• 検索結果がありません。

9% 荷率 88.0% 最大稼働率 84.0%と 各比率と 前年度配 水 能 力

借        方

施設利用率 73. 9% 荷率 88.0% 最大稼働率 84.0%と 各比率と 前年度配 水 能 力

成23年度 日配水能力 変更 各比率と 上昇した 最大稼働率 施設利用 率と 安定して良好 数値を保って 施設を有効 利用してい といえ

均 配 水 量 最 大 配 水 量 × 最 大 稼 働 率

施設利用率

73.9%

荷率

88.0%

最大稼働率

84.0%と

各比率と 前年度

減少 転 た 依然として供給単価 給水原価を上回って 順調 経営を 維持してい

「「 年 度 「4 年 度

151.26 給 水 原 価

区 分

総 費 用 - 託 工 事 費 年 間 総 有 収 水 量

「6 年 度

供給単価及び給水原価

単位:円

供 給 単 価 160.09

供給単価 こ 数年安定してい 昨年度増加した給水原価 本年度 経費節減 供給単価 有収水量 ㎥当た 販売単価を示す あ 給水原価と比較す こと って給水 要す 費用 料金 賄わ てい を見 指標 あ

「5 年 度

13.36

本年度 有収水量 ㎥当た 給水利益

11.5円と

昨年度 比べて

2.54円増加

してい

※水道事業会計決算審査資料 表

8.96 11.50

「」 年 度

159.64 160.41 160.21

算 式

給 水 収 益

年 間 総 有 収 水 量 160.61

150.35 147.25 151.13 148.14

給 水 原 価 減 少 し た 主 理 由 職 員 数 減 少 人 件 費 減 少 し た こ と

供 給 単 価 - 給 水 原 価 給 水 利 益 9.15 9.86

160.41

160.21 160.61 160.09

159.64

151.26

150.35

147.25

151.13

148.14

140 145 150 155 160 165 170

22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 26 年 度

供給単価・給水原価の推移

供給単価

給水原価

県水依存率 わ あ 上昇傾向 あ た 水費対総費用比率及び 水 費対給水収益比率 と 安定して 良好 経営 う え た し 県水依存率

漸増傾向 あ

県水依存率 8」.1% 前年度と比較して 0.4ポイント増加してい

県 水 依 存 率 県 水 受 水 量

年間総配水量

80.1 81.8 81.8 83.1 ×

水費

単位:千円・%

水 費

算 式

対す 県水 水量 占 割合を示す あ

水費 県水購入 費用 あ 水費対総費用比率及び 水費対給水収益比 率 水費 総費用又 給水収益 占 割合を示し 県水依存率 年間総配水量

「5 年 度

82.7

水 費

総 費 用

水 費 給 水 収 益 42.1

38.6

39.4 39.0

水 費 対 水 費 対 給 水 収 益 比 率

×

× 39.0

区 分

1,134,266 総 費 用 比 率 40.8

39.5

40.8

41.0 42.3

「6 年 度 1,183,862 1,169,525 1,164,379 1,138,672

「「 年 度 「」 年 度 「4 年 度

80.1 81.8 81.8 82.7 83.1

40.8 41.0 42.3

40.8 42.1

39.5 39.4 39.0 38.6 39.0

20 40 60 80 100

22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 26 年 度

受水費対総費用比率・受水費対給水収益比率・県水依存率の推移

県水依存 率

受水費対 総費用比 率 受水費対 給水収益 比率

いく必要 あ

算 式

固 定 資 産

と そ 企業 部 資金 留保さ 率 く 固定資産構成比率 高い 固 定資産構成比率 高いほ 資本 固定化傾向 あ といわ てい た 今後 注視して

資 産 構 成 比 率 こ 数 年 大 変 化 い 水 道 事 業 施 設 型 事 業 あ つ 減価償却費 近い額 固定資産取得 た 借 入 た企業債 償還 充て こ

