平
成
21
年
度
一
般
会
計
岡 山 市
特
別
会
計
歳入歳出決算
及 び 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見 書
岡
監
第
1
4
0
号
平成22年8月25日
岡山市長
髙
谷
茂
男
様
岡山市監査委員
池
上
進
同
藤
本
徹
同
若
井
逹
子
同
田
尻
祐
二
平 成 2 1 年 度 岡 山 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算
及
び
基
金
運
用
状
況
審
査
意
見 に
つ
い て
目
次
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見
1
第 1 審 査 の 対 象
1
第 2 審 査 の 期 間
1
第 3 審 査 の 方 法
1
第 4 審 査 の 結 果
1 決 算 の 総 括 2
(1 ) 決 算 規 模 2
(2 ) 決 算 収 支 3
(3 ) 市 債現 在高 の状 況 4
(4 ) 普 通会 計に よる 財政 状況 5
2 一 般 会 計 8
(1 ) 歳 入 8
(2 ) 歳 出 30
3 特 別 会 計 46
(1 ) 下 水 道 費 46
(2 ) 国 民 健 康 保 険 費 51
(3 ) 用 品 調 達 費 56
(4 ) 住 宅新 築資 金等 貸付 事業 費 57
(5 ) 災 害遺 児教 育年 金事 業費 58
(6 ) 公 共用 地取 得事 業費 59
(7 ) 財 産 区 費 60
(8 ) 学 童校 外事 故共 済事 業費 61
(9 ) 老 人 保 健 医 療 費 62
(10) 駐 車 場 費 64
(11) 母 子寡 婦福 祉資 金貸 付事 業費 65
(12) 駅 元町 地区 市街 地再 開発 事業 費 66
(13) 介 護 保 険 費 67
(14) 後 期高 齢者 医療 費 70
公 債 費 72
(15)
4 財 産 に 関 す る 調 書 73
基
金
運
用
状
況
審
査
意
見
77
第 1 審 査 の 対 象
77
第 2 審 査 の 期 間
77
第 3 審 査 の 方 法
77
第 4 審 査 の 結 果
1 岡山 市土 地開 発基 金 78
資 料 79
(注 )1 文中 の金 額は ,原 則と して 万円 単位 で表 し, 端数 は切 り捨 てた 。こ のた め計 数 が一致 しな い場 合が ある 。
2 文中 の比 率, 各表 中の 比率 及び 数値 は, 原則 とし て表 示の 1桁 下位 で四 捨五 入 した。 この ため 計数 が一 致し ない 場合 があ る。
3 文中 に用 いる ポイ ント とは ,パ ーセ ンテ ージ 間又 は指 数間 の単 純差 引数 値で あ る。
4 各表 中の 符号 の用 法は ,次 のと おり であ る。
平成21年度岡山市各会計歳入歳出決算審査意見
第 1 審査の対 象
平成21年度 岡山 市一 般会 計歳 入歳 出決 算
岡山 市下 水道 費特 別会 計歳 入歳 出決 算 平成21年度
岡山 市国 民健 康保 険費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成21年度
岡山 市用 品調 達費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成21年度
岡山 市住 宅新 築資 金等 貸付 事業 費特 別会 計歳 入歳 出決 算 平成21年度
岡山 市災 害遺 児教 育年 金事 業費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成21年度
岡山 市公 共用 地取 得事 業費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成21年度
岡山 市財 産区 費特 別会 計歳 入歳 出決 算 平成21年度
岡山 市学 童校 外事 故共 済事 業費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成21年度
岡山 市老 人保 健医 療費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成21年度
岡山 市駐 車場 費特 別会 計歳 入歳 出決 算 平成21年度
岡山 市母 子寡 婦福 祉資 金貸 付事 業費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成21年度
岡山 市駅 元町 地区 市街 地再 開発 事業 費特 別会 計歳 入歳 出決 算 平成21年度
岡山 市介 護保 険費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成21年度
岡山 市後 期高 齢者 医療 費特 別会 計歳 入歳 出決 算 平成21年度
岡山 市公 債費 特別 会計 歳入 歳出 決算 平成21年度
第 2 審査の 期間
平成22年7月 6日か ら 平成22年8月25日ま で
第 3 審査の 方法
審査に当たっては,平成 21年 度岡 山市 一般 会計 及び 各特 別会 計歳 入歳 出決 算書 及 び 証書類 並び に歳 入歳 出決 算事 項別 明細 書, 実質 収支 に関 する 調書 ,財 産に 関す る 調 書が関 係法 令に 適合 して 調製 され てい るか どう かを 確認 し, これ らの 計数 を会 計 管 理者所 管の 関係 諸帳 簿及 び関 係課 から 提出 され た決 算資 料と 照合 する こと によ り 実 施した 。
また, 予算 の執 行状 況等 につ いて は, これ らの 資料 のほ か, 例月 現金 出納 検査 , 定 期監査 及び 随時 監査 の結 果も 考慮 に入 れな がら ,必 要に 応じ 関係 者か らの 説明 を 聴 取し, その 適否 につ いて 審査 した 。
第 4 審査の 結果
審査に 付さ れた 各会 計歳 入歳 出決 算書 等は ,い ずれ も関 係法 令に 準拠 して 作成 さ れ ており ,計 数は 関係 諸帳 簿と 符合 し正 確で ある と認 めた 。
また, 予算 の執 行に つい ては ,総 務費 にお ける 退職 手当 にお いて 検討 ・改 善を 要 す る事項 が認 めら れた が, その 他に つい ては おお むね 適正 であ ると 認め た。
1
決
算
の
総
括
本 年度は ,政 令指 定都 市の 初年 度と して ,都 市ビ ジョ ン「 新・ 岡山 市総 合計 画」 に 沿い ,権限 ・財 源等 を活 用し て, 市民 福祉 の向 上を 図り ,政 令指 定都 市に ふさ わし い まち づくり を進 める ため の諸 事業 を実 施し た。
(1) 決
算
規
模
一 般会計 及び 特別 会計 の決 算額 は,
歳 入 4, 680 億 2, 345万円 (予 算現 額に 対す る執 行率 96. 1% )
一般会計 2, 522 億 1, 810万円( 同 96. 7% )
特別会計 2, 158 億 534万円( 同 95. 4% )
歳 出 4, 636 億 6, 602万円( 同 95. 2% )
一般会計 2, 454 億 6, 314万円( 同 94. 1% )
特別会計 2, 182 億 288万円( 同 96. 5% )
歳入歳出差引額 43 億 5, 742万円
一般会計 67 億 5, 495万円
特別会計 △ 23 億 9, 753万円
とな ってい る。( 資料 第1, 2参照 )
次 に,決 算規 模の 推移 は, 次表 のと おり であ る。
決 算 規 模 の 推 移
歳 入 歳 出
区 分 対 前 年 度 対 前 年 度
決 算 額 前年度比 決 算 額 前年度比
増,減( △) 額 増,減( △) 額
% %
年度 千円 千円 千円 千円
437, 884, 756 16, 708, 411 104. 0 430, 450, 222 17, 620, 696 104. 3 総 17
417, 667, 926 △ 20, 216, 831 95. 4 410, 601, 778 △19, 848, 445 95. 4 計
18
445, 326, 525 27, 658, 600 106. 6 439, 548, 102 28, 946, 325 107. 0 額
19
402, 192, 001 △ 43, 134, 524 90. 3 397, 217, 756 △42, 330, 346 90. 4
20
468, 023, 452 65, 831, 451 116. 4 463, 666, 026 66, 448, 270 116. 7
21
411, 414, 539 104. 6 403, 980, 005 104. 9
17 17, 968, 636 18, 880, 920
390, 876, 982 95. 0 383, 810, 834 95. 0 純
18 △ 20, 537, 558 △20, 169, 171
計 19 415, 949, 037 25, 072, 055 106. 4 410, 170, 614 26, 359, 780 106. 9 377, 961, 127 90. 9 372, 986, 882 90. 9 額
20 △ 37, 987, 910 △37, 183, 732
406, 589, 269 107. 6 402, 231, 843 107. 8
21 28, 628, 142 29, 244, 961
(2)決
算
収
支
本 年度決 算収 支の 状況 は次 表の とお りで ,一 般会 計及 び特 別会 計の 総額 では ,歳 入 歳出差引残額43億5, 742万円 の剰 余金 を生 じて いる が,こ のう ちに は翌年 度へ 繰り 越す べき財源として,繰越明許費繰越額 17億2, 921万 円が 含ま れて いる ので,これ を控 除し た実質収支では,26億2, 821万円 の黒 字決 算と なっている 。
な お , 本 年 度 の 実 質 収 支 か ら 前 年 度 の 実 質 収 支 を 差 引 い た 単 年 度 収 支 で は 16億 4, 103万円 の赤 字と なっ てい る。(資 料第 2参照 )
決 算 収 支 の 推 移
区 分 21 年 度 20 年 度 19 年 度
円 円 円
252, 218, 102, 222 232, 695, 314, 288 233, 859, 902, 701
歳 入 総 額
一 般 会 計
215, 805, 349, 653 169, 496, 686, 921 211, 466, 622, 561
特 別 会 計
402, 192, 001, 209 445, 326, 525, 262
A 計 468, 023, 451, 875
245, 463, 145, 775 227, 244, 227, 746 228, 878, 957, 022
歳 出 総 額
一 般 会 計
218, 202, 880, 261 169, 973, 528, 641 210, 669, 145, 349
特 別 会 計
397, 217, 756, 387 439, 548, 102, 371
B 計 463, 666, 026, 036
6, 754, 956, 447 5, 451, 086, 542 4, 980, 945, 679
歳 入 歳 出 一 般 会 計
△2, 397, 530, 608 △476, 841, 720 797, 477, 212
差 引 額 特 別 会 計
4, 974, 244, 822 5, 778, 422, 891
(A−B)C 計 4, 357, 425, 839
1, 584, 713, 342 446, 501, 692 777, 235, 132
翌年度へ繰り越 一 般 会 計
144, 500, 000 258, 500, 000 353, 225, 000
す べ き 財 源 特 別 会 計
705, 001, 692 1, 130, 460, 132
(既収入財源) D 計 1, 729, 213, 342
5, 170, 243, 105 5, 004, 584, 850 4, 203, 710, 547
実 質 収 支
一 般 会 計
△2, 542, 030, 608 △735, 341, 720 444, 252, 212
