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平成27年度主要施策成果報告書 主要施策の成果|あま市公式ウェブサイト

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全文

(1)

愛 知 県 あ ま 市

成27年度

主 要 施 策 成 果 報 告 書

(2)
(3)

成27年度一般会計・特別会計歳入歳出決算主要施策成果 及び基金の運用状況報告書

成27年度あま市一般会計及び特別会計の決算を議会の認定 付する あた て 地方自治法第2 条第 項の規定 よる主要 施策の成果 及び同法第2 条第 項の規定 よる基金の運用状況 ついて報告する

成28年8月

あま市長 村 上 浩 司

(4)
(5)

目 次

決算の概要

概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 各会計別決算収支の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「

一般会計の状況

一般会計決算収支の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 」 2 歳入の状況

歳入款別一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 市税決算の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

歳出の状況

歳出款別一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 歳出性質別一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

一般会計の主要な施策の成果

当初予算分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 重 2 補正予算分 新規事業の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「50 繰越予算分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「61 担金事業 複数の事業をまとめて一事業としたもの 決算額の内訳一覧 「68

特別会計の状況

国民健康保険特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「7」 2 土地取得特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「75 簡易水道事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「75 市営住宅管理事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「76 介護保険特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「76 公共下水道事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「7重 7 後期高齢者医療特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「81

特別会計の主要な施策の成果

特別会計の主要 施策の成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「8」

(6)

基金の運用状況報告書

土地開発基金運用状況調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「重7

参考資料

-1 公営企業会計の状況及び主要な施策の成果

水道事業会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「重重 2 病院事業会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 」00 公営企業会計の主要 施策の成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 」01

-2 基金残高及び地方債残高の状況

基金残高の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 」07 2 地方債残高の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 」08

- 財政指標の状況

主 財政指標 ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 」0重 成27年度決算 基 く健全化判断比率及び資金不足比率 ついて・・ 」10

- 地方消費税交付金の充当状況

地方消費税交付金 社会保障財源化分 が充てら た社会保障施策

要する経費の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 」1」

(7)

決 算 の 概 要

(8)
(9)

- 1 - 概況

成27年度 勇健都市 あま の実現 向けて合併以来の大き 課 あ た本庁舎整備の方向性の確立を始め 新あま市民病院の開院 老朽化した給 食センターの統廃合 向けた取組 地域公共交通の試行運行の開始等の重点施策 を着実 進めたほ 人口減少対策としてまち・ひと・し と創生総合戦略を策 定する 本市の更 る飛躍 向けたまち くりを展開してまいりました

安全・安心の面 地震・津波ハ ード ップの作成 建築物の耐震診断・ 改修の促進を目的とした建築物耐震改修促進計画の見直し 総合防災訓練の会場 数増設 よる訓練規模の拡大 名鉄七宝駅自転車駐車場 おける防犯カ ラ の設置 公用車の一部青パト化 を行いました

健康・福祉の面 第2次健康 くり計画策定 向けた市民意識調査の実施 健康 イ ー を始めとした様々 健康増進事業 加え 新た 健康ボランテ ア育成講座の開催 国民健康保険加入者を対象とした ータヘルス計画の策定 各種が 検診の受診率の向上 向けた健康管理システムの構築 を行いまし た また 生活困窮者への自立相談窓口の設置 低所得者や子育て世帯への臨時 福祉給付金の支給 児童クラ の定員及び施設の拡充 介護保険事業 おける認 知症初期集中支援チームの設置 を行いました

教育・生涯学習の面 学校支援アドバイ ーの配置 老朽化した学校の環 境改善工事等の実施のほ シルバーカ ッ 開校 向けたプ オープンセミナ ーの開催 を行いました

地域活性化・行政改革の面 商工会との共催 よるプ ミアム付商品券の 発行 ふるさと寄附金制度を活用した本市のPRのほ イナンバー制度 対 応した総合行政システムの改修 人事評価制度の導入 向けた取組 を行いま した

一般会計と特別会計を合わせた決算 ついて 歳入総額が 47,748,「15 千円 歳出総額が 45,84「,45重 千円と りました 歳入歳出差引額 1,重05,756 千円 翌年度へ繰り越す き財源 重重,1重6 千円を差し引いた実質収支額 1,806,560 千 円と りました 一般会計と特別会計を合わせた決算規模 社会保障経費の影 響やイン ラを含めた公共施設への対応 より 年々増加傾向 あります 今後も厳しい財政状況が続くものと予想さ ますが 本市の山積した課 積極 的 取り組むととも 事務事業の見直しと財源確保を図り がら健全 持続可 能 財政運営 努めていく必要があります

(10)

