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2.LEVEL

名目 財政収支

名目

プライマリーバランス 歳出総額 歳入総額 家計所得税

社会

保険料負担 法人所得税 間接税

ラグ(−1) 0.8194 0.8215 0.8538 0.5511 0.7533 1.6041 0.7059 1.2980 (5.09) *** (5.25) *** (2.81) ** (2.91) ** (3.17) *** (5.35) *** (3.00) *** (5.92) ***

ラグ(−2) ‑0.2312 ‑0.2396 ‑0.4944 0.1744 ‑0.0071 ‑0.9483 ‑0.1698 ‑0.8943 (‑1.70) (‑1.82) * (‑1.52) (1.12) (‑0.04) (‑2.42) ** (‑0.93) (‑3.73) ***

GAP 0.6493 0.6272 ‑0.2252 0.7042 0.2542 ‑0.0296 0.1848 0.0362 (4.27) *** (4.31) *** (‑1.17) (4.96) *** (3.16) *** (‑0.53) (2.73) ** (1.45) 潜在GDP 0.0042 0.0105 0.1764 0.1021 0.0177 0.0180 0.0267 0.0315

(0.56) (1.45) (2.99) *** (6.02) *** (2.51) ** (2.38) ** (4.52) *** (3.54) ***

タイムトレンド ‑262.6378 ‑311.7879 2408.7310 618.1442 66.6515 388.5095 ‑180.2684 427.4229 (‑0.96) (‑1.19) (2.00) * (2.04) * (0.46) (1.60) (‑1.87) * (2.62) **

ダミー ‑619.2147 ‑841.4789 ‑1344.1190 ‑1292.2570 ‑187.2360 ‑1099.2090 ‑546.0967 201.1866  GAP下降局面:1 (‑0.36) (‑0.51) (‑0.72) (‑0.97) (‑0.17) (‑1.77) * (‑0.91) (0.67)  GAP上昇局面:0

Adjusted R‑squared 0.965 0.964 0.996 0.997 0.914 0.995 0.906 0.995 Durbin‑Watson stat 2.056 2.016 1.436 2.337 2.423 1.692 1.808 1.755

サンプル数 21 21 21 21 21 21 21 21

期間 1980‑2001 1980‑2001 1980‑2001 1980‑2001 1980‑2001 1980‑2001 1980‑2001 1980‑2001 下の括弧内の数値はt値 ***1%有意水準  **5%有意水準  *10%有意水準 であることを示す

表4−7  「財政構造改革の推進について」(97 年6月閣議決定)における  歳出分野毎の予算編成方針

  1998年度    集  中  改  革  期  間 社会保障関係費 約8000億円超の当然増につ

いて5000億円を上回る削減 を行う

対前年度伸び率を高齢者の増による やむをえない 影響文(全体の2%程 度)以下に抑制する

公共投資予算 対97 年度比7%マイナスの 額を上回らないこととする

各年度その水準の引き下げを図る 文教予算

  国立学校特会へ繰入   私学助成

思い切って抑制する 思い切って抑制する

対前年度同額以下に抑制する

経常費助成を対前年度同額以下に抑 制するなどにより、助成総額を厳しく 抑制する

防衛関係費 97年度と同額以下にする 対前年度同額以下に抑制する

ODA 予算 対97年度比10%マイナスの

額を上回らないものとする

各年度その水準の引下げを図る

主要食糧関係費 引き続き対前年度同額以下とする 科学技術振興費 伸び率をおおむね5%以下

とする

増加額を大幅に抑制する エネルギー対策費 思い切って抑制する 対前年度同額以下とする 中小企業対策費 思い切って抑制する 対前年度同額以下とする

地方財政計画一般歳出 対97年度比マイナスとする 再建目標期間 を通じた地方一般歳出 の伸び率について国と同一基調で抑 制を図り、名目成長率以下とする 補助金

・地方公共団体 に対す る制度的補助金以外

・民間団体等に対する 法律に基づくもの以

その他の補助金については、毎年度、

各省庁ごとにその1割を削減する その他の補助金については、毎年度、

各省庁ごとにその1割を削減する

その他 以上の数値の定められた経費以外の

経費についても対前年度同額以下と するなど厳しく抑制する

表4−8 一 般 会 計 歳 出 の 推 移  (1996年度〜1998年度)

1996年度 1997年度 1998年度

当初予算   対前年度 補正後 対当年 当初予算   対前年度 補正後 対当年 当初予算   対前年度 補正後 対当年 対当初 対補正 予算 対当初 対当初 対補正 予算 対当初 対当初 対補正 予算 対当初 社会保障関係費 143,558 2.6 -1.8 150,683 5.0 146,187 1.8 -3.0 155,291 6.2 149,126 2.0 -4.0 160,771 7.8 文教及び科学振興費 62,261 2.5 -8.8 63,124 1.4 63,449 1.9 0.5 62,896 -0.9 63,480 0.0 0.9 73,225 15.4 恩給関係費 16,590 -3.9 -3.9 16,587 0.0 15,973 -3.7 -3.7 15,970 0.0 15,310 -4.1 -4.1 49,607 224.0 防衛関係費 48,455 2.6 2.4 48,491 0.1 49,475 2.1 2.0 49,536 0.1 49,397 -0.2 -0.3 15,308 -69.0 公共事業関係費 96,198 4.1 -32.3 112,190 16.6 97,478 1.3 -13.1 105,284 8.0 89,880 -7.8 -14.6 148,623 65.4 経済協力費 10,741 3.5 4.2 10,815 0.7 10,912 1.6 0.9 10,963 0.5 9,803 -10.2 -10.6 11,145 13.7 中小企業対策費 1,855 -0.1 -71.0 2,045 10.2 1,865 0.5 -8.8 2,559 37.2 1,858 -0.4 -27.4 10,162 446.9 エネルギー対策費 6,923 1.5 -2.8 6,962 0.6 6,860 -0.9 -1.5 6,807 -0.8 6,682 -2.6 -1.8 7,231 8.2 食料安定関係費 7,385 -1.2 -11.8 8,020 8.6 7,252 -1.8 -9.6 7,900 8.9 7,070 -2.5 -10.5 8,179 15.7 産業投資特会へ繰入 1,715 -86.6 -86.6 1,715 0.0 1,715 0.0 0.0 1,715 0.0 1,595 -7.0 -7.0 1,595 0.0 緊急金融安定化資金 6,850  皆増  皆増 6,850 0.0      −    −    −      −    −      −    −    −      −