特 別 会 計
4, 269, 243, 130 4, 647, 962, 759
(C−D)E 計 2, 628, 212, 497
165, 658, 255 800, 874, 303 36, 478, 115
単 年 度 収 支
一 般 会 計
△ 850, 985, 427
特 別 会 計 △1, 806, 688, 888 △ 1, 179, 593, 932
△1, 641, 030, 633 △378, 719, 629 △ 814, 507, 312
( 3) 市
債
現
在
高
の
状
況
市 債現在 高は ,次 表の とお りで ある 。
市 債 現 在 高 の 状 況
区 分 年 度 末 現 在 高 前年度比 指 数 年度中の増加額
千円 % 千円
96. 5 100 △ 11, 024, 061
一 般 会 計 308, 116, 582
98. 6 100 △3, 825, 335
19年度 特 別 会 計 267, 186, 009
97. 5 100 △ 14, 849, 396
計 575, 302, 591
95. 7 95. 7 △ 13, 368, 277
一 般 会 計 294, 748, 305
98. 8 98. 8 △3, 215, 611
20年度 特 別 会 計 263, 970, 398
97. 1 97. 1 △ 16, 583, 888
計 558, 718, 703
95. 9 91. 7 △ 12, 172, 895
一 般 会 計 282, 575, 410
98. 3 97. 2 △4, 369, 140
21年度 特 別 会 計 259, 601, 258
97. 0 94. 2 △ 16, 542, 035
計 542, 176, 668
( 注) 1 指数 は 平 成19年 度を 100と し て 算出 し て いる 。
本年度末現在高は 5, 421億 7, 666万円で,前年度末に比べ165億4, 203万円 の減 少と な っており,内訳は一般会計が 4. 1%,特別会計が1. 7%そ れぞ れ減 少し たた め, 合計 で も3. 0%の 減少 とな って いる。こ れは 主に,起 債発 行額 を抑 制す ると とも に,償還 に努 めた ことに よる もの であ る。
な お,市 債の 借入 先及 び利 率は ,次 表の とお りで ある が, 借換 債を 活用 して いる 。
市 債 借 入 先 及 び 利 率 の 状 況
(単位:千円,%)
区分 借 入 先 年 度 末 現 在 高 利 率
∼ 5. 500 財 政 融 資 資 金 82, 510, 357 0. 400
一 旧 郵 政 公 社 資 金 25, 420, 705 0. 400 ∼ 6. 800 般 地方公共団体金融機構資金 74, 962, 828 0. 750 ∼ 4. 750 会 市 中 銀 行 84, 881, 580 0. 570 ∼ 3. 300
計 そ の 他 14, 799, 940 0 ∼ 5. 500
282, 575, 410 計
71, 891, 276 ∼ 5. 050
財 政 融 資 資 金 0. 600
特 旧 郵 政 公 社 資 金 66, 823, 784 1. 200 ∼ 5. 050 別 地方公共団体金融機構資金 82, 892, 625 0. 650 ∼ 4. 950 会 市 中 銀 行 32, 729, 590 0. 950 ∼ 2. 400
計 そ の 他 5, 263, 983 0 ∼ 1. 500
259, 601, 258 計
542, 176, 668
( 4 )普 通 会計 に よ る財 政 状 況
財 政構造 の状 況に つい て, 普通 会計 に基 づき その 主な もの につ いて みる と次 のと お りで ある。
普 通 会 計 財 政 分 析 表
(比率単位:%) 歳入総額に占める 歳出総額に占める 歳出総額に占める 区 分 財政力指数 経常収支比率 公債費比率 起債制限比率 実質収支比率
一般財源等の比率 義務的経費の比率 投資的経費の比率
0. 723 94. 1 23. 3 16. 6 3. 5 71. 9 15. 3
1 7 年 度
( 20. 6) 53. 9
0. 737 92. 4 22. 7 16. 8 2. 4 75. 4 12. 4
1 8 年 度
( 21. 9) 57. 8
0. 758 94. 6 21. 6 16. 7 2. 3 73. 4 12. 1
1 9 年 度
( 21. 8) 57. 8
0. 777 93. 6 21. 2 16. 5 2. 8 73. 3 12. 2
2 0 年 度
( 21. 1) 58. 3
0. 774 90. 5 19. 4 15. 9 2. 7 70. 5 12. 1
2 1 年 度
( 18. 6) 54. 7
( 注 ) 1 普 通 会計 と は ,総 務 省 で定 め る 基準 に よ り作 成 さ れる 統 計 上の 会 計で , 一 般会 計 と 特別
会 計 ( 公営 事 業 会計 を 除 く。) を 合算 し , 重複 額 等 を控 除 し たも の で ある 。
2 経 常 収 支比 率 は ,平 成 18年 度 決 算よ り 下 水道 事 業 特別 会 計 繰出 金 の うち 分 流 式下 水 道 に
関 す る 経費 を 基 準内 繰 出 金と し て 計上 し て いる 。
3 歳 出 総額 に 占 める 義 務 的経 費 の 比率 欄 中 ( ) 内 の数 値 は ,歳 出 総額 に 占 める 人 件 費の
比率 を 表 す。
経 常収 支比 率, 公債 費比率 ,起 債制 限比 率の 推移
ア 財 政力指 数
財 政力指 数は ,地 方公 共団 体の 財政 力を 評価 する 際に 一般 的に 用い られ るも ので , 数値が 1 に 近い ほど 財政 力が 強い とみ るこ とが でき , 1 を超 える ほど 財源 に余 裕が あ
るものとされている。本年度の財政力指数は O. 774で,前 年度 を若 干下 回っ てい る。
イ 経 常収支 比率
経 常収支 比率 は, 財政 構造 の硬 直度 や弾 力性 を示 す指 標で ,こ の比 率が 高い ほど 経 常余 剰財源 が少 なく ,財 政の 硬直 化が 進ん でい ると され てい る。 一般 的に は, 75% 程 度が妥当と考えられ,80%を 超え る場 合に は, その 財政 構造 は弾 力性 を失 いつ つあ る
と考えられている。本年度の経常収支比率は 90. 5%で,前年度を3. 1ポイ ント 下回 って
いる 。
ウ 公 債費比 率
公 債費比 率は ,市 債発 行の 後年 度の 財政 運営 に及 ぼす 影響 を知 るた めに 用い られ る もの で,こ の比 率が 高い ほど 財政 硬直 化の 一因 とな るも のと され てい る。 本年 度の 公 債費比率は 19. 4%で,前年度を1. 8ポ イン ト下 回っ ている 。
93.6 94.1
92.4
94.6
90.5 23.3
22.7
21.6 21.2
19.4
15.9 16.5
16.7 16.8
16.6
50 60 70 80 90 100
17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
(%)
経 常 収 支 比 率
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
(%)
エ 起 債制限 比率
起 債 制 限 比 率 は , 公 債 費 比 率 に 一 部 補 正 を 加 え た 比 率 の 過 去 3年 度 間 を 平 均 し た も ので ,公債 費比 率と の違 いは ,地 方交 付税 で措 置さ れた 額を 控除 して ,市 税な どで 負 担す べき額 の比 率を はか る指 標と なっ てい る。 本年 度の 起債 制限 比率 は15. 9% で, 前 年度を0. 6ポイ ント 下回 って いる 。
オ 実 質収支 比率
, ,
実 質収支 比率 は 実 質収 支額 の水 準を判 断す るた めの 指標 とし て用 いら れる もの で 団体 の財政 規模 やそ の年 度の 経済 の景 況等 によ って 一概 には いえ ない が, 3∼5%程 度 が望 ましい と考 えら れて いる 。本 年度 の実 質収 支比 率は 2. 7% で, 前年 度を 0. 1ポイ ン ト下 回って いる 。
次 に,普 通会 計に おけ る歳 入, 歳出 の決 算状 況を みる と, 資料 第11及び第12に示 す よう に,歳 入総 額で は主 に, 市税 ,繰 入金 など は減 少し たが ,軽 油引 取税 交付 金の 皆 増,国 庫支 出金,地 方交 付税,諸 収入 などが 増加 した ため,前 年度 に比 べ9. 5%増 加し てい る。ま た, 歳出 総額 では 主に ,人 件費 ,公 債費 など は減 少し たが ,補 助費 等, 扶 助費 ,普通 建設 事業 費な どが 増加 した ため ,前 年度 に比 べ9. 1%増 加し てい る。
歳 出を性 質別 分類 によ る構 成比 でみ ると ,義 務的 経費 は, 扶助 費は 増加 した が, 人 件費,公債費が減少したため,前年度を 3. 5ポイント下回る 54. 7%と なっ てい る。投資 的経 費は,主 に,普通 建設 事業 費が 減少 した ため,前 年度 を0. 1ポイント下回る12. 1% とな ってい る。 また ,そ の他 の経 費は ,物 件費 ,繰 出金 など は減 少し たが ,補 助費 等 などが増加したため,前年度を 3. 7ポイント上回る 33. 2% とな って いる 。
2
一
般
会
計
一 般会 計 の決 算額 は ,歳 入 2, 522億 1, 810万 円, 歳 出 2, 454億 6, 314万 円 , 歳 入 歳 出 差 引 額 (形 式収 支 ) 67億 5, 495万 円 と な っ て い る 。
し かし,この 金額 に は , 翌 年度 繰 越額 100億 6, 940万 円 に 対 す る 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (既 収入 財 源) が 15億 8, 471万 円 含 ま れ て い る の で , こ れ を 控 除 し た 実 質 収 支 は 51億 7, 024 万 円 と な っ て い る 。 地 方 自 治 法 の 規 定 に よ り 実 質 収 支 の う ち 27億 円 を 財 政 調 整 基 金 と し て 積 み 立 て て い る。形 式 収 支 か ら 財 政 調 整 基 金 積 立 金 を 差 し 引 い た 40億 5, 495万 円 を 翌 年 度 へ 繰 り 越 し て い る 。
ま た, 単 年度 収支 で は 1億 6, 565万 円 の 黒 字 と な っ て い る 。
予 算現 額 に対 する 執 行率 は 歳入 が 96. 7%, 歳出 が 94. 1% と な っ て お り , 前 年 度 に 比 べ 歳 入は 2. 5ポ イン ト ,歳 出は 2. 1ポ イ ン ト そ れ ぞ れ 上 昇 し て い る 。
(1)歳
入
ア
決
算
状
況
歳 入 の 決 算 状 況 は , 次 表 の と お り で あ る 。
一 般 会 計 歳 入 決 算 状況
( 単 位 : 円 , % )
増 , 減 ( △ )
21 年 度 20 年 度
区 分 C
C ( A − B )
A B B
5. 6 予 算 現 額 260, 871, 518, 831 246, 976, 448, 998 13, 895, 069, 833
19, 423, 530, 336 8. 0 調 定 額 261, 931, 732, 615 242, 508, 202, 279
△ 1, 173, 674 △ 8. 3 12, 962, 456 14, 136, 130
252, 218, 102, 222 232, 695, 314, 288 19, 522, 787, 934 8. 4
収 金 額
2. 5 入
予算現額に対する
96. 7 94. 2
比 率 ( 執 行 率 ) 済
0. 3 額
調定額に対する
96. 3 96. 0
比 率 ( 収 納 率 )
△ 19, 669, 239 △ 2. 8
不 納 欠 損 額 684, 127, 099 703, 796, 338