単位:円

0 「,748,044

78,74重,046

11,14重,8重1 0

1,」01,778 0 実 質 収 支 額

0

保 険 事 業 勘 定

サ ー ビ ス 事 業

簡易水道事業特別会計

0

45,84「,45重,015

78,74重,046 公 共 下 水 道 事 業

1,766,01重,485 1,687,「70,4」重

後 期 高 齢 者 医 療

47,748,「14,75」

1,658,重5重,重重8 1,647,810,107 11,14重,8重1

合 計

「,748,044

「8,818,6「「 「6,070,578

1「5,重11,41「 4,重08,11重,1「「 4,78「,「07,710

85,6「重,888 1,」01,778

0

86,重」1,666

51,761,470 4」,64」,446 8,118,0「4 土 地 取 得 特 別 会 計

国民健康保険特別会計

1,806,55重,7」8 1,重05,755,7」8 重重,1重6,000

0        区分

 会計名 歳 入 決 算 額

歳 入 歳 出

1,1「「,5重「,671

「7,84」,6「重,81重

2 各会計別決算収支の状況

市 営 住 宅 管 理

事 業 特 別 会 計 0

翌 年 度 へ 繰 り 越 す き 財 源

「6,7「1,0」7,148

555,184,87「

1,0「」,」重6,671

555,184,87「 11,400,「40,8「5 10,845,055,重5」

歳 出 決 算 額

重重,1重6,000

」,7」」,746

1「5,重11,41「 0

8,118,0「4 0

」,7」」,746

- 2 -

(11)

一 般 会 計 の 状 況

(12)
(13)

- 3 - 一般会計決算収支の状況

歳入総額 「7,84」,6」0 千円と り 前年度と比較して 」14,08」 千円増加し 伸び率 1.14%と りました こ 地方消費税交付金や財政調整基金繰入 金及び公共下水道基金繰入金が増加したこと よるもの

歳出総額 「6,7「1,0」7 千円と り 前年度と比較して 」70,757 千円増加し 伸び率 1.41%と りました こ 年々増加する社会保障経費の影響や病 院事業会計への支出金が増加したこと よるもの

歳入歳出差引額 1,1「「,5重」 千円 このうち翌年度へ繰り越す き財源を 差し引いた実質収支額 1,0「」,」重7 千円と り 前年度と比較して 1「4,758 千 円減少しました こ 健全 予算執行の結果 前年度よりも収支の均衡が 改善したこと よるもの

一般会計決算収支の状況 対前年度比較

単位:千円

27年度 年度 増減額 伸び率 「7,84」,6」0 「7,5「重,547 」14,08」 1.14

「6,7「1,0」7 「6,」50,「80 」70,757 1.41

1,1「「,5重」 1,17重,「67 △56,674 △4.81 翌年度へ繰り越

き財源 ※ 重重,1重6 」1,11「 68,084 「18.84 実 質 収 支 額 1,0「」,」重7 1,148,155 △1「4,758 △10.87

※金額 ついて 一般財源

翌年度へ繰り越す き財源の内訳

単位:千円

繰越区分 事業名 金額

繰 越 明 許 費

電算管理費 一億総活躍社会 」1,0重0

個人番号カード交付事業費 0

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費

一億総活躍社会 0

も・子育て支援システム改修事業費

一億総活躍社会 57」

産官学連携イ アップ戦略事業費

一億総活躍社会 0

施設整備費/小学校費 」6,0「8

施設整備費 一億総活躍社会 /小学校費 」1,505

合計 重重,1重6

(14)

