づく上越
文化会館管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
68,668
指定管理者との協定に基づく上越
市市民プラザ管理運営業務委託料
平成26年度から
平成28年度まで
68,887
指定管理者との協定に基づくリー
ジョンプラザ上越管理運営業務委
託料
平成26年度から
平成28年度まで
338,298
指定管理者との協定に基づく上越
総合福祉センター管理運営業務委
託料
平成26年度から
平成27年度まで
5,497
指定管理者との協定に基づく市民
いこいの家管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
15,404
指定管理者との協定に基づく千寿
園管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
59,109
指定管理者との協定に基づくケア
ハウス上越管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
31,008
指定管理者との協定に基づく浦川
原生活支援ハウス管理運営業務委
託料
平成26年度から
平成27年度まで
8,638
指定管理者との協定に基づく頸城
生活支援ハウス管理運営業務委託
料
平成26年度から
平成27年度まで
6,187
事 項 期 間 限 度 額
千円
指定管理者との協定に基づく板倉
生活支援ハウス管理運営業務委託
料
平成26年度から
平成27年度まで
5,120
指定管理者との協定に基づく清里
生活支援ハウス管理運営業務委託
料
平成26年度から
平成27年度まで
9,128
指定管理者との協定に基づく名立
生活支援ハウス管理運営業務委託
料
平成26年度から
平成27年度まで
12,541
指定管理者との協定に基づく上越
リゾートセンターくるみ家族園管
理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
13,884
指定管理者との協定に基づく上越
人材ハイスクール管理運営業務委
託料
平成26年度から
平成27年度まで
11,074
指定管理者との協定に基づくワー
クパル上越管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
19,563
指定管理者との協定に基づく大島
生活改善センター管理運営業務委
託料
平成26年度から
平成27年度まで
295
指定管理者との協定に基づく大島
旭農村環境改善センター管理運営
業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
282
指定管理者との協定に基づく大島
若者交流会館管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
792
事 項 期 間 限 度 額
千円
指定管理者との協定に基づくほく
ら公園管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
857
指定管理者との協定に基づく大池
いこいの森ビジターセンター管理
運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
7,263
指定管理者との協定に基づくリフ
レッシュビレッジ施設管理運営業
務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
44,884
指定管理者との協定に基づくくび
き食彩工房管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
3,970
指定管理者との協定に基づく月影
の郷管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
3,862
指定管理者との協定に基づく川上
笑学館管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
4,713
指定管理者との協定に基づく六夜
山荘管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
1,302
指定管理者との協定に基づく日本
自然学習実践センター管理運営業
務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
4,109
指定管理者との協定に基づくくわ
どり市民の森管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
14,779
事 項 期 間 限 度 額
千円
指定管理者との協定に基づく上越
市南葉高原キャンプ場管理運営業
務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
8,810
指定管理者との協定に基づく菖蒲
高原緑地休養広場管理運営業務委
託料
平成26年度から
平成27年度まで
6,523
指定管理者との協定に基づく上越
市海洋フィッシングセンター管理
運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
663
指定管理者との協定に基づく大島
やまざくら管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
4,587
指定管理者との協定に基づく柿崎
マリンホテルハマナス管理運営業
務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
3,661
指定管理者との協定に基づく大潟
健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館
