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平成28年度<西暦2016年度>当初予算案の概要【全体】

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(1)

平 成 2 8 年 度

〈西暦2016年度〉

当初予算案の概要

みやざき創生を本格的に推し進める

『創生推進予算』

(2)
(3)

目 次

1 平 成 2 8 年 度 〈 西 暦 2 0 1 6 年 度 〉 当 初 予 算 編 成

第 1 予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 第 2 予 算 規 模 と 特 徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2 予 算 案 の 概 要

( 1 )会 計 別 予 算 規 模・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ( 2 )一 般 会 計 科 目 別 予 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 ( 3 )一 般 会 計 性 質 別 予 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ( 4 )一 般 会 計( 主 な 増 減 内 容 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0 ( 5 )一 般 会 計 部 局 別 予 算 の 状 況( 増 減 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 ( 6 )特 別 会 計・企 業 会 計 の 状 況( 増 減 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 3 ( 7 )一 般 会 計 部 局・課 別 予 算 の 状 況( 増 減 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 4 ( 8 )グ ラ フ で 表 す 一 般 会 計 予 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 0 ( 9 )市 民 一 人 当 た り の 一 般 会 計 予 算 額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 1

3 主 要 事 業 等

( 1 )『 創 生 推 進 予 算 』の 概 要( 一 般 会 計 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 2 ( 2 )総 合 計 画 戦 略 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 3 ( 3 )地 方 創 生 総 合 戦 略 重 点 プ ロ ジ ェ ク ト 等 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 3 ( 4 )市 民 の 命 を 守 る 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 4 ( 5 )市 制 1 0 0 周 年 を 見 据 え た 次 世 代 に つ な ぐ ま ち づ く り 事 業・・・・・・・・ 4 5 ( 6 )新 市 基 本 計 画 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 6 ( 7 )主 な 建 設 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 8

4 中 期 財 政 計 画 の 検 証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 0

5 地 方 消 費 税 交 付 金( 社 会 保 障 財 源 化 分 )充 当 一 覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 2

6 第 四 次 宮 崎 市 総 合 計 画 〔 分 野 別 施 策 〕

【 重 点 目 標 1 - 1 】市 民 が 主 体 の 住 民 自 治 の ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 9 【 重 点 目 標 1 - 2 】効 率 的 で 信 頼 さ れ る 行 政 経 営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 5 【 重 点 目 標 2 - 1 】自 然 環 境 や 景 観 を 大 切 に し て い る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・ 8 1 【 重 点 目 標 2 - 2 】都 市 の 機 能 が 充 実 し て い る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 9 【 重 点 目 標 2 - 3 】生 活 を 支 え る 基 盤 が 整 っ て い る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0 7 【 重 点 目 標 3 - 1 】と も に 支 え 合 っ て 暮 ら し て い る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 5 【 重 点 目 標 3 - 2 】健 康 に 暮 ら せ る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 7 5 【 重 点 目 標 3 - 3 】災 害 に 強 い ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 8 8 【 重 点 目 標 3 - 4 】生 活 の 安 全 が 守 ら れ て い る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 9 8 【 重 点 目 標 4 - 1 】宮 崎 の 特 色 を 生 か し た 産 業 の あ る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・ 2 0 7 【 重 点 目 標 4 - 2 】活 力 あ る 商 工 業 が 育 つ ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 4 7 【 重 点 目 標 4 - 3 】働 き や す く 働 き が い の あ る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 5 3 【 重 点 目 標 5 - 1 】未 来 を 担 う 人 を 育 て る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 6 1 【 重 点 目 標 5 - 2 】生 き が い を 持 っ て 学 び 楽 し め る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 7 7 【 重 点 目 標 5 - 3 】思 い や り の あ る ま ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 9 6 【 そ の 他 の 事 業】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 0 1

7 地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 事 業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 0 7

(4)
(5)

1 平成28年度〈西暦2016年度〉当初予算編成

第1 予算編成の基本的な考え方

平成28年度当初予算は、引き続き、

「株式会社宮崎市役所づくり」

「きずな

社会づくり」

「元気な宮崎づくり」の3つの都市経営の基本方針に基づき、行

財政基盤の強化を図りつつ、「第四次宮崎市総合計画後期基本計画」に掲げる

3つの戦略プロジェクトを着実に実施するとともに、平成27年10月に策定

した「宮崎市地方創生総合戦略」に基づく施策を強力に推進するための予算と

しました。

また、予算編成に当たっては、限られた資源を有効に活用する観点から、市

民目線で思い切った事業の見直しを行うなど、行財政改革を強力に推進するこ

とにより、総合計画における将来の都市像である「活力と緑あふれる太陽都市

…みやざき…」の実現と、新宮崎市の一体的な発展に引き続き取り組むととも

に、効率的で信頼される「健全財政都市」づくりを進めるため、

(1)

『第四次宮崎市総合計画後期基本計画の積極的な推進と新市基本計画の着

実な実施』

「市民が主役の市民のためのまちづくり」の理念のもと、都市経営の基

本方針に基づき、限られた経営資源や地域資源の有効活用により、地域の

活力を引き出す施策を展開し、「次世代につなぐまちづくり」を推進する。

また、後期基本計画に掲げる3つの戦略プロジェクトを効果的に展開する

ために、8つの重点テーマについても「選択と集中」のもと、市民総力戦

で取り組む。

併せて、均衡ある市域の発展を図るため、「新市基本計画」に基づく各

種事業を着実に実施する。

(2)

『宮崎市地方創生総合戦略を踏まえた施策の展開』

「地域に愛着を持ち、新たな価値を共に築く」との基本方針のもと、連

携中枢都市圏の中心都市として、都市機能のさらなる強化や圏域の経済成

長のけん引等を図るとともに、地方創生に向け、産官学金労言が一体とな

って地域の活力の維持・向上を図っていく。

また、中長期的な展望を意識しながら、短期的な取組となる総合戦略の

実効性を高めていくため、5つの重点プロジェクトを設定する。

(3)

『徹底した行財政改革の取組と健全財政の確立』

(6)

員の適正化や民間事業者の活用等による市民ニーズへの対応など、行財政

改革に徹底的に取り組む。

また、

「宮崎市中期財政計画」における目標を達成するため、スクラップ・

アンド・ビルドの徹底など歳出全般を見直すとともに、元金ベースのプラ

イマリーバランスの黒字化に取り組み、市債残高の圧縮につなげ、財政5

基金についても取り崩し額の抑制に努めつつ、本来の目的である不測の事

態への備えとして、一定額を確保する。

併せて、歳入の根幹をなす市税等の自主財源の収納率向上に引き続き格

段の努力を払い、歳入確保対策に努めるなど、全庁一丸となって財政健全

化に取り組む。

これら3つの基本方針のもとに、より効果的かつ効率的な事業となるよう、

事業評価対象事業に留まらず全ての事業について見直しを行いつつ、人口減少

社会の到来や東九州自動車道の開通及び東京オリンピック・パラリンピック競

技大会の開催など、急激に変化する社会経済情勢に的確に対応するため、新た

に設定した「地方創生総合戦略」の重点プロジェクトを強力に推進し、限られ

た経営資源を重点的に投資することで、人口減少を抑制し、地域経済の持続的

な発展を図ることとしました。

また、引き続き、地震・津波等に対する総合防災対策や感染症の予防対策な

ど市民の命を守る事業への取組や、平成36年度の市制施行100周年を見据

え、公共施設・インフラ更新問題に適切に対応しつつ、次世代につなぐまちづ

くりの推進を図るとともに、合併後の新市の一体的な発展を図るため、新市基

本計画実施計画に基づく事業を引き続き着実に実施します。

なお、5つの事業区分ごとに予算要求基準を設定するとともに、平成27年

度当初予算額の一般財源に市債を加えた額(以下「一般財源ベース」という。

から10%減じた額を「各部局の予算達成目標」

(別枠事業、義務的経費及び

普通建設事業費を除く。

)として設定する一方で、普通建設事業費の一般財源

ベースの予算達成目標については、市単独事業で10%を減じた額、補助事業

で据え置きに設定するなど、メリハリの効いた予算編成に取り組みました。

第2 予算規模と特徴

みやざき創生を本格的に推し進める「創生推進予算」

(7)