うち財政調整基金繰入金 511,1重5 「「重,」5「 「81,84」 1「「.8重 1.84 0.8」

うち臨時財政対策債 1,「80,000 1,600,000 △ 」「0,000 △ 「0.00 4.60 5.81

 自 主 財 源 款・ 款・ 2款・ 款~

依 存 財 源 2款~ 款・ 款・ 款・2

※ 市債のうち 臨時財政対策債 一般財源扱いとした

2 歳入の状況

 医1週 歳入款別一覧表

単位:千円

重.地方交付税 1.市税

「14,8「」 「.地方譲与税

5.株式等譲渡所得割交付金

」0,4「4 重5,644 決 算 額

重1重,0」8 5」,重77 66,重51 6.地方消費税交付金

重「,86」 71,8重「 1,585,545

年度

27年度 伸び率

△ 0.01 6.0重

△ 1,「重8 1」,075 」.利子割交付金

増減額

△ 4,6」1

「5,7重」

」8.41

16,784 0.06

4,510,55「 14,166

」,8重「

「「7,8重8

△ 14,4」8

0.78

6「,0「「

0.11

「,618 1「」,67重

4,66「 1.8重

0.」」 0.「6 16.「1

」8,886

「1,重45

1「.使用料及び手数料

4,514,444

11.分担金及び 担金 10.交通安全対策特別交付金 7.自動車取得税交付金 8.地方特例交付金

5」4,487

「51,1重8

1,」78,100 1,17重,「66

1,160,5重「

「7,84」,6」0 17.繰入金

18.繰越金

「5,」40

10,571,874 10,57」,17「

14.県支出金 15.財産収入

「46,5」6

4.配当割交付金 81,「06

8」,重67

1,6「」,400

410,808

1,」1「

」,615,重重6

1,718,重「1 14,414 「7,」6重

「7,5「重,547 785,81「

」,56」,701

一 般 財 源 ○ を 付 し た 款

「0.市債 1」.国庫支出金

14,5「5,74「 1」,」17,888 1重.諸収入

16.寄附金

1」,「67,11重

7,600,重0」 7,741,804

「0,「4「,7「7 1重,787,74」 1,417,6「「 788,571 7重重,7重7

14,「6「,4「8

「,016,重00

」74,780

△ 「」8,」56

△ 11,「「6

△ 6」8,800 5「,「重5

△ 重5,5「1

△ 1「,重55

「4,0「8

△ 140,重01

△ 15.「「

△ 15.10

」5.」8 7「.5「 7「.04 4,重41

666,507

」14,08」

「6」,」14 50,76重 454,重84

7.」8 0.0重 18.48

」0.11

0.」8

「.」0 1.14 1.85

△ 1.8「

構成比

27年度 2 年度

」7.重7 0.8「

△ 47.」」 1,8」1.40

1.重「 0.重0 0.0重 0.「重 0.」0 5.70

47.6重

△ 16.81

1「.重重 5.8」 0.05 0.0重

100.00 5「.17 47.8」 7「.70 1.47

△ 5.56

△ 1.40

△ 」1.67

「.8」 4.重5 4.17

4.「4

「7.」0

0.」5 0.「」

」.」4 0.「0 0.「4 16.」8 0.05 1.4重 0.重0 1「.重4 6.「4 0.10 0.00

「.85

5.15

「.重1 7.」」

「8.1「 100.00 51.81 48.1重 71.88

- 4 -

(15)

医「週 市税決算の状況

27年度 年度 27年度 2 年度

現年分 4,40重,455 4,」」1,76」 77,6重「 1.8

収納率 重7.8 重7.6 0.「

滞納分 1」7,重4「 1」8,「68 △ 」「6 △ 0.「

収納率 「6.8 「4.「 「.6

現年分 61」,」51 678,060 △ 64,70重 △ 重.5 収納率 重重.」 重重.6 △ 0.」

滞納分 「,555 1,610 重45 58.7

収納率 「7.7 18.6 重.1

現年分 4,6重5,「66 4,7「重,重57 △ 」4,6重1 △ 0.7

収納率 重8.4 重8.」 0.1

滞納分 重「,重67 84,重5重 8,008 重.4

収納率 「7.」 「4.」 」.0

現年分 1「6,748 1「「,4「7 4,」「1 」.5

収納率 重7.」 重6.重 0.4

滞納分 」,」「0 「,重66 」54 11.重

収納率 「7.6 「5.「 「.4

現年分 4重0,「70 48」,16「 7,108 1.5 収納率 100.0 100.0 0.0

10,571,874 10,57」,17「 △ 1,「重8 △ 0.0 100.0 100.0

固定資産税の現年分 国有資産等所在市町村交付金を含む 決算額 還付未済額を含む

4.7 4.6 45.」 45.5

こ税 税   目

6.4 決   算   額

個人市民税

固定資産税

軽自動車税 法人市民税

1.「 1.「

伸び率 増減額

区 分

単位:千円

5.8

4」.0 4「.」

- 5 -

(16)

