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連結財務諸表等

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第一部 企業情報

1. 連結財務諸表等

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

(単位:百万円) 前連結会計年度

(平成23年3月31日) 当連結会計年度 (平成24年3月31日) 資産の部

流動資産

現金及び預金 142,287 132,657

受取手形及び売掛金 425,187 500,857

有価証券 53,993 12,288

たな卸資産 ※1 286,519 ※1 310,086

繰延税金資産 32,979 30,683

その他 50,013 62,690

貸倒引当金 △2,195 △1,831

流動資産合計 988,783 1,047,430

固定資産 有形固定資産

建物及び構築物 459,461 483,377

減価償却累計額 △271,636 △286,528

建物及び構築物(純額) 187,825 196,849

機械装置及び運搬具 861,307 909,937

減価償却累計額 △685,844 △705,928

機械装置及び運搬具(純額) 175,463 204,009

工具、器具及び備品 216,477 221,993

減価償却累計額 △191,152 △191,802

工具、器具及び備品(純額) 25,325 30,191

土地 75,528 79,265

建設仮勘定 16,420 32,149

その他 2,171 2,048

減価償却累計額 △957 △795

その他(純額) 1,214 1,253

有形固定資産合計 ※3 481,775 ※3 543,716

無形固定資産

のれん 3,417 2,203

その他 22,029 25,052

無形固定資産合計 25,446 27,255

投資その他の資産

投資有価証券 ※2,3 362,473 ※2,3 356,549

繰延税金資産 17,745 16,935

その他 81,882 81,774

貸倒引当金 △1,820 △1,595

投資その他の資産合計 460,280 453,663

固定資産合計 967,501 1,024,634

資産合計 1,956,284 2,072,064

(単位:百万円) 前連結会計年度

(平成23年3月31日)

当連結会計年度 (平成24年3月31日) 負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 254,067 316,584

短期借入金 ※3 81,857 ※3 140,064

1年内償還予定の社債 35,000 20,000

未払法人税等 18,272 16,891

役員賞与引当金 825 864

完成工事補償引当金 921 1,137

受注損失引当金 824 721

災害損失引当金 4,114 -

課徴金引当金 - 2,102

その他 135,070 137,516

流動負債合計 530,950 635,879

固定負債

社債 60,000 51,850

長期借入金 ※3 163,590 ※3 150,608

繰延税金負債 64,369 49,930

退職給付引当金 28,884 30,106

役員退職慰労引当金 1,497 1,516

その他 14,384 13,244

固定負債合計 332,724 297,254

負債合計 863,674 933,133

純資産の部 株主資本

資本金 99,737 99,737

資本剰余金 171,020 171,020

利益剰余金 696,776 741,192

自己株式 △640 △645

株主資本合計 966,893 1,011,304

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 61,184 57,306

繰延ヘッジ損益 △35 △192

為替換算調整勘定 △78,996 △80,420

その他の包括利益累計額合計 △17,847 △23,306

新株予約権 17 10

少数株主持分 143,547 150,923

純資産合計 1,092,610 1,138,931

負債純資産合計 1,956,284 2,072,064

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位:百万円) 前連結会計年度

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

売上高 2,033,827 2,059,344

売上原価 ※2,3 1,656,750 ※2,3 1,688,370

売上総利益 377,077 370,974

販売費及び一般管理費 ※1,2 273,267 ※1,2 284,028

営業利益 103,810 86,946

営業外収益

受取利息 663 1,071

受取配当金 3,692 3,147

持分法による投資利益 23,861 20,527

その他 14,180 12,508

営業外収益合計 42,396 37,253

営業外費用

支払利息 5,189 5,378

クレーム損 2,133 -

その他 9,785 12,125

営業外費用合計 17,107 17,503

経常利益 129,099 106,696

特別利益

固定資産売却益 ※4 368 ※4 259

投資有価証券売却益 7,970 6,790

特別利益合計 8,338 7,049

特別損失

固定資産除却損 ※5 2,188 ※5 2,191

投資有価証券評価損 1,287 2,162

災害損失 ※6 8,845 ※6 7,349

課徴金引当金繰入額 ※7※7 2,102

減損損失 ※8 11,336 ※8

特別損失合計 23,656 13,804

税金等調整前当期純利益 113,781 99,941

法人税、住民税及び事業税 30,993 29,406

法人税等調整額 165 1,004

法人税等合計 31,158 30,410

少数株主損益調整前当期純利益 82,623 69,531

少数株主利益 12,009 10,670

当期純利益 70,614 58,861

【連結包括利益計算書】

(単位:百万円)