そのような中、本市の暮らしやすさや強みである「食」

「スポーツ」

「神話」

「花」を生かし、地域の多様な主体と連携しながら、新たな価値を共に見出す

「共創」の考え方を基本に、地域の特性や市民ニーズに合った実効性の高い取

組を推進するため、

「総合計画戦略事業」

「地方創生総合戦略重点プロジェクト

等事業」

「市民の命を守る事業」

「新市基本計画事業」等に最優先に取り組むこ

とにより、みやざき創生を本格的に推し進める「創生推進予算」としました。

また、平成27年度からスタートした新たな「宮崎市中期財政計画」を踏ま

え、行政経費の節減・合理化を進めるとともに、緊急性や有効性を勘案し、不

要不急の事業を見直すことにより事業の選択と集中を図りました。その結果、

収支黒字化に向けた道筋を示すとともに、元金ベースでのプライマリーバラン

ス(基礎的財政収支)の黒字化を堅持したところです。

これにより、平成28年度の一般会計の予算規模は、

1,605億6,000万円、対前年度比3.0%の増、

全会計の予算総額では、

3,166億300万円、対前年度比2.2%の増となりました。

【宮崎市の予算規模】

【宮崎市の一般会計予算】

会 計 区 分

平成28年度

平成27年度

伸率

一 般 会 計

1,605 億 6,000 万円

1,559 億 1,000 万円

3.0%

特 別 会 計

1,186 億 7,600 万円

1,167 億 3,700 万円

1.7%

企 業 会 計

373 億 6,700 万円

372 億 1,800 万円

0.4%

3,166 億 300 万円

3,098 億 6,500 万円

2.2%

平成28年度

平成27年度

伸率

歳入の

う ち

税 520 億 4,000 万円

516 億 8,500 万円

0.7%

地 方 消 費 税 交 付 金

88 億 5,400 万円

65 億 9,800 万円

34.2%

税 237 億 6,500 万円

267 億 9,600 万円

△11.3%

債 144 億 3,840 万円

143 億 2,530 万円

0.8%

歳出の

う ち

費 206 億 2,439 万円

211 億 1,367 万円

△2.3%

費 542 億 1,334 万円

482 億 7,489 万円

12.3%

費 211 億 2,248 万円

212 億 3,606 万円

△0.5%

(8)

参 考

【国の一般会計予算フレーム】

【地方財政計画フレーム】※

【主要財政指標】

平成28年度

平成27年度

伸率

一般会計予算

96 兆 7,218 億円

96 兆 3,420 億円

0.4%

歳入の

う ち

57 兆 6,040 億円

54 兆 5,250 億円

5.6%

34 兆 4,320 億円

36 兆 8,630 億円

△6.6%

歳出の

う ち

基礎的財政収支対象経費

73 兆 1,097 億円

72 兆 8,912 億円

0.3%

23 兆 6,121 億円

23 兆 4,507 億円

0.7%

平成28年度

平成27年度

伸率

地方財政計画の規模

85 兆 7,593 億円

85 兆 2,710 億円

0.6%

歳入の

う ち

38 兆 7,022 億円

37 兆 4,919 億円

3.2%

16 兆 7,003 億円

16 兆 7,548 億円

△0.3%

8 兆 8,607 億円

9 兆 5,009 億円

△6.7%

歳出の

う ち

給 与 関 係 経 費

20 兆 3,274 億円

20 兆 3,351 億円

△0.0%

12 兆 8,051 億円

12 兆 9,512 億円

△1.1%

投資的経費(単独分)

5 兆 4,341 億円

5 兆 2,758 億円

3.0%

宮 崎 市

地方財政計画※

一般会計予算規模の伸び率

27

2.3% →

28

3.0%

27

2.3% →

28

0.9%

(地方一般歳出ベース)

地 方 債 の 伸 び 率

27

△11.3% →

28

0.8%

27

△10.0% →

28

△6.7%

27

61.7% →

28

59.7%

(臨時財政対策債を含む)

27

66.9% →

28

67.5%

(9)

2 予算案の概要

(1)会計別予算規模

(単位:百万円,%)

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

予 算 額 予 算 額

予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

160,560 155,910 3.0 149,815 145,453 3.0 10,745 10,457 2.8

公 営 住 宅 建 設 資 金 2,272 1,744 30.3 2,196 1,696 29.5 76 48 58.3

国 民 健 康 保 険 54,000 52,890 2.1 50,621 49,580 2.1 3,379 3,310 2.1

後 期 高 齢 者 医 療 4,377 4,366 0.3 4,103 4,093 0.2 274 273 0.4

公 園 墓 地 317 292 8.6 316 291 8.6 1 1 0.0

卸 売 市 場 756 749 0.9 756 749 0.9 0 0

-用 地 取 得 20 25 △ 20.0 0 0 - 20 25 △ 20.0

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 108 116 △ 6.9 108 116 △ 6.9 0 0

-介 護 保 険 31,850 31,300 1.8 29,857 29,341 1.8 1,993 1,959 1.7

公 設 合 併 処 理 浄 化 槽 事 業 325 363 △ 10.5 279 304 △ 8.2 46 59 △ 22.0

宅 地 造 成 事 業 470 569 △ 17.4 469 569 △ 17.6 1 0 皆増

公 債 管 理 24,181 24,323 △ 0.6 23,173 23,156 0.1 1,008 1,167 △ 13.6

小      計 118,676 116,737 1.7 111,878 109,895 1.8 6,798 6,842 △ 0.6

水 道 事 業 12,649 12,507 1.1 12,313 12,068 2.0 336 439 △ 23.5

簡 易 水 道 事 業 453 1,225 △ 63.0 453 1,225 △ 63.0 0 0

-工 業 用 水 道 事 業 20 27 △ 25.9 0 0 - 20 27 △ 25.9

公 共 下 水 道 事 業 21,925 21,083 4.0 20,254 19,541 3.6 1,671 1,542 8.4

農 業 集 落 排 水 事 業 1,181 1,204 △ 1.9 1,069 1,056 1.2 112 148 △ 24.3

田 野 病 院 事 業 1,139 1,172 △ 2.8 1,139 1,172 △ 2.8 0 0

-小      計 37,367 37,218 0.4 35,228 35,062 0.5 2,139 2,156 △ 0.8

316,603 309,865 2.2 296,921 290,410 2.2 19,682 19,455 1.2 ※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しないことがある。

※表示単位未満四捨五入の関係で、表示単位により伸率が変動することがある。

区        分

平成28年度 平成27年度

伸 率

旧宮崎市域

合         計

清武町域

伸 率 伸 率

一 般 会 計

(10)

歳入

(単位:百万円,%)

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度 予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

市 税 52,040 32.4 0.7 51,685 33.2 48,784 48,451 0.7 3,256 3,234 0.7

地 方 譲 与 税 1,832 1.2 4.8 1,748 1.1 1,612 1,564 3.1 220 184 19.6

利 子 割 交 付 金 55 0.0 △ 6.8 59 0.0 49 53 △ 7.5 6 6 0.0

配 当 割 交 付 金 377 0.2 173.2 138 0.1 331 123 169.1 46 15 206.7

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 377 0.2 737.8 45 0.0 331 40 727.5 46 5 820.0

地 方 消 費 税 交 付 金 8,854 5.5 34.2 6,598 4.2 7,794 5,899 32.1 1,060 699 51.6

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 219 0.1 0.5 218 0.1 192 194 △ 1.0 27 24 12.5

自 動 車 取 得 税 交 付 金 130 0.1 49.4 87 0.1 115 79 45.6 15 8 87.5

地 方 特 例 交 付 金 219 0.1 7.9 203 0.1 192 181 6.1 27 22 22.7

地 方 交 付 税 23,765 14.8 △ 11.3 26,796 17.2 22,127 25,003 △ 11.5 1,638 1,793 △ 8.6

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 117 0.1 15.8 101 0.1 104 91 14.3 13 10 30.0