管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
35,286
指定管理者との協定に基づくゑし
んの里記念館管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
17,078
指定管理者との協定に基づく安塚
克雪管理センター管理運営業務委
託料
平成26年度から
平成28年度まで
1,406
指定管理者との協定に基づく菱の
里管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
3,066
事 項 期 間 限 度 額
千円
指定管理者との協定に基づく大潟
野外活動施設管理運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
2,232
指定管理者との協定に基づく高田
公園野球場等24施設管理運営業
務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
69,448
指定管理者との協定に基づく柿崎
総合運動公園野球場等5施設管理
運営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
44,946
指定管理者との協定に基づく上越
市立オールシーズンプール管理運
営業務委託料
平成26年度から
平成27年度まで
34,748
廃 止
事 項 期 間 限 度 額
千円
社会保障・税番号制度関連システ
ム改修委託料
69,000
平成26年度から
平成28年度まで
第4表 地方債補正
追 加
・起債の方法
・利率 5. 0%以内
平成26年発生農地、農業用
施 設 災 害 復 旧 事 業
1, 100
・償還の方法
里 地 棚 田 保 全 整 備 事 業 2, 800
利率については、借入れの上限利率である。
なお、最近の政府資金の借入れ利率は、25年
償還の場合、概ね0. 8%程度である。また、民
間資金の借入れ利率は、10年償還の場合、概
ね0. 5%程度である。
普通貸借又は証券発行
( ただし、利率見直し方式で借り
入れる政府資金等について、利
率の見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率)
借入れの年から据置期間を含み
30年以内に元利均等又は元金
均等もしくは不均等の方法によ
り、毎年度1期又は2期に償還
する。ただし、市財政その他の
都合により、据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償
還又は低利に借換えすることが
できる。
〃
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円
廃 止
・起債の方法
・利率 5. 0%以内
谷 浜 ・ 桑 取 地 区
新 保 育 園 整 備 事 業
199, 000
・償還の方法
住 宅 整 備 事 業 54, 600 〃
利率については、借入れの上限利率である。
なお、最近の政府資金の借入れ利率は、25年
償還の場合、概ね0. 8%程度である。また、民
間資金の借入れ利率は、10年償還の場合、概
ね0. 5%程度である。
普通貸借又は証券発行
( ただし、利率見直し方式で借り
入れる政府資金等について、利
率の見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率)
借入れの年から据置期間を含み
30年以内に元利均等又は元金
均等もしくは不均等の方法によ
り、毎年度1期又は2期に償還
する。ただし、市財政その他の
都合により、据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償
還又は低利に借換えすることが
できる。
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円
変 更
・起債の方法
・利率 5. 0%以内
( 仮 称 ) 厚 生 産 業
会 館 建 設 事 業
63, 800
・償還の方法
新 水 族 博 物 館 整 備 事 業 149, 000
廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 978, 800
経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 88, 500
か ん が い 排 水 事 業 114, 700
中 山 間 総 合 整 備 事 業 32, 600
漁 港 整 備 事 業 21, 000
直 江 津 港 振 興 事 業 143, 100
道 路 橋 梁 整 備 事 業 743, 900
土 地 区 画 整 理 事 業 2, 399, 600
普通貸借又は証券発行
( ただし、利率見直し方式で借り
入れる政府資金等について、利
率の見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率)
借入れの年から据置期間を含み
30年以内に元利均等又は元金
均等もしくは不均等の方法によ
り、毎年度1期又は2期に償還
する。ただし、市財政その他の
都合により、据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償
還又は低利に借換えすることが
できる。
千円
〃
〃
起 債 の 目 的
補 正 前
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
・起債の方法
補正前に同じ
・利率 補正前に同じ
59, 300
・償還の方法
補正前に同じ
33, 400
306, 700
86, 200
89, 900
27, 800
12, 800
138, 100
704, 400