27年度 年度 27年度 2 年度

1 . 議 」07,重86 」08,004 △ 18 △ 0.01 1.15 1.17

「 . 総 「,50」,1「1 「,」14,756 188,」65 8.14 重.」7 8.78

」 . 民 8,50重,7」」 8,」7「,」」5 1」7,」重8 1.64 」1.85 」1.77

4 . 衛 「,」05,6」7 「,1」0,」4「 175,「重5 8.「」 8.6」 8.0重

5 . 労 1「5 10」 「「 「1.」6 0.00 0.00

6 . 農 林 水 産 業 費 」51,」45 」4「,077 重,「68 「.71 1.」1 1.」0

7 . 商 」58,686 」0」,16」 55,5「」 18.」1 1.」4 1.15

8 . 土 886,重6」 865,」74 「1,58重 「.4重 」.」「 」.「8

重 . 消 1,007,「重0 重8重,4重7 17,7重」 1.80 」.77 」.76

10 . 教 「,505,667 」,18「,414 △ 676,747 △ 「1.「7 重.」8 1「.08

11 . 災 害 復 旧 費 0 0 0 0.00 0.00 0.00

1「 . 公 「,0「6,441 1,重61,」5「 65,08重 」.」「 7.58 7.44

1」 . 諸 5,重58,04」 5,580,86」 」77,180 6.76 「「.」0 「1.18

14 . 予 0 0 0 0.00 0.00 0.00

「6,7「1,0」7 「6,」50,「80 」70,757 1.41 100.00 100.00  歳出の状況

 医1週 歳出款別一覧表

歳 出 合 計

単位:千円

構成比 伸び率

決 算 額

増減額

- 6 -

(17)

うち職員給 「,455,重」6 「,」重7,重」0 58,006 「.4「 重.1重 重.10

投資的経費計 1「+1」 1,」11,108

歳 出 合 計 A+ 「6,7「1,0」7 「6,」50,「80 」70,757

6.4」

1.41 100.00 100.00 1,6重4,」17 △ 」8」,「0重 △ 「「.6「 4.重1

0 0 0 0.00 0.00 0.00

1「.普通建設事業費 1,」11,108 1,6重4,」17 △ 」8」,「0重 △ 「「.6「 4.重1 6.4」

1」.災害復旧事業費

0.00

その他の経費計 ~11 1」,568,84」 1「,重「重,047 6」重,7重6 4.重5 50.78 4重.07

11.前年度繰上充用金 0

0 0 0 0.00

0 0 0.00

10.予備費

0.00

0.00 0.00 重.繰出金 」,」65,15」 」,1」0,756 「」4,」重7 7.4重 1「.5重 11.88 5.68

8.投資及び出資金 貸付金 88,000 88,000 0 0.00 0.」」 0.」4

7.積立金 660,85重

4,」8重,重85 」,「04,618 1,185,」67 」6.重重

1,4重6,0「4 △ 8」5,165 △ 55.8」 「.47

16.4」 1「.16 5.維持補修費 重4,66重 重7,4重」 △ 「,8「4 △ 「.重0 0.」6 0.」7

6.補助費等

44.50

4.物件費 4,重70,177 4,重1「,156 58,0「1 1.18 18.60 18.64 A 義務的経費計 11,841,086

「,0「6,441 1,重61,」5「 65,08重 」.」「

11,7「6,重16 114,170 0.重7 44.」1

7.58 7.44 「.扶助費 6,176,7」6 6,18重,重「「 △ 1」,186 △ 0.「1 「」.1「 「」.4重

」.公債費

年度

1.人件費 」,6」7,重0重 」,575,64「 6「,「67 1.74 1」.61 1」.57 医「週 歳出性質別一覧表

単位:千円

性 質

決 算 額

増減額 伸び率

構成比

27年度 年度 27年度

- 7 -

(18)
(19)

一般会計の主要な施策の成果

(20)
(21)

1 当初予算分

目標 安全が確保さ 安心 快適に暮らせ まち

施策1-1 消防・防災対策の整 た安全 確保さ たまちをつく

決算額 ペー

総合戦略 5,17重,000 「8

17,448,0重8 」4 17,」44,5」「 58 8」8,重81,000 5重

総合戦略 「00,000 60

」,」61,000 61

「重,重16,000 6「 5,51重,000 6」

「,157,575 64

」,」」8,571 65

総合戦略 44,744 66

総合戦略 」,607,000 67

1,「6」,600 68

「重0,754 6重 6,」7「,000 71 4,54重,51「 170 5,重4「,「14 17「

施策1-2 防犯 交通安全 消費者対策の整 た安心して暮 まちをつく

決算額 ペー

総合戦略 」56,076 46

45」,000 51 1,」86,000 5「

」66,661 5」 87重,45」 54 804,077 56 8,」65,000 57 重40,758 「0」

施策1-  都市基盤と資源循環型社会の整 たゆと 快適なまちをつく

決算額 ペー

「56,501 101 環 境 衛 生 課 ロ運動推進事業費補助金

産 業 振 興 課 消費者行政対策費

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

安 全 安 心 課 防犯啓発推進費 安 全 安 心 課 防犯団体活動支援費 安 全 安 心 課 地域防犯灯設置費補助金 安 全 安 心 課 女性運転者友の会補助金