△ 80, 762, 033 △ 0. 9 収 入 未 済 額 9, 042, 465, 750 9, 123, 227, 783
( 注)「 収 入 済 額 の 金 額 」 の 欄 中 , 上 段 の 数 字 は 還 付 未 済 額 を 示 す 。
収入 済 額は 2, 522億 1, 810万円 で,前 年 度に 比べ 195億 2, 278万 円(8. 4%)の 増 加 と な っ て い る 。
予算 現 額に 対す る 執行 率 は 96. 7% で ,前 年度 に 比べ 2. 5ポ イ ン ト 上 昇 し て い る 。 なお , 歳出 にお け る翌 年 度繰 越額 100億 6, 940万 円 に 対 す る 国 庫 支 出 金 等 未 収 入 特 定 財 源 が 84億 8, 468万円 あり , これ を 勘案 する と 99. 9% の 執 行 率 と な る 。
主 なも の は、 市税 の 6億 3, 108万 円 で あ る 。
不 納 欠 損 処 分 は , 市 民 の 納 税 ( 納 付 ) 意 欲 を 阻 害 す る 要 因 と な り , ま た , 収 納 率 の 向 上 は , 厳 し い 財 政 状 況 の な か で 自 主 財 源 の 確 保 , 市 民 負 担 の 公 平 を 期 す る う え か ら も , 極 め て 重 要 で あ る 。 効 果 的 な 徴 収 等 に も 努 め る な ど , 収 入 未 済 額 の 解 消 に 向 け て , 全 庁 挙 げ て 実 効 の あ が る 取 り 組 み を さ れ る よ う 要 望 す る 。
イ
財 源 別収 入 状 況
財 源 別 収 入 状 況 は , 次 の と お り で あ る。( 資 料 第 4, 5参 照 )
一般 財 源は 1, 775億 5, 435万円 で, 前 年度 に比 べ 90億 889万 円 ( 5. 3% ) の 増 加 と な っ て い る。 歳 入総 額に 占 める 割 合は 70. 4% で, 前年 度 に比 べ 2. 0ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。
特定 財 源は 746億 6, 375万 円で ,前 年 度に 比べ 105億 1, 389万 円( 16. 4% ) の 増 加 と な っ て いる 。 歳入 総額 に 占め る 割合 は 29. 6%で ,前 年 度に 比 べ 2. 0ポ イ ン ト 上 昇 し て い る 。
ま た , 財 源 を 自 主 的 な も の 及 び 依 存 的 な も の に 分 類 す る と , 自 主 財 源 は 1, 279億 4, 677 万 円で , 前年 度に 比 べ 67億 7, 284万円 ( 5. 0% ) の 減 少 と な っ て い る 。 歳 入 総 額 に 占 め る 割 合は 50. 7% で, 前 年度 に 比べ 7. 2ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。
依存 財 源は 1, 242億 7, 133万円 で, 前 年度 に比 べ 262億 9, 563万円 ( 26. 8% ) の 増 加 と な
。 , 。
一般財源及び特定財源の構成比の推移
ウ
款 別 決算 状 況
款 別 の 決 算 状 況 は , 次 の と お り で あ る。( 資 料 第 6- 1参 照 )
第 1 款
市
税
収 入済 額 は 1, 085億 7, 309万 円で ,前 年 度に 比べ 48億 3, 747万 円 ( 4. 3% ) の 減 少 と な っ て い る 。
予 算現 額 1, 075億 3, 839万 円 に対 し 10億 3, 470万 円 の 増 収 と な っ て い る 。 税 目 別 に 分 類 す る と , 次 表 の と お り で あ る 。
主 な税 目 につ いて み ると,前年 度に 比 べ市 民税 は 42億 9, 164万 円 の 減 少 と な っ て い る。こ れは,法 人 市民 税が 41億 3, 469万 円,個 人市 民 税が 1億 5, 695万 円 そ れ ぞ れ 減 少 し た た め で あ る 。
固 定資 産 税は 3億 74万 円 の 減 少 と な っ て い る 。 こ れ を グ ラ フ に 表 す と , 次 の と お り で あ る 。
予 算 現 額 調 定 額 執行率 収納率
A B C (うち還付未済額) 構成比 C/ A C/ B
円 円 円 円 % % %
46, 676, 020, 000 51, 043, 168, 911 47, 598, 249, 691 9, 924, 502 43. 8 102. 0 93. 3 個 人 37, 834, 800, 000 41, 441, 709, 165 38, 292, 080, 354 9, 920, 402 35. 3 101. 2 92. 4 法 人 8, 841, 220, 000 9, 601, 459, 746 9, 306, 169, 337 4, 100 8. 6 105. 3 96. 9 44, 795, 780, 000 48, 086, 970, 517 44, 799, 217, 629 2, 004, 930 41. 3 100. 0 93. 2 1, 181, 060, 000 1, 338, 161, 084 1, 197, 966, 297 486, 784 1. 1 101. 4 89. 5 4, 276, 470, 000 4, 274, 821, 563 4, 274, 821, 563 0 3. 9 100. 0 100. 0 220, 000 11, 119, 000 0 0 0 0 0 3, 213, 900, 000 3, 261, 667, 424 3, 213, 672, 068 0 3. 0 100. 0 98. 5 7, 371, 630, 000 8, 109, 168, 413 7, 468, 011, 156 306, 680 6. 9 101. 3 92. 1 23, 310, 000 21, 405, 300 21, 151, 820 0 0. 0 90. 7 98. 8 107, 538, 390, 000 116, 146, 482, 212 108, 573, 090, 224 12, 722, 896 100. 0 101. 0 93. 5 51, 003, 400, 000 55, 253, 270, 829 51, 889, 893, 812 9, 090, 728 45. 8 101. 7 93. 9 個 人 38, 113, 000, 000 41, 486, 234, 872 38, 449, 031, 991 8, 674, 128 33. 9 100. 9 92. 7 法 人 12, 890, 400, 000 13, 767, 035, 957 13, 440, 861, 821 416, 600 11. 9 104. 3 97. 6 45, 018, 090, 000 48, 521, 237, 365 45, 099, 964, 384 3, 679, 048 39. 8 100. 2 92. 9 1, 149, 440, 000 1, 298, 462, 135 1, 160, 908, 565 507, 743 1. 0 101. 0 89. 4 4, 456, 700, 000 4, 512, 413, 792 4, 512, 413, 792 0 4. 0 101. 3 100. 0 580, 000 10, 676, 600 1, 410, 600 0 0. 0 243. 2 13. 2 3, 160, 690, 000 3, 225, 437, 300 3, 176, 543, 676 0 2. 8 100. 5 98. 5 7, 507, 210, 000 8, 213, 425, 024 7, 546, 715, 584 695, 031 6. 7 100. 5 91. 9 21, 350, 000 22, 929, 670 22, 710, 740 140 0. 0 106. 4 99. 0 112, 317, 460, 000 121, 057, 852, 715 113, 410, 561, 153 13, 972, 690 100. 0 101. 0 93. 7 △ 4, 327, 380, 000 △ 4, 210, 101, 918 △ 4, 291, 644, 121 833, 774 △ 2. 0 0. 3 △ 0. 6 個 人 △ 278, 200, 000 △ 44, 525, 707 △ 156, 951, 637 1, 246, 274 1. 4 0. 3 △ 0. 3 法 人 △ 4, 049, 180, 000 △ 4, 165, 576, 211 △ 4, 134, 692, 484 △ 412, 500 △ 3. 3 1. 0 △ 0. 7 △ 222, 310, 000 △ 434, 266, 848 △ 300, 746, 755 △ 1, 674, 118 1. 5 △ 0. 2 0. 3 31, 620, 000 39, 698, 949 37, 057, 732 △ 20, 959 0. 1 0. 4 0. 1 △ 180, 230, 000 △ 237, 592, 229 △ 237, 592, 229 0 △ 0. 1 △ 1. 3 0. 0 △ 360, 000 442, 400 △ 1, 410, 600 0 0. 0 △ 243. 2 △ 13. 2 53, 210, 000 36, 230, 124 37, 128, 392 0 0. 2 △ 0. 5 0. 0 △ 135, 580, 000 △ 104, 256, 611 △ 78, 704, 428 △ 388, 351 0. 2 0. 8 0. 2 1, 960, 000 △ 1, 524, 370 △ 1, 558, 920 △ 140 0. 0 △ 15. 7 △ 0. 2 △ 4, 779, 070, 000 △ 4, 911, 370, 503 △ 4, 837, 470, 929 △ 1, 249, 794 0. 0 0. 0 △ 0. 2 (注)その他の税は,鉱産税,入湯税である。
年 度
平 成
年 度 20
都 市 計 画 税 そ の 他 の 税 固 定 資 産 税 増
・ 減︵
△
︶
事 業 所 税
計 市 民 税
市 民 税
軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 特別土地保有税 事 業 所 税 都 市 計 画 税 そ の 他 の 税
計
収 入 済 額
市 民 税
固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税
そ の 他 の 税 税 目
固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 特別土地保有税 年
度
計 市 た ば こ 税 特別土地保有税 事 業 所 税 都 市 計 画 税 平
2
1
年度市税収入状況
市 税 の 収 納 状 況 は , 次 表 の と お り で あ る 。
収 納 状 況
20年度
21 年 度
区 分
調 定 額 収 入 済 額 収納率 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 収納率
% %
円 円 円 円
11, 391, 224
現年課税分 109, 161, 365, 703 107, 036, 993, 534 98. 1 15, 367, 029 2, 120, 396, 364 98. 1 1, 331, 672
滞納繰越分 6, 985, 116, 509 1, 536, 096, 690 22. 0 615, 714, 968 4, 834, 636, 523 21. 6 12, 722, 896
計 116, 146, 482, 212 108, 573, 090, 224 93. 5 631, 081, 997 6, 955, 032, 887 93. 7
( 注 ) 収 入 済 額 欄 中 , 上 段 の 数 字 は 還 付 未 済 額 を 示 す 。
