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財務諸表等

ドキュメント内 2018年度有価証券報告書 (ページ 186-197)

第一部  企業情報

2  財務諸表等

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

    (単位:百万円)

  前期

(2018年3月31日) 当期 (2019年3月31日)

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 210,499 225,396

受取手形 ※(4),※(5) 18,313 ※(4),※(5) 9,964

売掛金 484,361 429,438

有価証券 57,034 45,303

商品 104,820 73,056

販売用不動産 122,151 138,072

前渡金 197,072 194,524

前払費用 15,291 8,955

短期貸付金 109,206 191,200

その他 115,504 126,557

貸倒引当金 △800 △2,400

流動資産合計 1,433,455 1,440,070

固定資産    

有形固定資産    

建物 53,426 ※(1) 61,003

構築物 1,128 822

機械及び装置 576 783

車両運搬具 214 299

工具、器具及び備品 2,961 3,503

土地 ※(1) 192,755 ※(1) 196,000

建設仮勘定 5,270 6,818

有形固定資産合計 256,333 269,233

無形固定資産    

ソフトウエア 8,762 10,501

その他 5,809 6,322

無形固定資産合計 14,571 ※(1) 16,824

投資その他の資産    

投資有価証券 ※(1) 370,059 ※(1) 324,975 関係会社株式 ※(1) 1,421,024 ※(1) 1,548,032

その他の関係会社有価証券 1,249 1,052

出資金 7,633 8,283

関係会社出資金 484,975 535,004

長期貸付金 165,683 ※(1) 91,746

固定化営業債権 20,391 16,441

長期前払費用 46,731 37,622

繰延税金資産 12,712 20,082

その他 47,990 44,646

貸倒引当金 △51,899 △46,609

投資その他の資産合計 2,526,553 2,581,277

固定資産合計 2,797,458 2,867,335

資産合計 4,230,914 4,307,405

 

 

    (単位:百万円)

  前期

(2018年3月31日) 当期 (2019年3月31日)

負債の部    

流動負債    

支払手形 ※(5) 10,219 ※(5) 7,269

買掛金 473,747 476,198

短期借入金 242,116 282,137

コマーシャル・ペーパー 17,000 -

1年内償還予定の社債 15,000 30,000

未払費用 18,605 17,812

未払法人税等 621 796

前受金 197,656 159,518

預り金 149,959 173,738

前受収益 1,033 674

その他 26,803 25,061

流動負債合計 1,152,763 1,173,208

固定負債    

長期借入金 1,606,050 1,505,188

社債 318,058 330,444

その他 ※(1) 43,204 ※(1) 47,465

固定負債合計 1,967,313 1,883,098

負債合計 3,120,076 3,056,307

純資産の部    

株主資本    

資本金 219,278 219,448

資本剰余金    

資本準備金 230,412 230,582

その他資本剰余金 17 25

資本剰余金合計 230,430 230,607

利益剰余金    

利益準備金 17,696 17,696

その他利益剰余金    

別途積立金 65,042 65,042

繰越利益剰余金 432,596 601,300

その他利益剰余金合計 497,638 666,343

利益剰余金合計 515,335 684,039

自己株式 △2,763 △2,500

株主資本合計 962,280 1,131,595

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 146,907 116,966

繰延ヘッジ損益 452 1,410

評価・換算差額等合計 147,360 118,377

新株予約権 1,196 1,125

純資産合計 1,110,837 1,251,098

負債純資産合計 4,230,914 4,307,405

 

②【損益計算書】

    (単位:百万円)

 

 前期

(自2017年4月 1日     至2018年3月31日)

 当期

(自2018年4月 1日     至2019年3月31日)

