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ドキュメント内 Microsoft Word - 予算説明書表紙.doc (ページ 71-81)

従前どおり

給与費明細書(一般会計及び特別会計)

1.特別職

給    与

報 酬 給 料 期 末 手 当 寒 冷 地 手 当

長 等 6 46,518 17,910 733

議 員 30 152,586 58,360

その他 3,944 872,560

計 3,980 1,025,146 46,518 76,270 733

長 等 議 員 その他

長 等 6 46,518 17,910 733

議 員 30 152,586 58,360

その他 3,944 872,560

計 3,980 1,025,146 46,518 76,270 733

補 正 前 の 額

補 正 額

補 正 後 の 額

区 分 職員数(人)

(単位:千円)

費 

その他の手当 計

23,280 88,441 13,804 102,245 その他の手当については退職手当を 計上

210,946 86,583 297,529 872,560 107,341 979,901 23,280 1,171,947 207,728 1,379,675

3,750 3,750 3,750 その他の手当については退職手当を

計上

3,750 3,750 3,750

27,030 92,191 13,804 105,995 210,946 86,583 297,529 872,560 107,341 979,901 27,030 1,175,697 207,728 1,383,425

備 考

共 済 費 合 計

2.一 般 職

(1)総  括

(単位:人・千円)

給 料 職員手当等 計

補 正 前 の 額 900 (48) 3,659,125 3,096,906 6,756,031 1,232,328 7,988,359

補 正 額 △ 40,000 408,783 368,783 368,783

補 正 後 の 額 900 (48) 3,619,125 3,505,689 7,124,814 1,232,328 8,357,142 補 正 前 の 額

補 正 額

補 正 後 の 額 補 正 前 の 額

補 正 額

補 正 後 の 額 補 正 前 の 額

補 正 額 従 前 ど お り

補 正 後 の 額 補 正 前 の 額

補 正 額

補 正 後 の 額 補 正 前 の 額

補 正 額

補 正 後 の 額

補 正 前 の 額 39 149,721 90,188 239,909 50,807 290,716

補 正 額

補 正 後 の 額 39 149,721 90,188 239,909 50,807 290,716 補 正 前 の 額 939 (48) 3,808,846 3,187,094 6,995,940 1,283,135 8,279,075

補 正 額 △ 40,000 408,783 368,783 368,783

補 正 後 の 額 939 (48) 3,768,846 3,595,877 7,364,723 1,283,135 8,647,858

・職員数欄の( )書きは再任用短時間勤務職員数で外数

区    分 職 員 数 給 与 費

共 済 費 合 計

一 般 会 計

合 計

後 期 高 齢 者

医 療

国民健康保険

介 護 保 険

漁業集落環境 整備排水事業

工 業 団 地 造 成 事 業

小 計

(2)職員手当等の内訳

扶 養 地 域 住 居 通 勤 単 身 赴 任 特 殊 勤 務

補 正 前 の 額 128,152 916 112,076 60,111 972 10 補 正 額 △ 13,000 △ 10,000 △ 9,000

補 正 後 の 額 115,152 916 102,076 51,111 972 10 補 正 前 の 額

補 正 額

補 正 後 の 額 補 正 前 の 額

補 正 額

補 正 後 の 額 補 正 前 の 額

補 正 額 従 前

補 正 後 の 額 補 正 前 の 額

補 正 額

補 正 後 の 額 補 正 前 の 額

補 正 額

補 正 後 の 額

補 正 前 の 額 3,522 6,407 2,660

補 正 額

補 正 後 の 額 3,522 6,407 2,660

補 正 前 の 額 131,674 916 118,483 62,771 972 10 補 正 額 △ 13,000 △ 10,000 △ 9,000

補 正 後 の 額 118,674 916 108,483 53,771 972 10

小 計

合 計

区 分

一 般 会 計

    別

    会

    計

後 期 高 齢 者

医 療

国 民 健 康 保 険

介 護 保 険

漁 業 集 落 環 境 整 備 排 水 事 業

工 業 団 地

造 成 事 業

(単位:千円)

時間外勤務 宿 日 直 夜 間 勤 務 管 理 職 期 末 勤 勉 寒 冷 地 子 ど も 退 職 手 当 計 222,863 114,771 1,224,408 88,852 44,145 1,099,630 3,096,906

△ 28,000 468,783 408,783

222,863 114,771 1,196,408 88,852 44,145 1,568,413 3,505,689

ど お り

21,355 1,677 50,169 3,438 960 90,188

21,355 1,677 50,169 3,438 960 90,188

244,218 116,448 1,274,577 92,290 45,105 1,099,630 3,187,094

△ 28,000 468,783 408,783

244,218 116,448 1,246,577 92,290 45,105 1,568,413 3,595,877

1. 2,680,372 170,000 2,850,372

1. 2,080,100 107,900 2,188,000

1. 企 業 債 2,080,100 107,900 2,188,000

2. 3,600 0 3,600

3. 67,580 0 67,580

4. 86,250 0 86,250

5. 311,815 55,000 366,815

1. 国 庫 補 助 金 311,815 55,000 366,815

6. 131,027 7,100 138,127

1. 他 会 計 出 資 金 131,027 7,100 138,127

1. 3,197,005 170,000 3,367,005

1. 2,254,807 170,000 2,424,807

1. 建 設 改 良 費 2,254,807 170,000 2,424,807

2. 942,198 0 942,198

平成24年度北見市水道事業会計予算実施計画及び明細書(補正)

補 正 予 定 額

他 会 計 貸 付 金

企 業 債

工 事 補 償 金

国 庫 補 助 金

工 事 負 担 金

支 出

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入

企 業 債 償 還 金

計 既 決 予 定 額

資 本 的 支 出

款 項 収 入

計 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額

款 項

他 会 計 出 資 金

建 設 改 良 費

(単位:千円)

企 業 債 2,188,000 107,900

施設整備事業債

国 庫 補 助 金 366,815 55,000

施設整備事業国庫補助金

他 会 計 出 資 金 138,127 7,100

一般会計出資金

(単位:千円)

施 設 整 備 事 業 費 2,213,650 170,000

送配水施設整備事業

説 明

( 従 前 の と お り )

区 分

節 金 額

( 従 前 の と お り )

増 減

( 従 前 の と お り )

区 分

(+107,900)

(+55,000)

(+7,100)

金 額

説 明

( 従 前 の と お り )

366,815

増 減

1,739,000 (+170,000) 1,860,200

138,127

既 決 予 定 額 補 正 後 予 定 額

6,852,040 7,654,969 802,929 3. 企 業 債 2,080,100 2,188,000 107,900

6. 国 庫 補 助 金 311,815 366,815 55,000

7. 他 会 計 貸 付 金 86,250 1,046,250 960,000 8. 他 会 計 出 資 金 131,027 138,127 7,100 9. 前 年 度 未 収 金 263,360 289,675 26,315 10.前 年 度 繰 越 金 1,326,074 972,688 △ 353,386

5,298,878 5,876,144 577,266 3. 建 設 改 良 費 2,236,700 2,406,700 170,000 6. 前 年 度 未 払 金 92,132 499,398 407,266

1,553,162 1,778,825 225,663

ドキュメント内 Microsoft Word - 予算説明書表紙.doc (ページ 71-81)

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