1, 928, 800
千円
補 正 後
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
・起債の方法
・利率 5. 0%以内
消 防 施 設 等 整 備 事 業 47, 400
・償還の方法
飯 小 学 校 校 舎 改 築 事 業 134, 100
小 学 校 給 食 室 改 修 事 業 49, 200
中 学 校 耐 震 補 強 事 業 65, 900
中 学 校 給 食 室 改 修 事 業 113, 200
「 弥 生 の ム ラ 」
コ ミ ュ ニ テ ィ パ ー ク 事 業
350, 400
平 成 2 6 年 発 生 林 道
施 設 災 害 復 旧 事 業
13, 400
平 成 2 6 年 発 生 道 路
橋 梁 災 害 復 旧 事 業
6, 700
過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 395, 100
〃
起 債 の 目 的
補 正 前
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円
普通貸借又は証券発行
( ただし、利率見直し方式で借り
入れる政府資金等について、利
率の見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率)
借入れの年から据置期間を含み
30年以内に元利均等又は元金
均等もしくは不均等の方法によ
り、毎年度1期又は2期に償還
する。ただし、市財政その他の
都合により、据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償
還又は低利に借換えすることが
できる。
〃
〃
利率については、借入れの上限利率である。
なお、最近の政府資金の借入れ利率は、25年
償還の場合、概ね0. 8%程度である。また、民
間資金の借入れ利率は、10年償還の場合、概
ね0. 5%程度である。
〃
〃
〃
〃
〃
限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
・起債の方法
補正前に同じ
・利率 補正前に同じ
15, 800
・償還の方法
補正前に同じ
104, 000
68, 900
51, 900
88, 200
271, 300
9, 200
7, 600
581, 000
〃
〃
補 正 後
千円
〃
〃
〃
〃
〃
〃
平成26年度 歳入歳出補正予算事項別明細書(一般会計)
1 総 括
(歳 入)
1 市税
2 地方譲与税
3 利子割交付金
4 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金
10 地方特例交付金
11 地方交付税
12 交通安全対策特別交付金
13 分担金及び負担金
14 使用料及び手数料
15 国庫支出金
16 県支出金
17 財産収入
18 寄附金
19 繰入金
20 繰越金
21 諸収入
30, 105, 988 875, 457 30, 981, 445
994, 000
57, 400
75, 500
12, 900
2, 457, 300
26, 900
140, 900
24, 433
101, 368
25, 751, 570
34, 400
1, 515, 636
1, 923, 824
11, 619, 860
5, 635, 763
979, 263
1, 110
3, 578, 923
3, 589, 570
10, 006, 313
△ 28, 105
△ 13, 293
△ 3, 086
0
△ 59, 979
0
△ 9, 288
0
0
38, 266
△ 6, 987
△ 7, 055
△ 9, 297
800, 370
△ 26, 544
△ 160, 844
34, 586
△ 2, 886
0
△ 182, 381
965, 895
44, 107
72, 414
12, 900
2, 397, 321
26, 900
131, 612
24, 433
101, 368
25, 789, 836
27, 413
1, 508, 581
1, 914, 527
12, 420, 230
5, 609, 219
818, 419
35, 696
3, 576, 037
3, 589, 570
9, 823, 932
22 市債 11, 334, 610 △ 1, 574, 800 9, 759, 810
歳 入 合 計 109, 967, 531 △ 335, 866 109, 631, 665
款 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款 補正前の額 補 正 額 計
単位:千円
款
単位:千円
(歳 出)
補正前の額 補 正 額 計
1 議会費
2 総務費
3 民生費
455, 100 0 455, 100
15, 764, 739
28, 133, 648
△ 5, 482
△ 546, 294
15, 759, 257
27, 587, 354
補 正 額 の 財 源 内 訳
一 般 財 源
特 定 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
4 衛生費 8, 249, 494 △ 406, 348 7, 843, 146
5 労働費 861, 078 △ 12, 135 848, 943
6 農林水産業費 4, 946, 214 △ 127, 775 4, 818, 439
7 商工費 9, 734, 768 △ 102, 315 9, 632, 453
8 土木費 14, 041, 124 △ 489, 600 13, 551, 524
9 消防費 2, 918, 660 0 2, 918, 660
10 教育費 10, 344, 152 △ 283, 634 10, 060, 518