分 担 金 及 び 負 担 金 2,858 1.8 3.5 2,761 1.8 2,515 2,469 1.9 343 292 17.5

使 用 料 及 び 手 数 料 1,986 1.2 1.4 1,959 1.3 1,749 1,751 △ 0.1 237 208 13.9

国 庫 支 出 金 32,839 20.5 11.2 29,532 18.9 31,191 28,059 11.2 1,648 1,473 11.9

県 支 出 金 11,843 7.4 △ 0.7 11,929 7.7 11,497 11,600 △ 0.9 346 329 5.2

財 産 収 入 384 0.3 15.3 333 0.2 338 298 13.4 46 35 31.4

寄 附 金 112 0.1 5,500.0 2 0.0 99 2 4,850.0 13 0 皆増

繰 入 金 4,039 2.5 △ 8.0 4,392 2.8 3,842 3,928 △ 2.2 197 464 △ 57.5

繰 越 金 1,000 0.6 皆増 0 0.0 879 0 皆増 121 0 皆増

諸 収 入 3,076 1.9 2.6 2,999 1.9 2,708 2,681 1.0 368 318 15.7

市 債 14,438 9.0 0.8 14,325 9.2 13,366 12,987 2.9 1,072 1,338 △ 19.9

う ち 臨 時 財 政 対 策 債 5,445 3.4 △ 16.3 6,507 4.2 5,080 6,066 △ 16.3 365 441 △ 17.2

う ち 退 職 手 当 債 850 0.5 183.3 300 0.2 797 281 183.6 53 19 178.9

合 計 160,560 100.0 3.0 155,910 100.0 149,815 145,453 3.0 10,745 10,457 2.8

※構成比は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しないことがある。

(2)一般会計科目別予算

区 分

平成28年度 平成27年度

旧宮崎市域 清武町域

(11)

歳出 (単位:百万円,%)

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

議 会 費 735 0.4 △ 14.7 862 0.6 689 808 △ 14.7 46 54 △ 14.8

総 務 費 14,002 8.7 △ 6.7 15,011 9.6 12,873 13,847 △ 7.0 1,129 1,164 △ 3.0

民 生 費 74,765 46.6 9.1 68,503 43.9 70,108 64,226 9.2 4,657 4,277 8.9

衛 生 費 12,109 7.5 3.0 11,752 7.6 10,754 10,999 △ 2.2 1,355 753 79.9

労 働 費 46 0.0 58.6 29 0.0 44 28 57.1 2 1 100.0

農 林 水 産 業 費 4,468 2.8 △ 4.4 4,674 3.0 4,179 4,388 △ 4.8 289 286 1.0

商 工 費 1,800 1.1 10.7 1,626 1.1 1,703 1,544 10.3 97 82 18.3

土 木 費 16,804 10.5 △ 5.7 17,818 11.4 15,573 16,537 △ 5.8 1,231 1,281 △ 3.9

消 防 費 3,795 2.4 9.9 3,454 2.2 3,565 3,230 10.4 230 224 2.7

教 育 費 10,590 6.6 △ 0.3 10,617 6.8 9,873 9,427 4.7 717 1,190 △ 39.7

災 害 復 旧 費 213 0.1 △ 0.5 214 0.1 211 212 △ 0.5 2 2 0.0

公 債 費 21,133 13.2 △ 0.6 21,250 13.6 20,143 20,107 0.2 990 1,143 △ 13.4

諸 支 出 金 0 0.0 - 0 0.0 0 0 - 0 0

-予 備 費 100 0.1 0.0 100 0.1 100 100 0.0 0 0

-合 計 160,560 100.0 3.0 155,910 100.0 149,815 145,453 3.0 10,745 10,457 2.8

※構成比は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、表示単位により伸率が変動することがある。

区 分

平成28年度 平成27年度

旧宮崎市域 清武町域

(12)

歳入

(単位:百万円,%)

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

65,495 40.8 2.1 64,131 41.2 60,914 59,580 2.2 4,581 4,551 0.7

市 税 52,040 32.4 0.7 51,685 33.2 48,784 48,451 0.7 3,256 3,234 0.7

諸 収 入 3,076 1.9 2.6 2,999 1.9 2,708 2,681 1.0 368 318 15.7

使 用 料 及 び 手 数 料 1,986 1.2 1.4 1,959 1.3 1,749 1,751 △ 0.1 237 208 13.9

そ の 他 8,393 5.3 12.1 7,488 4.8 7,673 6,697 14.6 720 791 △ 9.0

95,065 59.2 3.6 91,779 58.8 88,901 85,873 3.5 6,164 5,906 4.4

地 方 交 付 税 23,765 14.8 △ 11.3 26,796 17.2 22,127 25,003 △ 11.5 1,638 1,793 △ 8.6

国 庫 支 出 金 32,839 20.5 11.2 29,532 18.9 31,191 28,059 11.2 1,648 1,473 11.9

県 支 出 金 11,843 7.4 △ 0.7 11,929 7.7 11,497 11,600 △ 0.9 346 329 5.2

地 方 譲 与 税 1,832 1.2 4.8 1,748 1.1 1,612 1,564 3.1 220 184 19.6

交 付 金 10,348 6.3 38.9 7,449 4.7 9,108 6,660 36.8 1,240 789 57.2

市 債 14,438 9.0 0.8 14,325 9.2 13,366 12,987 2.9 1,072 1,338 △ 19.9

うち臨時財政対策債 5,445 3.4 △ 16.3 6,507 4.2 5,080 6,066 △ 16.3 365 441 △ 17.2

う ち 退 職 手 当 債 850 0.5 183.3 300 0.2 797 281 183.6 53 19 178.9

160,560 100.0 3.0 155,910 100.0 149,815 145,453 3.0 10,745 10,457 2.8

※構成比は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、表示単位により伸率が変動することがある。

清武町域

伸 率 伸 率

自 主 財 源

依 存 財 源

合 計

(3)一般会計性質別予算

区 分 平成28年度 平成27年度

(13)

歳出

(単位:百万円,%)

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度

予 算 額 構 成 比 伸 率 予 算 額 構 成 比 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額

95,959 59.8 5.9 90,625 58.2 90,288 85,146 6.0 5,671 5,479 3.5

人 件 費 20,624 12.8 △ 2.3 21,114 13.6 19,333 19,793 △ 2.3 1,291 1,321 △ 2.3

扶 助 費 54,213 33.8 12.3 48,275 31.0 50,822 45,259 12.3 3,391 3,016 12.4

公 債 費 21,122 13.2 △ 0.5 21,236 13.6 20,133 20,094 0.2 989 1,142 △ 13.4

15,158 9.4 1.9 14,873 9.5 13,640 13,510 1.0 1,518 1,363 11.4

普 通 建 設 14,945 9.3 2.0 14,659 9.4 13,429 13,298 1.0 1,516 1,361 11.4

災 害 そ の 他 213 0.1 △ 0.5 214 0.1 211 212 △ 0.5 2 2 0.0

49,443 30.8 △ 1.9 50,412 32.3 45,887 46,797 △ 1.9 3,556 3,615 △ 1.6

繰 出 金 14,337 8.9 3.5 13,856 8.9 13,432 12,979 3.5 905 877 3.2

積 立 金 1,426 0.9 △ 11.9 1,618 1.0 1,151 1,332 △ 13.6 275 286 △ 3.8

補 助 費 等 9,126 5.7 △ 9.8 10,120 6.5 8,475 9,387 △ 9.7 651 733 △ 11.2

物 件 費 そ の 他 24,554 15.3 △ 1.1 24,818 15.9 22,829 23,099 △ 1.2 1,725 1,719 0.3

160,560 100.0 3.0 155,910 100.0 149,815 145,453 3.0 10,745 10,457 2.8

※構成比は、四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

※表示単位未満四捨五入の関係で、積み上げと合計が一致しないことがある。 ※表示単位未満四捨五入の関係で、表示単位により伸率が変動することがある。

平成27年度 旧宮崎市域 清武町域

伸 率 伸 率

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

そ の 他

合 計

(14)

(4)一般会計(主な増減内容)

◆市税

平成28年度

平成27年度

増減額

増減率

市民税

22,319,550

22,433,200

△ 113,650

△ 0.5

個人

18,165,750

17,922,300

243,450

1.4

法人

4,153,800

4,510,900

△ 357,100

△ 7.9

固定資産税

21,743,600

21,503,547

240,053

1.1

軽自動車税

1,042,049

913,800

128,249

14.0

市たばこ税

2,933,125

2,944,519

△ 11,394

△ 0.4

鉱産税

1

1

0

0.0

特別土地保有税

0

1

△ 1

皆減

入湯税

51,275

50,632

643

1.3

事業所税

1,463,100

1,384,000

79,100

5.7

都市計画税

2,487,300

2,455,300

32,000

1.3

52,040,000

51,685,000

355,000

0.7

◆譲与税・交付金・地方交付税等

平成28年度

平成27年度

増減額

増減率

地方譲与税

1,832,000

1,748,000

84,000

4.8

利子割交付金

55,000

59,000

△ 4,000

△ 6.8

配当割交付金

377,000

138,000

239,000

173.2

377,000

45,000

332,000

737.8

8,854,000

6,598,000

2,256,000

34.2

219,000

218,000

1,000

0.5

自動車取得税交付金

130,000

87,000

43,000

49.4

地方特例交付金

219,000

203,000

16,000

7.9

地方交付税

23,765,000

26,796,000

△ 3,031,000

△ 11.3

117,000

101,000

16,000

15.8

35,945,000

35,993,000

△ 48,000

△ 0.1

(単位:千円、%)