収 納 率 に つ い て 前 年 度 と 比 べ る と , 現 年 課 税 分 は 98. 1% で 前 年 度 と 同 率 , 滞 納 繰 越 分 は 22. 0%で 0. 4ポ イ ント 向上 し たが , 合計 では 93. 5% で 0. 2ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。
市 税 の 収 入 未 済 額 等 の 決 算 状 況 は , 次 表 の と お り で あ る 。 市 税 の 収 入 未 済 額 等 の 決 算 状 況
, ( ) 。
収 入未 済 額は 69億 5, 503万 円で 前 年 度に 比 べ 7, 609万 円 1. 1% の 減 少 と な っ て い る 不 納欠 損 額は 6億 3, 108万 円 で, 前年 度 に比 べ 94万 円( 0. 2% ) の 増 加 と な っ て い る 。 市 税は,歳入 の根 幹 をな す もの であ り , 収 納 率 の 一 層 の 向 上 に 努 め,収 入 未 済 額 の 解 消 に 向 け て 引 き 続 き 努 力 を さ れ た い 。
収入未済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額 収入未済額 不納欠損額
円 円 円 円 円 円
1, 087, 125, 253 2, 008, 729 1, 183, 784, 143 1, 576, 124 △ 96, 658, 890 432, 605 個 人 1, 013, 397, 049 1, 950, 429 1, 077, 998, 667 899, 048 △ 64, 601, 618 1, 051, 381 法 人 73, 728, 204 58, 300 105, 785, 476 677, 076 △ 32, 057, 272 △ 618, 776 815, 101, 055 10, 891, 050 756, 867, 031 3, 657, 978 58, 234, 024 7, 233, 072 156, 716, 927 2, 133, 450 144, 382, 636 671, 880 12, 334, 291 1, 461, 570 61, 453, 129 333, 800 53, 865, 684 237, 800 7, 587, 445 96, 000 2, 120, 396, 364 15, 367, 029 2, 138, 899, 494 6, 143, 782 △ 18, 503, 130 9, 223, 247 2, 078, 245, 093 287, 464, 647 1, 925, 108, 294 261, 999, 184 153, 136, 799 25, 465, 463 個 人 1, 897, 761, 486 246, 440, 249 1, 750, 496, 824 216, 482, 470 147, 264, 662 29, 957, 779 法 人 180, 483, 607 41, 024, 398 174, 611, 470 45, 516, 714 5, 872, 137 △ 4, 492, 316 2, 202, 049, 336 261, 716, 377 2, 383, 724, 886 280, 702, 134 △ 181, 675, 550 △ 18, 985, 757 429, 760, 103 52, 853, 457 465, 715, 177 56, 634, 778 △ 35, 955, 074 △ 3, 781, 321 124, 581, 991 13, 680, 487 117, 684, 394 24, 652, 129 6, 897, 597 △ 10, 971, 642 4, 834, 636, 523 615, 714, 968 4, 892, 232, 751 623, 988, 225 △ 57, 596, 228 △ 8, 273, 257 3, 165, 370, 346 289, 473, 376 3, 108, 892, 437 263, 575, 308 56, 477, 909 25, 898, 068 個 人 2, 911, 158, 535 248, 390, 678 2, 828, 495, 491 217, 381, 518 82, 663, 044 31, 009, 160 法 人 254, 211, 811 41, 082, 698 280, 396, 946 46, 193, 790 △ 26, 185, 135 △ 5, 111, 092 3, 017, 150, 391 272, 607, 427 3, 140, 591, 917 284, 360, 112 △ 123, 441, 526 △ 11, 752, 685 586, 477, 030 54, 986, 907 610, 097, 813 57, 306, 658 △ 23, 620, 783 △ 2, 319, 751 186, 035, 120 14, 014, 287 171, 550, 078 24, 889, 929 14, 485, 042 △ 10, 875, 642 6, 955, 032, 887 631, 081, 997 7, 031, 132, 245 630, 132, 007 △ 76, 099, 358 949, 990 (注)その他の税は,軽自動車税,特別土地保有税,入湯税,事業所税である。
現 年 課 税 分
滞 納 繰 越 分
合
計
区 分
市 民 税
市 民 税 固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 そ の 他 の 税
計
21 年 度 20 年 度 増,減(△ )
市 民 税
固 定 資 産 税 都 市 計 画 税 そ の 他 の 税
計 計
市 税 収 納 率 の 推 移
市 税 に お け る 収 入 未 済 額 の 推 移 及 び そ の 対 応 状 況 並 び に 不 納 欠 損 処 分 の 状 況 は , 次 の と お り で あ る 。
市 税 の 収 入 未 済 等 に 係 る 対 応 状 況
(4)執行停止の状況
件数 金額 件数 金額 件数 金額
件 円 件 円 件 円
無 財 産 10, 206 391, 307, 072 11, 229 689, 525, 765 △ 1, 023 △ 298, 218, 693 生 活 困 窮 7, 911 97, 701, 576 6, 002 117, 106, 936 1, 909 △ 19, 405, 360 所 在 不 明 6, 987 95, 249, 974 4, 574 76, 671, 637 2, 413 18, 578, 337 計 25, 104 584, 258, 622 21, 805 883, 304, 338 3, 299 △ 299, 045, 716
増,減(△) 区 分
21 年 度 20 年 度
件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額
件 千円 件 千円 件 千円 件 千円
動 産 5 8, 932 2 43, 807 6 51, 911 1 828
不 動 産 1, 788 1, 642, 626 693 458, 862 574 386, 523 1, 907 1, 714, 965 電話 加 入 権 等 54 57, 420 0 0 16 43, 649 38 13, 771 債 権 993 615, 711 6, 496 4, 939, 923 6, 265 4, 495, 812 1, 224 1, 059, 822 参 加 差 押 564 685, 619 285 218, 199 130 191, 949 719 711, 869 計 3, 404 3, 010, 308 7, 476 5, 660, 791 6, 991 5, 169, 844 3, 889 3, 501, 255 (2) 財産差押状況
20年度末 差押執行 差押解除 21年度末
区 分
区 分 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
現 年 度 分 97. 1 97. 2 97. 2 97. 6 97. 8 98. 1 98. 1 98. 2 98. 1 98. 1
滞 納 繰 越 分 20. 3 20. 3 23. 2 17. 7 18. 0 22. 9 23. 4 22. 8 21. 6 22. 0
計 90. 5 90. 3 90. 4 90. 3 90. 5 91. 9 92. 8 93. 6 93. 7 93. 5 ( 単位 : % )
件数 税額 件数 税額 件数 税額 件数 税額 件 千円 件 千円 件 千円 件 千円 579 626, 132 838 268, 271 903 441, 954 514 452, 449
新規要求分 解除分 21年度末
(3) 交付要求状況
20年度末
平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
7, 940, 206, 384 7, 358, 958, 048 7, 120, 617, 643 7, 031, 132, 245 6, 955, 032, 887
第 2 款
地 方 譲 与 税
, ( ) 。
収 入済 額 は32億 6, 360万 円 で 前 年度 に比 べ 7億 2, 777万 円 28. 7% の 増 加 と な っ て い る 予 算現 額 31億 7, 200万円 に 対し 9, 160万 円 の 増 収 と な っ て い る 。
項 別 状 況
は , ガ ソ リ ン に 課 し , 地 方 自 治 体 に 財 源 を 譲 与 さ れ る も の 。 地 方 揮 発 油 譲 与 税
, , ,
石 油 ガ ス 譲 与 税 は 石 油 ガ ス 税 の 一 部 が 都 道 府 県 及 び 道 路 法 に 規 定 す る 指 定 市 に 対 し 各 自 治 体 の 国 道 や 都 道 府 県 道 の 延 長 及 び 面 積 に よ り 按 分 し て 譲 与 さ れ る も の 。
第 3 款
利 子 割 交 付 金
収 入済 額 は 4億 3, 186万円 で ,前 年度 に 比べ 7, 352万円 ( 14. 5% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 4億 2, 500万 円に 対 し 686万 円 の 増 収 と な っ て い る 。
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
751, 000, 000 823, 218, 000 109. 6 皆増 0 0 − − 823, 218, 000
1, 713, 000, 000 1, 717, 644, 000 100. 3 90. 8 1, 911, 000, 000 1, 891, 086, 000 99. 0 99. 7 △ 173, 442, 000
558, 000, 000 565, 290, 840 101. 3 93. 0 590, 000, 000 607, 688, 000 103. 0 92. 7 △ 42, 397, 160
32, 000, 000 40, 499, 000 126. 6 109. 3 32, 000, 000 37, 054, 000 115. 8 87. 8 3, 445, 000
118, 000, 000 116, 953, 000 99. 1 皆増 0 0 − − 116, 953, 000
3, 172, 000, 000 3, 263, 604, 840 102. 9 128. 7 2, 533, 000, 000 2, 535, 828, 000 100. 1 97. 7 727, 776, 840
地 方 揮 発 油 譲 与 税
石 油 ガ ス 譲 与 税
項 収入済額 収 入済額
増,減( △)
計 自 動 車 重 量 譲 与 税 地 方 道 路 譲 与 税 航 空 機 燃 料 譲 与 税
(5) 不納欠損処分及び根拠
件数 金額 件数 金額 件数 金額
件 円 件 円 件 円