売上高 2,816,180 2,353,642

売上原価 2,674,380 2,188,503

売上総利益 141,800 165,138

販売費及び一般管理費    

通信費 101 836

旅費及び交通費 8,947 8,914

広告宣伝費 2,587 2,296

交際費 1,245 1,101

事務用消耗品費 411 1,763

貸倒引当金繰入額 △1,385 1,461

役員報酬 934 1,039

執行役員報酬等 2,207 2,649

従業員給料 43,357 43,863

従業員賞与 21,621 24,310

退職給付費用 10,236 11,720

福利厚生費 10,097 10,131

業務委託費 48,916 52,498

賃借料 5,731 7,714

修繕費 4,045 3,389

減価償却費 8,538 7,998

租税公課 2,533 2,720

雑費 5,044 5,606

販売費及び一般管理費合計 175,175 190,016

営業損失(△) △33,375 △24,878

営業外収益    

受取利息 15,798 13,475

受取配当金 230,710 264,249

投資有価証券売却益 13,504 47,552

関係会社貸倒引当金取崩益 5,332 -

その他の営業外収益 6,118 10,546

営業外収益合計 271,464 335,824

営業外費用    

支払利息 9,727 12,663

投資有価証券売却損 714 2,418

投資有価証券評価損 9,466 20,507

関係会社貸倒引当金繰入額 - 881

その他の営業外費用 9,969 11,265

営業外費用合計 29,877 47,737

経常利益 208,211 263,208

特別利益    

固定資産売却益 ※(2) 2,085 ※(2) 1,702

特別利益合計 2,085 1,702

特別損失    

固定資産処分損 ※(3) 295 ※(3) 649

特別損失合計 295 649

税引前当期純利益 210,001 264,261

法人税、住民税及び事業税 △4,600 600

法人税等調整額 18,458 6,300

法人税等合計 13,858 6,900

当期純利益 196,143 257,361

 

③【株主資本等変動計算書】

前期(自2017年4月 1日 至2018年3月31日)

      (単位:百万円)

  株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本   合計

資本準備金その他資本 剰余金

資本剰余金

合計 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

  別途積立金 繰越利益 合計

剰余金

当期首残高 219,278 230,412 230,412 17,696 65,042 302,613 385,352 △3,112 831,931

当期変動額      

剰余金の配当       △66,161 △66,161   △66,161

当期純利益       196,143 196,143   196,143

自己株式の取得       △6 △6

自己株式の処分     17 17         356 373

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)      

当期変動額合計 17 17 129,982 129,982 349 130,349

当期末残高 219,278 230,412 17 230,430 17,696 65,042 432,596 515,335 △2,763 962,280  

       

  評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計  

その他有価 証券評価差

額金

繰延ヘッジ 損益

評価・換算 差額等合計

当期首残高 134,721 △5,627 129,094 1,101 962,127

当期変動額      

剰余金の配当         △66,161

当期純利益         196,143

自己株式の取得         △6

自己株式の処分         373

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額) 12,186 6,079 18,265 95 18,361

当期変動額合計 12,186 6,079 18,265 95 148,710

当期末残高 146,907 452 147,360 1,196 1,110,837  

当期(自2018年4月 1日 至2019年3月31日)

      (単位:百万円)

  株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本   合計

資本準備金その他資本 剰余金

資本剰余金

合計 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

  別途積立金 繰越利益 合計

剰余金

当期首残高 219,278 230,412 17 230,430 17,696 65,042 432,596 515,335 △2,763 962,280

当期変動額      

新株の発行 169 169   169       339

剰余金の配当       △88,656 △88,656   △88,656

当期純利益       257,361 257,361   257,361

自己株式の取得       △6 △6

自己株式の処分     8 8         269 277

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額)      

当期変動額合計 169 169 8 177 168,704 168,704 262 169,314

当期末残高 219,448 230,582 25 230,607 17,696 65,042 601,300 684,039 △2,500 1,131,595  

       

  評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計   その他有価証券評価差

額金

繰延ヘッジ 損益

評価・換算 差額等合計

当期首残高 146,907 452 147,360 1,196 1,110,837

当期変動額      

新株の発行         339

剰余金の配当         △88,656

当期純利益         257,361

自己株式の取得         △6

自己株式の処分         277

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額) △29,941 958 △28,982 △71 △29,054

当期変動額合計 △29,941 958 △28,982 △71 140,260

当期末残高 116,966 1,410 118,377 1,125 1,251,098  

【注記事項】

(重要な会計方針)

1  資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

売買目的有価証券:時価法(売却原価は移動平均法により算定)

満期保有目的債券:償却原価法 その他有価証券

時価のあるもの:決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの:移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式:移動平均法による原価法 (2) デリバティブの評価基準及び評価方法:時価法 (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産:移動平均法または個別法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により 算定)

トレーディング目的で保有する棚卸資産:時価法 2  固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

2007年3月31日以前に取得した有形固定資産:旧定額法 2007年4月1日以降に取得した有形固定資産:定額法 (2) 無形固定資産:定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法 3  引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金:債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については取引先の財務情報等を基に分類 した社内の債権格付に基づき損失見込額を計上し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能 性を検討し回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金:従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額 に基づき計上することとしておりますが、当期末においては年金資産の見込額を上回る退職給付債務は発 生していないと認められるため、退職給付引当金は計上しておりません。