区分

合計

(単位:千円、%)

区分

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

(15)

◆市債

平成28年度

平成27年度

増減額

増減率

通常の市債

8,143,400

7,518,300

625,100

8.3

臨時財政対策債

5,445,000

6,507,000

△ 1,062,000

△ 16.3

退職手当債

850,000

300,000

550,000

183.3

14,438,400

14,325,300

113,100

0.8

◆市債残高

(単位:千円)

平成28年度末見込

平成27年度末見込

増減額

182,210,210

187,182,420

△ 4,972,210

188,390,798

193,615,838

△ 5,225,040

◆財政5基金残高

(単位:千円)

平成28年度末見込

平成27年度末見込

増減額

8,338,270

9,690,865

△ 1,352,595

7,392,016

7,490,464

△ 98,448

3,286,936

4,277,902

△ 990,966

5,400,000

5,200,000

200,000

3,500,000

3,500,000

0

27,917,222

30,159,231

△ 2,242,009

(単位:千円、%)

区分

合計

区分

一般会計

普通会計(参考)

区分

財政調整基金

(16)

(5)一般会計部局別予算の状況(増減)

 (単位:千円) 部 局 名 平成28年度 平成27年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

・市債利子(公債費)(財政課) 【27】2,068,001⇒【28】1,711,365(△356,636)

・簡易水道事業会計繰出金(財政課) 【27】449,287⇒【28】165,786(△283,501)

・青島地域複合防災施設整備事業(地域センター分)(管財課) 【27】33,743⇒【28】172,000(+138,257) ・職員給与費(人事課) 【27】21,336,560⇒【28】20,839,262(△497,298)

・情報システム再構築事業(情報政策課) 【27】599,800⇒【28】0(皆減) ・大規模災害時備蓄品整備事業(危機管理課) 【27】0⇒【28】9,100(皆増)

・宮崎ふるさと愛寄附金推進事業(納税管理課)【27】3,000⇒【28】55,000(+52,000)

・固定資産評価替え事業(資産税課)【27】67,900⇒【28】197,000(+129,100)

・国民健康保険特別会計繰出金(国保年金課)【27】4,177,868⇒【28】4,627,910(+450,042)

・地域のお宝発掘・発展・発信事業(地域コミュニティ課) 【27】0⇒【28】46,400(皆増)

・男女共同参画拠点施設整備事業(地域コミュニティ課) 【27】93,100⇒【28】0(皆減) ・個人番号カード交付事業(市民課) 【27】188,800⇒【28】49,260(△139,540)

・宮崎市環境基本計画策定事業(環境保全課) 【27】0⇒【28】9,900(皆増)

・生活系一般廃棄物の適正排出管理事業(環境業務課) 【27】0⇒【28】26,000(皆増)

・萩の台浸出水処理施設改修事業(廃棄物対策課) 【27】147,000⇒【28】0(皆減)

・総合福祉保健センター等ESCO事業(福祉総務課) 【27】0⇒【28】286,320(皆増)

・障がい児通所支援事業(障がい福祉課) 【27】756,292⇒【28】1,166,000(+409,708) ・認定こども園施設型給付事業(子ども課) 【27】1,900,000⇒【28】4,209,000(+2,309,000)

・宮崎市保健所・中央保健センター外壁改修実施事業(保健医療課) 【27】0⇒【28】80,000(皆増)

・高齢者等定期予防接種事業(健康支援課) 【27】169,000⇒【28】216,000(+47,000)

・動物愛護センター整備事業(保健衛生課) 【27】46,000⇒【28】577,000(+531,000)

・農業後継者育成支援事業(農政企画課) 【27】0⇒【28】18,000(皆増)

・ICT活用型農業産地実証事業(農業振興課) 【27】0⇒【28】4,000(皆増)

・森林整備加速化・林業再生事業(森林水産課) 【27】541,500⇒【28】297,730(△243,770)

・外国人誘客みやざきモデル事業(観光課)【27】0⇒【28】26,000(皆増)

・清武総合運動公園テニスコート屋根借上事業(スポーツランド推進室)【27】0⇒【28】27,000(皆増) ・地域産業設備投資等支援事業(工業政策課)【27】0⇒【28】100,000(皆増)

・垂門久保線道路改良事業(土木課)【27】106,200⇒【28】0(皆減)

・道路施設長寿命化修繕事業(道路維持課)【27】0⇒【28】10,000(皆増)

・空き家等対策推進事業(まちなか地域モデル事業)(住宅課)【27】0⇒【28】11,520(皆増) ・宮崎市都市計画マスタープラン改訂事業(都市計画課) 【27】0⇒【28】28,000(皆増) 都 市 整 備 部 5,023,340 5,535,972 △ 512,632 △ 9.3

観 光 商 工 部 1,396,866 1,225,204 171,662 14.0

建 設 部 3,584,506 3,810,490 △ 225,984 △ 5.9 健 康 管 理 部 3,934,394 3,259,286 675,108 20.7

農 政 部 2,420,828 2,614,384 △ 193,556 △ 7.4 環 境 部 5,768,921 5,958,363 △ 189,442 △ 3.2

福 祉 部 62,818,305 57,029,665 5,788,640 10.2 税 務 部 9,954,622 9,333,592 621,030 6.7

地 域 振 興 部 3,063,210 3,264,092 △ 200,882 △ 6.2 企 画 財 政 部 29,582,243 30,005,329 △ 423,086 △ 1.4

総 務 部 22,533,581 23,683,469 △ 1,149,888 △ 4.9

・東部第二土地区画整理事業(区画整理課) 【27】1,388,214⇒【28】959,000(△429,214)

・昭和通線(小戸之橋架替え)整備事業(市街地整備課) 【27】817,200⇒【28】1,116,500(+299,300) ・農道整備事業(県補助)(農林水産課) 【27】22,600⇒【28】0(皆減)

・大炊田久峰通線道路改良事業(建設課) 【27】0⇒【28】15,000(皆増)

・農業競争力強化基盤整備事業(農林水産課) 【27】0⇒【28】5,000(皆増) ・松坂八重線道路改良事業(建設課) 【27】70,000⇒【28】20,500(△49,500)

・高岡地域活性化事業(地域総務課) 【27】2,000⇒【28】1,512(△488)

・去川和石線道路改良事業(建設課) 【27】64,000⇒【28】30,000(△34,000)

・わけもん大学運営補助事業(地域総務課) 【27】1,240⇒【28】700(△540)

・丸目平山線道路改良事業(建設課) 【27】129,900⇒【28】0(皆減)

・青島地域複合型防災施設整備事業(公民館分)(生涯学習課) 【27】88,417⇒【28】658,700(+570,283) ・単独調理場空調設備整備事業(保健給食課) 【27】29,500⇒【28】2,982(△26,518)

・本野原遺跡保存整備事業(文化財課) 【27】67,060⇒【28】4,687(△62,373)

・消防車両整備事業(警防課)【27】65,000⇒【28】223,000(+158,000)

・消防団車両整備事業(警防課)【27】51,500⇒【28】86,400(+34,900)

・消防緊急情報システム事業(指令課)【27】84,000⇒【28】 245,400(+161,400)

・議事堂設備改修事業 【27】0⇒【28】8,710(皆増)

・議場改修事業 【27】43,600⇒【28】0(皆減)

合 計 160,560,000 155,910,000 4,650,000 3.0 ※平成27年度当初予算額については、機構改革等による予算の付け替えを行っている。 各 種 委 員 会 等 103,600 175,095 △ 71,495 △ 40.8

・市議会議員選挙事業(選挙管理委員会事務局) 【27】107,480⇒【28】0(皆減) ・参議院議員選挙事業(選挙管理委員会事務局) 【27】0⇒【28】56,000(皆増) ・遊休農地解消支援事業(農業委員会事務局) 【27】0⇒【28】460(皆増) ・ペイジー収納構築事業 【27】0⇒【28】11,980(皆増)