市民税普通徴収 2, 301 151, 720, 821 1, 467 19, 064, 260 5, 901 57, 237, 161 市民税特別徴収 295 1, 832, 701 601 12, 952, 045 614 5, 583, 690 法 人 市 民 税 46 2, 518, 319 139 34, 401, 919 89 4, 162, 460 固 定 資 産 税 3, 369 145, 683, 999 4, 384 129, 738, 774 2, 971 52, 171, 561 軽 自 動 車 税 765 2, 739, 426 724 2, 333, 465 2, 599 8, 941, 396
事 業 所 税 0 0 0 0 0 0
特別土地保有税 0 0 0 0 0 0
市 た ば こ 税 0 0 0 0 0 0
計 6, 776 304, 495, 266 7, 315 198, 490, 463 12, 174 128, 096, 268 区 分
項 別 状 況
第 4 款
配 当 割 交 付 金
収 入済 額 は 1億 6, 542万円 で ,前 年度 に 比べ 5, 314万円 ( 24. 3% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 1億 6, 800万 円に 対 し 257万 円 の 減 収 と な っ て い る 。
項 別 状 況
第 5 款
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
収 入済 額 は 8, 261万 円で , 前年 度 に比 べ 400万円 ( 4. 6% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 9, 000万円 に対 し 738万 円 の 減 収 と な っ て い る 。
項 別 状 況
第 6 款
地 方 消 費 税 交 付 金
, ( ) 。
収 入済 額 は67億 5, 174万 円 で 前 年度 に比 べ 4億 4, 704万 円 7. 1% の 増 加 と な っ て い る 予 算現 額 67億 1, 500万円 に 対し 3, 674万 円 の 増 収 と な っ て い る 。
項 別 状 況
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
425, 000, 000 431, 862, 000 101. 6 85. 5 558, 000, 000 505, 391, 000 90. 6 94. 0 △ 73, 529, 000
収入済額 収入済額
増,減( △)
利 子割交 付金 項
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
90, 000, 000 82, 615, 000 91. 8 95. 4 194, 000, 000 86, 620, 000 44. 6 23. 6 △ 4, 005, 000
株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金
項 収入済額
増,減( △) 収入済額
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
6, 715, 000, 000 6, 751, 748, 000 100. 5 107. 1 6, 430, 000, 000 6, 304, 707, 000 98. 1 94. 8 447, 041, 000
収入済額 項
増,減( △)
地 方 消 費 税 交 付 金
収入済額 平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
168, 000, 000 165, 424, 000 98. 5 75. 7 237, 000, 000 218, 568, 000 92. 2 42. 3 △ 53, 144, 000
項 収入済額 収 入済額
配 当割交 付金
第 7 款
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
収 入済 額 は 1億 6, 196万円 で ,前 年度 に 比べ 375万 円( 2. 3% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 1億 5, 800万 円に 対 し 396万 円 の 増 収 と な っ て い る 。
項 別 状 況
旧 第 8 款
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金
特 別地 方 消費 税は 平 成 11年 度 で 廃 止 さ れ て お り , 滞 納 繰 越 分 を 県 が 徴 収 し 市 町 村 に 交 付 する もの で ある が, 平 成 21年 度 中 に 岡 山 市 分 の 収 納 が な か っ た た め 交 付 さ れ な か っ た 。
項 別 状 況
第 8 款
自 動 車 取 得 税 交 付 金
収 入済 額 は 8億 70万 円で , 前年 度 に比 べ 2億 5, 348万円 ( 24. 0% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 7億 5, 500万 円に 対 し 4, 570万 円 の 増 収 と な っ て い る 。
項 別 状 況
第 9 款
軽 油 引 取 税 交 付 金
収 入済 額 は 49億 3, 743万 円 で 皆 増 し て い る 。
予 算現 額 50億 2, 400万円 に 対し 8, 656万 円 の 減 収 と な っ て い る 。 平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
158, 000, 000 161, 965, 016 102. 5 97. 7 163, 000, 000 165, 716, 096 101. 7 95. 4 △ 3, 751, 080
ゴ ル フ 場 利 用 税
交 付 金
項
増,減( △)
収入済額 収入済額
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
755, 000, 000 800, 706, 734 106. 1 76. 0 1, 065, 000, 000 1, 054, 187, 000 99. 0 97. 4 △ 253, 480, 266
項
増,減( △)
収入済額 収入済額
自 動車取 得税
交 付 金
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
0 0 − 皆減 0 169, 000 − 100. 0 △ 169, 000
増,減( △)
特 別 地 方 消 費 税
交 付 金
収入済額 収入済額
項 別 状 況
は , 県 が 収 納 し た 軽 油 引 取 税 の 一 部 を 指 定 市 に 交 付 す る も の で あ る 。 軽 油 引 取 税 交 付 金
第 1 0 款
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金
収 入済 額 は 9, 245万 円で , 前年 度 に比 べ 789万円 ( 7. 9% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 9, 200円に 対し 45万 円 の 増 収 と な っ て い る 。
項 別 状 況
第 1 1 款
地 方 特 例 交 付 金
収 入済 額 は 14億 2, 421万 円 で, 前 年度 に比 べ 1億 889万 円 ( 8. 3% ) の 増 加 と な っ て い る 。 予 算現 額 14億 1, 100万円 に 対し 1, 321万 円 の 増 収 と な っ て い る 。
項 別 状 況
は , 道 路 特 定 財 源 の 暫 定 税 率 の 失 効 期 間 中 の 減 収 を 補 て 地 方 税 等 減 収 補 て ん 臨 時 交 付 金
ん す る た め の 措 置 と し て 交 付 さ れ た も の で あ る 。
地方 交付 税
第 1 2 款
収 入済 額 は 333億 2, 421万 円 で,前 年度 に 比べ 47億 2, 391万 円(16. 5%)の 増 加 と な っ て い る 。
予 算現 額 329億 867万 円に 対 し 4億 1, 553万 円 の 増 収 と な っ て い る 。 平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
5, 024, 000, 000 4, 937, 432, 287 98. 3 皆増 0 0 − - 4, 937, 432, 287
項
増,減( △)
収入済額 収入済額
軽 油 引 取 税
交 付 金
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
92, 000, 000 92, 456, 000 100. 5 92. 1 100, 000, 000 100, 351, 000 100. 4 96. 4 △ 7, 895, 000
国 有提供 施設 等 所在市 町村 助 成 交 付 金
項
増,減( △)
収入済額 収 入済額
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
944, 000, 000 951, 705, 000 100. 8 115. 8 678, 000, 000 822, 108, 000 121. 3 252. 7 129, 597, 000
467, 000, 000 472, 514, 000 101. 2 103. 5 452, 000, 000 456, 614, 000 101. 0 100. 0 15, 900, 000
0 0 − 皆減 36, 602, 000 36, 602, 000 100. 0 皆増 △ 36, 602, 000
1, 411, 000, 000 1, 424, 219, 000 100. 9 108. 3 1, 166, 602, 000 1, 315, 324, 000 112. 7 168. 2 108, 895, 000
項
増,減( △)
収入済額 収 入済額
地 方 特 例 交 付 金 特 別 交 付 金
計
項 別 状 況
の 収入 済 額は 313億 867万 円 で 前 年度 に 比べ 46億 8, 470万 円 17. 6% の 増 加
普 通 交 付 税 , ( )
と な っ て い る 。
第 1 3 款
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
, ( ) 。
収 入済 額 は4億 4, 902万円 で 前 年度 に 比べ 2億 4, 987万 円 125. 5% の 増 加 と な っ て い る 予 算現 額 4億 4, 500万 円に 対 し 402万 円 の 増 収 と な っ て い る 。
項 別 状 況
第 1 4 款
分 担 金 及 び 負 担 金
, ( ) 。
収 入済 額 は41億 9, 220万 円 で 前 年度 に比 べ 1億 1, 578万 円 2. 8% の 増 加 と な っ て い る 予 算 現 額 42億 9, 788万 円 に 対 し 1億 567万 円 の 減 収 と な っ て い る 。 翌 年 度 へ の 財 源 繰 越 額 (未 収入 特 定財 源) 351万 円 を勘 案 する と 1億 216万 円 の 純 減 収 と な る 。
項 別 状 況
の 収入 済額 は 2, 855万円 で ,前 年度 に 比べ 42万 円 ( 1. 5% ) の 増 加 と な っ て い る 。 分 担 金
農 林 水 産 業 費 分 担 金 に お い て 団 体 営 土 地 改 良 事 業 費 分 担 金 は 602万 円 減 少 し た が,非 補 助 土地 改良 事 業費 分担 金 が 1, 270万 円 皆 増 し て い る 。
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