11 災害復旧費 50, 003 △ 2, 560 47, 443
12 公債費 14, 233, 550 △ 68, 145 14, 165, 405
13 諸支出金 1 0 1
14 予備費 235, 000 1, 708, 422 1, 943, 422
72, 787
440, 662 △ 90, 500 △ 428, 431
△ 408, 891
△ 180, 731 △ 134, 300 177, 628
△ 39, 090
277, 845 △ 672, 100 26, 997
1, 825
1, 477 △ 15, 437
△ 29, 856
△ 18, 234 △ 37, 300 △ 42, 385
14, 381
134, 158 3, 400 △ 254, 254
△ 90, 785
△ 11, 950 △ 564, 900 178, 035
2, 287
5, 109 △ 31, 600 24, 204
△ 163, 290
115, 102 △ 45, 300 △ 190, 146
△ 142
882 △ 3, 300
△ 68, 145
1, 708, 422
歳 出 合 計 109, 967, 531 △ 335, 866 109, 631, 665 764, 320 △ 1, 575, 900 △ 523, 789 999, 503
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
2 歳 入
補 正 前 補 正 額 計
節
1款 市税 1項 市民税 1目 個人
2目 法人
2項 固定資産税 1目 固定資産税
30, 105, 988 875, 457 30, 981, 445 11, 439, 248 538, 786 11, 978, 034 8, 452, 957 297, 573 8, 750, 530
2, 986, 291 241, 213 3, 227, 504
15, 692, 805 332, 206 16, 025, 011 15, 646, 513 332, 206 15, 978, 719
1 現年課税分 309, 918 個人現年課税分 309, 918 1 均等割 245
調定見込額 収入歩合 収入見込額 344, 810 98. 47% 339, 534 収入見込額 予算計上額 339, 534 − 339, 289 2 所得割 309, 673
調定見込額 収入歩合 収入見込額 8, 438, 293 98. 47% 8, 309, 187 収入見込額 予算計上額 8, 309, 187 − 7, 999, 514
2 滞納繰越分 △ 12, 345 個人滞納繰越分 △ 12, 345 調定見込額 収入歩合 収入見込額
464, 885 21. 90% 101, 809 収入見込額 予算計上額 101, 809 − 114, 154
1 現年課税分 241, 213 法人現年課税分 241, 213 1 均等割 △ 1, 406
調定見込額 収入歩合 収入見込額 562, 690 99. 75% 561, 283 収入見込額 予算計上額 561, 283 − 562, 689 2 法人税割 242, 619
調定見込額 収入歩合 収入見込額 2, 668, 519 99. 75% 2, 661, 847 収入見込額 予算計上額 2, 661, 847 − 2, 419, 228
1款 市税
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
1 現年課税分 345, 640
3項 軽自動車税 1目 軽自動車税
4項 市たばこ税 1目 市たばこ税
固定資産税現年課税分 345, 640
506, 250 5, 020 511, 270 506, 250 5, 020 511, 270
1, 343, 417 △ 5, 232 1, 338, 185 1, 343, 417 △ 5, 232 1, 338, 185
1 土 地 16, 947
調定見込額 収入歩合 収入見込額 3, 964, 525 98. 75% 3, 914, 968 収入見込額 予算計上額 3, 914, 968 − 3, 898, 021 2 家 屋 32, 549
調定見込額 収入歩合 収入見込額 5, 402, 180 98. 75% 5, 334, 652 収入見込額 予算計上額 5, 334, 652 − 5, 302, 103 3 償却資産 296, 144
調定見込額 収入歩合 収入見込額 6, 691, 398 98. 75% 6, 607, 755 収入見込額 予算計上額 6, 607, 755 − 6, 311, 611
2 滞納繰越分 △ 13, 434 固定資産税滞納繰越分 △ 13, 434 調定見込額 収入歩合 収入見込額
685, 952 17. 69% 121, 344 収入見込額 予算計上額 121, 344 − 134, 778
1 現年課税分 5, 020 軽自動車税現年課税分 5, 020 調定見込額 収入歩合 収入見込額
510, 800 98. 97% 505, 538 収入見込額 予算計上額 505, 538 − 500, 518
1 現年課税分 △ 5, 232 市たばこ税現年課税分 △ 5, 232 収入見込額
旧3級品 31, 029 1款 市税
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
5項 入湯税 1目 入湯税
6項 都市計画税 1目 都市計画税
2款 地方譲与税
1項 地方揮発油譲与税 1目 地方揮発油譲与税
2項 自動車重量譲与税
旧3級品以外 1, 307, 156
51, 575 △ 4, 224 47, 351 51, 575 △ 4, 224 47, 351