議 会 事 務 局 106,715 144,207 △ 37,492 △ 26.0 消 防 局 1,246,665 904,190 342,475 37.9

出 納 室 53,080 41,100 11,980 29.1 清 武 総 合 支 所 543,865 577,357 △ 33,492 △ 5.8

教 育 委 員 会 6,899,327 6,649,099 250,228 3.8 田 野 総 合 支 所 391,643 435,522 △ 43,879 △ 10.1

高 岡 総 合 支 所 483,601 528,596 △ 44,995 △ 8.5 都 市 整 備 部 5,023,340 5,535,972 △ 512,632 △ 9.3

(17)

(6)特別会計・企業会計の状況(増減)

(単位:千円)

平成28年度 平成27年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

・宮崎市営住宅等指定管理料【27】0⇒【28】432,684(皆増) ・恒久地区団地建替事業【27】169,248⇒【28】619,870(+450,622) ・宮崎市住宅マスタープラン改訂事業【27】0⇒【28】6,300(皆増) ・新町・追手団地建替事業【27】0⇒【28】13,500(皆増)

・共同事業拠出金【27】12,496,151⇒【28】13,363,694(+867,543) ・保険給付費【27】31,156,923⇒【28】31,541,009(+384,086) ・後期高齢者支援金等【27】5,823,215⇒【28】5,561,283(△261,932) ・介護納付金【27】2,349,566⇒【28】2,407,663(+58,097) ・後期高齢者医療広域連合納付金

      【27】4,109,509⇒【28】4,148,972(+39,463) ・後期高齢者医療システム更新事業【27】37,520⇒【28】0(皆減) ・市営下原墓地整備事業【27】15,000⇒【28】52,000(+37,000) ・墓地管理運営費【27】30,000⇒【28】20,000(△10,000) ・市債利子【27】16,782⇒【28】14,817(△1,965)

・中央卸売市場管理運営事業【27】98,538⇒【28】101,149(+2,611) ・地方卸売市場管理運営事業【27】42,547⇒【28】45,412(+2,865) ・地方卸売市場・市場施設維持管理事業【27】7,226⇒【28】12,226(+5,000)

・市債元金償還金【27】133,270⇒【28】136,569(+3,299)

・母子父子寡婦福祉資金貸付事業費【27】73,884⇒【28】34,330(△39,554) ・母子父子寡婦福祉資金償還金【27】27,213⇒【28】47,602(+20,389) ・母子父子寡婦福祉資金繰出金【27】14,903⇒【28】26,068(+11,165)

・公設合併処理浄化槽建設事業(宮崎)【27】34,024⇒【28】27,402(△6,622)

・公設合併処理浄化槽建設事業(佐土原)【27】96,741⇒【28】85,155(△11,586)

・公設合併処理浄化槽建設事業(田野)【27】28,556⇒【28】22,365(△6,191)

・公設合併処理浄化槽建設事業(高岡)【27】63,992⇒【28】53,016(△10,976) 公 設 合 併 処 理

浄 化 槽 事 業 325,000 363,000 △ 38,000 △ 10.5

介 護 保 険 31,850,000 31,300,000 550,000 1.8・保険給付費【27】29,876,500⇒【28】30,300,000(+423,500)

・市債元金償還金【27】23,473⇒【28】18,460(△5,013) ・市債利子償還金【27】1,444⇒【28】1,044(△400)

母 子 父 子 寡 婦

福 祉 資 金 108,000 116,000 △ 8,000 △ 6.9

卸 売 市 場 756,000 749,000 7,000 0.9

用 地 取 得 20,000 25,000 △ 5,000 △ 20.0

0.3

公 園 墓 地 317,000 292,000 25,000 8.6

30.3

国 民 健 康 保 険 54,000,000 52,890,000 1,110,000 2.1

会 計 名

公 営 住 宅 建 設 資 金 2,272,000 1,744,000 528,000

後 期 高 齢 者 医 療 4,377,000 4,366,000 11,000

・公設合併処理浄化槽建設事業(清武)【27】53,013⇒【28】40,020(△12,993)

計 118,676,000 116,737,000 1,939,000 1.7

計 37,367,000 37,218,000 149,000 0.4

156,043,000 153,955,000 2,088,000 1.4

合 計

田 野 病 院 事 業 1,139,000 1,172,000 △ 33,000 △ 2.8

・介護老人保健施設事業費用

【27】235,678⇒【28】201,493(△34,185) ・田野病院事業資本的支出【27】68,000⇒【28】65,709(△2,291) 農 業 集 落 排 水 事 業 1,181,000 1,204,000 △ 23,000 △ 1.9・農業集落排水事業費用【27】743,000⇒【28】730,000(△13,000)・農業集落排水事業資本的支出

       【27】461,000⇒【28】451,000(△10,000)

△ 25.9・工業用水道事業費用【27】15,500⇒【28】14,900(△600)・工業用水道事業資本的支出【27】11,500⇒【28】5,100(△6,400)

公 共 下 水 道 事 業 21,925,000 21,083,000 842,000 4.0

・下水道事業費用【27】10,901,000⇒【28】10,942,000(+41,000) ・下水道事業資本的支出

        【27】10,182,000⇒【28】10,983,000(+801,000) ・水道事業費用【27】7,256,000⇒【28】7,292,000(+36,000) ・水道事業資本的支出【27】5,251,000⇒【28】5,357,000(+106,000)

簡 易 水 道 事 業 453,000 1,225,000 △ 772,000 △ 63.0・簡易水道事業費用【27】287,000⇒【28】194,000(△93,000)・簡易水道事業資本的支出【27】938,000⇒【28】259,000(△679,000)

水 道 事 業 12,649,000 12,507,000 142,000 1.1

工 業 用 水 道 事 業 20,000 27,000 △ 7,000

・南原土地区画整理事業 【27】2,000⇒【28】20,000(+18,000) ・飯田土地区画整理事業 【27】9,000⇒【28】0(皆減) ・市債元金償還金 【27】89,264⇒【28】40,169(△49,095)

公 債 管 理 24,181,000 24,323,000 △ 142,000 △ 0.6・市債元金償還金【27】22,104,030⇒【28】22,335,326(+231,296)・市債利子償還金【27】2,218,970⇒【28】1,845,674(△373,296)

宅 地 造 成 事 業 470,000 569,000 △ 99,000 △ 17.4

(18)

(7)一般会計部局・課別予算の状況(増減)

(単位:千円)

29,582,243 30,005,329 △ 423,086 △ 1.4

企 画 政 策 課 668,161 625,109 43,052 6.9

・IJUターン移住促進事業 【27】0⇒【28】10,000(皆増) ・第五次宮崎市総合計画策定事業 【27】0⇒【28】7,000(皆増) ・地方創生人材育成支援事業 【27】0⇒【28】5,000(皆増)

秘 書 課 176,909 184,333 △ 7,424 △ 4.0

・中国・韓国姉妹(友好)都市受入支援事業

【27】2,000⇒【28】1,200(△800) ・中国・韓国姉妹(友好)都市派遣支援事業

【27】3,000⇒【28】2,100(△900)

財 政 課 27,682,788 28,311,259 △ 628,471 △ 2.2

・市債利子(公債費)【27】2,068,001⇒【28】1,711,365(△356,636) ・簡易水道事業会計繰出金 【27】449,287⇒【28】165,786(△283,501) ・用地取得特別会計繰出金 【27】25,000⇒【28】20,000(△5,000)

管 財 課 1,054,385 884,628 169,757 19.2

・庁舎共通事務管理費 【27】160,000⇒【28】163,000(+3,000) ・青島地域複合防災施設整備事業(地域センター分)

【27】33,743⇒【28】172,000(+138,257)

22,533,581 23,683,469 △ 1,149,888 △ 4.9

総 務 法 制 課 192,546 194,206 △ 1,660 △ 0.9

・総務事務管理費 【27】182,200⇒【28】181,125(△1,075) ・人権啓発推進事業 【27】3,100⇒【28】2,320(△780) ・行政不服審査事務費 【27】0⇒【28】240(皆増)

人 事 課 21,035,173 21,528,560 △ 493,387 △ 2.3・職員給与費 【27】21,336,560⇒【28】20,839,262(△497,298)

