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第一部 企業情報

1. 連結財務諸表等

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

    (単位:百万円)

  前連結会計年度

(平成26年3月31日) 当連結会計年度 (平成27年3月31日)

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 17,562 18,859

受取手形及び売掛金 22,390 23,354

有価証券 198 175

商品及び製品 6,852 7,781

仕掛品 226 332

原材料及び貯蔵品 2,199 2,846

未収入金 1,453 838

繰延税金資産 1,625 872

その他 1,281 1,419

貸倒引当金 △143 △149

流動資産合計 53,647 56,331

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 11,843 10,644

減価償却累計額 △6,693 △5,646

建物及び構築物(純額) 5,149 4,998

機械装置及び運搬具 14,929 19,867

減価償却累計額 △9,382 △12,148

機械装置及び運搬具(純額) 5,547 7,718

工具、器具及び備品 5,713 6,561

減価償却累計額 △4,556 △4,766

工具、器具及び備品(純額) 1,157 1,794

土地 8,017 4,975

建設仮勘定 465 1,639

有形固定資産合計 20,337 21,126

無形固定資産    

のれん 4,058 6,291

ソフトウエア 1,141 993

借地権 190 192

その他 2,318 5,283

無形固定資産合計 7,708 12,760

投資その他の資産    

投資有価証券 ※ 1,308 ※ 1,456

長期貸付金 113 265

差入保証金 599 650

繰延税金資産 1,780 1,251

退職給付に係る資産 3 4

その他 1,674 1,731

貸倒引当金 △436 △403

投資その他の資産合計 5,043 4,956

固定資産合計 33,089 38,843

資産合計 86,737 95,174

 

 

    (単位:百万円)

  前連結会計年度

(平成26年3月31日) 当連結会計年度 (平成27年3月31日)

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 5,698 7,067

短期借入金 4,137 3,333

リース債務 524 845

未払金 15,691 14,375

未払法人税等 947 1,685

賞与引当金 239 285

役員賞与引当金 42 -

製品保証引当金 41 46

その他 4,021 5,631

流動負債合計 31,346 33,271

固定負債    

新株予約権付社債 2,215 60

長期借入金 1,041 2,217

リース債務 2,889 3,301

退職給付に係る負債 2,159 2,634

その他 351 531

固定負債合計 8,656 8,745

負債合計 40,002 42,016

純資産の部    

株主資本    

資本金 7,361 8,438

資本剰余金 6,819 7,897

利益剰余金 33,557 35,946

自己株式 △2,556 △2,556

株主資本合計 45,181 49,726

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 38 2

為替換算調整勘定 1,902 4,235

退職給付に係る調整累計額 △550 △1,089

その他の包括利益累計額合計 1,390 3,148

新株予約権 25 62

少数株主持分 136 220

純資産合計 46,734 53,158

負債純資産合計 86,737 95,174

 

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

    (単位:百万円)

  前連結会計年度

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

売上高 96,773 99,831

売上原価 55,593 57,122

売上総利益 41,180 42,708

販売費及び一般管理費 ※1,※2 34,421 ※1,※2 35,264

営業利益 6,758 7,444

営業外収益    

受取利息 63 74

受取配当金 7 7

仕入割引 20 22

受取賃貸料 158 118

為替差益 183 76

その他 246 267

営業外収益合計 679 567

営業外費用    

支払利息 136 209

売上割引 49 70

その他 168 247

営業外費用合計 353 527

経常利益 7,084 7,484

特別利益    

固定資産売却益 ※3 51 ※3 730

新株予約権戻入益 - 15

特別利益合計 51 746

特別損失    

固定資産売却損 ※4 29 ※4 9

固定資産除却損 ※5 68 ※5 6

減損損失 - ※6 443

為替換算調整勘定取崩額 28 -

特別損失合計 126 459

税金等調整前当期純利益 7,008 7,770

法人税、住民税及び事業税 1,428 2,439

過年度法人税等 - 204

法人税等調整額 1,276 1,335

法人税等合計 2,704 3,980

少数株主損益調整前当期純利益 4,304 3,790

少数株主利益 8 27

当期純利益 4,295 3,763

 

【連結包括利益計算書】

    (単位:百万円)

 

前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 4,304 3,790

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 37 △35

為替換算調整勘定 1,073 2,340

退職給付に係る調整額 - △539

その他の包括利益合計 ※ 1,110 ※ 1,765

包括利益 5,415 5,556

(内訳)    

親会社株主に係る包括利益 5,415 5,521

少数株主に係る包括利益 △0 35

 

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

        (単位:百万円)

  株主資本

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,331 5,799 30,577 △3,460 39,247

当期変動額          

新株の発行(新株予約権の行

使) 1,030 1,030     2,060

剰余金の配当     △1,144   △1,144

当期純利益     4,295   4,295

自己株式の取得       △3 △3

自己株式の処分   △9 △171 907 726

株主資本以外の項目の当期変

動額(純額)          

当期変動額合計 1,030 1,020 2,980 903 5,934

当期末残高 7,361 6,819 33,557 △2,556 45,181

 

       

  その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計   その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額

その他の包括 利益累計額合

当期首残高 0 820 821 136 40,205

当期変動額              

新株の発行(新株予約権の行

使)             2,060

剰余金の配当             △1,144

当期純利益             4,295

自己株式の取得             △3

自己株式の処分             726

株主資本以外の項目の当期変

動額(純額) 37 1,082 △550 569 25 △0 594

当期変動額合計 37 1,082 △550 569 25 △0 6,529

当期末残高 38 1,902 △550 1,390 25 136 46,734

 