安 全 安 心 課 愛知県交通安全協会津島支部あま分会補助金 安 全 安 心 課 安全安心 まち くり事業費

都 市 計 画 課 建築物耐震改修促進計画策定費

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

公用車青色回転灯設置費

安 全 安 心 課 防災カ 事業費 安 全 安 心 課 防災ハ ード ップ作成費 都 市 計 画 課 木造住宅耐震化促進費 安 全 安 心 課 自主防災会育成費 安 全 安 心 課 自主防災組織育成補助金 安 全 安 心 課 地域防災計画事業費

安 全 安 心 課 海部地区水防事務組合 担金 安 全 安 心 課 総合防災訓練事業費

安 全 安 心 課 防災情報通信システム運営費 安 全 安 心 課 女性消防クラ 補助金 安 全 安 心 課 消防設備等補助金 安 全 安 心 課 消防施設整備費

企 画 政 策 課 施設管理費/コミュニテ 防災センター費 安 全 安 心 課 消防団運営費

安 全 安 心 課 海部東部消防組合 担金

度主要施策一覧表 施策体系別

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

企 画 政 策 課 コミュニテ FM事業費

- 9 -

(22)

決算額 ペー

重,867,110 10」 1重0,075,000 104 86「,570,001 105 1,701,000 106

「」7,6「1,000 107

「1「,重80 108 1「8,0「1,47「 10重 重」,1」7,000 110

総合戦略 」1,「84,1」4 168

総合戦略 10,000,000 16重

「,686,000 171

」4,8重1,560 174 1重,8重」,600 18」 重6,重81,840 184

施策1-  交通網 整備さ た安全 快適なまちをつく

決算額 ペー 141,080 「「

総合戦略 17,668,507 「」

」,188,051 17」

「8,「60,656 175 5,1重重,1「0 176 10」,080,07「 177

総合戦略 71,408,5「0 178

」「重,500 17重 1「6,8」」,040 180 5」,60重,040 181

」,「8」,015 18「

目標 心身 もに健康 暮らせ まち

施策2-1 健康 を支え 保健サービスを提供す まちをつく

決算額 ペー

」,074,000 85 1,5「」,800 86

「」7,「重」,171 87

」,」」「,168 8重 106,「08,811 重0 健 康 推 進 課 検診事業費

健 康 推 進 課 健康 くり計画策定費 健 康 推 進 課 予防接種事業費 健 康 推 進 課 疾病予防対策費

橋梁改築事業 担金

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

健 康 推 進 課 海部地区急病診療所組合 担金

道路関係 担金

道路改良費

橋梁長 命化改良費

道路台帳管理費

施設管理費/道路維持費

道路ストック修繕費

企 画 政 策 課 地域公共交通試行運行事業費 都 市 計 画 課 街路整備費 名古屋津島線

施設管理費/土木総務費

排水路整備費

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

企 画 政 策 課 地域公共交通検討調査費 都 市 計 画 課 都市緑化推進事業費 都 市 計 画 課 公園施設長 命化整備費

排水路現況調査費

環 境 衛 生 課 海部地区環境事務組合 担金/し尿処理費 都 市 計 画 課 土地区画整理事業費 木田郷 地区

都 市 計 画 課 土地区画整理事業費 あま七宝三角・柏田地区 環 境 衛 生 課 海部地区環境事務組合 担金/塵芥処理費 環 境 衛 生 課 家庭用 減量機器設置費補助金

環 境 衛 生 課 施設整備費 最終処分場 環 境 衛 生 課 五条広域事務組合 担金

環 境 衛 生 課 収集対策費

環 境 衛 生 課 使用済小型電子機器等回収事業費

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

環 境 衛 生 課 減量推進費

- 10 -

(23)

決算額 ペー

総合戦略 」,170,786 重「

845,654 重4

総合戦略 15,4」「,1」重 重7

6,」「0,178 重8

施策2-2 市民力を活用した多様な福祉サービスを提供す まちをつく

決算額 ペー

総合戦略 451,444,8重「 78

1」4,重「7,「5重 7重

総合戦略 68,8「「,561 80

」5,74」,「」8 81 141,01」,67重 8「

「,71」,80「 8」 7,044,重00 84

総合戦略 76,657,7」4 重5

総合戦略 1,0重8,7「「 重重

4,804,7重1 100 重1,80重,「重4 111 16,115,15重 11「 重68,156,11」 11」 重6,6「「,7」」 116 814,607 118 7,「47,000 11重