情 報 政 策 課 1,074,291 1,604,687 △ 530,396 △ 33.1

・情報システム再構築事業 【27】599,800⇒【28】0(皆減) ・個人番号利用システム関連事業

       【27】21,386⇒【28】135,000(+113,614) ・納付書統一化に係るシステム改修事業 【27】0⇒【28】78,000(皆増) 企 画 財 政 部

総 務 部

部 局 ・ 課 別 平成28年度 平成27年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

契 約 課 24,593 27,575 △ 2,982 △ 10.8

・契約管理システム改修業務 【27】3,116⇒【28】0(皆減)

・電子入札管理費 【27】9,000⇒【28】9,500(+500)

危 機 管 理 局

危 機 管 理 課 206,978 328,441 △ 121,463 △ 37.0

・総合防災訓練事業 【27】1,550⇒【28】4,500(+2,950) ・同報系防災行政無線デジタル化整備事業

      【27】245,770⇒【28】118,600(△127,170) ・大規模災害時備蓄品整備事業 【27】0⇒【28】9,100(皆増)

9,954,622 9,333,592 621,030 6.7

納 税 管 理 課 328,418 277,079 51,339 18.5

・還付加算金 【27】9,300⇒【28】6,500(△2,800)

・宮崎ふるさと愛寄附金推進事業【27】3,000⇒【28】55,000(+52,000) ・コンビニエンスストア収納事業【27】12,780⇒【28】15,000(+2,220)

市 民 税 課 84,598 70,951 13,647 19.2

・市県民税賦課事務費 【27】35,514⇒【28】49,380(+13,866) ・地方税電子化推進事業 【27】15,513⇒【28】15,870(+357) ・市民税事務管理費 【27】1,692⇒【28】1,840(+148) ・諸税賦課事務費 【27】18,232⇒【28】17,508(△724)

資 産 税 課 213,134 101,033 112,101 111.0

・固定資産評価替え事業 【27】67,900⇒【28】197,000(+129,100) ・家屋評価システム事業 【27】9,100⇒【28】2,386(△6,714) ・課税台帳等システム管理事業 【27】6,745⇒【28】498(△6,247) ・家屋評価システム連携機能改修事業 【27】1,739⇒【28】0(皆減)

国 保 年 金 課 9,328,472 8,884,529 443,943 5.0

・国民健康保険特別会計繰出金

【27】4,177,868⇒【28】4,627,910(+450,042) ・後期高齢者医療特別会計繰出金

【27】1,071,232⇒【28】1,084,255(+13,023)

3,063,210 3,264,092 △ 200,882 △ 6.2

地 域 コ ミ ュ

ニ テ ィ 課 1,026,609 1,048,890 △ 22,281 △ 2.1

・男女共同参画拠点施設整備事業 【27】93,100⇒【28】0(皆減) ・まちづくり人材育成事業「宮崎まちびと大学校」

        【27】0⇒【28】1,100(皆増) ・地域のお宝発掘・発展・発信事業 【27】0⇒【28】46,400(皆増)

税 務 部

(19)

(単位:千円)

部 局 ・ 課 別 平成28年度 平成27年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

生 活 安 全 課 215,779 225,169 △ 9,390 △ 4.2

・放置自転車管理新システム導入事業 【27】2,100⇒【28】0(皆減) ・交通指導員活動事業 【27】7,100⇒【28】5,590(△1,510) ・ネズミ異常繁殖区域対策事業 【27】1,400⇒【28】0(皆減) ・石坂営農飲雑用水施設運営補助事業 【27】0⇒【28】1,000(皆増)

市 民 課 163,673 277,094 △ 113,421 △ 40.9

・ICカード活用事業 【27】19,100⇒【28】32,000(+12,900) ・住基ネットワークシステム事業 【27】29,400⇒【28】0(皆減) ・コンビニ証明書拡充事業 【27】0⇒【28】52,685(皆増)

・個人番号カード交付事業 【27】188,800⇒【28】49,260(△139,540)

文化スポーツ課 1,636,799 1,700,493 △ 63,694 △ 3.7

・清武体育館改修事業 【27】190,000⇒【28】0(皆減)

・トップアスリート発掘・育成事業 【27】0⇒【28】2,500(皆増) ・スポーツ少年団活動支援事業 【27】5,080⇒【28】9,000(+3,920) ・生目の杜運動公園野球場改修事業 【27】36,300⇒【28】94,000(+57,700)

赤 江 地 域

セ ン タ ー 5,590 2,527 3,063 121.2

・赤江地域センター管理事務費 【27】1,229⇒【28】1,160(△69) ・本郷地域事務所管理事務費 【27】0⇒【28】2,500(皆増) ・本郷地域協議会管理運営事業 【27】0⇒【28】810(皆増)

木 花 地 域

セ ン タ ー 2,250 1,910 340 17.8・木花地域センター管理事務費 【27】1,030⇒【28】1,260(+230)

青 島 地 域

セ ン タ ー 6,440 1,808 4,632 256.2・青島地域センター管理事務費 【27】951⇒【28】5,580(+4,629)

住 吉 地 域

セ ン タ ー 2,000 2,084 △ 84 △ 4.0・住吉地域センター管理事務費 【27】1,123⇒【28】1,090(△33)

生 目 地 域

セ ン タ ー 2,100 2,099 1 0.0・生目地域センター管理事務費 【27】1,101⇒【28】1,044(△57)

北 地 域

セ ン タ ー 1,970 2,018 △ 48 △ 2.4・北地域センター管理事務費 【27】1,001⇒【28】1,000(△1)

5,768,921 5,958,363 △ 189,442 △ 3.2 環 境 部 5,768,921 5,958,363 △ 189,442 △ 3.2

環 境 保 全 課 141,904 181,549 △ 39,645 △ 21.8

・宮崎市環境基本計画策定事業 【27】0⇒【28】9,900(皆増) ・旧共同利用施設譲渡円滑化事業 【27】0⇒【28】9,500(皆増) ・空港周辺施設備品整備事業 【27】15⇒【28】7,258(+7,243) ・共同利用施設整備事業(譲渡) 【27】93,900⇒【28】0(皆減)

環 境 業 務 課 1,637,084 1,677,245 △ 40,161 △ 2.4

・生活系一般廃棄物の適正排出管理事業 【27】0⇒【28】26,000(皆増) ・家庭系ごみ処理手数料事業 【27】297,058⇒【28】275,000(△22,058) ・資源物(ペットボトル等)収集運搬事業

      【27】285,000⇒【28】261,000(△24,000)

廃 棄 物 対 策 課 3,989,933 4,099,569 △ 109,636 △ 2.7

・佐土原一般廃棄物埋立処理場再構築事業

      【27】21,000⇒【28】103,600(+82,600) ・公設合併処理浄化槽整備に伴うPFI導入事業

      【27】6,000⇒【28】2,500(△3,500) ・萩の台浸出水処理施設改修事業 【27】147,000⇒【28】0(皆減)

62,818,305 57,029,665 5,788,640 10.2

福 祉 総 務 課 3,143,105 1,314,907 1,828,198 139.0

・総合福祉保健センター等ESCO事業 【27】0⇒【28】286,320(皆増) ・地域の平和資料活用事業 【27】0⇒【28】3,000(皆増)

・低所得の高齢者向けの給付金支給事業 【27】0⇒【28】1,557,000(皆増) ・ふれあいハートサービス補助事業 【27】4,780⇒【28】2,563(△2,217)

障 が い 福 祉 課 11,255,791 9,643,923 1,611,868 16.7

・障がい福祉サービス事業

【27】5,700,000⇒【28】6,834,000(+1,134,000) ・障がい児通所支援事業 【27】756,292⇒【28】1,166,000(+409,708) ・宮崎市総合発達支援センター指定管理料

【27】390,797⇒【28】388,492(△2,305)

長 寿 支 援 課 1,730,313 1,730,997 △ 684 0.0

・認知症ケアパス作成・普及事業 【27】2,400⇒【28】0(皆減) ・老人福祉センター等事務管理費 【27】9,633⇒【28】6,000(△3,633) ・生き活き地域活動応援事業 【27】0⇒【28】3,100(皆増)

介 護 保 険 課 4,777,011 4,612,094 164,917 3.6

・介護保険特別会計繰出金(介護)

【27】4,581,654⇒【28】4,653,236(+71,582) ・介護老人福祉施設整備費補助事業

【27】0⇒【28】93,375(皆増)

