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SADAMATSU CO., LTD.
ゼ テ
サマ
成
25
8
期
第
2
四半期
結
果
主
な
要
因
今
後
の
対
策
主
な
成
果
売
3,962
予想比
3.3%
売
総利益
減少
営業利益
減少
SC
基幹店
売
減少
原材料費
高騰
管費
先行投資
全社的 ン 強化を目的 百 店店舗へ 経営資源 傾斜配分を実施 た一方 従来
SC基幹店 業績 迷 た 主因
売
直結費用へ
投資
売価格へ
転嫁
SC
基幹店等
強化
百
店店舗
質向
優良
SC
案件
増加
ン 力
向
店舗 シやDM 売 直結 項目
管費を傾斜配分 一層肌理
い予算管理や業績管理を実行 いく 従来 業績 牽引部門 あ SC店舗 特
SC基幹店 経営資源を傾斜配分 前期 落ち
込 要因を解消 さ 業績 いく
原材料費 高騰を 代価格 転嫁 いく
ム工場 活用 一層戦略
的 コス オ ションを実行 いく
全社的 ン 強化を目的 百 店店舗へ 経 営資源 傾斜配分を実施 た結果 都心基幹店 業 績 向 部門全体 経営 質 向 た
全社的 ン 強化を目的 各種 ン
開催や媒体へ 出稿 売 必 直結
い先行投資的 管費 使用 多 った 円安や直接的 原材料費 高騰 一方 代価
格 価格を転嫁 った 主因
ス ション部門商品 代表さ
う 自社 パ 商品力 強化さ い
一方 ン 力 向 進捗 い
SC 全国的 対象商圏 広域化を強 い
百 店 ン サ マ 好条件
優良SC案件へ 誘致 増加 い
前期第
2
四半期実績
今期第
2
四半期実績
今期第
2
四半期予想
売
4,011
売
4,100
売
3,962
営業利益
172
営業利益
190
営業利益
75
予想比
3.3%
予想比
60.5%
単
:百万円
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Ⅰ-連結業績 経営成績
Ⅰ
決算概要
成
25
8
期
第
2
四半期
単 :百万円
厳 い外部環境
中 成長戦略重視 活動を優先 た結果
将来成長へ確実 進展
た
足元 業績 苦戦を強い
た
<経営成績 連結 >
成24 8 期 第2四半期
売 構成比
成25 8 期 第2四半期
売 構成比
前期比 増減率
前期比 増減額
売
高
4,011
100.0
%
3,962
100.0
%
1.2
%
49
売
総利益
2,458
61.3
%
2,398
60.5
%
2.4
%
60
売費及び
一般管理費
2,286
57.0
%
2,322
58.6
%
1.6
%
36
営業利益
172
4.3
%
75
1.9
%
56.4
%
97
経常利益
148
3.7
%
67
1.7
%
54.7
%
81
四半期
純利益
57
1.4
%
13
0.3
%
77.2
%
44
将来成長重視
組
ン 戦略
特化 た商品展開
絞 込
や組織体制再編
伴う移行期間
影響
売
前
同期比
減少
力百
店
増床実現 寄与
ム子会社
効活用や相場変動 応
た計画的原材料調達等
利益確保 努
た
地金価格
更
高騰 売
総利
益
減少
成長戦略
一翼を担う台湾子会社
収益改善
連結業績 寄与
売
総利益
減少
売費
増加
影響
営業利益
減少
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Ⅰ-
通期
見通
第
2
四半期
計期間
成長戦略優先
方修正
った
的 収益改善策
実施
期首 掲 た通期業績目標 達成を目指
■
収益性 高いSC 路面店 再強化を図
第
2
四半期後半
回復基調 あ 業績 更
拡大を目指
■
地金価格 高騰
中
売価格 改定や
コス オ
ション
推進
営業利益確保を目指
Ⅰ
決算概要
成
25
8
期
第
2
四半期
-132
75
320
1,636
3,962
8,100
-7,000
-5,000
-3,000
-1,000
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
-200
-100
0
100
200
300
400
500
営業利益
売
高
単 :百万円
<経営成績 連結 >
Q
会計
Q
会計 前四半期比
Q
計
通期予想
売
高
1,636
2,326
42.2
%
3,962
8,100
売
総利益
982
1,416
44.2
%
2,398
4,900
売費及び
一般管理費
1,115
1,207
8.4
%
2,322
4,580
営業利益
132
207
75
320
経常利益
139
206
67
260
純利益
104
117
13
100
営 業 利 益 / 百 万 円
売
高
百 万 円
13/1Q
13/2Q
計
通期予想