32, 908, 671, 000 33, 324, 210, 000 101. 3 116. 5 28, 323, 970, 000 28, 600, 293, 000 101. 0 102. 1 4, 723, 917, 000 普通交付税 31, 308, 671, 000 31, 308, 671, 000 100. 0 117. 6 26, 623, 970, 000 26, 623, 970, 000 100. 0 102. 2 4, 684, 701, 000 特別交付税 1, 600, 000, 000 2, 015, 539, 000 126. 0 102. 0 1, 700, 000, 000 1, 976, 323, 000 116. 3 100. 4 39, 216, 000
増,減( △)
収 入済 額 収入 済額
地 方 交 付 税 項
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
445, 000, 000 449, 020, 000 100. 9 225. 5 204, 000, 000 199, 145, 000 97. 6 90. 8 249, 875, 000
項
増,減( △)
収入済額 収入済額
交 通安全 対策 特 別 交 付 金
21
20
39, 877, 324 39, 877, 324 △ 15, 922, 521
△ 15, 922, 521
420, 517, 638 420, 517, 638 0 380, 640, 314 380, 640, 314 0 36, 668, 601
0 90. 7
0. 0 △ 0. 3 △ 0. 2 90. 4 90. 5 100. 0 90. 7
収納率
C/ B
%
100. 0
100. 7 1. 1 △ 3. 2 △ 3. 2 97. 6 97. 5 89. 5 100. 8
執行率
C/ A % 90. 6 140, 000 0 18, 600 18, 600 158, 600 158, 600 0 140, 000 4, 076, 419, 285
427, 152 115, 357, 205 115, 784, 357 4, 163, 650, 360 4, 192, 203, 642 28, 126, 130 4, 048, 293, 155
収入済額
C
円
28, 553, 282
うち還付未済額
円
0
4, 493, 588, 200 427, 152 139, 293, 408 139, 720, 560 4, 604, 755, 478 4, 633, 308, 760 28, 126, 130 4, 465, 462, 070
調定額
B
円
28, 553, 282
4, 048, 078, 866 89, 273 249, 714, 000 249, 803, 273 4, 266, 370, 000 4, 297, 882, 139 31, 422, 866 4, 016, 656, 000
予算現額
A
円
31, 512, 139
項
分 担 金
負 担 金
計
増
・
減 年
度 年
度
分 担 金
負 担 金
計
分 担 金
負 担 金
計
不納欠損額 収入未済額
円
0
円
0 20, 746, 080
の 収入 済額 は 41億 6, 365万 円で ,前 年 度に 比べ 1億 1, 535万円 ( 2. 8% ) の 増 加 と な 負 担 金
っ て い る 。
民 生 費 負 担 金 に お い て 心 身 障 害 者 扶 養 共 済 事 業 加 入 者 負 担 金 が 2, 488万 円 皆 増,保 育 所 措 置費 負担 金 (私 立分 ) が 5, 261万 円 , 保 育 所 措 置 費 負 担 金 ( 市 立 分 ) が 1, 503万 円 , 消 防 費 負 担 金 に お い て 吉 備 中 央 町 消 防 運 営 事 業 費 負 担 金 が 1, 137万 円 そ れ ぞ れ 増 加 し て い る 。
収 納 状 況 に つ い て み る と , 現 年 度 分 と 滞 納 繰 越 分 を 合 わ せ た 収 納 率 は 90. 5% で 前 年 度 に 比 べ 0. 2ポ イ ン ト 低 下 し て い る 。 収 入 未 済 額 は 4億 2, 051万 円 で 前 年 度 に 比 べ 3, 987万 円 ( 10. 5% ) 増 加 し て い る 。
収 入 未 済 額 の 主 な も の は , 民 生 費 負 担 金 に お け る 保 育 所 措 置 費 負 担 金 で あ る 。 ( 資 料 第 6- 1, 8参 照 )
保 育 所 措 置 費 負 担 金 の 決 算 状 況
保 育 所 措 置 費 負 担 金 の 収 納 率 の 推 移
保 育 所 措 置 費 負 担 金 不 納 欠 損 の 状 況
平 成 21年 度 平 成 20年 度 増 , 減 ( △ )
件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額
件 円 件 円 件 円
1, 278 19, 422, 326 2, 324 33, 001, 483 △ 1, 046 △ 13, 579, 157
保 育所 措 置費 負担 金 の収 納 率は 90. 0% (現 年度 分 97. 2% ,滞 納繰 越 分 15. 0% ) で , 前 年 度に 比べ 0. 3ポ イ ント 低下 し てい る 。収 入未 済 額は 3億 9, 695万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 3, 513万
( ) 。 , ( )
円 9. 7% 増加 し てい る 不納 欠 損額 は 1, 942万 円 で 前年 度に 比 べ 1, 357万 円 41. 1% 減 少 し て い る 。
現 年度 分 収納 率,滞 納繰 越 分収 納率 は それ ぞれ 0. 1ポ イ ン ト,現 年 度 分 と 滞 納 繰 越 分 を 合
21
20
年
度
増
・
減
区 分
年
度
現 年 度 分
滞 納 繰 越 分
計
現 年 度 分
滞 納 繰 越 分
67, 643, 276
執行率
現 年 度 分
3, 644, 086, 000 180, 797, 000
4, 065, 440, 877 74, 079, 500 64, 720, 000
△ 4, 600 3, 686, 108, 626
計
不納欠損額 収入未済額
345, 775, 777
3, 670, 761, 859
収入済額
C
円
滞 納 繰 越 分
計
予算現額
A
円
3, 760, 163, 000 73, 993, 000 3, 834, 156, 000 3, 579, 366, 000
9, 273, 000 190, 070, 000
調定額
B
円
3, 793, 744, 600 363, 034, 570 4, 156, 779, 170 3, 719, 665, 100
17, 258, 793
54, 454, 747 3, 740, 563, 373 3, 618, 465, 350 52, 296, 509
158, 600 140, 000 0 140, 000
うち還付未済額
円
135, 400 23, 200
23, 200 91, 338, 293 69, 801, 514 18, 600
2, 158, 238
C/ A
%
98. 0 73. 6
△ 0. 1 97. 6 101. 1 80. 8 100. 7 97. 3 15. 1 90. 3 △ 0. 1
% 収納率
C/ B
△ 3. 1 △ 0. 3 △ 3. 1 △ 7. 2
97. 2 15. 0 90. 0
円
0 19, 422, 326 19, 422, 326
260, 477, 785 361, 817, 535 6, 431, 624 0
33, 001, 483 33, 001, 483 0
28, 702, 912 35, 134, 536 △ 13, 579, 157
△ 13, 579, 157
円
107, 771, 374 289, 180, 697 396, 952, 071 101, 339, 750
わせ た収 納 率は 0. 3ポ イ ン ト 低 下 し て お り,今 後 と も,収 納 率 の 一 層 の 向 上 に 努 め,収 入 未 済 額 の 解 消 に 向 け て 格 段 の 努 力 を さ れ た い 。
第 1 5 款
使 用 料 及 び 手 数 料
, ( ) 。
収 入済 額 は54億 6, 628万 円 で 前 年度 に比 べ 4億 6, 593万 円 9. 3% の 増 加 と な っ て い る 予 算現 額 54億 7, 540万円 に 対し 912万 円 の 減 収 と な っ て い る 。
項 別 状 況
の 収入 済額 は 28億 4, 887万 円で 前年 度に 比 べ 5, 816万円 2. 0% の 減 少 と な っ て
使 用 料 , ( )
い る 。
土 木使 用 料に おい て 駐車 場 使用 料が 1億 1, 299万 円 , 衛 生 使 用 料 に お い て 休 日 夜 間 急 患 診 療所 使用 料 が 2, 277万 円 そ れ ぞ れ 増 加 し た が,土 木 使 用 料 に お い て 道 路 占 用 料 が 1億 1, 725万 円, 公営 住 宅使 用料 が 1, 943万円 , 自転 車等 駐 車場 使用 料 が 1, 434万 円 , 教 育 使 用 料 に お い て幼 稚園 授 業料 が 1, 403万 円 , 衛 生 使 用 料 に お い て イ ン フ ル エ ン ザ 予 防 接 種 使 用 料 が 1, 144
, 。
万 円 総 務 使 用 料 に お い て デ ジ タ ル ミ ュ ー ジ ア ム 使 用 料 が 935万 円 そ れ ぞ れ 減 少 し て い る の 収入 済額 は 26億 1, 740万 円で 前年 度に 比 べ 5億 2, 410万 円 25. 0% の 増 加 と な
手 数 料 , ( )
っ て い る 。
衛 生 手 数 料 に お い て 家 庭 系 ご み 処 理 手 数 料 が 5億 3, 843万 円 の 増 加 と な っ て い る 。
収 納 状 況 に つ い て み る と , 現 年 度 分 と 滞 納 繰 越 分 を 合 わ せ た 収 納 率 は 92. 4% で , 前 年 度 に比 べ 0. 9ポイ ン ト向 上し て いる 。 収入 未済 額 は 4億 4, 947万 円 で , 前 年 度 に 比 べ 1, 265万 円 ( 2. 7% ) 減 少 し て い る 。
収 入 未 済 額 の 主 な も の は , 土 木 使 用 料 に お け る 公 営 住 宅 使 用 料 で あ る。( 資 料 第 6- 1, 8参 照 )
21
20
不納欠損額
△ 4. 7 0. 1
△ 1. 8 0. 9 187, 483 △ 12, 659, 247 215, 623 △ 12, 769, 217 △ 28, 140 109, 970 409, 220 12, 342, 600 2, 848, 820 449, 475, 949 2, 223, 977 449, 902, 566
437, 360 101. 6 91. 5
12, 232, 630 2, 661, 337 462, 135, 196 △ 0. 1 0. 1
98. 7 86. 5 106. 0 99. 4 101. 3 99. 5 99. 8 92. 4
円 円
98. 6 86. 6 2, 439, 600
%
437, 133, 349
C/ A C/ B 執行率
円
収入未済額
54, 400 26, 560 80, 960
円 %
収納率 収入済額
C うち還付未済額
556, 055, 000 453, 405, 394 465, 934, 678 57, 520 2, 630, 131, 170
5, 918, 529, 019
2, 848, 879, 300 2, 617, 405, 910 5, 466, 285, 210
調定額
B
円
3, 288, 397, 849
△ 58, 166, 382 524, 101, 060
22, 740 23, 440 53, 700 3, 820 2, 907, 045, 682 700 2, 105, 952, 100
5, 465, 123, 625
2, 093, 304, 850 5, 000, 350, 532 4, 919, 352, 000