子 ど も 課 24,690,403 22,767,559 1,922,844 8.4

・認定こども園施設型給付事業

【27】1,900,000⇒【28】4,209,000(+2,309,000) ・事業所内保育アドバイザー派遣事業 【27】0⇒【28】1,600(皆増)

環 境 部

(20)

(単位:千円)

部 局 ・ 課 別 平成28年度 平成27年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

子 育 て 支 援 課 3,067,874 3,163,873 △ 95,999 △ 3.0

・生き活き地域子育て活動応援事業 【27】0⇒【28】4,000(皆増) ・ひとり親家庭等学習支援ボランティア事業 【27】0⇒【28】2,800(皆増) ・地域子育て支援センター新規開設整備事業 【27】11,000⇒【28】0(皆減) ・児童扶養手当給付事業 【27】2,531,000⇒【28】2,470,000(△61,000)

社 会 福 祉 課 14,153,808 13,796,312 357,496 2.6

・生活保護費 【27】13,657,200⇒【28】14,020,000(+362,800) ・生活困窮者自立相談支援事業 【27】26,800⇒【28】25,700(△1,100) ・生活困窮者就労準備支援事業 【27】22,480⇒【28】22,200(△280)

3,934,394 3,259,286 675,108 20.7

保 健 医 療 課 778,996 697,939 81,057 11.6

・産科等医療機関開設及び継承支援事業 【27】0⇒【28】10,000(皆増) ・宮崎市保健所・中央保健センター外壁改修実施事業

【27】0⇒【28】80,000(皆増)

医療介護連携課 38,392 26,110 12,282 47.0

・地域保健統計調査事業 【27】570⇒【28】4,146(+3,576) ・健やかなまちづくり事業 【27】3,000⇒【28】1,700(△1,300) ・清武保健センター屋上防水改修工事事業 【27】0⇒【28】10,500(皆増)

健 康 支 援 課 2,468,384 2,408,877 59,507 2.5

・妊婦健康診査事業 【27】305,000⇒【28】317,000(+12,000) ・高齢者等定期予防接種事業 【27】169,000⇒【28】216,000(+47,000) ・健康みやざきマイレージ事業 【27】0⇒【28】10,000(皆増) ・肝炎ウイルス検査事業 【27】4,640⇒【28】30,000(+25,360)

保 健 衛 生 課 648,622 126,360 522,262 413.3

・食品収去事業 【27】10,000⇒【28】287(△9,713)

・動物愛護センター整備事業 【27】46,000⇒【28】577,000(+531,000) ・保健環境検査事業 【27】28,400⇒【28】2,115(△26,285)

2,420,828 2,614,384 △ 193,556 △ 7.4

農 政 企 画 課 376,928 208,330 168,598 80.9

・第12次宮崎市農林水産業振興基本計画策定事業

【27】0⇒【28】4,000(皆増) ・新規就農者営農団地整備事業 【27】0⇒【28】38,150(皆増)

・農業後継者育成支援事業 【27】0⇒【28】18,000(皆増) ・青年就農給付金事業 【27】106,304⇒【28】170,054(+63,750)

・みやざきの園芸産地力アップ推進事業 【27】0⇒【28】73,000(皆増) ・園芸産地力アップ推進事業 【27】72,300⇒【28】0(皆減)

健 康 管 理 部

農 政 部

農 業 振 興 課 240,240 306,697 △ 66,457 △ 21.7・園芸産地力アップ推進事業 【27】72,300⇒【28】0(皆減)・ICT活用型農業産地実証事業 【27】0⇒【28】4,000(皆増)

・みやざきどれ農畜産物ブランド力アップ事業 【27】7,943⇒【28】0(皆減)

森 林 水 産 課 598,008 850,269 △ 252,261 △ 29.7

・新しい森づくりモデル事業 【27】0⇒【28】2,400(皆増) ・海岸松林リフレッシュ対策事業 【27】0⇒【28】12,900(皆増) ・イセエビ生息環境調査事業 【27】0⇒【28】2,236(皆増) ・森林整備加速化・林業再生事業

【27】541,500⇒【28】297,730(△243,770)

農 村 整 備 課 1,133,733 1,176,077 △ 42,344 △ 3.6

・農道橋定期点検事業 【27】0⇒【28】2,000(皆増)

・農地耕作条件改善事業(基盤整備) 【27】0⇒【28】38,000(皆増) ・農道整備事業(県補助) 【27】21,600⇒【28】0(皆減)

・県営土地改良関連事業 【27】116,210⇒【28】92,270(△23,940)

市 場 課 71,919 73,011 △ 1,092 △ 1.5・卸売市場特別会計繰出金 【27】73,011⇒【28】71,919(△1,092)

1,396,866 1,225,204 171,662 14.0

観 光 課 426,503 410,503 16,000 3.9

・外国人誘客みやざきモデル事業 【27】0⇒【28】26,000(皆増) ・神武東征誘客キャンペーン事業 【27】0⇒【28】18,700(皆増) ・ホテル・旅館等施設整備推進事業 【27】0⇒【28】10,000(皆増) ・青島ビーチ魅力アップ事業 【27】21,000⇒【28】0(皆減)

スポーツランド

推 進 室 264,600 255,820 8,780 3.4

・清武総合運動公園テニスコート屋根借上事業

      【27】0⇒【28】27,000(皆増) ・球春みやざきベースボールゲームズ開催支援事業

【27】23,000⇒【28】21,000(△2,000)

商 業 労 政 課 203,753 167,481 36,272 21.7

・宮崎市ワーク・ライフプロモーション事業【27】0⇒【28】5,000(皆増) ・みやざき創業サポート事業【27】0⇒【28】17,000(皆増)

・姉妹都市50周年記念「宮崎と橿原の物産と観光展」開催事業        【27】0⇒【28】5,000(皆増)

工 業 政 策 課 502,010 391,400 110,610 28.3

・地域産業設備投資等支援事業【27】0⇒【28】100,000(皆増) ・企業立地奨励金交付事業【27】375,400⇒【28】380,000(+4,600) ・ICT産業活性化事業【27】0⇒【28】5,000(皆増)

(21)

(単位:千円)

部 局 ・ 課 別 平成28年度 平成27年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

3,584,506 3,810,490 △ 225,984 △ 5.9

土 木 課 1,850,860 2,001,506 △ 150,646 △ 7.5

・大島線道路改良事業 【27】15,000⇒【28】120,000(+105,000) ・垂門久保線道路改良事業 【27】106,200⇒【28】0(皆減) ・小松平岩線道路改良事業 【27】70,000⇒【28】20,000(△50,000) ・大塚-2地区急傾斜地崩壊対策事業 【27】0⇒【28】10,000(皆増)

用 地 管 理 課 19,240 18,720 520 2.8・公共用地調査事業 【27】10,000⇒【28】11,000(+1,000)

道 路 維 持 課 1,638,490 1,709,721 △ 71,231 △ 4.2

・道路施設長寿命化修繕事業 【27】0⇒【28】10,000(皆増) ・大型団地内道路・排水対策整備事業

【27】150,000⇒【28】170,000(+20,000) ・江南通線法面改修事業 【27】100,000⇒【28】0(皆減)

住 宅 課 68,551 63,226 5,325 8.4

・公営住宅建設資金特別会計繰出金 【27】19,125⇒【28】16,954(△2,171) ・空き家等対策推進事業(まちなか地域モデル事業)

【27】0⇒【28】11,520(皆増)

建 築 課 7,365 17,317 △ 9,952 △ 57.5

・市有施設管理システム事業 【27】2,710⇒【28】813(△1,897) ・積算システム管理事業 【27】1,757⇒【28】2,459(+702) ・構造計算適合性判定業務事業 【27】9,900⇒【28】691(△9,209)

5,023,340 5,535,972 △ 512,632 △ 9.3

都 市 計 画 課 106,687 98,914 7,773 7.9

・宮崎市都市計画マスタープラン改訂事業 【27】0⇒【28】28,000(皆増) ・地震津波対策インフラ構想推進事業 【27】9,600⇒【28】380(△9,220) ・宮崎市自転車安全利用促進計画推進事業

【27】3,000⇒【28】1,045(△1,955)

公 園 緑 地 課 1,259,060 1,346,794 △ 87,734 △ 6.5

・東部第二土地区画整理地区内公園整備事業 【27】30,000⇒【28】0(皆減) ・清武総合運動公園整備事業 【27】164,000⇒【28】0(皆減)

