1.国民健康保険特別会計
決算額 歳入 , 8 , 55千円 歳出 , ,58 千円 歳入歳出差引残高 8 ,5 8千円を翌年度 繰り越し い
共同事業交付金 前年度に比べ , 千円 . % の減少 っ い 1 歳 入
加 っ い
単位 円・%
収入済額の比較増減 款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表
区 分
25 年 度 2 年 度
ア 国庫支出金 前年度に比べ , 千円 . % の減少 っ い
この主 もの 国庫 担金の療養給付費等 担金 2, 千円 5. % 及び国
国 民 健 康 保 険 税 収 納 状 況 単位 円・%
25年度 903,651,000 998,147,496 1,019,000
2 年度 893,189,000 1,035,493,864 3,724,920
比較増減 10,462,000 △37,346,368 △2,705,920
増 減 率 1.2 △ 3.6 △ 72.6
款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表 単位 円・%
予算現額 支出済額 構成比 比率
総 務 費 53,806,000 47,579,696 1.2 △5.1
保 険 給 付 費 2,649,441,000 2,476,112,232 63.4 △1.1 後期高齢者
支 援 金 等
501,986,000 495,289,695 12.7 0.5
病 床 転 換 支 援 金 等
32,000 0 0.0 0.0
前期高齢者 納 付 金 等
652,000 498,486 0.0 △4.8
老 人 保 健 拠 出 金
25,000 20,887 0.0 △11.8
介 護 納 付 金 227,327,000 227,326,877 5.8 5.4
共 同 事 業 拠 出 金
462,364,000 407,529,725 10.4 △3.2
保 健 事 業 費 61,697,000 55,487,256 1.4 0.2
基 金 積 立 金 122,703,000 122,703,000 3.1 9,646.1
公 債 費 658,000 0 0.0 0.0
諸 支 出 金 74,669,000 74,039,713 1.9 104.2
予 備 費 20,000,000 0 0.0 0.0
計 4,175,360,000 3,906,587,567 100.0 3.4
1,259,000
0.0
5.7 11.1 1.5
基金積立金 前年度に比べ 2 , 千円 , . % の増加 っ い
△24,936 0
0.0 523,422
23,672
△13,407,733 11,569,455
137,888 0
215,757,422 420,937,458
この主 もの 医療費の増に伴う支援金2, 千円 .5% あ
イ 後期高齢者支援金等 前年度に比べ2, 2 千円 .5% の増加 っ い 0 55,349,368
△0.6
0.0 50,144,824
2 年 度
△39,118,192
66.3
不納欠損額
492,666,130 13.0 1.3
2,623,565 104.1
△5.6
支出済額
国民健康保険税の収納率 8 .2% 前年度に比べ . ポイント減少し い
不納欠損額 , 千円 前年度に比べ2, 5千円 2. % 減少し 収入 未済額 ,8 5千円 前年度に比べ , 千円 . % 増加し い
金 額
収入未済額 区 分
102,358,196 予算現額医 ) 調 定 額医 )
執行率 収納率
( ) ( )
収入済額医 )
△2,785
△2,565,128 2,504,573,379
121,444,000
もの 退職被保険者等療養給付費2 , 8 千円 .5% 及び一般被保険者高額 ア 保険給付費 前年度に比べ28, 千円 . % の減少 っ い この主
129,090,545 0 37,777,366 0.0
1.0 0.0
エ 共同事業拠出金 前年度に比べ , 千円 .2% の減少 っ い 0.0
ウ 介護納付金 前年度に比べ ,5 千円 5. % の増加 っ い 付費 , 5 千円 . % あ
0
3,777,497,022 100.0 0
36,262,347
療養費 , 千円 5. % あ 一方 増加したもの 一般被保険者療養給 106,835,940
4,477,744
△28,461,147 890,292,556
929,410,748
区 分
△ 4.2
歳 出
4.4
25 年 度 支出済額の比較増減
98.5 89.2 89.8
構成比
医世帯)