その他の事項経費 45,206 0.3 -17.6 47,942 6.1 46,401 2.6 -3.2 47,419 2.2 47,662 2.7 -0.5 68,023 42.7 公共事業等予備費      −    −    −      −    −      −    −    −      −    −      −    −    −      −

予備費 3,500 0.0 75.0 2,000 -42.9 3,500 0.0 75.0 1,500 -57.1 3,500 0.0 133.3 1,500 -57.1

国債費 163,752 23.9 27.4 160,839 -1.8 168,023 2.6 4.5 162,681 -3.2 172,628 2.7 6.1 181,500 5.1 地方財政関係費 136,038 2.9 10.6 139,450 2.5 154,810 13.8 11.0 154,810 0.0 158,702 2.5 2.5 143,046 -9.9 総合計 751,049 5.8 -3.8 777,712 3.6 773,900 3.0 -0.5 785,332 1.5 776,692 0.4 -1.1 879,915 13.3

会計年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 1.マクロ経済

実質GDP成長率 FY2001 -1.0 0 . 0 0.6 1.5 1.5 1.6 1.9

FY2002 0.9 0 . 6 0.9 1.3 1.5 1.6 1.9

FY2003 2.0 1 . 8 2.0 2.0 2.1 2.1

GDP Deflator FY2001 -1.5 -0.9 0.0 1.1 1.2 1.1 1.1

FY2002 -1.5 -0.9 -0.1 0.4 0.7 1.0 1.3

FY2003 -1.9 -1.3 -0.6 0.1 0.4 0.8

一般政府財政収支 FY2001 -6.9 -6.5 -6.3 -5.4 -4.6 -4.3 -2.8

FY2002 -8.0 -8.3 -7.1 -6.3 -5.8 -5.5 -4.3

FY2003 -8.1 -7.4 -6.8 -6.0 -5.5 -5.1

2.一般政府財政状況 プライマリー ・バランス

中央政府 FY2001 -4.6 -3.8 -4.0 -3.6 -3.4 -3.0

FY2002 -5.2 -5.3 -5.0 -4.7 -4.2 -3.8

FY2003 -5.2 -5.0 -4.7 -4.1 -3.6 -3.2

地方政府 FY2001 0.3 - 0 . 0 0.4 0.5 0.8 0.8

FY2002 -0.1 -0.1 0.3 0.6 0.8 0.9

FY2003 -0.1 0.3 0.6 0.7 0.6 0.7

合計 FY2001 -4.3 -3.8 -3.6 -3.1 -2.6 -2.2 -0.4

FY2002 -5.3 -5.4 -4.7 -4.1 -3.4 -2.9 -1.3

FY2003 -5.4 -4.6 -4.1 -3.4 -2.9 -2.5

債務残高(中央及び地方.) FY2001 113.8 1 2 1 . 5 127.0 129.8 131.8 133.3 134.0

FY2002 121.1 1 2 8 . 6 134.8 139.1 142.2 144.2 145.9

FY2003 128.4 1 3 4 . 7 139.1 142.0 143.9 144.7

支出 FY2001 38.2 3 7 . 6 37.3 36.8 36.6 36.5

FY2002 38.1 3 6 . 9 36.9 36.5 36.6 36.6

FY2003 36.6 3 6 . 2 36.0 35.8 35.8 35.8

3.中央政府・一般会計予算

歳出総額 FY2001 82.7 8 1 . 2 84.0 88.4 91.6 92.8

FY2002 81.2 8 1 . 8 87.2 91.2 93.1 95.1

FY2003 81.8 8 2 . 1 84.8 86.5 90.7 92.6

税収 FY2001 50.7 4 6 . 8 46.4 48.8 51.5 53.1

FY2002 46.8 4 1 . 8 43.3 45.8 48.3 49.9

FY2003 41.8 4 1 . 7 43.5 46.4 48.4 50.7

国債発行額 FY2001 28.3 3 0 . 0 34.1 36.0 36.5 35.9

FY2002 30.0 3 6 . 4 40.2 41.0 40.3 40.8

FY2003 36.4 3 6 . 6 37.1 35.8 38.4 38.3

(注) 1.実質GDP成長率及びGDPデフレーターは対前年の伸率%、一般政府の数字は対GDP比%、一般会計予算の数字は兆円        2.FY2001:「改革と展望」(2002年1月)、2002年度予算に関連した試算(イタリックの数字は予算年度を示す)

        FY2002:「改革と展望2002年度改定」(2003年1月)、2003年度予算に関連した試算(同)

        FY2003:「改革と展望2003年度改定」(2004年1月)、2004年度予算に関連した試算(同)

      3.基礎年金の国庫負担が1/2のケースである。

      4.これらの推計は、経済財政諮問会議における「改革と展望」の審議のための参考として、内閣府が作成したものである。

    (閣議決定されたものではない)

   5.FY2003では、2010年度の計数は示されていない。

表 4 − 9   「 改 革 と 展 望 」 内 閣 府 試 算 の 比 較

(% 又は % of GDP、兆円)

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