」,4」」,150 1「0

」「4,000 1「1

」4,4重」,11「 1「「 80,046,61「 1「」 78,「40,」重7 1「4 60,000 1「5 145,」70,500 1「6

「10,000 1「7 846,重」6 1「8 10,780,170 1「重 8,847,865 1」0

」,418,161 1」1 5,」68,」」1 1」「 640,」76 1」」

」,566,45重 1」4 社 会 福 祉 課 施設管理費 くすのきの家

社 会 福 祉 課 施設管理費 くすのきの家 西館 社 会 福 祉 課 生活困窮者自立支援事業費 社 会 福 祉 課 施設管理費 七宝福祉作業所 社 会 福 祉 課 施設管理費 美和ひまわり作業所 社 会 福 祉 課 在日外国人特別給付金支給費 社 会 福 祉 課 被爆者健康管理手当支給費 社 会 福 祉 課 地域生活支援事業費 相談支援 社 会 福 祉 課 社会福祉協議会補助金

社 会 福 祉 課 海部地区心身障害児者保護者会連合会補助金 社 会 福 祉 課 心身障害者扶助料支給費

社 会 福 祉 課 重症心身障害児・者短期入所利用支援事業費補助金 社 会 福 祉 課 特別障害者手当等支給費

社 会 福 祉 課 臨時福祉給付金給付事業費 社 会 福 祉 課 自立支援育成医療事業費

社 会 福 祉 課 海部東部消防組合 担金 障害者総合支援法関係分 社 会 福 祉 課 障害者共同生活援助事業費補助金

社 会 福 祉 課 自立支援給付費 補装具 社 会 福 祉 課 自立支援介護給付費等事業費 社 会 福 祉 課 地域生活支援事業費

健 康 推 進 課 一般不妊治療費助成費 健 康 推 進 課 未熟児養育医療給付費 社 会 福 祉 課 自立支援更生医療事業費

健 康 推 進 課 施設管理費 甚目寺地域福祉センター 健 康 推 進 課 施設整備費 総合福祉会館

健 康 推 進 課 妊婦健診事業費 保 険 医 療 課 母子・父子家庭医療費 保 険 医 療 課 精神障害者医療費 保 険 医 療 課 後期高齢者福祉医療費

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

保 険 医 療 課 も医療費 保 険 医 療 課 障害者医療費

健 康 推 進 課 健康福祉まつり 担金 健 康 推 進 課 乳幼児健診事業費 健 康 推 進 課 母子保健事業費

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

健 康 推 進 課 健康増進事業費

- 11 -

(24)

決算額 ペー

1,「重」,」7」,0「5 1」5 16,6「1 1」6

「8,86重,000 1」7 10,567,5」7 1」8 6,5」「,850 1」重 14,846,1「6 140 11,116,614 141

」「,5「5,0「6 14「

」4,重重1,「56 14」

「「,147,「」6 144 4,847,0重1 145

「,「」5,600 146

「0,」」5 147

総合戦略 7,8」重,重重0 148

41,重04,「85 14重 5」8,」6」,160 150 1,611,760,000 151 8,781,000 15「 41,60「,600 15」

「重,重70,000 154

「,41重,「「4 155 1,0「1,0「6 156

」」」,080,6「0 157 16,「」8,000 158

」87,40「,447 15重

」1,046,00重 160 81,655,571 161

」,07「,000 16「

「」,181,0重「 16」 15,156,5「8 164 7,」重7,568 166 6,」65,重65 167

施策2-  自然環境を 育て 潤いあ 美しいまちをつく

決算額 ペー 4,重50,000 10「 環 境 衛 生 課 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業費

子 育 て 支 援 課 施設整備費/児童逿園費 子 育 て 支 援 課 課後子 も教室運営事業費

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

子 育 て 支 援 課 課後児童健全育成事業費等補助金 子 育 て 支 援 課 運営費/親子通園事業費

子 育 て 支 援 課 運営費/地域子育て支援拠点事業費 子 育 て 支 援 課 運営費/保育園費

子 育 て 支 援 課 施設整備費/保育園費 子 育 て 支 援 課 運営費/児童クラ 子 育 て 支 援 課 母子生活支援施設措置費 子 育 て 支 援 課 児童扶養手当費

子 育 て 支 援 課 遺児手当費 子 育 て 支 援 課 保育事業費

子 育 て 支 援 課 保育所緊急整備事業費補助金 子 育 て 支 援 課 母子家庭等自立支援給付金支給費 子 育 て 支 援 課 私立保育園等運営事業費

子 育 て 支 援 課 児童手当費

子 育 て 支 援 課 障がい児等保育事業費補助金 子 育 て 支 援 課 実費徴収分補足給付事業費

子 育 て 支 援 課 ーサ ートセンター事業費 子 育 て 支 援 課 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費