△ 53, 336, 000 609, 391, 000
3, 359, 171, 525
△ 70, 773, 676 524, 179, 070
計
予算現額
A
円
2, 890, 567, 000 2, 584, 840, 000 5, 475, 407, 000 2, 943, 903, 000 1, 975, 449, 000
手 数 料
計
使 用 料
手 数 料
使 用 料
手 数 料
計
使 用 料
増
・
減 項
年
度
年
公 営 住 宅 使 用 料 の 決 算 状 況
公 営 住 宅 使 用 料 の 収 納 率 の 推 移
公 営 住 宅 使 用 料 の 不 納 欠 損 の 状 況
平 成 21年 度 平 成 20年 度 増 , 減 ( △ )
件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額
件 円 件 円 件 円
95 1, 060, 600 127 1, 516, 553 △ 32 △ 455, 953
公 営住 宅 使用 料の 収 納率 は 64. 1%(現 年度 分 94. 7%,滞納 繰越 分 7. 5%)で,前 年 度 と 同
。 , ( ) 。
率で ある 収 入未 済 額は 4億 1, 664万 円 で 前 年 度に 比べ 1, 441万 円 3. 3% 減 少 し て い る 不納 欠損 額 は 106万円 で, 前 年度 に 比べ 45万 円 ( 30. 1% ) 減 少 し て い る 。
収 納 率 は 前 年 度 と 同 率 で あ っ た が , 収 入 未 済 額 は 減 少 し て い る 。 今 後 と も 引 き 続 き 収 納 率 の 向 上 に 努 め , 収 入 未 済 額 の 解 消 に 向 け て 努 力 さ れ た い 。
第 1 6 款
国 庫 支 出 金
収 入済 額 は 438億 3, 918万 円 で, 前年 度 に比 べ 175億 7, 088万円 ( 66. 9% ) の 増 加 と な っ て い る 。
予 算現 額 490億 9, 789万円 に 対し 52億 5, 870万 円 の 減 収 と な っ て い る。翌 年 度 へ の 財 源 繰 越 額( 未収 入 特定 財源 ) 45億 7, 794万 円を 勘案 す ると 6億 8, 076万 円 の 純 減 収 と な る 。
区 分 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 現 年 度 分 92. 0 90. 5 90. 1 90. 7 91. 2 91. 6 93. 9 95. 8 96. 1 94. 7 滞 納 繰 越 分 12. 4 10. 8 8. 0 10. 3 10. 9 8. 4 10. 0 9. 4 8. 4 7. 5 計 74. 1 71. 2 67. 7 66. 2 64. 0 62. 5 63. 2 63. 8 64. 1 64. 1 ( 単位 : % )
21
20
増
・
減
区 分
年
度
年
度
現年度分
滞 納 繰 越 分
727, 629, 000
予算現額
円
収入済額 執行率 収納率
現年度分
滞 納 繰 越 分
計
760, 635, 000 739, 085, 000
計
現年度分
滞 納 繰 越 分
計
60, 961, 000
調定額
1, 162, 854, 622 754, 650, 126 408, 204, 496
C/ A C/ B
800, 046, 000 △ 11, 456, 000
763, 917, 000
1, 203, 769, 228
A B C うち還付未済額
円 円
33, 006, 000
98. 2 94. 7 92. 6 7. 5
円 円 円
745, 201, 576 48, 100
% %
714, 627, 386 44, 100 30, 574, 190 4, 000
98. 0 64. 1 734, 059, 050 0
439, 852, 228 37, 143, 029 0 771, 202, 079 0 △ 9, 266, 874 △ 19, 431, 664 44, 100 △ 31, 647, 732 △ 6, 568, 839 4, 000 △ 39, 411, 000 △ 40, 914, 606 △ 26, 000, 503 48, 100
△ 27, 955, 000
99. 3 96. 1 60. 9 8. 4 96. 4 64. 1 △ 1. 1 △ 1. 4 31. 7 △ 0. 9 1. 6 0. 0
0 40, 066, 840 1, 060, 600 376, 573, 706
401, 192, 646 1, 516, 553 431, 050, 596 1, 060, 600 416, 640, 546 0 29, 857, 950
不納欠損額 収入未済額
△ 455, 953 △ 14, 410, 050 0 10, 208, 890 △ 455, 953 △ 24, 618, 940
項 別 状 況
の 収入 済 額は 241億 4, 823万 円で 前年 度 に比 べ 32億 8, 874万円 15. 8% の 増
国 庫 負 担 金 , ( )
加 と な っ て い る 。
民 生 費 国 庫 負 担 金 に お い て 児 童 養 護 施 設 等 措 置 費 負 担 金 が 5億 6, 270万 円 , 障 害 児 施 設 等 措置費(給付費等)負担金が 4億8, 294万円 それ ぞれ 皆増 ,生 活保 護費 等負 担金 が 12億 3, 292
, , ,
万円 自立 支 援医 療費 等給 付 費負 担 金が 5億 7, 297万 円 介 護 給 付 費 負 担 金 が 1億 9, 897万 円 訓練 等給 付 費負 担金 が 1億 1, 287万 円 そ れ ぞ れ 増 加 し て い る 。
の 収入 済 額は 194億 3, 719万 円で 前年 度 に比 べ 142億 6, 370万 円 275. 7% の
国 庫 補 助 金 , ( )
増 加 と な っ て い る 。 主 な 増 減 は 次 表 の と お り で あ る 。
国 庫 補 助 金 に お け る 主 な 増 減
の 収入 済額 は 2億 5, 374万 円で , 前年 度に 比 べ 1, 843万 円 ( 7. 8% ) の 増 加 と な っ て 委 託 金
い る 。
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
24, 432, 854, 000 24, 148, 238, 151 98. 8 115. 8 21, 011, 538, 000 20, 859, 489, 797 99. 3 103. 3 3, 288, 748, 354 民 生 費 24, 093, 953, 000 23, 971, 223, 163 99. 5 115. 4 20, 927, 058, 000 20, 779, 774, 646 99. 3 104. 7 3, 191, 448, 517 そ の 他 338, 901, 000 177, 014, 988 52. 2 222. 1 84, 480, 000 79, 715, 151 94. 4 22. 6 97, 299, 837 24, 347, 601, 000 19, 437, 196, 919 79. 8 375. 7 18, 606, 242, 000 5, 173, 490, 084 27. 8 80. 4 14, 263, 706, 835 民 生 費 2, 187, 266, 000 1, 805, 374, 392 82. 5 188. 3 1, 611, 342, 000 958, 616, 000 59. 5 92. 9 846, 758, 392 商 工 費 10, 984, 960, 000 10, 667, 570, 769 97. 1 ( 注) 10, 970, 915, 000 9, 260, 000 0. 1 − 10, 658, 310, 769 土 木 費 5, 527, 883, 000 3, 500, 087, 950 63. 3 123. 4 4, 320, 742, 000 2, 837, 152, 000 65. 7 62. 6 662, 935, 950 そ の 他 5, 647, 492, 000 3, 464, 163, 808 61. 3 253. 1 1, 703, 243, 000 1, 368, 462, 084 80. 3 156. 7 2, 095, 701, 724 317, 437, 000 253, 748, 655 79. 9 107. 8 268, 292, 000 235, 314, 557 87. 7 89. 1 18, 434, 098 49, 097, 892, 000 43, 839, 183, 725 89. 3 166. 9 39, 886, 072, 000 26, 268, 294, 438 65. 9 97. 7 17, 570, 889, 287
( 注) 115, 200. 5 項
増,減( △)
収入済額 収 入済額
国 庫 負 担 金
国 庫 補 助 金
委 託 金
計
(単位:円) 目 節 細 節 平成21年度 平成20年度 差引増減額 総務費国庫補助金 総務 管 理費 補 助金 地 域 活 性 化 ・ 公 共 投 資 臨 時 交 付 金 844, 574, 000 0 844, 574, 000
老人 福 祉費 補 助金 地 域 介 護 ・ 福 祉 空 間 整 備 費 等 交 付 金 328, 967, 000 110, 000, 000 218, 967, 000 子育 て 応援 特 別 手 当交 付 金 370, 008, 000 0 370, 008, 000 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 144, 738, 288 0 144, 738, 288 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 100, 903, 868 0 100, 903, 868 疾病予防対策事業費等補助金 112, 471, 000 0 112, 471, 000 地域環境保全対策費等補助金 343, 000, 000 0 343, 000, 000 商工費国庫補助金 商 工 費 補 助 金 定額給付金給付事業費補助金 10, 634, 688, 869 9, 260, 000 10, 625, 428, 869 地 方 道 路 整 備 ( 道 路 ) 臨 時 交 付 金 37, 598, 000 193, 776, 000 △ 156, 178, 000 地 域 活 性 化 ・ 生 活 対 策 臨 時 交 付 金 505, 583, 231 235, 234, 000 270, 349, 231 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 259, 503, 000 0 259, 503, 000 地 域 活 力 基 盤 創 造 交 付 金 778, 086, 100 0 778, 086, 100 都 市 公 園 事 業 費 補 助 金 101, 200, 000 696, 100, 000 △ 594, 900, 000 地 域 活 力 基 盤 創 造 交 付 金 167, 600, 000 0 167, 600, 000 地 域 活 性 化 ・ き め 細 か な 臨 時 交 付 金 210, 161, 250 0 210, 161, 250 学校情報通信技術環境整備事業補助金 200, 840, 980 0 200, 840, 980 地域活性化・経済危機対策臨時交付金 226, 360, 958 0 226, 360, 958 中 学 校 費 補 助 金 中学校体育館耐震改修交付金 42, 180, 000 221, 317, 000 △ 179, 137, 000 民生費国庫補助金
衛生費国庫補助金
土木費国庫補助金
教育費国庫補助金
小 学 校 費 補 助 金 児童 福 祉費 補 助金
保健 衛 生費 補 助金
道 路 橋 り ょ う 費 補 助 金
総 務 費 委 託 金 に お い て 地 域 I C T 利 活 用 モ デ ル 構 築 事 業 費 は 1, 678万 円 減 少 し た が,民 生 費 委 託 金 に お い て 生 活 保 護 指 導 監 査 委 託 金 が 1, 920万 円 皆 増 し て い る 。
