• 検索結果がありません。

[特  別  会  計]

ドキュメント内 H25決算審査意見書 (ページ 41-48)

1.国民健康保険特別会計

決算額 歳入 , 8 , 55千円 歳出 , ,58 千円 歳入歳出差引残高 8 ,5 8千円を翌年度 繰り越し い

共同事業交付金 前年度に比べ , 千円 . % の減少 っ い 1 歳 入

加 っ い

単位 円・%

収入済額の比較増減 款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表

区 分

25 年 度 2 年 度

ア 国庫支出金 前年度に比べ , 千円 . % の減少 っ い

この主 もの 国庫 担金の療養給付費等 担金 2, 千円 5. % 及び国

国 民 健 康 保 険 税 収 納 状 況 単位 円・%

25年度 903,651,000 998,147,496 1,019,000

2 年度 893,189,000 1,035,493,864 3,724,920

比較増減 10,462,000 △37,346,368 △2,705,920

増 減 率 1.2 △ 3.6 △ 72.6

款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表 単位 円・%

予算現額 支出済額 構成比 比率

53,806,000 47,579,696 1.2 △5.1

保 険 給 付 費 2,649,441,000 2,476,112,232 63.4 △1.1

501,986,000 495,289,695 12.7 0.5

32,000 0 0.0 0.0

652,000 498,486 0.0 △4.8

25,000 20,887 0.0 △11.8

介 護 納 付 金 227,327,000 227,326,877 5.8 5.4

462,364,000 407,529,725 10.4 △3.2

保 健 事 業 費 61,697,000 55,487,256 1.4 0.2

基 金 積 立 金 122,703,000 122,703,000 3.1 9,646.1

658,000 0 0.0 0.0

74,669,000 74,039,713 1.9 104.2

20,000,000 0 0.0 0.0

4,175,360,000 3,906,587,567 100.0 3.4

1,259,000

0.0

5.7 11.1 1.5

基金積立金 前年度に比べ 2 , 千円 , . % の増加 っ い

△24,936 0

0.0 523,422

23,672

△13,407,733 11,569,455

137,888 0

215,757,422 420,937,458

この主 もの 医療費の増に伴う支援金2, 千円 .5% あ

イ 後期高齢者支援金等 前年度に比べ2, 2 千円 .5% の増加 っ い 0 55,349,368

△0.6

0.0 50,144,824

2 年 度

△39,118,192

66.3

不納欠損額

492,666,130 13.0 1.3

2,623,565 104.1

△5.6

支出済額

国民健康保険税の収納率 8 .2% 前年度に比べ . ポイント減少し い

不納欠損額 , 千円 前年度に比べ2, 5千円 2. % 減少し 収入 未済額 ,8 5千円 前年度に比べ , 千円 . % 増加し い

金 額

収入未済額 区 分

102,358,196 予算現額医 ) 調 定 額医 )

執行率 収納率

( ) ( )

収入済額医 )

△2,785

△2,565,128 2,504,573,379

121,444,000

もの 退職被保険者等療養給付費2 , 8 千円 .5% 及び一般被保険者高額 ア 保険給付費 前年度に比べ28, 千円 . % の減少 っ い この主

129,090,545 0 37,777,366 0.0

1.0 0.0

エ 共同事業拠出金 前年度に比べ , 千円 .2% の減少 っ い 0.0

ウ 介護納付金 前年度に比べ ,5 千円 5. % の増加 っ い 付費 , 5 千円 . % あ

0

3,777,497,022 100.0 0

36,262,347

療養費 , 千円 5. % あ 一方 増加したもの 一般被保険者療養給 106,835,940

4,477,744

△28,461,147 890,292,556

929,410,748

区 分

△ 4.2

歳 出

4.4

25 年 度 支出済額の比較増減

98.5 89.2 89.8

構成比

医世帯)

医人) 医円) 医円) 医円) 医%)