高 齢 福 祉 課 施設整備費/美和総合福祉センターす 高 齢 福 祉 課 施設管理費/七宝高齢者生きがい活動センター費 子 育 て 支 援 課 施設整備費/憩の家費

高 齢 福 祉 課 高齢者在宅福祉サービス事業費 高 齢 福 祉 課 施設管理費/七宝総合福祉センター費

高 齢 福 祉 課 施設管理費/美和総合福祉センターす 高 齢 福 祉 課 老人クラ 補助金

高 齢 福 祉 課 老人保護措置費 高 齢 福 祉 課 敬老会事業費 社 会 福 祉 課 生活保護扶助費

高 齢 福 祉 課 介護保険低所得者 担軽減事業費 高 齢 福 祉 課 シルバー人材センター運営費等補助金

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

- 12 -

(25)

目標 郷土に誇 愛着が持 魅力あ まち

施策 -1 地域文化の発展と 郷土 持て まちをつく

決算額 ペー

重4,重重5,018 「」0 44,05」,「00 「」1

」,000,000 「」5

「40,000 「」重

施策 -2 生涯学習を拡充し市民の生 いと活力を高め まちをつく

決算額 ペー

」40,000 「11

」,70重,50」 「」「 8,014,140 「」7 6,865,7重4 「」8 4,0重4,4」6 「40 1,500,000 「41 80重,「40 「4「 404,411 「4」 6,475,重64 「44 5,000,000 「45

「「,「「5,048 「46 重,868,」重「 「47

施策  次世代を育 教育環境の整 たまちをつく

決算額 ペー

506,445 1重 1「8,重8」,000 「1「 4,」5「,600 「1」

「「,000 「14 4,408,」重「 「15

総合戦略 重6,61」,1「4 「16

総合戦略 」重6,000 「17

総合戦略 重,867,「」1 「18

11,765,6重4 「1重 154,4「8,5「」 「「0

「7,重80,」「重 「「1 4,06」,650 「「「 学 校 教 育 課 小学校就学援助費

学 校 教 育 課 学校教育関係事業費補助金/小学校費 学 校 教 育 課 教育相談支援費

学 校 教 育 課 適応指導教室費 学 校 教 育 課 施設整備費/小学校費 学 校 教 育 課 私立高等学校授業料補助金 学 校 教 育 課 スクールサ ーター配置費

学 校 教 育 課 小中学校適正規模等見直し検討事業費 学 校 教 育 課 私立幼稚園就園奨励費補助金

学 校 教 育 課 学校教育関係事業費補助金 学 校 教 育 課 外国人学校修学援助補助金

施設整備費 体育施設

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

企 画 政 策 課 和推進事業費

学校プール開 事業費

総合型地域ス クラ 補助金

施設整備費 体育館

少年団補助金

市町村対抗駅伝費

地域ス 事業費

生 涯 学 習 課 施設整備費/公民館費 生 涯 学 習 課 運営費 美和図書館

体育協会補助金

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

学 校 教 育 課 ・ 生 涯 学 習 課

教育 文化 関係全国大会等出場報奨金 生 涯 学 習 課 生涯学習事業費

生 涯 学 習 課 施設整備費/美和文化会館費 生 涯 学 習 課 文化協会補助金

生 涯 学 習 課 文化財等保存顕彰事業交付金

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

生 涯 学 習 課 施設管理費/美和文化会館費

- 13 -

(26)