医人) 医円) 医円) 医円) 医%)
注 世帯当たり 人当たりの保険税 保険税の調定額 現年分 により算出した
款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表 単位 円・%
予算現額 構成比 金 額
保 険 料 693,404,000 19.3 18,964,772
使用料 及び
手 数 料 80,000 0.0 6,900
国 庫 支 出 金 909,901,000 23.9 22,743,810
支 払 基 金 交 付 金
1,048,219,000 27.5 19,885,000
県 支出金 527,457,000 13.8 8,982,358
財 産収入 32,000 0.0 △1,003
繰 入 金 562,227,000 14.7 11,118,357
繰 越 金 27,313,000 0.8 446,868
諸 収 入 33,000 0.0 △596,042
計 3,768,666,000 100.0 81,551,020
被保険者数等の状況
カ 諸支出金 前年度に比べ , 千円 .2% の増加 っ い この主 もの 国県支出金等過年度分返還金 ,282千円 8. % あ
7.6 2.7 2.1 1.8 488,100,236 13.9
497,082,594
694,849,966 675,885,194 19.3
被保険者 人当たり療養諸費費用額 1.7
区 分
.介護保険特別会計
1 歳 入
25年度 2 年度
2.8
967,146,000 27.6
エ 繰入金 前年度に比べ , 8千円 2.2% の増加 っ い この主 もの 一般会計繰入金の介護給付費繰入金 , 千円 2. % あ
△3.4 2.2 1.7
△49.6 2.3
もの 介護給付費交付金現年度分2 ,5 千円 2.2% あ 29,614 0.0 28,611
3,591,280,712 3,509,729,692 100.0 1,201,388 0.0 605,346
ウ 支払基金交付金 前年度に比べ ,885千円 2. % の増加 っ い この主 515,952,431 14.7
527,070,788
医ア 保険料 前年度に比べ 8, 千円 2.8% の増加 っ い 168,453 170,986
313,597
収入済額 収入済額 構成比
世帯数及び被保険者数 減少し 1世帯当たり及び被保険者 人当たりの保険税も減少し い
比率 95,830
9,357 △ 2.4
世 帯 当 た り 保 険 税
△ 1.4
1,439.9
イ 国庫支出金 前年度に比べ22, 千円 2. % の増加 っ い この主 も の 国庫 担金の介護給付 担金 , 千円 . % あ
増減率 比較増減
2 年度
決算額 歳入 ,5 ,28 千円 歳出 ,55 , 5 千円 歳入歳出差引残額 , 2 千円を翌年度 繰り越し い
△ 1.5 9,585
319,078
△ 228
1,452.0
△ 0.5
受 診 率
被 保 険 者 人 当 た り 保 険 税
25年度
区 分
5,323
27,313,232 98,100
5,481
△ 518 96,348
年 間 均 世 帯 数
26,866,364 0.8
12.1ポイント
△ 2,533 5,401
年 間 均 被 保 険 者 数
△ 78
収入済額の比較増減
91,200
987,031,000
0.0 834,457,265 23.8 857,201,075
介 護 保 険 料 収 納 状 況 単位 円・%
医 ) 医 )
25年度 693,404,000 701,359,067 483,633
2 年度 668,856,000 680,711,341 201,580
比較増減 24,548,000 20,647,726 282,053
増 減 率 3.7 3.0 139.9
款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表 単位 円・%
予算現額 支出済額 構成比 比率
総 務 費 104,117,000 94,392,040 2.7 △ 0.2
保 険 給 付 費 3,588,227,000 3,395,626,076 95.5 2.9
地 域 支 援 事 業 費
62,918,000 53,999,925 1.5 △1.4
基 金 積 立 金 4,976,000 4,976,000 0.1 △16.2
諸 支 出 金 8,428,000 8,159,142 0.2 △70.0
計 3,768,666,000 3,557,153,183 100.0 74,736,723 2.1
△ 19,056,224 3,299,868,111