前連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 82,623 69,531

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,022 △3,424

繰延ヘッジ損益 △44 227

為替換算調整勘定 △26,368 △2,853

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,791 △4,276

その他の包括利益合計 △23,181 △10,326

包括利益 59,442 59,205

(内訳)

親会社株主に係る包括利益 52,956 48,291

少数株主に係る包括利益 6,486 10,914

③【連結株主資本等変動計算書】

(単位:百万円) 前連結会計年度

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 株主資本

資本金

当期首残高 99,737 99,737

当期変動額

当期変動額合計 - -

当期末残高 99,737 99,737

資本剰余金

当期首残高 171,020 171,020

当期変動額

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 171,020 171,020

利益剰余金

当期首残高 637,478 696,776

連結子会社の決算期変更に伴う増減 4,605 2,366

当期変動額

剰余金の配当 △14,280 △15,075

当期純利益 70,614 58,861

連結範囲の変動 386 76

持分法の適用範囲の変動 △1,993 △3

土地再評価差額金の取崩 △500 -

その他 466 △1,809

当期変動額合計 54,693 42,050

当期末残高 696,776 741,192

自己株式

当期首残高 △619 △640

当期変動額

自己株式の処分 1 0

自己株式の取得 △22 △5

当期変動額合計 △21 △5

当期末残高 △640 △645

株主資本合計

当期首残高 907,616 966,893

連結子会社の決算期変更に伴う増減 4,605 2,366

当期変動額

自己株式の処分 1 0

剰余金の配当 △14,280 △15,075

当期純利益 70,614 58,861

連結範囲の変動 386 76

持分法の適用範囲の変動 △1,993 △3

自己株式の取得 △22 △5

土地再評価差額金の取崩 △500 -

その他 466 △1,809

当期変動額合計 54,672 42,045

当期末残高 966,893 1,011,304

(単位:百万円) 前連結会計年度

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 50,087 61,184

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 11,097 △3,878

当期変動額合計 11,097 △3,878

当期末残高 61,184 57,306

繰延ヘッジ損益

当期首残高 33 △35

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △68 △157

当期変動額合計 △68 △157

当期末残高 △35 △192

土地再評価差額金

当期首残高 △1,188 -

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,188 -

当期変動額合計 1,188 -

当期末残高 - -

為替換算調整勘定

当期首残高 △52,387 △78,996

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △26,609 △1,424

当期変動額合計 △26,609 △1,424

当期末残高 △78,996 △80,420

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △3,455 △17,847

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △14,392 △5,459

当期変動額合計 △14,392 △5,459

当期末残高 △17,847 △23,306

新株予約権

当期首残高 22 17

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △5 △7

当期変動額合計 △5 △7

当期末残高 17 10

少数株主持分

当期首残高 160,392 143,547

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △16,845 7,376

当期変動額合計 △16,845 7,376

当期末残高 143,547 150,923

(単位:百万円) 前連結会計年度

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 純資産合計

当期首残高 1,064,575 1,092,610

連結子会社の決算期変更に伴う増減 4,605 2,366

当期変動額

自己株式の処分 1 0

剰余金の配当 △14,280 △15,075

当期純利益 70,614 58,861

連結範囲の変動 386 76

持分法の適用範囲の変動 △1,993 △3

自己株式の取得 △22 △5

土地再評価差額金の取崩 △500 -

その他 466 △1,809

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △31,242 1,910

当期変動額合計 23,430 43,955

当期末残高 1,092,610 1,138,931

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円) 前連結会計年度

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 113,781 99,941

減価償却費 96,969 76,653

減損損失 11,336 508

のれん償却額 1,381 1,801

受取利息及び受取配当金 △4,355 △4,218

支払利息 5,189 5,378

持分法による投資損益(△は益) △23,861 △20,527

固定資産売却損益(△は益) △708 △674

投資有価証券売却損益(△は益) △7,826 △6,679

固定資産除却損 2,296 2,192

投資有価証券評価損益(△は益) 1,287 2,162

災害損失引当金の増減額(△は減少) 4,114 △4,114

課徴金引当金繰入額 - 2,102

売上債権の増減額(△は増加) △16,232 △47,628

たな卸資産の増減額(△は増加) △52,521 △20,174

仕入債務の増減額(△は減少) 21,658 17,331

退職給付引当金の増減額(△は減少) △868 1,496

その他 11,608 1,828

小計 163,248 107,378

利息及び配当金の受取額 10,411 9,140

利息の支払額 △5,204 △5,480

課徴金の支払額 △6,763 -

法人税等の支払額 △29,998 △29,338