1, 072, 693 8, 901 1, 081, 594 1, 072, 693 8, 901 1, 081, 594
994, 000 △ 28, 105 965, 895 292, 300 △ 9, 803 282, 497 292, 300 △ 9, 803 282, 497
675, 400 △ 29, 227 646, 173
計 1, 338, 185
収入見込額 予算計上額 1, 338, 185 − 1, 343, 417
1 現年課税分 △ 4, 224 入湯税現年課税分 △ 4, 224 収入見込額
中学生以上 46, 205 小 学 生 1, 146 計 47, 351
収入見込額 予算計上額 47, 351 − 51, 575
1 現年課税分 8, 901 都市計画税現年課税分 8, 901 1 土 地 1, 069
調定見込額 収入歩合 収入見込額 529, 036 98. 75% 522, 423 収入見込額 予算計上額 522, 423 − 521, 354 2 家 屋 7, 832
調定見込額 収入歩合 収入見込額 554, 885 98. 75% 547, 948 収入見込額 予算計上額 547, 948 − 540, 116
1 地方揮発油譲与税 △ 9, 803 地方揮発油譲与税 △ 9, 803 交付見込額 予算計上額
282, 497 − 292, 300
1款 市税 2款 地方譲与税
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
1目 自動車重量譲与税
3項 特別とん譲与税 1目 特別とん譲与税
3款 利子割交付金 1項 利子割交付金 1目 利子割交付金
4款 配当割交付金 1項 配当割交付金 1目 配当割交付金
6款 地方消費税交付金 1項 地方消費税交付金 1目 地方消費税交付金
8款 自動車取得税交付金 1項 自動車取得税交付金 1目 自動車取得税交付金
675, 400 △ 29, 227 646, 173
26, 300 10, 925 37, 225 26, 300 10, 925 37, 225
57, 400 △ 13, 293 44, 107 57, 400 △ 13, 293 44, 107 57, 400 △ 13, 293 44, 107
75, 500 △ 3, 086 72, 414 75, 500 △ 3, 086 72, 414 75, 500 △ 3, 086 72, 414
2, 457, 300 △ 59, 979 2, 397, 321 2, 457, 300 △ 59, 979 2, 397, 321 2, 457, 300 △ 59, 979 2, 397, 321
140, 900 △ 9, 288 131, 612 140, 900 △ 9, 288 131, 612 140, 900 △ 9, 288 131, 612
1 自動車重量譲与税 △ 29, 227 自動車重量譲与税 △ 29, 227 交付見込額 予算計上額
646, 173 − 675, 400
1 特別とん譲与税 10, 925 特別とん譲与税 10, 925 交付見込額 予算計上額
37, 225 − 26, 300
1 利子割交付金 △ 13, 293 利子割交付金 △ 13, 293 交付見込額 予算計上額
44, 107 − 57, 400
1 配当割交付金 △ 3, 086 配当割交付金 △ 3, 086 交付見込額 予算計上額
72, 414 − 75, 500
1 地方消費税交付金 △ 59, 979 地方消費税交付金 △ 59, 979 交付見込額 予算計上額
2, 397, 321 − 2, 457, 300
1 自動車取得税交付金 △ 9, 288 自動車取得税交付金 △ 9, 288 交付見込額 予算計上額
131, 612 − 140, 900
2款 地方譲与税 3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 6款 地方消費税交付金 8款 自動車取得税交付金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
11款 地方交付税 1項 地方交付税 1目 地方交付税
12款 交通安全対策特別交付金 1項 交通安全対策特別交付金 1目 交通安全対策特別交付金
13款 分担金及び負担金 1項 分担金
2目 農林水産業費分担金
4目 災害復旧費分担金
2項 負担金
2目 民生費負担金
14款 使用料及び手数料 1項 使用料
1目 総務使用料
15款 国庫支出金 1項 国庫負担金
1目 民生費国庫負担金
25, 751, 570 38, 266 25, 789, 836 25, 751, 570 38, 266 25, 789, 836 25, 751, 570 38, 266 25, 789, 836
34, 400 △ 6, 987 27, 413 34, 400 △ 6, 987 27, 413 34, 400 △ 6, 987 27, 413
1, 515, 636 △ 7, 055 1, 508, 581 41, 346 △ 1, 788 39, 558 26, 049 △ 1, 932 24, 117
0 144 144
1, 474, 290 △ 5, 267 1, 469, 023 1, 462, 706 △ 5, 267 1, 457, 439
1, 923, 824 △ 9, 297 1, 914, 527 1, 106, 871 △ 9, 297 1, 097, 574 220, 629 △ 9, 297 211, 332
11, 619, 860 800, 370 12, 420, 230 6, 401, 269 △ 150, 735 6, 250, 534 6, 352, 544 △ 149, 843 6, 202, 701
1 地方交付税 38, 266 普通交付税 38, 266 交付決定額 予算計上額