第 1 7 款
県 支 出 金
, ( ) 。
収 入済 額 は84億 2, 980万 円 で 前 年度 に比 べ 5億 8, 983万 円 6. 5% の 減 少 と な っ て い る 予 算現 額 90億 1, 593万円 に 対し 5億 8, 612万 円 の 減 収 と な っ て い る。翌 年 度 へ の 財 源 繰 越 額 (未 収入 特 定財 源) 3億 9, 285万円 を勘 案 する と 1億 9, 327万 円 の 純 減 収 と な る 。
項 別 状 況
の収 入済 額 は 53億 7, 438万円 で, 前 年度 に比 べ 2億 142万円 ( 3. 9% ) の 増 加 と な 県 負 担 金
っ て い る 。
民 生費 県 負担 金に お いて 善 隣館 措置 費 負担 金は 5, 548万 円 皆 減 し た が,民 生 費 県 負 担 金 に おい て介 護 給付 費負 担 金が 9, 473万 円, 訓練 等 給付 費負 担 金が 8, 524万 円 , 後 期 高 齢 者 医 療 保険 基盤 安 定負 担金 が 4, 602万 円 , 自 立 支 援 医 療 費 等 給 付 費 負 担 金 が 2, 704万 円 そ れ ぞ れ 増 加 し て い る 。
の収 入済 額 は 17億 5, 748万円 で 前 年度 に 比べ 2億 8, 632万円 14. 0% の 減 少 と
県 補 助 金 , ( )
な っ て い る 。 主 な 増 減 は 次 表 の と お り で あ る 。
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
5, 406, 007, 000 5, 374, 388, 740 99. 4 103. 9 5, 214, 813, 000 5, 172, 967, 168 99. 2 101. 4 201, 421, 572 民 生 費 5, 358, 464, 000 5, 326, 003, 740 99. 4 104. 1 5, 156, 417, 000 5, 117, 958, 018 99. 3 108. 5 208, 045, 722 そ の 他 47, 543, 000 48, 385, 000 101. 8 88. 0 58, 396, 000 55, 009, 150 94. 2 14. 4 △ 6, 624, 150 2, 310, 820, 000 1, 757, 488, 538 76. 1 86. 0 1, 993, 402, 000 2, 043, 810, 984 102. 5 90. 9 △ 286, 322, 446 民 生 費 971, 388, 000 546, 137, 219 56. 2 95. 9 518, 864, 000 569, 615, 088 109. 8 93. 4 △ 23, 477, 869 土 木 費 78, 490, 000 75, 288, 501 95. 9 21. 5 352, 581, 000 349, 781, 518 99. 2 102. 1 △ 274, 493, 017 教 育 費 47, 186, 000 44, 005, 725 93. 3 100. 1 44, 089, 000 43, 964, 000 99. 7 103. 0 41, 725 そ の 他 1, 213, 756, 000 1, 092, 057, 093 90. 0 101. 1 1, 077, 868, 000 1, 080, 450, 378 100. 2 86. 2 11, 606, 715 1, 299, 106, 000 1, 297, 928, 246 99. 9 72. 0 1, 803, 484, 000 1, 802, 864, 847 100. 0 96. 2 △ 504, 936, 601 9, 015, 933, 000 8, 429, 805, 524 93. 5 93. 5 9, 011, 699, 000 9, 019, 642, 999 100. 1 97. 8 △ 589, 837, 475 項
増,減( △)
収入済額 収 入済額
県 負 担 金
県 補 助 金
委 託 金
県 補 助 金 に お け る 主 な 増 減
の 収入 済額 は 12億 9, 792万 円で 前年 度に 比 べ 5億 493万 円 28. 0% の 減 少 と な っ
委 託 金 , ( )
て い る 。
総 務 費 委 託 金 に お い て 衆 議 院 議 員 選 挙 費 委 託 金 は 1億 4, 861万 円 , 農 林 業 セ ン サ ス 委 託 金 は 2, 418万 円そ れ ぞれ 皆増 , 経済 セ ンサ ス委 託 金は 2, 356万 円 増 加 し た が , 県 知 事 選 挙 費 委 託金 が 1億 2, 594万円,住宅 土 地統 計調 査 費委 託金 が 1, 533万 円 そ れ ぞ れ 皆 減,県 民 税 徴 収 取 扱費 交付 金 が 5億 783万 円,衛 生 費 委 託 金 に お い て 保 健 所 政 令 市 事 務 等 委 託 金 が 4, 336万 円 そ れ ぞ れ 減 少 し て い る 。
第 1 8 款
財
産
収
入
収 入済 額 は 6億 205万 円で , 前年 度に 比 べ 5億 7, 242万円 ( 48. 7% ) の 減 少 と な っ て い る 。 予 算現 額 5億 5, 864万 円に 対 し 4, 341万 円 の 増 収 と な っ て い る 。
項 別 状 況
平 成 21 年 度 平 成 20 年 度
予算現額 予算現額
A 執行率 前年度比 B 執行率 前年度比 A−B
円 円 % % 円 円 % % 円
239, 264, 000 246, 739, 892 103. 1 98. 5 246, 503, 000 250, 420, 761 101. 6 87. 8 △ 3, 680, 869
319, 382, 000 355, 319, 427 111. 3 38. 5 837, 391, 000 924, 063, 308 110. 4 188. 2 △ 568, 743, 881
558, 646, 000 602, 059, 319 107. 8 51. 3 1, 083, 894, 000 1, 174, 484, 069 108. 4 151. 3 △ 572, 424, 750
財 産運用 収入
計 財 産売払 収入
項
増,減( △)
収入済額 収 入済額
(単位:円)
目 節 細 節 平成21年度 平成20年度 差引増減額
合 併 支 援 特 別 交 付 金 0 120, 000, 000 △ 120, 000, 000
ふ る さ と雇 用 再 生 特別 交 付金 19, 054, 875 0 19, 054, 875
緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 23, 247, 024 0 23, 247, 024
徴 税 費 補 助 金 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 63, 985, 437 0 63, 985, 437
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 補 助 金 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 27, 877, 058 0 27, 877, 058
心 身 障 害 者 医 療 費 補 助 金 105, 474, 531 149, 506, 516 △ 44, 031, 985
障害者自立支援対策臨時特例事業費補助金 82, 655, 000 63, 343, 000 19, 312, 000
緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 25, 960, 435 0 25, 960, 435
乳 幼 児 医 療 費 補 助 金 147, 629, 000 212, 305, 000 △ 64, 676, 000
安 心 こ ど も 基 金 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金 19, 482, 000 0 19, 482, 000
妊 婦 健 康診 査 臨 時 特例 交 付金 124, 947, 000 0 124, 947, 000
新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 予 防 接 種 費 補 助 金 26, 497, 000 0 26, 497, 000
合 併 処 理 浄 化 槽 設 置 促 進 事 業 費 補 助 金 0 98, 231, 000 △ 98, 231, 000
緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 17, 185, 644 0 17, 185, 644
畜 産 担 い 手 育 成 総 合 整 備 事 業 費 補 助 金 107, 863, 000 22, 108, 000 85, 755, 000
ふ る さ と 特 産 物 育 成 対 策 事 業 費 補 助 金 4, 628, 000 26, 629, 000 △ 22, 001, 000
団 体 営 土地 改 良 事 業費 補 助金 243, 868, 000 274, 159, 000 △ 30, 291, 000
地 籍 調 査 事 業 費 補 助 金 44, 737, 500 69, 630, 000 △ 24, 892, 500
企 業 立 地 促 進 事 業 費 補 助 金 0 50, 300, 000 △ 50, 300, 000
緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 19, 493, 078 0 19, 493, 078
土 木 管 理 費 補 助 金 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 12, 336, 106 0 12, 336, 106
道 路 橋 り ょ う 費 補 助 金 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 14, 307, 313 0 14, 307, 313
河 川 費 補 助 金 都 市 基 盤 河 川 改 修 費 補 助 金 2, 800, 000 100, 900, 000 △ 98, 100, 000
市 街 地 再 開 発 事 業 費 補 助 金 0 196, 000, 000 △ 196, 000, 000
百 間 川 緑地 維 持 管 理費 補 助金 19, 500, 000 39, 000, 000 △ 19, 500, 000
こ ど も の 森 公 園 維 持 管 理 費 補 助 金 0 10, 000, 000 △ 10, 000, 000
緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 15, 348, 914 0 15, 348, 914
教 育 総 務 費 補 助 金 緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 29, 613, 892 0 29, 613, 892
文 化 財 保 存 事 業 費 補 助 金 0 27, 813, 000 △ 27, 813, 000
緊 急 雇 用 創 出 事 業 交 付 金 12, 546, 833 0 12, 546, 833 社 会 教 育 費 補 助 金
清 掃 費 補 助 金
農 業 費 補 助 金
商 工 費 補 助 金
都 市 計 画 費 補 助 金 総務管理費県補助金
社 会 福 祉 費 補 助 金
児 童 福 祉 費 補 助 金
保 健 衛 生 費 補 助 金
商 工 費 県 補 助 金
土 木 費 県 補 助 金
教 育 費 県 補 助 金 総 務 費 県 補 助 金
民 生 費 県 補 助 金
衛 生 費 県 補 助 金
農 林 水 産 業 費