国民健康保険特別会計決算の概要
成 19 年度の決算額 ,歳入総額 5,788,51年,785 円 前年度比 8.平%増 ,歳出総額 5,466,平1平,90年 円 前年度比 8.0%増 となり,歳入歳出差引額 年平平,年00,88平 円 あります。
歳入の主なもの ,国民健康保険税のうち医療費給付費分 1,555,8平1,17年 円 前年度比 0.4 % 増 , 介 護 納 付 金 分 1年4,5平8,850 円 前 年 度 比 6.9 % 減 及 び , 国 庫 支 出 金 1,577,178,年17 円 前年度比 平.1%増 ,療養給付費交付金 7年年,9年9,791 円 前年度比 1.9%
減 ,県支出金 平67,年74,595 円 前年度比 1.0%増 となっており,これらが構成比の 7年.7%
を占めております。
歳 出 保 険 給 付 費 年,515,08平,8年9 円 前 年 度 比 6.8 % 増 , 老 人 保 健 事 業 拠 出 金 81平,877,4年平 円 前年度比 10.6%減 ,介護納付金 年47,066,947 円 前年度比 4.0%減 とな り,これらが構成比の 85.5%を占めております。
被保険者数 平1,年4平 人 1 人当り税額 8平,659 円 1 人当り費用額 平46,916 円
世帯数 9,6平年 世帯
1 世帯当り税額 18年,年平1 円 1 世帯当り費用額 4年6,869 円 収納状況
調定額 収入額 不納欠損額 未納額 収納率
現年度 1,764,10平,平00 1,544,470,511 0 平19,6年1,689 87.55%
過年度 7年9,8平8,01平 145,879,51平 7年,平平8,89平 5平0,719,608 19.7平%
保険給付状況
区 分 件 数 費 用 額 療 養 給 付 費 195,平98 件 4,178,平65,746 円
療 養 費 平,649 件 平5,7平1,5年0 円
診 療 費 1年0 件 1,574,000 円
そ の 他 平,519 件 平4,147,5年0 円 療 養 諸 費 計 197,947 件 4,平0年,987,平76 円 高 額 療 養 費 4,1平1 件 年平4,154,1平7 円 そ の 他 保 険 給 付 495 件 58,050,000 円 出産育児一時金 111 件 年8,850,000 円 葬 祭 費 年84 件 19,平00,000 円
※ 老人 除く - 108 -
- 110 -
稲敷市,稲敷郡町村及び一部事務組合公 委員会特別会計決算の概要
成 19 年度の決算額 ,歳入総額 平平7,467 円,歳出総額 70,000 円となり,歳入歳出差 引額 157,467 円 す。
歳入の主なもの ,分担金及び負担金 76,650 円,繰入金 年5,000 円,繰越金 114,年49 円 となっており,これらが構成比のほとん を占めています。
歳出 ,委員会費委員報酬 44,800 円,費用弁償 1年,平00 円,消耗品 10,000 円,郵便料 平,000 円 なっています。
1.公 委員会開催数 平 回
平.構成団体の負担金 職員 1 人当り 50 円,1 団体当り 10,000 円 年.加入状況
構 成 団 体 名 職員数
稲 敷 市 500 人
美 浦 村 176 人
阿 見 町 年70 人
河 町 148 人
江戸崎地方衛生土木組合 年9 人
計 1平年年 人
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Ⅴ 普通会計決算の概要
1 主要な財政指標 地方財政状況調査 よる
成19年度 成18年度 比較増減 18,51年,年8年 19,平平4,年平年 △ 710,940 17,77年,669 18,41平,年8年 △ 6年8,714 7年9,714 811,940 △ 7平,平平6 平6,56年 年年,年11 △ 6,748 71年,151 778,6平9 △ 65,478 5,年年平,年71 5,448,091 △ 115,7平0 8,769,114 8,7年1,694 年7,4平0 11,64平,平5平 11,617,695 平4,557 14,年97,706 14,1平年,平60 平74,446 8,平4平,869 7,4平9,年84 81年,485 0.6年0 0.650 △ 0.0平0 85.4 89.9 △ 4.5
9.4 8.6 0.8
5.4 5.1 0.年
1平年.7 1平1.6 平.1
70.8 6年.9 6.9
普通会計
財政力指数
経常収支比率
公債費負担比率
起債制限比率
地方債現在高比率
将来償還す 地方債現在高の標準財政規模 対する割合。
積立金残高比率
基金現在高の標準財政規模 対する割合。
単位:千円,%
公 債 費 負 担 比 率 起 債 制 限 比 率 地 方 債 現 在 高 比 率
財 政 力 指 数
経 常 収 支 比 率 積 立 金 現 在 高 標 準 財 政 規 模 基 準 財 政 収 入 額
地 方 債 現 在 高 基 準 財 政 需 要 額
普通会計と ,公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめたもの す。公営 事業会計として ,水道事業会計・下水道事業特別会計・国民健康保険特別会計・老人保健特 別会計・介護保険特別会計等 なり,稲敷市の普通会計 ,一般会計・公 委員会特別会計・
基幹水利施設管理事業特別会計の3会計を合算し,各会計間の繰出 繰入を調整し純計したも の す。
区 分
歳 入 総 額
積 立 金 残 高 比 率
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 翌年度へ繰越す 財源
実 質 収 支
地方公共団体の財政力を示す指数 ,基準財政需要額 対する基準財政収入額の割合の3ヵ年 の 均値 ,この数値が大 いほ 一般 財政 余裕があるとされ,1を超えると普通交付税 の不交付団体となる。
財政構造の弾力性を示す指数 ,市税や普通交付税を中心とする経常的 収入される経常一般 財源が,人件費・扶助費・公債費な の経常的 支出される経費 充当されている割合 あ り,この比率が高いほ 一般財源 余裕がないことを示し財政構造の硬直化した状況となる。