×

加してい 総資産 増加 相対的 固定資産構成比率 減少した 構成比率

ア 資産 構成比率

単位:%

資産 構成比率 総資産 対す 固定資産又 流動資産 占 割合を示す あ

定資産 管路 新設・布設替え等 配水及び給水設備並び 機械及び装置 そ 増

※水道事業会計決算審査資料 表

流動資産構成比率 増加した主 理由 現金預金 増加したこと あ 固

総 資 産

流 動 資 産

総 資 産

×

「4 年 度 「5 年 度

流 動 資 産 構 成 比 率

88.8 87.6 86.9

構 成 比 率 区 分 固 定 資 産

「6 年 度

13.9

11.2 12.4 13.1 13.6

86.1 86.4

「「 年 度 「」 年 度

88.8 87.6 86.9 86.4 86.1

11.2 12.4 13.1 13.6 13.9

0 20 40 60 80 100

22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 26 年 度

資産の構成比率の推移

固定資産 構成比率

流動資産 構成比率

固定 債構成比率 減少し 流動 債比率 増加した理由 借入資本金制度 廃止 借入資本金 あった企業債 年基準 固定 債と流動 債と 区分さ

たこと あ

固定 債構成比率 減少し 流動 債構成比率 ついて い水準 推移してい た 自己資本構成比率 いて 増加傾向 あ 安定的 財政状態 伺え

流 動 債

総 資 本 ×

※水道事業会計決算審査資料 表

資本金+剰余金

+ 繰 延 収 益

総 資 本

2.1 自己資本構

成 比 率

×

×

固 定 債

85.6 86.6 88.4

総 資 本

固 定 債

13.2 11.1 9.5

構 成 比 率

1.2 2.3 2.1

流 動 債 構 成 比 率

「「 年 度

イ 債・資本 構成比率

単位:%

区 分 算 式

債・資本 構成比率 総資本とこ を構成す 固定 債・流動 債・繰延収益・資 本 関係を示す あ

「」 年 度 「4 年 度 「5 年 度 「6 年 度

89.4 90.5

8.6 6.9

2.6

85.6 86.6 88.4 89.4 90.5

13.2 11.1

9.5 8.6

6.9

1.2 2.3 2.1 2.1 2.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 26 年 度

負債・資本の構成比率の推移

自己資本 構成比率

固定負債 構成比率 流動負債 構成比率

上さ たこと 相対的 流動比率 減少した

増減 あ 理想とさ 「00% 水準を大 く上回って 良好 状況 あ 流動資産 現金預金 増加した 会計基準 見直し 伴い企業債 流動 債 計

流 動 比 率

区 分

流動 債 とを比較す あ

920.4 537.7

財務比率

算 式

「「 年 度 「」 年 度 「4 年 度 「5 年 度

流動比率

単位:%

※水道事業会計決算審査資料 表

流 動 資 産 ×

流 動 負 債

流動比率 年以 現金化 資産 流動資産 と支払わ け い 債

「6 年 度 543.7 632.6 656.2

920.4

537.7

632.6

656.2

543.7

300 400 500 600 700 800 900 1,000

22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 26 年 度

流動比率の推移

17.6 純利益 損失 8.5

総収益対総費用比率 営業収益対営業費用比率と 100%を上回って 安定的

区 分

×

×

「4 年 度

営 業 収 益 対 総 費 用 比 率

対 総 収 益 比 率 営 業 費 用 比 率

あ た 純利益 損失 対総収益比率及び営業収益対営業費用比率

総 収 益 対 総 収 益

総収益対総費用比率 増加した主 理由 長期前 金戻入 総収益 増加したこと

増加した主 理由 営業費用 減少 あ

※水道事業会計決算審査資料 表

×

総 収 益

109.2

収益率

総収益対総費用比率・営業収益対営業費用比率・純利益 損失 対総収益比率

単位:%

総収益対総費用比率 総体的 収益と費用 関連を 営業収益対営業費用比率 経常的

「5 年 度 「6 年 度

「「 年 度 「」 年 度 算 式

経営状況 あ

総 費 用

営 業 収 益 121.3

112.1

営 業 費 用

111.6

109.3 110.6

111.3

当 年 度純 利益 損 失 109.9

9.6

費用と収益 関連をそ 示す あ た 純利益 損失 対総収益比率 純 利益 損失 総収益 対す 構成比を示す あ

9.0 11.2 112.6 111.8

109.3 109.9

112.6

110.6

121.3

111.6 111.3

111.8

109.2 112.1

8.5 9.0 11.2 9.6

17.6

0 20 40 60 80 100 120 140

22 年 度 23 年 度 24 年 度 25 年 度 26 年 度

収益率の推移

総収益対総 費用比率

営業収益対 営業費用比 率

純利益 損 失 対総収 益比率

す び

以上 成

26

年度 水道事業会計決算審査 概要 あ 総括的 意見を述べて本 審査 すびとす

業務 実態

営業規模 給水人口

169,541

人 前年度

0.2%増

給水栓数

61,590

前年度

1.6%増

有収水量

18,196,656

㎥ 前年度

1.4%

減と った

経営成績 事業収益 32 億

7,083

万円 事業費用 26 億

9,617

万円と そ 結果 当年度純利益

5

7,466

万円 前年度

94.9%増と

連年 相当 黒字決算と

って 順調 成績を残してい

た 財政状態 資産総額 224 億

6,380

万円 債総額 77 億

8,981

万円 資本総 額 146 億

7,398

万円と 各財務比率と 良好 数値を示して 引 続 健全 状態を維持してい

今後 方向

こ 数年間 家族形態 変化 給水栓数 増えてい わ 総配水量 有収水量を と 節水型 機器 普及 毎年減少傾向 あ こ う 設置費 用 増加す 反面 収益 減少す という水道経営 とって厳しい傾向 予想さ

そ 状況 中 現在 良好 経営成績を残してい 計画的 重要管路や老朽管 路 耐震化を実施し 将来 備え必要 建設改良費を積立てて く必要 あ

た 南海トラフ巨大地震 発生 備え 地震防災施設整備計画 重要管路耐 震化事業 実施さ てい 成

40

年度 計画期間 いて 耐震化率

38.9%

と順調 進 てい 今後 いて 事業全体 収支状況を見 計画的 工 事を進 たい

引 続 市民 安全 いしい水を供給す た 更 経営努力を望

表 170

168

関連したドキュメント