22, 689, 836 − 22, 651, 570
1 交通安全対策特別交付 △ 6, 987 交通安全対策特別交付金 △ 6, 987
金 交付見込額 予算計上額
27, 413 − 34, 400
1 農業費分担金 △ 1, 932 県営農地環境整備事業分担金 △ 500 里地棚田保全整備事業分担金 2, 825 農業基盤整備促進事業分担金 △ 4, 257
1 農林水産施設災害復旧 144 平成26年発生農地、農業用施設災害復旧事業分担金 144 費分担金
2 児童福祉費負担金 △ 5, 267 若竹寮事務委託負担金 △ 5, 267
1 総務管理使用料 △ 9, 297 ケーブルテレビ利用料 △ 9, 297
1 社会福祉費負担金 △ 83, 501 保険基盤安定負担金 3, 944 交付見込額 予算計上額
11款 地方交付税 12款 交通安全対策特別交付金 13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
4目 災害復旧費国庫負担金
2項 国庫補助金
国民健康保険特別会計繰出金
13, 300 △ 892 12, 408
5, 164, 423 951, 105 6, 115, 528
(1/ 2) 58, 903 − 54, 959
特別障害者手当等給付費負担金 △ 12, 000 交付見込額 予算計上額
特別障害者手当給付等事業
(3/ 4) 103, 941 − 115, 941
障害者自立支援給付費負担金 △ 97, 953 交付見込額 予算計上額
介護給付・訓練等給付事業
(1/ 2) 1, 550, 324 − 1, 648, 277
障害者医療費負担金 22, 508 交付見込額 予算計上額
介護給付・訓練等給付事業
(1/ 2) 22, 508 − 0
2 児童福祉費負担金 △ 66, 342 児童扶養手当給付費負担金 △ 6, 726 交付見込額 予算計上額
児童扶養手当給付事業
(1/ 3) 210, 881 − 217, 607
母子生活支援施設措置費負担金 △ 7, 819 交付見込額 予算計上額
私立母子生活支援施設運営費
(1/ 2) 17, 314 − 25, 133
児童手当交付金 △ 51, 797 交付見込額 予算計上額
児童手当給付事業 (4/ 6・37/ 45)
2, 212, 422 − 2, 264, 219
1 公共土木施設災害復旧 △ 892 平成26年発生道路橋梁災害復旧費負担金 △ 892
費負担金 交付見込額 予算計上額
道路橋梁災害復旧費
(2/ 3) 12, 408 − 13, 300
15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
1目 総務費国庫補助金 340, 304 448, 896 789, 200
1 総務管理費補助金 448, 896 社会資本整備総合交付金 △ 38, 582 交付見込額 予算計上額
歴史資源活用推進事業
(1/ 2) 2, 522 − 3, 750 = △ 1, 228 (仮称)厚生産業会館建設事業
(1/ 2) 47, 625 − 65, 680 = △ 18, 055 新水族博物館整備事業
(1/ 2) 172, 450 − 191, 517 = △ 19, 067 小川未明文学館管理運営費
(1/ 2) 248 − 480 = △ 232
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 337, 520 交付見込額 予算計上額
企画調整費
2, 952 − 0 = 2, 952 市民活動推進事業
143 − 0 = 143 地域情報化推進事業
5, 151 − 0 = 5, 151 中山間地域振興事業
147 − 0 = 147 暮らし応援商品券発行事業
121, 815 − 0 = 121, 815 プレミアム付き商品券補助事業
85, 450 − 0 = 85, 450 住宅リフォーム促進事業
121, 862 − 0 = 121, 862
社会保障・税番号制度システム整備費補助金 △ 11, 315 交付見込額 予算計上額
情報システム事業
(2/ 3・10/ 10) 46, 787 − 58, 102
地域活性化・効果実感臨時交付金 161, 273 交付見込額 予算計上額
15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
2目 民生費国庫補助金
庁舎整備事業
1, 456, 472 △ 24, 736 1, 431, 736
157, 871 − 0 = 157, 871 歴史資源活用推進事業
932 − 0 = 932 レインボーセンター管理運営費
496 − 0 = 496 小川未明文学館管理運営費
236 − 0 = 236 地域振興事業
1, 738 − 0 = 1, 738
1 社会福祉費補助金 △ 29, 124 障害者自立支援事業費等補助金 6, 939 交付見込額 予算計上額
福祉業務管理システム開発・運営費 (定額) 7, 589 − 650
地域介護・福祉空間整備等交付金 9, 669 交付見込額 予算計上額
福祉施設建設事業
(定額) 337, 820 − 328, 151
地域活性化・効果実感臨時交付金 3, 302 交付見込額 予算計上額
福祉施設建設事業
3, 302 − 0
臨時福祉給付金給付事業費補助金 △ 50, 000 交付見込額 予算計上額
臨時福祉給付金給付事業
(10/ 10) 385, 000 − 435, 000
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 966 交付見込額 予算計上額
農福連携障害者就労支援モデル事業 966 − 0
2 児童福祉費補助金 4, 388 保育緊急確保事業補助金 4, 388 交付見込額 予算計上額