法人税等の還付額 7,604 4,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 139,298 86,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △91,163 △121,411

有形固定資産の売却による収入 3,518 2,115

投資有価証券の取得による支出 △7,413 △12,803

投資有価証券の売却による収入 10,766 10,710

子会社株式の取得による支出 △1,551 △2,403

関係会社特別分配金の受取額 9,446 4,723

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 - △229

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 16 -

長期貸付けによる支出 △685 △807

長期貸付金の回収による収入 287 265

短期貸付金の増減額(△は増加) 1,397 △87

その他 △11,169 △9,296

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,551 △129,223

(単位:百万円) 前連結会計年度

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

当連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少) △13,768 33,823

長期借入れによる収入 55,793 14,414

長期借入金の返済による支出 △8,184 △7,776

社債の発行による収入 - 11,850

社債の償還による支出 △43,000 △35,000

少数株主からの払込みによる収入 135 786

自己株式の取得による支出 △5 △2

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △14,280 △15,075

少数株主への配当金の支払額 △3,489 △4,772

その他 △1,047 △639

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,845 △2,391

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,720 541

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 22,182 △45,022

現金及び現金同等物の期首残高 175,617 192,092

連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物

の増減額(△は減少) △689 △7,610

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,037 3,273

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △6,322 △374

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の

増加額 267 -

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 192,092 ※1 142,359

【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

当連結会計年度

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1.連結の範囲に関する事項

(1) 連結の範囲に含めた子会社の数 284社

なお、相対的重要性が増大した等のため、14社を当連結会計年度から連結の範囲に含めております。

また、合併または清算結了等のため、14社を当連結会計年度から連結の範囲から除外しております。

主要な連結子会社名は、本報告書の「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略してお ります。

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 主要な非連結子会社の名称

エス イー アイ エイチアール サービシズ インク

なお、非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いず れも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。

 

2.持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数 持分法を適用した非連結子会社の数 2社 持分法を適用した関連会社の数 37社

なお、株式の全部売却等のため、2社を持分法適用の範囲から除外しております。

主要な持分法適用会社名は、本報告書の「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略し ております。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等 主要な会社等の名称

近畿電機株式会社

なお、持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益及び利益剰余金等からみて、持分法の 対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が乏しく、連結財務諸表に 重要な影響を及ぼしておりません。

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

決算日が連結決算日と異なる連結子会社については、連結財務情報のより適正な開示を図るため、連結決算日にお いて仮決算を実施した上で連結しております。

なお、従来、決算日が12月31日であったスミトモ エレクトリック ワイヤリング システムズ インク、スミト モ エレクトリック ワイヤリング システムズ (ヨーロッパ) リミテッド、スミトモ エレクトリック ボー ドネッツェ ゲーエムベーハー、ソウズ カビンド エスピーエー、ピーティー カリヤ スミデン インドネシ ア、ピーティー スミ インド カベル ティービーケー他56社については、当連結会計年度より決算日を3月31 日に変更しております。

また、スミデンソー ド ブラジル インダストリアス エレトリカス リミターダ、福州住電装有限公司、住友 電工電子製品(深セン)有限公司、恵州住潤電装有限公司他38社の決算日は12月31日ですが、連結財務情報のより 適正な開示を図るため、連結決算日において仮決算を実施した上で連結することに変更しております。

これらの変更により、当連結会計年度は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの12ヶ月間を連結しており ます。なお、平成23年1月1日から平成23年3月31日までの3ヶ月間の損益については利益剰余金に計上するととも に、キャッシュ・フローについては現金及び現金同等物の期首残高の調整項目として計上しております。

4.会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 イ 有価証券

(イ) 満期保有目的の債券

    償却原価法を採用しております。

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