・加納公園整備事業 【27】33,500⇒【28】140,000(+106,500) ・南原街区公園整備事業 【27】0⇒【28】45,000(皆増)

・東部第二土地区画整理事業 【27】1,388,214⇒【28】959,000(△429,214) ・松小路土地区画整理事業 【27】452,200⇒【28】396,600(△55,600)

建 設 部

都 市 整 備 部

区 画 整 理 課 1,835,941 2,227,666 △ 391,725 △ 17.6・松小路土地区画整理事業 【27】452,200⇒【28】396,600(△55,600)・南原土地区画整理事業 【27】55,100⇒【28】92,066(+36,966) ・飯田土地区画整理事業 【27】261,700⇒【28】369,200(+107,500)

市 街 地 整 備 課 1,596,416 1,691,264 △ 94,848 △ 5.6

・昭和通線(小戸之橋架替え)整備事業

【27】817,200⇒【28】1,116,500(+299,300) ・宮崎駅東通線(西中工区)整備事業

【27】500,000⇒【28】200,000(△300,000)

建 築 指 導 課 110,545 40,662 69,883 171.9

・大規模民間建築物耐震改修工事補助事業 【27】0⇒【28】92,000(皆増) ・建築物適正管理対策事業 【27】0⇒【28】1,272(皆増)

・木造住宅耐震診断・改修補助事業 【27】4,830⇒【28】5,870(+1,040) ・空き家等管理対策事業 【27】21,000⇒【28】0(皆減)

開 発 指 導 課 980 910 70 7.7・開発指導事務管理費 【27】910⇒【28】980(+70)

景 観 課 113,711 129,762 △ 16,051 △ 12.4

・宮崎市版365日誕生花PR事業【27】0⇒【28】1,300(皆増) ・まちんなか花空間創出事業【27】0⇒【28】1,000(皆増)

・花回遊エリア(スポット)づくり事業【27】17,000⇒【28】0(皆減) ・花と緑のまちづくり推進事業【27】106,173⇒【28】96,657(△9,516)

650,688 734,988 △ 84,300 △ 11.5

地 域 総 務 課 106,114 103,076 3,038 2.9

・宮崎市城の駅管理運営費 【27】270⇒【28】377(+107) ・佐土原藩歴史交流事業 【27】2,600⇒【28】2,257(△343) ・佐土原の魅力発信事業 【27】0⇒【28】264(皆増)

・公立公民館等管理運営費 【27】22,534⇒【28】25,715(+3,181)

市 民 福 祉 課 1,467 1,713 △ 246 △ 14.4・戸籍、住民登録、税証明事務費 【27】1,306⇒【28】1,101(△205)・金婚祝賀会事業 【27】407⇒【28】366(△41)

農 林 水 産 課 156,475 200,136 △ 43,661 △ 21.8

・農道整備事業(県補助) 【27】22,600⇒【28】0(皆減) ・市単農道整備事業 【27】31,000⇒【28】10,000(△21,000) ・多面的機能支払交付金事業 【27】33,118⇒【28】35,595(+2,477) ・農道橋定期点検事業 【27】0⇒【28】2,000(皆増)

(22)

(単位:千円)

部 局 ・ 課 別 平成28年度 平成27年度 増減額 伸率(%) 主 な も の

建 設 課 386,632 430,063 △ 43,431 △ 10.1

・大炊田久峰通線道路改良事業 【27】0⇒【28】15,000(皆増) ・小永野上畑2号線道路改良事業 【27】30,000⇒【28】0(皆減) ・妻線跡地道路改良事業 【27】44,600⇒【28】2,220(△42,380) ・道路舗装打換事業(エコ関連) 【27】0⇒【28】12,500(皆増)

391,643 435,522 △ 43,879 △ 10.1

地 域 総 務 課 32,406 32,979 △ 573 △ 1.7

・田野地域ふれあい交流開催支援事業 【27】200⇒【28】180(△20) ・田野地域スポーツイベント開催支援事業 【27】570⇒【28】513(△57) ・田野地域協議会管理運営事業 【27】456⇒【28】412(△44)

・公立公民館等管理運営費 【27】13,245⇒【28】12,847(△398)

市 民 福 祉 課 824 916 △ 92 △ 10.0・戸籍、住民登録、税証明事務費 【27】675⇒【28】607(△68)・金婚祝賀会事業 【27】241⇒【28】217(△24)

農 林 水 産 課 66,660 70,448 △ 3,788 △ 5.4

・市単農道整備事業 【27】25,800⇒【28】16,350(△9,450)

・農業用ため池緊急防災対策事業(県補助) 【27】7,900⇒【28】0(皆減) ・市道松坂八重線パイプライン移設事業 【27】 0⇒【28】6,000(皆増) ・農業競争力強化基盤整備事業 【27】0⇒【28】5,000(皆増)

建 設 課 291,753 331,179 △ 39,426 △ 11.9

・楢原通り線道路改良事業 【27】10,000⇒【28】30,000(+20,000) ・山内原南原線道路改良事業 【27】15,000⇒【28】25,000(+10,000) ・松坂八重線道路改良事業 【27】70,000⇒【28】20,500(△49,500) ・道路舗装打換事業 【27】65,000⇒【28】77,000(+12,000)

483,601 528,596 △ 44,995 △ 8.5

地 域 総 務 課 54,028 55,856 △ 1,828 △ 3.3

・高岡地域活性化事業 【27】2,000⇒【28】1,512(△488) ・柚木崎集落環境整備事業 【27】464⇒【28】0(皆減)

・高岡地域振興イベント補助事業 【27】1,370⇒【28】1,000(△370) ・公立公民館等管理運営費 【27】12,989⇒【28】13,401(+412)

市 民 福 祉 課 2,320 1,256 1,064 84.7・戸籍、住民登録、税証明事務費 【27】969⇒【28】2,062(+1,093) ・金婚祝賀会事業 【27】287⇒【28】258(△29)

・農道舗装整備事業(県補助) 【27】13,800⇒【28】12,000(△1,800) ・市単農道整備事業 【27】25,000⇒【28】26,300(+1,300)

田 野 総 合 支 所

高 岡 総 合 支 所

農 林 水 産 課 101,030 105,670 △ 4,640 △ 4.4・市単農道整備事業 【27】25,000⇒【28】26,300(+1,300)・多面的機能支払交付金事業 【27】45,592⇒【28】51,690(+6,098) ・道の駅高岡下水道接続事業 【27】8,300⇒【28】0(皆減)

建 設 課 326,223 365,814 △ 39,591 △ 10.8

・役場中山線道路改良事業 【27】27,500⇒【28】30,000(+2,500) ・道路舗装打換事業 【27】46,500⇒【28】27,000(△19,500) ・去川和石線道路改良事業 【27】64,000⇒【28】30,000(△34,000) ・上新城地区急傾斜地崩壊対策事業(県補助)

       【27】8,700⇒【28】38,000(+29,300)

543,865 577,357 △ 33,492 △ 5.8

地 域 総 務 課 39,356 29,953 9,403 31.4

・清武地域協議会管理運営事業 【27】686⇒【28】1,441(+755) ・わけもん大学運営補助事業 【27】1,240⇒【28】700(△540) ・公立公民館等管理運営費 【27】7,934⇒【28】16,999(+9,065)

市 民 福 祉 課 1,537 1,356 181 13.3・戸籍、住民登録、税証明事務費 【27】1,356⇒【28】1,337(△19)・清武健康福祉まつり開催支援事業 【27】0⇒【28】200(皆増)

農 林 水 産 課 58,122 53,703 4,419 8.2

・荒平山森林公園整備事業(林道整備等) 【27】0⇒【28】1,900(皆増) ・多面的機能支払交付金事業 【27】25,582⇒【28】24,916(△666) ・かんがい排水事業(県補助) 【27】2,200⇒【28】10,000(+7,800) ・ほ場整備事業(県補助) 【27】6,000⇒【28】0(皆減)

建 設 課 444,850 492,345 △ 47,495 △ 9.6

・上加納小学校線道路改良事業 【27】31,000⇒【28】55,000(+24,000) ・宮ノ前谷ノ口線道路改良事業 【27】8,000⇒【28】50,000(+42,000) ・沓掛尾平線道路改良事業 【27】0⇒【28】48,000(皆増)

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