15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
3目 衛生費国庫補助金
公立保育所運営費
231, 938 277, 848 509, 786
(1/ 3) 10, 095 − 6, 425 = 3, 670 特別保育事業
(1/ 3・1/ 2) 40, 964 − 38, 987 = 1, 977 ファミリーヘルプ保育園運営費
(1/ 3) 2, 626 − 2, 206 = 420 児童福祉施設費職員人件費
(1/ 2) 1, 560 − 4, 680 = △ 3, 120 地域保育園運営費
(1/ 2) 440 − 1, 320 = △ 880 こどもセンター運営事業
(1/ 3) 7, 227 − 4, 906 = 2, 321
1 保健衛生費補助金 3, 331 保育緊急確保事業補助金 △ 3 交付見込額 予算計上額
保健衛生総務費職員人件費
(1/ 3) 2, 163 − 2, 172 = △ 9 母子保健事業
(1/ 3) 2, 725 − 2, 719 = 6
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 3, 334 交付見込額 予算計上額
母子保健事業
3, 334 − 0
2 環境費補助金 10, 426 循環型社会形成推進交付金 △ 4, 522 交付見込額 予算計上額
生活排水対策事業
(1/ 3) 7, 375 − 11, 897
地域活性化・効果実感臨時交付金 13, 276 交付見込額 予算計上額
生活排水対策事業
13, 276 − 0
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 1, 672 交付見込額 予算計上額
15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
4目 農林水産業費国庫補助金
5目 商工費国庫補助金
省エネルギー・新エネルギー普及推進事業
452, 127 8, 052 460, 179
38, 832 134, 158 172, 990
1, 672 − 0
3 清掃費補助金 264, 091 循環型社会形成推進交付金 258, 813 交付見込額 予算計上額
廃棄物処理施設整備事業
(1/ 3・1/ 2) 288, 699 − 29, 886
地域活性化・効果実感臨時交付金 5, 278 交付見込額 予算計上額
廃棄物処理施設整備事業
5, 278 − 0
1 農業費補助金 8, 052 特定防衛施設周辺整備調整交付金 6, 967 交付見込額 予算計上額
芋川排水路整備事業
(定額) 53, 111 − 46, 144
地域活性化・効果実感臨時交付金 4, 644 交付見込額 予算計上額
畜産振興対策事業
4, 644 − 0
農業基盤整備促進事業補助金 △ 5, 376 交付見込額 予算計上額
土地改良事業 (5. 5/ 10・定額)
14, 196 − 19, 572
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 1, 817 交付見込額 予算計上額
園芸振興事業
1, 817 − 0
1 商工費補助金 134, 158 社会資本整備総合交付金 △ 11, 286 交付見込額 予算計上額
中心市街地活性化対策事業
(1/ 2) 0 − 7, 405 = △ 7, 405 15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
6目 土木費国庫補助金
観光企画費
2, 213, 832 △ 34, 714 2, 179, 118
(1/ 2) 27, 546 − 31, 427 = △ 3, 881
地域活性化・効果実感臨時交付金 50, 778 交付見込額 予算計上額
観光企画費
32, 661 − 0 = 32, 661 観光施設等整備事業
18, 117 − 0 = 18, 117
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 94, 666 交付見込額 予算計上額
産業振興総務管理費
1, 466 − 0 = 1, 466 新産業振興事業
12, 348 − 0 = 12, 348 企業振興事業
2, 193 − 0 = 2, 193 商業振興支援事業
8, 046 − 0 = 8, 046 中心市街地活性化対策事業
2, 165 − 0 = 2, 165 直江津港振興事業
3, 885 − 0 = 3, 885 貿易振興事業
465 − 0 = 465 観光振興対策事業
36, 687 − 0 = 36, 687 イベント推進費
2, 924 − 0 = 2, 924 観光企画費
24, 487 − 0 = 24, 487
1 土木管理費補助金 1, 318 地域活性化・効果実感臨時交付金 1, 318 交付見込額 予算計上額
15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
建築指導費
1, 318 − 0
2 道路橋梁費補助金 △ 56, 297 社会資本整備総合交付金 △ 62, 494 交付見込額 予算計上額
道路管理総務費
(5. 5/ 10) 14, 601 − 11, 900 = 2, 701 道路維持費
(5. 5/ 10) 24, 310 − 25, 575 = △ 1, 265 道路整備事業
(5. 5/ 10) 93, 845 − 166, 925 = △ 73, 080 橋梁維持費
(5. 5/ 10) 83, 127 − 29, 150 = 53, 977 橋梁整備事業
(5. 5/ 10) 217, 002 − 255, 200 = △ 38, 198 消融雪施設管理費
(6/ 10) 55, 200 − 61, 200 = △ 6, 000 克雪住宅推進費