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

        (単位:百万円)

  株主資本

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 7,361 6,819 33,557 △2,556 45,181

当期変動額          

新株の発行(新株予約権の行

使) 1,077 1,077     2,155

剰余金の配当     △1,373   △1,373

当期純利益     3,763   3,763

自己株式の取得       △3 △3

自己株式の処分     △0 4 3

株主資本以外の項目の当期変

動額(純額)          

当期変動額合計 1,077 1,077 2,389 0 4,545

当期末残高 8,438 7,897 35,946 △2,556 49,726

 

       

  その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

  その他有価証

券評価差額金

為替換算調整 勘定

退職給付に係る 調整累計額

その他の包括 利益累計額合

当期首残高 38 1,902 △550 1,390 25 136 46,734

当期変動額              

新株の発行(新株予約権の行

使)             2,155

剰余金の配当             △1,373

当期純利益             3,763

自己株式の取得             △3

自己株式の処分             3

株主資本以外の項目の当期変

動額(純額) △35 2,332 △539 1,757 36 83 1,878

当期変動額合計 △35 2,332 △539 1,757 36 83 6,423

当期末残高 2 4,235 △1,089 3,148 62 220 53,158

 

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

    (単位:百万円)

 

前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益 7,008 7,770

減価償却費 2,179 2,500

のれん償却額 933 1,099

減損損失 - 443

固定資産売却損益(△は益) △21 △720

固定資産除却損 68 6

為替換算調整勘定取崩額 28 -

貸倒引当金の増減額(△は減少) 43 △44

賞与引当金の増減額(△は減少) 51 36

退職給付引当金の増減額(△は減少) △1,378 -

退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 1,569 △58

役員賞与引当金の増減額(△は減少) 23 △42

受取利息及び受取配当金 △70 △81

支払利息 136 209

為替差損益(△は益) △495 △232

売上債権の増減額(△は増加) △994 579

たな卸資産の増減額(△は増加) 56 △411

未収入金の増減額(△は増加) △555 631

仕入債務の増減額(△は減少) 380 △259

未払金の増減額(△は減少) 1,624 △1,148

その他 68 997

小計 10,656 11,274

利息及び配当金の受取額 63 75

利息の支払額 △134 △211

事業再編による支出 △30 -

法人税等の支払額 △1,000 △1,933

法人税等の還付額 1,035 -

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,589 9,205

 

 

    (単位:百万円)

 

前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △1,173 △1,614

定期預金の払戻による収入 902 950

投資有価証券の取得による支出 △977 -

子会社株式の取得による支出 - △233

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 - ※2 △3,092

有形固定資産の取得による支出 △2,494 △2,583

有形固定資産の売却による収入 708 4,310

無形固定資産の取得による支出 △1,325 △4,027

事業譲受による支出 ※3 △589 -

その他 173 68

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,776 △6,221

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額(△は減少) △193 △73

長期借入れによる収入 1,002 0

長期借入金の返済による支出 △673 △1,027

自己株式の取得による支出 △3 △3

リース債務の返済による支出 △501 △601

配当金の支払額 △1,143 △1,372

その他 1 15

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,511 △3,062

現金及び現金同等物に係る換算差額 470 459

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 4,771 381

現金及び現金同等物の期首残高 11,992 16,763

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 16,763 ※1 17,145  

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1.連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  55社

主要な連結子会社の名称 株式会社サトー

サトーテクノロジー株式会社 サトープリンティング株式会社 SATO AMERICA,LLC.

SATO ASIA PACIFIC PTE.LTD.

SATO UK LTD.

SATO MALAYSIA ELECTRONICS MANUFACTURING SDN.BHD.

ARGOX INFORMATION CO., LTD.

当連結会計年度において、サトーヘルスケア株式会社、サトーインターナショナル株式会社、SATO HOLDINGS EUROPE B.V.、SATO GLOBAL SOLUTIONS, INC.は新たに設立したことにより、OKIL-HOLDING, JSCは当該株式を取 得したことにより、それぞれ連結の範囲に含めております。

前連結会計年度において連結子会社であったサトーシステムサポート株式会社、株式会社イン・アウトは、

連結会社である株式会社サトーが吸収合併したため、また、前連結会計年度において連結子会社であったSATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE.LTD.は、SATO GLOBAL BUSINESS SERVICES PTE.LTD.が吸収合併したため、そ れぞれ当連結会計年度において連結の範囲から除外しております。

前連結会計年度において連結子会社であったサトーロジスティクス株式会社、サトーオペレーションサポー ト株式会社は清算したため、当連結会計年度においてそれぞれ連結の範囲から除外しております。

 

2.持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない関連会社(株式会社ケイエム、株式会社プライム・ハラ)は、当期純損益(持分に 見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす 影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

 

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち SATO SHANGHAI CO.,LTD.、ARGOX INFORMATION CO., LTD.、無錫松幸有限公司及びOKIL-HOLDING, JSC他9社の決算日は、12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

 

4.会計処理基準に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 イ  有価証券

その他有価証券 時価のあるもの

  期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均 法により算定)によっております。

時価のないもの

  移動平均法による原価法によっております。

ロ  デリバティブ   時価法 ハ  たな卸資産

  国内連結子会社では、商品及び製品、原材料及び仕掛品については総平均法による原価法(貸借対照表 価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)、貯蔵品については最終仕入原価法による原価 法により算定しております。また、在外連結子会社では、主として総平均法による低価法によっておりま す。

 

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