注 世帯当たり 人当たりの保険税 保険税の調定額 現年分 により算出した

款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表 単位 円・%

予算現額 構成比 金 額

保 険 料 693,404,000 19.3 18,964,772

使

80,000 0.0 6,900

国 庫 支 出 金 909,901,000 23.9 22,743,810

1,048,219,000 27.5 19,885,000

県 支出金 527,457,000 13.8 8,982,358

財 産収入 32,000 0.0 △1,003

繰 入 金 562,227,000 14.7 11,118,357

繰 越 金 27,313,000 0.8 446,868

諸 収 入 33,000 0.0 △596,042

計 3,768,666,000 100.0 81,551,020

被保険者数等の状況

カ 諸支出金 前年度に比べ , 千円 .2% の増加 っ い この主 もの 国県支出金等過年度分返還金 ,282千円 8. % あ

7.6 2.7 2.1 1.8 488,100,236 13.9

497,082,594

694,849,966 675,885,194 19.3

被保険者 人当たり療養諸費費用額 1.7

区 分

.介護保険特別会計

1 歳 入

25年度 2 年度

2.8

967,146,000 27.6

エ 繰入金 前年度に比べ , 8千円 2.2% の増加 っ い この主 もの 一般会計繰入金の介護給付費繰入金 , 千円 2. % あ

△3.4 2.2 1.7

△49.6 2.3

もの 介護給付費交付金現年度分2 ,5 千円 2.2% あ 29,614 0.0 28,611

3,591,280,712 3,509,729,692 100.0 1,201,388 0.0 605,346

ウ 支払基金交付金 前年度に比べ ,885千円 2. % の増加 っ い この主 515,952,431 14.7

527,070,788

医ア 保険料 前年度に比べ 8, 千円 2.8% の増加 っ い 168,453 170,986

313,597

収入済額 収入済額 構成比

世帯数及び被保険者数 減少し 1世帯当たり及び被保険者 人当たりの保険税も減少し い

比率 95,830

9,357 △ 2.4

世 帯 当 た り 保 険 税

△ 1.4

1,439.9

イ 国庫支出金 前年度に比べ22, 千円 2. % の増加 っ い この主 も の 国庫 担金の介護給付 担金 , 千円 . % あ

増減率 比較増減

2 年度

決算額 歳入 ,5 ,28 千円 歳出 ,55 , 5 千円 歳入歳出差引残額 , 2 千円を翌年度 繰り越し い

△ 1.5 9,585

319,078

△ 228

1,452.0

△ 0.5

受 診 率

被 保 険 者 人 当 た り 保 険 税

25年度

区 分

5,323

27,313,232 98,100

5,481

△ 518 96,348

年 間 均 世 帯 数

26,866,364 0.8

12.1ポイント

△ 2,533 5,401

年 間 均 被 保 険 者 数

△ 78

収入済額の比較増減

91,200

987,031,000

0.0 834,457,265 23.8 857,201,075

介 護 保 険 料 収 納 状 況 単位 円・%

医 ) 医 )

25年度 693,404,000 701,359,067 483,633

2 年度 668,856,000 680,711,341 201,580

比較増減 24,548,000 20,647,726 282,053

増 減 率 3.7 3.0 139.9

款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表 単位 円・%

予算現額 支出済額 構成比 比率

総 務 費 104,117,000 94,392,040 2.7 △ 0.2

保 険 給 付 費 3,588,227,000 3,395,626,076 95.5 2.9

62,918,000 53,999,925 1.5 △1.4

基 金 積 立 金 4,976,000 4,976,000 0.1 △16.2

諸 支 出 金 8,428,000 8,159,142 0.2 △70.0

計 3,768,666,000 3,557,153,183 100.0 74,736,723 2.1

△ 19,056,224 3,299,868,111

54,772,985 5,938,000 27,215,366

3,482,416,460 100.0 0.2 0.8 94.8 1.6

△ 962,000 101.1

△0.9

2.7 99.3

△0.2

構成比 支出済額

94,621,998

, 25千円 前年度に比べ , 千円 . % 増加し い 歳 出

区 分

25年度

金 額 2 年度

区 分

収 入 未済額 6,025,468 100.2 99.1

予算現額

イ 諸支出金 前年度に比べ , 5 千円 . % の減少 っ い この主 もの 国県支出金等過年度分返還金 8, 8千円 .5% の減少 あ

675,885,194

執行率 (

介護保険料の収納率 .1% 前年度に比べ .2ポイント減少し い 18,964,772

2.8 694,849,966 医 )

不 納 欠損額

4,624,567 ) ( )

収納率 調 定 額 収入済額

△ 229,958 95,757,965

△ 773,060

1,400,901 30.3

不納欠損額 8 千円 前年度に比べ282千円 . % 増加し 収入未済額

ア 保険給付費 前年度に比べ 5, 5 千円 2. % の増加 っ い この主 もの 介護サ ビス給付費 , 千円 2. % の増加及び介護予防サ ビス 給付費25,8 5千円 2. % あ

支出済額の比較増減

款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表 単位 円・%

予算現額 収入済額 構成比 構成比 金 額 比率

236,720,000 230,138,200 32.5 556,881 0.2

使

40,000 41,600 0.0 △ 6,700 △ 13.9

繰 入 金 471,100,000 448,028,597 63.3 △ 21,400,405 △ 4.6

繰 越 金 1,000 6,156,500 0.9 △ 87,600 △ 1.4

諸 収 入 11,504,000 22,878,534 3.2 13,142,274 135.0

計 719,365,000 707,243,431 100.0 △7,795,550 △ 1.1

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 収 納 状 況 単位 円・%

医 ) 医 )

25年度 236,720,000 231,203,900 120,400 945,300

2 年度 231,059,000 230,978,979 123,460 1,274,200

比較増減 5,661,000 224,921 △3,060 △328,900

増 減 率 2.5 0.1 △ 2.5 △ 25.8

この主 もの 後期高齢者医療広域連合返納金 2,52 千円 , 88. % の 増加 あ

事務費等繰入金 ,58 千円 2 .8% の減少 あ

ア 後期高齢者医療保険料 前年度に比べ55 千円 .2% の増加 っ い

ウ 諸収入 前年度に比べ , 2千円 5. % の増加 っ い

イ 繰入金 前年度に比べ2 , 千円 . % の減少 っ い この主 も 65.7

0.9 1.4 9,736,260

715,038,981

) 97.2 99.5 99.4

(

( )