(1/ 2) 2, 671 − 3, 300 = △ 629
地域活性化・効果実感臨時交付金 6, 197 交付見込額 予算計上額
道路維持費
1, 117 − 0 = 1, 117 除雪費
2, 409 − 0 = 2, 409 克雪住宅推進費
2, 671 − 0 = 2, 671
3 河川費補助金 2, 016 地域活性化・効果実感臨時交付金 2, 016 交付見込額 予算計上額
河川管理費
2, 016 − 0
4 都市計画費補助金 21, 028 社会資本整備総合交付金 16, 215 交付見込額 予算計上額
組合施行土地区画整理事業 15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
7目 消防費国庫補助金
(4/ 10) 10, 000 − 4, 600 = 5, 400
1, 663 5, 109 6, 772
区画整理総務費
(4/ 10) 1, 400 − 320 = 1, 080 新幹線新駅周辺整備事業
(2. 74/ 10) 854, 403 − 851, 798 = 2, 605 公園管理費
(1/ 2) 16, 080 − 8, 950 = 7, 130
地域活性化・効果実感臨時交付金 8, 233 交付見込額 予算計上額
組合施行土地区画整理事業
1, 500 − 0 = 1, 500 区画整理総務費
1, 452 − 0 = 1, 452 公園管理費
5, 281 − 0 = 5, 281
地籍整備推進調査費補助金 △ 3, 420 交付見込額 予算計上額
組合施行土地区画整理事業
(1/ 3) 620 − 1, 240 = △ 620 新幹線新駅周辺整備事業
(1/ 2) 3, 800 − 6, 600 = △ 2, 800
5 住宅費補助金 △ 2, 779 社会資本整備総合交付金 △ 49, 138 交付見込額 予算計上額
公営住宅整備事業
(1/ 2) 12, 041 − 61, 179
地域活性化・効果実感臨時交付金 46, 359 交付見込額 予算計上額
公営住宅整備事業
514 − 0 = 514 住宅リフォーム促進事業
45, 845 − 0 = 45, 845
1 消防費補助金 5, 109 社会資本整備総合交付金 △ 1, 263 15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
8目 教育費国庫補助金
交付見込額 予算計上額
422, 775 131, 530 554, 305
災害対策費
(1/ 2) 400 − 1, 663
地域活性化・効果実感臨時交付金 6, 372 交付見込額 予算計上額
消防施設整備事業
6, 004 − 0 = 6, 004 災害対策費
368 − 0 = 368
1 教育総務費補助金 3, 478 地域活性化・効果実感臨時交付金 3, 478 交付見込額 予算計上額
教員住宅管理運営費
3, 478 − 0
2 小学校費補助金 55, 475 地域活性化・効果実感臨時交付金 53, 967 交付見込額 予算計上額
小学校市単独事業
53, 967 − 0
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 1, 508 交付見込額 予算計上額
小学校教育指導、研究費
1, 508 − 0
5 社会教育費補助金 △ 13, 962 国宝重要文化財等保存整備費補助金 △ 54, 967 交付見込額 予算計上額
「弥生のムラ」コミュニティパーク事業 (1/ 2) 196, 195 − 251, 162
地域活性化・効果実感臨時交付金 158 交付見込額 予算計上額
美術展覧会事業
158 − 0
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 40, 847 交付見込額 予算計上額
公民館事業 15款 国庫支出金
款 項 目
区 分 金 額
説 明
単位:千円
補 正 前 補 正 額 計
節
9目 労働費国庫補助金
16款 県支出金 1項 県負担金
1目 民生費県負担金
40, 847 − 0
6, 480 4, 962 11, 442
5, 635, 763 △ 26, 544 5, 609, 219 2, 486, 675 △ 4, 090 2, 482, 585 2, 464, 354 △ 4, 090 2, 460, 264
6 保健体育費補助金 86, 539 地域活性化・効果実感臨時交付金 86, 539 交付見込額 予算計上額
体育施設整備事業
86, 539 − 0
1 労働諸費補助金 4, 962 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 4, 962 交付見込額 予算計上額
技能労働者育成事業
671 − 0 = 671 雇用対策事業
4, 291 − 0 = 4, 291
1 社会福祉費負担金 16, 486 保険基盤安定負担金 54, 209 交付見込額 予算計上額
国民健康保険特別会計繰出金
(1/ 4・3/ 4) 429, 881 − 372, 569 = 57, 312 後期高齢者医療制度運営費
(3/ 4) 303, 482 − 306, 585 = △ 3, 103
障害者自立支援給付費負担金 △ 48, 977 交付見込額 予算計上額
介護給付・訓練等給付事業
(1/ 4) 775, 161 − 824, 138
障害者医療費負担金 11, 254 交付見込額 予算計上額
介護給付・訓練等給付事業
(1/ 4) 11, 254 − 0
2 児童福祉費負担金 △ 20, 576 母子生活支援施設措置費負担金 △ 3, 909 交付見込額 予算計上額
私立母子生活支援施設運営費
(1/ 4) 8, 658 − 12, 567 15款 国庫支出金 16款 県支出金