退職給付見込額の期間帰属方法は、給付算定式基準を採用しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により 費用計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法に より翌期から費用計上しております。

4  繰延資産の処理方法

支出時に全額費用処理しております。

5  ヘッジ会計の処理方法

原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップのうち、その想定元本、利息の受払条 件(利子率、利息の受払日等)及び契約期間がヘッジ対象とほぼ同一である場合には、特例処理を採用して おります。

6  消費税等の会計処理 税抜方式

7  その他

連結納税制度を適用しております。

 

(会計方針の変更)

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)により、子会社及 び関連会社株式の売却等を当社自身が決めることができ、予測可能な将来の期間にその売却を行う意思がない場合 には当該株式に係る繰延税金負債を計上しないよう会計方針を変更しております。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前期の貸借対照表は、「繰延税金資産」、「繰越利益剰余金」がそれぞ れ3,134百万円増加し、前期の損益計算書は、「法人税等調整額」が3,134百万円減少し、「当期純利益」が同額増 加しております。また、遡及適用を行う前と比べて、前期の「1株当たり純資産額」、「1株当たり当期純利益」及 び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は2円51銭増加しております。なお、前期の期首における純資産額に対 する累積的影響額はありません。

 

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)により、繰延税金資産 は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前期の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」4,145百万円は、「投資その他の資 産」の「繰延税金資産」12,712百万円に含めて表示しております。

 

(貸借対照表関係)

※(1)  担保差入資産  

前期 (2018年3月31日)

(百万円)

当期 (2019年3月31日)

(百万円)

建物 - 3,369

土地 354 354

無形固定資産 - 770

投資有価証券 14,882 14,457

関係会社株式 101,604 83,764

長期貸付金 - 2,138

合計 116,841 104,854

 

同上見合債務  

前期 (2018年3月31日)

(百万円)

当期 (2019年3月31日)

(百万円)

その他の固定負債等 1,696 2,283

合計 1,696 2,283

   

(2)  関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分掲記したものを除く)  

   

前期 (2018年3月31日)

(百万円)

当期 (2019年3月31日)

(百万円)

短期金銭債権 394,032 467,673

長期金銭債権 179,202 101,061

短期金銭債務 281,864 264,223

長期金銭債務 11,954 12,643

 

(3)  保証債務

 

前期 (2018年3月31日)

(百万円)

当期 (2019年3月31日)

(百万円) 関係会社の債務に対する保証 472,539 583,009

その他の債務に対する保証 37,323 29,027

小計 509,862 612,037

関係会社の資金調達に係る

経営指導念書 346,043 335,213

合計 855,906 947,251

(注)上記金額は、当社の自己負担額を記載しております。

 

※(4)  受取手形割引高

※(5)  期末日満期手形の処理について

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日が 金融機関の休日であったため、次の満期手形が当期末残高に含まれています。

 

前期 (2018年3月31日)

(百万円)

当期 (2019年3月31日)

(百万円)

受取手形 2,077 1,210

支払手形 531 234

 

(損益計算書関係)

(1)  関係会社との取引高  

前期 (自2017年4月 1日

至2018年3月31日) (百万円)

当期 (自2018年4月 1日

至2019年3月31日) (百万円)

営業取引による取引高    

売上高 977,264 957,047

仕入高 391,305 375,452

営業取引以外の取引による取引高 303,963 318,838  

※(2)  賃貸用不動産等の売却益であります。

※(3)  賃貸用不動産の減損及び売却損、設備の除却損等であります。

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

 

前期 (2018年3月31日) 当期 (2019年3月31日) 貸借対照表

計上額

(百万円)

時価

(百万円)

差額

(百万円)

貸借対照表 計上額

(百万円)

時価

(百万円)

差額

(百万円)

子会社株式 45,478 242,143 196,664 45,478 260,060 214,581 関連会社株式 22,046 113,462 91,416 17,465 77,984 60,519 合計 67,525 355,606 288,081 62,944 338,045 275,101   (注)前期末において、市場価格がなく、時価を把握することが困難な子会社株式及び関連会社株式は、それぞれ

680,141百万円及び673,358百万円であります。

当期末において、市場価格がなく、時価を把握することが困難な子会社株式及び関連会社株式は、それぞれ 760,478百万円及び724,609百万円であります。

 

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