.後期高齢者医療特別会計

決算額 歳入 ,2 千円 歳出 88,5 8千円 歳入歳出差引残額 8,

1 歳 入

区 分

25年度 収入済額の比較増減

千円を翌年度 繰り越し い

2 年度 収入済額

48,300 469,429,002 6,244,100

収入済額

229,581,319

の 一般会計繰入金療養給付費繰入金 2,5 千円 . % 及び後期高齢者医療

区 分

収 入 未済額 執行率 収納率

医 ) 予算現額 調 定 額

100.0 32.1 0.0

不 納 欠損額 230,138,200

229,581,319 556,881 0.2

後期高齢者医療保険料の収納率 .5% 前年度に比べ . ポイント増加し い 不納欠損額 2 千円 前年度に比べ 千円 2.5% 減少し 収入未済額 5千円

前年度に比べ 28千円 25.8% 減少し い

99.4

△2.2 0.1

単位 円・%

予算現額 支出済額 構成比 支出済額 構成比 金 額 比率 総 務 費 50,692,000 46,572,493 6.8 55,439,119 7.8 △ 8,866,626 △ 16.0

後 期 高 齢 者 医 療

広 域 連 合 納 付 金 668,312,000 641,879,426 93.2 653,305,562 92.2 △11,426,136 △1.7

諸支出金 361,000 96,600 0.0 137,800 0.0 △ 41,200 △ 29.9

計 719,365,000 688,548,519 100.0 708,882,481 100.0 △ 20,333,962 △ 2.9

.工業団地事業特別会計 歳入全体

単位 円・%

予算現額 収入済額 構成比 収入済額 構成比 金 額 比率

財産収入 70,278,000 70,278,423 99.7 0 0.0 70,278,423 皆増

繰 入 金 0 0 0.0 6,999,000 97.1 △6,999,000 皆減 繰 越 金 245,000 245,917 0.3 210,802 2.9 35,115 16.7 計 70,523,000 70,524,340 100.0 7,209,802 100.0 63,314,538 878.2

歳 出

区 分

25年度 支出済額の比較増減

決算額 歳入 ,52 千円 歳出 , 千円 歳入歳出差引残額5 千円 款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表

2 年度

っ い

を翌年度 繰り越し い

ア 総務費 前年度に比べ8,8 千円 . % の減少 っ い これ 一般管理費 , 千円医 . %)及び徴収費2, 2千円医2 . %)の減少

イ 後期高齢者医療広域連合納付金 前年度に比べ , 2 千円 . % の減少 あ

イ 繰入金 一般会計繰入金 あり 皆減 あ

ア 財産収入 不動産売払収入 前年度に比べ ,2 8千円 皆増 の増加 っ 1 歳 入

区 分

25 年 度 2 年度 収入済額の比較増減

款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表

歳 出

款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表 単位 円・%

予算現額 支出済額 構成比 支出済額 構成比 金 額 比率

工業団地 事 業 費

30,071,000 30,057,984 42.9 567,915 8.2 29,490,069 5,192.7 公債費 39,952,000 39,951,474 57.1 6,395,970 91.8 33,555,504 524.6

予備費 500,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0

計 70,523,000 70,009,458 100.0 6,963,885 100.0 63,045,573 905.3

公有財産

25年度 2 年度 支出済額の比較増減

土地 普通財産 前年度に比べ8, . 5㎡減少し 2,82 . 2㎡ あ 区 分

ア 工業団地事業費 前年度に比べ2 , 千円 5, 2. % の増加 っ い この主 もの 一般会計繰出金2 , 千円 皆増 あ

イ 公債費 前年度に比べ ,555千円 52 . % の増加 っ い この主 もの 繰上償還金 , 千円 皆増 あり 借入金 完済された

.公有財産

土地及び建物

一般会計

単位 ㎡ 前 度 決算 度中 決算 度 前 度 決算 度中 決算 度 現 在 高 増 減 高 現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高 公用財産 298,617.52 0.00 298,617.52 13,420.22 27.75 13,447.97 公共用財産 1,473,308.86 △10,945.9「 1,462,362.94 183,641.74 △「,91」.49 180,728.25 計 1,771,926.38 △10,945.9「 1,760,980.46 197,061.96 △「,885.74 194,176.22 1,680,449.83 9,943.71 1,690,393.54 2,189.24 2,978.88 5,168.12 3,452,376.21 △1,00「.「1 3,451,374.00 199,251.20 93.14 199,344.34

工業団地 業特別会計

単位 ㎡ 前 度 決算 度中 決算 度 現 在 高 増 △減 高 現 在 高 21,234.07 △ 8,404.95 12,829.12 21,234.07 △ 8,404.95 12,829.12

イ 建物 い

一般会計 土地 度 現在高 , , . ㎡ 前 度 比べ ,

こ 主 総合支援学校 増築 . ㎡ あ

度 現在高 , . ㎡ 前 度 比べ . ㎡ 増加 い

ドキュメント内 H25決算審査意見書 (ページ 41-48)

関連したドキュメント