決算額 ペー

総合戦略 4,46重,118 「「」

8,84重,5「0 「「5

「重,405,601 「「6 重,645,「重「 「「7 56「,784 「「8

総合戦略 1,重「5,017 「「重

1「重,重「4 「」」

「,0」「,057 「48 168,147,108 「4重

目標 自らの力 続け 活力のあ まち

施策 -1 地域産業を活性し賑わいと活力あ まちをつく

決算額 ペー

1「0,000 185 41,504,」08 186

総合戦略 1,401,1「7 187

「「,860 188 4,重51,000 18重

」,7重5,000 1重0

総合戦略 7,「61,600 1重1

」,710,880 1重「 1重,重重重,440 1重」 17,807,040 1重4

「,重」」,000 1重5

総合戦略 88,000,000 1重6

総合戦略 4,」18,000 1重7

1重,511,000 1重8

総合戦略 1,81「,800 1重重

総合戦略 1,00「,「40 「00

16,040,104 「01

」,5重6,400 「0「

総合戦略 「00,000 「04

総合戦略 「00,000 「05

7,548,4「重 「06

七宝焼アート 観光振興推進費

産 業 振 興 課 施設整備費/産業会館費

七宝焼アート 七宝町七宝焼生産者協同組合補助金

七宝焼アート 刷毛協同組合補助金

産 業 振 興 課 小規模企業等振興資金融資信用保証料補助金 産 業 振 興 課 地域産業振興費

産 業 振 興 課 施設管理費/産業会館費 産 業 振 興 課 小規模企業等振興資金預託金 産 業 振 興 課 商工会事業補助金

産 業 振 興 課 小規模事業補助金 産 業 振 興 課 農村振興総合整備費 産 業 振 興 課 緊急農地防災事業費

産 業 振 興 課 海部東地域農業再生協議会補助金 産 業 振 興 課 美和町土地改良区補助金

産 業 振 興 課 多面的機能支払交付金 産 業 振 興 課 単独土地改良事業費 産 業 振 興 課 農業振興推進費 産 業 振 興 課 農地中間管理事業費 産 業 振 興 課 七宝町土地改良区補助金

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

産 業 振 興 課 労働対策派遣事業費 産 業 振 興 課 肉骨粉処理費

生 涯 学 習 課 ーキャンプ補助金

学校給食センター課 事務管理費/給食センター総務費

学校給食センター課 運営費/給食センター総務費

学 校 教 育 課 学校教育関係事業費補助金/中学校費

学 校 教 育 課 あいち・出会いと体験の道場推進費/中学校費 学 校 教 育 課 特色ある学校 くり推進費/中学校費

学 校 教 育 課 特色ある学校 くり推進費/小学校費 学 校 教 育 課 施設整備費/中学校費

学 校 教 育 課 中学校就学援助費

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

- 14 -

(27)

施策 -2 持続的な行財政改革を推進す まちをつく

決算額 ペー

重重,000 18

総合戦略 4,4「8,000 「7

「16,」00,55重 「重 11「,16「,8」0 」0 4,」5「,700 」5 1,」71,600 」7 1,86「,551,「68 」8 16」,88重,」「8 」重

」,1「6,「「0 45

「,61重,76」 4重 40,614,」68 50

」1,815,475 7「

」」,「「5,081 7」

「,4重「,76重 74

「50,000 75 4,重84,860 76

「6,4」重,重85 77

目標 交流 連携に 一体感のあ まち

施策 -1 市民と育て 協働のまちをつく

決算額 ペー

10,45「,078 17 50重,0」8 「4

総合戦略 6,485,重重4 「5

総合戦略 1,060,768 「6

551,000 」1 1,488,000 」「 8,7」「,0「「 」」

」重,重00,800 47 6,160 「07 1,8「7,046 「08

」,「」6,「11 「0重 4,485,「40 「10

会議録作成費

議会中継 送費

行政委託協力費交付金

議員研修費

議会広報紙発行費

企 画 政 策 課 市民活動推進事業補助金 企 画 政 策 課 コミュニテ 活動事業補助金 企 画 政 策 課 まつり事業 担金

企 画 政 策 課 市民協働推進事業費 企 画 政 策 課 市民活動センター事業費 企 画 政 策 課 あま市市制周年事業費

個人番号カード交付事業費

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

企 画 政 策 課 市広報紙発行費

事務管理費 収納課 /税務総務費

愛知県西尾張地方税滞納整理機構 担金

事務管理費 収納課 /賦課徴収費

市議会議員一般選挙費

市民税賦課費

固定資産税賦課費

地方債利子

公用車購入費

愛知県議会議員一般選挙費

人 事 秘 書 課 職員研修費

公会計整備費

地方債元金

企 画 政 策 課 公共施設等総合管理計画策定費 企 画 政 策 課 電算管理費

企 画 政 策 課 社会保障・税番号制度対応事業費

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

企 画 政 策 課 行政改革推進委員会委員報酬

- 15 -

(28)

施策 -2 お互いの人権を尊重す 共助のまちをつく

決算額 ペー

4,0重5,86」 40

総合戦略 787,087 4「

1,「48,554 44

「61,660 「」6

施策  多様な交流 共創のまちをつく

決算額 ペー

5「0,000 「0 1「7,6「重 「1 1」,「1「,000 48

「00,000 「」4 企 画 政 策 課 国際化推進事業費

地区集会所建設補助金

生 涯 学 習 課 女性の会補助金

生 涯 学 習 課 人権啓発推進費/社会学級費

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

企 画 政 策 課 国際交流事業費

人 権 推 進 課 人権啓発推進費/人権推進費 人 権 推 進 課 男女共同参画推進費

人 権 推 進 課 人権ふ あいセンター教室事業費

単位:円

課   名 事  業  名  称  等

留意事項

総合戦略 とあるの 成28年2月 策定した あま市まち・ひと・し と創生総合 戦略 位置付けた事業 あることを示しています

- 16 -

参照

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