54,772,985 5,938,000 27,215,366
3,482,416,460 100.0 0.2 0.8 94.8 1.6
△ 962,000 101.1
△0.9
2.7 99.3
△0.2
構成比 支出済額
94,621,998
, 25千円 前年度に比べ , 千円 . % 増加し い 歳 出
区 分
25年度
金 額 2 年度
区 分
収 入 未済額 6,025,468 100.2 99.1
予算現額
イ 諸支出金 前年度に比べ , 5 千円 . % の減少 っ い この主 もの 国県支出金等過年度分返還金 8, 8千円 .5% の減少 あ
675,885,194
執行率 (
介護保険料の収納率 .1% 前年度に比べ .2ポイント減少し い 18,964,772
2.8 694,849,966 医 )
不 納 欠損額
4,624,567 ) ( )
収納率 調 定 額 収入済額
△ 229,958 95,757,965
△ 773,060
1,400,901 30.3
不納欠損額 8 千円 前年度に比べ282千円 . % 増加し 収入未済額
ア 保険給付費 前年度に比べ 5, 5 千円 2. % の増加 っ い この主 もの 介護サ ビス給付費 , 千円 2. % の増加及び介護予防サ ビス 給付費25,8 5千円 2. % あ
支出済額の比較増減
款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表 単位 円・%
予算現額 収入済額 構成比 構成比 金 額 比率
後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料 236,720,000 230,138,200 32.5 556,881 0.2
使 用 料 及 び 手 数 料
40,000 41,600 0.0 △ 6,700 △ 13.9
繰 入 金 471,100,000 448,028,597 63.3 △ 21,400,405 △ 4.6
繰 越 金 1,000 6,156,500 0.9 △ 87,600 △ 1.4
諸 収 入 11,504,000 22,878,534 3.2 13,142,274 135.0
計 719,365,000 707,243,431 100.0 △7,795,550 △ 1.1
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 収 納 状 況 単位 円・%
医 ) 医 )
25年度 236,720,000 231,203,900 120,400 945,300
2 年度 231,059,000 230,978,979 123,460 1,274,200
比較増減 5,661,000 224,921 △3,060 △328,900
増 減 率 2.5 0.1 △ 2.5 △ 25.8
この主 もの 後期高齢者医療広域連合返納金 2,52 千円 , 88. % の 増加 あ
事務費等繰入金 ,58 千円 2 .8% の減少 あ
ア 後期高齢者医療保険料 前年度に比べ55 千円 .2% の増加 っ い
ウ 諸収入 前年度に比べ , 2千円 5. % の増加 っ い
イ 繰入金 前年度に比べ2 , 千円 . % の減少 っ い この主 も 65.7
0.9 1.4 9,736,260
715,038,981
) 97.2 99.5 99.4
(
( )
.後期高齢者医療特別会計
決算額 歳入 ,2 千円 歳出 88,5 8千円 歳入歳出差引残額 8,
1 歳 入
区 分
25年度 収入済額の比較増減
千円を翌年度 繰り越し い
2 年度 収入済額
48,300 469,429,002 6,244,100
収入済額
229,581,319
の 一般会計繰入金療養給付費繰入金 2,5 千円 . % 及び後期高齢者医療
区 分
収 入 未済額 執行率 収納率
医 ) 予算現額 調 定 額
100.0 32.1 0.0
不 納 欠損額 230,138,200
229,581,319 556,881 0.2
後期高齢者医療保険料の収納率 .5% 前年度に比べ . ポイント増加し い 不納欠損額 2 千円 前年度に比べ 千円 2.5% 減少し 収入未済額 5千円
前年度に比べ 28千円 25.8% 減少し い
99.4
△2.2 0.1
単位 円・%
予算現額 支出済額 構成比 支出済額 構成比 金 額 比率 総 務 費 50,692,000 46,572,493 6.8 55,439,119 7.8 △ 8,866,626 △ 16.0
