予算額
<5段階評価> 5:極めて高い 4:高い 3:普通 2:低い 1:かなり低い
環境配慮 実施形態
環境負荷項目:事務事業を実施する際の電気、ガス、ガソリン、紙の使用。工事建設機械燃料の使用。 環境負荷の低減項目:電気、ガス、ガソリン、紙使用量の抑制、グリー ン 購入。低音低排出ガス建設機械の使用。
( )
人件費
個 別 評 価
必 要 性
効 率 性
評価理由
狭山市駅西口地区を安全で魅力ある街にするため、小学校跡地の有効 活用を図り、市街地再開発事業を支援促進する事業として必要性は高 い。
4
前年度 再開発事業と一体的な計画により、道路、上下水道、公園等の公共施設の整備を推進する。
再開発事業の転出権利者と調整を図り、代替地の整備を行う。
継続
(前年度方向性評価)
5
前年度 評価
5 事務事業の評価
有 効 性 項目
5
4
◆ 第一次評価 (担当課による評価)
評価の視点
193
96.9%
︵
成 果 指 標
︶
成 果 区分
186
実績値 区分 単位 事業開始
の背景等
狭山市駅西口周辺地区の再開発にあたり、入間川小学校跡地の有効活用を図り、都市機能の更新と代 替地の整備により、市街地再開発事業を支援促進すると共に中心市街地の活性化を推進する。
指標名 単位コスト 効率性
指標
(
活 動 指 標
︶
実 施 状 況
目的 対象
公共施設の調査・ 設計・工事
指標名
3 事務事業の実施状況と成果
道路や公園等の整備を行うと共に、市街地再開発事業の代替地を整備し、再開発事業の成立を推進す ると共に魅力ある駅前空間を創出する。
目標値 活動内容
(下段)前年度 の方向性に対 する改善活動
千円
従事職員数
人件費(従事職員数× 平均給与) その他特定財源
一般財源
千円
195,172
実施期間 総合振興 計画に
おける 位置づけ
事業区分 実施根拠
213,688
1.00
1.00
15,500
103,419
192,817
1.00
平成2
2
年度事務事業評価(
平成2
1
年度実施事務事業)
評価表
4 事業費
事業№
89
整理番号
G09
21年度 22年度 単位
1 事務事業の基本事項
事務事業 の名称
241,443
20年度
経 費
区分
直 接 費
決算額
40,000
千円
19年度
28,000
82,419
149,317
目標値
百万円
2,727
達成率
68.9%
実績値
達成率
42.7%
241
270
百万円
千円
達成率
86.0%
実績値 達成率 目標値
202,012
112,593
事業費計(直接費決算額+人件費) 千円
※
1単位当た りの経費
186,208
186,208
21,000
8,964
9,174
9,195
千円
89.8%
目標値 節
章
人 狭山市駅西口周辺地区の整備
中枢拠点の整備 良好な市街地の整備
千円 財源
内訳
国県支出金
◆ 第二次評価 (庁内評価委員会による評価)
今後の 方向性 実績値
新都市機能ゾー ンの整備進捗率
19年度
2,727
2,727
2,449
2,642
214
2,345
103
20年度
事業完了を100として、 進捗率を計る。
90.2%
2,727
21年度
都市再開発方針
狭山市都市計画マスタープラン 目
実施計画 (H21∼23) 事業名 項
新都市機能ゾーン整備事業 快適で魅力のあるまちをめざして
個別計画 等の名称
2 事務事業の目的・内容
まちづくり推進部 狭山市駅西口開発事務所 担当部課
平成23年度
04−2955−0023 ∼
新都市機能ゾーン整備事業
平成12年度
電話番号
22年度
40
公共施設等の計画及び整備については、一般及び指名競争入札により 実施した。
目標値の根拠・考え方 各年度計画事業費に対 する執行額で達成率を 計る。
今後の 方向性
再開発事業への支援、狭山市駅西口周辺地区の拠点整備を図るため、事業完了を目指し継続する。 ・活動目標の達成度
・成果の向上
・上位施策への貢献度 ・市民サービスの向上 など
・目的の妥当性 ・市民ニーズへの対応 ・市が関与する必要性 ・市が負担する必要性 など
5
公共代替地の整備を完了し、関連公共施設の整備を進め再開発事業の 推進を図った。
街区公園第1期の整備について、残土処分等との関係から年度内完了 に至らなかった。
3
・手段の最適性 ・コスト効率の向上 ・受益者負担の適正化 ・執行体制の効率化 など
前年度
5
2 1 1
市街地再開発事業転出権利者、市民 道路法、下水道法
自治事務 法定受託事務 法定受託事務+自治事務
直営 全部委託 一部委託 補助・負担 その他
継続 内容の見直し 抜本的見直し 廃止 休止 完了
継続 内容の見直し 抜本的見直し 廃止 休止 完了