一般財源総額のうち公債費 充当された一般財源の割合 ,この比率が高いほ 財政運営の硬 直化の高まりを示しており,15%が警戒ライン,20%を超えると危険ラインといわれる。
標準財政規模 占める公債費等 充当された一般財源の割合の3ヵ年の 均値 20%を超え ると地方債 発行が制限される。
1平1
-2 健全化 断比率・資金不足比率の算定結果
備考 1 実質赤字比率・連結実質赤字比率がないため を記載 2 稲敷市の早期健全化基準を括弧 記載
備考 1 資金不足比率がないため を記載 2 稲敷市の経営健全化基準を括弧 記載
●健全化 断比率等の対象
●財政健全化法の仕組み
実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率 ・健全化計画の策定 ・再生計画策定
・外部監査の実施 ・外部監査の実施
将来負担比率
平0.0 平0.0 平0.0 平0.0 平0.0 水道事業会計
実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
公営企業の経営の健全化
健全段階 財政の早期健全化 財政の再生
地方債残高のほ 一般会 計等が将来負担す 実 質的な負債を捉えた比率
4指標のうちい れ が 早期健全化基準を超えた 場合
自主再建する早期健全化団体
将来負担比率を除く3指 標のうちい れ が財政 再生基準を超えた場合
国の監督を受ける財政再生団体
・予算編成等を総務省が 監督
指標の整備と監査委員の審 査 付し議会 報告し公表
一般会計等の実質赤字の 比率
全ての会計の実質赤字の 比率
公債費及び公債費 準 た経費の比重を示す比率
一部事務組合・広域連合 地方公社・第三セクタヴ等
連 結 実 質 赤 字 比 率 後期高齢者医療
工業用水道事業
実 質 公 債 費 比 率 地
方 公 共 団 体
一般会計等
公営事業 会計
公 営 企 業
特別会計のうち 公営企業以外
国民健康保険 老人保健 介護保険
将 来 負 担 比 率
資 金 不 足 比 率 公営企業 係る
会計
農業集落排水事業 簡易水道事業 一般会計
公 委員会
基幹水利施設管理事業 一般会計等属する
特別会計
61.7 単位:%
農業集落排水事業特別会計 公共下水道事業特別会計
年50.0 1年.0平
11.5 平5.0 18.0平
実 質 赤 字 比 率
水道事業 公共下水道事業 工業用水道事業会計
特別会計の名称 資金不足比率 %
簡易水道事業特別会計
1平平
-3 普通会計歳入の状況
うち経常 決算額 うち経常 決算額
一般財源 構成比 一般財源 構成比
1 市税 5,616,780 5,616,780 年0.年 4,97年,年7平 4,97年,年7平 平5.9 64年,408 64年,408 平 地方譲与税 51年,平07 51年,平07 平.8 899,97平 899,97平 4.7 △ 年86,765 △ 年86,765 年 利子割交付金 平0,500 平0,500 0.1 15,997 15,997 0.1 4,50年 4,50年 4 配当割交付金 平1,平66 平1,平66 0.1 19,平88 19,平88 0.1 1,978 1,978 5 株式等譲渡所得割交付金 11,年5平 11,年5平 0.1 1平,956 1平,956 0.1 △ 1,604 △ 1,604 6 地方消費税交付金 4年年,780 4年年,780 平.年 45平,945 45平,945 平.年 △ 19,165 △ 19,165 7 ゴルフ場利用税交付金 年00,598 年00,598 1.6 平80,880 平80,880 1.5 19,718 19,718 8 自動車取得税交付金 平平年,年05 平平年,年05 1.平 平平5,171 平平5,171 1.平 △ 1,866 △ 1,866 9 地方特例交付金 40,495 40,495 0.平 148,479 148,479 0.8 △ 107,984 △ 107,984 10 地方交付税 5,年0年,平65 4,856,094 平8.6 5,164,061 4,661,0年8 平6.9 1年9,平04 195,056 11 交通安全特別対策交付金 1年,755 1年,755 0.1 1年,918 1年,918 0.1 △ 16年 △ 16年 1平 分担金及び負担金 1年年,平47 0.7 119,610 0.6 1年,6年7
1年 使用料 155,406 17,767 0.8 154,9平年 18,年平0 0.8 48年 △ 55年
14 手数料 平5,6平1 0.1 平6,019 0.1 △ 年98
15 国庫支出金 1,118,0年0 6.0 1,平7年,7年平 6.6 △ 155,70平 16 県支出金 88年,平11 4.8 975,960 5.1 △ 9平,749
17 財産収入 年94,887 1年,566 平.1 56,平1平 1年,649 0.年 年年8,675 △ 8年
18 寄付金 481 0.0 4,75平 △ 4,平71
19 繰入金 年85,889 平.1 1,平年4,178 6.4 △ 848,平89 平0 繰越金 811,940 4.4 1,108,467 5.7 △ 平96,5平7
平1 諸収入 6平5,579 年,8年7 年.4 6年平,0年1 776 年.年 △ 6,45平 年,061 平平 市債 1,480,789 8.0 1,4年1,400 7.4 49,年89
うち減税補てん債 55,700 0.年 △ 55,700
うち臨時財政対策債 661,989 年.6 7平9,600 年.8 △ 67,611
18,51年,年8年 1平,086,年0平 100.0 19,平平4,年平年 11,7年6,761 100.0 △ 710,940 年49,541
地方財政状況調査 よる 純計後 のため一般会計の金額と 一致しない。
合 計
単位:千円,%
決算額 一般財源 比較増減額
成19年度 成18年度
決算額 決算額
区 分
1平年