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金 668,312,000 641,879,426 93.2 653,305,562 92.2 △11,426,136 △1.7
諸支出金 361,000 96,600 0.0 137,800 0.0 △ 41,200 △ 29.9
計 719,365,000 688,548,519 100.0 708,882,481 100.0 △ 20,333,962 △ 2.9
.工業団地事業特別会計 歳入全体
単位 円・%
予算現額 収入済額 構成比 収入済額 構成比 金 額 比率
財産収入 70,278,000 70,278,423 99.7 0 0.0 70,278,423 皆増
繰 入 金 0 0 0.0 6,999,000 97.1 △6,999,000 皆減 繰 越 金 245,000 245,917 0.3 210,802 2.9 35,115 16.7 計 70,523,000 70,524,340 100.0 7,209,802 100.0 63,314,538 878.2
歳 出
区 分
25年度 支出済額の比較増減
決算額 歳入 ,52 千円 歳出 , 千円 歳入歳出差引残額5 千円 款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表
2 年度
っ い
を翌年度 繰り越し い
ア 総務費 前年度に比べ8,8 千円 . % の減少 っ い これ 一般管理費 , 千円医 . %)及び徴収費2, 2千円医2 . %)の減少
イ 後期高齢者医療広域連合納付金 前年度に比べ , 2 千円 . % の減少 あ
イ 繰入金 一般会計繰入金 あり 皆減 あ
ア 財産収入 不動産売払収入 前年度に比べ ,2 8千円 皆増 の増加 っ 1 歳 入
区 分
25 年 度 2 年度 収入済額の比較増減
款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表
い
歳 出
款 別 決 算 額 前 年 度 比 較 表 単位 円・%
予算現額 支出済額 構成比 支出済額 構成比 金 額 比率
工業団地 事 業 費
30,071,000 30,057,984 42.9 567,915 8.2 29,490,069 5,192.7 公債費 39,952,000 39,951,474 57.1 6,395,970 91.8 33,555,504 524.6
予備費 500,000 0 0.0 0 0.0 0 0.0
計 70,523,000 70,009,458 100.0 6,963,885 100.0 63,045,573 905.3
公有財産
25年度 2 年度 支出済額の比較増減
土地 普通財産 前年度に比べ8, . 5㎡減少し 2,82 . 2㎡ あ 区 分
ア 工業団地事業費 前年度に比べ2 , 千円 5, 2. % の増加 っ い この主 もの 一般会計繰出金2 , 千円 皆増 あ
イ 公債費 前年度に比べ ,555千円 52 . % の増加 っ い この主 もの 繰上償還金 , 千円 皆増 あり 借入金 完済された
.公有財産
土地及び建物
一般会計
単位 ㎡ 前 度 決算 度中 決算 度 前 度 決算 度中 決算 度 現 在 高 増 減 高 現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高 公用財産 298,617.52 0.00 298,617.52 13,420.22 27.75 13,447.97 公共用財産 1,473,308.86 △10,945.9「 1,462,362.94 183,641.74 △「,91」.49 180,728.25 計 1,771,926.38 △10,945.9「 1,760,980.46 197,061.96 △「,885.74 194,176.22 1,680,449.83 9,943.71 1,690,393.54 2,189.24 2,978.88 5,168.12 3,452,376.21 △1,00「.「1 3,451,374.00 199,251.20 93.14 199,344.34
工業団地 業特別会計
単位 ㎡ 前 度 決算 度中 決算 度 現 在 高 増 △減 高 現 在 高 21,234.07 △ 8,404.95 12,829.12 21,234.07 △ 8,404.95 12,829.12
あ
イ 建物 い
一般会計 土地 度 現在高 , , . ㎡ 前 度 比べ ,
こ 主 総合支援学校 増築 . ㎡ あ
度 現在高 , . ㎡ 前 度 比べ . ㎡ 増加 い